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Prefeitura Municipal
Transparência
Setembro de 2021
AVALIAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL
CNPJ: 18.239.624/0001-21

Setembro/2021



Tributos Arrecadados (Art.2; I)
Exercicio: 2021
Período..: Setembro
Receita Código No período Até o período
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal 1.1.1.3.03.01 33.007,17 270.782,77
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 1.1.1.3.03.04 1.070,71 11.697,10
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 1.1.1.8.01.01 24.291,77 306.141,27
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 1.1.1.8.01.01 896,12 1.850,56
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 1.1.1.8.01.01 10.438,58 84.718,61
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 1.1.1.8.01.01 10.021,65 80.928,68
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 1.1.1.8.01.04 202.000,06 433.529,50
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 1.1.1.8.02.03 31.507,73 255.399,11
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 1.1.1.8.02.03 99,02 546,91
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 1.1.1.8.02.03 1.241,39 19.142,56
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 1.1.1.8.02.03 751,51 7.203,19
Taxas pela Prestação de Serviços - Principal 1.1.2.2.01.01 25.407,45 297.031,13
Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros 1.1.2.2.01.01 8,12 15,21
Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa 1.1.2.2.01.01 6.877,40 65.872,79
Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros 1.1.2.2.01.01 0,00 26,04
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal 1.1.2.8.01.09 5.929,72 75.224,49
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Multas e Juros 1.1.2.8.01.09 440,43 837,59
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa 1.1.2.8.01.09 364,14 13.106,59
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa - Multas e Juros 1.1.2.8.01.09 171,55 7.008,05
Total tributos arrecadados no período 354.524,52
Total tributos arrecadados ate o período 1.931.062,15

Recursos Repassados (Art.2; II)
Exercicio: 2021
Período..: Setembro
RECEBIDO NO PERÍODO - R$0,00.


Transferências Constitucionais - União (Art.2; III, IV e V)
Exercicio: 2021
Período..: Setembro
Valores entregues pela Uniao - (III)
Total repassado no Período1.487.153,57 Total repassado ate o Período12.087.560,21
Valores a serem entregues pela Uniao - (IV)
Total variacao (prevista)13.951.240,00 Total variacao (prevista-repassado ate o Período)1.863.679,79
Coeficientes de rateio a serem observados pela Uniao - (V)
1.7.1.8.01.02 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal
1.7.1.8.01.03 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal
1.7.1.8.01.04 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal
1.7.1.8.01.05 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal
1.7.1.8.01.08 Cota-Parte do Imposto Sobre Op. de Crédito, Câmbio e Seguro, ou Relat. a Títulos ou Valores Mobiliários - Comer. Ouro
1.7.1.8.02.01 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal
1.7.1.8.02.02 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal
1.7.1.8.02.03 Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal
1.7.1.8.02.04 Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - Principal
1.7.1.8.02.05 Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal
1.7.1.8.02.06 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal
1.7.1.8.02.09 Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal
1.7.1.8.03.01 Transferências de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal
1.7.1.8.03.02 Transferências de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal
1.7.1.8.03.03 Transferências de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal
1.7.1.8.03.04 Transferências de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal
1.7.1.8.03.05 Transferências de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal
1.7.1.8.03.09 Transferências de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Combate à COVID
1.7.1.8.04.01 Transferências de Recursos do SUS Destinados à Atenção Primária - Principal
1.7.1.8.04.02 Transferências de Recursos do SUS Destinados à Atenção Especializada - Principal
1.7.1.8.04.03 Transferências de Recursos do SUS Destinados à Vigilância em Saúde - Principal
1.7.1.8.04.04 Transferências de Recursos do SUS Destinados à Gestão e Desenvolvimento de Tecnologias em Saúde no SUS - Principal
1.7.1.8.04.05 Transferências de Recursos do SUS Destinados à Gestão do SUS - Principal
1.7.1.8.04.09 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS, não detalhadas anteriormente - Principal
1.7.1.8.05.01 Transferências do Salário-Educação - Principal
1.7.1.8.05.02 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal
1.7.1.8.05.03 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal
1.7.1.8.05.04 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal
1.7.1.8.05.05 Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Projovem Urbano - Principal
1.7.1.8.05.06 Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Projovem Campo - Principal
1.7.1.8.05.07 Programa Brasil Alfabetizado - PBA - Principal
1.7.1.8.05.08 Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e Adultos - PEJA - Principal
1.7.1.8.05.09 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal
1.7.1.8.06.01 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal
1.7.1.8.07.01 Transferências da União a Consórcios Públicos - Principal
1.7.1.8.09.01 Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB - Principal
1.7.1.8.10.01 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal
1.7.1.8.10.02 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal
1.7.1.8.10.03 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal
1.7.1.8.10.04 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Combate à Fome - Principal
1.7.1.8.10.05 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal
1.7.1.8.10.09 Outras Transferências de Convênios da União - Principal
1.7.1.8.11.01 Transferência de Recursos do Fundo Penitenciário Nacional - Fupen - Principal
1.7.1.8.11.03 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública - FNSP - Acordadas - Principal
1.7.1.8.11.09 Outras Transferências para Segurança Pública - Principal
1.7.1.8.12.01 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal
1.7.1.8.13.01 Transferências Decorrentes de Decisão Judicial (Precatórios) Relativas ao FUNDEF - Principal
1.7.1.8.99.01 Outras Transferências da União - Principal
2.4.1.8.01.01 Transferências da União a Consórcios Públicos - Principal
2.4.1.8.03.01 Transferências de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal
2.4.1.8.03.02 Transferências de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal
2.4.1.8.03.03 Transferências de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal
2.4.1.8.03.04 Transferências de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal
2.4.1.8.03.05 Transferências de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal
2.4.1.8.03.09 Transferências de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal
2.4.1.8.04.01 Transferências de Recursos do SUS Destinados à Atenção Primária - Principal
2.4.1.8.04.01 Transferências de Recursos do SUS Destinados à Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais
2.4.1.8.04.02 Transferências de Recursos do SUS Destinados à Atenção Especializada - Principal
2.4.1.8.04.03 Transferências de Recursos do SUS Destinados à Vigilância em Saúde - Principal
2.4.1.8.04.04 Transferências de Recursos do SUS Destinados à Gestão e Desenvolvimento de Tecnologias em Saúde no SUS - Principal
2.4.1.8.04.05 Transferências de Recursos do SUS Destinados à Gestão do SUS - Principal
2.4.1.8.04.09 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS, não detalhadas anteriormente - Principal
2.4.1.8.05.01 Programa de Apoio ao Transporte Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCOLA - Principal
2.4.1.8.05.02 Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos p/ Rede Pública Educ. Infantil - Proinfância - Principal
2.4.1.8.05.09 Outras Transferências destinadas a Programas de Educação - Principal
2.4.1.8.10.01 Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal
2.4.1.8.10.02 Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal
2.4.1.8.10.05 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal
2.4.1.8.10.06 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal
2.4.1.8.10.07 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Principal
2.4.1.8.10.09 Outras Transferências de Convênios da União - Principal Fonte 124
2.4.1.8.10.09 Outras Transferências de Convênios da União - Principal Fonte 142
2.4.1.8.12.01 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal
2.4.1.8.12.01 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Emendas Parlamentares Individuais
2.4.1.8.99.01 Outras Transferências da União - Principal

Transferências Constitucionais - Estado (Art.2; VI, VII e VII)
Exercicio: 2021
Período..: Setembro
Valores entregues pelo Estado - (VI) Total repassado no Período863.999,35 Total repassado ate o Período7.348.354,70
Valores a serem entregues pelo Estado - (VII) Total variacao (prevista)6.641.700,00 Total variacao (prevista-repassado ate o Período)(-706.654,70)
Coeficientes de rateio a serem observados pelo Estado - (VIII)
1.7.2.8.01.01 Cota-Parte do ICMS - Principal
1.7.2.8.01.02 Cota-Parte do IPVA - Principal
1.7.2.8.01.03 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal
1.7.2.8.01.04 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal
1.7.2.8.01.05 Outras Participações na Receita dos Estados - Principal
1.7.2.8.02.01 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal
1.7.2.8.02.02 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal
1.7.2.8.02.03 Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal
1.7.2.8.02.09 Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras - Principal
1.7.2.8.03.01 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal
1.7.2.8.04.01 Transferências de Estados a Consórcios Públicos - Principal
1.7.2.8.07.01 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal
1.7.2.8.10.01 Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal
1.7.2.8.10.02 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal
1.7.2.8.10.09 Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal
1.7.2.8.99.01 Outras Transferências dos Estados - Principal
2.4.2.8.01.01 Transferências dos Estados e Distrito Federal a Consórcios Públicos - Principal
2.4.2.8.03.01 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal Fonte 154
2.4.2.8.03.01 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal Fonte 155
2.4.2.8.05.01 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal
2.4.2.8.10.01 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal
2.4.2.8.10.02 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal
2.4.2.8.10.05 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal
2.4.2.8.10.06 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal
2.4.2.8.10.07 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Principal
2.4.2.8.10.09 Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal Fonte 124
2.4.2.8.10.09 Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal Fonte 142
2.4.2.8.99.01 Outras Transferências dos Estados - Principal

Orçamentos Anuais (Art.2; IX e X)
Exercicio: 2021
Receita
CÓDIGO DESCRIÇÃO VALOR ORÇADO
1 Receitas Correntes 27.574.000,00
1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 2.331.680,00
1.1.1 Impostos 1.584.000,00
1.1.1.3 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza 305.000,00
1.1.1.3.03 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte 305.000,00
1.1.1.3.03.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho 280.000,00
1.1.1.3.03.01.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal 280.000,00
FONTE - 100.00 Recursos Ordinários 141.400,00 (50,5%)
FONTE - 100.01 Royalties do Petróleo Destinados à Educação 77.000,00 (27,5%)
FONTE - 100.02 Royalties do Petróleo Destinados à Saúde 61.600,00 (22%)
1.1.1.3.03.04 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos 25.000,00
1.1.1.3.03.04.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25.000,00
FONTE - 100.04 Recursos Próprios dos Consórcios 12.625,00 (50,5%)
FONTE - 100.99 Recursos Ordinários 6.875,00 (27,5%)
FONTE - 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 5.500,00 (22%)
1.1.1.8 Impostos Específicos de Estados,DF e Municípios 1.279.000,00
1.1.1.8.01 Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios 915.000,00
1.1.1.8.01.01 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 664.000,00
1.1.1.8.01.01.01 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 400.000,00
FONTE - 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 202.000,00 (50,5%)
FONTE - 103.00 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira 110.000,00 (27,5%)
FONTE - 103.01 Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) - Plano Financeiro 88.000,00 (22%)
1.1.1.8.01.01.02 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 10.000,00
FONTE - 103.99 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira 5.050,00 (50,5%)
FONTE - 105.00 Taxa de Administração do RPPS 2.750,00 (27,5%)
FONTE - 106.00 Transferência de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar(PTE) 2.200,00 (22%)
1.1.1.8.01.01.03 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 200.000,00
FONTE - 107.00 Precatórios do Fundef 101.000,00 (50,5%)
FONTE - 108.00 Compensação Financeira de Recursos Minerais(CFEM) 55.000,00 (27,5%)
FONTE - 112.99 Serviços de Saúde 44.000,00 (22%)
1.1.1.8.01.01.04 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 54.000,00
FONTE - 113.00 Serviços Educacionais 27.270,00 (50,5%)
FONTE - 116.00 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE) 14.850,00 (27,5%)
FONTE - 117.00 Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP) 11.880,00 (22%)
1.1.1.8.01.04 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis 251.000,00
1.1.1.8.01.04.01 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 250.000,00
FONTE - 118.00 Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício 126.250,00 (50,5%)
FONTE - 118.01 Transferências do FUNDEB – Complementação da União 68.750,00 (27,5%)
FONTE - 118.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício 55.000,00 (22%)
1.1.1.8.01.04.02 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros 1.000,00
FONTE - 119.00 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica 505,00 (50,5%)
FONTE - 119.01 Transferências do FUNDEB – Complementação da União 275,00 (27,5%)
FONTE - 119.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica 220,00 (22%)
1.1.1.8.02 Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços 364.000,00
1.1.1.8.02.03 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 364.000,00
1.1.1.8.02.03.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 350.000,00
FONTE - 122.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação 176.750,00 (50,5%)
FONTE - 123.00 Transferências de Convênios Vinculados à Saúde 96.250,00 (27,5%)
FONTE - 124.00 Outras Transferências de Convênios 77.000,00 (22%)
1.1.1.8.02.03.02 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 1.000,00
FONTE - 129.00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) 505,00 (50,5%)
FONTE - 129.01 Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) 275,00 (27,5%)
FONTE - 129.02 Programa de Atenção Integral à Família (PAIF) 220,00 (22%)
1.1.1.8.02.03.03 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 10.000,00
FONTE - 129.03 Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) 5.050,00 (50,5%)
FONTE - 129.04 Benefícios eventuais 2.750,00 (27,5%)
FONTE - 129.05 Carteira do idoso 2.200,00 (22%)
1.1.1.8.02.03.04 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 3.000,00
FONTE - 129.06 Centro de Referência Especializado da Assistência Social (CREAS) 1.515,00 (50,5%)
FONTE - 129.07 Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade 825,00 (27,5%)
FONTE - 129.08 Estabelecidos na Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais 660,00 (22%)
1.1.2 Taxas 747.680,00
1.1.2.1 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia 20.520,00
1.1.2.1.02 Taxas de Fiscalização das Telecomunicações 20.520,00
1.1.2.1.02.02 Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Não Proveniente da Utilização de Posições Orbitais 20.520,00
1.1.2.1.02.02.01 Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Não Proveniente da Utilização de Posições Orbitais - Principal 16.200,00
FONTE - 129.09 Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (PAEFI) 16.200,00 (100%)
1.1.2.1.02.02.02 Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Multas e Juros 540,00
FONTE - 129.10 Serviço de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de Medida Socioeducativa de Liberdade Assistida (LA) e de Prestação de Serviços à Comunidade (PSC) 540,00 (100%)
1.1.2.1.02.02.03 Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Dívida Ativa 3.240,00
FONTE - 129.11 Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua 3.240,00 (100%)
1.1.2.1.02.02.04 Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Dívida Ativa - Multas e Juros 540,00
FONTE - 129.12 Serviço Especializado para População em Situação de Rua 540,00 (100%)
1.1.2.2 Taxas pela Prestação de Serviços 505.160,00
1.1.2.2.01 Taxas pela Prestação de Serviços 505.160,00
1.1.2.2.01.01 Taxas pela Prestação de Serviços 505.160,00
1.1.2.2.01.01.01 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal 462.000,00
1.1.2.2.01.01.01.01 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal 450.000,00
FONTE - 129.13 Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Defciência, Idosos e Suas Famílias 450.000,00 (100%)
1.1.2.2.01.01.01.02 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal 12.000,00
FONTE - 129.14 Serviço de Acolhimento Institucional 12.000,00 (100%)
1.1.2.2.01.01.02 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros 2.160,00
FONTE - 129.15 Serviço de Acolhimento em República 2.160,00 (100%)
1.1.2.2.01.01.03 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa 40.000,00
FONTE - 129.16 Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora 40.000,00 (100%)
1.1.2.2.01.01.04 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros 1.000,00
FONTE - 129.17 Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI) 1.000,00 (100%)
1.1.2.8 Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios 222.000,00
1.1.2.8.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização 222.000,00
1.1.2.8.01.09 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras 222.000,00
1.1.2.8.01.09.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal 200.000,00
FONTE - 129.18 Gestão do SUAS 200.000,00 (100%)
1.1.2.8.01.09.02 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Multas e Juros 2.000,00
FONTE - 129.19 Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único 2.000,00 (100%)
1.1.2.8.01.09.03 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa 10.000,00
FONTE - 129.99 Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) 10.000,00 (100%)
1.1.2.8.01.09.04 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa - Multas e Juros 10.000,00
FONTE - 142.00 Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social 10.000,00 (100%)
1.2 Contribuições 400.500,00
1.2.4 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 400.500,00
1.2.4.0.00.01 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 400.500,00
1.2.4.0.00.01.01 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal 380.500,00
FONTE - 143.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) 380.500,00 (100%)
1.2.4.0.00.01.03 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa 15.000,00
FONTE - 144.99 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 15.000,00 (100%)
1.2.4.0.00.01.04 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros 5.000,00
FONTE - 145.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 5.000,00 (100%)
1.3 Receita Patrimonial 64.500,00
1.3.2 Valores Mobiliários 64.500,00
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias 64.500,00
1.3.2.1.00.01 Remuneração de Depósitos Bancários 64.500,00
1.3.2.1.00.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 60.000,00
1.3.2.1.00.01.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 60.000,00
1.3.2.1.00.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 60.000,00
FONTE - 223.00 Transferências de Convênios Vinculados à Saúde 0,00 (0%)
FONTE - 190.02 Operações de Crédito Vinculadas à Saúde 10,00 (0,0167%)
FONTE - 191.99 Recursos de Operações de Crédito 0,00 (0%)
FONTE - 192.00 Alienação de Bens 0,00 (0%)
FONTE - 192.01 Alienação de Bens Vinculadas à Educação 0,00 (0%)
FONTE - 192.02 Alienação de Bens Vinculadas à Saúde 0,00 (0%)
FONTE - 146.00 Outras Transferências de Recursos do FNDE 44.300,00 (73,8333%)
FONTE - 147.99 Transferência do Salário-Educação 100,00 (0,1667%)
FONTE - 153.00 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde 100,00 (0,1667%)
FONTE - 153.01 PAB Fixo 500,00 (0,8333%)
FONTE - 153.02 Saúde da Família 5.000,00 (8,3333%)
FONTE - 153.03 Agentes Comunitários da Saúde 500,00 (0,8333%)
FONTE - 153.04 Saúde Bucal 500,00 (0,8333%)
FONTE - 153.05 Compensação de Especialidades Regionais 500,00 (0,8333%)
FONTE - 153.06 Fator Incentivo Atenção Básica - Povos Indígenas 500,00 (0,8333%)
FONTE - 153.07 Incentivo Atenção à Saúde - Sistema Penitenciário 500,00 (0,8333%)
FONTE - 153.08 Núcleo de Apoio Saúde da Família 500,00 (0,8333%)
FONTE - 153.09 Incentivo: Atenção Integral à Saúde do Adolescente 1.000,00 (1,6667%)
FONTE - 153.10 Outros Programas Financiados por Transferência Fundo a Fundo - PAB Variável 490,00 (0,8167%)
FONTE - 153.11 Outros Programas Financiados por Transferência Fundo a Fundo - PAB 500,00 (0,8333%)
FONTE - 153.20 Teto Financeiro 5.000,00 (8,3333%)
FONTE - 200.99 Recursos Ordinários 0,00 (0%)
FONTE - 203.99 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira 0,00 (0%)
FONTE - 200.01 Royalties do Petróleo Destinados à Educação 0,00 (0%)
FONTE - 200.00 Recursos Ordinários 0,00 (0%)
FONTE - 205.00 Taxa de Administração do RPPS 0,00 (0%)
FONTE - 192.99 Outras Alienação de Bens 0,00 (0%)
FONTE - 193.00 Outras Receitas Não Primárias 0,00 (0%)
FONTE - 206.00 Transferência de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar(PTE) 0,00 (0%)
FONTE - 203.01 Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) - Plano Financeiro 0,00 (0%)
FONTE - 200.02 Royalties do Petróleo Destinados à Saúde 0,00 (0%)
FONTE - 212.99 Serviços de Saúde 0,00 (0%)
FONTE - 213.00 Serviços Educacionais 0,00 (0%)
FONTE - 208.00 Compensação Financeira de Recursos Minerais(CFEM) 0,00 (0%)
FONTE - 218.01 Transferências do FUNDEB – Complementação da União 0,00 (0%)
FONTE - 229.05 Carteira do idoso 0,00 (0%)
FONTE - 229.03 Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) 0,00 (0%)
FONTE - 229.04 Benefícios eventuais 0,00 (0%)
1.3.2.1.00.01.02 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 4.500,00
FONTE - 153.21 SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência 4.500,00 (100%)
1.6 Receita de Serviços 1.893.500,00
1.6.1 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 1.758.500,00
1.6.1.0.01 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 1.758.500,00
1.6.1.0.01.01 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 1.758.500,00
1.6.1.0.01.01.01 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal Fonte 100 1.758.500,00
1.6.1.0.01.01.01.01 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal Fonte 100 1.758.500,00
1.6.1.0.01.01.01 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal Fonte 100 1.758.500,00
FONTE - 153.22 CEO - Centro de Especialidades Odontológicas 1.758.500,00 (100%)
1.6.3 Serviços e Atividades Referentes à Saúde 115.000,00
1.6.3.8 Serviços e Atividades Referentes à Saúde - Específico para Estados/DF/Municípios 115.000,00
1.6.3.8.01 Serviços de Saúde - Específico para Estados/DF/Municípios 115.000,00
1.6.3.8.01.01 Serviços Hospitalares 115.000,00
1.6.3.8.01.01.01 Serviços Hospitalares - Principal 115.000,00
FONTE - 153.23 CAPS - Centro de Atenção Psicossocial 115.000,00 (100%)
1.6.9 Outros Serviços 20.000,00
1.6.9.0.99 Outros Serviços 20.000,00
1.6.9.0.99.01 Outros Serviços 20.000,00
1.6.9.0.99.01.01 Outros Serviços - Principal 20.000,00
1.6.9.0.99.01.01.02 Outros Serviços - Principal 20.000,00
FONTE - 153.24 CEREST - Centro de Referência em Saúde do Trabalhador 20.000,00 (100%)
1.7 Transferências Correntes 22.389.860,00
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades 13.896.740,00
1.7.1.8 Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios 13.896.740,00
1.7.1.8.01 Participação na Receita da União 10.645.000,00
1.7.1.8.01.02 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal 9.900.000,00
1.7.1.8.01.02.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 9.900.000,00
FONTE - 153.25 Outros Programas Financiados por Transferência Fundo a Fundo - Limite Financeiro 4.999.500,00 (50,5%)
FONTE - 153.26 CNRAC - Centro Nacional Regulação de Alta Complexidade 2.722.500,00 (27,5%)
FONTE - 153.27 Terapia Renal Substitutiva 2.178.000,00 (22%)
1.7.1.8.01.03 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro 360.000,00
1.7.1.8.01.03.01 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal 360.000,00
FONTE - 153.28 Transplantes - Córnea 165.600,00 (46%)
FONTE - 153.29 Transplantes - Rim 194.400,00 (54%)
1.7.1.8.01.04 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho 380.000,00
1.7.1.8.01.04.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal 380.000,00
FONTE - 153.30 Transplantes - Fígado 165.600,00 (43,58%)
FONTE - 153.31 Transplantes - Pulmão 214.400,00 (56,42%)
1.7.1.8.01.05 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural 5.000,00
1.7.1.8.01.05.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 5.000,00
FONTE - 153.32 Transplantes - Coração 2.575,00 (51,5%)
FONTE - 153.33 Transplantes - Outros 1.375,00 (27,5%)
FONTE - 153.34 Outros Programas Financiados por Transferência Fundo a Fundo - FAEC 1.050,00 (21%)
1.7.1.8.02 Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais 348.340,00
1.7.1.8.02.01 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos 200.000,00
1.7.1.8.02.01.01 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal 200.000,00
FONTE - 153.35 Outros Programas Financiados por Transferência Fundo a Fundo - MAC 200.000,00 (100%)
1.7.1.8.02.06 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP 120.000,00
1.7.1.8.02.06.01 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal 120.000,00
FONTE - 153.40 Vigilância Epidmiológica e Ambiental em Saúde 120.000,00 (100%)
1.7.1.8.02.09 Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais 28.340,00
1.7.1.8.02.09.01 Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal 28.340,00
FONTE - 153.41 Vigilância Sanitária 28.340,00 (100%)
1.7.1.8.03 Transferências de Recursos do SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 2.285.350,00
1.7.1.8.03.01 Transferências de Recursos do SUS - Atenção Primária 2.017.850,00
1.7.1.8.03.01.01 Transferências de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal 2.017.850,00
FONTE - 153.42 Outros Programas Financiados por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde 970.050,00 (48,07%)
FONTE - 153.60 Componente Básico da Assistência Farmacêutica 448.200,00 (22,21%)
FONTE - 153.61 Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica 273.400,00 (13,55%)
FONTE - 153.62 Componente Medicamentos de Dispensação Excepcional 326.200,00 (16,17%)
FONTE - 200.04 Recursos Próprios dos Consórcios 0,00 (0%)
FONTE - 218.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício 0,00 (0%)
FONTE - 224.00 Outras Transferências de Convênios 0,00 (0%)
1.7.1.8.03.03 Transferências de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde 213.100,00
1.7.1.8.03.03.01 Transferências de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal 213.100,00
FONTE - 153.63 Outros Programas de Assistência Farmacêutica Financiados 121.400,00 (56,97%)
FONTE - 153.80 Qualificação da Gestão do SUS 91.700,00 (43,03%)
FONTE - 229.07 Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade 0,00 (0%)
1.7.1.8.03.04 Transferências de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica 54.400,00
1.7.1.8.03.04.01 Transferências de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal 54.400,00
FONTE - 153.81 Implantação de Ações e Serviços de Saúde 54.400,00 (100%)
1.7.1.8.04 Transferências de Recursos do SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde 7.000,00
1.7.1.8.04.09 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS, não detalhadas anteriormente 7.000,00
1.7.1.8.04.09.01 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS, não detalhadas anteriormente - Principal 7.000,00
FONTE - 190.01 Operações de Crédito Vinculadas à Educação 10,00 (0,1429%)
FONTE - 153.82 Outros Programas Financiados por Transferência Fundo a Fundo 6.990,00 (99,8571%)
1.7.1.8.05 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE 318.500,00
1.7.1.8.05.01 Transferências do Salário-Educação 174.000,00
1.7.1.8.05.01.01 Transferências do Salário-Educação - Principal 174.000,00
FONTE - 153.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Investimento 174.000,00 (100%)
1.7.1.8.05.03 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE 75.500,00
1.7.1.8.05.03.01 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal 75.500,00
FONTE - 154.97 Outras Transferências de Recursos do SUS - Manutenção 75.500,00 (100%)
1.7.1.8.05.04 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE 67.500,00
1.7.1.8.05.04.01 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal 67.500,00
FONTE - 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 67.500,00 (100%)
1.7.1.8.05.09 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE 1.500,00
1.7.1.8.05.09.01 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal 1.500,00
FONTE - 156.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) 1.500,00 (100%)
1.7.1.8.06 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 10.000,00
1.7.1.8.06.01 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 10.000,00
1.7.1.8.06.01.01 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal 10.000,00
FONTE - 157.00 Multas de Trânsito 5.150,00 (51,5%)
FONTE - 158.00 Contribuição para a Assistência à Saúde dos Servidores: Patronal, dos Servidores, dos Prestadores de Serviços Contratados 2.750,00 (27,5%)
FONTE - 159.00 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS -Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 2.100,00 (21%)
1.7.1.8.10 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades 20.500,00
1.7.1.8.10.09 Outras Transferências de Convênios da União 20.500,00
1.7.1.8.10.09.01 Outras Transferências de Convênios da União - Principal 20.500,00
FONTE - 159.01 PAB Fixo 20.500,00 (100%)
1.7.1.8.12 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 262.050,00
1.7.1.8.12.01 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 262.050,00
1.7.1.8.12.01.01 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal 262.050,00
FONTE - 159.02 Saúde da Família 2.000,00 (0,76%)
FONTE - 159.03 Agentes Comunitários da Saúde 67.500,00 (25,76%)
FONTE - 159.04 Saúde Bucal 94.750,00 (36,16%)
FONTE - 159.05 Compensação de Especialidades Regionais 8.000,00 (3,05%)
FONTE - 159.06 Fator Incentivo Atenção Básica - Povos Indígenas 8.300,00 (3,17%)
FONTE - 159.07 Incentivo Atenção à Saúde - Sistema Penitenciário 30.500,00 (11,64%)
FONTE - 159.08 Núcleo de Apoio Saúde da Família 50.000,00 (19,08%)
FONTE - 159.09 Incentivo: Atenção Integral à Saúde do Adolescente 1.000,00 (0,38%)
1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 6.587.200,00
1.7.2.8 Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios 6.587.200,00
1.7.2.8.01 Participação na Receita dos Estados 6.019.900,00
1.7.2.8.01.01 Cota-Parte do ICMS 5.050.000,00
1.7.2.8.01.01.01 Cota-Parte do ICMS - Principal 5.050.000,00
FONTE - 159.10 Outros Programas Financiados por Transferência Fundo a Fundo - PAB Variável 2.600.750,00 (51,5%)
FONTE - 159.11 Outros Programas Financiados por Transferência Fundo a Fundo - PAB 1.388.750,00 (27,5%)
FONTE - 159.20 Teto Financeiro 1.060.500,00 (21%)
1.7.2.8.01.02 Cota-Parte do IPVA 900.000,00
1.7.2.8.01.02.01 Cota-Parte do IPVA - Principal 900.000,00
FONTE - 159.21 SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência 463.500,00 (51,5%)
FONTE - 159.22 CEO - Centro de Especialidades Odontológicas 247.500,00 (27,5%)
FONTE - 159.23 CAPS - Centro de Atenção Psicossocial 189.000,00 (21%)
1.7.2.8.01.03 Cota-Parte do IPI - Municípios 50.000,00
1.7.2.8.01.03.01 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 50.000,00
FONTE - 159.24 CEREST - Centro de Referência em Saúde do Trabalhador 25.750,00 (51,5%)
FONTE - 159.25 Outros Programas Financiados por Transferência Fundo a Fundo - Limite Financeiro 13.750,00 (27,5%)
FONTE - 159.26 CNRAC - Centro Nacional Regulação de Alta Complexidade 10.500,00 (21%)
1.7.2.8.01.04 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico 19.900,00
1.7.2.8.01.04.01 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal 19.900,00
FONTE - 159.27 Terapia Renal Substitutiva 19.900,00 (100%)
1.7.2.8.03 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo 55.900,00
1.7.2.8.03.01 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo 55.900,00
1.7.2.8.03.01.01 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal 55.900,00
FONTE - 188.00 Disponibilidade de Caixa vinculada a Restos a Pagar considerados na Aplicação Mínima da Saúde e posteriormente Cancelados ou Prescritos 0,00 (0%)
FONTE - 159.28 Transplantes - Córnea 55.900,00 (100%)
1.7.2.8.07 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social 42.000,00
1.7.2.8.07.01 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social 42.000,00
1.7.2.8.07.01.01 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal 42.000,00
FONTE - 159.29 Transplantes - Rim 42.000,00 (100%)
FONTE - 218.00 Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício 0,00 (0%)
1.7.2.8.10 Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades 119.500,00
1.7.2.8.10.02 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação 99.500,00
1.7.2.8.10.02.01 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal 99.500,00
FONTE - 159.30 Transplantes - Fígado 99.500,00 (100%)
1.7.2.8.10.09 Outras Transferências de Convênio dos Estados 20.000,00
1.7.2.8.10.09.01 Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal 20.000,00
FONTE - 159.31 Transplantes - Pulmão 20.000,00 (100%)
1.7.2.8.99 Outras Transferências dos Estados 349.900,00
1.7.2.8.99.01 Outras Transferências dos Estados 349.900,00
1.7.2.8.99.01.01 Outras Transferências dos Estados - Principal 349.900,00
1.7.2.8.99.01.01.01 Outras Transferências dos Estados - Principal 349.900,00
FONTE - 159.32 Transplantes - Coração 349.900,00 (100%)
1.7.5 Transferências de Outras Instituições Públicas 1.905.920,00
1.7.5.8 Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios 1.905.920,00
1.7.5.8.01 Transferências de Recursos do FUNDEB 1.905.920,00
1.7.5.8.01.01 Transferências de Recursos do FUNDEB 1.905.920,00
1.7.5.8.01.01.01 Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal 1.905.920,00
FONTE - 159.33 Transplantes - Outros 1.835.420,00 (96,3%)
FONTE - 159.34 Outros Programas Financiados por Transferência Fundo a Fundo - FAEC 70.500,00 (3,7%)
1.9 Outras Receitas Correntes 493.960,00
1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 215.000,00
1.9.2.2 Restituições 142.675,00
1.9.2.2.99 Outras Restituições 142.675,00
1.9.2.2.99.01 Outras Restituições 142.675,00
1.9.2.2.99.01.01 Outras Restituições - Principal 142.675,00
FONTE - 159.35 Outros Programas Financiados por Transferência Fundo a Fundo - MAC 142.675,00 (100%)
FONTE - 219.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica 0,00 (0%)
1.9.2.8 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios 72.325,00
1.9.2.8.01 Indenizações - Específicas para Estados/DF/Municípios 5.000,00
1.9.2.8.01.01 Indenizações - Específicas para Estados/DF/Municípios 5.000,00
1.9.2.8.01.01.01 Indenizações - Principal 5.000,00
FONTE - 159.40 Vigilância Epidmiológica e Ambiental em Saúde 5.000,00 (100%)
1.9.2.8.03 Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios 67.325,00
1.9.2.8.03.01 Ressarcimento - Específicas para Estados/DF/Municípios 67.325,00
1.9.2.8.03.01.01 Ressarcimento - Principal 67.325,00
FONTE - 159.41 Vigilância Sanitária 67.325,00 (100%)
1.9.9 Demais Receitas Correntes 278.960,00
1.9.9.0.99 Outras Receitas 278.960,00
1.9.9.0.99.01 Outras Receitas - Primárias 278.960,00
1.9.9.0.99.01.01 Outras Receitas - Primárias - Principal 278.960,00
FONTE - 159.42 Outros Programas Financiados por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde 278.960,00 (100%)
2 Receitas de Capital 109.000,00
2.4 Transferências de Capital 109.000,00
2.4.1 Transferências da União e de suas Entidades 54.500,00
2.4.1.8 Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios 54.500,00
2.4.1.8.04 Transferências de Recursos do SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde 54.500,00
2.4.1.8.04.01 Transferências de Recursos do SUS Destinados à Atenção Primária 54.500,00
2.4.1.8.04.01.01 Transferências de Recursos do SUS Destinados à Atenção Primária - Principal 54.500,00
2.4.1.8.04.01.01.02 Transferências de Recursos do SUS Destinados à Atenção Primária - Emendas Parlamentares Individuais 54.500,00
FONTE - 159.60 Componente Básico da Assistência Farmacêutica 54.500,00 (100%)
2.4.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 54.500,00
2.4.2.8 Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades 54.500,00
2.4.2.8.10 Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 54.500,00
2.4.2.8.10.01 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS 54.500,00
2.4.2.8.10.01.01 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal 54.500,00
FONTE - 159.61 Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica 54.500,00 (100%)
9 Deduções da Receita (-3.183.000,00)
9.5 FUNDEB (-3.183.000,00)
9.5.1 FUNDEB - Receitas Correntes (-3.183.000,00)
9.5.1.7 FUNDEB - Transferências Correntes (-3.183.000,00)
9.5.1.7.18 FUNDEB - Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios (-1.983.000,00)
9.5.1.7.18.01 FUNDEB - Participação na Receita da União (-1.981.000,00)
9.5.1.7.18.01.02 FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal (-1.980.000,00)
9.5.1.7.18.01.02.01 FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (-1.980.000,00)
FONTE - 159.62 Componente Medicamentos de Dispensação Excepcional 1.980.000,00 (100%)
9.5.1.7.18.01.05 FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural (-1.000,00)
9.5.1.7.18.01.05.01 FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (-1.000,00)
FONTE - 159.63 Outros Programas de Assistência Farmacêutica Financiados 1.000,00 (100%)
9.5.1.7.18.06 FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 (-2.000,00)
9.5.1.7.18.06.01 FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 (-2.000,00)
9.5.1.7.18.06.01.01 FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal (-2.000,00)
FONTE - 159.80 Qualificação da Gestão do SUS 2.000,00 (100%)
9.5.1.7.28 FUNDEB - Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios (-1.200.000,00)
9.5.1.7.28.01 FUNDEB - Participação na Receita dos Estados (-1.200.000,00)
9.5.1.7.28.01.01 FUNDEB - Cota-Parte do ICMS (-1.010.000,00)
9.5.1.7.28.01.01.01 FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal (-1.010.000,00)
FONTE - 159.81 Implantação de Ações e Serviços de Saúde 1.010.000,00 (100%)
9.5.1.7.28.01.02 FUNDEB - Cota-Parte do IPVA (-180.000,00)
9.5.1.7.28.01.02.01 FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal (-180.000,00)
FONTE - 159.82 Outros Programas Financiados por Transferência Fundo a Fundo - Atenção Básica 180.000,00 (100%)
9.5.1.7.28.01.03 FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios (-10.000,00)
9.5.1.7.28.01.03.01 FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (-10.000,00)
FONTE - 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 10.000,00 (100%)
Total Geral Orcado (Receitas) 24.500.000,00
Despesa
Função Total Orçado
LEGISLATIVA 1.200.000,00
ADMINISTRACAO 3.060.925,00
SEGURANCA PUBLICA 50.000,00
ASSISTENCIA SOCIAL 1.076.200,00
PREVIDENCIA SOCIAL 845.000,00
SAUDE 6.418.380,00
EDUCACAO 5.008.845,00
CULTURA 457.900,00
URBANISMO 2.318.750,00
HABITACAO 300.000,00
SANEAMENTO 1.222.300,00
GESTAO AMBIENTAL 96.000,00
CIENCIA E TECNOLOGIA 220.000,00
AGRICULTURA 432.600,00
TRANSPORTE 764.000,00
DESPORTO E LAZER 228.100,00
ENCARGOS ESPECIAIS 661.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 140.000,00
Sub-Função Total Orçado
ACAO LEGISLATIVA 1.200.000,00
ADMINISTRACAO GERAL 4.868.960,00
CONTROLE INTERNO 76.900,00
COMUNICACAO SOCIAL 37.325,00
POLICIAMENTO 30.500,00
DEFESA CIVIL 19.500,00
ASSISTENCIA AO IDOSO 30.000,00
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 385.020,00
ASSISTENCIA COMUNITARIA 494.320,00
PREVIDENCIA BASICA 385.000,00
PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO 460.000,00
ATENCAO BASICA 2.802.150,00
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 2.744.680,00
SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO 327.200,00
VIGILANCIA SANITARIA 216.000,00
ENSINO FUNDAMENTAL 2.949.372,00
ENSINO MEDIO 76.200,00
ENSINO SUPERIOR 83.900,00
EDUCACAO INFANTIL 1.366.923,00
EDUCACAO ESPECIAL 54.750,00
PATRIMONIO HISTORICO,ARTIST.E ARQUEOLOG. 153.400,00
DIFUSAO CULTURAL 304.500,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA 326.000,00
SERVICOS URBANOS 1.253.000,00
HABITACAO URBANA 300.000,00
SANEAMENTO BASICO RURAL 75.000,00
SANEAMENTO BASICO URBANO 1.147.300,00
PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL 89.000,00
RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS 7.000,00
DIFUSAO CONHECIMENTO CIENT./TECNOLOGICO 220.000,00
EXTENSAO RURAL 223.000,00
TRANSPORTE RODOVIARIO 764.000,00
DESPORTO COMUNITARIO 228.100,00
REFINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA 360.000,00
SERVICO DA DIVIDA INTERNA 80.000,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 221.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA 140.000,00
Programa Total Orçado
LEGISLATIVO 1.200.000,00
ASSISTENCIA HOSPITALAR, AMBULATORIAL E LABORATORIAL DE QUALIDADE 143.700,00
FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA 2.860.150,00
PROGRAMA ASSISTENCIA AO IDOSO 30.000,00
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAUDE 399.500,00
FACILITAR O ACESSO AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS 245.370,45
ESTRUTURAR A GESTÃO EM SAUDE 321.350,00
ALMOXARIFADO MUNICIPAL 13.500,00
PROGRAMA SAUDE PARA TODOS 2.441.309,55
SANEAMENTO BASICO "QUALIDADE DE VIDA" 75.000,00
PROGRAMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE 332.300,00
PROGRAMA DE MANUTENÇÃO PISO DE TRANSIÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE 1.000,00
PROGRAMA BOLSA FAMILIA 59.820,00
AÇÕES NO COMBATE AO COVID-19 69.000,00
GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 4.637.335,00
POLICIAMENTO CIVIL 19.500,00
POLICIAMENTO MILITAR 30.500,00
ATENÇÃO À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA 20.000,00
AMPARO ASSIST. A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 218.770,00
ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL 166.250,00
ASSISTENCIA A COMUNITÁRIA 243.500,00
INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVID. ESTATU 460.000,00
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 245.750,00
PROGRAMA UNIVERSAL. EDUC. BÁSICA DE QUALIDADE 2.983.773,00
ASSIST. A ESTUDANTES DO ENS. SUPERIOR 83.900,00
MUSEUS. BIBLIOT. TEATROS E CENT. DE CULT. 11.300,00
APOIO E INCENTIVO AS ARTES 6.000,00
DIFUSÃO CULTURAL 367.500,00
PATRIM. HISTORICO. ARTISTICO E ARQUEOLOGICO 73.100,00
VIAS E LOGRADOUROS URBANOS 523.000,00
SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA 773.000,00
SERVIÇOS FUNERARIOS 62.500,00
ILUMINAÇÃO PÚBLICA 404.000,00
PRAÇAS, PARQUES E JARDINS 103.000,00
HABITAÇÃO URBANA 140.000,00
SANEAMENTO BASICO URBANO 1.146.900,00
PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DE ECOSSISTEMAS 93.000,00
CONSERV. E PRESERVAÇÃO DE REC. HIDRICOS 3.400,00
EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL 223.000,00
ESTRADAS VICINAIS 764.000,00
PROGRAMA ESPORTE COMUNITÁRIO 228.100,00
COMUNICAÇÃO 5.000,00
MANUTENÇÃO DE SERV. DE TRANSP. ESCOLAR 853.422,00
SERV. DIVIDA INTERNA PACTUADA C/ PREV. SOC 372.500,00
CONTR. P/ PROG. DE FORM. DO PATRIM. DO SERVID 221.000,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS 385.000,00
SERVIÇOS DA DIVIDA - JUROS E ENCARGOS 80.000,00
PROGRAMA GERAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO 220.000,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA 140.000,00
Conta Econômica Total Orçado
DESPESAS CORRENTES 21.648.695,88
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13.418.120,11
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 83.500,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8.147.075,77
DESPESAS DE CAPITAL 2.711.304,12
INVESTIMENTOS 2.341.265,51
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 370.038,61
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS 140.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS 140.000,00
Fonte de Recurso Total Orçado
100.99 - Recursos Ordinários 12.645.625,00
101.99 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 2.038.025,00
102.00 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 3.789.630,00
106.00 - Transferência de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar(PTE) 350.000,00
108.00 - Compensação Financeira de Recursos Minerais(CFEM) 0,00
112.99 - Serviços de Saúde 115.000,00
116.00 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE) 20.000,00
117.00 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP) 401.000,00
118.99 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício 1.840.420,00
119.99 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica 70.500,00
122.00 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação 100.000,00
123.00 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde 55.000,00
124.00 - Outras Transferências de Convênios 41.000,00
129.01 - Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) 2.000,00
129.02 - Programa de Atenção Integral à Família (PAIF) 67.500,00
129.03 - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) 94.750,00
129.13 - Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Defciência, Idosos e Suas Famílias 8.000,00
129.18 - Gestão do SUAS 8.300,00
129.19 - Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único 30.500,00
129.98 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS para ações de combate ao COVID-19 50.000,00
129.99 - Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) 1.000,00
144.99 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 76.000,00
145.00 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 68.000,00
146.00 - Outras Transferências de Recursos do FNDE 2.000,00
147.99 - Transferência do Salário-Educação 175.000,00
153.23 - CAPS - Centro de Atenção Psicossocial 0,00
153.99 - Outras Tranferências SUS - Bloco de Investimento 55.000,00
154.98 - Outras Transferências de Recursos do SUS - para ações de combate ao COVID-19 - Manutenção 7.000,00
155.98 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual para ações de combate ao COVID-19 0,00
155.99 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 56.400,00
156.98 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) para ações de combate ao COVID-19 0,00
156.99 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) 42.000,00
159.02 - Saúde da Família 970.050,00
159.03 - Agentes Comunitários da Saúde 448.200,00
159.04 - Saúde Bucal 273.400,00
159.23 - CAPS - Centro de Atenção Psicossocial 0,00
159.40 - Vigilância Epidmiológica e Ambiental em Saúde 121.400,00
159.41 - Vigilância Sanitária 91.700,00
159.42 - Outros Programas Financiados por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde 0,00
159.60 - Componente Básico da Assistência Farmacêutica 54.400,00
159.98 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde para ações de combate ao COVID-19 0,00
159.99 - Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 331.200,00
164.00 - Emendas Parlamentares - Transferência Especial 0,00
168.00 - Transferência Especial do Estado - Acordo Judicial de Reparação dos Impactos Socioeconômicos e Ambientais do Rompimento de Barragem em Brumadinho 0,00
190.99 - Recursos de Operações de Crédito 0,00
200.99 - Recursos Ordinários 0,00
206.00 - Transferência de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar(PTE) 0,00
208.00 - Compensação Financeira de Recursos Minerais(CFEM) 0,00
212.99 - Serviços de Saúde 0,00
217.00 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP) 0,00
224.00 - Outras Transferências de Convênios 0,00
229.98 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS para ações de combate ao COVID-19 0,00
229.99 - Outros 0,00
244.99 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 0,00
245.00 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 0,00
246.00 - Outras Transferências de Recursos do FNDE 0,00
247.99 - Transferência do Salário-Educação 0,00
253.98 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde para ações de combate ao COVID-19 0,00
253.99 - Outras Tranferência SUS - Bloco de Investimento 0,00
254.98 - Outras Transferências de Recursos do SUS - para ações de combate ao COVID-19 - Manutenção 0,00
255.98 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual para ações de combate ao COVID-19 0,00
255.99 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 0,00
256.98 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) para ações de combate ao COVID-19 0,00
256.99 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) 0,00
259.01 - PAB Fixo 0,00
259.02 - Saúde da Família 0,00
259.03 - Agentes Comunitários da Saúde 0,00
259.04 - Saúde Bucal 0,00
259.35 - Outros Programas Financiados por Transferência Fundo a Fundo - MAC 0,00
259.40 - Vigilância Epidmiológica e Ambiental em Saúde 0,00
259.41 - Vigilância Sanitária 0,00
259.42 - Outros Programas Financiados por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde 0,00
259.60 - Componente Básico da Assistência Farmacêutica 0,00
259.99 - Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 0,00
261.00 - Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19 para Aplicação em Ações de Saúde e Assistência Social (art. 5º, I, b, da Lei Complementar nº 173/2020) 0,00
261.00 - Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19 para Aplicação em Ações de Saúde e Assistência Social (art. 5º, I, b, da Lei Complementar nº 173/2020) 0,00 TOTAL ORÇADO: 24.500.000,00
Quadro de Detalhamento da Despesa
Órgão........................: 01 - CÂMARA MUNICIPAL
Unidade......................: 01 - GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA
FUNCIONAL ECÔNOMICA FONTE RED. ESPECIFICADO VALOR ORÇADO
01       LEGISLATIVA 1.200.000,00
01.031       ACAO LEGISLATIVA 1.200.000,00
01.031.0001       LEGISLATIVO 1.200.000,00
01.031.0001.6.001       MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. 466.500,00
01.031.0001.6.001 3190.11.00 000 1 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 200.000,00
01.031.0001.6.001 3190.11.00 000 1 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 200.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 200.000,00 (100%)
01.031.0001.6.001 3190.16.00 000 2 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 5.000,00
01.031.0001.6.001 3190.16.00 000 2 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
01.031.0001.6.001 3390.14.00 000 3 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 120.000,00
01.031.0001.6.001 3390.14.00 000 3 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 120.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 120.000,00 (100%)
01.031.0001.6.001 3390.30.00 000 4 MATERIAL DE CONSUMO 12.000,00
01.031.0001.6.001 3390.30.00 000 4 MATERIAL DE CONSUMO 12.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 12.000,00 (100%)
01.031.0001.6.001 3390.33.00 000 5 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 4.500,00
01.031.0001.6.001 3390.33.00 000 5 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 4.500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 4.500,00 (100%)
01.031.0001.6.001 3390.36.00 000 6 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 20.000,00
01.031.0001.6.001 3390.36.00 000 6 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 20.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 20.000,00 (100%)
01.031.0001.6.001 3390.39.00 000 7 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 80.000,00
01.031.0001.6.001 3390.39.00 000 7 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 80.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 80.000,00 (100%)
01.031.0001.6.001 3390.40.00 000 8 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 20.000,00
01.031.0001.6.001 3390.40.00 000 8 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 20.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 20.000,00 (100%)
01.031.0001.6.001 3390.92.00 000 9 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 5.000,00
01.031.0001.6.001 3390.92.00 000 9 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
01.031.0001.6.002       MANUTENÇAO DE SERVIÇOS OU INFORMATICA 12.000,00
01.031.0001.6.002 3390.36.00 000 10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 10.000,00
01.031.0001.6.002 3390.36.00 000 10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 10.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 10.000,00 (100%)
01.031.0001.6.002 3390.39.00 000 11 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 2.000,00
01.031.0001.6.002 3390.39.00 000 11 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 2.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 2.000,00 (100%)
01.031.0001.6.003       OBRIGAÇOES PATRONAIS. 150.000,00
01.031.0001.6.003 3190.13.00 000 12 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 150.000,00
01.031.0001.6.003 3190.13.00 000 12 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 150.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 150.000,00 (100%)
01.031.0001.6.004       MANUTENÇAO DO SUBSIDIO 450.000,00
01.031.0001.6.004 3190.11.00 000 13 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 450.000,00
01.031.0001.6.004 3190.11.00 000 13 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 450.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 450.000,00 (100%)
01.031.0001.6.005       MANUTENÇAO COM VALE ALIMENTAÇAO 7.500,00
01.031.0001.6.005 3390.46.00 000 14 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 7.500,00
01.031.0001.6.005 3390.46.00 000 14 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 7.500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 7.500,00 (100%)
01.031.0001.6.006       MANUTENÇAO DE PLANO DE SAUDE E SEGURO DE VIDA 4.500,00
01.031.0001.6.006 3390.39.00 000 15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 4.500,00
01.031.0001.6.006 3390.39.00 000 15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 4.500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 4.500,00 (100%)
01.031.0001.6.007       FUNDO DE RECURSOS DE SOBRAS DOS DUODECIMOS ANUAIS - EMENDA 05/20 500,00
01.031.0001.6.007 3399.99.00 000 16 A CLASSIFICAR 500,00
01.031.0001.6.007 3399.99.00 000 16 A CLASSIFICAR 500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 500,00 (100%)
01.031.0001.5.001       AQUISIÇAO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS. 10.000,00
01.031.0001.5.001 4490.52.00 000 17 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
01.031.0001.5.001 4490.52.00 000 17 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 10.000,00 (100%)
01.031.0001.5.002       AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA. 7.000,00
01.031.0001.5.002 4490.52.00 000 18 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 7.000,00
01.031.0001.5.002 4490.52.00 000 18 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 7.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 7.000,00 (100%)
01.031.0001.5.003       CONSTRUÇAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. 92.000,00
01.031.0001.5.003 4490.51.00 000 19 OBRAS E INSTALAÇÕES 92.000,00
01.031.0001.5.003 4490.51.00 000 19 OBRAS E INSTALAÇÕES 92.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 92.000,00 (100%)
TOTAL Unidade 1.200.000,00
TOTAL Unidade 1.200.000,00 1.200.000,00
Órgão........................: 02 - EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade......................: 01 - GABINETE
FUNCIONAL ECÔNOMICA FONTE RED. ESPECIFICADO VALOR ORÇADO
04       ADMINISTRACAO 827.225,00
04.122       ADMINISTRACAO GERAL 713.000,00
04.122.0052       GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 713.000,00
04.122.0052.2.003       MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE GABINETE E ASSESSORIAS 560.000,00
04.122.0052.2.003 3190.11.00 000 20 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 438.000,00
04.122.0052.2.003 3190.11.00 000 20 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 438.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 438.000,00 (100%)
04.122.0052.2.003 3190.11.00 000 20 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 438.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 438.000,00 (100%)
FONTE 261.00 Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19 para Aplicação em Ações de Saúde e Assistência Social (art. 5º, I, b, da Lei Complementar nº 173/2020) 0,00 (0%)
04.122.0052.2.003 3190.94.00 000 21 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 10.000,00
04.122.0052.2.003 3190.94.00 000 21 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 10.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 10.000,00 (100%)
04.122.0052.2.003 3390.14.00 000 22 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 70.000,00
04.122.0052.2.003 3390.14.00 000 22 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 70.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 70.000,00 (100%)
04.122.0052.2.003 3390.30.00 000 23 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
04.122.0052.2.003 3390.30.00 000 23 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 10.000,00 (100%)
04.122.0052.2.003 3390.33.00 000 24 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 10.000,00
04.122.0052.2.003 3390.33.00 000 24 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 10.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 10.000,00 (100%)
04.122.0052.2.003 3390.39.00 000 25 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 10.000,00
04.122.0052.2.003 3390.39.00 000 25 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 10.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 10.000,00 (100%)
04.122.0052.2.003 3390.40.00 000 26 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 2.000,00
04.122.0052.2.003 3390.40.00 000 26 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 2.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 2.000,00 (100%)
04.122.0052.2.003 4490.52.00 000 27 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
04.122.0052.2.003 4490.52.00 000 27 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 10.000,00 (100%)
04.122.0052.2.005       MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 138.000,00
04.122.0052.2.005 3190.11.00 000 28 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 53.000,00
04.122.0052.2.005 3190.11.00 000 28 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 53.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 53.000,00 (100%)
04.122.0052.2.005 3390.14.00 000 29 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 2.000,00
04.122.0052.2.005 3390.14.00 000 29 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 2.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 2.000,00 (100%)
04.122.0052.2.005 3390.30.00 000 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
04.122.0052.2.005 3390.30.00 000 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (100%)
04.122.0052.2.005 3390.33.00 000 31 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00
04.122.0052.2.005 3390.33.00 000 31 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 500,00 (100%)
04.122.0052.2.005 3390.35.00 000 32 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 80.000,00
04.122.0052.2.005 3390.35.00 000 32 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 80.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 80.000,00 (100%)
04.122.0052.2.005 3390.39.00 000 33 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 500,00
04.122.0052.2.005 3390.39.00 000 33 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 500,00 (100%)
04.122.0052.2.005 4490.52.00 000 34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00
04.122.0052.2.005 4490.52.00 000 34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (100%)
04.122.0052.2.006       SENTENÇAS JUDICIAIS (PRECATORIOS, RPVs, e OUTROS) 15.000,00
04.122.0052.2.006 3190.91.00 000 35 SENTENÇAS JUDICIAIS 10.000,00
04.122.0052.2.006 3190.91.00 000 35 SENTENÇAS JUDICIAIS 10.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 10.000,00 (100%)
04.122.0052.2.006 3190.91.00 000 35 SENTENÇAS JUDICIAIS 10.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 10.000,00 (100%)
FONTE 261.00 Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19 para Aplicação em Ações de Saúde e Assistência Social (art. 5º, I, b, da Lei Complementar nº 173/2020) 0,00 (0%)
04.122.0052.2.006 3390.91.00 000 36 SENTENÇAS JUDICIAIS 5.000,00
04.122.0052.2.006 3390.91.00 000 36 SENTENÇAS JUDICIAIS 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
04.122.0052.2.006 3390.91.00 000 36 SENTENÇAS JUDICIAIS 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
FONTE 261.00 Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19 para Aplicação em Ações de Saúde e Assistência Social (art. 5º, I, b, da Lei Complementar nº 173/2020) 0,00 (0%)
04.124       CONTROLE INTERNO 76.900,00
04.124.0052       GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 76.900,00
04.124.0052.4.015       MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL - CONTGE 76.900,00
04.124.0052.4.015 3190.11.00 000 37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 73.400,00
04.124.0052.4.015 3190.11.00 000 37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 73.400,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 73.400,00 (100%)
04.124.0052.4.015 3390.14.00 000 38 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 700,00
04.124.0052.4.015 3390.14.00 000 38 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 700,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 700,00 (100%)
04.124.0052.4.015 3390.30.00 000 39 MATERIAL DE CONSUMO 500,00
04.124.0052.4.015 3390.30.00 000 39 MATERIAL DE CONSUMO 500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 500,00 (100%)
04.124.0052.4.015 3390.33.00 000 40 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 400,00
04.124.0052.4.015 3390.33.00 000 40 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 400,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 400,00 (100%)
04.124.0052.4.015 3390.36.00 000 41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 100,00
04.124.0052.4.015 3390.36.00 000 41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 100,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 100,00 (100%)
04.124.0052.4.015 3390.39.00 000 42 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 800,00
04.124.0052.4.015 3390.39.00 000 42 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 800,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 800,00 (100%)
04.124.0052.4.015 4490.52.00 000 43 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00
04.124.0052.4.015 4490.52.00 000 43 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (100%)
04.131       COMUNICACAO SOCIAL 37.325,00
04.131.0052       GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 37.325,00
04.131.0052.2.017       MANUTENÇAO DAS DESPESAS COM PUBLICIDADE, DIVULGAÇAO E OUTROS AFINS 37.325,00
04.131.0052.2.017 3390.39.00 000 44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 37.325,00
04.131.0052.2.017 3390.39.00 000 44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 37.325,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 37.325,00 (100%)
TOTAL Unidade 827.225,00
04       ADMINISTRACAO 1.496.000,00
04.122       ADMINISTRACAO GERAL 1.496.000,00
04.122.0052       GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 1.496.000,00
04.122.0052.2.007       MANUTENÇAO DA SEÇAO DE PESSOAL 568.500,00
04.122.0052.2.007 3190.04.00 000 45 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 55.000,00
04.122.0052.2.007 3190.04.00 000 45 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 55.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 55.000,00 (100%)
04.122.0052.2.007 3190.11.00 000 46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 450.000,00
04.122.0052.2.007 3190.11.00 000 46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 450.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 450.000,00 (100%)
04.122.0052.2.007 3190.92.00 000 47 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 7.000,00
04.122.0052.2.007 3190.92.00 000 47 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 7.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 7.000,00 (100%)
04.122.0052.2.007 3190.94.00 000 48 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 40.000,00
04.122.0052.2.007 3190.94.00 000 48 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 40.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 40.000,00 (100%)
04.122.0052.2.007 3390.14.00 000 49 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 2.000,00
04.122.0052.2.007 3390.14.00 000 49 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 2.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 2.000,00 (100%)
04.122.0052.2.007 3390.30.00 000 50 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00
04.122.0052.2.007 3390.30.00 000 50 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 3.000,00 (100%)
04.122.0052.2.007 3390.33.00 000 51 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.000,00
04.122.0052.2.007 3390.33.00 000 51 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (100%)
04.122.0052.2.007 3390.36.00 000 52 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 500,00
04.122.0052.2.007 3390.36.00 000 52 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 500,00 (100%)
04.122.0052.2.007 3390.39.00 000 53 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 5.000,00
04.122.0052.2.007 3390.39.00 000 53 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
04.122.0052.2.007 3390.40.00 000 54 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 5.000,00
04.122.0052.2.007 3390.40.00 000 54 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
04.122.0052.2.013       CONTRIBUIÇAO PARA ALAGO - CNM - AMM - AMBASP E OUTRAS 110.000,00
04.122.0052.2.013 3370.41.00 000 55 CONTRIBUIÇÕES 110.000,00
04.122.0052.2.013 3370.41.00 000 55 CONTRIBUIÇÕES 110.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 110.000,00 (100%)
04.122.0052.2.015       MANUT.DAS ATIVIDADES DOS DEPTOS. VINCULADOS A SECR.DE PLANEJ ADM E FINANÇAS 517.500,00
04.122.0052.2.015 3390.14.00 000 56 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 3.000,00
04.122.0052.2.015 3390.14.00 000 56 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 3.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 3.000,00 (100%)
04.122.0052.2.015 3390.30.00 000 57 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00
04.122.0052.2.015 3390.30.00 000 57 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 20.000,00 (100%)
04.122.0052.2.015 3390.30.00 000 57 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 20.000,00 (100%)
FONTE 108.00 Compensação Financeira de Recursos Minerais(CFEM) 0,00 (0%)
04.122.0052.2.015 3390.30.00 000 57 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 20.000,00 (100%)
FONTE 108.00 Compensação Financeira de Recursos Minerais(CFEM) 0,00 (0%)
FONTE 208.00 Compensação Financeira de Recursos Minerais(CFEM) 0,00 (0%)
04.122.0052.2.015 3390.33.00 000 58 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2.000,00
04.122.0052.2.015 3390.33.00 000 58 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 2.000,00 (100%)
04.122.0052.2.015 3390.35.00 000 59 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 115.000,00
04.122.0052.2.015 3390.35.00 000 59 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 115.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 115.000,00 (100%)
04.122.0052.2.015 3390.36.00 000 60 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 500,00
04.122.0052.2.015 3390.36.00 000 60 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 500,00 (100%)
04.122.0052.2.015 3390.39.00 000 61 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 250.000,00
04.122.0052.2.015 3390.39.00 000 61 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 250.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 250.000,00 (100%)
04.122.0052.2.015 3390.40.00 000 62 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 100.000,00
04.122.0052.2.015 3390.40.00 000 62 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 100.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 100.000,00 (100%)
04.122.0052.2.015 3390.92.00 000 63 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 20.000,00
04.122.0052.2.015 3390.92.00 000 63 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 20.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 20.000,00 (100%)
04.122.0052.2.015 3390.93.00 000 64 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 7.000,00
04.122.0052.2.015 3390.93.00 000 64 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 7.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 7.000,00 (100%)
04.122.0052.2.222       VALE ALIMENTAÇÃO PARA O FUNCIONALISMO PUBLICO MUNICIPAL 200.000,00
04.122.0052.2.222 3390.39.00 000 65 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 200.000,00
04.122.0052.2.222 3390.39.00 000 65 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 200.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 200.000,00 (100%)
04.122.0052.1.139       AQUISIÇÃO MOVEIS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULO PARA A S. M. PLANEJAMENTO E FINANÇAS 100.000,00
04.122.0052.1.139 4490.52.00 000 66 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100.000,00
04.122.0052.1.139 4490.52.00 000 66 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 100.000,00 (100%)
04.122.0052.1.139 4490.52.00 000 66 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 100.000,00 (100%)
FONTE 261.00 Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19 para Aplicação em Ações de Saúde e Assistência Social (art. 5º, I, b, da Lei Complementar nº 173/2020) 0,00 (0%)
06       SEGURANCA PUBLICA 50.000,00
06.181       POLICIAMENTO 30.500,00
06.181.0102       POLICIAMENTO MILITAR 30.500,00
06.181.0102.2.018       MANUTENÇAO DOS CONVENIOS COM A POLICIA MILITAR E DE MEIO AMB. DE MINAS GERAIS 30.500,00
06.181.0102.2.018 3390.30.00 000 67 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00
06.181.0102.2.018 3390.30.00 000 67 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 20.000,00 (100%)
06.181.0102.2.018 3390.36.00 000 68 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.000,00
06.181.0102.2.018 3390.36.00 000 68 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (100%)
06.181.0102.2.018 3390.39.00 000 69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 9.000,00
06.181.0102.2.018 3390.39.00 000 69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 9.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 9.000,00 (100%)
06.181.0102.2.018 4490.52.00 000 70 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500,00
06.181.0102.2.018 4490.52.00 000 70 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 500,00 (100%)
06.182       DEFESA CIVIL 19.500,00
06.182.0101       POLICIAMENTO CIVIL 19.500,00
06.182.0101.2.019       MANUTENÇAO DO CONVENIO COM A SECRET. SEGUR. PUBLICA DE MINAS GERAIS - POL CIVIL 19.500,00
06.182.0101.2.019 3390.30.00 000 71 MATERIAL DE CONSUMO 8.000,00
06.182.0101.2.019 3390.30.00 000 71 MATERIAL DE CONSUMO 8.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 8.000,00 (100%)
06.182.0101.2.019 3390.39.00 000 72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 10.000,00
06.182.0101.2.019 3390.39.00 000 72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 10.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 10.000,00 (100%)
06.182.0101.2.019 4490.52.00 000 73 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500,00
06.182.0101.2.019 4490.52.00 000 73 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.500,00 (100%)
09       PREVIDENCIA SOCIAL 845.000,00
09.271       PREVIDENCIA BASICA 385.000,00
09.271.1312       CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS 385.000,00
09.271.1312.2.009       PAGAMENTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS 385.000,00
09.271.1312.2.009 3190.13.00 000 74 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 385.000,00
09.271.1312.2.009 3190.13.00 000 74 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 385.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 385.000,00 (100%)
09.272       PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO 460.000,00
09.272.0181       INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVID. ESTATU 460.000,00
09.272.0181.2.010       PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSOES E COMPLEMENTAÇOES PREVIDENCIARIAS 460.000,00
09.272.0181.2.010 3190.01.00 000 75 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES 460.000,00
09.272.0181.2.010 3190.01.00 000 75 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES 460.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 460.000,00 (100%)
28       ENCARGOS ESPECIAIS 643.000,00
28.841       REFINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA 360.000,00
28.841.1304       SERV. DIVIDA INTERNA PACTUADA C/ PREV. SOC 360.000,00
28.841.1304.1.003       AMORT PARC DEB PREV JUNTO INSS , PROVIAS SOMMA OUTROS 360.000,00
28.841.1304.1.003 4690.77.00 000 76 PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINANCIADO 360.000,00
28.841.1304.1.003 4690.77.00 000 76 PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINANCIADO 360.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 360.000,00 (100%)
28.843       SERVICO DA DIVIDA INTERNA 80.000,00
28.843.1315       SERVIÇOS DA DIVIDA - JUROS E ENCARGOS 80.000,00
28.843.1315.2.020       JUROS E OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA 80.000,00
28.843.1315.2.020 3290.21.00 000 77 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 80.000,00
28.843.1315.2.020 3290.21.00 000 77 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 80.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 80.000,00 (100%)
28.846       OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 203.000,00
28.846.1310       CONTR. P/ PROG. DE FORM. DO PATRIM. DO SERVID 203.000,00
28.846.1310.2.011       CONTRIBUIÇOES DO MUNICIPIO PARA O PASEP 203.000,00
28.846.1310.2.011 3390.39.00 000 78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 3.000,00
28.846.1310.2.011 3390.39.00 000 78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 3.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 3.000,00 (100%)
28.846.1310.2.011 3390.47.00 000 79 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 200.000,00
28.846.1310.2.011 3390.47.00 000 79 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 200.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 200.000,00 (100%)
28.846.1310.2.011 3390.47.00 000 79 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 200.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 200.000,00 (100%)
FONTE 116.00 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE) 0,00 (0%)
28.846.1310.2.011 3390.47.00 000 79 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 200.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 200.000,00 (100%)
FONTE 116.00 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE) 0,00 (0%)
FONTE 108.00 Compensação Financeira de Recursos Minerais(CFEM) 0,00 (0%)
99       RESERVA DE CONTINGÊNCIA 140.000,00
99.999       RESERVA DE CONTINGENCIA 140.000,00
99.999.9999       RESERVA DE CONTIGÊNCIA 140.000,00
99.999.9999.9.999       RESERVA DE CONTIGÊNCIA 140.000,00
99.999.9999.9.999 9999.99.00 000 80 RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS 140.000,00
99.999.9999.9.999 9999.99.00 000 80 RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS 140.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 140.000,00 (100%)
TOTAL Unidade 3.174.000,00
13       CULTURA 457.900,00
13.391       PATRIMONIO HISTORICO,ARTIST.E ARQUEOLOG. 153.400,00
13.391.0471       MUSEUS. BIBLIOT. TEATROS E CENT. DE CULT. 11.300,00
13.391.0471.2.072       MANUTENÇAO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL 11.300,00
13.391.0471.2.072 3190.11.00 000 81 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 100,00
13.391.0471.2.072 3190.11.00 000 81 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 100,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 100,00 (100%)
13.391.0471.2.072 3390.30.00 000 82 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
13.391.0471.2.072 3390.30.00 000 82 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
13.391.0471.2.072 3390.36.00 000 83 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 700,00
13.391.0471.2.072 3390.36.00 000 83 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 700,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 700,00 (100%)
13.391.0471.2.072 3390.39.00 000 84 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 5.000,00
13.391.0471.2.072 3390.39.00 000 84 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
13.391.0471.2.072 3390.40.00 000 85 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 500,00
13.391.0471.2.072 3390.40.00 000 85 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 500,00 (100%)
13.391.0473       DIFUSÃO CULTURAL 69.000,00
13.391.0473.2.073       MANUTENÇAO DE BENS TOMBADOS PELO PATRIMONIO HISTORICO MUNICIPAL 69.000,00
13.391.0473.2.073 3390.30.00 000 86 MATERIAL DE CONSUMO 19.500,00
13.391.0473.2.073 3390.30.00 000 86 MATERIAL DE CONSUMO 19.500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 19.500,00 (100%)
13.391.0473.2.073 3390.36.00 000 87 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 500,00
13.391.0473.2.073 3390.36.00 000 87 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 500,00 (100%)
13.391.0473.2.073 3390.39.00 000 88 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 49.000,00
13.391.0473.2.073 3390.39.00 000 88 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 49.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 49.000,00 (100%)
13.391.0474       PATRIM. HISTORICO. ARTISTICO E ARQUEOLOGICO 73.100,00
13.391.0474.2.074       MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO (SECET) 73.100,00
13.391.0474.2.074 3190.11.00 000 89 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 58.500,00
13.391.0474.2.074 3190.11.00 000 89 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 58.500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 58.500,00 (100%)
13.391.0474.2.074 3390.14.00 000 90 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 400,00
13.391.0474.2.074 3390.14.00 000 90 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 400,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 400,00 (100%)
13.391.0474.2.074 3390.30.00 000 91 MATERIAL DE CONSUMO 400,00
13.391.0474.2.074 3390.30.00 000 91 MATERIAL DE CONSUMO 400,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 400,00 (100%)
13.391.0474.2.074 3390.33.00 000 92 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 200,00
13.391.0474.2.074 3390.33.00 000 92 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 200,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 200,00 (100%)
13.391.0474.2.074 3390.35.00 000 93 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 12.000,00
13.391.0474.2.074 3390.35.00 000 93 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 12.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 12.000,00 (100%)
13.391.0474.2.074 3390.36.00 000 94 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 200,00
13.391.0474.2.074 3390.36.00 000 94 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 200,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 200,00 (100%)
13.391.0474.2.074 3390.39.00 000 95 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 400,00
13.391.0474.2.074 3390.39.00 000 95 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 400,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 400,00 (100%)
13.391.0474.2.074 3390.40.00 000 96 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 500,00
13.391.0474.2.074 3390.40.00 000 96 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 500,00 (100%)
13.391.0474.2.074 4490.51.00 000 97 OBRAS E INSTALAÇÕES 500,00
13.391.0474.2.074 4490.51.00 000 97 OBRAS E INSTALAÇÕES 500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 500,00 (100%)
13.392       DIFUSAO CULTURAL 304.500,00
13.392.0472       APOIO E INCENTIVO AS ARTES 6.000,00
13.392.0472.2.075       APOIO A ATIVIDADES FOLCLORICAS E ARTISTICAS 6.000,00
13.392.0472.2.075 3350.41.00 000 98 CONTRIBUIÇÕES 3.000,00
13.392.0472.2.075 3350.41.00 000 98 CONTRIBUIÇÕES 3.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 3.000,00 (100%)
13.392.0472.2.075 3390.31.00 000 99 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 3.000,00
13.392.0472.2.075 3390.31.00 000 99 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 3.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 3.000,00 (100%)
13.392.0473       DIFUSÃO CULTURAL 298.500,00
13.392.0473.2.002       MANUTENCAO DO AUDITÓRIO DO CENTRO CULTURAL 2.000,00
13.392.0473.2.002 3390.30.00 000 100 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
13.392.0473.2.002 3390.30.00 000 100 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (100%)
13.392.0473.2.002 3390.39.00 000 101 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00
13.392.0473.2.002 3390.39.00 000 101 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (100%)
13.392.0473.2.077       PROMOÇAO, APOIO A EVENTOS CULTURAIS DIVERSOS 5.500,00
13.392.0473.2.077 3350.41.00 000 102 CONTRIBUIÇÕES 500,00
13.392.0473.2.077 3350.41.00 000 102 CONTRIBUIÇÕES 500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 500,00 (100%)
13.392.0473.2.077 3390.30.00 000 103 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
13.392.0473.2.077 3390.30.00 000 103 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (100%)
13.392.0473.2.077 3390.31.00 000 104 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 1.000,00
13.392.0473.2.077 3390.31.00 000 104 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 1.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (100%)
13.392.0473.2.077 3390.36.00 000 105 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.000,00
13.392.0473.2.077 3390.36.00 000 105 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (100%)
13.392.0473.2.077 3390.39.00 000 106 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00
13.392.0473.2.077 3390.39.00 000 106 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (100%)
13.392.0473.2.077 3390.48.00 000 107 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 1.000,00
13.392.0473.2.077 3390.48.00 000 107 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 1.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (100%)
13.392.0473.2.081       CONTRIBUIÇÃO PARA A ASSOCIAÇÃO DO CIRCUITO TURÍSTICO VALE VERDE E QUEDAS D'AGUA 6.500,00
13.392.0473.2.081 3370.41.00 000 108 CONTRIBUIÇÕES 6.500,00
13.392.0473.2.081 3370.41.00 000 108 CONTRIBUIÇÕES 6.500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 6.500,00 (100%)
13.392.0473.2.086       INCENTIVO, PROMOCAO E APOIO AO TURISMO MUNICIPAL 42.500,00
13.392.0473.2.086 3350.43.00 000 109 SUBVENÇÕES SOCIAIS 2.000,00
13.392.0473.2.086 3350.43.00 000 109 SUBVENÇÕES SOCIAIS 2.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 2.000,00 (100%)
13.392.0473.2.086 3390.14.00 000 110 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 500,00
13.392.0473.2.086 3390.14.00 000 110 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 500,00 (100%)
13.392.0473.2.086 3390.30.00 000 111 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
13.392.0473.2.086 3390.30.00 000 111 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
13.392.0473.2.086 3390.31.00 000 112 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 3.000,00
13.392.0473.2.086 3390.31.00 000 112 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 3.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 3.000,00 (100%)
13.392.0473.2.086 3390.32.00 000 113 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 10.000,00
13.392.0473.2.086 3390.32.00 000 113 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 10.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 10.000,00 (100%)
13.392.0473.2.086 3390.33.00 000 114 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00
13.392.0473.2.086 3390.33.00 000 114 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 500,00 (100%)
13.392.0473.2.086 3390.36.00 000 115 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 500,00
13.392.0473.2.086 3390.36.00 000 115 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 500,00 (100%)
13.392.0473.2.086 3390.39.00 000 116 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 20.000,00
13.392.0473.2.086 3390.39.00 000 116 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 20.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 20.000,00 (100%)
13.392.0473.2.086 3390.48.00 000 117 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 1.000,00
13.392.0473.2.086 3390.48.00 000 117 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 1.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (100%)
13.392.0473.1.136       REFORMA, CONSTRUCAO, AMPLIACAO E MELHORIAS EM IMÓVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO (SECET) 152.000,00
13.392.0473.1.136 4490.30.00 000 118 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00
13.392.0473.1.136 4490.30.00 000 118 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 2.000,00 (100%)
13.392.0473.1.136 4490.39.00 000 119 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 50.000,00
13.392.0473.1.136 4490.39.00 000 119 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 50.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 50.000,00 (100%)
13.392.0473.1.136 4490.51.00 000 120 OBRAS E INSTALAÇÕES 100.000,00
13.392.0473.1.136 4490.51.00 000 120 OBRAS E INSTALAÇÕES 100.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 100.000,00 (100%)
13.392.0473.3.050       AQUISIÇÃO DE MOVEIS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO (SECET) 90.000,00
13.392.0473.3.050 4490.52.00 000 121 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 90.000,00
13.392.0473.3.050 4490.52.00 000 121 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 90.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 90.000,00 (100%)
27       DESPORTO E LAZER 228.100,00
27.812       DESPORTO COMUNITARIO 228.100,00
27.812.0720       PROGRAMA ESPORTE COMUNITÁRIO 228.100,00
27.812.0720.2.030       MANUT ATIV ESP AMADOR-ESCOLINHAS DE INCENTIVO ESP-PROG NUCL DE ESP RECREAT LAZER 3.500,00
27.812.0720.2.030 3350.41.00 000 122 CONTRIBUIÇÕES 500,00
27.812.0720.2.030 3350.41.00 000 122 CONTRIBUIÇÕES 500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 500,00 (100%)
27.812.0720.2.030 3350.43.00 000 123 SUBVENÇÕES SOCIAIS 1.000,00
27.812.0720.2.030 3350.43.00 000 123 SUBVENÇÕES SOCIAIS 1.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (100%)
27.812.0720.2.030 3390.14.00 000 124 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 100,00
27.812.0720.2.030 3390.14.00 000 124 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 100,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 100,00 (100%)
27.812.0720.2.030 3390.30.00 000 125 MATERIAL DE CONSUMO 500,00
27.812.0720.2.030 3390.30.00 000 125 MATERIAL DE CONSUMO 500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 500,00 (100%)
27.812.0720.2.030 3390.31.00 000 126 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 500,00
27.812.0720.2.030 3390.31.00 000 126 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 500,00 (100%)
27.812.0720.2.030 3390.32.00 000 127 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 100,00
27.812.0720.2.030 3390.32.00 000 127 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 100,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 100,00 (100%)
27.812.0720.2.030 3390.33.00 000 128 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 100,00
27.812.0720.2.030 3390.33.00 000 128 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 100,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 100,00 (100%)
27.812.0720.2.030 3390.36.00 000 129 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 100,00
27.812.0720.2.030 3390.36.00 000 129 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 100,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 100,00 (100%)
27.812.0720.2.030 3390.39.00 000 130 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 500,00
27.812.0720.2.030 3390.39.00 000 130 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 500,00 (100%)
27.812.0720.2.030 3390.48.00 000 131 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 100,00
27.812.0720.2.030 3390.48.00 000 131 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 100,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 100,00 (100%)
27.812.0720.2.031       MANUTENÇAO ATIV. DOS DEPARTAMENTOS DE ESPORTE E TURISMO 144.600,00
27.812.0720.2.031 3190.04.00 000 132 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 43.900,00
27.812.0720.2.031 3190.04.00 000 132 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 43.900,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 43.900,00 (100%)
27.812.0720.2.031 3190.11.00 000 133 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 48.000,00
27.812.0720.2.031 3190.11.00 000 133 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 48.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 48.000,00 (100%)
27.812.0720.2.031 3390.14.00 000 134 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 500,00
27.812.0720.2.031 3390.14.00 000 134 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 500,00 (100%)
27.812.0720.2.031 3390.30.00 000 135 MATERIAL DE CONSUMO 18.000,00
27.812.0720.2.031 3390.30.00 000 135 MATERIAL DE CONSUMO 18.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 18.000,00 (100%)
27.812.0720.2.031 3390.33.00 000 136 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00
27.812.0720.2.031 3390.33.00 000 136 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 500,00 (100%)
27.812.0720.2.031 3390.36.00 000 137 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 500,00
27.812.0720.2.031 3390.36.00 000 137 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 500,00 (100%)
27.812.0720.2.031 3390.39.00 000 138 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 30.000,00
27.812.0720.2.031 3390.39.00 000 138 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 30.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 30.000,00 (100%)
27.812.0720.2.031 3390.40.00 000 139 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 200,00
27.812.0720.2.031 3390.40.00 000 139 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 200,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 200,00 (100%)
27.812.0720.2.031 3390.41.00 000 140 CONTRIBUIÇÕES 3.000,00
27.812.0720.2.031 3390.41.00 000 140 CONTRIBUIÇÕES 3.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 3.000,00 (100%)
27.812.0720.2.062       REFORMA E MANUTENCAO DO ESTADIO, QUADRAS E CAMPOS 80.000,00
27.812.0720.2.062 4490.30.00 000 141 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00
27.812.0720.2.062 4490.30.00 000 141 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 15.000,00 (100%)
27.812.0720.2.062 4490.39.00 000 142 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 15.000,00
27.812.0720.2.062 4490.39.00 000 142 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 15.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 15.000,00 (100%)
27.812.0720.2.062 4490.51.00 000 143 OBRAS E INSTALAÇÕES 50.000,00
27.812.0720.2.062 4490.51.00 000 143 OBRAS E INSTALAÇÕES 50.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 50.000,00 (100%)
TOTAL Unidade 686.000,00
12       EDUCACAO 5.008.845,00
12.122       ADMINISTRACAO GERAL 477.700,00
12.122.0052       GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 477.700,00
12.122.0052.2.035       MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL 266.200,00
12.122.0052.2.035 3190.04.00 000 144 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 44.000,00
12.122.0052.2.035 3190.04.00 000 144 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 44.000,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 44.000,00 (100%)
12.122.0052.2.035 3190.11.00 000 145 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 94.500,00
12.122.0052.2.035 3190.11.00 000 145 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 94.500,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 94.500,00 (100%)
12.122.0052.2.035 3190.13.00 000 146 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 35.100,00
12.122.0052.2.035 3190.13.00 000 146 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 35.100,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 35.100,00 (100%)
12.122.0052.2.035 3390.14.00 000 147 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 3.000,00
12.122.0052.2.035 3390.14.00 000 147 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 3.000,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 3.000,00 (100%)
12.122.0052.2.035 3390.30.00 000 148 MATERIAL DE CONSUMO 35.500,00
12.122.0052.2.035 3390.30.00 000 148 MATERIAL DE CONSUMO 35.500,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 35.500,00 (100%)
12.122.0052.2.035 3390.31.00 000 149 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 10.000,00
12.122.0052.2.035 3390.31.00 000 149 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 10.000,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 10.000,00 (100%)
12.122.0052.2.035 3390.32.00 000 150 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 30.000,00
12.122.0052.2.035 3390.32.00 000 150 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 30.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (16,67%)
12.122.0052.2.035 3390.32.00 000 150 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 30.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (16,67%)
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 25.000,00 (83,33%)
12.122.0052.2.035 3390.33.00 000 151 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.000,00
12.122.0052.2.035 3390.33.00 000 151 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.000,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 1.000,00 (100%)
12.122.0052.2.035 3390.36.00 000 152 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 600,00
12.122.0052.2.035 3390.36.00 000 152 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 600,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 600,00 (100%)
12.122.0052.2.035 3390.39.00 000 153 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 5.000,00
12.122.0052.2.035 3390.39.00 000 153 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 5.000,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 5.000,00 (100%)
12.122.0052.2.035 3390.39.00 000 153 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 5.000,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 5.000,00 (100%)
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 0,00 (0%)
12.122.0052.2.035 3390.40.00 000 154 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 5.000,00
12.122.0052.2.035 3390.40.00 000 154 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 5.000,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 5.000,00 (100%)
12.122.0052.2.035 3390.93.00 000 155 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 500,00
12.122.0052.2.035 3390.93.00 000 155 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 500,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 500,00 (100%)
12.122.0052.2.035 4490.52.00 000 156 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.000,00
12.122.0052.2.035 4490.52.00 000 156 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.000,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 2.000,00 (100%)
12.122.0052.2.039       VALE ALIMENTACAO A SERVIDORES MUNICIPAIS 160.500,00
12.122.0052.2.039 3390.39.00 000 157 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 160.500,00
12.122.0052.2.039 3390.39.00 000 157 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 160.500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 110.000,00 (68,54%)
12.122.0052.2.039 3390.39.00 000 157 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 160.500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 110.000,00 (68,54%)
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 50.000,00 (31,15%)
12.122.0052.2.039 3390.39.00 000 157 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 160.500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 110.000,00 (68,54%)
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 50.000,00 (31,15%)
FONTE 119.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica 500,00 (0,31%)
12.122.0052.1.035       AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULO PARA SECRETARIA DE EDUCACAO 51.000,00
12.122.0052.1.035 4490.52.00 000 158 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 51.000,00
12.122.0052.1.035 4490.52.00 000 158 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 51.000,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 50.000,00 (98,04%)
12.122.0052.1.035 4490.52.00 000 158 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 51.000,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 50.000,00 (98,04%)
FONTE 147.99 Transferência do Salário-Educação 1.000,00 (1,96%)
12.361       ENSINO FUNDAMENTAL 2.949.372,00
12.361.0018       PROGRAMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE 209.500,00
12.361.0018.2.116       REFORMA, CONSTRUCAO E AMPLIACAO DAS ESCOLA MUNICIPAIS - FUNDAMENTAL 158.500,00
12.361.0018.2.116 4490.30.00 000 159 MATERIAL DE CONSUMO 27.000,00
12.361.0018.2.116 4490.30.00 000 159 MATERIAL DE CONSUMO 27.000,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 5.000,00 (18,52%)
12.361.0018.2.116 4490.30.00 000 159 MATERIAL DE CONSUMO 27.000,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 5.000,00 (18,52%)
FONTE 122.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação 20.000,00 (74,07%)
12.361.0018.2.116 4490.30.00 000 159 MATERIAL DE CONSUMO 27.000,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 5.000,00 (18,52%)
FONTE 122.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação 20.000,00 (74,07%)
FONTE 147.99 Transferência do Salário-Educação 2.000,00 (7,41%)
12.361.0018.2.116 4490.39.00 000 160 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 71.000,00
12.361.0018.2.116 4490.39.00 000 160 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 71.000,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 60.000,00 (84,51%)
12.361.0018.2.116 4490.39.00 000 160 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 71.000,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 60.000,00 (84,51%)
FONTE 122.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação 10.000,00 (14,08%)
12.361.0018.2.116 4490.39.00 000 160 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 71.000,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 60.000,00 (84,51%)
FONTE 122.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação 10.000,00 (14,08%)
FONTE 147.99 Transferência do Salário-Educação 1.000,00 (1,41%)
12.361.0018.2.116 4490.51.00 000 161 OBRAS E INSTALAÇÕES 60.500,00
12.361.0018.2.116 4490.51.00 000 161 OBRAS E INSTALAÇÕES 60.500,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 40.000,00 (66,12%)
12.361.0018.2.116 4490.51.00 000 161 OBRAS E INSTALAÇÕES 60.500,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 40.000,00 (66,12%)
FONTE 122.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação 20.000,00 (33,06%)
12.361.0018.2.116 4490.51.00 000 161 OBRAS E INSTALAÇÕES 60.500,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 40.000,00 (66,12%)
FONTE 122.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação 20.000,00 (33,06%)
FONTE 147.99 Transferência do Salário-Educação 500,00 (0,82%)
12.361.0018.1.011       IMPLANTACAO DO PROJETO .COM 51.000,00
12.361.0018.1.011 3390.30.00 000 162 MATERIAL DE CONSUMO 10.100,00
12.361.0018.1.011 3390.30.00 000 162 MATERIAL DE CONSUMO 10.100,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 10.000,00 (99,01%)
12.361.0018.1.011 3390.30.00 000 162 MATERIAL DE CONSUMO 10.100,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 10.000,00 (99,01%)
FONTE 147.99 Transferência do Salário-Educação 100,00 (0,99%)
12.361.0018.1.011 3390.31.00 000 163 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 10.100,00
12.361.0018.1.011 3390.31.00 000 163 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 10.100,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 10.000,00 (99,01%)
12.361.0018.1.011 3390.31.00 000 163 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 10.100,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 10.000,00 (99,01%)
FONTE 147.99 Transferência do Salário-Educação 100,00 (0,99%)
12.361.0018.1.011 3390.32.00 000 164 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 10.100,00
12.361.0018.1.011 3390.32.00 000 164 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 10.100,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 10.000,00 (99,01%)
12.361.0018.1.011 3390.32.00 000 164 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 10.100,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 10.000,00 (99,01%)
FONTE 147.99 Transferência do Salário-Educação 100,00 (0,99%)
12.361.0018.1.011 3390.36.00 000 165 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.100,00
12.361.0018.1.011 3390.36.00 000 165 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.100,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 1.000,00 (90,91%)
12.361.0018.1.011 3390.36.00 000 165 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.100,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 1.000,00 (90,91%)
FONTE 147.99 Transferência do Salário-Educação 100,00 (9,09%)
12.361.0018.1.011 3390.39.00 000 166 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 10.100,00
12.361.0018.1.011 3390.39.00 000 166 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 10.100,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 10.000,00 (99,01%)
12.361.0018.1.011 3390.39.00 000 166 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 10.100,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 10.000,00 (99,01%)
FONTE 147.99 Transferência do Salário-Educação 100,00 (0,99%)
12.361.0018.1.011 4490.52.00 000 167 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 9.500,00
12.361.0018.1.011 4490.52.00 000 167 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 9.500,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 9.000,00 (94,74%)
12.361.0018.1.011 4490.52.00 000 167 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 9.500,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 9.000,00 (94,74%)
FONTE 147.99 Transferência do Salário-Educação 500,00 (5,26%)
12.361.0023       AÇÕES NO COMBATE AO COVID-19 4.000,00
12.361.0023.2.080       DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL 4.000,00
12.361.0023.2.080 3390.30.00 000 168 MATERIAL DE CONSUMO 4.000,00
12.361.0023.2.080 3390.30.00 000 168 MATERIAL DE CONSUMO 4.000,00
FONTE 144.99 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 2.000,00 (50%)
12.361.0023.2.080 3390.30.00 000 168 MATERIAL DE CONSUMO 4.000,00
FONTE 144.99 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 2.000,00 (50%)
FONTE 147.99 Transferência do Salário-Educação 2.000,00 (50%)
12.361.0251       ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 66.000,00
12.361.0251.2.080       DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL 66.000,00
12.361.0251.2.080 3390.30.00 000 169 MATERIAL DE CONSUMO 66.000,00
12.361.0251.2.080 3390.30.00 000 169 MATERIAL DE CONSUMO 66.000,00
FONTE 144.99 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 24.000,00 (36,36%)
12.361.0251.2.080 3390.30.00 000 169 MATERIAL DE CONSUMO 66.000,00
FONTE 144.99 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 24.000,00 (36,36%)
FONTE 147.99 Transferência do Salário-Educação 42.000,00 (63,64%)
12.361.0251.2.080 3390.30.00 000 169 MATERIAL DE CONSUMO 66.000,00
FONTE 144.99 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 24.000,00 (36,36%)
FONTE 147.99 Transferência do Salário-Educação 42.000,00 (63,64%)
FONTE 244.99 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 0,00 (0%)
12.361.0403       PROGRAMA UNIVERSAL. EDUC. BÁSICA DE QUALIDADE 2.002.700,00
12.361.0403.2.060       MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL 1.296.400,00
12.361.0403.2.060 3190.04.00 000 170 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 21.400,00
12.361.0403.2.060 3190.04.00 000 170 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 21.400,00
FONTE 118.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício 21.400,00 (100%)
12.361.0403.2.060 3190.11.00 000 171 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 1.000.000,00
12.361.0403.2.060 3190.11.00 000 171 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 1.000.000,00
FONTE 118.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício 1.000.000,00 (100%)
12.361.0403.2.060 3190.13.00 000 172 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 220.000,00
12.361.0403.2.060 3190.13.00 000 172 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 220.000,00
FONTE 118.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício 220.000,00 (100%)
12.361.0403.2.060 3190.16.00 000 173 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 50.000,00
12.361.0403.2.060 3190.16.00 000 173 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 50.000,00
FONTE 118.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício 50.000,00 (100%)
12.361.0403.2.060 3190.94.00 000 174 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 5.000,00
12.361.0403.2.060 3190.94.00 000 174 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 5.000,00
FONTE 118.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício 5.000,00 (100%)
12.361.0403.2.061       MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL 34.000,00
12.361.0403.2.061 3190.04.00 000 175 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10.000,00
12.361.0403.2.061 3190.04.00 000 175 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10.000,00
FONTE 119.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica 10.000,00 (100%)
12.361.0403.2.061 3190.11.00 000 176 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 10.000,00
12.361.0403.2.061 3190.11.00 000 176 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 10.000,00
FONTE 119.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica 10.000,00 (100%)
12.361.0403.2.061 3390.30.00 000 177 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00
12.361.0403.2.061 3390.30.00 000 177 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00
FONTE 119.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica 3.000,00 (100%)
12.361.0403.2.061 3390.36.00 000 178 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 100,00
12.361.0403.2.061 3390.36.00 000 178 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 100,00
FONTE 119.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica 100,00 (100%)
12.361.0403.2.061 3390.39.00 000 179 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 900,00
12.361.0403.2.061 3390.39.00 000 179 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 900,00
FONTE 119.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica 900,00 (100%)
12.361.0403.2.061 3390.48.00 000 180 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 5.000,00
12.361.0403.2.061 3390.48.00 000 180 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 5.000,00
FONTE 119.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica 5.000,00 (100%)
12.361.0403.2.061 4490.52.00 000 181 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
12.361.0403.2.061 4490.52.00 000 181 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
FONTE 119.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica 5.000,00 (100%)
12.361.0403.2.066       MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE APOIO PEDAGOGICO - ENSINO FUNDAMENTAL 658.300,00
12.361.0403.2.066 3190.04.00 000 182 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 97.800,00
12.361.0403.2.066 3190.04.00 000 182 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 97.800,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 97.800,00 (100%)
12.361.0403.2.066 3190.11.00 000 183 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 280.000,00
12.361.0403.2.066 3190.11.00 000 183 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 280.000,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 280.000,00 (100%)
12.361.0403.2.066 3190.13.00 000 184 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 64.000,00
12.361.0403.2.066 3190.13.00 000 184 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 64.000,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 64.000,00 (100%)
12.361.0403.2.066 3190.16.00 000 185 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 5.000,00
12.361.0403.2.066 3190.16.00 000 185 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 5.000,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 5.000,00 (100%)
12.361.0403.2.066 3190.94.00 000 186 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 4.700,00
12.361.0403.2.066 3190.94.00 000 186 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 4.700,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 4.700,00 (100%)
12.361.0403.2.066 3390.14.00 000 187 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 500,00
12.361.0403.2.066 3390.14.00 000 187 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 500,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 500,00 (100%)
12.361.0403.2.066 3390.30.00 000 188 MATERIAL DE CONSUMO 41.500,00
12.361.0403.2.066 3390.30.00 000 188 MATERIAL DE CONSUMO 41.500,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 40.000,00 (96,39%)
12.361.0403.2.066 3390.30.00 000 188 MATERIAL DE CONSUMO 41.500,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 40.000,00 (96,39%)
FONTE 147.99 Transferência do Salário-Educação 1.500,00 (3,61%)
12.361.0403.2.066 3390.30.00 000 188 MATERIAL DE CONSUMO 41.500,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 40.000,00 (96,39%)
FONTE 147.99 Transferência do Salário-Educação 1.500,00 (3,61%)
FONTE 247.99 Transferência do Salário-Educação 0,00 (0%)
12.361.0403.2.066 3390.31.00 000 189 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 6.000,00
12.361.0403.2.066 3390.31.00 000 189 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 6.000,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 5.000,00 (83,33%)
12.361.0403.2.066 3390.31.00 000 189 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 6.000,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 5.000,00 (83,33%)
FONTE 147.99 Transferência do Salário-Educação 1.000,00 (16,67%)
12.361.0403.2.066 3390.32.00 000 190 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 125.000,00
12.361.0403.2.066 3390.32.00 000 190 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 125.000,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 100.000,00 (80%)
12.361.0403.2.066 3390.32.00 000 190 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 125.000,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 100.000,00 (80%)
FONTE 147.99 Transferência do Salário-Educação 25.000,00 (20%)
12.361.0403.2.066 3390.33.00 000 191 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 300,00
12.361.0403.2.066 3390.33.00 000 191 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 300,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 300,00 (100%)
12.361.0403.2.066 3390.36.00 000 192 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.000,00
12.361.0403.2.066 3390.36.00 000 192 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.000,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 500,00 (50%)
12.361.0403.2.066 3390.36.00 000 192 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.000,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 500,00 (50%)
FONTE 147.99 Transferência do Salário-Educação 500,00 (50%)
12.361.0403.2.066 3390.39.00 000 193 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.500,00
12.361.0403.2.066 3390.39.00 000 193 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.500,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 500,00 (33,33%)
12.361.0403.2.066 3390.39.00 000 193 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.500,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 500,00 (33,33%)
FONTE 147.99 Transferência do Salário-Educação 1.000,00 (66,67%)
12.361.0403.2.066 3390.39.00 000 193 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.500,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 500,00 (33,33%)
FONTE 147.99 Transferência do Salário-Educação 1.000,00 (66,67%)
FONTE 247.99 Transferência do Salário-Educação 0,00 (0%)
12.361.0403.2.066 4490.52.00 000 194 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 31.000,00
12.361.0403.2.066 4490.52.00 000 194 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 31.000,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 30.000,00 (96,77%)
12.361.0403.2.066 4490.52.00 000 194 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 31.000,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 30.000,00 (96,77%)
FONTE 147.99 Transferência do Salário-Educação 1.000,00 (3,23%)
12.361.0403.1.037       AQUISICAO DE MOVEIS. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL 14.000,00
12.361.0403.1.037 4490.52.00 000 195 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 14.000,00
12.361.0403.1.037 4490.52.00 000 195 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 14.000,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 10.000,00 (71,43%)
12.361.0403.1.037 4490.52.00 000 195 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 14.000,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 10.000,00 (71,43%)
FONTE 119.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica 3.000,00 (21,43%)
12.361.0403.1.037 4490.52.00 000 195 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 14.000,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 10.000,00 (71,43%)
FONTE 119.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica 3.000,00 (21,43%)
FONTE 147.99 Transferência do Salário-Educação 1.000,00 (7,14%)
12.361.1208       MANUTENÇÃO DE SERV. DE TRANSP. ESCOLAR 667.172,00
12.361.1208.2.076       MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL 613.672,00
12.361.1208.2.076 3190.04.00 000 196 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 117.000,00
12.361.1208.2.076 3190.04.00 000 196 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 117.000,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 117.000,00 (100%)
12.361.1208.2.076 3190.11.00 000 197 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 80.600,00
12.361.1208.2.076 3190.11.00 000 197 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 80.600,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 80.600,00 (100%)
12.361.1208.2.076 3190.13.00 000 198 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 51.072,00
12.361.1208.2.076 3190.13.00 000 198 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 51.072,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 51.072,00 (100%)
12.361.1208.2.076 3190.16.00 000 199 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 5.000,00
12.361.1208.2.076 3190.16.00 000 199 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 5.000,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 5.000,00 (100%)
12.361.1208.2.076 3190.94.00 000 200 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 5.000,00
12.361.1208.2.076 3190.94.00 000 200 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 5.000,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 5.000,00 (100%)
12.361.1208.2.076 3390.14.00 000 201 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 500,00
12.361.1208.2.076 3390.14.00 000 201 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 500,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 500,00 (100%)
12.361.1208.2.076 3390.30.00 000 202 MATERIAL DE CONSUMO 205.000,00
12.361.1208.2.076 3390.30.00 000 202 MATERIAL DE CONSUMO 205.000,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 30.000,00 (14,63%)
12.361.1208.2.076 3390.30.00 000 202 MATERIAL DE CONSUMO 205.000,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 30.000,00 (14,63%)
FONTE 106.00 Transferência de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar(PTE) 165.000,00 (80,49%)
12.361.1208.2.076 3390.30.00 000 202 MATERIAL DE CONSUMO 205.000,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 30.000,00 (14,63%)
FONTE 106.00 Transferência de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar(PTE) 165.000,00 (80,49%)
FONTE 145.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 10.000,00 (4,88%)
12.361.1208.2.076 3390.30.00 000 202 MATERIAL DE CONSUMO 205.000,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 30.000,00 (14,63%)
FONTE 106.00 Transferência de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar(PTE) 165.000,00 (80,49%)
FONTE 145.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 10.000,00 (4,88%)
FONTE 206.00 Transferência de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar(PTE) 0,00 (0%)
12.361.1208.2.076 3390.30.00 000 202 MATERIAL DE CONSUMO 205.000,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 30.000,00 (14,63%)
FONTE 106.00 Transferência de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar(PTE) 165.000,00 (80,49%)
FONTE 145.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 10.000,00 (4,88%)
FONTE 206.00 Transferência de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar(PTE) 0,00 (0%)
FONTE 245.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 0,00 (0%)
12.361.1208.2.076 3390.33.00 000 203 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00
12.361.1208.2.076 3390.33.00 000 203 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 500,00 (100%)
12.361.1208.2.076 3390.36.00 000 204 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 5.000,00
12.361.1208.2.076 3390.36.00 000 204 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 5.000,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 5.000,00 (100%)
12.361.1208.2.076 3390.39.00 000 205 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 60.000,00
12.361.1208.2.076 3390.39.00 000 205 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 60.000,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 10.000,00 (16,67%)
12.361.1208.2.076 3390.39.00 000 205 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 60.000,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 10.000,00 (16,67%)
FONTE 106.00 Transferência de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar(PTE) 40.000,00 (66,67%)
12.361.1208.2.076 3390.39.00 000 205 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 60.000,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 10.000,00 (16,67%)
FONTE 106.00 Transferência de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar(PTE) 40.000,00 (66,67%)
FONTE 145.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 10.000,00 (16,66%)
12.361.1208.2.076 3390.48.00 000 206 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 5.000,00
12.361.1208.2.076 3390.48.00 000 206 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 5.000,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 5.000,00 (100%)
12.361.1208.2.076 4490.51.00 000 207 OBRAS E INSTALAÇÕES 29.000,00
12.361.1208.2.076 4490.51.00 000 207 OBRAS E INSTALAÇÕES 29.000,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 29.000,00 (100%)
12.361.1208.2.076 4490.52.00 000 208 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 50.000,00
12.361.1208.2.076 4490.52.00 000 208 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 50.000,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 50.000,00 (100%)
12.361.1208.1.012       AQUISICAO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR 53.500,00
12.361.1208.1.012 4490.52.00 000 209 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 53.500,00
12.361.1208.1.012 4490.52.00 000 209 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 53.500,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 36.500,00 (68,22%)
12.361.1208.1.012 4490.52.00 000 209 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 53.500,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 36.500,00 (68,22%)
FONTE 106.00 Transferência de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar(PTE) 10.000,00 (18,69%)
12.361.1208.1.012 4490.52.00 000 209 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 53.500,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 36.500,00 (68,22%)
FONTE 106.00 Transferência de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar(PTE) 10.000,00 (18,69%)
FONTE 119.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica 5.000,00 (9,35%)
12.361.1208.1.012 4490.52.00 000 209 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 53.500,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 36.500,00 (68,22%)
FONTE 106.00 Transferência de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar(PTE) 10.000,00 (18,69%)
FONTE 119.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica 5.000,00 (9,35%)
FONTE 147.99 Transferência do Salário-Educação 2.000,00 (3,74%)
12.362       ENSINO MEDIO 76.200,00
12.362.1208       MANUTENÇÃO DE SERV. DE TRANSP. ESCOLAR 76.200,00
12.362.1208.2.029       MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MEDIO 76.200,00
12.362.1208.2.029 3390.30.00 000 210 MATERIAL DE CONSUMO 42.000,00
12.362.1208.2.029 3390.30.00 000 210 MATERIAL DE CONSUMO 42.000,00
FONTE 106.00 Transferência de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar(PTE) 30.000,00 (71,43%)
12.362.1208.2.029 3390.30.00 000 210 MATERIAL DE CONSUMO 42.000,00
FONTE 106.00 Transferência de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar(PTE) 30.000,00 (71,43%)
FONTE 145.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 12.000,00 (28,57%)
12.362.1208.2.029 3390.36.00 000 211 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 200,00
12.362.1208.2.029 3390.36.00 000 211 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 200,00
FONTE 106.00 Transferência de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar(PTE) 100,00 (50%)
12.362.1208.2.029 3390.36.00 000 211 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 200,00
FONTE 106.00 Transferência de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar(PTE) 100,00 (50%)
FONTE 145.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 100,00 (50%)
12.362.1208.2.029 3390.39.00 000 212 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 32.000,00
12.362.1208.2.029 3390.39.00 000 212 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 32.000,00
FONTE 106.00 Transferência de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar(PTE) 20.000,00 (62,5%)
12.362.1208.2.029 3390.39.00 000 212 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 32.000,00
FONTE 106.00 Transferência de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar(PTE) 20.000,00 (62,5%)
FONTE 145.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 12.000,00 (37,5%)
12.362.1208.2.029 4490.52.00 000 213 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.000,00
12.362.1208.2.029 4490.52.00 000 213 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.000,00
FONTE 106.00 Transferência de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar(PTE) 1.000,00 (50%)
12.362.1208.2.029 4490.52.00 000 213 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.000,00
FONTE 106.00 Transferência de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar(PTE) 1.000,00 (50%)
FONTE 145.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 1.000,00 (50%)
12.364       ENSINO SUPERIOR 83.900,00
12.364.0435       ASSIST. A ESTUDANTES DO ENS. SUPERIOR 83.900,00
12.364.0435.2.087       MANUTENCAO, AUXILIOS DIVERSOS A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS E PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA 83.900,00
12.364.0435.2.087 3190.04.00 000 214 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 43.000,00
12.364.0435.2.087 3190.04.00 000 214 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 43.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 43.000,00 (100%)
12.364.0435.2.087 3190.11.00 000 215 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 10.000,00
12.364.0435.2.087 3190.11.00 000 215 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 10.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 10.000,00 (100%)
12.364.0435.2.087 3190.13.00 000 216 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10.900,00
12.364.0435.2.087 3190.13.00 000 216 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10.900,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 10.900,00 (100%)
12.364.0435.2.087 3390.18.00 000 217 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 10.000,00
12.364.0435.2.087 3390.18.00 000 217 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 10.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 10.000,00 (100%)
12.364.0435.2.087 3390.30.00 000 218 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
12.364.0435.2.087 3390.30.00 000 218 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 10.000,00 (100%)
12.365       EDUCACAO INFANTIL 1.366.923,00
12.365.0018       PROGRAMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE 122.800,00
12.365.0018.1.011       IMPLANTACAO DO PROJETO .COM 5.800,00
12.365.0018.1.011 3390.30.00 000 219 MATERIAL DE CONSUMO 600,00
12.365.0018.1.011 3390.30.00 000 219 MATERIAL DE CONSUMO 600,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 500,00 (83,33%)
12.365.0018.1.011 3390.30.00 000 219 MATERIAL DE CONSUMO 600,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 500,00 (83,33%)
FONTE 147.99 Transferência do Salário-Educação 100,00 (16,67%)
12.365.0018.1.011 3390.31.00 000 220 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 300,00
12.365.0018.1.011 3390.31.00 000 220 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 300,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 200,00 (66,67%)
12.365.0018.1.011 3390.31.00 000 220 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 300,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 200,00 (66,67%)
FONTE 147.99 Transferência do Salário-Educação 100,00 (33,33%)
12.365.0018.1.011 3390.32.00 000 221 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 3.000,00
12.365.0018.1.011 3390.32.00 000 221 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 3.000,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 2.900,00 (96,67%)
12.365.0018.1.011 3390.32.00 000 221 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 3.000,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 2.900,00 (96,67%)
FONTE 147.99 Transferência do Salário-Educação 100,00 (3,33%)
12.365.0018.1.011 3390.36.00 000 222 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 200,00
12.365.0018.1.011 3390.36.00 000 222 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 200,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 100,00 (50%)
12.365.0018.1.011 3390.36.00 000 222 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 200,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 100,00 (50%)
FONTE 147.99 Transferência do Salário-Educação 100,00 (50%)
12.365.0018.1.011 3390.39.00 000 223 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 200,00
12.365.0018.1.011 3390.39.00 000 223 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 200,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 100,00 (50%)
12.365.0018.1.011 3390.39.00 000 223 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 200,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 100,00 (50%)
FONTE 147.99 Transferência do Salário-Educação 100,00 (50%)
12.365.0018.1.011 4490.52.00 000 224 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500,00
12.365.0018.1.011 4490.52.00 000 224 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 1.000,00 (66,67%)
12.365.0018.1.011 4490.52.00 000 224 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 1.000,00 (66,67%)
FONTE 147.99 Transferência do Salário-Educação 500,00 (33,33%)
12.365.0018.1.015       AMPLIAÇÃO, REFOMA E/OU CONSTRUÇAO DO PREDIO ESCOLAR MUNICIPAL 117.000,00
12.365.0018.1.015 4490.30.00 000 225 MATERIAL DE CONSUMO 40.000,00
12.365.0018.1.015 4490.30.00 000 225 MATERIAL DE CONSUMO 40.000,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 20.000,00 (50%)
12.365.0018.1.015 4490.30.00 000 225 MATERIAL DE CONSUMO 40.000,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 20.000,00 (50%)
FONTE 122.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação 20.000,00 (50%)
12.365.0018.1.015 4490.39.00 000 226 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 15.000,00
12.365.0018.1.015 4490.39.00 000 226 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 15.000,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 5.000,00 (33,33%)
12.365.0018.1.015 4490.39.00 000 226 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 15.000,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 5.000,00 (33,33%)
FONTE 122.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação 10.000,00 (66,67%)
12.365.0018.1.015 4490.51.00 000 227 OBRAS E INSTALAÇÕES 62.000,00
12.365.0018.1.015 4490.51.00 000 227 OBRAS E INSTALAÇÕES 62.000,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 42.000,00 (67,74%)
12.365.0018.1.015 4490.51.00 000 227 OBRAS E INSTALAÇÕES 62.000,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 42.000,00 (67,74%)
FONTE 122.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação 20.000,00 (32,26%)
12.365.0023       AÇÕES NO COMBATE AO COVID-19 8.000,00
12.365.0023.2.014       DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR - INFANTIL - CRECHE 4.000,00
12.365.0023.2.014 3390.30.00 000 228 MATERIAL DE CONSUMO 4.000,00
12.365.0023.2.014 3390.30.00 000 228 MATERIAL DE CONSUMO 4.000,00
FONTE 144.99 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 2.000,00 (50%)
12.365.0023.2.014 3390.30.00 000 228 MATERIAL DE CONSUMO 4.000,00
FONTE 144.99 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 2.000,00 (50%)
FONTE 147.99 Transferência do Salário-Educação 2.000,00 (50%)
12.365.0023.2.016       DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR - INFANTIL - PRÉ 4.000,00
12.365.0023.2.016 3390.30.00 000 229 MATERIAL DE CONSUMO 4.000,00
12.365.0023.2.016 3390.30.00 000 229 MATERIAL DE CONSUMO 4.000,00
FONTE 144.99 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 2.000,00 (50%)
12.365.0023.2.016 3390.30.00 000 229 MATERIAL DE CONSUMO 4.000,00
FONTE 144.99 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 2.000,00 (50%)
FONTE 147.99 Transferência do Salário-Educação 2.000,00 (50%)
12.365.0251       ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 175.000,00
12.365.0251.2.014       DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR - INFANTIL - CRECHE 86.000,00
12.365.0251.2.014 3390.30.00 000 230 MATERIAL DE CONSUMO 86.000,00
12.365.0251.2.014 3390.30.00 000 230 MATERIAL DE CONSUMO 86.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 30.000,00 (34,88%)
12.365.0251.2.014 3390.30.00 000 230 MATERIAL DE CONSUMO 86.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 30.000,00 (34,88%)
FONTE 144.99 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 24.000,00 (27,91%)
12.365.0251.2.014 3390.30.00 000 230 MATERIAL DE CONSUMO 86.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 30.000,00 (34,88%)
FONTE 144.99 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 24.000,00 (27,91%)
FONTE 146.00 Outras Transferências de Recursos do FNDE 2.000,00 (2,33%)
12.365.0251.2.014 3390.30.00 000 230 MATERIAL DE CONSUMO 86.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 30.000,00 (34,88%)
FONTE 144.99 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 24.000,00 (27,91%)
FONTE 146.00 Outras Transferências de Recursos do FNDE 2.000,00 (2,33%)
FONTE 147.99 Transferência do Salário-Educação 30.000,00 (34,88%)
12.365.0251.2.014 3390.30.00 000 230 MATERIAL DE CONSUMO 86.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 30.000,00 (34,88%)
FONTE 144.99 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 24.000,00 (27,91%)
FONTE 146.00 Outras Transferências de Recursos do FNDE 2.000,00 (2,33%)
FONTE 147.99 Transferência do Salário-Educação 30.000,00 (34,88%)
FONTE 244.99 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 0,00 (0%)
12.365.0251.2.016       DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR - INFANTIL - PRÉ 89.000,00
12.365.0251.2.016 3390.30.00 000 231 MATERIAL DE CONSUMO 89.000,00
12.365.0251.2.016 3390.30.00 000 231 MATERIAL DE CONSUMO 89.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 60.000,00 (67,42%)
12.365.0251.2.016 3390.30.00 000 231 MATERIAL DE CONSUMO 89.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 60.000,00 (67,42%)
FONTE 144.99 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 19.000,00 (21,35%)
12.365.0251.2.016 3390.30.00 000 231 MATERIAL DE CONSUMO 89.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 60.000,00 (67,42%)
FONTE 144.99 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 19.000,00 (21,35%)
FONTE 147.99 Transferência do Salário-Educação 10.000,00 (11,23%)
12.365.0251.2.016 3390.30.00 000 231 MATERIAL DE CONSUMO 89.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 60.000,00 (67,42%)
FONTE 144.99 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 19.000,00 (21,35%)
FONTE 147.99 Transferência do Salário-Educação 10.000,00 (11,23%)
FONTE 244.99 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 0,00 (0%)
12.365.0403       PROGRAMA UNIVERSAL. EDUC. BÁSICA DE QUALIDADE 951.073,00
12.365.0403.2.063       MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% - EDUCAÇAO INFANTIL 514.020,00
12.365.0403.2.063 3190.04.00 000 232 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 98.000,00
12.365.0403.2.063 3190.04.00 000 232 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 98.000,00
FONTE 118.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício 98.000,00 (100%)
12.365.0403.2.063 3190.11.00 000 233 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 251.020,00
12.365.0403.2.063 3190.11.00 000 233 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 251.020,00
FONTE 118.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício 251.020,00 (100%)
12.365.0403.2.063 3190.13.00 000 234 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 160.000,00
12.365.0403.2.063 3190.13.00 000 234 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 160.000,00
FONTE 118.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício 160.000,00 (100%)
12.365.0403.2.063 3190.16.00 000 235 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 5.000,00
12.365.0403.2.063 3190.16.00 000 235 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 5.000,00
FONTE 118.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício 5.000,00 (100%)
12.365.0403.2.064       MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% - EDUCAÇAO INFANTIL 15.000,00
12.365.0403.2.064 3190.04.00 000 236 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 5.000,00
12.365.0403.2.064 3190.04.00 000 236 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 5.000,00
FONTE 119.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica 5.000,00 (100%)
12.365.0403.2.064 3190.11.00 000 237 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 5.000,00
12.365.0403.2.064 3190.11.00 000 237 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 5.000,00
FONTE 119.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica 5.000,00 (100%)
12.365.0403.2.064 3190.13.00 000 238 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.000,00
12.365.0403.2.064 3190.13.00 000 238 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.000,00
FONTE 119.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica 1.000,00 (100%)
12.365.0403.2.064 3390.14.00 000 239 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 400,00
12.365.0403.2.064 3390.14.00 000 239 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 400,00
FONTE 119.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica 400,00 (100%)
12.365.0403.2.064 3390.30.00 000 240 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
12.365.0403.2.064 3390.30.00 000 240 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
FONTE 119.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica 1.000,00 (100%)
12.365.0403.2.064 3390.33.00 000 241 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 400,00
12.365.0403.2.064 3390.33.00 000 241 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 400,00
FONTE 119.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica 400,00 (100%)
12.365.0403.2.064 3390.36.00 000 242 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 500,00
12.365.0403.2.064 3390.36.00 000 242 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 500,00
FONTE 119.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica 500,00 (100%)
12.365.0403.2.064 3390.39.00 000 243 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00
12.365.0403.2.064 3390.39.00 000 243 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00
FONTE 119.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica 1.000,00 (100%)
12.365.0403.2.064 4490.52.00 000 244 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 700,00
12.365.0403.2.064 4490.52.00 000 244 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 700,00
FONTE 119.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica 700,00 (100%)
12.365.0403.2.068       MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE APOIO PEDAGOGICO - EDUCAÇAO INFANTIL 379.053,00
12.365.0403.2.068 3190.04.00 000 245 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10.000,00
12.365.0403.2.068 3190.04.00 000 245 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10.000,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 10.000,00 (100%)
12.365.0403.2.068 3190.11.00 000 246 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 228.180,00
12.365.0403.2.068 3190.11.00 000 246 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 228.180,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 228.180,00 (100%)
12.365.0403.2.068 3190.13.00 000 247 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 66.500,00
12.365.0403.2.068 3190.13.00 000 247 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 66.500,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 66.500,00 (100%)
12.365.0403.2.068 3190.16.00 000 248 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.000,00
12.365.0403.2.068 3190.16.00 000 248 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.000,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 1.000,00 (100%)
12.365.0403.2.068 3190.94.00 000 249 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 2.000,00
12.365.0403.2.068 3190.94.00 000 249 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 2.000,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 2.000,00 (100%)
12.365.0403.2.068 3390.14.00 000 250 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 500,00
12.365.0403.2.068 3390.14.00 000 250 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 500,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 500,00 (100%)
12.365.0403.2.068 3390.30.00 000 251 MATERIAL DE CONSUMO 7.000,00
12.365.0403.2.068 3390.30.00 000 251 MATERIAL DE CONSUMO 7.000,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 6.000,00 (85,71%)
12.365.0403.2.068 3390.30.00 000 251 MATERIAL DE CONSUMO 7.000,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 6.000,00 (85,71%)
FONTE 147.99 Transferência do Salário-Educação 1.000,00 (14,29%)
12.365.0403.2.068 3390.30.00 000 251 MATERIAL DE CONSUMO 7.000,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 6.000,00 (85,71%)
FONTE 147.99 Transferência do Salário-Educação 1.000,00 (14,29%)
FONTE 246.00 Outras Transferências de Recursos do FNDE 0,00 (0%)
12.365.0403.2.068 3390.31.00 000 252 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 500,00
12.365.0403.2.068 3390.31.00 000 252 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 500,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 500,00 (100%)
12.365.0403.2.068 3390.32.00 000 253 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 56.873,00
12.365.0403.2.068 3390.32.00 000 253 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 56.873,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 34.373,00 (60,44%)
12.365.0403.2.068 3390.32.00 000 253 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 56.873,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 34.373,00 (60,44%)
FONTE 147.99 Transferência do Salário-Educação 22.500,00 (39,56%)
12.365.0403.2.068 3390.33.00 000 254 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 200,00
12.365.0403.2.068 3390.33.00 000 254 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 200,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 200,00 (100%)
12.365.0403.2.068 3390.36.00 000 255 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 300,00
12.365.0403.2.068 3390.36.00 000 255 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 300,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 300,00 (100%)
12.365.0403.2.068 3390.39.00 000 256 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00
12.365.0403.2.068 3390.39.00 000 256 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 1.000,00 (100%)
12.365.0403.2.068 4490.52.00 000 257 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
12.365.0403.2.068 4490.52.00 000 257 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 5.000,00 (100%)
12.365.0403.1.010       CONSTRUCAO, REFORMA AMPLIACAO DE PREDIOS DA EDUCACAO INFANTIL 24.000,00
12.365.0403.1.010 4490.30.00 000 258 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
12.365.0403.1.010 4490.30.00 000 258 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 2.000,00 (20%)
12.365.0403.1.010 4490.30.00 000 258 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 2.000,00 (20%)
FONTE 147.99 Transferência do Salário-Educação 8.000,00 (80%)
12.365.0403.1.010 4490.39.00 000 259 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 7.000,00
12.365.0403.1.010 4490.39.00 000 259 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 7.000,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 2.000,00 (28,57%)
12.365.0403.1.010 4490.39.00 000 259 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 7.000,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 2.000,00 (28,57%)
FONTE 147.99 Transferência do Salário-Educação 5.000,00 (71,43%)
12.365.0403.1.010 4490.51.00 000 260 OBRAS E INSTALAÇÕES 7.000,00
12.365.0403.1.010 4490.51.00 000 260 OBRAS E INSTALAÇÕES 7.000,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 2.000,00 (28,57%)
12.365.0403.1.010 4490.51.00 000 260 OBRAS E INSTALAÇÕES 7.000,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 2.000,00 (28,57%)
FONTE 147.99 Transferência do Salário-Educação 5.000,00 (71,43%)
12.365.0403.1.038       AQUISICAO DE MOVEIS. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA A EDUCACAO INFANTIL 19.000,00
12.365.0403.1.038 4490.52.00 000 261 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 19.000,00
12.365.0403.1.038 4490.52.00 000 261 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 19.000,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 10.000,00 (52,63%)
12.365.0403.1.038 4490.52.00 000 261 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 19.000,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 10.000,00 (52,63%)
FONTE 106.00 Transferência de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar(PTE) 5.000,00 (26,32%)
12.365.0403.1.038 4490.52.00 000 261 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 19.000,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 10.000,00 (52,63%)
FONTE 106.00 Transferência de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar(PTE) 5.000,00 (26,32%)
FONTE 119.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica 3.000,00 (15,79%)
12.365.0403.1.038 4490.52.00 000 261 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 19.000,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 10.000,00 (52,63%)
FONTE 106.00 Transferência de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar(PTE) 5.000,00 (26,32%)
FONTE 119.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica 3.000,00 (15,79%)
FONTE 147.99 Transferência do Salário-Educação 1.000,00 (5,26%)
12.365.1208       MANUTENÇÃO DE SERV. DE TRANSP. ESCOLAR 110.050,00
12.365.1208.2.067       MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL 110.050,00
12.365.1208.2.067 3390.30.00 000 262 MATERIAL DE CONSUMO 62.150,00
12.365.1208.2.067 3390.30.00 000 262 MATERIAL DE CONSUMO 62.150,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 1.500,00 (2,41%)
12.365.1208.2.067 3390.30.00 000 262 MATERIAL DE CONSUMO 62.150,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 1.500,00 (2,41%)
FONTE 106.00 Transferência de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar(PTE) 48.900,00 (78,68%)
12.365.1208.2.067 3390.30.00 000 262 MATERIAL DE CONSUMO 62.150,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 1.500,00 (2,41%)
FONTE 106.00 Transferência de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar(PTE) 48.900,00 (78,68%)
FONTE 145.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 11.000,00 (17,7%)
12.365.1208.2.067 3390.30.00 000 262 MATERIAL DE CONSUMO 62.150,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 1.500,00 (2,41%)
FONTE 106.00 Transferência de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar(PTE) 48.900,00 (78,68%)
FONTE 145.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 11.000,00 (17,7%)
FONTE 147.99 Transferência do Salário-Educação 750,00 (1,21%)
12.365.1208.2.067 3390.30.00 000 262 MATERIAL DE CONSUMO 62.150,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 1.500,00 (2,41%)
FONTE 106.00 Transferência de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar(PTE) 48.900,00 (78,68%)
FONTE 145.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 11.000,00 (17,7%)
FONTE 147.99 Transferência do Salário-Educação 750,00 (1,21%)
FONTE 245.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 0,00 (0%)
12.365.1208.2.067 3390.36.00 000 263 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.500,00
12.365.1208.2.067 3390.36.00 000 263 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.500,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 500,00 (33,33%)
12.365.1208.2.067 3390.36.00 000 263 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.500,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 500,00 (33,33%)
FONTE 145.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 500,00 (33,33%)
12.365.1208.2.067 3390.36.00 000 263 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.500,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 500,00 (33,33%)
FONTE 145.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 500,00 (33,33%)
FONTE 147.99 Transferência do Salário-Educação 500,00 (33,34%)
12.365.1208.2.067 3390.39.00 000 264 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 43.400,00
12.365.1208.2.067 3390.39.00 000 264 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 43.400,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 2.000,00 (4,61%)
12.365.1208.2.067 3390.39.00 000 264 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 43.400,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 2.000,00 (4,61%)
FONTE 106.00 Transferência de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar(PTE) 30.000,00 (69,12%)
12.365.1208.2.067 3390.39.00 000 264 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 43.400,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 2.000,00 (4,61%)
FONTE 106.00 Transferência de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar(PTE) 30.000,00 (69,12%)
FONTE 145.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 10.400,00 (23,96%)
12.365.1208.2.067 3390.39.00 000 264 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 43.400,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 2.000,00 (4,61%)
FONTE 106.00 Transferência de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar(PTE) 30.000,00 (69,12%)
FONTE 145.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 10.400,00 (23,96%)
FONTE 147.99 Transferência do Salário-Educação 1.000,00 (2,31%)
12.365.1208.2.067 4490.52.00 000 265 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.000,00
12.365.1208.2.067 4490.52.00 000 265 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.000,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 1.000,00 (33,33%)
12.365.1208.2.067 4490.52.00 000 265 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.000,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 1.000,00 (33,33%)
FONTE 145.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 1.000,00 (33,33%)
12.365.1208.2.067 4490.52.00 000 265 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.000,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 1.000,00 (33,33%)
FONTE 145.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 1.000,00 (33,33%)
FONTE 147.99 Transferência do Salário-Educação 1.000,00 (33,34%)
12.367       EDUCACAO ESPECIAL 54.750,00
12.367.0121       ATENÇÃO À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA 20.000,00
12.367.0121.2.037       ATENÇÃO À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA 20.000,00
12.367.0121.2.037 3350.41.00 000 266 CONTRIBUIÇÕES 2.000,00
12.367.0121.2.037 3350.41.00 000 266 CONTRIBUIÇÕES 2.000,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 1.000,00 (50%)
12.367.0121.2.037 3350.41.00 000 266 CONTRIBUIÇÕES 2.000,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 1.000,00 (50%)
FONTE 119.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica 1.000,00 (50%)
12.367.0121.2.037 3350.43.00 000 267 SUBVENÇÕES SOCIAIS 18.000,00
12.367.0121.2.037 3350.43.00 000 267 SUBVENÇÕES SOCIAIS 18.000,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 9.000,00 (50%)
12.367.0121.2.037 3350.43.00 000 267 SUBVENÇÕES SOCIAIS 18.000,00
FONTE 101.99 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 9.000,00 (50%)
FONTE 119.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica 9.000,00 (50%)
12.367.0251       ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 4.750,00
12.367.0251.2.023       DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR - APAE 4.750,00
12.367.0251.2.023 3390.30.00 000 268 MATERIAL DE CONSUMO 4.750,00
12.367.0251.2.023 3390.30.00 000 268 MATERIAL DE CONSUMO 4.750,00
FONTE 144.99 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 3.000,00 (63,16%)
12.367.0251.2.023 3390.30.00 000 268 MATERIAL DE CONSUMO 4.750,00
FONTE 144.99 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 3.000,00 (63,16%)
FONTE 147.99 Transferência do Salário-Educação 1.750,00 (36,84%)
12.367.0403       PROGRAMA UNIVERSAL. EDUC. BÁSICA DE QUALIDADE 30.000,00
12.367.0403.1.027       MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO ESPECIAL 30.000,00
12.367.0403.1.027 3190.04.00 000 269 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 26.000,00
12.367.0403.1.027 3190.04.00 000 269 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 26.000,00
FONTE 118.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício 26.000,00 (100%)
12.367.0403.1.027 3190.13.00 000 270 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 4.000,00
12.367.0403.1.027 3190.13.00 000 270 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 4.000,00
FONTE 118.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício 4.000,00 (100%)
TOTAL Unidade 5.008.845,00
08       ASSISTENCIA SOCIAL 1.072.200,00
08.122       ADMINISTRACAO GERAL 166.860,00
08.122.0052       GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 166.860,00
08.122.0052.2.033       MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 166.860,00
08.122.0052.2.033 3190.04.00 000 271 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 100,00
08.122.0052.2.033 3190.04.00 000 271 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 100,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 100,00 (100%)
08.122.0052.2.033 3190.11.00 000 272 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 116.210,00
08.122.0052.2.033 3190.11.00 000 272 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 116.210,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 116.210,00 (100%)
08.122.0052.2.033 3190.13.00 000 273 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 22.800,00
08.122.0052.2.033 3190.13.00 000 273 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 22.800,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 22.800,00 (100%)
08.122.0052.2.033 3190.16.00 000 274 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.000,00
08.122.0052.2.033 3190.16.00 000 274 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 3.000,00 (100%)
08.122.0052.2.033 3190.94.00 000 275 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 5.000,00
08.122.0052.2.033 3190.94.00 000 275 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
08.122.0052.2.033 3390.14.00 000 276 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 1.200,00
08.122.0052.2.033 3390.14.00 000 276 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 1.200,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 200,00 (16,67%)
08.122.0052.2.033 3390.14.00 000 276 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 1.200,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 200,00 (16,67%)
FONTE 129.18 Gestão do SUAS 1.000,00 (83,33%)
08.122.0052.2.033 3390.30.00 000 277 MATERIAL DE CONSUMO 4.000,00
08.122.0052.2.033 3390.30.00 000 277 MATERIAL DE CONSUMO 4.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 3.000,00 (75%)
08.122.0052.2.033 3390.30.00 000 277 MATERIAL DE CONSUMO 4.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 3.000,00 (75%)
FONTE 129.18 Gestão do SUAS 1.000,00 (25%)
08.122.0052.2.033 3390.30.00 000 277 MATERIAL DE CONSUMO 4.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 3.000,00 (75%)
FONTE 129.18 Gestão do SUAS 1.000,00 (25%)
FONTE 229.99 Outros 0,00 (0%)
08.122.0052.2.033 3390.33.00 000 278 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 700,00
08.122.0052.2.033 3390.33.00 000 278 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 700,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 500,00 (71,43%)
08.122.0052.2.033 3390.33.00 000 278 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 700,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 500,00 (71,43%)
FONTE 129.18 Gestão do SUAS 200,00 (28,57%)
08.122.0052.2.033 3390.36.00 000 279 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 950,00
08.122.0052.2.033 3390.36.00 000 279 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 950,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 450,00 (47,37%)
08.122.0052.2.033 3390.36.00 000 279 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 950,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 450,00 (47,37%)
FONTE 129.18 Gestão do SUAS 500,00 (52,63%)
08.122.0052.2.033 3390.36.00 000 279 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 950,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 450,00 (47,37%)
FONTE 129.18 Gestão do SUAS 500,00 (52,63%)
FONTE 229.99 Outros 0,00 (0%)
08.122.0052.2.033 3390.39.00 000 280 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 2.300,00
08.122.0052.2.033 3390.39.00 000 280 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 2.300,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.300,00 (56,52%)
08.122.0052.2.033 3390.39.00 000 280 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 2.300,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.300,00 (56,52%)
FONTE 129.18 Gestão do SUAS 1.000,00 (43,48%)
08.122.0052.2.033 3390.40.00 000 281 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 6.600,00
08.122.0052.2.033 3390.40.00 000 281 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 6.600,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 3.000,00 (45,45%)
08.122.0052.2.033 3390.40.00 000 281 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 6.600,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 3.000,00 (45,45%)
FONTE 129.18 Gestão do SUAS 3.600,00 (54,55%)
08.122.0052.2.033 3390.40.00 000 281 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 6.600,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 3.000,00 (45,45%)
FONTE 129.18 Gestão do SUAS 3.600,00 (54,55%)
FONTE 229.99 Outros 0,00 (0%)
08.122.0052.2.033 3390.92.00 000 282 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 500,00
08.122.0052.2.033 3390.92.00 000 282 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 500,00 (100%)
08.122.0052.2.033 3390.93.00 000 283 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 500,00
08.122.0052.2.033 3390.93.00 000 283 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 500,00 (100%)
08.122.0052.2.033 4490.52.00 000 284 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.000,00
08.122.0052.2.033 4490.52.00 000 284 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 2.000,00 (66,67%)
08.122.0052.2.033 4490.52.00 000 284 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 2.000,00 (66,67%)
FONTE 129.18 Gestão do SUAS 1.000,00 (33,33%)
08.241       ASSISTENCIA AO IDOSO 30.000,00
08.241.0006       PROGRAMA ASSISTENCIA AO IDOSO 30.000,00
08.241.0006.2.041       CONTRIBUICAO PARA CASA DE LONGA PERMANENCIA PARA IDOSO 30.000,00
08.241.0006.2.041 3350.43.00 000 285 SUBVENÇÕES SOCIAIS 30.000,00
08.241.0006.2.041 3350.43.00 000 285 SUBVENÇÕES SOCIAIS 30.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 30.000,00 (100%)
08.241.0006.2.041 3350.43.00 000 285 SUBVENÇÕES SOCIAIS 30.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 30.000,00 (100%)
FONTE 129.99 Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) 0,00 (0%)
08.243       ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 385.020,00
08.243.0122       AMPARO ASSIST. A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 218.770,00
08.243.0122.2.038       MANUTENÇAO DO CONSELHO TUTELAR 85.770,00
08.243.0122.2.038 3190.11.00 000 286 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 68.000,00
08.243.0122.2.038 3190.11.00 000 286 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 68.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 68.000,00 (100%)
08.243.0122.2.038 3190.13.00 000 287 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 16.320,00
08.243.0122.2.038 3190.13.00 000 287 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 16.320,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 16.320,00 (100%)
08.243.0122.2.038 3390.14.00 000 288 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 500,00
08.243.0122.2.038 3390.14.00 000 288 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 500,00 (100%)
08.243.0122.2.038 3390.30.00 000 289 MATERIAL DE CONSUMO 500,00
08.243.0122.2.038 3390.30.00 000 289 MATERIAL DE CONSUMO 500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 500,00 (100%)
08.243.0122.2.038 3390.33.00 000 290 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 150,00
08.243.0122.2.038 3390.33.00 000 290 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 150,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 150,00 (100%)
08.243.0122.2.038 3390.39.00 000 291 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 300,00
08.243.0122.2.038 3390.39.00 000 291 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 300,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 300,00 (100%)
08.243.0122.4.035       MANUTENÇÃO DA CASA LAR 133.000,00
08.243.0122.4.035 3190.04.00 000 292 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 80.000,00
08.243.0122.4.035 3190.04.00 000 292 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 80.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 80.000,00 (100%)
08.243.0122.4.035 3190.11.00 000 293 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 2.000,00
08.243.0122.4.035 3190.11.00 000 293 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 2.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 2.000,00 (100%)
08.243.0122.4.035 3190.94.00 000 294 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 10.000,00
08.243.0122.4.035 3190.94.00 000 294 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 10.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 10.000,00 (100%)
08.243.0122.4.035 3390.30.00 000 295 MATERIAL DE CONSUMO 24.000,00
08.243.0122.4.035 3390.30.00 000 295 MATERIAL DE CONSUMO 24.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 11.000,00 (45,83%)
08.243.0122.4.035 3390.30.00 000 295 MATERIAL DE CONSUMO 24.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 11.000,00 (45,83%)
FONTE 156.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) 13.000,00 (54,17%)
08.243.0122.4.035 3390.30.00 000 295 MATERIAL DE CONSUMO 24.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 11.000,00 (45,83%)
FONTE 156.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) 13.000,00 (54,17%)
FONTE 256.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) 0,00 (0%)
08.243.0122.4.035 3390.30.00 000 295 MATERIAL DE CONSUMO 24.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 11.000,00 (45,83%)
FONTE 156.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) 13.000,00 (54,17%)
FONTE 256.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) 0,00 (0%)
FONTE 256.98 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) para ações de combate ao COVID-19 0,00 (0%)
08.243.0122.4.035 3390.36.00 000 296 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 12.000,00
08.243.0122.4.035 3390.36.00 000 296 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 12.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 12.000,00 (100%)
08.243.0122.4.035 4490.52.00 000 297 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
08.243.0122.4.035 4490.52.00 000 297 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
08.243.0123       ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL 166.250,00
08.243.0123.2.040       MANUTENÇAO DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS 107.150,00
08.243.0123.2.040 3190.04.00 000 298 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 18.550,00
08.243.0123.2.040 3190.04.00 000 298 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 18.550,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (26,95%)
08.243.0123.2.040 3190.04.00 000 298 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 18.550,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (26,95%)
FONTE 129.03 Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) 13.550,00 (73,05%)
08.243.0123.2.040 3190.11.00 000 299 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 2.000,00
08.243.0123.2.040 3190.11.00 000 299 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 2.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (50%)
08.243.0123.2.040 3190.11.00 000 299 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 2.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (50%)
FONTE 129.03 Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) 1.000,00 (50%)
08.243.0123.2.040 3190.13.00 000 300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 7.000,00
08.243.0123.2.040 3190.13.00 000 300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 7.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 2.000,00 (28,57%)
08.243.0123.2.040 3190.13.00 000 300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 7.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 2.000,00 (28,57%)
FONTE 129.03 Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) 5.000,00 (71,43%)
08.243.0123.2.040 3190.16.00 000 301 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.000,00
08.243.0123.2.040 3190.16.00 000 301 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (100%)
08.243.0123.2.040 3390.14.00 000 302 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 1.300,00
08.243.0123.2.040 3390.14.00 000 302 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 1.300,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 300,00 (23,08%)
08.243.0123.2.040 3390.14.00 000 302 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 1.300,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 300,00 (23,08%)
FONTE 129.03 Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) 1.000,00 (76,92%)
08.243.0123.2.040 3390.30.00 000 303 MATERIAL DE CONSUMO 31.000,00
08.243.0123.2.040 3390.30.00 000 303 MATERIAL DE CONSUMO 31.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 3.000,00 (9,68%)
08.243.0123.2.040 3390.30.00 000 303 MATERIAL DE CONSUMO 31.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 3.000,00 (9,68%)
FONTE 129.03 Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) 28.000,00 (90,32%)
08.243.0123.2.040 3390.32.00 000 304 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 10.000,00
08.243.0123.2.040 3390.32.00 000 304 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 10.000,00
FONTE 129.03 Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) 10.000,00 (100%)
08.243.0123.2.040 3390.32.00 000 304 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 10.000,00
FONTE 129.03 Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) 10.000,00 (100%)
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 0,00 (0%)
08.243.0123.2.040 3390.33.00 000 305 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 300,00
08.243.0123.2.040 3390.33.00 000 305 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 300,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 100,00 (33,33%)
08.243.0123.2.040 3390.33.00 000 305 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 300,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 100,00 (33,33%)
FONTE 129.03 Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) 200,00 (66,67%)
08.243.0123.2.040 3390.36.00 000 306 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 30.000,00
08.243.0123.2.040 3390.36.00 000 306 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 30.000,00
FONTE 129.03 Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) 30.000,00 (100%)
08.243.0123.2.040 3390.39.00 000 307 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00
08.243.0123.2.040 3390.39.00 000 307 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00
FONTE 129.03 Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) 1.000,00 (100%)
08.243.0123.2.040 4490.52.00 000 308 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
08.243.0123.2.040 4490.52.00 000 308 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
FONTE 129.03 Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) 5.000,00 (100%)
08.243.0123.2.043       PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS 59.100,00
08.243.0123.2.043 3390.30.00 000 309 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
08.243.0123.2.043 3390.30.00 000 309 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
FONTE 156.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) 1.000,00 (100%)
08.243.0123.2.043 3390.32.00 000 310 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 51.000,00
08.243.0123.2.043 3390.32.00 000 310 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 51.000,00
FONTE 261.00 Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19 para Aplicação em Ações de Saúde e Assistência Social (art. 5º, I, b, da Lei Complementar nº 173/2020) 0,00 (0%)
08.243.0123.2.043 3390.32.00 000 310 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 51.000,00
FONTE 261.00 Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19 para Aplicação em Ações de Saúde e Assistência Social (art. 5º, I, b, da Lei Complementar nº 173/2020) 0,00 (0%)
FONTE 256.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) 0,00 (0%)
08.243.0123.2.043 3390.32.00 000 310 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 51.000,00
FONTE 261.00 Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19 para Aplicação em Ações de Saúde e Assistência Social (art. 5º, I, b, da Lei Complementar nº 173/2020) 0,00 (0%)
FONTE 256.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) 0,00 (0%)
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 30.000,00 (58,82%)
08.243.0123.2.043 3390.32.00 000 310 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 51.000,00
FONTE 261.00 Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19 para Aplicação em Ações de Saúde e Assistência Social (art. 5º, I, b, da Lei Complementar nº 173/2020) 0,00 (0%)
FONTE 256.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) 0,00 (0%)
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 30.000,00 (58,82%)
FONTE 156.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) 21.000,00 (41,18%)
08.243.0123.2.043 3390.33.00 000 311 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.100,00
08.243.0123.2.043 3390.33.00 000 311 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.100,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 100,00 (9,09%)
08.243.0123.2.043 3390.33.00 000 311 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.100,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 100,00 (9,09%)
FONTE 156.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) 1.000,00 (90,91%)
08.243.0123.2.043 3390.39.00 000 312 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00
08.243.0123.2.043 3390.39.00 000 312 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00
FONTE 156.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) 1.000,00 (100%)
08.243.0123.2.043 3390.48.00 000 313 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 5.000,00
08.243.0123.2.043 3390.48.00 000 313 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
08.243.0123.2.043 3390.48.00 000 313 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
FONTE 256.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) 0,00 (0%)
08.244       ASSISTENCIA COMUNITARIA 490.320,00
08.244.0019       PROGRAMA DE MANUTENÇÃO PISO DE TRANSIÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE 1.000,00
08.244.0019.2.032       MANUTENÇÃO PISO DE TRANSIÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE 1.000,00
08.244.0019.2.032 3350.41.00 000 314 CONTRIBUIÇÕES 1.000,00
08.244.0019.2.032 3350.41.00 000 314 CONTRIBUIÇÕES 1.000,00
FONTE 129.99 Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) 1.000,00 (100%)
08.244.0019.2.032 3350.41.00 000 314 CONTRIBUIÇÕES 1.000,00
FONTE 129.99 Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) 1.000,00 (100%)
FONTE 229.98 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS para ações de combate ao COVID-19 0,00 (0%)
08.244.0019.2.032 3350.41.00 000 314 CONTRIBUIÇÕES 1.000,00
FONTE 129.99 Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) 1.000,00 (100%)
FONTE 229.98 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS para ações de combate ao COVID-19 0,00 (0%)
FONTE 229.99 Outros 0,00 (0%)
08.244.0022       PROGRAMA BOLSA FAMILIA 59.820,00
08.244.0022.3.048       AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA 59.820,00
08.244.0022.3.048 3190.04.00 000 315 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 43.300,00
08.244.0022.3.048 3190.04.00 000 315 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 43.300,00
FONTE 229.99 Outros 0,00 (0%)
08.244.0022.3.048 3190.04.00 000 315 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 43.300,00
FONTE 229.99 Outros 0,00 (0%)
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 25.300,00 (58,43%)
08.244.0022.3.048 3190.04.00 000 315 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 43.300,00
FONTE 229.99 Outros 0,00 (0%)
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 25.300,00 (58,43%)
FONTE 129.19 Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único 18.000,00 (41,57%)
08.244.0022.3.048 3190.13.00 000 316 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 7.520,00
08.244.0022.3.048 3190.13.00 000 316 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 7.520,00
FONTE 229.99 Outros 0,00 (0%)
08.244.0022.3.048 3190.13.00 000 316 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 7.520,00
FONTE 229.99 Outros 0,00 (0%)
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 3.520,00 (46,81%)
08.244.0022.3.048 3190.13.00 000 316 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 7.520,00
FONTE 229.99 Outros 0,00 (0%)
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 3.520,00 (46,81%)
FONTE 129.19 Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único 4.000,00 (53,19%)
08.244.0022.3.048 3190.16.00 000 317 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 2.000,00
08.244.0022.3.048 3190.16.00 000 317 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 2.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (50%)
08.244.0022.3.048 3190.16.00 000 317 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 2.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (50%)
FONTE 129.19 Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único 1.000,00 (50%)
08.244.0022.3.048 3390.30.00 000 318 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
08.244.0022.3.048 3390.30.00 000 318 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
FONTE 129.19 Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único 5.000,00 (100%)
08.244.0022.3.048 3390.30.00 000 318 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
FONTE 129.19 Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único 5.000,00 (100%)
FONTE 229.99 Outros 0,00 (0%)
08.244.0022.3.048 3390.36.00 000 319 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.000,00
08.244.0022.3.048 3390.36.00 000 319 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.000,00
FONTE 129.19 Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único 1.000,00 (100%)
08.244.0022.3.048 3390.39.00 000 320 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00
08.244.0022.3.048 3390.39.00 000 320 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00
FONTE 129.19 Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único 1.000,00 (100%)
08.244.0022.3.048 3390.39.00 000 320 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00
FONTE 129.19 Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único 1.000,00 (100%)
FONTE 229.99 Outros 0,00 (0%)
08.244.0023       AÇÕES NO COMBATE AO COVID-19 50.000,00
08.244.0023.4.039       AÇÕES NO COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID-19 50.000,00
08.244.0023.4.039 3390.30.00 000 321 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
08.244.0023.4.039 3390.30.00 000 321 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
FONTE 129.98 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS para ações de combate ao COVID-19 10.000,00 (100%)
08.244.0023.4.039 3390.30.00 000 321 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
FONTE 129.98 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS para ações de combate ao COVID-19 10.000,00 (100%)
FONTE 229.98 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS para ações de combate ao COVID-19 0,00 (0%)
08.244.0023.4.039 3390.32.00 000 322 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 20.000,00
08.244.0023.4.039 3390.32.00 000 322 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 20.000,00
FONTE 129.98 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS para ações de combate ao COVID-19 20.000,00 (100%)
08.244.0023.4.039 3390.36.00 000 323 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 5.000,00
08.244.0023.4.039 3390.36.00 000 323 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 5.000,00
FONTE 129.98 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS para ações de combate ao COVID-19 5.000,00 (100%)
08.244.0023.4.039 3390.36.00 000 323 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 5.000,00
FONTE 129.98 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS para ações de combate ao COVID-19 5.000,00 (100%)
FONTE 229.98 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS para ações de combate ao COVID-19 0,00 (0%)
08.244.0023.4.039 3390.39.00 000 324 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 5.000,00
08.244.0023.4.039 3390.39.00 000 324 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 5.000,00
FONTE 129.98 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS para ações de combate ao COVID-19 5.000,00 (100%)
08.244.0023.4.039 3390.39.00 000 324 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 5.000,00
FONTE 129.98 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS para ações de combate ao COVID-19 5.000,00 (100%)
FONTE 229.98 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS para ações de combate ao COVID-19 0,00 (0%)
08.244.0023.4.039 4490.52.00 000 325 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
08.244.0023.4.039 4490.52.00 000 325 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
FONTE 129.98 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS para ações de combate ao COVID-19 10.000,00 (100%)
08.244.0023.4.039 4490.52.00 000 325 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
FONTE 129.98 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS para ações de combate ao COVID-19 10.000,00 (100%)
FONTE 229.98 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS para ações de combate ao COVID-19 0,00 (0%)
08.244.0125       ASSISTENCIA A COMUNITÁRIA 243.500,00
08.244.0125.2.034       CONTRIBUIÇOES PARA ASSOCIAÇOES COMUNITARIAS DO MUNICIPIO 6.000,00
08.244.0125.2.034 3350.41.00 000 326 CONTRIBUIÇÕES 6.000,00
08.244.0125.2.034 3350.41.00 000 326 CONTRIBUIÇÕES 6.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 6.000,00 (100%)
08.244.0125.2.044       MANUTENÇÃO DO CRAS- CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL E PAIF-SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA 189.500,00
08.244.0125.2.044 3190.04.00 000 327 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 120.000,00
08.244.0125.2.044 3190.04.00 000 327 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 120.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 71.000,00 (59,17%)
08.244.0125.2.044 3190.04.00 000 327 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 120.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 71.000,00 (59,17%)
FONTE 129.02 Programa de Atenção Integral à Família (PAIF) 49.000,00 (40,83%)
08.244.0125.2.044 3190.04.00 000 327 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 120.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 71.000,00 (59,17%)
FONTE 129.02 Programa de Atenção Integral à Família (PAIF) 49.000,00 (40,83%)
FONTE 229.98 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS para ações de combate ao COVID-19 0,00 (0%)
08.244.0125.2.044 3190.04.00 000 327 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 120.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 71.000,00 (59,17%)
FONTE 129.02 Programa de Atenção Integral à Família (PAIF) 49.000,00 (40,83%)
FONTE 229.98 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS para ações de combate ao COVID-19 0,00 (0%)
FONTE 229.99 Outros 0,00 (0%)
08.244.0125.2.044 3190.11.00 000 328 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 20.000,00
08.244.0125.2.044 3190.11.00 000 328 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 20.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 20.000,00 (100%)
08.244.0125.2.044 3190.11.00 000 328 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 20.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 20.000,00 (100%)
FONTE 229.99 Outros 0,00 (0%)
08.244.0125.2.044 3190.13.00 000 329 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 32.260,00
08.244.0125.2.044 3190.13.00 000 329 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 32.260,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 20.500,00 (63,55%)
08.244.0125.2.044 3190.13.00 000 329 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 32.260,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 20.500,00 (63,55%)
FONTE 129.02 Programa de Atenção Integral à Família (PAIF) 11.760,00 (36,45%)
08.244.0125.2.044 3190.13.00 000 329 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 32.260,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 20.500,00 (63,55%)
FONTE 129.02 Programa de Atenção Integral à Família (PAIF) 11.760,00 (36,45%)
FONTE 229.98 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS para ações de combate ao COVID-19 0,00 (0%)
08.244.0125.2.044 3190.13.00 000 329 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 32.260,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 20.500,00 (63,55%)
FONTE 129.02 Programa de Atenção Integral à Família (PAIF) 11.760,00 (36,45%)
FONTE 229.98 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS para ações de combate ao COVID-19 0,00 (0%)
FONTE 229.99 Outros 0,00 (0%)
08.244.0125.2.044 3190.16.00 000 330 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.000,00
08.244.0125.2.044 3190.16.00 000 330 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.000,00
FONTE 129.02 Programa de Atenção Integral à Família (PAIF) 1.000,00 (100%)
08.244.0125.2.044 3390.30.00 000 331 MATERIAL DE CONSUMO 7.240,00
08.244.0125.2.044 3390.30.00 000 331 MATERIAL DE CONSUMO 7.240,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (69,06%)
08.244.0125.2.044 3390.30.00 000 331 MATERIAL DE CONSUMO 7.240,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (69,06%)
FONTE 129.01 Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) 1.000,00 (13,81%)
08.244.0125.2.044 3390.30.00 000 331 MATERIAL DE CONSUMO 7.240,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (69,06%)
FONTE 129.01 Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) 1.000,00 (13,81%)
FONTE 129.02 Programa de Atenção Integral à Família (PAIF) 1.240,00 (17,13%)
08.244.0125.2.044 3390.30.00 000 331 MATERIAL DE CONSUMO 7.240,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (69,06%)
FONTE 129.01 Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) 1.000,00 (13,81%)
FONTE 129.02 Programa de Atenção Integral à Família (PAIF) 1.240,00 (17,13%)
FONTE 229.99 Outros 0,00 (0%)
08.244.0125.2.044 3390.30.00 000 331 MATERIAL DE CONSUMO 7.240,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (69,06%)
FONTE 129.01 Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) 1.000,00 (13,81%)
FONTE 129.02 Programa de Atenção Integral à Família (PAIF) 1.240,00 (17,13%)
FONTE 229.99 Outros 0,00 (0%)
FONTE 229.98 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS para ações de combate ao COVID-19 0,00 (0%)
08.244.0125.2.044 3390.32.00 000 332 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 5.000,00
08.244.0125.2.044 3390.32.00 000 332 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 2.000,00 (40%)
08.244.0125.2.044 3390.32.00 000 332 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 2.000,00 (40%)
FONTE 129.02 Programa de Atenção Integral à Família (PAIF) 3.000,00 (60%)
08.244.0125.2.044 3390.36.00 000 333 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.500,00
08.244.0125.2.044 3390.36.00 000 333 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 500,00 (33,33%)
08.244.0125.2.044 3390.36.00 000 333 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 500,00 (33,33%)
FONTE 129.01 Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) 500,00 (33,33%)
08.244.0125.2.044 3390.36.00 000 333 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 500,00 (33,33%)
FONTE 129.01 Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) 500,00 (33,33%)
FONTE 129.02 Programa de Atenção Integral à Família (PAIF) 500,00 (33,34%)
08.244.0125.2.044 3390.39.00 000 334 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.500,00
08.244.0125.2.044 3390.39.00 000 334 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 500,00 (33,33%)
08.244.0125.2.044 3390.39.00 000 334 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 500,00 (33,33%)
FONTE 129.01 Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) 500,00 (33,33%)
08.244.0125.2.044 3390.39.00 000 334 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 500,00 (33,33%)
FONTE 129.01 Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) 500,00 (33,33%)
FONTE 129.02 Programa de Atenção Integral à Família (PAIF) 500,00 (33,34%)
08.244.0125.2.044 4490.52.00 000 335 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00
08.244.0125.2.044 4490.52.00 000 335 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 500,00 (50%)
08.244.0125.2.044 4490.52.00 000 335 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 500,00 (50%)
FONTE 129.02 Programa de Atenção Integral à Família (PAIF) 500,00 (50%)
08.244.0125.2.044 4490.52.00 000 335 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 500,00 (50%)
FONTE 129.02 Programa de Atenção Integral à Família (PAIF) 500,00 (50%)
FONTE 229.99 Outros 0,00 (0%)
08.244.0125.2.091       ASSISTENCIA AOS CATADORES DE MATERIAIS REUTILIZAVEIS E RECICLAVEIS 24.000,00
08.244.0125.2.091 3350.41.00 000 336 CONTRIBUIÇÕES 4.000,00
08.244.0125.2.091 3350.41.00 000 336 CONTRIBUIÇÕES 4.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 4.000,00 (100%)
08.244.0125.2.091 3350.43.00 000 337 SUBVENÇÕES SOCIAIS 20.000,00
08.244.0125.2.091 3350.43.00 000 337 SUBVENÇÕES SOCIAIS 20.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 20.000,00 (100%)
08.244.0125.2.220       PROGRAMA DE PROTEÇÃO ESPECIAL CASA LAR E CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO 15.000,00
08.244.0125.2.220 3350.41.00 000 338 CONTRIBUIÇÕES 15.000,00
08.244.0125.2.220 3350.41.00 000 338 CONTRIBUIÇÕES 15.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 10.000,00 (66,67%)
08.244.0125.2.220 3350.41.00 000 338 CONTRIBUIÇÕES 15.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 10.000,00 (66,67%)
FONTE 156.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) 5.000,00 (33,33%)
08.244.0125.4.038       ATENDIMENTO A ENTIDADES ASSISTENCIAIS 8.000,00
08.244.0125.4.038 3350.41.00 000 339 CONTRIBUIÇÕES 4.000,00
08.244.0125.4.038 3350.41.00 000 339 CONTRIBUIÇÕES 4.000,00
FONTE 129.13 Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Defciência, Idosos e Suas Famílias 4.000,00 (100%)
08.244.0125.4.038 3350.43.00 000 340 SUBVENÇÕES SOCIAIS 4.000,00
08.244.0125.4.038 3350.43.00 000 340 SUBVENÇÕES SOCIAIS 4.000,00
FONTE 129.13 Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Defciência, Idosos e Suas Famílias 4.000,00 (100%)
08.244.0125.4.038 3350.43.00 000 340 SUBVENÇÕES SOCIAIS 4.000,00
FONTE 129.13 Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Defciência, Idosos e Suas Famílias 4.000,00 (100%)
FONTE 129.99 Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) 0,00 (0%)
08.244.0125.4.038 3350.43.00 000 340 SUBVENÇÕES SOCIAIS 4.000,00
FONTE 129.13 Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Defciência, Idosos e Suas Famílias 4.000,00 (100%)
FONTE 129.99 Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) 0,00 (0%)
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 0,00 (0%)
08.244.0125.4.038 3350.43.00 000 340 SUBVENÇÕES SOCIAIS 4.000,00
FONTE 129.13 Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Defciência, Idosos e Suas Famílias 4.000,00 (100%)
FONTE 129.99 Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) 0,00 (0%)
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 0,00 (0%)
FONTE 156.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) 0,00 (0%)
08.244.0125.1.007       AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS PARA SERVIÇOS DE AÇOES E GERAÇAO DE RENDA DO PBF 1.000,00
08.244.0125.1.007 4490.52.00 000 341 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00
08.244.0125.1.007 4490.52.00 000 341 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 500,00 (50%)
08.244.0125.1.007 4490.52.00 000 341 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 500,00 (50%)
FONTE 129.19 Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único 500,00 (50%)
08.244.0125.1.007 4490.52.00 000 341 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 500,00 (50%)
FONTE 129.19 Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único 500,00 (50%)
FONTE 229.99 Outros 0,00 (0%)
08.244.0515       HABITAÇÃO URBANA 136.000,00
08.244.0515.2.048       MELHORIAS HABITACIONAIS EM RESIDENCIAS DAS ZONAS URBANA E RURAL 136.000,00
08.244.0515.2.048 3390.30.00 000 342 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
08.244.0515.2.048 3390.30.00 000 342 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 10.000,00 (100%)
08.244.0515.2.048 3390.36.00 000 343 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.000,00
08.244.0515.2.048 3390.36.00 000 343 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (100%)
08.244.0515.2.048 3390.39.00 000 344 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 5.000,00
08.244.0515.2.048 3390.39.00 000 344 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
08.244.0515.2.048 4490.30.00 000 345 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00
08.244.0515.2.048 4490.30.00 000 345 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 50.000,00 (100%)
08.244.0515.2.048 4490.39.00 000 346 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 45.000,00
08.244.0515.2.048 4490.39.00 000 346 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 45.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 45.000,00 (100%)
08.244.0515.2.048 4490.51.00 000 347 OBRAS E INSTALAÇÕES 20.000,00
08.244.0515.2.048 4490.51.00 000 347 OBRAS E INSTALAÇÕES 20.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 20.000,00 (100%)
08.244.0515.2.048 4490.52.00 000 348 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
08.244.0515.2.048 4490.52.00 000 348 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
TOTAL Unidade 1.072.200,00
10       SAUDE 6.418.380,00
10.122       ADMINISTRACAO GERAL 328.350,00
10.122.0013       ESTRUTURAR A GESTÃO EM SAUDE 321.350,00
10.122.0013.2.222       VALE ALIMENTAÇÃO PARA O FUNCIONALISMO PUBLICO MUNICIPAL 100.000,00
10.122.0013.2.222 3390.39.00 000 349 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 100.000,00
10.122.0013.2.222 3390.39.00 000 349 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 100.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 100.000,00 (100%)
10.122.0013.4.008       ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE 221.350,00
10.122.0013.4.008 3190.04.00 000 350 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 27.850,00
10.122.0013.4.008 3190.04.00 000 350 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 27.850,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 27.850,00 (100%)
10.122.0013.4.008 3190.11.00 000 351 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 88.500,00
10.122.0013.4.008 3190.11.00 000 351 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 88.500,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 88.500,00 (100%)
10.122.0013.4.008 3190.13.00 000 352 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 27.000,00
10.122.0013.4.008 3190.13.00 000 352 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 27.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 27.000,00 (100%)
10.122.0013.4.008 3190.16.00 000 353 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.000,00
10.122.0013.4.008 3190.16.00 000 353 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 1.000,00 (100%)
10.122.0013.4.008 3190.94.00 000 354 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
10.122.0013.4.008 3190.94.00 000 354 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 1.000,00 (100%)
10.122.0013.4.008 3390.14.00 000 355 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 3.000,00
10.122.0013.4.008 3390.14.00 000 355 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 3.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 3.000,00 (100%)
10.122.0013.4.008 3390.30.00 000 356 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00
10.122.0013.4.008 3390.30.00 000 356 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 30.000,00 (100%)
10.122.0013.4.008 3390.33.00 000 357 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00
10.122.0013.4.008 3390.33.00 000 357 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 500,00 (100%)
10.122.0013.4.008 3390.36.00 000 358 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 3.500,00
10.122.0013.4.008 3390.36.00 000 358 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 3.500,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 3.500,00 (100%)
10.122.0013.4.008 3390.39.00 000 359 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 15.000,00
10.122.0013.4.008 3390.39.00 000 359 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 15.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 15.000,00 (100%)
10.122.0013.4.008 3390.40.00 000 360 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 20.000,00
10.122.0013.4.008 3390.40.00 000 360 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 20.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 20.000,00 (100%)
10.122.0013.4.008 3390.91.00 000 361 SENTENÇAS JUDICIAIS 3.000,00
10.122.0013.4.008 3390.91.00 000 361 SENTENÇAS JUDICIAIS 3.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 3.000,00 (100%)
10.122.0013.4.008 4490.52.00 000 362 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00
10.122.0013.4.008 4490.52.00 000 362 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 1.000,00 (100%)
10.122.0023       AÇÕES NO COMBATE AO COVID-19 7.000,00
10.122.0023.4.039       AÇÕES NO COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID-19 7.000,00
10.122.0023.4.039 3190.04.00 000 363 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00
10.122.0023.4.039 3190.04.00 000 363 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00
FONTE 154.98 Outras Transferências de Recursos do SUS - para ações de combate ao COVID-19 - Manutenção 1.000,00 (100%)
10.122.0023.4.039 3190.04.00 000 363 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00
FONTE 154.98 Outras Transferências de Recursos do SUS - para ações de combate ao COVID-19 - Manutenção 1.000,00 (100%)
FONTE 254.98 Outras Transferências de Recursos do SUS - para ações de combate ao COVID-19 - Manutenção 0,00 (0%)
10.122.0023.4.039 3190.11.00 000 364 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 1.000,00
10.122.0023.4.039 3190.11.00 000 364 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 1.000,00
FONTE 154.98 Outras Transferências de Recursos do SUS - para ações de combate ao COVID-19 - Manutenção 1.000,00 (100%)
10.122.0023.4.039 3190.13.00 000 365 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.000,00
10.122.0023.4.039 3190.13.00 000 365 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.000,00
FONTE 154.98 Outras Transferências de Recursos do SUS - para ações de combate ao COVID-19 - Manutenção 1.000,00 (100%)
10.122.0023.4.039 3190.13.00 000 365 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.000,00
FONTE 154.98 Outras Transferências de Recursos do SUS - para ações de combate ao COVID-19 - Manutenção 1.000,00 (100%)
FONTE 254.98 Outras Transferências de Recursos do SUS - para ações de combate ao COVID-19 - Manutenção 0,00 (0%)
10.122.0023.4.039 3190.94.00 000 366 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
10.122.0023.4.039 3190.94.00 000 366 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
FONTE 154.98 Outras Transferências de Recursos do SUS - para ações de combate ao COVID-19 - Manutenção 1.000,00 (100%)
10.122.0023.4.039 3390.30.00 000 367 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
10.122.0023.4.039 3390.30.00 000 367 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
FONTE 154.98 Outras Transferências de Recursos do SUS - para ações de combate ao COVID-19 - Manutenção 1.000,00 (100%)
10.122.0023.4.039 3390.30.00 000 367 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
FONTE 154.98 Outras Transferências de Recursos do SUS - para ações de combate ao COVID-19 - Manutenção 1.000,00 (100%)
FONTE 254.98 Outras Transferências de Recursos do SUS - para ações de combate ao COVID-19 - Manutenção 0,00 (0%)
10.122.0023.4.039 3390.32.00 000 368 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.000,00
10.122.0023.4.039 3390.32.00 000 368 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.000,00
FONTE 154.98 Outras Transferências de Recursos do SUS - para ações de combate ao COVID-19 - Manutenção 1.000,00 (100%)
10.122.0023.4.039 3390.32.00 000 368 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.000,00
FONTE 154.98 Outras Transferências de Recursos do SUS - para ações de combate ao COVID-19 - Manutenção 1.000,00 (100%)
FONTE 254.98 Outras Transferências de Recursos do SUS - para ações de combate ao COVID-19 - Manutenção 0,00 (0%)
10.122.0023.4.039 3390.39.00 000 369 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00
10.122.0023.4.039 3390.39.00 000 369 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00
FONTE 154.98 Outras Transferências de Recursos do SUS - para ações de combate ao COVID-19 - Manutenção 1.000,00 (100%)
10.301       ATENCAO BASICA 2.802.150,00
10.301.0005       FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA 2.802.150,00
10.301.0005.4.002       MANUTENÇAO DA ATENÇÃO BÁSICA 67.400,00
10.301.0005.4.002 3390.14.00 000 370 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 200,00
10.301.0005.4.002 3390.14.00 000 370 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 200,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 200,00 (100%)
10.301.0005.4.002 3390.30.00 000 371 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
10.301.0005.4.002 3390.30.00 000 371 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 4.000,00 (40%)
10.301.0005.4.002 3390.30.00 000 371 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 4.000,00 (40%)
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 6.000,00 (60%)
10.301.0005.4.002 3390.33.00 000 372 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00
10.301.0005.4.002 3390.33.00 000 372 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 500,00 (100%)
10.301.0005.4.002 3390.36.00 000 373 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 500,00
10.301.0005.4.002 3390.36.00 000 373 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 500,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 500,00 (100%)
10.301.0005.4.002 3390.39.00 000 374 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 700,00
10.301.0005.4.002 3390.39.00 000 374 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 700,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 500,00 (71,43%)
10.301.0005.4.002 3390.39.00 000 374 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 700,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 500,00 (71,43%)
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 200,00 (28,57%)
10.301.0005.4.002 3390.39.00 000 374 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 700,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 500,00 (71,43%)
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 200,00 (28,57%)
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 0,00 (0%)
10.301.0005.4.002 3390.40.00 000 375 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 43.500,00
10.301.0005.4.002 3390.40.00 000 375 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 43.500,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 5.000,00 (11,49%)
10.301.0005.4.002 3390.40.00 000 375 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 43.500,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 5.000,00 (11,49%)
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 38.500,00 (88,51%)
10.301.0005.4.002 3390.40.00 000 375 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 43.500,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 5.000,00 (11,49%)
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 38.500,00 (88,51%)
FONTE 259.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 0,00 (0%)
10.301.0005.4.002 4490.52.00 000 376 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 12.000,00
10.301.0005.4.002 4490.52.00 000 376 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 12.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 500,00 (4,17%)
10.301.0005.4.002 4490.52.00 000 376 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 12.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 500,00 (4,17%)
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 11.500,00 (95,83%)
10.301.0005.4.002 4490.52.00 000 376 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 12.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 500,00 (4,17%)
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 11.500,00 (95,83%)
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 0,00 (0%)
10.301.0005.4.002 4490.52.00 000 376 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 12.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 500,00 (4,17%)
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 11.500,00 (95,83%)
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 0,00 (0%)
FONTE 156.98 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) para ações de combate ao COVID-19 0,00 (0%)
10.301.0005.4.002 4490.52.00 000 376 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 12.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 500,00 (4,17%)
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 11.500,00 (95,83%)
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 0,00 (0%)
FONTE 156.98 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) para ações de combate ao COVID-19 0,00 (0%)
FONTE 259.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 0,00 (0%)
10.301.0005.4.006       MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA 2.102.350,00
10.301.0005.4.006 3190.04.00 000 377 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.364.500,00
10.301.0005.4.006 3190.04.00 000 377 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.364.500,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 345.000,00 (25,28%)
10.301.0005.4.006 3190.04.00 000 377 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.364.500,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 345.000,00 (25,28%)
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 10.000,00 (0,73%)
10.301.0005.4.006 3190.04.00 000 377 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.364.500,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 345.000,00 (25,28%)
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 10.000,00 (0,73%)
FONTE 159.02 Saúde da Família 645.500,00 (47,31%)
10.301.0005.4.006 3190.04.00 000 377 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.364.500,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 345.000,00 (25,28%)
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 10.000,00 (0,73%)
FONTE 159.02 Saúde da Família 645.500,00 (47,31%)
FONTE 159.03 Agentes Comunitários da Saúde 364.000,00 (26,68%)
10.301.0005.4.006 3190.04.00 000 377 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.364.500,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 345.000,00 (25,28%)
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 10.000,00 (0,73%)
FONTE 159.02 Saúde da Família 645.500,00 (47,31%)
FONTE 159.03 Agentes Comunitários da Saúde 364.000,00 (26,68%)
FONTE 259.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 0,00 (0%)
10.301.0005.4.006 3190.04.00 000 377 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.364.500,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 345.000,00 (25,28%)
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 10.000,00 (0,73%)
FONTE 159.02 Saúde da Família 645.500,00 (47,31%)
FONTE 159.03 Agentes Comunitários da Saúde 364.000,00 (26,68%)
FONTE 259.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 0,00 (0%)
FONTE 259.03 Agentes Comunitários da Saúde 0,00 (0%)
10.301.0005.4.006 3190.04.00 000 377 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.364.500,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 345.000,00 (25,28%)
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 10.000,00 (0,73%)
FONTE 159.02 Saúde da Família 645.500,00 (47,31%)
FONTE 159.03 Agentes Comunitários da Saúde 364.000,00 (26,68%)
FONTE 259.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 0,00 (0%)
FONTE 259.03 Agentes Comunitários da Saúde 0,00 (0%)
FONTE 255.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 0,00 (0%)
10.301.0005.4.006 3190.11.00 000 378 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 144.000,00
10.301.0005.4.006 3190.11.00 000 378 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 144.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 43.000,00 (29,86%)
10.301.0005.4.006 3190.11.00 000 378 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 144.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 43.000,00 (29,86%)
FONTE 159.02 Saúde da Família 101.000,00 (70,14%)
10.301.0005.4.006 3190.13.00 000 379 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 347.100,00
10.301.0005.4.006 3190.13.00 000 379 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 347.100,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 89.700,00 (25,84%)
10.301.0005.4.006 3190.13.00 000 379 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 347.100,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 89.700,00 (25,84%)
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 500,00 (0,14%)
10.301.0005.4.006 3190.13.00 000 379 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 347.100,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 89.700,00 (25,84%)
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 500,00 (0,14%)
FONTE 159.02 Saúde da Família 172.700,00 (49,76%)
10.301.0005.4.006 3190.13.00 000 379 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 347.100,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 89.700,00 (25,84%)
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 500,00 (0,14%)
FONTE 159.02 Saúde da Família 172.700,00 (49,76%)
FONTE 159.03 Agentes Comunitários da Saúde 84.200,00 (24,26%)
10.301.0005.4.006 3190.13.00 000 379 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 347.100,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 89.700,00 (25,84%)
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 500,00 (0,14%)
FONTE 159.02 Saúde da Família 172.700,00 (49,76%)
FONTE 159.03 Agentes Comunitários da Saúde 84.200,00 (24,26%)
FONTE 259.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 0,00 (0%)
10.301.0005.4.006 3190.13.00 000 379 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 347.100,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 89.700,00 (25,84%)
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 500,00 (0,14%)
FONTE 159.02 Saúde da Família 172.700,00 (49,76%)
FONTE 159.03 Agentes Comunitários da Saúde 84.200,00 (24,26%)
FONTE 259.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 0,00 (0%)
FONTE 259.03 Agentes Comunitários da Saúde 0,00 (0%)
10.301.0005.4.006 3190.13.00 000 379 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 347.100,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 89.700,00 (25,84%)
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 500,00 (0,14%)
FONTE 159.02 Saúde da Família 172.700,00 (49,76%)
FONTE 159.03 Agentes Comunitários da Saúde 84.200,00 (24,26%)
FONTE 259.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 0,00 (0%)
FONTE 259.03 Agentes Comunitários da Saúde 0,00 (0%)
FONTE 255.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 0,00 (0%)
10.301.0005.4.006 3190.16.00 000 380 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.000,00
10.301.0005.4.006 3190.16.00 000 380 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 500,00 (50%)
10.301.0005.4.006 3190.16.00 000 380 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 500,00 (50%)
FONTE 159.02 Saúde da Família 500,00 (50%)
10.301.0005.4.006 3190.94.00 000 381 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 15.000,00
10.301.0005.4.006 3190.94.00 000 381 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 15.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 5.000,00 (33,33%)
10.301.0005.4.006 3190.94.00 000 381 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 15.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 5.000,00 (33,33%)
FONTE 159.02 Saúde da Família 10.000,00 (66,67%)
10.301.0005.4.006 3190.94.00 000 381 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 15.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 5.000,00 (33,33%)
FONTE 159.02 Saúde da Família 10.000,00 (66,67%)
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 0,00 (0%)
10.301.0005.4.006 3190.94.00 000 381 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 15.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 5.000,00 (33,33%)
FONTE 159.02 Saúde da Família 10.000,00 (66,67%)
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 0,00 (0%)
FONTE 156.98 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) para ações de combate ao COVID-19 0,00 (0%)
10.301.0005.4.006 3390.14.00 000 382 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 650,00
10.301.0005.4.006 3390.14.00 000 382 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 650,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 500,00 (76,92%)
10.301.0005.4.006 3390.14.00 000 382 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 650,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 500,00 (76,92%)
FONTE 159.02 Saúde da Família 150,00 (23,08%)
10.301.0005.4.006 3390.30.00 000 383 MATERIAL DE CONSUMO 101.500,00
10.301.0005.4.006 3390.30.00 000 383 MATERIAL DE CONSUMO 101.500,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 6.000,00 (5,91%)
10.301.0005.4.006 3390.30.00 000 383 MATERIAL DE CONSUMO 101.500,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 6.000,00 (5,91%)
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 500,00 (0,49%)
10.301.0005.4.006 3390.30.00 000 383 MATERIAL DE CONSUMO 101.500,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 6.000,00 (5,91%)
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 500,00 (0,49%)
FONTE 159.02 Saúde da Família 30.000,00 (29,56%)
10.301.0005.4.006 3390.30.00 000 383 MATERIAL DE CONSUMO 101.500,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 6.000,00 (5,91%)
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 500,00 (0,49%)
FONTE 159.02 Saúde da Família 30.000,00 (29,56%)
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 65.000,00 (64,04%)
10.301.0005.4.006 3390.30.00 000 383 MATERIAL DE CONSUMO 101.500,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 6.000,00 (5,91%)
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 500,00 (0,49%)
FONTE 159.02 Saúde da Família 30.000,00 (29,56%)
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 65.000,00 (64,04%)
FONTE 255.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 0,00 (0%)
10.301.0005.4.006 3390.30.00 000 383 MATERIAL DE CONSUMO 101.500,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 6.000,00 (5,91%)
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 500,00 (0,49%)
FONTE 159.02 Saúde da Família 30.000,00 (29,56%)
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 65.000,00 (64,04%)
FONTE 255.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 0,00 (0%)
FONTE 255.98 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual para ações de combate ao COVID-19 0,00 (0%)
10.301.0005.4.006 3390.30.00 000 383 MATERIAL DE CONSUMO 101.500,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 6.000,00 (5,91%)
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 500,00 (0,49%)
FONTE 159.02 Saúde da Família 30.000,00 (29,56%)
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 65.000,00 (64,04%)
FONTE 255.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 0,00 (0%)
FONTE 255.98 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual para ações de combate ao COVID-19 0,00 (0%)
FONTE 259.01 PAB Fixo 0,00 (0%)
10.301.0005.4.006 3390.30.00 000 383 MATERIAL DE CONSUMO 101.500,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 6.000,00 (5,91%)
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 500,00 (0,49%)
FONTE 159.02 Saúde da Família 30.000,00 (29,56%)
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 65.000,00 (64,04%)
FONTE 255.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 0,00 (0%)
FONTE 255.98 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual para ações de combate ao COVID-19 0,00 (0%)
FONTE 259.01 PAB Fixo 0,00 (0%)
FONTE 259.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 0,00 (0%)
10.301.0005.4.006 3390.32.00 000 384 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 12.500,00
10.301.0005.4.006 3390.32.00 000 384 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 12.500,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 6.000,00 (48%)
10.301.0005.4.006 3390.32.00 000 384 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 12.500,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 6.000,00 (48%)
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 500,00 (4%)
10.301.0005.4.006 3390.32.00 000 384 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 12.500,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 6.000,00 (48%)
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 500,00 (4%)
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 6.000,00 (48%)
10.301.0005.4.006 3390.33.00 000 385 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 200,00
10.301.0005.4.006 3390.33.00 000 385 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 200,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 100,00 (50%)
10.301.0005.4.006 3390.33.00 000 385 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 200,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 100,00 (50%)
FONTE 159.02 Saúde da Família 100,00 (50%)
10.301.0005.4.006 3390.36.00 000 386 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 8.800,00
10.301.0005.4.006 3390.36.00 000 386 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 8.800,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 7.200,00 (81,82%)
10.301.0005.4.006 3390.36.00 000 386 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 8.800,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 7.200,00 (81,82%)
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 500,00 (5,68%)
10.301.0005.4.006 3390.36.00 000 386 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 8.800,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 7.200,00 (81,82%)
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 500,00 (5,68%)
FONTE 159.02 Saúde da Família 100,00 (1,14%)
10.301.0005.4.006 3390.36.00 000 386 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 8.800,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 7.200,00 (81,82%)
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 500,00 (5,68%)
FONTE 159.02 Saúde da Família 100,00 (1,14%)
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 1.000,00 (11,36%)
10.301.0005.4.006 3390.39.00 000 387 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 107.100,00
10.301.0005.4.006 3390.39.00 000 387 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 107.100,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 33.600,00 (31,37%)
10.301.0005.4.006 3390.39.00 000 387 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 107.100,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 33.600,00 (31,37%)
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 500,00 (0,47%)
10.301.0005.4.006 3390.39.00 000 387 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 107.100,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 33.600,00 (31,37%)
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 500,00 (0,47%)
FONTE 159.02 Saúde da Família 10.000,00 (9,34%)
10.301.0005.4.006 3390.39.00 000 387 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 107.100,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 33.600,00 (31,37%)
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 500,00 (0,47%)
FONTE 159.02 Saúde da Família 10.000,00 (9,34%)
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 63.000,00 (58,82%)
10.301.0005.4.006 3390.39.00 000 387 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 107.100,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 33.600,00 (31,37%)
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 500,00 (0,47%)
FONTE 159.02 Saúde da Família 10.000,00 (9,34%)
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 63.000,00 (58,82%)
FONTE 255.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 0,00 (0%)
10.301.0005.4.006 3390.39.00 000 387 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 107.100,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 33.600,00 (31,37%)
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 500,00 (0,47%)
FONTE 159.02 Saúde da Família 10.000,00 (9,34%)
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 63.000,00 (58,82%)
FONTE 255.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 0,00 (0%)
FONTE 259.02 Saúde da Família 0,00 (0%)
10.301.0005.4.006 3390.39.00 000 387 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 107.100,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 33.600,00 (31,37%)
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 500,00 (0,47%)
FONTE 159.02 Saúde da Família 10.000,00 (9,34%)
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 63.000,00 (58,82%)
FONTE 255.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 0,00 (0%)
FONTE 259.02 Saúde da Família 0,00 (0%)
FONTE 259.01 PAB Fixo 0,00 (0%)
10.301.0005.4.010       CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO DE IMOVEIS UTILIZADOS A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA E AQUISIÇÃO DE MÓVEIS. 51.000,00
10.301.0005.4.010 4490.51.00 000 388 OBRAS E INSTALAÇÕES 51.000,00
10.301.0005.4.010 4490.51.00 000 388 OBRAS E INSTALAÇÕES 51.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 1.000,00 (1,96%)
10.301.0005.4.010 4490.51.00 000 388 OBRAS E INSTALAÇÕES 51.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 1.000,00 (1,96%)
FONTE 123.00 Transferências de Convênios Vinculados à Saúde 25.000,00 (49,02%)
10.301.0005.4.010 4490.51.00 000 388 OBRAS E INSTALAÇÕES 51.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 1.000,00 (1,96%)
FONTE 123.00 Transferências de Convênios Vinculados à Saúde 25.000,00 (49,02%)
FONTE 153.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Investimento 25.000,00 (49,02%)
10.301.0005.4.027       MANUTENÇAO DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR 130.500,00
10.301.0005.4.027 3190.04.00 000 389 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 16.000,00
10.301.0005.4.027 3190.04.00 000 389 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 16.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 14.000,00 (87,5%)
10.301.0005.4.027 3190.04.00 000 389 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 16.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 14.000,00 (87,5%)
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 2.000,00 (12,5%)
10.301.0005.4.027 3190.11.00 000 390 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 82.000,00
10.301.0005.4.027 3190.11.00 000 390 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 82.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 2.000,00 (2,44%)
10.301.0005.4.027 3190.11.00 000 390 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 82.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 2.000,00 (2,44%)
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 80.000,00 (97,56%)
10.301.0005.4.027 3190.13.00 000 391 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15.000,00
10.301.0005.4.027 3190.13.00 000 391 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 2.500,00 (16,67%)
10.301.0005.4.027 3190.13.00 000 391 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 2.500,00 (16,67%)
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 12.500,00 (83,33%)
10.301.0005.4.027 3190.16.00 000 392 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 2.000,00
10.301.0005.4.027 3190.16.00 000 392 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 2.000,00
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 2.000,00 (100%)
10.301.0005.4.027 3190.94.00 000 393 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
10.301.0005.4.027 3190.94.00 000 393 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 500,00 (50%)
10.301.0005.4.027 3190.94.00 000 393 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 500,00 (50%)
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 500,00 (50%)
10.301.0005.4.027 3390.14.00 000 394 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 400,00
10.301.0005.4.027 3390.14.00 000 394 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 400,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 200,00 (50%)
10.301.0005.4.027 3390.14.00 000 394 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 400,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 200,00 (50%)
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 200,00 (50%)
10.301.0005.4.027 3390.30.00 000 395 MATERIAL DE CONSUMO 6.000,00
10.301.0005.4.027 3390.30.00 000 395 MATERIAL DE CONSUMO 6.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 3.000,00 (50%)
10.301.0005.4.027 3390.30.00 000 395 MATERIAL DE CONSUMO 6.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 3.000,00 (50%)
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 3.000,00 (50%)
10.301.0005.4.027 3390.33.00 000 396 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 200,00
10.301.0005.4.027 3390.33.00 000 396 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 200,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 100,00 (50%)
10.301.0005.4.027 3390.33.00 000 396 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 200,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 100,00 (50%)
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 100,00 (50%)
10.301.0005.4.027 3390.36.00 000 397 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.200,00
10.301.0005.4.027 3390.36.00 000 397 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.200,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 500,00 (41,67%)
10.301.0005.4.027 3390.36.00 000 397 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.200,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 500,00 (41,67%)
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 700,00 (58,33%)
10.301.0005.4.027 3390.39.00 000 398 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 6.700,00
10.301.0005.4.027 3390.39.00 000 398 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 6.700,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 3.700,00 (55,22%)
10.301.0005.4.027 3390.39.00 000 398 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 6.700,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 3.700,00 (55,22%)
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 3.000,00 (44,78%)
10.301.0005.4.028       MANUTENÇAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SAUDE BUCAL 343.900,00
10.301.0005.4.028 3190.04.00 000 399 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 112.600,00
10.301.0005.4.028 3190.04.00 000 399 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 112.600,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 60.000,00 (53,29%)
10.301.0005.4.028 3190.04.00 000 399 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 112.600,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 60.000,00 (53,29%)
FONTE 159.04 Saúde Bucal 52.600,00 (46,71%)
10.301.0005.4.028 3190.11.00 000 400 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 156.800,00
10.301.0005.4.028 3190.11.00 000 400 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 156.800,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 30.000,00 (19,13%)
10.301.0005.4.028 3190.11.00 000 400 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 156.800,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 30.000,00 (19,13%)
FONTE 159.04 Saúde Bucal 126.800,00 (80,87%)
10.301.0005.4.028 3190.13.00 000 401 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 63.500,00
10.301.0005.4.028 3190.13.00 000 401 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 63.500,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 22.000,00 (34,65%)
10.301.0005.4.028 3190.13.00 000 401 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 63.500,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 22.000,00 (34,65%)
FONTE 159.04 Saúde Bucal 41.500,00 (65,35%)
10.301.0005.4.028 3190.94.00 000 402 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
10.301.0005.4.028 3190.94.00 000 402 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 500,00 (50%)
10.301.0005.4.028 3190.94.00 000 402 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 500,00 (50%)
FONTE 159.04 Saúde Bucal 500,00 (50%)
10.301.0005.4.028 3390.30.00 000 403 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00
10.301.0005.4.028 3390.30.00 000 403 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 2.000,00 (66,67%)
10.301.0005.4.028 3390.30.00 000 403 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 2.000,00 (66,67%)
FONTE 159.04 Saúde Bucal 1.000,00 (33,33%)
10.301.0005.4.028 3390.39.00 000 404 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 7.000,00
10.301.0005.4.028 3390.39.00 000 404 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 7.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 6.000,00 (85,71%)
10.301.0005.4.028 3390.39.00 000 404 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 7.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 6.000,00 (85,71%)
FONTE 159.04 Saúde Bucal 1.000,00 (14,29%)
10.301.0005.4.031       MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS LABORATÓRIOS REGIONAIS DE PROTESES DENTARIAS 50.000,00
10.301.0005.4.031 3390.39.00 000 405 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 50.000,00
10.301.0005.4.031 3390.39.00 000 405 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 50.000,00
FONTE 159.04 Saúde Bucal 50.000,00 (100%)
10.301.0005.4.031 3390.39.00 000 405 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 50.000,00
FONTE 159.04 Saúde Bucal 50.000,00 (100%)
FONTE 259.04 Saúde Bucal 0,00 (0%)
10.301.0005.3.027       MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAUDE 36.000,00
10.301.0005.3.027 3190.04.00 000 406 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 26.000,00
10.301.0005.3.027 3190.04.00 000 406 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 26.000,00
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 26.000,00 (100%)
10.301.0005.3.027 3190.13.00 000 407 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 6.500,00
10.301.0005.3.027 3190.13.00 000 407 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 6.500,00
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 6.500,00 (100%)
10.301.0005.3.027 3390.30.00 000 408 MATERIAL DE CONSUMO 500,00
10.301.0005.3.027 3390.30.00 000 408 MATERIAL DE CONSUMO 500,00
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 500,00 (100%)
10.301.0005.3.027 3390.36.00 000 409 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 500,00
10.301.0005.3.027 3390.36.00 000 409 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 500,00
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 500,00 (100%)
10.301.0005.3.027 3390.39.00 000 410 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 2.500,00
10.301.0005.3.027 3390.39.00 000 410 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 2.500,00
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 2.500,00 (100%)
10.301.0005.3.027 3390.39.00 000 410 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 2.500,00
FONTE 159.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 2.500,00 (100%)
FONTE 259.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 0,00 (0%)
10.301.0005.3.041       AQUISIÇÃO DE MOVEIS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA ATENDER A ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO 21.000,00
10.301.0005.3.041 4490.52.00 000 411 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 21.000,00
10.301.0005.3.041 4490.52.00 000 411 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 21.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 1.000,00 (4,76%)
10.301.0005.3.041 4490.52.00 000 411 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 21.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 1.000,00 (4,76%)
FONTE 123.00 Transferências de Convênios Vinculados à Saúde 10.000,00 (47,62%)
10.301.0005.3.041 4490.52.00 000 411 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 21.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 1.000,00 (4,76%)
FONTE 123.00 Transferências de Convênios Vinculados à Saúde 10.000,00 (47,62%)
FONTE 153.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Investimento 10.000,00 (47,62%)
10.301.0005.3.041 4490.52.00 000 411 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 21.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 1.000,00 (4,76%)
FONTE 123.00 Transferências de Convênios Vinculados à Saúde 10.000,00 (47,62%)
FONTE 153.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Investimento 10.000,00 (47,62%)
FONTE 253.99 Outras Tranferência SUS - Bloco de Investimento 0,00 (0%)
10.302       ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 2.744.680,00
10.302.0005       FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA 58.000,00
10.302.0005.2.090       MANUTENCAO DA SALA DE ESTABILIZACAO 58.000,00
10.302.0005.2.090 3390.30.00 000 412 MATERIAL DE CONSUMO 41.000,00
10.302.0005.2.090 3390.30.00 000 412 MATERIAL DE CONSUMO 41.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 41.000,00 (100%)
10.302.0005.2.090 3390.36.00 000 413 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 500,00
10.302.0005.2.090 3390.36.00 000 413 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 500,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 500,00 (100%)
10.302.0005.2.090 3390.39.00 000 414 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 16.500,00
10.302.0005.2.090 3390.39.00 000 414 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 16.500,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 16.500,00 (100%)
10.302.0009       FACILITAR O ACESSO AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS 245.370,45
10.302.0009.4.033       PARTICIPAÇÃO NOS CONSORCIOS DE SAUDE 245.370,45
10.302.0009.4.033 3171.70.00 000 415 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 11.828,56
10.302.0009.4.033 3171.70.00 000 415 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 11.828,56
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 11.828,56 (100%)
10.302.0009.4.033 3350.41.00 000 416 CONTRIBUIÇÕES 210.000,00
10.302.0009.4.033 3350.41.00 000 416 CONTRIBUIÇÕES 210.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 210.000,00 (100%)
10.302.0009.4.033 3371.70.00 000 417 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 21.637,77
10.302.0009.4.033 3371.70.00 000 417 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 21.637,77
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 21.637,77 (100%)
10.302.0009.4.033 4471.70.00 000 418 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 865,51
10.302.0009.4.033 4471.70.00 000 418 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 865,51
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 865,51 (100%)
10.302.0009.4.033 4671.70.00 000 419 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 1.038,61
10.302.0009.4.033 4671.70.00 000 419 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 1.038,61
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 1.038,61 (100%)
10.302.0016       PROGRAMA SAUDE PARA TODOS 2.441.309,55
10.302.0016.2.227       MANUTENÇÃO DE CONVENIO FMS TP/SCM DO HSFA TP 10.000,00
10.302.0016.2.227 3340.41.00 000 420 CONTRIBUIÇÕES 10.000,00
10.302.0016.2.227 3340.41.00 000 420 CONTRIBUIÇÕES 10.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 10.000,00 (100%)
10.302.0016.4.005       MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LABORAT. HOSP. E AMBULATORIAL 2.389.309,55
10.302.0016.4.005 3190.04.00 000 421 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 163.802,00
10.302.0016.4.005 3190.04.00 000 421 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 163.802,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 163.802,00 (100%)
10.302.0016.4.005 3190.04.00 000 421 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 163.802,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 163.802,00 (100%)
FONTE 259.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 0,00 (0%)
10.302.0016.4.005 3190.11.00 000 422 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 693.707,55
10.302.0016.4.005 3190.11.00 000 422 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 693.707,55
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 605.707,55 (87,31%)
10.302.0016.4.005 3190.11.00 000 422 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 693.707,55
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 605.707,55 (87,31%)
FONTE 112.99 Serviços de Saúde 88.000,00 (12,69%)
10.302.0016.4.005 3190.11.00 000 422 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 693.707,55
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 605.707,55 (87,31%)
FONTE 112.99 Serviços de Saúde 88.000,00 (12,69%)
FONTE 259.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 0,00 (0%)
10.302.0016.4.005 3190.11.00 000 422 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 693.707,55
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 605.707,55 (87,31%)
FONTE 112.99 Serviços de Saúde 88.000,00 (12,69%)
FONTE 259.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 0,00 (0%)
FONTE 212.99 Serviços de Saúde 0,00 (0%)
10.302.0016.4.005 3190.13.00 000 423 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 177.000,00
10.302.0016.4.005 3190.13.00 000 423 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 177.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 150.000,00 (84,75%)
10.302.0016.4.005 3190.13.00 000 423 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 177.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 150.000,00 (84,75%)
FONTE 112.99 Serviços de Saúde 27.000,00 (15,25%)
10.302.0016.4.005 3190.13.00 000 423 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 177.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 150.000,00 (84,75%)
FONTE 112.99 Serviços de Saúde 27.000,00 (15,25%)
FONTE 259.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 0,00 (0%)
10.302.0016.4.005 3190.13.00 000 423 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 177.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 150.000,00 (84,75%)
FONTE 112.99 Serviços de Saúde 27.000,00 (15,25%)
FONTE 259.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio 0,00 (0%)
FONTE 212.99 Serviços de Saúde 0,00 (0%)
10.302.0016.4.005 3190.16.00 000 424 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 100,00
10.302.0016.4.005 3190.16.00 000 424 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 100,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 100,00 (100%)
10.302.0016.4.005 3190.92.00 000 425 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 4.000,00
10.302.0016.4.005 3190.92.00 000 425 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 4.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 4.000,00 (100%)
10.302.0016.4.005 3190.94.00 000 426 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 22.000,00
10.302.0016.4.005 3190.94.00 000 426 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 22.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 22.000,00 (100%)
10.302.0016.4.005 3350.43.00 000 427 SUBVENÇÕES SOCIAIS 1.000.000,00
10.302.0016.4.005 3350.43.00 000 427 SUBVENÇÕES SOCIAIS 1.000.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 1.000.000,00 (100%)
10.302.0016.4.005 3390.14.00 000 428 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 42.000,00
10.302.0016.4.005 3390.14.00 000 428 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 42.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 42.000,00 (100%)
10.302.0016.4.005 3390.30.00 000 429 MATERIAL DE CONSUMO 127.000,00
10.302.0016.4.005 3390.30.00 000 429 MATERIAL DE CONSUMO 127.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 127.000,00 (100%)
10.302.0016.4.005 3390.30.00 000 429 MATERIAL DE CONSUMO 127.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 127.000,00 (100%)
FONTE 259.35 Outros Programas Financiados por Transferência Fundo a Fundo - MAC 0,00 (0%)
10.302.0016.4.005 3390.32.00 000 430 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 50.000,00
10.302.0016.4.005 3390.32.00 000 430 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 50.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 50.000,00 (100%)
10.302.0016.4.005 3390.33.00 000 431 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00
10.302.0016.4.005 3390.33.00 000 431 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 500,00 (100%)
10.302.0016.4.005 3390.34.00 000 432 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO 200,00
10.302.0016.4.005 3390.34.00 000 432 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO 200,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 200,00 (100%)
10.302.0016.4.005 3390.39.00 000 433 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 73.000,00
10.302.0016.4.005 3390.39.00 000 433 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 73.000,00
FONTE 112.99 Serviços de Saúde 0,00 (0%)
10.302.0016.4.005 3390.39.00 000 433 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 73.000,00
FONTE 112.99 Serviços de Saúde 0,00 (0%)
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 73.000,00 (100%)
10.302.0016.4.005 3390.40.00 000 434 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 5.000,00
10.302.0016.4.005 3390.40.00 000 434 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 5.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 5.000,00 (100%)
10.302.0016.4.005 3390.92.00 000 435 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 10.000,00
10.302.0016.4.005 3390.92.00 000 435 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 10.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 10.000,00 (100%)
10.302.0016.4.005 3390.93.00 000 436 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 21.000,00
10.302.0016.4.005 3390.93.00 000 436 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 21.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 21.000,00 (100%)
10.302.0016.4.011       CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO DE IMOVEIS UTILIZADOS A SERVIÇO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL E AQUISIÇÃO DE BENS MOVEIS. 21.000,00
10.302.0016.4.011 4490.51.00 000 437 OBRAS E INSTALAÇÕES 21.000,00
10.302.0016.4.011 4490.51.00 000 437 OBRAS E INSTALAÇÕES 21.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 1.000,00 (4,76%)
10.302.0016.4.011 4490.51.00 000 437 OBRAS E INSTALAÇÕES 21.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 1.000,00 (4,76%)
FONTE 123.00 Transferências de Convênios Vinculados à Saúde 10.000,00 (47,62%)
10.302.0016.4.011 4490.51.00 000 437 OBRAS E INSTALAÇÕES 21.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 1.000,00 (4,76%)
FONTE 123.00 Transferências de Convênios Vinculados à Saúde 10.000,00 (47,62%)
FONTE 153.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Investimento 10.000,00 (47,62%)
10.302.0016.3.042       AQUISIÇÃO DE MOVEIS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 21.000,00
10.302.0016.3.042 4490.52.00 000 438 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 21.000,00
10.302.0016.3.042 4490.52.00 000 438 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 21.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 1.000,00 (4,76%)
10.302.0016.3.042 4490.52.00 000 438 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 21.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 1.000,00 (4,76%)
FONTE 123.00 Transferências de Convênios Vinculados à Saúde 10.000,00 (47,62%)
10.302.0016.3.042 4490.52.00 000 438 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 21.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 1.000,00 (4,76%)
FONTE 123.00 Transferências de Convênios Vinculados à Saúde 10.000,00 (47,62%)
FONTE 153.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Investimento 10.000,00 (47,62%)
10.302.0016.3.042 4490.52.00 000 438 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 21.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 1.000,00 (4,76%)
FONTE 123.00 Transferências de Convênios Vinculados à Saúde 10.000,00 (47,62%)
FONTE 153.99 Outras Tranferências SUS - Bloco de Investimento 10.000,00 (47,62%)
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 0,00 (0%)
10.303       SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO 327.200,00
10.303.0004       ASSISTENCIA HOSPITALAR, AMBULATORIAL E LABORATORIAL DE QUALIDADE 143.700,00
10.303.0004.4.005       MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LABORAT. HOSP. E AMBULATORIAL 143.700,00
10.303.0004.4.005 3190.04.00 000 439 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 33.500,00
10.303.0004.4.005 3190.04.00 000 439 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 33.500,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 33.200,00 (99,1%)
10.303.0004.4.005 3190.04.00 000 439 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 33.500,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 33.200,00 (99,1%)
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 100,00 (0,3%)
10.303.0004.4.005 3190.04.00 000 439 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 33.500,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 33.200,00 (99,1%)
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 100,00 (0,3%)
FONTE 159.60 Componente Básico da Assistência Farmacêutica 200,00 (0,6%)
10.303.0004.4.005 3190.13.00 000 440 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 8.000,00
10.303.0004.4.005 3190.13.00 000 440 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 8.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 7.700,00 (96,25%)
10.303.0004.4.005 3190.13.00 000 440 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 8.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 7.700,00 (96,25%)
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 100,00 (1,25%)
10.303.0004.4.005 3190.13.00 000 440 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 8.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 7.700,00 (96,25%)
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 100,00 (1,25%)
FONTE 159.60 Componente Básico da Assistência Farmacêutica 200,00 (2,5%)
10.303.0004.4.005 3190.94.00 000 441 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 600,00
10.303.0004.4.005 3190.94.00 000 441 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 600,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 500,00 (83,33%)
10.303.0004.4.005 3190.94.00 000 441 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 600,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 500,00 (83,33%)
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 100,00 (16,67%)
10.303.0004.4.005 3370.41.00 000 442 CONTRIBUIÇÕES 200,00
10.303.0004.4.005 3370.41.00 000 442 CONTRIBUIÇÕES 200,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 200,00 (100%)
10.303.0004.4.005 3390.30.00 000 443 MATERIAL DE CONSUMO 2.200,00
10.303.0004.4.005 3390.30.00 000 443 MATERIAL DE CONSUMO 2.200,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 100,00 (4,55%)
10.303.0004.4.005 3390.30.00 000 443 MATERIAL DE CONSUMO 2.200,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 100,00 (4,55%)
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 100,00 (4,55%)
10.303.0004.4.005 3390.30.00 000 443 MATERIAL DE CONSUMO 2.200,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 100,00 (4,55%)
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 100,00 (4,55%)
FONTE 159.60 Componente Básico da Assistência Farmacêutica 2.000,00 (90,9%)
10.303.0004.4.005 3390.32.00 000 444 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 97.000,00
10.303.0004.4.005 3390.32.00 000 444 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 97.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 20.000,00 (20,62%)
10.303.0004.4.005 3390.32.00 000 444 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 97.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 20.000,00 (20,62%)
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 27.000,00 (27,84%)
10.303.0004.4.005 3390.32.00 000 444 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 97.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 20.000,00 (20,62%)
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 27.000,00 (27,84%)
FONTE 159.60 Componente Básico da Assistência Farmacêutica 50.000,00 (51,54%)
10.303.0004.4.005 3390.32.00 000 444 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 97.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 20.000,00 (20,62%)
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 27.000,00 (27,84%)
FONTE 159.60 Componente Básico da Assistência Farmacêutica 50.000,00 (51,54%)
FONTE 255.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 0,00 (0%)
10.303.0004.4.005 3390.32.00 000 444 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 97.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 20.000,00 (20,62%)
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 27.000,00 (27,84%)
FONTE 159.60 Componente Básico da Assistência Farmacêutica 50.000,00 (51,54%)
FONTE 255.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 0,00 (0%)
FONTE 259.60 Componente Básico da Assistência Farmacêutica 0,00 (0%)
10.303.0004.4.005 3390.36.00 000 445 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 600,00
10.303.0004.4.005 3390.36.00 000 445 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 600,00
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 100,00 (16,67%)
10.303.0004.4.005 3390.36.00 000 445 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 600,00
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 100,00 (16,67%)
FONTE 159.60 Componente Básico da Assistência Farmacêutica 500,00 (83,33%)
10.303.0004.4.005 3390.39.00 000 446 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.100,00
10.303.0004.4.005 3390.39.00 000 446 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.100,00
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 100,00 (9,09%)
10.303.0004.4.005 3390.39.00 000 446 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.100,00
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 100,00 (9,09%)
FONTE 159.60 Componente Básico da Assistência Farmacêutica 1.000,00 (90,91%)
10.303.0004.4.005 3390.40.00 000 447 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 500,00
10.303.0004.4.005 3390.40.00 000 447 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 500,00
FONTE 159.60 Componente Básico da Assistência Farmacêutica 500,00 (100%)
10.303.0007       FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAUDE 183.500,00
10.303.0007.4.004       MANUTENÇAO DE TETOS FINANCEIROS E EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS 183.500,00
10.303.0007.4.004 3190.04.00 000 448 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 121.100,00
10.303.0007.4.004 3190.04.00 000 448 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 121.100,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 48.400,00 (39,97%)
10.303.0007.4.004 3190.04.00 000 448 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 121.100,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 48.400,00 (39,97%)
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 100,00 (0,08%)
10.303.0007.4.004 3190.04.00 000 448 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 121.100,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 48.400,00 (39,97%)
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 100,00 (0,08%)
FONTE 159.40 Vigilância Epidmiológica e Ambiental em Saúde 72.600,00 (59,95%)
10.303.0007.4.004 3190.11.00 000 449 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 30.600,00
10.303.0007.4.004 3190.11.00 000 449 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 30.600,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 500,00 (1,63%)
10.303.0007.4.004 3190.11.00 000 449 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 30.600,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 500,00 (1,63%)
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 100,00 (0,33%)
10.303.0007.4.004 3190.11.00 000 449 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 30.600,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 500,00 (1,63%)
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 100,00 (0,33%)
FONTE 159.40 Vigilância Epidmiológica e Ambiental em Saúde 30.000,00 (98,04%)
10.303.0007.4.004 3190.13.00 000 450 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 28.100,00
10.303.0007.4.004 3190.13.00 000 450 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 28.100,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 11.200,00 (39,86%)
10.303.0007.4.004 3190.13.00 000 450 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 28.100,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 11.200,00 (39,86%)
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 100,00 (0,36%)
10.303.0007.4.004 3190.13.00 000 450 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 28.100,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 11.200,00 (39,86%)
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 100,00 (0,36%)
FONTE 159.40 Vigilância Epidmiológica e Ambiental em Saúde 16.800,00 (59,78%)
10.303.0007.4.004 3190.94.00 000 451 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 600,00
10.303.0007.4.004 3190.94.00 000 451 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 600,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 500,00 (83,33%)
10.303.0007.4.004 3190.94.00 000 451 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 600,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 500,00 (83,33%)
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 100,00 (16,67%)
10.303.0007.4.004 3190.94.00 000 451 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 600,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 500,00 (83,33%)
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 100,00 (16,67%)
FONTE 159.40 Vigilância Epidmiológica e Ambiental em Saúde 0,00 (0%)
10.303.0007.4.004 3390.30.00 000 452 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00
10.303.0007.4.004 3390.30.00 000 452 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 1.000,00 (50%)
10.303.0007.4.004 3390.30.00 000 452 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 1.000,00 (50%)
FONTE 159.40 Vigilância Epidmiológica e Ambiental em Saúde 1.000,00 (50%)
10.303.0007.4.004 3390.30.00 000 452 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 1.000,00 (50%)
FONTE 159.40 Vigilância Epidmiológica e Ambiental em Saúde 1.000,00 (50%)
FONTE 259.40 Vigilância Epidmiológica e Ambiental em Saúde 0,00 (0%)
10.303.0007.4.004 3390.30.00 000 452 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 1.000,00 (50%)
FONTE 159.40 Vigilância Epidmiológica e Ambiental em Saúde 1.000,00 (50%)
FONTE 259.40 Vigilância Epidmiológica e Ambiental em Saúde 0,00 (0%)
FONTE 259.41 Vigilância Sanitária 0,00 (0%)
10.303.0007.4.004 3390.39.00 000 453 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.100,00
10.303.0007.4.004 3390.39.00 000 453 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.100,00
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 100,00 (9,09%)
10.303.0007.4.004 3390.39.00 000 453 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.100,00
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 100,00 (9,09%)
FONTE 159.40 Vigilância Epidmiológica e Ambiental em Saúde 1.000,00 (90,91%)
10.304       VIGILANCIA SANITARIA 216.000,00
10.304.0007       FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAUDE 216.000,00
10.304.0007.4.003       MANUTENÇAO DA VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLÓGIA 216.000,00
10.304.0007.4.003 3190.04.00 000 454 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 16.200,00
10.304.0007.4.003 3190.04.00 000 454 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 16.200,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 16.200,00 (100%)
10.304.0007.4.003 3190.11.00 000 455 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 134.000,00
10.304.0007.4.003 3190.11.00 000 455 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 134.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 68.000,00 (50,75%)
10.304.0007.4.003 3190.11.00 000 455 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 134.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 68.000,00 (50,75%)
FONTE 159.41 Vigilância Sanitária 66.000,00 (49,25%)
10.304.0007.4.003 3190.13.00 000 456 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 35.100,00
10.304.0007.4.003 3190.13.00 000 456 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 35.100,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 19.800,00 (56,41%)
10.304.0007.4.003 3190.13.00 000 456 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 35.100,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 19.800,00 (56,41%)
FONTE 159.41 Vigilância Sanitária 15.300,00 (43,59%)
10.304.0007.4.003 3190.94.00 000 457 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 500,00
10.304.0007.4.003 3190.94.00 000 457 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 500,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 500,00 (100%)
10.304.0007.4.003 3390.14.00 000 458 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 1.500,00
10.304.0007.4.003 3390.14.00 000 458 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 1.500,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 500,00 (33,33%)
10.304.0007.4.003 3390.14.00 000 458 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 1.500,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 500,00 (33,33%)
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 500,00 (33,33%)
10.304.0007.4.003 3390.14.00 000 458 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 1.500,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 500,00 (33,33%)
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 500,00 (33,33%)
FONTE 159.41 Vigilância Sanitária 500,00 (33,34%)
10.304.0007.4.003 3390.30.00 000 459 MATERIAL DE CONSUMO 14.000,00
10.304.0007.4.003 3390.30.00 000 459 MATERIAL DE CONSUMO 14.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 5.000,00 (35,71%)
10.304.0007.4.003 3390.30.00 000 459 MATERIAL DE CONSUMO 14.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 5.000,00 (35,71%)
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 7.000,00 (50%)
10.304.0007.4.003 3390.30.00 000 459 MATERIAL DE CONSUMO 14.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 5.000,00 (35,71%)
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 7.000,00 (50%)
FONTE 159.41 Vigilância Sanitária 2.000,00 (14,29%)
10.304.0007.4.003 3390.30.00 000 459 MATERIAL DE CONSUMO 14.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 5.000,00 (35,71%)
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 7.000,00 (50%)
FONTE 159.41 Vigilância Sanitária 2.000,00 (14,29%)
FONTE 259.42 Outros Programas Financiados por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde 0,00 (0%)
10.304.0007.4.003 3390.30.00 000 459 MATERIAL DE CONSUMO 14.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 5.000,00 (35,71%)
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 7.000,00 (50%)
FONTE 159.41 Vigilância Sanitária 2.000,00 (14,29%)
FONTE 259.42 Outros Programas Financiados por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde 0,00 (0%)
FONTE 259.41 Vigilância Sanitária 0,00 (0%)
10.304.0007.4.003 3390.32.00 000 460 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 4.000,00
10.304.0007.4.003 3390.32.00 000 460 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 4.000,00
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 4.000,00 (100%)
10.304.0007.4.003 3390.33.00 000 461 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 400,00
10.304.0007.4.003 3390.33.00 000 461 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 400,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 200,00 (50%)
10.304.0007.4.003 3390.33.00 000 461 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 400,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 200,00 (50%)
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 200,00 (50%)
10.304.0007.4.003 3390.36.00 000 462 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 3.400,00
10.304.0007.4.003 3390.36.00 000 462 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 3.400,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 300,00 (8,82%)
10.304.0007.4.003 3390.36.00 000 462 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 3.400,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 300,00 (8,82%)
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 100,00 (2,94%)
10.304.0007.4.003 3390.36.00 000 462 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 3.400,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 300,00 (8,82%)
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 100,00 (2,94%)
FONTE 159.41 Vigilância Sanitária 3.000,00 (88,24%)
10.304.0007.4.003 3390.39.00 000 463 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 5.900,00
10.304.0007.4.003 3390.39.00 000 463 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 5.900,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 1.000,00 (16,95%)
10.304.0007.4.003 3390.39.00 000 463 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 5.900,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 1.000,00 (16,95%)
FONTE 159.41 Vigilância Sanitária 4.900,00 (83,05%)
10.304.0007.4.003 3390.39.00 000 463 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 5.900,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 1.000,00 (16,95%)
FONTE 159.41 Vigilância Sanitária 4.900,00 (83,05%)
FONTE 159.42 Outros Programas Financiados por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde 0,00 (0%)
10.304.0007.4.003 3390.39.00 000 463 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 5.900,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 1.000,00 (16,95%)
FONTE 159.41 Vigilância Sanitária 4.900,00 (83,05%)
FONTE 159.42 Outros Programas Financiados por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde 0,00 (0%)
FONTE 259.41 Vigilância Sanitária 0,00 (0%)
10.304.0007.4.003 4490.52.00 000 464 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00
10.304.0007.4.003 4490.52.00 000 464 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00
FONTE 155.99 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 1.000,00 (100%)
TOTAL Unidade 6.418.380,00
04       ADMINISTRACAO 103.000,00
04.122       ADMINISTRACAO GERAL 103.000,00
04.122.0052       GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 103.000,00
04.122.0052.3.045       CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REPAROS, REFORMA DE IMÓVEIS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO 103.000,00
04.122.0052.3.045 4490.30.00 000 465 MATERIAL DE CONSUMO 26.000,00
04.122.0052.3.045 4490.30.00 000 465 MATERIAL DE CONSUMO 26.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 25.000,00 (96,15%)
04.122.0052.3.045 4490.30.00 000 465 MATERIAL DE CONSUMO 26.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 25.000,00 (96,15%)
FONTE 124.00 Outras Transferências de Convênios 1.000,00 (3,85%)
04.122.0052.3.045 4490.39.00 000 466 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 26.000,00
04.122.0052.3.045 4490.39.00 000 466 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 26.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 25.000,00 (96,15%)
04.122.0052.3.045 4490.39.00 000 466 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 26.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 25.000,00 (96,15%)
FONTE 124.00 Outras Transferências de Convênios 1.000,00 (3,85%)
04.122.0052.3.045 4490.51.00 000 467 OBRAS E INSTALAÇÕES 51.000,00
04.122.0052.3.045 4490.51.00 000 467 OBRAS E INSTALAÇÕES 51.000,00
FONTE 261.00 Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19 para Aplicação em Ações de Saúde e Assistência Social (art. 5º, I, b, da Lei Complementar nº 173/2020) 0,00 (0%)
04.122.0052.3.045 4490.51.00 000 467 OBRAS E INSTALAÇÕES 51.000,00
FONTE 261.00 Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19 para Aplicação em Ações de Saúde e Assistência Social (art. 5º, I, b, da Lei Complementar nº 173/2020) 0,00 (0%)
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 50.000,00 (98,04%)
04.122.0052.3.045 4490.51.00 000 467 OBRAS E INSTALAÇÕES 51.000,00
FONTE 261.00 Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19 para Aplicação em Ações de Saúde e Assistência Social (art. 5º, I, b, da Lei Complementar nº 173/2020) 0,00 (0%)
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 50.000,00 (98,04%)
FONTE 124.00 Outras Transferências de Convênios 1.000,00 (1,96%)
08       ASSISTENCIA SOCIAL 4.000,00
08.244       ASSISTENCIA COMUNITARIA 4.000,00
08.244.0515       HABITAÇÃO URBANA 4.000,00
08.244.0515.1.140       INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO - RESIDENCIAL DONA FIOTA 4.000,00
08.244.0515.1.140 3390.30.00 000 468 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
08.244.0515.1.140 3390.30.00 000 468 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (100%)
08.244.0515.1.140 4490.30.00 000 469 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
08.244.0515.1.140 4490.30.00 000 469 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (100%)
08.244.0515.1.140 4490.39.00 000 470 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.000,00
08.244.0515.1.140 4490.39.00 000 470 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (100%)
08.244.0515.1.140 4490.51.00 000 471 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000,00
08.244.0515.1.140 4490.51.00 000 471 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (100%)
15       URBANISMO 2.313.750,00
15.122       ADMINISTRACAO GERAL 734.750,00
15.122.0052       GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 734.750,00
15.122.0052.2.050       MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SECRETARIA E DEPART. VINCULADOS 734.750,00
15.122.0052.2.050 3190.04.00 000 472 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 210.000,00
15.122.0052.2.050 3190.04.00 000 472 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 210.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 210.000,00 (100%)
15.122.0052.2.050 3190.11.00 000 473 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 380.000,00
15.122.0052.2.050 3190.11.00 000 473 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 380.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 380.000,00 (100%)
15.122.0052.2.050 3190.13.00 000 474 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 100.000,00
15.122.0052.2.050 3190.13.00 000 474 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 100.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 100.000,00 (100%)
15.122.0052.2.050 3190.16.00 000 475 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 500,00
15.122.0052.2.050 3190.16.00 000 475 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 500,00 (100%)
15.122.0052.2.050 3390.14.00 000 476 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 300,00
15.122.0052.2.050 3390.14.00 000 476 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 300,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 300,00 (100%)
15.122.0052.2.050 3390.30.00 000 477 MATERIAL DE CONSUMO 14.000,00
15.122.0052.2.050 3390.30.00 000 477 MATERIAL DE CONSUMO 14.000,00
FONTE 261.00 Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19 para Aplicação em Ações de Saúde e Assistência Social (art. 5º, I, b, da Lei Complementar nº 173/2020) 0,00 (0%)
15.122.0052.2.050 3390.30.00 000 477 MATERIAL DE CONSUMO 14.000,00
FONTE 261.00 Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19 para Aplicação em Ações de Saúde e Assistência Social (art. 5º, I, b, da Lei Complementar nº 173/2020) 0,00 (0%)
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 14.000,00 (100%)
15.122.0052.2.050 3390.33.00 000 478 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 200,00
15.122.0052.2.050 3390.33.00 000 478 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 200,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 200,00 (100%)
15.122.0052.2.050 3390.36.00 000 479 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 250,00
15.122.0052.2.050 3390.36.00 000 479 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 250,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 250,00 (100%)
15.122.0052.2.050 3390.39.00 000 480 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 14.000,00
15.122.0052.2.050 3390.39.00 000 480 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 14.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 14.000,00 (100%)
15.122.0052.2.050 3390.39.00 000 480 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 14.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 14.000,00 (100%)
FONTE 124.00 Outras Transferências de Convênios 0,00 (0%)
15.122.0052.2.050 3390.39.00 000 480 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 14.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 14.000,00 (100%)
FONTE 124.00 Outras Transferências de Convênios 0,00 (0%)
FONTE 224.00 Outras Transferências de Convênios 0,00 (0%)
15.122.0052.2.050 3390.40.00 000 481 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 15.000,00
15.122.0052.2.050 3390.40.00 000 481 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 15.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 15.000,00 (100%)
15.122.0052.2.050 4490.52.00 000 482 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500,00
15.122.0052.2.050 4490.52.00 000 482 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 500,00 (100%)
15.451       INFRA-ESTRUTURA URBANA 326.000,00
15.451.0501       VIAS E LOGRADOUROS URBANOS 223.000,00
15.451.0501.1.121       PAVIMENTAÇÃO, RECAPEAMENTO ASFALTICO, TAPA BURACOS, CALCAMENTO E SINALIZACAO VIARIA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO E BAIRROS RURAIS DA CIDADE 203.000,00
15.451.0501.1.121 4490.30.00 000 483 MATERIAL DE CONSUMO 6.000,00
15.451.0501.1.121 4490.30.00 000 483 MATERIAL DE CONSUMO 6.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (83,33%)
15.451.0501.1.121 4490.30.00 000 483 MATERIAL DE CONSUMO 6.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (83,33%)
FONTE 124.00 Outras Transferências de Convênios 1.000,00 (16,67%)
15.451.0501.1.121 4490.39.00 000 484 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 6.000,00
15.451.0501.1.121 4490.39.00 000 484 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 6.000,00
FONTE 261.00 Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19 para Aplicação em Ações de Saúde e Assistência Social (art. 5º, I, b, da Lei Complementar nº 173/2020) 0,00 (0%)
15.451.0501.1.121 4490.39.00 000 484 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 6.000,00
FONTE 261.00 Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19 para Aplicação em Ações de Saúde e Assistência Social (art. 5º, I, b, da Lei Complementar nº 173/2020) 0,00 (0%)
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (83,33%)
15.451.0501.1.121 4490.39.00 000 484 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 6.000,00
FONTE 261.00 Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19 para Aplicação em Ações de Saúde e Assistência Social (art. 5º, I, b, da Lei Complementar nº 173/2020) 0,00 (0%)
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (83,33%)
FONTE 124.00 Outras Transferências de Convênios 1.000,00 (16,67%)
15.451.0501.1.121 4490.51.00 000 485 OBRAS E INSTALAÇÕES 191.000,00
15.451.0501.1.121 4490.51.00 000 485 OBRAS E INSTALAÇÕES 191.000,00
FONTE 261.00 Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19 para Aplicação em Ações de Saúde e Assistência Social (art. 5º, I, b, da Lei Complementar nº 173/2020) 0,00 (0%)
15.451.0501.1.121 4490.51.00 000 485 OBRAS E INSTALAÇÕES 191.000,00
FONTE 261.00 Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19 para Aplicação em Ações de Saúde e Assistência Social (art. 5º, I, b, da Lei Complementar nº 173/2020) 0,00 (0%)
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 190.000,00 (99,48%)
15.451.0501.1.121 4490.51.00 000 485 OBRAS E INSTALAÇÕES 191.000,00
FONTE 261.00 Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19 para Aplicação em Ações de Saúde e Assistência Social (art. 5º, I, b, da Lei Complementar nº 173/2020) 0,00 (0%)
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 190.000,00 (99,48%)
FONTE 124.00 Outras Transferências de Convênios 1.000,00 (0,52%)
15.451.0501.1.121 4490.51.00 000 485 OBRAS E INSTALAÇÕES 191.000,00
FONTE 261.00 Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19 para Aplicação em Ações de Saúde e Assistência Social (art. 5º, I, b, da Lei Complementar nº 173/2020) 0,00 (0%)
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 190.000,00 (99,48%)
FONTE 124.00 Outras Transferências de Convênios 1.000,00 (0,52%)
FONTE 164.00 Emendas Parlamentares - Transferência Especial 0,00 (0%)
15.451.0501.1.121 4490.51.00 000 485 OBRAS E INSTALAÇÕES 191.000,00
FONTE 261.00 Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19 para Aplicação em Ações de Saúde e Assistência Social (art. 5º, I, b, da Lei Complementar nº 173/2020) 0,00 (0%)
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 190.000,00 (99,48%)
FONTE 124.00 Outras Transferências de Convênios 1.000,00 (0,52%)
FONTE 164.00 Emendas Parlamentares - Transferência Especial 0,00 (0%)
FONTE 168.00 Transferência Especial do Estado - Acordo Judicial de Reparação dos Impactos Socioeconômicos e Ambientais do Rompimento de Barragem em Brumadinho 0,00 (0%)
15.451.0501.3.030       RECONSTRUÇÃO DE TRECHO DE MURO DE CONTENÇÃO,REFORÇO ESTRUTURAL E RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM DOS DEMAIS TRECHOS NO BAIRRO LAJINHA 20.000,00
15.451.0501.3.030 4490.30.00 000 486 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
15.451.0501.3.030 4490.30.00 000 486 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
15.451.0501.3.030 4490.39.00 000 487 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 5.000,00
15.451.0501.3.030 4490.39.00 000 487 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
15.451.0501.3.030 4490.51.00 000 488 OBRAS E INSTALAÇÕES 10.000,00
15.451.0501.3.030 4490.51.00 000 488 OBRAS E INSTALAÇÕES 10.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 10.000,00 (100%)
15.451.0507       PRAÇAS, PARQUES E JARDINS 103.000,00
15.451.0507.1.137       CONSTRUCAO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRACAS PUBLICAS (DONA FIOTA, ELDORADO,TREVO E OUTRAS) 103.000,00
15.451.0507.1.137 4490.30.00 000 489 MATERIAL DE CONSUMO 6.000,00
15.451.0507.1.137 4490.30.00 000 489 MATERIAL DE CONSUMO 6.000,00
FONTE 261.00 Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19 para Aplicação em Ações de Saúde e Assistência Social (art. 5º, I, b, da Lei Complementar nº 173/2020) 0,00 (0%)
15.451.0507.1.137 4490.30.00 000 489 MATERIAL DE CONSUMO 6.000,00
FONTE 261.00 Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19 para Aplicação em Ações de Saúde e Assistência Social (art. 5º, I, b, da Lei Complementar nº 173/2020) 0,00 (0%)
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (83,33%)
15.451.0507.1.137 4490.30.00 000 489 MATERIAL DE CONSUMO 6.000,00
FONTE 261.00 Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19 para Aplicação em Ações de Saúde e Assistência Social (art. 5º, I, b, da Lei Complementar nº 173/2020) 0,00 (0%)
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (83,33%)
FONTE 124.00 Outras Transferências de Convênios 1.000,00 (16,67%)
15.451.0507.1.137 4490.39.00 000 490 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 6.000,00
15.451.0507.1.137 4490.39.00 000 490 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 6.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (83,33%)
15.451.0507.1.137 4490.39.00 000 490 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 6.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (83,33%)
FONTE 124.00 Outras Transferências de Convênios 1.000,00 (16,67%)
15.451.0507.1.137 4490.51.00 000 491 OBRAS E INSTALAÇÕES 91.000,00
15.451.0507.1.137 4490.51.00 000 491 OBRAS E INSTALAÇÕES 91.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 90.000,00 (98,9%)
15.451.0507.1.137 4490.51.00 000 491 OBRAS E INSTALAÇÕES 91.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 90.000,00 (98,9%)
FONTE 124.00 Outras Transferências de Convênios 1.000,00 (1,1%)
15.452       SERVICOS URBANOS 1.253.000,00
15.452.0014       ALMOXARIFADO MUNICIPAL 13.500,00
15.452.0014.2.052       MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL 13.500,00
15.452.0014.2.052 3390.30.00 000 492 MATERIAL DE CONSUMO 12.000,00
15.452.0014.2.052 3390.30.00 000 492 MATERIAL DE CONSUMO 12.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 12.000,00 (100%)
15.452.0014.2.052 3390.36.00 000 493 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 100,00
15.452.0014.2.052 3390.36.00 000 493 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 100,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 100,00 (100%)
15.452.0014.2.052 3390.39.00 000 494 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00
15.452.0014.2.052 3390.39.00 000 494 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (100%)
15.452.0014.2.052 4490.52.00 000 495 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 400,00
15.452.0014.2.052 4490.52.00 000 495 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 400,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 400,00 (100%)
15.452.0504       SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA 773.000,00
15.452.0504.2.053       MANUTENÇAO DAS ATIV. LIMPEZA, COLETA DE LIXO E ATERRO DE RESÍDUOS DA CONSTR. CIVIL E RESIDUOS INERTES 773.000,00
15.452.0504.2.053 3190.04.00 000 496 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 70.000,00
15.452.0504.2.053 3190.04.00 000 496 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 70.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 70.000,00 (100%)
15.452.0504.2.053 3190.11.00 000 497 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 377.000,00
15.452.0504.2.053 3190.11.00 000 497 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 377.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 377.000,00 (100%)
15.452.0504.2.053 3190.13.00 000 498 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 145.000,00
15.452.0504.2.053 3190.13.00 000 498 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 145.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 145.000,00 (100%)
15.452.0504.2.053 3190.16.00 000 499 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.000,00
15.452.0504.2.053 3190.16.00 000 499 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (100%)
15.452.0504.2.053 3390.30.00 000 500 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00
15.452.0504.2.053 3390.30.00 000 500 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 50.000,00 (100%)
15.452.0504.2.053 3390.36.00 000 501 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 20.000,00
15.452.0504.2.053 3390.36.00 000 501 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 20.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 20.000,00 (100%)
15.452.0504.2.053 3390.39.00 000 502 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 30.000,00
15.452.0504.2.053 3390.39.00 000 502 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 30.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 30.000,00 (100%)
15.452.0504.2.053 4490.52.00 000 503 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 80.000,00
15.452.0504.2.053 4490.52.00 000 503 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 80.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 80.000,00 (100%)
15.452.0505       SERVIÇOS FUNERARIOS 62.500,00
15.452.0505.2.054       MANUTENÇAO DO CEMITERIO MUNICIPAL E VELORIO 42.500,00
15.452.0505.2.054 3190.04.00 000 504 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 500,00
15.452.0505.2.054 3190.04.00 000 504 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 500,00 (100%)
15.452.0505.2.054 3190.11.00 000 505 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 20.000,00
15.452.0505.2.054 3190.11.00 000 505 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 20.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 20.000,00 (100%)
15.452.0505.2.054 3190.16.00 000 506 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 500,00
15.452.0505.2.054 3190.16.00 000 506 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 500,00 (100%)
15.452.0505.2.054 3390.30.00 000 507 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00
15.452.0505.2.054 3390.30.00 000 507 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 20.000,00 (100%)
15.452.0505.2.054 3390.36.00 000 508 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 100,00
15.452.0505.2.054 3390.36.00 000 508 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 100,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 100,00 (100%)
15.452.0505.2.054 3390.39.00 000 509 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 400,00
15.452.0505.2.054 3390.39.00 000 509 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 400,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 400,00 (100%)
15.452.0505.2.054 4490.52.00 000 510 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00
15.452.0505.2.054 4490.52.00 000 510 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (100%)
15.452.0505.2.088       CONSTRUÇÃO DE CEMITERIO BIOSSEGURO E MELHORIAS DO CEMITERIO E VELORIO 20.000,00
15.452.0505.2.088 4490.30.00 000 511 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
15.452.0505.2.088 4490.30.00 000 511 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
15.452.0505.2.088 4490.39.00 000 512 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 5.000,00
15.452.0505.2.088 4490.39.00 000 512 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
15.452.0505.2.088 4490.51.00 000 513 OBRAS E INSTALAÇÕES 10.000,00
15.452.0505.2.088 4490.51.00 000 513 OBRAS E INSTALAÇÕES 10.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 10.000,00 (100%)
15.452.0506       ILUMINAÇÃO PÚBLICA 404.000,00
15.452.0506.2.055       MANUTENÇAO DA ILUMINACAO PUBLICA 236.000,00
15.452.0506.2.055 3390.30.00 000 514 MATERIAL DE CONSUMO 2.500,00
15.452.0506.2.055 3390.30.00 000 514 MATERIAL DE CONSUMO 2.500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 500,00 (20%)
15.452.0506.2.055 3390.30.00 000 514 MATERIAL DE CONSUMO 2.500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 500,00 (20%)
FONTE 117.00 Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP) 2.000,00 (80%)
15.452.0506.2.055 3390.30.00 000 514 MATERIAL DE CONSUMO 2.500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 500,00 (20%)
FONTE 117.00 Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP) 2.000,00 (80%)
FONTE 217.00 Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP) 0,00 (0%)
15.452.0506.2.055 3390.36.00 000 515 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 500,00
15.452.0506.2.055 3390.36.00 000 515 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 500,00 (100%)
15.452.0506.2.055 3390.39.00 000 516 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 232.000,00
15.452.0506.2.055 3390.39.00 000 516 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 232.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (0,43%)
15.452.0506.2.055 3390.39.00 000 516 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 232.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (0,43%)
FONTE 117.00 Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP) 231.000,00 (99,57%)
15.452.0506.2.055 3390.39.00 000 516 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 232.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (0,43%)
FONTE 117.00 Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP) 231.000,00 (99,57%)
FONTE 217.00 Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP) 0,00 (0%)
15.452.0506.2.055 4490.52.00 000 517 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00
15.452.0506.2.055 4490.52.00 000 517 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (100%)
15.452.0506.1.029       EXPANSAO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA NA CIDADE 168.000,00
15.452.0506.1.029 3390.30.00 000 518 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
15.452.0506.1.029 3390.30.00 000 518 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
FONTE 117.00 Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP) 5.000,00 (100%)
15.452.0506.1.029 3390.39.00 000 519 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 100.000,00
15.452.0506.1.029 3390.39.00 000 519 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 100.000,00
FONTE 117.00 Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP) 100.000,00 (100%)
15.452.0506.1.029 3390.39.00 000 519 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 100.000,00
FONTE 117.00 Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP) 100.000,00 (100%)
FONTE 217.00 Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP) 0,00 (0%)
15.452.0506.1.029 4490.30.00 000 520 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00
15.452.0506.1.029 4490.30.00 000 520 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00
FONTE 117.00 Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP) 3.000,00 (100%)
15.452.0506.1.029 4490.51.00 000 521 OBRAS E INSTALAÇÕES 60.000,00
15.452.0506.1.029 4490.51.00 000 521 OBRAS E INSTALAÇÕES 60.000,00
FONTE 117.00 Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP) 60.000,00 (100%)
16       HABITACAO 300.000,00
16.482       HABITACAO URBANA 300.000,00
16.482.0501       VIAS E LOGRADOUROS URBANOS 300.000,00
16.482.0501.2.057       MANUTENÇAO DAS ATIV. DE VIAS URBANAS E SINALIZAÇAO DE RUAS 300.000,00
16.482.0501.2.057 3190.11.00 000 522 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 298.000,00
16.482.0501.2.057 3190.11.00 000 522 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 298.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 298.000,00 (100%)
16.482.0501.2.057 3390.14.00 000 523 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 300,00
16.482.0501.2.057 3390.14.00 000 523 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 300,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 300,00 (100%)
16.482.0501.2.057 3390.30.00 000 524 MATERIAL DE CONSUMO 700,00
16.482.0501.2.057 3390.30.00 000 524 MATERIAL DE CONSUMO 700,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 700,00 (100%)
16.482.0501.2.057 3390.30.00 000 524 MATERIAL DE CONSUMO 700,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 700,00 (100%)
FONTE 261.00 Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19 para Aplicação em Ações de Saúde e Assistência Social (art. 5º, I, b, da Lei Complementar nº 173/2020) 0,00 (0%)
16.482.0501.2.057 3390.33.00 000 525 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 200,00
16.482.0501.2.057 3390.33.00 000 525 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 200,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 200,00 (100%)
16.482.0501.2.057 3390.36.00 000 526 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 200,00
16.482.0501.2.057 3390.36.00 000 526 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 200,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 200,00 (100%)
16.482.0501.2.057 3390.39.00 000 527 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 200,00
16.482.0501.2.057 3390.39.00 000 527 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 200,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 200,00 (100%)
16.482.0501.2.057 4490.52.00 000 528 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 400,00
16.482.0501.2.057 4490.52.00 000 528 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 400,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 400,00 (100%)
17       SANEAMENTO 75.000,00
17.511       SANEAMENTO BASICO RURAL 75.000,00
17.511.0017       SANEAMENTO BASICO "QUALIDADE DE VIDA" 75.000,00
17.511.0017.3.040       EXECUÇÃO DE POÇO ARTESIANO 75.000,00
17.511.0017.3.040 4490.30.00 000 529 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
17.511.0017.3.040 4490.30.00 000 529 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 10.000,00 (100%)
17.511.0017.3.040 4490.39.00 000 530 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 25.000,00
17.511.0017.3.040 4490.39.00 000 530 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 25.000,00
FONTE 261.00 Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19 para Aplicação em Ações de Saúde e Assistência Social (art. 5º, I, b, da Lei Complementar nº 173/2020) 0,00 (0%)
17.511.0017.3.040 4490.39.00 000 530 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 25.000,00
FONTE 261.00 Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19 para Aplicação em Ações de Saúde e Assistência Social (art. 5º, I, b, da Lei Complementar nº 173/2020) 0,00 (0%)
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 25.000,00 (100%)
17.511.0017.3.040 4490.51.00 000 531 OBRAS E INSTALAÇÕES 40.000,00
17.511.0017.3.040 4490.51.00 000 531 OBRAS E INSTALAÇÕES 40.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 40.000,00 (100%)
18       GESTAO AMBIENTAL 96.000,00
18.541       PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL 89.000,00
18.541.0615       PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DE ECOSSISTEMAS 89.000,00
18.541.0615.2.021       MANUTENÇAO DAS ÁREAS DE PROTEÇAO PERMANENTE - APPs 3.000,00
18.541.0615.2.021 3390.30.00 000 532 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
18.541.0615.2.021 3390.30.00 000 532 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (100%)
18.541.0615.2.021 3390.36.00 000 533 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.000,00
18.541.0615.2.021 3390.36.00 000 533 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (100%)
18.541.0615.2.021 3390.39.00 000 534 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00
18.541.0615.2.021 3390.39.00 000 534 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (100%)
18.541.0615.2.089       MANUTENCAO, DEMARCACAO E SINALIZACAO DA AREA DE PROTECAO AMBIENTAL - APA 3.000,00
18.541.0615.2.089 3390.30.00 000 535 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
18.541.0615.2.089 3390.30.00 000 535 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (100%)
18.541.0615.2.089 3390.36.00 000 536 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.000,00
18.541.0615.2.089 3390.36.00 000 536 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (100%)
18.541.0615.2.089 3390.39.00 000 537 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00
18.541.0615.2.089 3390.39.00 000 537 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (100%)
18.541.0615.1.039       PROGRAMA DE PRESERVAÇÃO DO MANANCIAL DE ABASTECIMENTO DA CIDADE 33.000,00
18.541.0615.1.039 3390.30.00 000 538 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00
18.541.0615.1.039 3390.30.00 000 538 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (50%)
18.541.0615.1.039 3390.30.00 000 538 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (50%)
FONTE 124.00 Outras Transferências de Convênios 1.000,00 (50%)
18.541.0615.1.039 3390.36.00 000 539 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.000,00
18.541.0615.1.039 3390.36.00 000 539 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (100%)
18.541.0615.1.039 3390.39.00 000 540 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 2.000,00
18.541.0615.1.039 3390.39.00 000 540 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 2.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (50%)
18.541.0615.1.039 3390.39.00 000 540 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 2.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (50%)
FONTE 124.00 Outras Transferências de Convênios 1.000,00 (50%)
18.541.0615.1.039 4490.30.00 000 541 MATERIAL DE CONSUMO 9.000,00
18.541.0615.1.039 4490.30.00 000 541 MATERIAL DE CONSUMO 9.000,00
FONTE 124.00 Outras Transferências de Convênios 9.000,00 (100%)
18.541.0615.1.039 4490.39.00 000 542 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 9.000,00
18.541.0615.1.039 4490.39.00 000 542 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 9.000,00
FONTE 124.00 Outras Transferências de Convênios 9.000,00 (100%)
18.541.0615.1.039 4490.51.00 000 543 OBRAS E INSTALAÇÕES 10.000,00
18.541.0615.1.039 4490.51.00 000 543 OBRAS E INSTALAÇÕES 10.000,00
FONTE 124.00 Outras Transferências de Convênios 10.000,00 (100%)
18.541.0615.1.138       CONSTRUCAO DE UNIDADE DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM 30.000,00
18.541.0615.1.138 3350.41.00 000 544 CONTRIBUIÇÕES 500,00
18.541.0615.1.138 3350.41.00 000 544 CONTRIBUIÇÕES 500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 500,00 (100%)
18.541.0615.1.138 3350.43.00 000 545 SUBVENÇÕES SOCIAIS 500,00
18.541.0615.1.138 3350.43.00 000 545 SUBVENÇÕES SOCIAIS 500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 500,00 (100%)
18.541.0615.1.138 3390.39.00 000 546 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00
18.541.0615.1.138 3390.39.00 000 546 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (100%)
18.541.0615.1.138 4490.30.00 000 547 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00
18.541.0615.1.138 4490.30.00 000 547 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 3.000,00 (100%)
18.541.0615.1.138 4490.39.00 000 548 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 5.000,00
18.541.0615.1.138 4490.39.00 000 548 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
18.541.0615.1.138 4490.51.00 000 549 OBRAS E INSTALAÇÕES 20.000,00
18.541.0615.1.138 4490.51.00 000 549 OBRAS E INSTALAÇÕES 20.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 20.000,00 (100%)
18.541.0615.3.049       MELHORIAS NA ESTAÇÃO DE TRANSBORDO DE RESÍDUOS SOLIDOS 20.000,00
18.541.0615.3.049 3390.30.00 000 550 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
18.541.0615.3.049 3390.30.00 000 550 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 10.000,00 (100%)
18.541.0615.3.049 3390.36.00 000 551 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 500,00
18.541.0615.3.049 3390.36.00 000 551 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 500,00 (100%)
18.541.0615.3.049 3390.39.00 000 552 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 5.000,00
18.541.0615.3.049 3390.39.00 000 552 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
18.541.0615.3.049 4490.51.00 000 553 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.500,00
18.541.0615.3.049 4490.51.00 000 553 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 4.500,00 (100%)
18.543       RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS 7.000,00
18.543.0615       PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DE ECOSSISTEMAS 4.000,00
18.543.0615.1.040       CRIAÇÃO DO HORTO FLORESTAL 4.000,00
18.543.0615.1.040 3390.30.00 000 554 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00
18.543.0615.1.040 3390.30.00 000 554 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 2.000,00 (100%)
18.543.0615.1.040 3390.36.00 000 555 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 100,00
18.543.0615.1.040 3390.36.00 000 555 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 100,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 100,00 (100%)
18.543.0615.1.040 3390.39.00 000 556 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.900,00
18.543.0615.1.040 3390.39.00 000 556 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.900,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.900,00 (100%)
18.543.0621       CONSERV. E PRESERVAÇÃO DE REC. HIDRICOS 3.000,00
18.543.0621.2.026       PRESERVAÇAO E CONSERVAÇAO AMBIENTAL DAS BACIAS DOS MANANCIAIS 3.000,00
18.543.0621.2.026 3390.30.00 000 557 MATERIAL DE CONSUMO 1.500,00
18.543.0621.2.026 3390.30.00 000 557 MATERIAL DE CONSUMO 1.500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.500,00 (100%)
18.543.0621.2.026 3390.36.00 000 558 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 100,00
18.543.0621.2.026 3390.36.00 000 558 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 100,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 100,00 (100%)
18.543.0621.2.026 3390.39.00 000 559 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.400,00
18.543.0621.2.026 3390.39.00 000 559 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.400,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.400,00 (100%)
20       AGRICULTURA 432.600,00
20.122       ADMINISTRACAO GERAL 209.600,00
20.122.0052       GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 209.600,00
20.122.0052.2.022       MANUTENÇAO ATIV. DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 204.600,00
20.122.0052.2.022 3190.04.00 000 560 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 20.000,00
20.122.0052.2.022 3190.04.00 000 560 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 20.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 20.000,00 (100%)
20.122.0052.2.022 3190.11.00 000 561 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 170.000,00
20.122.0052.2.022 3190.11.00 000 561 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 170.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 170.000,00 (100%)
20.122.0052.2.022 3190.16.00 000 562 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 500,00
20.122.0052.2.022 3190.16.00 000 562 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 500,00 (100%)
20.122.0052.2.022 3190.94.00 000 563 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 4.000,00
20.122.0052.2.022 3190.94.00 000 563 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 4.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 4.000,00 (100%)
20.122.0052.2.022 3390.14.00 000 564 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 300,00
20.122.0052.2.022 3390.14.00 000 564 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 300,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 300,00 (100%)
20.122.0052.2.022 3390.30.00 000 565 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00
20.122.0052.2.022 3390.30.00 000 565 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 2.000,00 (100%)
20.122.0052.2.022 3390.33.00 000 566 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 200,00
20.122.0052.2.022 3390.33.00 000 566 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 200,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 200,00 (100%)
20.122.0052.2.022 3390.36.00 000 567 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 100,00
20.122.0052.2.022 3390.36.00 000 567 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 100,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 100,00 (100%)
20.122.0052.2.022 3390.39.00 000 568 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 5.000,00
20.122.0052.2.022 3390.39.00 000 568 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
20.122.0052.2.022 3390.40.00 000 569 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 2.000,00
20.122.0052.2.022 3390.40.00 000 569 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 2.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 2.000,00 (100%)
20.122.0052.2.022 4490.52.00 000 570 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500,00
20.122.0052.2.022 4490.52.00 000 570 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 500,00 (100%)
20.122.0052.4.036       MANUTENÇÃO DO CODEMA 5.000,00
20.122.0052.4.036 3390.30.00 000 571 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
20.122.0052.4.036 3390.30.00 000 571 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (100%)
20.122.0052.4.036 3390.36.00 000 572 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.000,00
20.122.0052.4.036 3390.36.00 000 572 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (100%)
20.122.0052.4.036 3390.39.00 000 573 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00
20.122.0052.4.036 3390.39.00 000 573 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (100%)
20.122.0052.4.036 4490.51.00 000 574 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000,00
20.122.0052.4.036 4490.51.00 000 574 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (100%)
20.122.0052.4.036 4490.52.00 000 575 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00
20.122.0052.4.036 4490.52.00 000 575 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (100%)
20.606       EXTENSAO RURAL 223.000,00
20.606.0668       EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL 223.000,00
20.606.0668.2.025       MANUTENÇAO DO CONVENIO COM A EMATER/MG 199.000,00
20.606.0668.2.025 3330.41.00 000 576 CONTRIBUIÇÕES 199.000,00
20.606.0668.2.025 3330.41.00 000 576 CONTRIBUIÇÕES 199.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 199.000,00 (100%)
20.606.0668.8.010       MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM A AMARC 24.000,00
20.606.0668.8.010 3350.43.00 000 577 SUBVENÇÕES SOCIAIS 24.000,00
20.606.0668.8.010 3350.43.00 000 577 SUBVENÇÕES SOCIAIS 24.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 24.000,00 (100%)
26       TRANSPORTE 764.000,00
26.782       TRANSPORTE RODOVIARIO 764.000,00
26.782.0710       ESTRADAS VICINAIS 764.000,00
26.782.0710.2.024       MANUTENÇAO DE ESTRADAS VICINAIS 318.000,00
26.782.0710.2.024 3190.04.00 000 578 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 5.000,00
26.782.0710.2.024 3190.04.00 000 578 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
26.782.0710.2.024 3190.11.00 000 579 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 10.000,00
26.782.0710.2.024 3190.11.00 000 579 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 10.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 10.000,00 (100%)
26.782.0710.2.024 3190.16.00 000 580 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 2.000,00
26.782.0710.2.024 3190.16.00 000 580 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 2.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 2.000,00 (100%)
26.782.0710.2.024 3190.94.00 000 581 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
26.782.0710.2.024 3190.94.00 000 581 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (100%)
26.782.0710.2.024 3390.14.00 000 582 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 300,00
26.782.0710.2.024 3390.14.00 000 582 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 300,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 300,00 (100%)
26.782.0710.2.024 3390.30.00 000 583 MATERIAL DE CONSUMO 150.000,00
26.782.0710.2.024 3390.30.00 000 583 MATERIAL DE CONSUMO 150.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 150.000,00 (100%)
26.782.0710.2.024 3390.30.00 000 583 MATERIAL DE CONSUMO 150.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 150.000,00 (100%)
FONTE 261.00 Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19 para Aplicação em Ações de Saúde e Assistência Social (art. 5º, I, b, da Lei Complementar nº 173/2020) 0,00 (0%)
26.782.0710.2.024 3390.33.00 000 584 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 200,00
26.782.0710.2.024 3390.33.00 000 584 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 200,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 200,00 (100%)
26.782.0710.2.024 3390.36.00 000 585 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 500,00
26.782.0710.2.024 3390.36.00 000 585 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 500,00 (100%)
26.782.0710.2.024 3390.39.00 000 586 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 139.500,00
26.782.0710.2.024 3390.39.00 000 586 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 139.500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 139.500,00 (100%)
26.782.0710.2.024 3390.40.00 000 587 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 5.000,00
26.782.0710.2.024 3390.40.00 000 587 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
26.782.0710.2.024 4490.52.00 000 588 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.500,00
26.782.0710.2.024 4490.52.00 000 588 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 4.500,00 (100%)
26.782.0710.2.058       MANUTENÇAO DA SEÇAO DE ABASTECIMENTO E CONSERVAÇAO DE MAQUINAS 314.000,00
26.782.0710.2.058 3390.30.00 000 589 MATERIAL DE CONSUMO 270.000,00
26.782.0710.2.058 3390.30.00 000 589 MATERIAL DE CONSUMO 270.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 250.000,00 (92,59%)
26.782.0710.2.058 3390.30.00 000 589 MATERIAL DE CONSUMO 270.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 250.000,00 (92,59%)
FONTE 116.00 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE) 20.000,00 (7,41%)
26.782.0710.2.058 3390.36.00 000 590 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 200,00
26.782.0710.2.058 3390.36.00 000 590 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 200,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 200,00 (100%)
26.782.0710.2.058 3390.39.00 000 591 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 40.000,00
26.782.0710.2.058 3390.39.00 000 591 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 40.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 40.000,00 (100%)
26.782.0710.2.058 4490.52.00 000 592 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.800,00
26.782.0710.2.058 4490.52.00 000 592 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.800,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 3.800,00 (100%)
26.782.0710.2.083       AQUISICAO PATRULHA MECANIZADA, VEICULO, EQUIPAMENTO E MAQUINARIO PARA A SECRETARIA DE OBRAS 101.000,00
26.782.0710.2.083 4490.52.00 000 593 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 101.000,00
26.782.0710.2.083 4490.52.00 000 593 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 101.000,00
FONTE 261.00 Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19 para Aplicação em Ações de Saúde e Assistência Social (art. 5º, I, b, da Lei Complementar nº 173/2020) 0,00 (0%)
26.782.0710.2.083 4490.52.00 000 593 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 101.000,00
FONTE 261.00 Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19 para Aplicação em Ações de Saúde e Assistência Social (art. 5º, I, b, da Lei Complementar nº 173/2020) 0,00 (0%)
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 100.000,00 (99,01%)
26.782.0710.2.083 4490.52.00 000 593 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 101.000,00
FONTE 261.00 Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19 para Aplicação em Ações de Saúde e Assistência Social (art. 5º, I, b, da Lei Complementar nº 173/2020) 0,00 (0%)
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 100.000,00 (99,01%)
FONTE 124.00 Outras Transferências de Convênios 1.000,00 (0,99%)
26.782.0710.3.025       PAVIMENTAÇÃO, ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE COQUEIRAL 31.000,00
26.782.0710.3.025 4490.51.00 000 594 OBRAS E INSTALAÇÕES 31.000,00
26.782.0710.3.025 4490.51.00 000 594 OBRAS E INSTALAÇÕES 31.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 30.000,00 (96,77%)
26.782.0710.3.025 4490.51.00 000 594 OBRAS E INSTALAÇÕES 31.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 30.000,00 (96,77%)
FONTE 124.00 Outras Transferências de Convênios 1.000,00 (3,23%)
TOTAL Unidade 4.088.350,00
15       URBANISMO 5.000,00
15.122       ADMINISTRACAO GERAL 5.000,00
15.122.0723       COMUNICAÇÃO 5.000,00
15.122.0723.2.051       MANUTENÇAO DOS SERV. DE RETRANSMISSAO DE SINAIS TV 5.000,00
15.122.0723.2.051 3390.30.00 000 595 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
15.122.0723.2.051 3390.30.00 000 595 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (100%)
15.122.0723.2.051 3390.36.00 000 596 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 500,00
15.122.0723.2.051 3390.36.00 000 596 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 500,00 (100%)
15.122.0723.2.051 3390.39.00 000 597 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00
15.122.0723.2.051 3390.39.00 000 597 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (100%)
15.122.0723.2.051 4490.52.00 000 598 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.500,00
15.122.0723.2.051 4490.52.00 000 598 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 2.500,00 (100%)
19       CIENCIA E TECNOLOGIA 220.000,00
19.573       DIFUSAO CONHECIMENTO CIENT./TECNOLOGICO 220.000,00
19.573.1316       PROGRAMA GERAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO 220.000,00
19.573.1316.2.004       MANUTENÇAO DO PROJETO CIDADE DIGITAL 60.000,00
19.573.1316.2.004 3390.30.00 000 599 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
19.573.1316.2.004 3390.30.00 000 599 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
19.573.1316.2.004 3390.36.00 000 600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 100,00
19.573.1316.2.004 3390.36.00 000 600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 100,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 100,00 (100%)
19.573.1316.2.004 3390.39.00 000 601 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 54.900,00
19.573.1316.2.004 3390.39.00 000 601 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 54.900,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 54.900,00 (100%)
19.573.1316.2.004 3390.39.00 000 601 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 54.900,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 54.900,00 (100%)
FONTE 224.00 Outras Transferências de Convênios 0,00 (0%)
19.573.1316.4.012       MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (SETI) 160.000,00
19.573.1316.4.012 3190.11.00 000 602 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 103.700,00
19.573.1316.4.012 3190.11.00 000 602 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 103.700,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 103.700,00 (100%)
19.573.1316.4.012 3390.14.00 000 603 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 200,00
19.573.1316.4.012 3390.14.00 000 603 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 200,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 200,00 (100%)
19.573.1316.4.012 3390.30.00 000 604 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
19.573.1316.4.012 3390.30.00 000 604 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 10.000,00 (100%)
19.573.1316.4.012 3390.36.00 000 605 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 100,00
19.573.1316.4.012 3390.36.00 000 605 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 100,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 100,00 (100%)
19.573.1316.4.012 3390.39.00 000 606 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 8.000,00
19.573.1316.4.012 3390.39.00 000 606 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 8.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 8.000,00 (100%)
19.573.1316.4.012 3390.40.00 000 607 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 36.000,00
19.573.1316.4.012 3390.40.00 000 607 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 36.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 36.000,00 (100%)
19.573.1316.4.012 4490.52.00 000 608 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.000,00
19.573.1316.4.012 4490.52.00 000 608 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 2.000,00 (100%)
TOTAL Unidade 225.000,00
TOTAL Unidade 225.000,00 21.500.000,00
Órgão........................: 03 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE
Unidade......................: 01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
FUNCIONAL ECÔNOMICA FONTE RED. ESPECIFICADO VALOR ORÇADO
04       ADMINISTRACAO 634.700,00
04.122       ADMINISTRACAO GERAL 634.700,00
04.122.0052       GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 622.200,00
04.122.0052.8.001       MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 516.500,00
04.122.0052.8.001 3171.70.00 000 609 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 100,00
04.122.0052.8.001 3171.70.00 000 609 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 100,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 100,00 (100%)
04.122.0052.8.001 3190.01.00 000 610 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES 12.000,00
04.122.0052.8.001 3190.01.00 000 610 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES 12.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 12.000,00 (100%)
04.122.0052.8.001 3190.04.00 000 611 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 30.000,00
04.122.0052.8.001 3190.04.00 000 611 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 30.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 30.000,00 (100%)
04.122.0052.8.001 3190.11.00 000 612 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 200.000,00
04.122.0052.8.001 3190.11.00 000 612 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 200.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 200.000,00 (100%)
04.122.0052.8.001 3190.13.00 000 613 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 50.000,00
04.122.0052.8.001 3190.13.00 000 613 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 50.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 50.000,00 (100%)
04.122.0052.8.001 3190.16.00 000 614 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 100,00
04.122.0052.8.001 3190.16.00 000 614 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 100,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 100,00 (100%)
04.122.0052.8.001 3190.94.00 000 615 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 100,00
04.122.0052.8.001 3190.94.00 000 615 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 100,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 100,00 (100%)
04.122.0052.8.001 3371.70.00 000 616 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 20.000,00
04.122.0052.8.001 3371.70.00 000 616 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 20.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 20.000,00 (100%)
04.122.0052.8.001 3390.14.00 000 617 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 1.000,00
04.122.0052.8.001 3390.14.00 000 617 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 1.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (100%)
04.122.0052.8.001 3390.30.00 000 618 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00
04.122.0052.8.001 3390.30.00 000 618 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 20.000,00 (100%)
04.122.0052.8.001 3390.35.00 000 619 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 42.000,00
04.122.0052.8.001 3390.35.00 000 619 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 42.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 42.000,00 (100%)
04.122.0052.8.001 3390.36.00 000 620 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 200,00
04.122.0052.8.001 3390.36.00 000 620 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 200,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 200,00 (100%)
04.122.0052.8.001 3390.39.00 000 621 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 140.000,00
04.122.0052.8.001 3390.39.00 000 621 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 140.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 140.000,00 (100%)
04.122.0052.8.001 3390.40.00 000 622 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 1.000,00
04.122.0052.8.001 3390.40.00 000 622 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 1.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (100%)
04.122.0052.8.002       MANUTENÇAO DE PROGRAMA VALE ALIMENTAÇAO 35.000,00
04.122.0052.8.002 3390.39.00 000 623 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 35.000,00
04.122.0052.8.002 3390.39.00 000 623 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 35.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 35.000,00 (100%)
04.122.0052.8.009       MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE E SEGURO DE VIDA 500,00
04.122.0052.8.009 3390.39.00 000 624 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 500,00
04.122.0052.8.009 3390.39.00 000 624 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 500,00 (100%)
04.122.0052.7.001       AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00
04.122.0052.7.001 4490.52.00 000 625 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00
04.122.0052.7.001 4490.52.00 000 625 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 100,00 (100%)
04.122.0052.7.002       CONSTRUÇAO DE UMA SEDE PARA O SAAE 100,00
04.122.0052.7.002 4490.51.00 000 626 OBRAS E INSTALAÇÕES 100,00
04.122.0052.7.002 4490.51.00 000 626 OBRAS E INSTALAÇÕES 100,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 100,00 (100%)
04.122.0052.7.018       MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 70.000,00
04.122.0052.7.018 3390.40.00 000 627 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 70.000,00
04.122.0052.7.018 3390.40.00 000 627 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 70.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 70.000,00 (100%)
04.122.1304       SERV. DIVIDA INTERNA PACTUADA C/ PREV. SOC 12.500,00
04.122.1304.8.007       PARCELAMENTO DE DIVIDA INSS 12.500,00
04.122.1304.8.007 3290.21.00 000 628 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 3.500,00
04.122.1304.8.007 3290.21.00 000 628 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 3.500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 3.500,00 (100%)
04.122.1304.8.007 4690.77.00 000 629 PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINANCIADO 9.000,00
04.122.1304.8.007 4690.77.00 000 629 PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINANCIADO 9.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 9.000,00 (100%)
28       ENCARGOS ESPECIAIS 18.000,00
28.846       OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 18.000,00
28.846.1310       CONTR. P/ PROG. DE FORM. DO PATRIM. DO SERVID 18.000,00
28.846.1310.8.008       PAGAMENTO E CONTRIBUIÇOES PARA O PASEP 18.000,00
28.846.1310.8.008 3390.47.00 000 630 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 18.000,00
28.846.1310.8.008 3390.47.00 000 630 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 18.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 18.000,00 (100%)
TOTAL Unidade 652.700,00
17       SANEAMENTO 1.045.900,00
17.512       SANEAMENTO BASICO URBANO 1.045.900,00
17.512.0611       SANEAMENTO BASICO URBANO 1.045.500,00
17.512.0611.8.003       OPERAÇAO E MANUTENÇAO DO SISTEMA DE AGUA/URBANO 1.000.300,00
17.512.0611.8.003 3190.04.00 000 631 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 70.000,00
17.512.0611.8.003 3190.04.00 000 631 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 70.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 70.000,00 (100%)
17.512.0611.8.003 3190.11.00 000 632 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 375.000,00
17.512.0611.8.003 3190.11.00 000 632 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 375.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 375.000,00 (100%)
17.512.0611.8.003 3190.13.00 000 633 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 105.000,00
17.512.0611.8.003 3190.13.00 000 633 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 105.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 105.000,00 (100%)
17.512.0611.8.003 3190.16.00 000 634 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 100,00
17.512.0611.8.003 3190.16.00 000 634 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 100,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 100,00 (100%)
17.512.0611.8.003 3390.14.00 000 635 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 100,00
17.512.0611.8.003 3390.14.00 000 635 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 100,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 100,00 (100%)
17.512.0611.8.003 3390.30.00 000 636 MATERIAL DE CONSUMO 200.000,00
17.512.0611.8.003 3390.30.00 000 636 MATERIAL DE CONSUMO 200.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 200.000,00 (100%)
17.512.0611.8.003 3390.36.00 000 637 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 100,00
17.512.0611.8.003 3390.36.00 000 637 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 100,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 100,00 (100%)
17.512.0611.8.003 3390.39.00 000 638 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 250.000,00
17.512.0611.8.003 3390.39.00 000 638 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 250.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 250.000,00 (100%)
17.512.0611.7.003       AMPLIAÇAO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE AGUA/URBANO E RURAL 25.100,00
17.512.0611.7.003 4490.51.00 000 639 OBRAS E INSTALAÇÕES 25.100,00
17.512.0611.7.003 4490.51.00 000 639 OBRAS E INSTALAÇÕES 25.100,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 25.100,00 (100%)
17.512.0611.7.006       EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DO SISTEMA DE AGUA URBANO 20.000,00
17.512.0611.7.006 4490.52.00 000 640 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.000,00
17.512.0611.7.006 4490.52.00 000 640 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 20.000,00 (100%)
17.512.0611.7.007       AQUISICAO DE POÇO ARTESIANO 100,00
17.512.0611.7.007 4490.51.00 000 641 OBRAS E INSTALAÇÕES 100,00
17.512.0611.7.007 4490.51.00 000 641 OBRAS E INSTALAÇÕES 100,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 100,00 (100%)
17.512.0621       CONSERV. E PRESERVAÇÃO DE REC. HIDRICOS 400,00
17.512.0621.8.004       PRESERVAÇAO E CONSERVAÇAO AMBIENTAL DAS BACIAS DOS MANANCIAIS 200,00
17.512.0621.8.004 3390.30.00 000 642 MATERIAL DE CONSUMO 100,00
17.512.0621.8.004 3390.30.00 000 642 MATERIAL DE CONSUMO 100,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 100,00 (100%)
17.512.0621.8.004 3390.39.00 000 643 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 100,00
17.512.0621.8.004 3390.39.00 000 643 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 100,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 100,00 (100%)
17.512.0621.8.005       RECUPERAÇAO AMBIENTAL DAS BACIAS DOS MANANCIAIS 200,00
17.512.0621.8.005 3390.30.00 000 644 MATERIAL DE CONSUMO 100,00
17.512.0621.8.005 3390.30.00 000 644 MATERIAL DE CONSUMO 100,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 100,00 (100%)
17.512.0621.8.005 3390.39.00 000 645 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 100,00
17.512.0621.8.005 3390.39.00 000 645 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 100,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 100,00 (100%)
TOTAL Unidade 1.045.900,00
17       SANEAMENTO 101.400,00
17.512       SANEAMENTO BASICO URBANO 101.400,00
17.512.0611       SANEAMENTO BASICO URBANO 101.400,00
17.512.0611.8.006       OPERAÇAO E MANUTENÇAO DO SISTEMA DE ESGOTO/URBANO 81.700,00
17.512.0611.8.006 3190.11.00 000 646 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 25.000,00
17.512.0611.8.006 3190.11.00 000 646 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 25.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 25.000,00 (100%)
17.512.0611.8.006 3190.13.00 000 647 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 6.200,00
17.512.0611.8.006 3190.13.00 000 647 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 6.200,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 6.200,00 (100%)
17.512.0611.8.006 3390.30.00 000 648 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00
17.512.0611.8.006 3390.30.00 000 648 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 20.000,00 (100%)
17.512.0611.8.006 3390.36.00 000 649 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 500,00
17.512.0611.8.006 3390.36.00 000 649 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 500,00 (100%)
17.512.0611.8.006 3390.39.00 000 650 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 30.000,00
17.512.0611.8.006 3390.39.00 000 650 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 30.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 30.000,00 (100%)
17.512.0611.7.008       AMPLIAÇAO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ESGOTO/URBANO 18.700,00
17.512.0611.7.008 4490.51.00 000 651 OBRAS E INSTALAÇÕES 18.700,00
17.512.0611.7.008 4490.51.00 000 651 OBRAS E INSTALAÇÕES 18.700,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 18.700,00 (100%)
17.512.0611.7.009       EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE DO SISTEMA DE ESGOTO 1.000,00
17.512.0611.7.009 4490.52.00 000 652 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00
17.512.0611.7.009 4490.52.00 000 652 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (100%)
TOTAL Unidade 101.400,00
TOTAL Unidade 101.400,00 1.800.000,00
TOTAL Unidade 101.400,00 1.800.000,00
TOTAL GERAL 24.500.000,00

Execução dos Orçamentos (Art.2; XI e XII)
Somente Bimestral
Balanços Orçamentários (Art.2; XIII e XIV)
Exercicio: 2021
Descrição Valor Orçado Valor Arrecado Diferença
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 2.331.680,00 1.931.062,15 400.617,85
Contribuições 400.500,00 282.691,63 117.808,37
Receita Patrimonial 64.500,00 70.106,72 (-5.606,72)
Receita de Serviços 1.893.500,00 84.031,69 1.809.468,31
Transferências Correntes 22.389.860,00 20.137.653,32 2.252.206,68
Outras Receitas Correntes 493.960,00 168.740,98 325.219,02
Total - Receita Corrente 27.574.000,00 22.674.286,49 4.899.713,51
Descrição Valor Orçado Valor Arrecado Diferença
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13.801.890,88 8.785.860,40 5.016.030,48
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 140.953,50 90.694,28 50.259,22
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.273.503,77 5.383.657,81 4.889.845,96
Total - Despesa Corrente 24.216.348,15 14.260.212,49 9.956.135,66
Total - Despesa Corrente 24.216.348,15 14.260.212,49 9.956.135,66
SUPERAVIT CORRENTE: 8.414.074,00
TOTAL (RECEITA): 22.674.286,49 TOTAL (DESPESA): 22.674.286,49
Descrição Valor Orçado Valor Arrecado Diferença
Transferências de Capital 109.000,00 1.205.128,00 (-1.096.128,00)
Total - Receita Capital 109.000,00 1.205.128,00 (-1.096.128,00)
Descrição Valor Orçado Valor Arrecado Diferença
INVESTIMENTOS 3.425.125,75 2.017.827,64 1.407.298,11
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 368.339,62 282.546,46 85.793,16
Total - Despesa Capital 3.793.465,37 2.300.374,10 1.493.091,27
Total - Despesa Capital 3.793.465,37 2.300.374,10 1.493.091,27
DEFICIT CAPITAL: 1.095.246,10
TOTAL (RECEITA): 2.300.374,10 TOTAL (DESPESA): 2.300.374,10
RESUMO ORCAMENTARIO
TOTAL (RECEITA): 27.683.000,00
  (-3.183.000,00)
TOTAL LIQUIDO: 24.500.000,00 TOTAL (DESPESA): 28.009.813,52
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO DO EXERCÍCIO
DESPESAS CORRENTES 14.260.212,49
RECEITAS CAPITAL 1.205.128,00 DESPESAS CAPITAL 2.300.374,10
(-2.905.554,56)  
(-2.905.554,56)  
SUPERAVIT: 4.413.273,34
TOTAL (RECEITA): 20.973.859,93 TOTAL (DESPESA): 20.973.859,93

Demonstrativos de Receitas e Despesas (Art.2; XV e XVI)
Exercicio: 2021
Descrição Valor Orçado Valor Realizado % Realizado
Receitas Correntes 27.574.000,00 22.674.286,49  
Receitas Correntes 27.574.000,00 22.674.286,49  
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 2.331.680,00 1.931.062,15 82,82
Receitas Correntes 27.574.000,00 22.674.286,49  
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 2.331.680,00 1.931.062,15 82,82
Contribuições 400.500,00 282.691,63 70,58
Receitas Correntes 27.574.000,00 22.674.286,49  
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 2.331.680,00 1.931.062,15 82,82
Contribuições 400.500,00 282.691,63 70,58
Receita Patrimonial 64.500,00 70.106,72 108,69
Receitas Correntes 27.574.000,00 22.674.286,49  
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 2.331.680,00 1.931.062,15 82,82
Contribuições 400.500,00 282.691,63 70,58
Receita Patrimonial 64.500,00 70.106,72 108,69
Receita de Serviços 1.893.500,00 84.031,69 4,44
Receitas Correntes 27.574.000,00 22.674.286,49  
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 2.331.680,00 1.931.062,15 82,82
Contribuições 400.500,00 282.691,63 70,58
Receita Patrimonial 64.500,00 70.106,72 108,69
Receita de Serviços 1.893.500,00 84.031,69 4,44
Transferências Correntes 22.389.860,00 20.137.653,32 89,94
Receitas Correntes 27.574.000,00 22.674.286,49  
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 2.331.680,00 1.931.062,15 82,82
Contribuições 400.500,00 282.691,63 70,58
Receita Patrimonial 64.500,00 70.106,72 108,69
Receita de Serviços 1.893.500,00 84.031,69 4,44
Transferências Correntes 22.389.860,00 20.137.653,32 89,94
Outras Receitas Correntes 493.960,00 168.740,98 34,16
Receitas Correntes 27.574.000,00 22.674.286,49  
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 2.331.680,00 1.931.062,15 82,82
Contribuições 400.500,00 282.691,63 70,58
Receita Patrimonial 64.500,00 70.106,72 108,69
Receita de Serviços 1.893.500,00 84.031,69 4,44
Transferências Correntes 22.389.860,00 20.137.653,32 89,94
Outras Receitas Correntes 493.960,00 168.740,98 34,16
Receitas de Capital 109.000,00 1.205.128,00  
Receitas Correntes 27.574.000,00 22.674.286,49  
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 2.331.680,00 1.931.062,15 82,82
Contribuições 400.500,00 282.691,63 70,58
Receita Patrimonial 64.500,00 70.106,72 108,69
Receita de Serviços 1.893.500,00 84.031,69 4,44
Transferências Correntes 22.389.860,00 20.137.653,32 89,94
Outras Receitas Correntes 493.960,00 168.740,98 34,16
Receitas de Capital 109.000,00 1.205.128,00  
Transferências de Capital 109.000,00 1.205.128,00 1.105,62
Receitas Correntes 27.574.000,00 22.674.286,49  
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 2.331.680,00 1.931.062,15 82,82
Contribuições 400.500,00 282.691,63 70,58
Receita Patrimonial 64.500,00 70.106,72 108,69
Receita de Serviços 1.893.500,00 84.031,69 4,44
Transferências Correntes 22.389.860,00 20.137.653,32 89,94
Outras Receitas Correntes 493.960,00 168.740,98 34,16
Receitas de Capital 109.000,00 1.205.128,00  
Transferências de Capital 109.000,00 1.205.128,00 1.105,62
Deduções da Receita (-3.183.000,00) (-2.905.554,56)  
Receitas Correntes 27.574.000,00 22.674.286,49  
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 2.331.680,00 1.931.062,15 82,82
Contribuições 400.500,00 282.691,63 70,58
Receita Patrimonial 64.500,00 70.106,72 108,69
Receita de Serviços 1.893.500,00 84.031,69 4,44
Transferências Correntes 22.389.860,00 20.137.653,32 89,94
Outras Receitas Correntes 493.960,00 168.740,98 34,16
Receitas de Capital 109.000,00 1.205.128,00  
Transferências de Capital 109.000,00 1.205.128,00 1.105,62
Deduções da Receita (-3.183.000,00) (-2.905.554,56)  
FUNDEB (-3.183.000,00) (-2.858.154,96) 0,00
Receitas Correntes 27.574.000,00 22.674.286,49  
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 2.331.680,00 1.931.062,15 82,82
Contribuições 400.500,00 282.691,63 70,58
Receita Patrimonial 64.500,00 70.106,72 108,69
Receita de Serviços 1.893.500,00 84.031,69 4,44
Transferências Correntes 22.389.860,00 20.137.653,32 89,94
Outras Receitas Correntes 493.960,00 168.740,98 34,16
Receitas de Capital 109.000,00 1.205.128,00  
Transferências de Capital 109.000,00 1.205.128,00 1.105,62
Deduções da Receita (-3.183.000,00) (-2.905.554,56)  
FUNDEB (-3.183.000,00) (-2.858.154,96) 0,00
Outras Deduções 0,00 (-47.399,60) 0,00
Total - Receita 24.500.000,00 20.973.859,93 85,61
Descrição Valor Orçado Valor Realizado % Realizado
Total - Receita 24.500.000,00 20.973.859,93 85,61
DESPESAS CORRENTES24.216.348,1514.260.212,49 Total - Receita24.500.000,0020.973.859,93 85,61DESPESAS CORRENTES24.216.348,1514.260.212,49PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS13.801.890,888.785.860,40 63,66 Total - Receita24.500.000,0020.973.859,93 85,61DESPESAS CORRENTES24.216.348,1514.260.212,49PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS13.801.890,888.785.860,40 63,66JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA140.953,5090.694,28 64,34 Total - Receita24.500.000,0020.973.859,93 85,61DESPESAS CORRENTES24.216.348,1514.260.212,49PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS13.801.890,888.785.860,40 63,66JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA140.953,5090.694,28 64,34OUTRAS DESPESAS CORRENTES10.273.503,775.383.657,81 52,40 Total - Receita24.500.000,0020.973.859,93 85,61DESPESAS CORRENTES24.216.348,1514.260.212,49PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS13.801.890,888.785.860,40 63,66JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA140.953,5090.694,28 64,34OUTRAS DESPESAS CORRENTES10.273.503,775.383.657,81 52,40DESPESAS DE CAPITAL3.793.465,372.300.374,10 Total - Receita24.500.000,0020.973.859,93 85,61DESPESAS CORRENTES24.216.348,1514.260.212,49PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS13.801.890,888.785.860,40 63,66JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA140.953,5090.694,28 64,34OUTRAS DESPESAS CORRENTES10.273.503,775.383.657,81 52,40DESPESAS DE CAPITAL3.793.465,372.300.374,10INVESTIMENTOS3.425.125,752.017.827,64 58,91 Total - Receita24.500.000,0020.973.859,93 85,61DESPESAS CORRENTES24.216.348,1514.260.212,49PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS13.801.890,888.785.860,40 63,66JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA140.953,5090.694,28 64,34OUTRAS DESPESAS CORRENTES10.273.503,775.383.657,81 52,40DESPESAS DE CAPITAL3.793.465,372.300.374,10INVESTIMENTOS3.425.125,752.017.827,64 58,91AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA368.339,62282.546,46 76,71 Total - Receita24.500.000,0020.973.859,93 85,61DESPESAS CORRENTES24.216.348,1514.260.212,49PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS13.801.890,888.785.860,40 63,66JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA140.953,5090.694,28 64,34OUTRAS DESPESAS CORRENTES10.273.503,775.383.657,81 52,40DESPESAS DE CAPITAL3.793.465,372.300.374,10INVESTIMENTOS3.425.125,752.017.827,64 58,91AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA368.339,62282.546,46 76,71RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS3.400,000,00 Total - Receita24.500.000,0020.973.859,93 85,61DESPESAS CORRENTES24.216.348,1514.260.212,49PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS13.801.890,888.785.860,40 63,66JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA140.953,5090.694,28 64,34OUTRAS DESPESAS CORRENTES10.273.503,775.383.657,81 52,40DESPESAS DE CAPITAL3.793.465,372.300.374,10INVESTIMENTOS3.425.125,752.017.827,64 58,91AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA368.339,62282.546,46 76,71RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS3.400,000,00RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS3.400,000,00 0,00 Total - Despesa28.009.813,5216.560.586,59 59,12
RESUMO REALIZAÇÃO
RECEITAS CORRENTES 22.674.286,49 DESPESAS CORRENTES 14.260.212,49
RECEITAS CAPITAL 1.205.128,00 DESPESAS CAPITAL 2.300.374,10
Deduções da Receita (-2.905.554,56)
Deduções da Receita (-2.905.554,56)
SUPERAVIT: 4.413.273,34
TOTAL (RECEITA): 20.973.859,93 TOTAL (DESPESA): 20.973.859,93

Contratos e seus Aditivos (Art.2; XVII e XX)
Exercicio: 2021
Período..: Setembro
Contratante.: PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRALCNPJ: 18.239.624/0001-21
Red./Emissao: 0793 - 02/09/2021
Red./Emissao: 0793 - 02/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Red./Emissao: 0793 - 02/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 67
Objeto......: Aquisição de alimentos, hortifrutigranjeiro, alimento em geral para atender a demanda da Secretaria de Educação, Casa Lar e Cras (Centro de Referência de Assistência Social), Secretaria de Planejamento e Finanças, Secretaria de Saúde e Secretaria de Obras Públicas e Agricultura, dos alimentos que restaram frustrados no Processo Administrativo 107/2020, Pregão 046/2020, SRP n° 045/2020, o qual continha o mesmo objeto.
  Aquisição de alimentos, hortifrutigranjeiro, alimento em geral para atender a demanda da Secretaria de Educação, Casa Lar e Cras (Centro de Referência de Assistência Social), Secretaria de Planejamento e Finanças, Secretaria de Saúde e Secretaria de Obras Públicas e Agricultura, dos alimentos que restaram frustrados no Processo Administrativo 107/2020, Pregão 046/2020, SRP n° 045/2020, o qual continha o mesmo objeto.
Red./Emissao: 0793 - 02/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 67
Inicial.....: 78.834,79
Original....: 78.834,79
Valor Atual.: 78.834,79
Red./Emissao: 0793 - 02/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 67
Inicial.....: 78.834,79
Original....: 78.834,79
Valor Atual.: 78.834,79
Contratado..: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS
CNPJ: 25.052.801/0001-21
Publicacao..:
Red./Emissao: 0793 - 02/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 67
Inicial.....: 78.834,79
Original....: 78.834,79
Valor Atual.: 78.834,79
Contratado..: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS
CNPJ: 25.052.801/0001-21
Vigencia....: 02/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 0793 - 02/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 67
Inicial.....: 78.834,79
Original....: 78.834,79
Valor Atual.: 78.834,79
Contratado..: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS
CNPJ: 25.052.801/0001-21
Vigencia....: 02/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
3582 30/11/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035206,57
Red./Emissao: 0793 - 02/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 67
Inicial.....: 78.834,79
Original....: 78.834,79
Valor Atual.: 78.834,79
Contratado..: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS
CNPJ: 25.052.801/0001-21
Vigencia....: 02/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
3582 30/11/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035206,57
Empenho Emissão Dotação Valor
2665 02/09/2021 23102.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016863,70
Red./Emissao: 0793 - 02/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 67
Inicial.....: 78.834,79
Original....: 78.834,79
Valor Atual.: 78.834,79
Contratado..: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS
CNPJ: 25.052.801/0001-21
Vigencia....: 02/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
3582 30/11/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035206,57
Empenho Emissão Dotação Valor
2665 02/09/2021 23102.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016863,70
Empenho Emissão Dotação Valor
2666 02/09/2021 23102.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016285,00
Red./Emissao: 0793 - 02/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 67
Inicial.....: 78.834,79
Original....: 78.834,79
Valor Atual.: 78.834,79
Contratado..: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS
CNPJ: 25.052.801/0001-21
Vigencia....: 02/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
3582 30/11/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035206,57
Empenho Emissão Dotação Valor
2665 02/09/2021 23102.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016863,70
Empenho Emissão Dotação Valor
2666 02/09/2021 23102.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016285,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2682 03/09/2021 33102.05.00-08.244.0125-3390.30.00-2.044 02.05.00-08.244.0125-3390.30.00-2.04442,53
Red./Emissao: 0793 - 02/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 67
Inicial.....: 78.834,79
Original....: 78.834,79
Valor Atual.: 78.834,79
Contratado..: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS
CNPJ: 25.052.801/0001-21
Vigencia....: 02/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
3582 30/11/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035206,57
Empenho Emissão Dotação Valor
2665 02/09/2021 23102.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016863,70
Empenho Emissão Dotação Valor
2666 02/09/2021 23102.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016285,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2682 03/09/2021 33102.05.00-08.244.0125-3390.30.00-2.044 02.05.00-08.244.0125-3390.30.00-2.04442,53
Empenho Emissão Dotação Valor
2683 03/09/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035115,95
Red./Emissao: 0793 - 02/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 67
Inicial.....: 78.834,79
Original....: 78.834,79
Valor Atual.: 78.834,79
Contratado..: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS
CNPJ: 25.052.801/0001-21
Vigencia....: 02/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
3582 30/11/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035206,57
Empenho Emissão Dotação Valor
2665 02/09/2021 23102.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016863,70
Empenho Emissão Dotação Valor
2666 02/09/2021 23102.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016285,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2682 03/09/2021 33102.05.00-08.244.0125-3390.30.00-2.044 02.05.00-08.244.0125-3390.30.00-2.04442,53
Empenho Emissão Dotação Valor
2683 03/09/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035115,95
Empenho Emissão Dotação Valor
2944 28/09/2021 16902.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080 02.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080660,40
Red./Emissao: 0793 - 02/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 67
Inicial.....: 78.834,79
Original....: 78.834,79
Valor Atual.: 78.834,79
Contratado..: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS
CNPJ: 25.052.801/0001-21
Vigencia....: 02/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
3582 30/11/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035206,57
Empenho Emissão Dotação Valor
2665 02/09/2021 23102.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016863,70
Empenho Emissão Dotação Valor
2666 02/09/2021 23102.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016285,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2682 03/09/2021 33102.05.00-08.244.0125-3390.30.00-2.044 02.05.00-08.244.0125-3390.30.00-2.04442,53
Empenho Emissão Dotação Valor
2683 03/09/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035115,95
Empenho Emissão Dotação Valor
2944 28/09/2021 16902.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080 02.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080660,40
Empenho Emissão Dotação Valor
2994 30/09/2021 16902.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080 02.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080131,97
Red./Emissao: 0793 - 02/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 67
Inicial.....: 78.834,79
Original....: 78.834,79
Valor Atual.: 78.834,79
Contratado..: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS
CNPJ: 25.052.801/0001-21
Vigencia....: 02/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
3582 30/11/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035206,57
Empenho Emissão Dotação Valor
2665 02/09/2021 23102.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016863,70
Empenho Emissão Dotação Valor
2666 02/09/2021 23102.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016285,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2682 03/09/2021 33102.05.00-08.244.0125-3390.30.00-2.044 02.05.00-08.244.0125-3390.30.00-2.04442,53
Empenho Emissão Dotação Valor
2683 03/09/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035115,95
Empenho Emissão Dotação Valor
2944 28/09/2021 16902.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080 02.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080660,40
Empenho Emissão Dotação Valor
2994 30/09/2021 16902.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080 02.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080131,97
Empenho Emissão Dotação Valor
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Red./Emissao: 0793 - 02/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 67
Inicial.....: 78.834,79
Original....: 78.834,79
Valor Atual.: 78.834,79
Contratado..: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS
CNPJ: 25.052.801/0001-21
Vigencia....: 02/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
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Empenho Emissão Dotação Valor
2665 02/09/2021 23102.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016863,70
Empenho Emissão Dotação Valor
2666 02/09/2021 23102.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016285,00
Empenho Emissão Dotação Valor
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Empenho Emissão Dotação Valor
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Empenho Emissão Dotação Valor
2944 28/09/2021 16902.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080 02.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080660,40
Empenho Emissão Dotação Valor
2994 30/09/2021 16902.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080 02.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080131,97
Empenho Emissão Dotação Valor
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Empenho Emissão Dotação Valor
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Red./Emissao: 0793 - 02/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 67
Inicial.....: 78.834,79
Original....: 78.834,79
Valor Atual.: 78.834,79
Contratado..: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS
CNPJ: 25.052.801/0001-21
Vigencia....: 02/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
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Empenho Emissão Dotação Valor
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Red./Emissao: 0793 - 02/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 67
Inicial.....: 78.834,79
Original....: 78.834,79
Valor Atual.: 78.834,79
Contratado..: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS
CNPJ: 25.052.801/0001-21
Vigencia....: 02/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
3582 30/11/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035206,57
Empenho Emissão Dotação Valor
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2994 30/09/2021 16902.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080 02.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080131,97
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Red./Emissao: 0793 - 02/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 67
Inicial.....: 78.834,79
Original....: 78.834,79
Valor Atual.: 78.834,79
Contratado..: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS
CNPJ: 25.052.801/0001-21
Vigencia....: 02/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
3582 30/11/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035206,57
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Empenho Emissão Dotação Valor
2944 28/09/2021 16902.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080 02.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080660,40
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2994 30/09/2021 16902.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080 02.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080131,97
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Red./Emissao: 0793 - 02/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 67
Inicial.....: 78.834,79
Original....: 78.834,79
Valor Atual.: 78.834,79
Contratado..: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS
CNPJ: 25.052.801/0001-21
Vigencia....: 02/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
3582 30/11/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035206,57
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2944 28/09/2021 16902.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080 02.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080660,40
Empenho Emissão Dotação Valor
2994 30/09/2021 16902.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080 02.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080131,97
Empenho Emissão Dotação Valor
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Empenho Emissão Dotação Valor
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Empenho Emissão Dotação Valor
3135 26/10/2021 23102.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016177,90
Empenho Emissão Dotação Valor
3342 12/11/2021 23102.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016427,32
Empenho Emissão Dotação Valor
3395 22/11/2021 22802.04.00-12.365.0023-3390.30.00-2.014 02.04.00-12.365.0023-3390.30.00-2.014660,40
Empenho Emissão Dotação Valor
3417 24/11/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.03531,09
Red./Emissao: 0793 - 02/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 67
Inicial.....: 78.834,79
Original....: 78.834,79
Valor Atual.: 78.834,79
Contratado..: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS
CNPJ: 25.052.801/0001-21
Vigencia....: 02/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
3582 30/11/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035206,57
Empenho Emissão Dotação Valor
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Empenho Emissão Dotação Valor
2666 02/09/2021 23102.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016285,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2682 03/09/2021 33102.05.00-08.244.0125-3390.30.00-2.044 02.05.00-08.244.0125-3390.30.00-2.04442,53
Empenho Emissão Dotação Valor
2683 03/09/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035115,95
Empenho Emissão Dotação Valor
2944 28/09/2021 16902.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080 02.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080660,40
Empenho Emissão Dotação Valor
2994 30/09/2021 16902.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080 02.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080131,97
Empenho Emissão Dotação Valor
3036 05/10/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035153,89
Empenho Emissão Dotação Valor
3073 14/10/2021 5702.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.015 02.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.01549,83
Empenho Emissão Dotação Valor
3135 26/10/2021 23102.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016177,90
Empenho Emissão Dotação Valor
3342 12/11/2021 23102.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016427,32
Empenho Emissão Dotação Valor
3395 22/11/2021 22802.04.00-12.365.0023-3390.30.00-2.014 02.04.00-12.365.0023-3390.30.00-2.014660,40
Empenho Emissão Dotação Valor
3417 24/11/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.03531,09
Empenho Emissão Dotação Valor
3541 29/11/2021 16802.04.00-12.361.0023-3390.30.00-2.080 02.04.00-12.361.0023-3390.30.00-2.080190,00
Red./Emissao: 0793 - 02/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 67
Inicial.....: 78.834,79
Original....: 78.834,79
Valor Atual.: 78.834,79
Contratado..: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS
CNPJ: 25.052.801/0001-21
Vigencia....: 02/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
3582 30/11/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035206,57
Empenho Emissão Dotação Valor
2665 02/09/2021 23102.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016863,70
Empenho Emissão Dotação Valor
2666 02/09/2021 23102.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016285,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2682 03/09/2021 33102.05.00-08.244.0125-3390.30.00-2.044 02.05.00-08.244.0125-3390.30.00-2.04442,53
Empenho Emissão Dotação Valor
2683 03/09/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035115,95
Empenho Emissão Dotação Valor
2944 28/09/2021 16902.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080 02.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080660,40
Empenho Emissão Dotação Valor
2994 30/09/2021 16902.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080 02.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080131,97
Empenho Emissão Dotação Valor
3036 05/10/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035153,89
Empenho Emissão Dotação Valor
3073 14/10/2021 5702.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.015 02.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.01549,83
Empenho Emissão Dotação Valor
3135 26/10/2021 23102.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016177,90
Empenho Emissão Dotação Valor
3342 12/11/2021 23102.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016427,32
Empenho Emissão Dotação Valor
3395 22/11/2021 22802.04.00-12.365.0023-3390.30.00-2.014 02.04.00-12.365.0023-3390.30.00-2.014660,40
Empenho Emissão Dotação Valor
3417 24/11/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.03531,09
Empenho Emissão Dotação Valor
3541 29/11/2021 16802.04.00-12.361.0023-3390.30.00-2.080 02.04.00-12.361.0023-3390.30.00-2.080190,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3583 30/11/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.03562,11
Red./Emissao: 0793 - 02/09/2021
Red./Emissao: 0793 - 02/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Red./Emissao: 0793 - 02/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 67
Objeto......: Aquisição de alimentos, hortifrutigranjeiro, alimento em geral para atender a demanda da Secretaria de Educação, Casa Lar e Cras (Centro de Referência de Assistência Social), Secretaria de Planejamento e Finanças, Secretaria de Saúde e Secretaria de Obras Públicas e Agricultura, dos alimentos que restaram frustrados no Processo Administrativo 107/2020, Pregão 046/2020, SRP n° 045/2020, o qual continha o mesmo objeto.
  Aquisição de alimentos, hortifrutigranjeiro, alimento em geral para atender a demanda da Secretaria de Educação, Casa Lar e Cras (Centro de Referência de Assistência Social), Secretaria de Planejamento e Finanças, Secretaria de Saúde e Secretaria de Obras Públicas e Agricultura, dos alimentos que restaram frustrados no Processo Administrativo 107/2020, Pregão 046/2020, SRP n° 045/2020, o qual continha o mesmo objeto.
Red./Emissao: 0793 - 02/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 67
Inicial.....: 78.834,79
Original....: 78.834,79
Valor Atual.: 78.834,79
Red./Emissao: 0793 - 02/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 67
Inicial.....: 78.834,79
Original....: 78.834,79
Valor Atual.: 78.834,79
Contratado..: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS
CNPJ: 25.052.801/0001-21
Publicacao..:
Red./Emissao: 0793 - 02/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 67
Inicial.....: 78.834,79
Original....: 78.834,79
Valor Atual.: 78.834,79
Contratado..: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS
CNPJ: 25.052.801/0001-21
Vigencia....: 02/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 0793 - 02/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 67
Inicial.....: 78.834,79
Original....: 78.834,79
Valor Atual.: 78.834,79
Contratado..: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS
CNPJ: 25.052.801/0001-21
Vigencia....: 02/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
3582 30/11/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035206,57
Red./Emissao: 0793 - 02/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 67
Inicial.....: 78.834,79
Original....: 78.834,79
Valor Atual.: 78.834,79
Contratado..: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS
CNPJ: 25.052.801/0001-21
Vigencia....: 02/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
3582 30/11/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035206,57
Empenho Emissão Dotação Valor
2665 02/09/2021 23102.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016863,70
Red./Emissao: 0793 - 02/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 67
Inicial.....: 78.834,79
Original....: 78.834,79
Valor Atual.: 78.834,79
Contratado..: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS
CNPJ: 25.052.801/0001-21
Vigencia....: 02/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
3582 30/11/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035206,57
Empenho Emissão Dotação Valor
2665 02/09/2021 23102.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016863,70
Empenho Emissão Dotação Valor
2666 02/09/2021 23102.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016285,00
Red./Emissao: 0793 - 02/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 67
Inicial.....: 78.834,79
Original....: 78.834,79
Valor Atual.: 78.834,79
Contratado..: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS
CNPJ: 25.052.801/0001-21
Vigencia....: 02/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
3582 30/11/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035206,57
Empenho Emissão Dotação Valor
2665 02/09/2021 23102.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016863,70
Empenho Emissão Dotação Valor
2666 02/09/2021 23102.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016285,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2682 03/09/2021 33102.05.00-08.244.0125-3390.30.00-2.044 02.05.00-08.244.0125-3390.30.00-2.04442,53
Red./Emissao: 0793 - 02/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 67
Inicial.....: 78.834,79
Original....: 78.834,79
Valor Atual.: 78.834,79
Contratado..: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS
CNPJ: 25.052.801/0001-21
Vigencia....: 02/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
3582 30/11/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035206,57
Empenho Emissão Dotação Valor
2665 02/09/2021 23102.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016863,70
Empenho Emissão Dotação Valor
2666 02/09/2021 23102.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016285,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2682 03/09/2021 33102.05.00-08.244.0125-3390.30.00-2.044 02.05.00-08.244.0125-3390.30.00-2.04442,53
Empenho Emissão Dotação Valor
2683 03/09/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035115,95
Red./Emissao: 0793 - 02/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 67
Inicial.....: 78.834,79
Original....: 78.834,79
Valor Atual.: 78.834,79
Contratado..: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS
CNPJ: 25.052.801/0001-21
Vigencia....: 02/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
3582 30/11/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035206,57
Empenho Emissão Dotação Valor
2665 02/09/2021 23102.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016863,70
Empenho Emissão Dotação Valor
2666 02/09/2021 23102.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016285,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2682 03/09/2021 33102.05.00-08.244.0125-3390.30.00-2.044 02.05.00-08.244.0125-3390.30.00-2.04442,53
Empenho Emissão Dotação Valor
2683 03/09/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035115,95
Empenho Emissão Dotação Valor
2944 28/09/2021 16902.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080 02.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080660,40
Red./Emissao: 0793 - 02/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 67
Inicial.....: 78.834,79
Original....: 78.834,79
Valor Atual.: 78.834,79
Contratado..: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS
CNPJ: 25.052.801/0001-21
Vigencia....: 02/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
3582 30/11/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035206,57
Empenho Emissão Dotação Valor
2665 02/09/2021 23102.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016863,70
Empenho Emissão Dotação Valor
2666 02/09/2021 23102.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016285,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2682 03/09/2021 33102.05.00-08.244.0125-3390.30.00-2.044 02.05.00-08.244.0125-3390.30.00-2.04442,53
Empenho Emissão Dotação Valor
2683 03/09/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035115,95
Empenho Emissão Dotação Valor
2944 28/09/2021 16902.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080 02.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080660,40
Empenho Emissão Dotação Valor
2994 30/09/2021 16902.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080 02.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080131,97
Red./Emissao: 0793 - 02/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 67
Inicial.....: 78.834,79
Original....: 78.834,79
Valor Atual.: 78.834,79
Contratado..: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS
CNPJ: 25.052.801/0001-21
Vigencia....: 02/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
3582 30/11/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035206,57
Empenho Emissão Dotação Valor
2665 02/09/2021 23102.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016863,70
Empenho Emissão Dotação Valor
2666 02/09/2021 23102.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016285,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2682 03/09/2021 33102.05.00-08.244.0125-3390.30.00-2.044 02.05.00-08.244.0125-3390.30.00-2.04442,53
Empenho Emissão Dotação Valor
2683 03/09/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035115,95
Empenho Emissão Dotação Valor
2944 28/09/2021 16902.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080 02.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080660,40
Empenho Emissão Dotação Valor
2994 30/09/2021 16902.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080 02.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080131,97
Empenho Emissão Dotação Valor
3036 05/10/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035153,89
Red./Emissao: 0793 - 02/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 67
Inicial.....: 78.834,79
Original....: 78.834,79
Valor Atual.: 78.834,79
Contratado..: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS
CNPJ: 25.052.801/0001-21
Vigencia....: 02/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
3582 30/11/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035206,57
Empenho Emissão Dotação Valor
2665 02/09/2021 23102.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016863,70
Empenho Emissão Dotação Valor
2666 02/09/2021 23102.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016285,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2682 03/09/2021 33102.05.00-08.244.0125-3390.30.00-2.044 02.05.00-08.244.0125-3390.30.00-2.04442,53
Empenho Emissão Dotação Valor
2683 03/09/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035115,95
Empenho Emissão Dotação Valor
2944 28/09/2021 16902.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080 02.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080660,40
Empenho Emissão Dotação Valor
2994 30/09/2021 16902.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080 02.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080131,97
Empenho Emissão Dotação Valor
3036 05/10/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035153,89
Empenho Emissão Dotação Valor
3073 14/10/2021 5702.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.015 02.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.01549,83
Red./Emissao: 0793 - 02/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 67
Inicial.....: 78.834,79
Original....: 78.834,79
Valor Atual.: 78.834,79
Contratado..: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS
CNPJ: 25.052.801/0001-21
Vigencia....: 02/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
3582 30/11/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035206,57
Empenho Emissão Dotação Valor
2665 02/09/2021 23102.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016863,70
Empenho Emissão Dotação Valor
2666 02/09/2021 23102.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016285,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2682 03/09/2021 33102.05.00-08.244.0125-3390.30.00-2.044 02.05.00-08.244.0125-3390.30.00-2.04442,53
Empenho Emissão Dotação Valor
2683 03/09/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035115,95
Empenho Emissão Dotação Valor
2944 28/09/2021 16902.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080 02.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080660,40
Empenho Emissão Dotação Valor
2994 30/09/2021 16902.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080 02.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080131,97
Empenho Emissão Dotação Valor
3036 05/10/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035153,89
Empenho Emissão Dotação Valor
3073 14/10/2021 5702.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.015 02.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.01549,83
Empenho Emissão Dotação Valor
3135 26/10/2021 23102.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016177,90
Red./Emissao: 0793 - 02/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 67
Inicial.....: 78.834,79
Original....: 78.834,79
Valor Atual.: 78.834,79
Contratado..: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS
CNPJ: 25.052.801/0001-21
Vigencia....: 02/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
3582 30/11/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035206,57
Empenho Emissão Dotação Valor
2665 02/09/2021 23102.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016863,70
Empenho Emissão Dotação Valor
2666 02/09/2021 23102.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016285,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2682 03/09/2021 33102.05.00-08.244.0125-3390.30.00-2.044 02.05.00-08.244.0125-3390.30.00-2.04442,53
Empenho Emissão Dotação Valor
2683 03/09/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035115,95
Empenho Emissão Dotação Valor
2944 28/09/2021 16902.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080 02.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080660,40
Empenho Emissão Dotação Valor
2994 30/09/2021 16902.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080 02.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080131,97
Empenho Emissão Dotação Valor
3036 05/10/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035153,89
Empenho Emissão Dotação Valor
3073 14/10/2021 5702.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.015 02.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.01549,83
Empenho Emissão Dotação Valor
3135 26/10/2021 23102.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016177,90
Empenho Emissão Dotação Valor
3342 12/11/2021 23102.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016427,32
Red./Emissao: 0793 - 02/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 67
Inicial.....: 78.834,79
Original....: 78.834,79
Valor Atual.: 78.834,79
Contratado..: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS
CNPJ: 25.052.801/0001-21
Vigencia....: 02/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
3582 30/11/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035206,57
Empenho Emissão Dotação Valor
2665 02/09/2021 23102.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016863,70
Empenho Emissão Dotação Valor
2666 02/09/2021 23102.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016285,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2682 03/09/2021 33102.05.00-08.244.0125-3390.30.00-2.044 02.05.00-08.244.0125-3390.30.00-2.04442,53
Empenho Emissão Dotação Valor
2683 03/09/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035115,95
Empenho Emissão Dotação Valor
2944 28/09/2021 16902.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080 02.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080660,40
Empenho Emissão Dotação Valor
2994 30/09/2021 16902.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080 02.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080131,97
Empenho Emissão Dotação Valor
3036 05/10/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035153,89
Empenho Emissão Dotação Valor
3073 14/10/2021 5702.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.015 02.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.01549,83
Empenho Emissão Dotação Valor
3135 26/10/2021 23102.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016177,90
Empenho Emissão Dotação Valor
3342 12/11/2021 23102.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016427,32
Empenho Emissão Dotação Valor
3395 22/11/2021 22802.04.00-12.365.0023-3390.30.00-2.014 02.04.00-12.365.0023-3390.30.00-2.014660,40
Red./Emissao: 0793 - 02/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 67
Inicial.....: 78.834,79
Original....: 78.834,79
Valor Atual.: 78.834,79
Contratado..: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS
CNPJ: 25.052.801/0001-21
Vigencia....: 02/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
3582 30/11/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035206,57
Empenho Emissão Dotação Valor
2665 02/09/2021 23102.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016863,70
Empenho Emissão Dotação Valor
2666 02/09/2021 23102.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016285,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2682 03/09/2021 33102.05.00-08.244.0125-3390.30.00-2.044 02.05.00-08.244.0125-3390.30.00-2.04442,53
Empenho Emissão Dotação Valor
2683 03/09/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035115,95
Empenho Emissão Dotação Valor
2944 28/09/2021 16902.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080 02.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080660,40
Empenho Emissão Dotação Valor
2994 30/09/2021 16902.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080 02.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080131,97
Empenho Emissão Dotação Valor
3036 05/10/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035153,89
Empenho Emissão Dotação Valor
3073 14/10/2021 5702.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.015 02.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.01549,83
Empenho Emissão Dotação Valor
3135 26/10/2021 23102.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016177,90
Empenho Emissão Dotação Valor
3342 12/11/2021 23102.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016427,32
Empenho Emissão Dotação Valor
3395 22/11/2021 22802.04.00-12.365.0023-3390.30.00-2.014 02.04.00-12.365.0023-3390.30.00-2.014660,40
Empenho Emissão Dotação Valor
3417 24/11/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.03531,09
Red./Emissao: 0793 - 02/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 67
Inicial.....: 78.834,79
Original....: 78.834,79
Valor Atual.: 78.834,79
Contratado..: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS
CNPJ: 25.052.801/0001-21
Vigencia....: 02/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
3582 30/11/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035206,57
Empenho Emissão Dotação Valor
2665 02/09/2021 23102.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016863,70
Empenho Emissão Dotação Valor
2666 02/09/2021 23102.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016285,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2682 03/09/2021 33102.05.00-08.244.0125-3390.30.00-2.044 02.05.00-08.244.0125-3390.30.00-2.04442,53
Empenho Emissão Dotação Valor
2683 03/09/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035115,95
Empenho Emissão Dotação Valor
2944 28/09/2021 16902.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080 02.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080660,40
Empenho Emissão Dotação Valor
2994 30/09/2021 16902.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080 02.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080131,97
Empenho Emissão Dotação Valor
3036 05/10/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035153,89
Empenho Emissão Dotação Valor
3073 14/10/2021 5702.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.015 02.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.01549,83
Empenho Emissão Dotação Valor
3135 26/10/2021 23102.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016177,90
Empenho Emissão Dotação Valor
3342 12/11/2021 23102.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016427,32
Empenho Emissão Dotação Valor
3395 22/11/2021 22802.04.00-12.365.0023-3390.30.00-2.014 02.04.00-12.365.0023-3390.30.00-2.014660,40
Empenho Emissão Dotação Valor
3417 24/11/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.03531,09
Empenho Emissão Dotação Valor
3541 29/11/2021 16802.04.00-12.361.0023-3390.30.00-2.080 02.04.00-12.361.0023-3390.30.00-2.080190,00
Red./Emissao: 0793 - 02/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 67
Inicial.....: 78.834,79
Original....: 78.834,79
Valor Atual.: 78.834,79
Contratado..: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS
CNPJ: 25.052.801/0001-21
Vigencia....: 02/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
3582 30/11/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035206,57
Empenho Emissão Dotação Valor
2665 02/09/2021 23102.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016863,70
Empenho Emissão Dotação Valor
2666 02/09/2021 23102.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016285,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2682 03/09/2021 33102.05.00-08.244.0125-3390.30.00-2.044 02.05.00-08.244.0125-3390.30.00-2.04442,53
Empenho Emissão Dotação Valor
2683 03/09/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035115,95
Empenho Emissão Dotação Valor
2944 28/09/2021 16902.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080 02.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080660,40
Empenho Emissão Dotação Valor
2994 30/09/2021 16902.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080 02.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080131,97
Empenho Emissão Dotação Valor
3036 05/10/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035153,89
Empenho Emissão Dotação Valor
3073 14/10/2021 5702.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.015 02.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.01549,83
Empenho Emissão Dotação Valor
3135 26/10/2021 23102.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016177,90
Empenho Emissão Dotação Valor
3342 12/11/2021 23102.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016427,32
Empenho Emissão Dotação Valor
3395 22/11/2021 22802.04.00-12.365.0023-3390.30.00-2.014 02.04.00-12.365.0023-3390.30.00-2.014660,40
Empenho Emissão Dotação Valor
3417 24/11/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.03531,09
Empenho Emissão Dotação Valor
3541 29/11/2021 16802.04.00-12.361.0023-3390.30.00-2.080 02.04.00-12.361.0023-3390.30.00-2.080190,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3583 30/11/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.03562,11
Red./Emissao: 0793 - 02/09/2021
Red./Emissao: 0793 - 02/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Red./Emissao: 0793 - 02/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 67
Objeto......: Aquisição de alimentos, hortifrutigranjeiro, alimento em geral para atender a demanda da Secretaria de Educação, Casa Lar e Cras (Centro de Referência de Assistência Social), Secretaria de Planejamento e Finanças, Secretaria de Saúde e Secretaria de Obras Públicas e Agricultura, dos alimentos que restaram frustrados no Processo Administrativo 107/2020, Pregão 046/2020, SRP n° 045/2020, o qual continha o mesmo objeto.
  Aquisição de alimentos, hortifrutigranjeiro, alimento em geral para atender a demanda da Secretaria de Educação, Casa Lar e Cras (Centro de Referência de Assistência Social), Secretaria de Planejamento e Finanças, Secretaria de Saúde e Secretaria de Obras Públicas e Agricultura, dos alimentos que restaram frustrados no Processo Administrativo 107/2020, Pregão 046/2020, SRP n° 045/2020, o qual continha o mesmo objeto.
Red./Emissao: 0793 - 02/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 67
Inicial.....: 78.834,79
Original....: 78.834,79
Valor Atual.: 78.834,79
Red./Emissao: 0793 - 02/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 67
Inicial.....: 78.834,79
Original....: 78.834,79
Valor Atual.: 78.834,79
Contratado..: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS
CNPJ: 25.052.801/0001-21
Publicacao..:
Red./Emissao: 0793 - 02/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 67
Inicial.....: 78.834,79
Original....: 78.834,79
Valor Atual.: 78.834,79
Contratado..: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS
CNPJ: 25.052.801/0001-21
Vigencia....: 02/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 0793 - 02/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 67
Inicial.....: 78.834,79
Original....: 78.834,79
Valor Atual.: 78.834,79
Contratado..: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS
CNPJ: 25.052.801/0001-21
Vigencia....: 02/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
3582 30/11/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035206,57
Red./Emissao: 0793 - 02/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 67
Inicial.....: 78.834,79
Original....: 78.834,79
Valor Atual.: 78.834,79
Contratado..: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS
CNPJ: 25.052.801/0001-21
Vigencia....: 02/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
3582 30/11/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035206,57
Empenho Emissão Dotação Valor
2665 02/09/2021 23102.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016863,70
Red./Emissao: 0793 - 02/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 67
Inicial.....: 78.834,79
Original....: 78.834,79
Valor Atual.: 78.834,79
Contratado..: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS
CNPJ: 25.052.801/0001-21
Vigencia....: 02/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
3582 30/11/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035206,57
Empenho Emissão Dotação Valor
2665 02/09/2021 23102.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016863,70
Empenho Emissão Dotação Valor
2666 02/09/2021 23102.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016285,00
Red./Emissao: 0793 - 02/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 67
Inicial.....: 78.834,79
Original....: 78.834,79
Valor Atual.: 78.834,79
Contratado..: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS
CNPJ: 25.052.801/0001-21
Vigencia....: 02/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
3582 30/11/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035206,57
Empenho Emissão Dotação Valor
2665 02/09/2021 23102.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016863,70
Empenho Emissão Dotação Valor
2666 02/09/2021 23102.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016285,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2682 03/09/2021 33102.05.00-08.244.0125-3390.30.00-2.044 02.05.00-08.244.0125-3390.30.00-2.04442,53
Red./Emissao: 0793 - 02/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 67
Inicial.....: 78.834,79
Original....: 78.834,79
Valor Atual.: 78.834,79
Contratado..: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS
CNPJ: 25.052.801/0001-21
Vigencia....: 02/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
3582 30/11/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035206,57
Empenho Emissão Dotação Valor
2665 02/09/2021 23102.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016863,70
Empenho Emissão Dotação Valor
2666 02/09/2021 23102.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016285,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2682 03/09/2021 33102.05.00-08.244.0125-3390.30.00-2.044 02.05.00-08.244.0125-3390.30.00-2.04442,53
Empenho Emissão Dotação Valor
2683 03/09/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035115,95
Red./Emissao: 0793 - 02/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 67
Inicial.....: 78.834,79
Original....: 78.834,79
Valor Atual.: 78.834,79
Contratado..: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS
CNPJ: 25.052.801/0001-21
Vigencia....: 02/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
3582 30/11/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035206,57
Empenho Emissão Dotação Valor
2665 02/09/2021 23102.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016863,70
Empenho Emissão Dotação Valor
2666 02/09/2021 23102.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016285,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2682 03/09/2021 33102.05.00-08.244.0125-3390.30.00-2.044 02.05.00-08.244.0125-3390.30.00-2.04442,53
Empenho Emissão Dotação Valor
2683 03/09/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035115,95
Empenho Emissão Dotação Valor
2944 28/09/2021 16902.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080 02.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080660,40
Red./Emissao: 0793 - 02/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 67
Inicial.....: 78.834,79
Original....: 78.834,79
Valor Atual.: 78.834,79
Contratado..: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS
CNPJ: 25.052.801/0001-21
Vigencia....: 02/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
3582 30/11/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035206,57
Empenho Emissão Dotação Valor
2665 02/09/2021 23102.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016863,70
Empenho Emissão Dotação Valor
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Red./Emissao: 0793 - 02/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 67
Inicial.....: 78.834,79
Original....: 78.834,79
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Contratado..: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS
CNPJ: 25.052.801/0001-21
Vigencia....: 02/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
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Red./Emissao: 0793 - 02/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 67
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Contratado..: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS
CNPJ: 25.052.801/0001-21
Vigencia....: 02/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
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Red./Emissao: 0793 - 02/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 67
Inicial.....: 78.834,79
Original....: 78.834,79
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Contratado..: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS
CNPJ: 25.052.801/0001-21
Vigencia....: 02/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
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2994 30/09/2021 16902.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080 02.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080131,97
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Red./Emissao: 0793 - 02/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 67
Inicial.....: 78.834,79
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Contratado..: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS
CNPJ: 25.052.801/0001-21
Vigencia....: 02/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
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Red./Emissao: 0793 - 02/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 67
Inicial.....: 78.834,79
Original....: 78.834,79
Valor Atual.: 78.834,79
Contratado..: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS
CNPJ: 25.052.801/0001-21
Vigencia....: 02/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
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Empenho Emissão Dotação Valor
3342 12/11/2021 23102.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016427,32
Empenho Emissão Dotação Valor
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Red./Emissao: 0793 - 02/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 67
Inicial.....: 78.834,79
Original....: 78.834,79
Valor Atual.: 78.834,79
Contratado..: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS
CNPJ: 25.052.801/0001-21
Vigencia....: 02/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
3582 30/11/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035206,57
Empenho Emissão Dotação Valor
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Empenho Emissão Dotação Valor
2666 02/09/2021 23102.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016285,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2682 03/09/2021 33102.05.00-08.244.0125-3390.30.00-2.044 02.05.00-08.244.0125-3390.30.00-2.04442,53
Empenho Emissão Dotação Valor
2683 03/09/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035115,95
Empenho Emissão Dotação Valor
2944 28/09/2021 16902.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080 02.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080660,40
Empenho Emissão Dotação Valor
2994 30/09/2021 16902.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080 02.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080131,97
Empenho Emissão Dotação Valor
3036 05/10/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035153,89
Empenho Emissão Dotação Valor
3073 14/10/2021 5702.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.015 02.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.01549,83
Empenho Emissão Dotação Valor
3135 26/10/2021 23102.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016177,90
Empenho Emissão Dotação Valor
3342 12/11/2021 23102.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016427,32
Empenho Emissão Dotação Valor
3395 22/11/2021 22802.04.00-12.365.0023-3390.30.00-2.014 02.04.00-12.365.0023-3390.30.00-2.014660,40
Empenho Emissão Dotação Valor
3417 24/11/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.03531,09
Red./Emissao: 0793 - 02/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 67
Inicial.....: 78.834,79
Original....: 78.834,79
Valor Atual.: 78.834,79
Contratado..: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS
CNPJ: 25.052.801/0001-21
Vigencia....: 02/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
3582 30/11/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035206,57
Empenho Emissão Dotação Valor
2665 02/09/2021 23102.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016863,70
Empenho Emissão Dotação Valor
2666 02/09/2021 23102.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016285,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2682 03/09/2021 33102.05.00-08.244.0125-3390.30.00-2.044 02.05.00-08.244.0125-3390.30.00-2.04442,53
Empenho Emissão Dotação Valor
2683 03/09/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035115,95
Empenho Emissão Dotação Valor
2944 28/09/2021 16902.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080 02.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080660,40
Empenho Emissão Dotação Valor
2994 30/09/2021 16902.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080 02.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080131,97
Empenho Emissão Dotação Valor
3036 05/10/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035153,89
Empenho Emissão Dotação Valor
3073 14/10/2021 5702.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.015 02.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.01549,83
Empenho Emissão Dotação Valor
3135 26/10/2021 23102.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016177,90
Empenho Emissão Dotação Valor
3342 12/11/2021 23102.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016427,32
Empenho Emissão Dotação Valor
3395 22/11/2021 22802.04.00-12.365.0023-3390.30.00-2.014 02.04.00-12.365.0023-3390.30.00-2.014660,40
Empenho Emissão Dotação Valor
3417 24/11/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.03531,09
Empenho Emissão Dotação Valor
3541 29/11/2021 16802.04.00-12.361.0023-3390.30.00-2.080 02.04.00-12.361.0023-3390.30.00-2.080190,00
Red./Emissao: 0793 - 02/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 67
Inicial.....: 78.834,79
Original....: 78.834,79
Valor Atual.: 78.834,79
Contratado..: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS
CNPJ: 25.052.801/0001-21
Vigencia....: 02/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
3582 30/11/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035206,57
Empenho Emissão Dotação Valor
2665 02/09/2021 23102.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016863,70
Empenho Emissão Dotação Valor
2666 02/09/2021 23102.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016285,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2682 03/09/2021 33102.05.00-08.244.0125-3390.30.00-2.044 02.05.00-08.244.0125-3390.30.00-2.04442,53
Empenho Emissão Dotação Valor
2683 03/09/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035115,95
Empenho Emissão Dotação Valor
2944 28/09/2021 16902.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080 02.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080660,40
Empenho Emissão Dotação Valor
2994 30/09/2021 16902.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080 02.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080131,97
Empenho Emissão Dotação Valor
3036 05/10/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035153,89
Empenho Emissão Dotação Valor
3073 14/10/2021 5702.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.015 02.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.01549,83
Empenho Emissão Dotação Valor
3135 26/10/2021 23102.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016177,90
Empenho Emissão Dotação Valor
3342 12/11/2021 23102.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016427,32
Empenho Emissão Dotação Valor
3395 22/11/2021 22802.04.00-12.365.0023-3390.30.00-2.014 02.04.00-12.365.0023-3390.30.00-2.014660,40
Empenho Emissão Dotação Valor
3417 24/11/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.03531,09
Empenho Emissão Dotação Valor
3541 29/11/2021 16802.04.00-12.361.0023-3390.30.00-2.080 02.04.00-12.361.0023-3390.30.00-2.080190,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3583 30/11/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.03562,11
Red./Emissao: 0793 - 02/09/2021
Red./Emissao: 0793 - 02/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Red./Emissao: 0793 - 02/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 67
Objeto......: Aquisição de alimentos, hortifrutigranjeiro, alimento em geral para atender a demanda da Secretaria de Educação, Casa Lar e Cras (Centro de Referência de Assistência Social), Secretaria de Planejamento e Finanças, Secretaria de Saúde e Secretaria de Obras Públicas e Agricultura, dos alimentos que restaram frustrados no Processo Administrativo 107/2020, Pregão 046/2020, SRP n° 045/2020, o qual continha o mesmo objeto.
  Aquisição de alimentos, hortifrutigranjeiro, alimento em geral para atender a demanda da Secretaria de Educação, Casa Lar e Cras (Centro de Referência de Assistência Social), Secretaria de Planejamento e Finanças, Secretaria de Saúde e Secretaria de Obras Públicas e Agricultura, dos alimentos que restaram frustrados no Processo Administrativo 107/2020, Pregão 046/2020, SRP n° 045/2020, o qual continha o mesmo objeto.
Red./Emissao: 0793 - 02/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 67
Inicial.....: 78.834,79
Original....: 78.834,79
Valor Atual.: 78.834,79
Red./Emissao: 0793 - 02/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 67
Inicial.....: 78.834,79
Original....: 78.834,79
Valor Atual.: 78.834,79
Contratado..: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS
CNPJ: 25.052.801/0001-21
Publicacao..:
Red./Emissao: 0793 - 02/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 67
Inicial.....: 78.834,79
Original....: 78.834,79
Valor Atual.: 78.834,79
Contratado..: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS
CNPJ: 25.052.801/0001-21
Vigencia....: 02/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 0793 - 02/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 67
Inicial.....: 78.834,79
Original....: 78.834,79
Valor Atual.: 78.834,79
Contratado..: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS
CNPJ: 25.052.801/0001-21
Vigencia....: 02/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
3582 30/11/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035206,57
Red./Emissao: 0793 - 02/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 67
Inicial.....: 78.834,79
Original....: 78.834,79
Valor Atual.: 78.834,79
Contratado..: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS
CNPJ: 25.052.801/0001-21
Vigencia....: 02/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
3582 30/11/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035206,57
Empenho Emissão Dotação Valor
2665 02/09/2021 23102.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016863,70
Red./Emissao: 0793 - 02/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 67
Inicial.....: 78.834,79
Original....: 78.834,79
Valor Atual.: 78.834,79
Contratado..: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS
CNPJ: 25.052.801/0001-21
Vigencia....: 02/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
3582 30/11/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035206,57
Empenho Emissão Dotação Valor
2665 02/09/2021 23102.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016863,70
Empenho Emissão Dotação Valor
2666 02/09/2021 23102.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016285,00
Red./Emissao: 0793 - 02/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 67
Inicial.....: 78.834,79
Original....: 78.834,79
Valor Atual.: 78.834,79
Contratado..: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS
CNPJ: 25.052.801/0001-21
Vigencia....: 02/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
3582 30/11/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035206,57
Empenho Emissão Dotação Valor
2665 02/09/2021 23102.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016863,70
Empenho Emissão Dotação Valor
2666 02/09/2021 23102.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016285,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2682 03/09/2021 33102.05.00-08.244.0125-3390.30.00-2.044 02.05.00-08.244.0125-3390.30.00-2.04442,53
Red./Emissao: 0793 - 02/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 67
Inicial.....: 78.834,79
Original....: 78.834,79
Valor Atual.: 78.834,79
Contratado..: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS
CNPJ: 25.052.801/0001-21
Vigencia....: 02/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
3582 30/11/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035206,57
Empenho Emissão Dotação Valor
2665 02/09/2021 23102.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016863,70
Empenho Emissão Dotação Valor
2666 02/09/2021 23102.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016285,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2682 03/09/2021 33102.05.00-08.244.0125-3390.30.00-2.044 02.05.00-08.244.0125-3390.30.00-2.04442,53
Empenho Emissão Dotação Valor
2683 03/09/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035115,95
Red./Emissao: 0793 - 02/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 67
Inicial.....: 78.834,79
Original....: 78.834,79
Valor Atual.: 78.834,79
Contratado..: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS
CNPJ: 25.052.801/0001-21
Vigencia....: 02/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
3582 30/11/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035206,57
Empenho Emissão Dotação Valor
2665 02/09/2021 23102.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016863,70
Empenho Emissão Dotação Valor
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Empenho Emissão Dotação Valor
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Red./Emissao: 0793 - 02/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 67
Inicial.....: 78.834,79
Original....: 78.834,79
Valor Atual.: 78.834,79
Contratado..: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS
CNPJ: 25.052.801/0001-21
Vigencia....: 02/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
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Empenho Emissão Dotação Valor
2665 02/09/2021 23102.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016863,70
Empenho Emissão Dotação Valor
2666 02/09/2021 23102.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016285,00
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Empenho Emissão Dotação Valor
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Red./Emissao: 0793 - 02/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 67
Inicial.....: 78.834,79
Original....: 78.834,79
Valor Atual.: 78.834,79
Contratado..: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS
CNPJ: 25.052.801/0001-21
Vigencia....: 02/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
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2666 02/09/2021 23102.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016285,00
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Red./Emissao: 0793 - 02/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 67
Inicial.....: 78.834,79
Original....: 78.834,79
Valor Atual.: 78.834,79
Contratado..: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS
CNPJ: 25.052.801/0001-21
Vigencia....: 02/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
3582 30/11/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035206,57
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Red./Emissao: 0793 - 02/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 67
Inicial.....: 78.834,79
Original....: 78.834,79
Valor Atual.: 78.834,79
Contratado..: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS
CNPJ: 25.052.801/0001-21
Vigencia....: 02/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
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Red./Emissao: 0793 - 02/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 67
Inicial.....: 78.834,79
Original....: 78.834,79
Valor Atual.: 78.834,79
Contratado..: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS
CNPJ: 25.052.801/0001-21
Vigencia....: 02/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
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2994 30/09/2021 16902.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080 02.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080131,97
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3036 05/10/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035153,89
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Red./Emissao: 0793 - 02/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 67
Inicial.....: 78.834,79
Original....: 78.834,79
Valor Atual.: 78.834,79
Contratado..: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS
CNPJ: 25.052.801/0001-21
Vigencia....: 02/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
3582 30/11/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035206,57
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2665 02/09/2021 23102.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016863,70
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2666 02/09/2021 23102.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016285,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2682 03/09/2021 33102.05.00-08.244.0125-3390.30.00-2.044 02.05.00-08.244.0125-3390.30.00-2.04442,53
Empenho Emissão Dotação Valor
2683 03/09/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035115,95
Empenho Emissão Dotação Valor
2944 28/09/2021 16902.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080 02.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080660,40
Empenho Emissão Dotação Valor
2994 30/09/2021 16902.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080 02.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080131,97
Empenho Emissão Dotação Valor
3036 05/10/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035153,89
Empenho Emissão Dotação Valor
3073 14/10/2021 5702.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.015 02.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.01549,83
Empenho Emissão Dotação Valor
3135 26/10/2021 23102.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016177,90
Empenho Emissão Dotação Valor
3342 12/11/2021 23102.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016427,32
Empenho Emissão Dotação Valor
3395 22/11/2021 22802.04.00-12.365.0023-3390.30.00-2.014 02.04.00-12.365.0023-3390.30.00-2.014660,40
Red./Emissao: 0793 - 02/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 67
Inicial.....: 78.834,79
Original....: 78.834,79
Valor Atual.: 78.834,79
Contratado..: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS
CNPJ: 25.052.801/0001-21
Vigencia....: 02/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
3582 30/11/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035206,57
Empenho Emissão Dotação Valor
2665 02/09/2021 23102.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016863,70
Empenho Emissão Dotação Valor
2666 02/09/2021 23102.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016285,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2682 03/09/2021 33102.05.00-08.244.0125-3390.30.00-2.044 02.05.00-08.244.0125-3390.30.00-2.04442,53
Empenho Emissão Dotação Valor
2683 03/09/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035115,95
Empenho Emissão Dotação Valor
2944 28/09/2021 16902.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080 02.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080660,40
Empenho Emissão Dotação Valor
2994 30/09/2021 16902.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080 02.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080131,97
Empenho Emissão Dotação Valor
3036 05/10/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035153,89
Empenho Emissão Dotação Valor
3073 14/10/2021 5702.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.015 02.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.01549,83
Empenho Emissão Dotação Valor
3135 26/10/2021 23102.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016177,90
Empenho Emissão Dotação Valor
3342 12/11/2021 23102.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016427,32
Empenho Emissão Dotação Valor
3395 22/11/2021 22802.04.00-12.365.0023-3390.30.00-2.014 02.04.00-12.365.0023-3390.30.00-2.014660,40
Empenho Emissão Dotação Valor
3417 24/11/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.03531,09
Red./Emissao: 0793 - 02/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 67
Inicial.....: 78.834,79
Original....: 78.834,79
Valor Atual.: 78.834,79
Contratado..: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS
CNPJ: 25.052.801/0001-21
Vigencia....: 02/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
3582 30/11/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035206,57
Empenho Emissão Dotação Valor
2665 02/09/2021 23102.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016863,70
Empenho Emissão Dotação Valor
2666 02/09/2021 23102.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016285,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2682 03/09/2021 33102.05.00-08.244.0125-3390.30.00-2.044 02.05.00-08.244.0125-3390.30.00-2.04442,53
Empenho Emissão Dotação Valor
2683 03/09/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035115,95
Empenho Emissão Dotação Valor
2944 28/09/2021 16902.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080 02.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080660,40
Empenho Emissão Dotação Valor
2994 30/09/2021 16902.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080 02.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080131,97
Empenho Emissão Dotação Valor
3036 05/10/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035153,89
Empenho Emissão Dotação Valor
3073 14/10/2021 5702.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.015 02.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.01549,83
Empenho Emissão Dotação Valor
3135 26/10/2021 23102.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016177,90
Empenho Emissão Dotação Valor
3342 12/11/2021 23102.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016427,32
Empenho Emissão Dotação Valor
3395 22/11/2021 22802.04.00-12.365.0023-3390.30.00-2.014 02.04.00-12.365.0023-3390.30.00-2.014660,40
Empenho Emissão Dotação Valor
3417 24/11/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.03531,09
Empenho Emissão Dotação Valor
3541 29/11/2021 16802.04.00-12.361.0023-3390.30.00-2.080 02.04.00-12.361.0023-3390.30.00-2.080190,00
Red./Emissao: 0793 - 02/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 67
Inicial.....: 78.834,79
Original....: 78.834,79
Valor Atual.: 78.834,79
Contratado..: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS
CNPJ: 25.052.801/0001-21
Vigencia....: 02/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
3582 30/11/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035206,57
Empenho Emissão Dotação Valor
2665 02/09/2021 23102.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016863,70
Empenho Emissão Dotação Valor
2666 02/09/2021 23102.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016285,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2682 03/09/2021 33102.05.00-08.244.0125-3390.30.00-2.044 02.05.00-08.244.0125-3390.30.00-2.04442,53
Empenho Emissão Dotação Valor
2683 03/09/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035115,95
Empenho Emissão Dotação Valor
2944 28/09/2021 16902.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080 02.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080660,40
Empenho Emissão Dotação Valor
2994 30/09/2021 16902.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080 02.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080131,97
Empenho Emissão Dotação Valor
3036 05/10/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035153,89
Empenho Emissão Dotação Valor
3073 14/10/2021 5702.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.015 02.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.01549,83
Empenho Emissão Dotação Valor
3135 26/10/2021 23102.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016177,90
Empenho Emissão Dotação Valor
3342 12/11/2021 23102.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016427,32
Empenho Emissão Dotação Valor
3395 22/11/2021 22802.04.00-12.365.0023-3390.30.00-2.014 02.04.00-12.365.0023-3390.30.00-2.014660,40
Empenho Emissão Dotação Valor
3417 24/11/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.03531,09
Empenho Emissão Dotação Valor
3541 29/11/2021 16802.04.00-12.361.0023-3390.30.00-2.080 02.04.00-12.361.0023-3390.30.00-2.080190,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3583 30/11/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.03562,11
Red./Emissao: 0793 - 02/09/2021
Red./Emissao: 0793 - 02/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Red./Emissao: 0793 - 02/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 67
Objeto......: Aquisição de alimentos, hortifrutigranjeiro, alimento em geral para atender a demanda da Secretaria de Educação, Casa Lar e Cras (Centro de Referência de Assistência Social), Secretaria de Planejamento e Finanças, Secretaria de Saúde e Secretaria de Obras Públicas e Agricultura, dos alimentos que restaram frustrados no Processo Administrativo 107/2020, Pregão 046/2020, SRP n° 045/2020, o qual continha o mesmo objeto.
  Aquisição de alimentos, hortifrutigranjeiro, alimento em geral para atender a demanda da Secretaria de Educação, Casa Lar e Cras (Centro de Referência de Assistência Social), Secretaria de Planejamento e Finanças, Secretaria de Saúde e Secretaria de Obras Públicas e Agricultura, dos alimentos que restaram frustrados no Processo Administrativo 107/2020, Pregão 046/2020, SRP n° 045/2020, o qual continha o mesmo objeto.
Red./Emissao: 0793 - 02/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 67
Inicial.....: 78.834,79
Original....: 78.834,79
Valor Atual.: 78.834,79
Red./Emissao: 0793 - 02/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 67
Inicial.....: 78.834,79
Original....: 78.834,79
Valor Atual.: 78.834,79
Contratado..: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS
CNPJ: 25.052.801/0001-21
Publicacao..:
Red./Emissao: 0793 - 02/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 67
Inicial.....: 78.834,79
Original....: 78.834,79
Valor Atual.: 78.834,79
Contratado..: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS
CNPJ: 25.052.801/0001-21
Vigencia....: 02/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 0793 - 02/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 67
Inicial.....: 78.834,79
Original....: 78.834,79
Valor Atual.: 78.834,79
Contratado..: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS
CNPJ: 25.052.801/0001-21
Vigencia....: 02/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
3582 30/11/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035206,57
Red./Emissao: 0793 - 02/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 67
Inicial.....: 78.834,79
Original....: 78.834,79
Valor Atual.: 78.834,79
Contratado..: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS
CNPJ: 25.052.801/0001-21
Vigencia....: 02/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
3582 30/11/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035206,57
Empenho Emissão Dotação Valor
2665 02/09/2021 23102.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016863,70
Red./Emissao: 0793 - 02/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 67
Inicial.....: 78.834,79
Original....: 78.834,79
Valor Atual.: 78.834,79
Contratado..: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS
CNPJ: 25.052.801/0001-21
Vigencia....: 02/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
3582 30/11/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035206,57
Empenho Emissão Dotação Valor
2665 02/09/2021 23102.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016863,70
Empenho Emissão Dotação Valor
2666 02/09/2021 23102.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016285,00
Red./Emissao: 0793 - 02/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 67
Inicial.....: 78.834,79
Original....: 78.834,79
Valor Atual.: 78.834,79
Contratado..: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS
CNPJ: 25.052.801/0001-21
Vigencia....: 02/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
3582 30/11/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035206,57
Empenho Emissão Dotação Valor
2665 02/09/2021 23102.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016863,70
Empenho Emissão Dotação Valor
2666 02/09/2021 23102.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016285,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2682 03/09/2021 33102.05.00-08.244.0125-3390.30.00-2.044 02.05.00-08.244.0125-3390.30.00-2.04442,53
Red./Emissao: 0793 - 02/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 67
Inicial.....: 78.834,79
Original....: 78.834,79
Valor Atual.: 78.834,79
Contratado..: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS
CNPJ: 25.052.801/0001-21
Vigencia....: 02/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
3582 30/11/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035206,57
Empenho Emissão Dotação Valor
2665 02/09/2021 23102.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016863,70
Empenho Emissão Dotação Valor
2666 02/09/2021 23102.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016285,00
Empenho Emissão Dotação Valor
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Empenho Emissão Dotação Valor
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Red./Emissao: 0793 - 02/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 67
Inicial.....: 78.834,79
Original....: 78.834,79
Valor Atual.: 78.834,79
Contratado..: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS
CNPJ: 25.052.801/0001-21
Vigencia....: 02/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
3582 30/11/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035206,57
Empenho Emissão Dotação Valor
2665 02/09/2021 23102.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016863,70
Empenho Emissão Dotação Valor
2666 02/09/2021 23102.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016285,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2682 03/09/2021 33102.05.00-08.244.0125-3390.30.00-2.044 02.05.00-08.244.0125-3390.30.00-2.04442,53
Empenho Emissão Dotação Valor
2683 03/09/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035115,95
Empenho Emissão Dotação Valor
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Red./Emissao: 0793 - 02/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 67
Inicial.....: 78.834,79
Original....: 78.834,79
Valor Atual.: 78.834,79
Contratado..: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS
CNPJ: 25.052.801/0001-21
Vigencia....: 02/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
3582 30/11/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035206,57
Empenho Emissão Dotação Valor
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Empenho Emissão Dotação Valor
2666 02/09/2021 23102.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016285,00
Empenho Emissão Dotação Valor
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Empenho Emissão Dotação Valor
2683 03/09/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035115,95
Empenho Emissão Dotação Valor
2944 28/09/2021 16902.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080 02.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080660,40
Empenho Emissão Dotação Valor
2994 30/09/2021 16902.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080 02.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080131,97
Red./Emissao: 0793 - 02/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 67
Inicial.....: 78.834,79
Original....: 78.834,79
Valor Atual.: 78.834,79
Contratado..: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS
CNPJ: 25.052.801/0001-21
Vigencia....: 02/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
3582 30/11/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035206,57
Empenho Emissão Dotação Valor
2665 02/09/2021 23102.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016863,70
Empenho Emissão Dotação Valor
2666 02/09/2021 23102.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016285,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2682 03/09/2021 33102.05.00-08.244.0125-3390.30.00-2.044 02.05.00-08.244.0125-3390.30.00-2.04442,53
Empenho Emissão Dotação Valor
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Empenho Emissão Dotação Valor
2944 28/09/2021 16902.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080 02.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080660,40
Empenho Emissão Dotação Valor
2994 30/09/2021 16902.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080 02.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080131,97
Empenho Emissão Dotação Valor
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Red./Emissao: 0793 - 02/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 67
Inicial.....: 78.834,79
Original....: 78.834,79
Valor Atual.: 78.834,79
Contratado..: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS
CNPJ: 25.052.801/0001-21
Vigencia....: 02/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
3582 30/11/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035206,57
Empenho Emissão Dotação Valor
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Empenho Emissão Dotação Valor
2666 02/09/2021 23102.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016285,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2682 03/09/2021 33102.05.00-08.244.0125-3390.30.00-2.044 02.05.00-08.244.0125-3390.30.00-2.04442,53
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2944 28/09/2021 16902.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080 02.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080660,40
Empenho Emissão Dotação Valor
2994 30/09/2021 16902.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080 02.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080131,97
Empenho Emissão Dotação Valor
3036 05/10/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035153,89
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Red./Emissao: 0793 - 02/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 67
Inicial.....: 78.834,79
Original....: 78.834,79
Valor Atual.: 78.834,79
Contratado..: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS
CNPJ: 25.052.801/0001-21
Vigencia....: 02/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
3582 30/11/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035206,57
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Empenho Emissão Dotação Valor
2666 02/09/2021 23102.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016285,00
Empenho Emissão Dotação Valor
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Empenho Emissão Dotação Valor
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Empenho Emissão Dotação Valor
2994 30/09/2021 16902.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080 02.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080131,97
Empenho Emissão Dotação Valor
3036 05/10/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035153,89
Empenho Emissão Dotação Valor
3073 14/10/2021 5702.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.015 02.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.01549,83
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Red./Emissao: 0793 - 02/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 67
Inicial.....: 78.834,79
Original....: 78.834,79
Valor Atual.: 78.834,79
Contratado..: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS
CNPJ: 25.052.801/0001-21
Vigencia....: 02/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
3582 30/11/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035206,57
Empenho Emissão Dotação Valor
2665 02/09/2021 23102.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016863,70
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2682 03/09/2021 33102.05.00-08.244.0125-3390.30.00-2.044 02.05.00-08.244.0125-3390.30.00-2.04442,53
Empenho Emissão Dotação Valor
2683 03/09/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035115,95
Empenho Emissão Dotação Valor
2944 28/09/2021 16902.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080 02.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080660,40
Empenho Emissão Dotação Valor
2994 30/09/2021 16902.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080 02.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080131,97
Empenho Emissão Dotação Valor
3036 05/10/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035153,89
Empenho Emissão Dotação Valor
3073 14/10/2021 5702.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.015 02.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.01549,83
Empenho Emissão Dotação Valor
3135 26/10/2021 23102.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016177,90
Empenho Emissão Dotação Valor
3342 12/11/2021 23102.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016427,32
Red./Emissao: 0793 - 02/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 67
Inicial.....: 78.834,79
Original....: 78.834,79
Valor Atual.: 78.834,79
Contratado..: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS
CNPJ: 25.052.801/0001-21
Vigencia....: 02/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
3582 30/11/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035206,57
Empenho Emissão Dotação Valor
2665 02/09/2021 23102.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016863,70
Empenho Emissão Dotação Valor
2666 02/09/2021 23102.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016285,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2682 03/09/2021 33102.05.00-08.244.0125-3390.30.00-2.044 02.05.00-08.244.0125-3390.30.00-2.04442,53
Empenho Emissão Dotação Valor
2683 03/09/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035115,95
Empenho Emissão Dotação Valor
2944 28/09/2021 16902.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080 02.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080660,40
Empenho Emissão Dotação Valor
2994 30/09/2021 16902.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080 02.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080131,97
Empenho Emissão Dotação Valor
3036 05/10/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035153,89
Empenho Emissão Dotação Valor
3073 14/10/2021 5702.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.015 02.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.01549,83
Empenho Emissão Dotação Valor
3135 26/10/2021 23102.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016177,90
Empenho Emissão Dotação Valor
3342 12/11/2021 23102.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016427,32
Empenho Emissão Dotação Valor
3395 22/11/2021 22802.04.00-12.365.0023-3390.30.00-2.014 02.04.00-12.365.0023-3390.30.00-2.014660,40
Red./Emissao: 0793 - 02/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 67
Inicial.....: 78.834,79
Original....: 78.834,79
Valor Atual.: 78.834,79
Contratado..: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS
CNPJ: 25.052.801/0001-21
Vigencia....: 02/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
3582 30/11/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035206,57
Empenho Emissão Dotação Valor
2665 02/09/2021 23102.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016863,70
Empenho Emissão Dotação Valor
2666 02/09/2021 23102.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016285,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2682 03/09/2021 33102.05.00-08.244.0125-3390.30.00-2.044 02.05.00-08.244.0125-3390.30.00-2.04442,53
Empenho Emissão Dotação Valor
2683 03/09/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035115,95
Empenho Emissão Dotação Valor
2944 28/09/2021 16902.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080 02.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080660,40
Empenho Emissão Dotação Valor
2994 30/09/2021 16902.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080 02.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080131,97
Empenho Emissão Dotação Valor
3036 05/10/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035153,89
Empenho Emissão Dotação Valor
3073 14/10/2021 5702.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.015 02.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.01549,83
Empenho Emissão Dotação Valor
3135 26/10/2021 23102.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016177,90
Empenho Emissão Dotação Valor
3342 12/11/2021 23102.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016427,32
Empenho Emissão Dotação Valor
3395 22/11/2021 22802.04.00-12.365.0023-3390.30.00-2.014 02.04.00-12.365.0023-3390.30.00-2.014660,40
Empenho Emissão Dotação Valor
3417 24/11/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.03531,09
Red./Emissao: 0793 - 02/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 67
Inicial.....: 78.834,79
Original....: 78.834,79
Valor Atual.: 78.834,79
Contratado..: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS
CNPJ: 25.052.801/0001-21
Vigencia....: 02/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
3582 30/11/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035206,57
Empenho Emissão Dotação Valor
2665 02/09/2021 23102.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016863,70
Empenho Emissão Dotação Valor
2666 02/09/2021 23102.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016285,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2682 03/09/2021 33102.05.00-08.244.0125-3390.30.00-2.044 02.05.00-08.244.0125-3390.30.00-2.04442,53
Empenho Emissão Dotação Valor
2683 03/09/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035115,95
Empenho Emissão Dotação Valor
2944 28/09/2021 16902.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080 02.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080660,40
Empenho Emissão Dotação Valor
2994 30/09/2021 16902.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080 02.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080131,97
Empenho Emissão Dotação Valor
3036 05/10/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035153,89
Empenho Emissão Dotação Valor
3073 14/10/2021 5702.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.015 02.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.01549,83
Empenho Emissão Dotação Valor
3135 26/10/2021 23102.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016177,90
Empenho Emissão Dotação Valor
3342 12/11/2021 23102.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016427,32
Empenho Emissão Dotação Valor
3395 22/11/2021 22802.04.00-12.365.0023-3390.30.00-2.014 02.04.00-12.365.0023-3390.30.00-2.014660,40
Empenho Emissão Dotação Valor
3417 24/11/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.03531,09
Empenho Emissão Dotação Valor
3541 29/11/2021 16802.04.00-12.361.0023-3390.30.00-2.080 02.04.00-12.361.0023-3390.30.00-2.080190,00
Red./Emissao: 0793 - 02/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 67
Inicial.....: 78.834,79
Original....: 78.834,79
Valor Atual.: 78.834,79
Contratado..: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS
CNPJ: 25.052.801/0001-21
Vigencia....: 02/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
3582 30/11/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035206,57
Empenho Emissão Dotação Valor
2665 02/09/2021 23102.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016863,70
Empenho Emissão Dotação Valor
2666 02/09/2021 23102.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016285,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2682 03/09/2021 33102.05.00-08.244.0125-3390.30.00-2.044 02.05.00-08.244.0125-3390.30.00-2.04442,53
Empenho Emissão Dotação Valor
2683 03/09/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035115,95
Empenho Emissão Dotação Valor
2944 28/09/2021 16902.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080 02.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080660,40
Empenho Emissão Dotação Valor
2994 30/09/2021 16902.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080 02.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080131,97
Empenho Emissão Dotação Valor
3036 05/10/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035153,89
Empenho Emissão Dotação Valor
3073 14/10/2021 5702.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.015 02.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.01549,83
Empenho Emissão Dotação Valor
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Empenho Emissão Dotação Valor
3342 12/11/2021 23102.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016427,32
Empenho Emissão Dotação Valor
3395 22/11/2021 22802.04.00-12.365.0023-3390.30.00-2.014 02.04.00-12.365.0023-3390.30.00-2.014660,40
Empenho Emissão Dotação Valor
3417 24/11/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.03531,09
Empenho Emissão Dotação Valor
3541 29/11/2021 16802.04.00-12.361.0023-3390.30.00-2.080 02.04.00-12.361.0023-3390.30.00-2.080190,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3583 30/11/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.03562,11
Red./Emissao: 0793 - 02/09/2021
Red./Emissao: 0793 - 02/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Red./Emissao: 0793 - 02/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 67
Objeto......: Aquisição de alimentos, hortifrutigranjeiro, alimento em geral para atender a demanda da Secretaria de Educação, Casa Lar e Cras (Centro de Referência de Assistência Social), Secretaria de Planejamento e Finanças, Secretaria de Saúde e Secretaria de Obras Públicas e Agricultura, dos alimentos que restaram frustrados no Processo Administrativo 107/2020, Pregão 046/2020, SRP n° 045/2020, o qual continha o mesmo objeto.
  Aquisição de alimentos, hortifrutigranjeiro, alimento em geral para atender a demanda da Secretaria de Educação, Casa Lar e Cras (Centro de Referência de Assistência Social), Secretaria de Planejamento e Finanças, Secretaria de Saúde e Secretaria de Obras Públicas e Agricultura, dos alimentos que restaram frustrados no Processo Administrativo 107/2020, Pregão 046/2020, SRP n° 045/2020, o qual continha o mesmo objeto.
Red./Emissao: 0793 - 02/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 67
Inicial.....: 78.834,79
Original....: 78.834,79
Valor Atual.: 78.834,79
Red./Emissao: 0793 - 02/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 67
Inicial.....: 78.834,79
Original....: 78.834,79
Valor Atual.: 78.834,79
Contratado..: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS
CNPJ: 25.052.801/0001-21
Publicacao..:
Red./Emissao: 0793 - 02/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 67
Inicial.....: 78.834,79
Original....: 78.834,79
Valor Atual.: 78.834,79
Contratado..: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS
CNPJ: 25.052.801/0001-21
Vigencia....: 02/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 0793 - 02/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 67
Inicial.....: 78.834,79
Original....: 78.834,79
Valor Atual.: 78.834,79
Contratado..: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS
CNPJ: 25.052.801/0001-21
Vigencia....: 02/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
3582 30/11/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035206,57
Red./Emissao: 0793 - 02/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 67
Inicial.....: 78.834,79
Original....: 78.834,79
Valor Atual.: 78.834,79
Contratado..: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS
CNPJ: 25.052.801/0001-21
Vigencia....: 02/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
3582 30/11/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035206,57
Empenho Emissão Dotação Valor
2665 02/09/2021 23102.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016863,70
Red./Emissao: 0793 - 02/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 67
Inicial.....: 78.834,79
Original....: 78.834,79
Valor Atual.: 78.834,79
Contratado..: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS
CNPJ: 25.052.801/0001-21
Vigencia....: 02/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
3582 30/11/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035206,57
Empenho Emissão Dotação Valor
2665 02/09/2021 23102.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016863,70
Empenho Emissão Dotação Valor
2666 02/09/2021 23102.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016285,00
Red./Emissao: 0793 - 02/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 67
Inicial.....: 78.834,79
Original....: 78.834,79
Valor Atual.: 78.834,79
Contratado..: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS
CNPJ: 25.052.801/0001-21
Vigencia....: 02/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
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Empenho Emissão Dotação Valor
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Empenho Emissão Dotação Valor
2666 02/09/2021 23102.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016285,00
Empenho Emissão Dotação Valor
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Red./Emissao: 0793 - 02/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 67
Inicial.....: 78.834,79
Original....: 78.834,79
Valor Atual.: 78.834,79
Contratado..: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS
CNPJ: 25.052.801/0001-21
Vigencia....: 02/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
3582 30/11/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035206,57
Empenho Emissão Dotação Valor
2665 02/09/2021 23102.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016863,70
Empenho Emissão Dotação Valor
2666 02/09/2021 23102.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016285,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2682 03/09/2021 33102.05.00-08.244.0125-3390.30.00-2.044 02.05.00-08.244.0125-3390.30.00-2.04442,53
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Red./Emissao: 0793 - 02/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 67
Inicial.....: 78.834,79
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Valor Atual.: 78.834,79
Contratado..: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS
CNPJ: 25.052.801/0001-21
Vigencia....: 02/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
3582 30/11/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035206,57
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2666 02/09/2021 23102.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016285,00
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Licitacao...: 4 - 11/02/2021
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Situacao: ENCERRADO
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2666 02/09/2021 23102.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016285,00
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Red./Emissao: 0793 - 02/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 67
Inicial.....: 78.834,79
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CNPJ: 25.052.801/0001-21
Vigencia....: 02/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
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3582 30/11/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035206,57
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2666 02/09/2021 23102.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016285,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2682 03/09/2021 33102.05.00-08.244.0125-3390.30.00-2.044 02.05.00-08.244.0125-3390.30.00-2.04442,53
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2994 30/09/2021 16902.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080 02.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080131,97
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Red./Emissao: 0793 - 02/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 67
Inicial.....: 78.834,79
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Contratado..: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS
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Vigencia....: 02/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
3582 30/11/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035206,57
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2666 02/09/2021 23102.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016285,00
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2994 30/09/2021 16902.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080 02.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080131,97
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Red./Emissao: 0793 - 02/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 67
Inicial.....: 78.834,79
Original....: 78.834,79
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Contratado..: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS
CNPJ: 25.052.801/0001-21
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Situacao: ENCERRADO
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Empenho Emissão Dotação Valor
2944 28/09/2021 16902.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080 02.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080660,40
Empenho Emissão Dotação Valor
2994 30/09/2021 16902.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080 02.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080131,97
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3036 05/10/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035153,89
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3073 14/10/2021 5702.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.015 02.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.01549,83
Empenho Emissão Dotação Valor
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Red./Emissao: 0793 - 02/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 67
Inicial.....: 78.834,79
Original....: 78.834,79
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Contratado..: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS
CNPJ: 25.052.801/0001-21
Vigencia....: 02/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
3582 30/11/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035206,57
Empenho Emissão Dotação Valor
2665 02/09/2021 23102.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016863,70
Empenho Emissão Dotação Valor
2666 02/09/2021 23102.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016285,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2682 03/09/2021 33102.05.00-08.244.0125-3390.30.00-2.044 02.05.00-08.244.0125-3390.30.00-2.04442,53
Empenho Emissão Dotação Valor
2683 03/09/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035115,95
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2994 30/09/2021 16902.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080 02.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080131,97
Empenho Emissão Dotação Valor
3036 05/10/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035153,89
Empenho Emissão Dotação Valor
3073 14/10/2021 5702.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.015 02.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.01549,83
Empenho Emissão Dotação Valor
3135 26/10/2021 23102.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016177,90
Empenho Emissão Dotação Valor
3342 12/11/2021 23102.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016427,32
Red./Emissao: 0793 - 02/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 67
Inicial.....: 78.834,79
Original....: 78.834,79
Valor Atual.: 78.834,79
Contratado..: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS
CNPJ: 25.052.801/0001-21
Vigencia....: 02/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
3582 30/11/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035206,57
Empenho Emissão Dotação Valor
2665 02/09/2021 23102.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016863,70
Empenho Emissão Dotação Valor
2666 02/09/2021 23102.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016285,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2682 03/09/2021 33102.05.00-08.244.0125-3390.30.00-2.044 02.05.00-08.244.0125-3390.30.00-2.04442,53
Empenho Emissão Dotação Valor
2683 03/09/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035115,95
Empenho Emissão Dotação Valor
2944 28/09/2021 16902.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080 02.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080660,40
Empenho Emissão Dotação Valor
2994 30/09/2021 16902.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080 02.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080131,97
Empenho Emissão Dotação Valor
3036 05/10/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035153,89
Empenho Emissão Dotação Valor
3073 14/10/2021 5702.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.015 02.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.01549,83
Empenho Emissão Dotação Valor
3135 26/10/2021 23102.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016177,90
Empenho Emissão Dotação Valor
3342 12/11/2021 23102.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016427,32
Empenho Emissão Dotação Valor
3395 22/11/2021 22802.04.00-12.365.0023-3390.30.00-2.014 02.04.00-12.365.0023-3390.30.00-2.014660,40
Red./Emissao: 0793 - 02/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 67
Inicial.....: 78.834,79
Original....: 78.834,79
Valor Atual.: 78.834,79
Contratado..: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS
CNPJ: 25.052.801/0001-21
Vigencia....: 02/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
3582 30/11/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035206,57
Empenho Emissão Dotação Valor
2665 02/09/2021 23102.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016863,70
Empenho Emissão Dotação Valor
2666 02/09/2021 23102.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016285,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2682 03/09/2021 33102.05.00-08.244.0125-3390.30.00-2.044 02.05.00-08.244.0125-3390.30.00-2.04442,53
Empenho Emissão Dotação Valor
2683 03/09/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035115,95
Empenho Emissão Dotação Valor
2944 28/09/2021 16902.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080 02.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080660,40
Empenho Emissão Dotação Valor
2994 30/09/2021 16902.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080 02.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080131,97
Empenho Emissão Dotação Valor
3036 05/10/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035153,89
Empenho Emissão Dotação Valor
3073 14/10/2021 5702.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.015 02.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.01549,83
Empenho Emissão Dotação Valor
3135 26/10/2021 23102.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016177,90
Empenho Emissão Dotação Valor
3342 12/11/2021 23102.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016427,32
Empenho Emissão Dotação Valor
3395 22/11/2021 22802.04.00-12.365.0023-3390.30.00-2.014 02.04.00-12.365.0023-3390.30.00-2.014660,40
Empenho Emissão Dotação Valor
3417 24/11/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.03531,09
Red./Emissao: 0793 - 02/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 67
Inicial.....: 78.834,79
Original....: 78.834,79
Valor Atual.: 78.834,79
Contratado..: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS
CNPJ: 25.052.801/0001-21
Vigencia....: 02/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
3582 30/11/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035206,57
Empenho Emissão Dotação Valor
2665 02/09/2021 23102.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016863,70
Empenho Emissão Dotação Valor
2666 02/09/2021 23102.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016285,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2682 03/09/2021 33102.05.00-08.244.0125-3390.30.00-2.044 02.05.00-08.244.0125-3390.30.00-2.04442,53
Empenho Emissão Dotação Valor
2683 03/09/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035115,95
Empenho Emissão Dotação Valor
2944 28/09/2021 16902.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080 02.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080660,40
Empenho Emissão Dotação Valor
2994 30/09/2021 16902.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080 02.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080131,97
Empenho Emissão Dotação Valor
3036 05/10/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035153,89
Empenho Emissão Dotação Valor
3073 14/10/2021 5702.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.015 02.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.01549,83
Empenho Emissão Dotação Valor
3135 26/10/2021 23102.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016177,90
Empenho Emissão Dotação Valor
3342 12/11/2021 23102.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016427,32
Empenho Emissão Dotação Valor
3395 22/11/2021 22802.04.00-12.365.0023-3390.30.00-2.014 02.04.00-12.365.0023-3390.30.00-2.014660,40
Empenho Emissão Dotação Valor
3417 24/11/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.03531,09
Empenho Emissão Dotação Valor
3541 29/11/2021 16802.04.00-12.361.0023-3390.30.00-2.080 02.04.00-12.361.0023-3390.30.00-2.080190,00
Red./Emissao: 0793 - 02/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 67
Inicial.....: 78.834,79
Original....: 78.834,79
Valor Atual.: 78.834,79
Contratado..: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS
CNPJ: 25.052.801/0001-21
Vigencia....: 02/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
3582 30/11/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035206,57
Empenho Emissão Dotação Valor
2665 02/09/2021 23102.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016863,70
Empenho Emissão Dotação Valor
2666 02/09/2021 23102.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016285,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2682 03/09/2021 33102.05.00-08.244.0125-3390.30.00-2.044 02.05.00-08.244.0125-3390.30.00-2.04442,53
Empenho Emissão Dotação Valor
2683 03/09/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035115,95
Empenho Emissão Dotação Valor
2944 28/09/2021 16902.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080 02.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080660,40
Empenho Emissão Dotação Valor
2994 30/09/2021 16902.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080 02.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080131,97
Empenho Emissão Dotação Valor
3036 05/10/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035153,89
Empenho Emissão Dotação Valor
3073 14/10/2021 5702.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.015 02.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.01549,83
Empenho Emissão Dotação Valor
3135 26/10/2021 23102.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016177,90
Empenho Emissão Dotação Valor
3342 12/11/2021 23102.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016427,32
Empenho Emissão Dotação Valor
3395 22/11/2021 22802.04.00-12.365.0023-3390.30.00-2.014 02.04.00-12.365.0023-3390.30.00-2.014660,40
Empenho Emissão Dotação Valor
3417 24/11/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.03531,09
Empenho Emissão Dotação Valor
3541 29/11/2021 16802.04.00-12.361.0023-3390.30.00-2.080 02.04.00-12.361.0023-3390.30.00-2.080190,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3583 30/11/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.03562,11
Red./Emissao: 0793 - 02/09/2021
Red./Emissao: 0793 - 02/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Red./Emissao: 0793 - 02/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 67
Objeto......: Aquisição de alimentos, hortifrutigranjeiro, alimento em geral para atender a demanda da Secretaria de Educação, Casa Lar e Cras (Centro de Referência de Assistência Social), Secretaria de Planejamento e Finanças, Secretaria de Saúde e Secretaria de Obras Públicas e Agricultura, dos alimentos que restaram frustrados no Processo Administrativo 107/2020, Pregão 046/2020, SRP n° 045/2020, o qual continha o mesmo objeto.
  Aquisição de alimentos, hortifrutigranjeiro, alimento em geral para atender a demanda da Secretaria de Educação, Casa Lar e Cras (Centro de Referência de Assistência Social), Secretaria de Planejamento e Finanças, Secretaria de Saúde e Secretaria de Obras Públicas e Agricultura, dos alimentos que restaram frustrados no Processo Administrativo 107/2020, Pregão 046/2020, SRP n° 045/2020, o qual continha o mesmo objeto.
Red./Emissao: 0793 - 02/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 67
Inicial.....: 78.834,79
Original....: 78.834,79
Valor Atual.: 78.834,79
Red./Emissao: 0793 - 02/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 67
Inicial.....: 78.834,79
Original....: 78.834,79
Valor Atual.: 78.834,79
Contratado..: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS
CNPJ: 25.052.801/0001-21
Publicacao..:
Red./Emissao: 0793 - 02/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 67
Inicial.....: 78.834,79
Original....: 78.834,79
Valor Atual.: 78.834,79
Contratado..: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS
CNPJ: 25.052.801/0001-21
Vigencia....: 02/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 0793 - 02/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 67
Inicial.....: 78.834,79
Original....: 78.834,79
Valor Atual.: 78.834,79
Contratado..: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS
CNPJ: 25.052.801/0001-21
Vigencia....: 02/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
3582 30/11/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035206,57
Red./Emissao: 0793 - 02/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 67
Inicial.....: 78.834,79
Original....: 78.834,79
Valor Atual.: 78.834,79
Contratado..: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS
CNPJ: 25.052.801/0001-21
Vigencia....: 02/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
3582 30/11/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035206,57
Empenho Emissão Dotação Valor
2665 02/09/2021 23102.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016863,70
Red./Emissao: 0793 - 02/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 67
Inicial.....: 78.834,79
Original....: 78.834,79
Valor Atual.: 78.834,79
Contratado..: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS
CNPJ: 25.052.801/0001-21
Vigencia....: 02/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
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Empenho Emissão Dotação Valor
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Empenho Emissão Dotação Valor
2666 02/09/2021 23102.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016285,00
Red./Emissao: 0793 - 02/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 67
Inicial.....: 78.834,79
Original....: 78.834,79
Valor Atual.: 78.834,79
Contratado..: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS
CNPJ: 25.052.801/0001-21
Vigencia....: 02/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
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3582 30/11/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035206,57
Empenho Emissão Dotação Valor
2665 02/09/2021 23102.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016863,70
Empenho Emissão Dotação Valor
2666 02/09/2021 23102.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016285,00
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Red./Emissao: 0793 - 02/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 67
Inicial.....: 78.834,79
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Situacao: ENCERRADO
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3582 30/11/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035206,57
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2666 02/09/2021 23102.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016285,00
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Red./Emissao: 0793 - 02/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 67
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Vigencia....: 02/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
3582 30/11/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035206,57
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2666 02/09/2021 23102.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016285,00
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Red./Emissao: 0793 - 02/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 67
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Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
3582 30/11/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035206,57
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2944 28/09/2021 16902.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080 02.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080660,40
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Red./Emissao: 0793 - 02/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 67
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Vigencia....: 02/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
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2994 30/09/2021 16902.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080 02.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080131,97
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Red./Emissao: 0793 - 02/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 67
Inicial.....: 78.834,79
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Vigencia....: 02/09/2021 A 31/12/2021
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Empenho Emissão Dotação Valor
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2994 30/09/2021 16902.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080 02.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080131,97
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Red./Emissao: 0793 - 02/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 67
Inicial.....: 78.834,79
Original....: 78.834,79
Valor Atual.: 78.834,79
Contratado..: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS
CNPJ: 25.052.801/0001-21
Vigencia....: 02/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
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2994 30/09/2021 16902.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080 02.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080131,97
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3073 14/10/2021 5702.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.015 02.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.01549,83
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Red./Emissao: 0793 - 02/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 67
Inicial.....: 78.834,79
Original....: 78.834,79
Valor Atual.: 78.834,79
Contratado..: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS
CNPJ: 25.052.801/0001-21
Vigencia....: 02/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
3582 30/11/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035206,57
Empenho Emissão Dotação Valor
2665 02/09/2021 23102.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016863,70
Empenho Emissão Dotação Valor
2666 02/09/2021 23102.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016285,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2682 03/09/2021 33102.05.00-08.244.0125-3390.30.00-2.044 02.05.00-08.244.0125-3390.30.00-2.04442,53
Empenho Emissão Dotação Valor
2683 03/09/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035115,95
Empenho Emissão Dotação Valor
2944 28/09/2021 16902.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080 02.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080660,40
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2994 30/09/2021 16902.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080 02.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080131,97
Empenho Emissão Dotação Valor
3036 05/10/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035153,89
Empenho Emissão Dotação Valor
3073 14/10/2021 5702.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.015 02.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.01549,83
Empenho Emissão Dotação Valor
3135 26/10/2021 23102.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016177,90
Empenho Emissão Dotação Valor
3342 12/11/2021 23102.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016427,32
Red./Emissao: 0793 - 02/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 67
Inicial.....: 78.834,79
Original....: 78.834,79
Valor Atual.: 78.834,79
Contratado..: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS
CNPJ: 25.052.801/0001-21
Vigencia....: 02/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
3582 30/11/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035206,57
Empenho Emissão Dotação Valor
2665 02/09/2021 23102.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016863,70
Empenho Emissão Dotação Valor
2666 02/09/2021 23102.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016285,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2682 03/09/2021 33102.05.00-08.244.0125-3390.30.00-2.044 02.05.00-08.244.0125-3390.30.00-2.04442,53
Empenho Emissão Dotação Valor
2683 03/09/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035115,95
Empenho Emissão Dotação Valor
2944 28/09/2021 16902.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080 02.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080660,40
Empenho Emissão Dotação Valor
2994 30/09/2021 16902.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080 02.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080131,97
Empenho Emissão Dotação Valor
3036 05/10/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035153,89
Empenho Emissão Dotação Valor
3073 14/10/2021 5702.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.015 02.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.01549,83
Empenho Emissão Dotação Valor
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Empenho Emissão Dotação Valor
3342 12/11/2021 23102.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016427,32
Empenho Emissão Dotação Valor
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Red./Emissao: 0793 - 02/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 67
Inicial.....: 78.834,79
Original....: 78.834,79
Valor Atual.: 78.834,79
Contratado..: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS
CNPJ: 25.052.801/0001-21
Vigencia....: 02/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
3582 30/11/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035206,57
Empenho Emissão Dotação Valor
2665 02/09/2021 23102.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016863,70
Empenho Emissão Dotação Valor
2666 02/09/2021 23102.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016285,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2682 03/09/2021 33102.05.00-08.244.0125-3390.30.00-2.044 02.05.00-08.244.0125-3390.30.00-2.04442,53
Empenho Emissão Dotação Valor
2683 03/09/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035115,95
Empenho Emissão Dotação Valor
2944 28/09/2021 16902.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080 02.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080660,40
Empenho Emissão Dotação Valor
2994 30/09/2021 16902.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080 02.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080131,97
Empenho Emissão Dotação Valor
3036 05/10/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035153,89
Empenho Emissão Dotação Valor
3073 14/10/2021 5702.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.015 02.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.01549,83
Empenho Emissão Dotação Valor
3135 26/10/2021 23102.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016177,90
Empenho Emissão Dotação Valor
3342 12/11/2021 23102.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016427,32
Empenho Emissão Dotação Valor
3395 22/11/2021 22802.04.00-12.365.0023-3390.30.00-2.014 02.04.00-12.365.0023-3390.30.00-2.014660,40
Empenho Emissão Dotação Valor
3417 24/11/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.03531,09
Red./Emissao: 0793 - 02/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 67
Inicial.....: 78.834,79
Original....: 78.834,79
Valor Atual.: 78.834,79
Contratado..: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS
CNPJ: 25.052.801/0001-21
Vigencia....: 02/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
3582 30/11/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035206,57
Empenho Emissão Dotação Valor
2665 02/09/2021 23102.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016863,70
Empenho Emissão Dotação Valor
2666 02/09/2021 23102.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016285,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2682 03/09/2021 33102.05.00-08.244.0125-3390.30.00-2.044 02.05.00-08.244.0125-3390.30.00-2.04442,53
Empenho Emissão Dotação Valor
2683 03/09/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035115,95
Empenho Emissão Dotação Valor
2944 28/09/2021 16902.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080 02.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080660,40
Empenho Emissão Dotação Valor
2994 30/09/2021 16902.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080 02.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080131,97
Empenho Emissão Dotação Valor
3036 05/10/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035153,89
Empenho Emissão Dotação Valor
3073 14/10/2021 5702.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.015 02.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.01549,83
Empenho Emissão Dotação Valor
3135 26/10/2021 23102.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016177,90
Empenho Emissão Dotação Valor
3342 12/11/2021 23102.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016427,32
Empenho Emissão Dotação Valor
3395 22/11/2021 22802.04.00-12.365.0023-3390.30.00-2.014 02.04.00-12.365.0023-3390.30.00-2.014660,40
Empenho Emissão Dotação Valor
3417 24/11/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.03531,09
Empenho Emissão Dotação Valor
3541 29/11/2021 16802.04.00-12.361.0023-3390.30.00-2.080 02.04.00-12.361.0023-3390.30.00-2.080190,00
Red./Emissao: 0793 - 02/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 67
Inicial.....: 78.834,79
Original....: 78.834,79
Valor Atual.: 78.834,79
Contratado..: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS
CNPJ: 25.052.801/0001-21
Vigencia....: 02/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
3582 30/11/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035206,57
Empenho Emissão Dotação Valor
2665 02/09/2021 23102.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016863,70
Empenho Emissão Dotação Valor
2666 02/09/2021 23102.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016285,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2682 03/09/2021 33102.05.00-08.244.0125-3390.30.00-2.044 02.05.00-08.244.0125-3390.30.00-2.04442,53
Empenho Emissão Dotação Valor
2683 03/09/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035115,95
Empenho Emissão Dotação Valor
2944 28/09/2021 16902.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080 02.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080660,40
Empenho Emissão Dotação Valor
2994 30/09/2021 16902.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080 02.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080131,97
Empenho Emissão Dotação Valor
3036 05/10/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035153,89
Empenho Emissão Dotação Valor
3073 14/10/2021 5702.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.015 02.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.01549,83
Empenho Emissão Dotação Valor
3135 26/10/2021 23102.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016177,90
Empenho Emissão Dotação Valor
3342 12/11/2021 23102.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016427,32
Empenho Emissão Dotação Valor
3395 22/11/2021 22802.04.00-12.365.0023-3390.30.00-2.014 02.04.00-12.365.0023-3390.30.00-2.014660,40
Empenho Emissão Dotação Valor
3417 24/11/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.03531,09
Empenho Emissão Dotação Valor
3541 29/11/2021 16802.04.00-12.361.0023-3390.30.00-2.080 02.04.00-12.361.0023-3390.30.00-2.080190,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3583 30/11/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.03562,11
Red./Emissao: 0793 - 02/09/2021
Red./Emissao: 0793 - 02/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Red./Emissao: 0793 - 02/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 67
Objeto......: Aquisição de alimentos, hortifrutigranjeiro, alimento em geral para atender a demanda da Secretaria de Educação, Casa Lar e Cras (Centro de Referência de Assistência Social), Secretaria de Planejamento e Finanças, Secretaria de Saúde e Secretaria de Obras Públicas e Agricultura, dos alimentos que restaram frustrados no Processo Administrativo 107/2020, Pregão 046/2020, SRP n° 045/2020, o qual continha o mesmo objeto.
  Aquisição de alimentos, hortifrutigranjeiro, alimento em geral para atender a demanda da Secretaria de Educação, Casa Lar e Cras (Centro de Referência de Assistência Social), Secretaria de Planejamento e Finanças, Secretaria de Saúde e Secretaria de Obras Públicas e Agricultura, dos alimentos que restaram frustrados no Processo Administrativo 107/2020, Pregão 046/2020, SRP n° 045/2020, o qual continha o mesmo objeto.
Red./Emissao: 0793 - 02/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 67
Inicial.....: 78.834,79
Original....: 78.834,79
Valor Atual.: 78.834,79
Red./Emissao: 0793 - 02/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 67
Inicial.....: 78.834,79
Original....: 78.834,79
Valor Atual.: 78.834,79
Contratado..: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS
CNPJ: 25.052.801/0001-21
Publicacao..:
Red./Emissao: 0793 - 02/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 67
Inicial.....: 78.834,79
Original....: 78.834,79
Valor Atual.: 78.834,79
Contratado..: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS
CNPJ: 25.052.801/0001-21
Vigencia....: 02/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 0793 - 02/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 67
Inicial.....: 78.834,79
Original....: 78.834,79
Valor Atual.: 78.834,79
Contratado..: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS
CNPJ: 25.052.801/0001-21
Vigencia....: 02/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
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Red./Emissao: 0793 - 02/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 67
Inicial.....: 78.834,79
Original....: 78.834,79
Valor Atual.: 78.834,79
Contratado..: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS
CNPJ: 25.052.801/0001-21
Vigencia....: 02/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
3582 30/11/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035206,57
Empenho Emissão Dotação Valor
2665 02/09/2021 23102.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016863,70
Red./Emissao: 0793 - 02/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 67
Inicial.....: 78.834,79
Original....: 78.834,79
Valor Atual.: 78.834,79
Contratado..: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS
CNPJ: 25.052.801/0001-21
Vigencia....: 02/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
3582 30/11/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035206,57
Empenho Emissão Dotação Valor
2665 02/09/2021 23102.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016863,70
Empenho Emissão Dotação Valor
2666 02/09/2021 23102.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016285,00
Red./Emissao: 0793 - 02/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 67
Inicial.....: 78.834,79
Original....: 78.834,79
Valor Atual.: 78.834,79
Contratado..: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS
CNPJ: 25.052.801/0001-21
Vigencia....: 02/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
3582 30/11/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035206,57
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2665 02/09/2021 23102.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016863,70
Empenho Emissão Dotação Valor
2666 02/09/2021 23102.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016285,00
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Red./Emissao: 0793 - 02/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 67
Inicial.....: 78.834,79
Original....: 78.834,79
Valor Atual.: 78.834,79
Contratado..: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS
CNPJ: 25.052.801/0001-21
Vigencia....: 02/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
3582 30/11/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035206,57
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Empenho Emissão Dotação Valor
2666 02/09/2021 23102.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016285,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2682 03/09/2021 33102.05.00-08.244.0125-3390.30.00-2.044 02.05.00-08.244.0125-3390.30.00-2.04442,53
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Red./Emissao: 0793 - 02/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 67
Inicial.....: 78.834,79
Original....: 78.834,79
Valor Atual.: 78.834,79
Contratado..: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS
CNPJ: 25.052.801/0001-21
Vigencia....: 02/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
3582 30/11/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035206,57
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2683 03/09/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035115,95
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Red./Emissao: 0793 - 02/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 67
Inicial.....: 78.834,79
Original....: 78.834,79
Valor Atual.: 78.834,79
Contratado..: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS
CNPJ: 25.052.801/0001-21
Vigencia....: 02/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
3582 30/11/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035206,57
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2666 02/09/2021 23102.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016285,00
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2683 03/09/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035115,95
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2944 28/09/2021 16902.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080 02.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080660,40
Empenho Emissão Dotação Valor
2994 30/09/2021 16902.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080 02.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080131,97
Red./Emissao: 0793 - 02/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 67
Inicial.....: 78.834,79
Original....: 78.834,79
Valor Atual.: 78.834,79
Contratado..: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS
CNPJ: 25.052.801/0001-21
Vigencia....: 02/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
3582 30/11/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035206,57
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2665 02/09/2021 23102.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016863,70
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2944 28/09/2021 16902.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080 02.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080660,40
Empenho Emissão Dotação Valor
2994 30/09/2021 16902.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080 02.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080131,97
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3036 05/10/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035153,89
Red./Emissao: 0793 - 02/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 67
Inicial.....: 78.834,79
Original....: 78.834,79
Valor Atual.: 78.834,79
Contratado..: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS
CNPJ: 25.052.801/0001-21
Vigencia....: 02/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
3582 30/11/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035206,57
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2666 02/09/2021 23102.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016285,00
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Empenho Emissão Dotação Valor
2944 28/09/2021 16902.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080 02.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080660,40
Empenho Emissão Dotação Valor
2994 30/09/2021 16902.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080 02.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080131,97
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Red./Emissao: 0793 - 02/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 67
Inicial.....: 78.834,79
Original....: 78.834,79
Valor Atual.: 78.834,79
Contratado..: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS
CNPJ: 25.052.801/0001-21
Vigencia....: 02/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
3582 30/11/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035206,57
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Empenho Emissão Dotação Valor
2666 02/09/2021 23102.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016285,00
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Empenho Emissão Dotação Valor
2683 03/09/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035115,95
Empenho Emissão Dotação Valor
2944 28/09/2021 16902.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080 02.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080660,40
Empenho Emissão Dotação Valor
2994 30/09/2021 16902.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080 02.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080131,97
Empenho Emissão Dotação Valor
3036 05/10/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035153,89
Empenho Emissão Dotação Valor
3073 14/10/2021 5702.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.015 02.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.01549,83
Empenho Emissão Dotação Valor
3135 26/10/2021 23102.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016177,90
Red./Emissao: 0793 - 02/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 67
Inicial.....: 78.834,79
Original....: 78.834,79
Valor Atual.: 78.834,79
Contratado..: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS
CNPJ: 25.052.801/0001-21
Vigencia....: 02/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
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Red./Emissao: 0793 - 02/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
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Red./Emissao: 0793 - 02/09/2021
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Red./Emissao: 0793 - 02/09/2021
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Licitacao...: 4 - 11/02/2021
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Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 67
Objeto......: Aquisição de alimentos, hortifrutigranjeiro, alimento em geral para atender a demanda da Secretaria de Educação, Casa Lar e Cras (Centro de Referência de Assistência Social), Secretaria de Planejamento e Finanças, Secretaria de Saúde e Secretaria de Obras Públicas e Agricultura, dos alimentos que restaram frustrados no Processo Administrativo 107/2020, Pregão 046/2020, SRP n° 045/2020, o qual continha o mesmo objeto.
  Aquisição de alimentos, hortifrutigranjeiro, alimento em geral para atender a demanda da Secretaria de Educação, Casa Lar e Cras (Centro de Referência de Assistência Social), Secretaria de Planejamento e Finanças, Secretaria de Saúde e Secretaria de Obras Públicas e Agricultura, dos alimentos que restaram frustrados no Processo Administrativo 107/2020, Pregão 046/2020, SRP n° 045/2020, o qual continha o mesmo objeto.
Red./Emissao: 0793 - 02/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 67
Inicial.....: 78.834,79
Original....: 78.834,79
Valor Atual.: 78.834,79
Red./Emissao: 0793 - 02/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 67
Inicial.....: 78.834,79
Original....: 78.834,79
Valor Atual.: 78.834,79
Contratado..: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS
CNPJ: 25.052.801/0001-21
Publicacao..:
Red./Emissao: 0793 - 02/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 67
Inicial.....: 78.834,79
Original....: 78.834,79
Valor Atual.: 78.834,79
Contratado..: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS
CNPJ: 25.052.801/0001-21
Vigencia....: 02/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 0793 - 02/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 67
Inicial.....: 78.834,79
Original....: 78.834,79
Valor Atual.: 78.834,79
Contratado..: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS
CNPJ: 25.052.801/0001-21
Vigencia....: 02/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
3582 30/11/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035206,57
Red./Emissao: 0793 - 02/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 67
Inicial.....: 78.834,79
Original....: 78.834,79
Valor Atual.: 78.834,79
Contratado..: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS
CNPJ: 25.052.801/0001-21
Vigencia....: 02/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
3582 30/11/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035206,57
Empenho Emissão Dotação Valor
2665 02/09/2021 23102.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016863,70
Red./Emissao: 0793 - 02/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 67
Inicial.....: 78.834,79
Original....: 78.834,79
Valor Atual.: 78.834,79
Contratado..: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS
CNPJ: 25.052.801/0001-21
Vigencia....: 02/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
3582 30/11/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035206,57
Empenho Emissão Dotação Valor
2665 02/09/2021 23102.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016863,70
Empenho Emissão Dotação Valor
2666 02/09/2021 23102.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016285,00
Red./Emissao: 0793 - 02/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 67
Inicial.....: 78.834,79
Original....: 78.834,79
Valor Atual.: 78.834,79
Contratado..: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS
CNPJ: 25.052.801/0001-21
Vigencia....: 02/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
3582 30/11/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035206,57
Empenho Emissão Dotação Valor
2665 02/09/2021 23102.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016863,70
Empenho Emissão Dotação Valor
2666 02/09/2021 23102.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016285,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2682 03/09/2021 33102.05.00-08.244.0125-3390.30.00-2.044 02.05.00-08.244.0125-3390.30.00-2.04442,53
Red./Emissao: 0793 - 02/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 67
Inicial.....: 78.834,79
Original....: 78.834,79
Valor Atual.: 78.834,79
Contratado..: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS
CNPJ: 25.052.801/0001-21
Vigencia....: 02/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
3582 30/11/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035206,57
Empenho Emissão Dotação Valor
2665 02/09/2021 23102.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016863,70
Empenho Emissão Dotação Valor
2666 02/09/2021 23102.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016285,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2682 03/09/2021 33102.05.00-08.244.0125-3390.30.00-2.044 02.05.00-08.244.0125-3390.30.00-2.04442,53
Empenho Emissão Dotação Valor
2683 03/09/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035115,95
Red./Emissao: 0793 - 02/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 67
Inicial.....: 78.834,79
Original....: 78.834,79
Valor Atual.: 78.834,79
Contratado..: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS
CNPJ: 25.052.801/0001-21
Vigencia....: 02/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
3582 30/11/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035206,57
Empenho Emissão Dotação Valor
2665 02/09/2021 23102.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016863,70
Empenho Emissão Dotação Valor
2666 02/09/2021 23102.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016285,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2682 03/09/2021 33102.05.00-08.244.0125-3390.30.00-2.044 02.05.00-08.244.0125-3390.30.00-2.04442,53
Empenho Emissão Dotação Valor
2683 03/09/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035115,95
Empenho Emissão Dotação Valor
2944 28/09/2021 16902.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080 02.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080660,40
Red./Emissao: 0793 - 02/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 67
Inicial.....: 78.834,79
Original....: 78.834,79
Valor Atual.: 78.834,79
Contratado..: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS
CNPJ: 25.052.801/0001-21
Vigencia....: 02/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
3582 30/11/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035206,57
Empenho Emissão Dotação Valor
2665 02/09/2021 23102.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016863,70
Empenho Emissão Dotação Valor
2666 02/09/2021 23102.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016285,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2682 03/09/2021 33102.05.00-08.244.0125-3390.30.00-2.044 02.05.00-08.244.0125-3390.30.00-2.04442,53
Empenho Emissão Dotação Valor
2683 03/09/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035115,95
Empenho Emissão Dotação Valor
2944 28/09/2021 16902.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080 02.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080660,40
Empenho Emissão Dotação Valor
2994 30/09/2021 16902.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080 02.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080131,97
Red./Emissao: 0793 - 02/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 67
Inicial.....: 78.834,79
Original....: 78.834,79
Valor Atual.: 78.834,79
Contratado..: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS
CNPJ: 25.052.801/0001-21
Vigencia....: 02/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
3582 30/11/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035206,57
Empenho Emissão Dotação Valor
2665 02/09/2021 23102.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016863,70
Empenho Emissão Dotação Valor
2666 02/09/2021 23102.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016285,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2682 03/09/2021 33102.05.00-08.244.0125-3390.30.00-2.044 02.05.00-08.244.0125-3390.30.00-2.04442,53
Empenho Emissão Dotação Valor
2683 03/09/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035115,95
Empenho Emissão Dotação Valor
2944 28/09/2021 16902.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080 02.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080660,40
Empenho Emissão Dotação Valor
2994 30/09/2021 16902.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080 02.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080131,97
Empenho Emissão Dotação Valor
3036 05/10/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035153,89
Red./Emissao: 0793 - 02/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 67
Inicial.....: 78.834,79
Original....: 78.834,79
Valor Atual.: 78.834,79
Contratado..: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS
CNPJ: 25.052.801/0001-21
Vigencia....: 02/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
3582 30/11/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035206,57
Empenho Emissão Dotação Valor
2665 02/09/2021 23102.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016863,70
Empenho Emissão Dotação Valor
2666 02/09/2021 23102.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016285,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2682 03/09/2021 33102.05.00-08.244.0125-3390.30.00-2.044 02.05.00-08.244.0125-3390.30.00-2.04442,53
Empenho Emissão Dotação Valor
2683 03/09/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035115,95
Empenho Emissão Dotação Valor
2944 28/09/2021 16902.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080 02.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080660,40
Empenho Emissão Dotação Valor
2994 30/09/2021 16902.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080 02.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080131,97
Empenho Emissão Dotação Valor
3036 05/10/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035153,89
Empenho Emissão Dotação Valor
3073 14/10/2021 5702.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.015 02.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.01549,83
Red./Emissao: 0793 - 02/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 67
Inicial.....: 78.834,79
Original....: 78.834,79
Valor Atual.: 78.834,79
Contratado..: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS
CNPJ: 25.052.801/0001-21
Vigencia....: 02/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
3582 30/11/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035206,57
Empenho Emissão Dotação Valor
2665 02/09/2021 23102.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016863,70
Empenho Emissão Dotação Valor
2666 02/09/2021 23102.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016285,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2682 03/09/2021 33102.05.00-08.244.0125-3390.30.00-2.044 02.05.00-08.244.0125-3390.30.00-2.04442,53
Empenho Emissão Dotação Valor
2683 03/09/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035115,95
Empenho Emissão Dotação Valor
2944 28/09/2021 16902.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080 02.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080660,40
Empenho Emissão Dotação Valor
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Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 67
Inicial.....: 78.834,79
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Contratado..: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS
CNPJ: 25.052.801/0001-21
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Situacao: ENCERRADO
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Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 67
Inicial.....: 78.834,79
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Contratado..: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS
CNPJ: 25.052.801/0001-21
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Red./Emissao: 0793 - 02/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 67
Inicial.....: 78.834,79
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Contratado..: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS
CNPJ: 25.052.801/0001-21
Vigencia....: 02/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
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2994 30/09/2021 16902.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080 02.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080131,97
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Red./Emissao: 0793 - 02/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 67
Inicial.....: 78.834,79
Original....: 78.834,79
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Contratado..: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS
CNPJ: 25.052.801/0001-21
Vigencia....: 02/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
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2994 30/09/2021 16902.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080 02.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080131,97
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Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 67
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Contratado..: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS
CNPJ: 25.052.801/0001-21
Vigencia....: 02/09/2021 A 31/12/2021
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Empenho Emissão Dotação Valor
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Empenho Emissão Dotação Valor
2994 30/09/2021 16902.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080 02.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080131,97
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Empenho Emissão Dotação Valor
3135 26/10/2021 23102.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016177,90
Empenho Emissão Dotação Valor
3342 12/11/2021 23102.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016427,32
Empenho Emissão Dotação Valor
3395 22/11/2021 22802.04.00-12.365.0023-3390.30.00-2.014 02.04.00-12.365.0023-3390.30.00-2.014660,40
Empenho Emissão Dotação Valor
3417 24/11/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.03531,09
Empenho Emissão Dotação Valor
3541 29/11/2021 16802.04.00-12.361.0023-3390.30.00-2.080 02.04.00-12.361.0023-3390.30.00-2.080190,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3583 30/11/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.03562,11
Red./Emissao: 0793 - 02/09/2021
Red./Emissao: 0793 - 02/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Red./Emissao: 0793 - 02/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 67
Objeto......: Aquisição de alimentos, hortifrutigranjeiro, alimento em geral para atender a demanda da Secretaria de Educação, Casa Lar e Cras (Centro de Referência de Assistência Social), Secretaria de Planejamento e Finanças, Secretaria de Saúde e Secretaria de Obras Públicas e Agricultura, dos alimentos que restaram frustrados no Processo Administrativo 107/2020, Pregão 046/2020, SRP n° 045/2020, o qual continha o mesmo objeto.
  Aquisição de alimentos, hortifrutigranjeiro, alimento em geral para atender a demanda da Secretaria de Educação, Casa Lar e Cras (Centro de Referência de Assistência Social), Secretaria de Planejamento e Finanças, Secretaria de Saúde e Secretaria de Obras Públicas e Agricultura, dos alimentos que restaram frustrados no Processo Administrativo 107/2020, Pregão 046/2020, SRP n° 045/2020, o qual continha o mesmo objeto.
Red./Emissao: 0793 - 02/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 67
Inicial.....: 78.834,79
Original....: 78.834,79
Valor Atual.: 78.834,79
Red./Emissao: 0793 - 02/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 67
Inicial.....: 78.834,79
Original....: 78.834,79
Valor Atual.: 78.834,79
Contratado..: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS
CNPJ: 25.052.801/0001-21
Publicacao..:
Red./Emissao: 0793 - 02/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 67
Inicial.....: 78.834,79
Original....: 78.834,79
Valor Atual.: 78.834,79
Contratado..: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS
CNPJ: 25.052.801/0001-21
Vigencia....: 02/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 0793 - 02/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 67
Inicial.....: 78.834,79
Original....: 78.834,79
Valor Atual.: 78.834,79
Contratado..: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS
CNPJ: 25.052.801/0001-21
Vigencia....: 02/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
3582 30/11/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035206,57
Red./Emissao: 0793 - 02/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 67
Inicial.....: 78.834,79
Original....: 78.834,79
Valor Atual.: 78.834,79
Contratado..: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS
CNPJ: 25.052.801/0001-21
Vigencia....: 02/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
3582 30/11/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035206,57
Empenho Emissão Dotação Valor
2665 02/09/2021 23102.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016863,70
Red./Emissao: 0793 - 02/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 67
Inicial.....: 78.834,79
Original....: 78.834,79
Valor Atual.: 78.834,79
Contratado..: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS
CNPJ: 25.052.801/0001-21
Vigencia....: 02/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
3582 30/11/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035206,57
Empenho Emissão Dotação Valor
2665 02/09/2021 23102.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016863,70
Empenho Emissão Dotação Valor
2666 02/09/2021 23102.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016285,00
Red./Emissao: 0793 - 02/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 67
Inicial.....: 78.834,79
Original....: 78.834,79
Valor Atual.: 78.834,79
Contratado..: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS
CNPJ: 25.052.801/0001-21
Vigencia....: 02/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
3582 30/11/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035206,57
Empenho Emissão Dotação Valor
2665 02/09/2021 23102.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016863,70
Empenho Emissão Dotação Valor
2666 02/09/2021 23102.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016285,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2682 03/09/2021 33102.05.00-08.244.0125-3390.30.00-2.044 02.05.00-08.244.0125-3390.30.00-2.04442,53
Red./Emissao: 0793 - 02/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 67
Inicial.....: 78.834,79
Original....: 78.834,79
Valor Atual.: 78.834,79
Contratado..: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS
CNPJ: 25.052.801/0001-21
Vigencia....: 02/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
3582 30/11/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035206,57
Empenho Emissão Dotação Valor
2665 02/09/2021 23102.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016863,70
Empenho Emissão Dotação Valor
2666 02/09/2021 23102.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016285,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2682 03/09/2021 33102.05.00-08.244.0125-3390.30.00-2.044 02.05.00-08.244.0125-3390.30.00-2.04442,53
Empenho Emissão Dotação Valor
2683 03/09/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035115,95
Red./Emissao: 0793 - 02/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 67
Inicial.....: 78.834,79
Original....: 78.834,79
Valor Atual.: 78.834,79
Contratado..: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS
CNPJ: 25.052.801/0001-21
Vigencia....: 02/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
3582 30/11/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035206,57
Empenho Emissão Dotação Valor
2665 02/09/2021 23102.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016863,70
Empenho Emissão Dotação Valor
2666 02/09/2021 23102.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016285,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2682 03/09/2021 33102.05.00-08.244.0125-3390.30.00-2.044 02.05.00-08.244.0125-3390.30.00-2.04442,53
Empenho Emissão Dotação Valor
2683 03/09/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035115,95
Empenho Emissão Dotação Valor
2944 28/09/2021 16902.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080 02.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080660,40
Red./Emissao: 0793 - 02/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 67
Inicial.....: 78.834,79
Original....: 78.834,79
Valor Atual.: 78.834,79
Contratado..: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS
CNPJ: 25.052.801/0001-21
Vigencia....: 02/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
3582 30/11/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035206,57
Empenho Emissão Dotação Valor
2665 02/09/2021 23102.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016863,70
Empenho Emissão Dotação Valor
2666 02/09/2021 23102.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016285,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2682 03/09/2021 33102.05.00-08.244.0125-3390.30.00-2.044 02.05.00-08.244.0125-3390.30.00-2.04442,53
Empenho Emissão Dotação Valor
2683 03/09/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035115,95
Empenho Emissão Dotação Valor
2944 28/09/2021 16902.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080 02.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080660,40
Empenho Emissão Dotação Valor
2994 30/09/2021 16902.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080 02.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080131,97
Red./Emissao: 0793 - 02/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 67
Inicial.....: 78.834,79
Original....: 78.834,79
Valor Atual.: 78.834,79
Contratado..: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS
CNPJ: 25.052.801/0001-21
Vigencia....: 02/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
3582 30/11/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035206,57
Empenho Emissão Dotação Valor
2665 02/09/2021 23102.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016863,70
Empenho Emissão Dotação Valor
2666 02/09/2021 23102.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016285,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2682 03/09/2021 33102.05.00-08.244.0125-3390.30.00-2.044 02.05.00-08.244.0125-3390.30.00-2.04442,53
Empenho Emissão Dotação Valor
2683 03/09/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035115,95
Empenho Emissão Dotação Valor
2944 28/09/2021 16902.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080 02.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080660,40
Empenho Emissão Dotação Valor
2994 30/09/2021 16902.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080 02.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080131,97
Empenho Emissão Dotação Valor
3036 05/10/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035153,89
Red./Emissao: 0793 - 02/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 67
Inicial.....: 78.834,79
Original....: 78.834,79
Valor Atual.: 78.834,79
Contratado..: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS
CNPJ: 25.052.801/0001-21
Vigencia....: 02/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
3582 30/11/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035206,57
Empenho Emissão Dotação Valor
2665 02/09/2021 23102.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016863,70
Empenho Emissão Dotação Valor
2666 02/09/2021 23102.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016285,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2682 03/09/2021 33102.05.00-08.244.0125-3390.30.00-2.044 02.05.00-08.244.0125-3390.30.00-2.04442,53
Empenho Emissão Dotação Valor
2683 03/09/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035115,95
Empenho Emissão Dotação Valor
2944 28/09/2021 16902.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080 02.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080660,40
Empenho Emissão Dotação Valor
2994 30/09/2021 16902.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080 02.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080131,97
Empenho Emissão Dotação Valor
3036 05/10/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035153,89
Empenho Emissão Dotação Valor
3073 14/10/2021 5702.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.015 02.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.01549,83
Red./Emissao: 0793 - 02/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 67
Inicial.....: 78.834,79
Original....: 78.834,79
Valor Atual.: 78.834,79
Contratado..: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS
CNPJ: 25.052.801/0001-21
Vigencia....: 02/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
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Empenho Emissão Dotação Valor
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Empenho Emissão Dotação Valor
2666 02/09/2021 23102.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016285,00
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Empenho Emissão Dotação Valor
2683 03/09/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035115,95
Empenho Emissão Dotação Valor
2944 28/09/2021 16902.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080 02.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080660,40
Empenho Emissão Dotação Valor
2994 30/09/2021 16902.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080 02.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080131,97
Empenho Emissão Dotação Valor
3036 05/10/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035153,89
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Empenho Emissão Dotação Valor
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Red./Emissao: 0793 - 02/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 67
Inicial.....: 78.834,79
Original....: 78.834,79
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Vigencia....: 02/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
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Empenho Emissão Dotação Valor
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Empenho Emissão Dotação Valor
2994 30/09/2021 16902.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080 02.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080131,97
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Empenho Emissão Dotação Valor
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Red./Emissao: 0793 - 02/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 67
Inicial.....: 78.834,79
Original....: 78.834,79
Valor Atual.: 78.834,79
Contratado..: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS
CNPJ: 25.052.801/0001-21
Vigencia....: 02/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
3582 30/11/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035206,57
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2994 30/09/2021 16902.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080 02.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080131,97
Empenho Emissão Dotação Valor
3036 05/10/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035153,89
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Empenho Emissão Dotação Valor
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Red./Emissao: 0793 - 02/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 67
Inicial.....: 78.834,79
Original....: 78.834,79
Valor Atual.: 78.834,79
Contratado..: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS
CNPJ: 25.052.801/0001-21
Vigencia....: 02/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
3582 30/11/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035206,57
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Empenho Emissão Dotação Valor
2994 30/09/2021 16902.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080 02.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080131,97
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3073 14/10/2021 5702.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.015 02.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.01549,83
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Empenho Emissão Dotação Valor
3342 12/11/2021 23102.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016427,32
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3417 24/11/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.03531,09
Red./Emissao: 0793 - 02/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 67
Inicial.....: 78.834,79
Original....: 78.834,79
Valor Atual.: 78.834,79
Contratado..: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS
CNPJ: 25.052.801/0001-21
Vigencia....: 02/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
3582 30/11/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035206,57
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Empenho Emissão Dotação Valor
2944 28/09/2021 16902.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080 02.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080660,40
Empenho Emissão Dotação Valor
2994 30/09/2021 16902.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080 02.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080131,97
Empenho Emissão Dotação Valor
3036 05/10/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035153,89
Empenho Emissão Dotação Valor
3073 14/10/2021 5702.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.015 02.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.01549,83
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Empenho Emissão Dotação Valor
3342 12/11/2021 23102.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016427,32
Empenho Emissão Dotação Valor
3395 22/11/2021 22802.04.00-12.365.0023-3390.30.00-2.014 02.04.00-12.365.0023-3390.30.00-2.014660,40
Empenho Emissão Dotação Valor
3417 24/11/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.03531,09
Empenho Emissão Dotação Valor
3541 29/11/2021 16802.04.00-12.361.0023-3390.30.00-2.080 02.04.00-12.361.0023-3390.30.00-2.080190,00
Red./Emissao: 0793 - 02/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 67
Inicial.....: 78.834,79
Original....: 78.834,79
Valor Atual.: 78.834,79
Contratado..: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS
CNPJ: 25.052.801/0001-21
Vigencia....: 02/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
3582 30/11/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035206,57
Empenho Emissão Dotação Valor
2665 02/09/2021 23102.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016863,70
Empenho Emissão Dotação Valor
2666 02/09/2021 23102.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016285,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2682 03/09/2021 33102.05.00-08.244.0125-3390.30.00-2.044 02.05.00-08.244.0125-3390.30.00-2.04442,53
Empenho Emissão Dotação Valor
2683 03/09/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035115,95
Empenho Emissão Dotação Valor
2944 28/09/2021 16902.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080 02.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080660,40
Empenho Emissão Dotação Valor
2994 30/09/2021 16902.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080 02.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080131,97
Empenho Emissão Dotação Valor
3036 05/10/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035153,89
Empenho Emissão Dotação Valor
3073 14/10/2021 5702.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.015 02.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.01549,83
Empenho Emissão Dotação Valor
3135 26/10/2021 23102.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016177,90
Empenho Emissão Dotação Valor
3342 12/11/2021 23102.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016427,32
Empenho Emissão Dotação Valor
3395 22/11/2021 22802.04.00-12.365.0023-3390.30.00-2.014 02.04.00-12.365.0023-3390.30.00-2.014660,40
Empenho Emissão Dotação Valor
3417 24/11/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.03531,09
Empenho Emissão Dotação Valor
3541 29/11/2021 16802.04.00-12.361.0023-3390.30.00-2.080 02.04.00-12.361.0023-3390.30.00-2.080190,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3583 30/11/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.03562,11
Red./Emissao: 0793 - 02/09/2021
Red./Emissao: 0793 - 02/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Red./Emissao: 0793 - 02/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 67
Objeto......: Aquisição de alimentos, hortifrutigranjeiro, alimento em geral para atender a demanda da Secretaria de Educação, Casa Lar e Cras (Centro de Referência de Assistência Social), Secretaria de Planejamento e Finanças, Secretaria de Saúde e Secretaria de Obras Públicas e Agricultura, dos alimentos que restaram frustrados no Processo Administrativo 107/2020, Pregão 046/2020, SRP n° 045/2020, o qual continha o mesmo objeto.
  Aquisição de alimentos, hortifrutigranjeiro, alimento em geral para atender a demanda da Secretaria de Educação, Casa Lar e Cras (Centro de Referência de Assistência Social), Secretaria de Planejamento e Finanças, Secretaria de Saúde e Secretaria de Obras Públicas e Agricultura, dos alimentos que restaram frustrados no Processo Administrativo 107/2020, Pregão 046/2020, SRP n° 045/2020, o qual continha o mesmo objeto.
Red./Emissao: 0793 - 02/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 67
Inicial.....: 78.834,79
Original....: 78.834,79
Valor Atual.: 78.834,79
Red./Emissao: 0793 - 02/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 67
Inicial.....: 78.834,79
Original....: 78.834,79
Valor Atual.: 78.834,79
Contratado..: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS
CNPJ: 25.052.801/0001-21
Publicacao..:
Red./Emissao: 0793 - 02/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 67
Inicial.....: 78.834,79
Original....: 78.834,79
Valor Atual.: 78.834,79
Contratado..: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS
CNPJ: 25.052.801/0001-21
Vigencia....: 02/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 0793 - 02/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 67
Inicial.....: 78.834,79
Original....: 78.834,79
Valor Atual.: 78.834,79
Contratado..: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS
CNPJ: 25.052.801/0001-21
Vigencia....: 02/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
3582 30/11/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035206,57
Red./Emissao: 0793 - 02/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 67
Inicial.....: 78.834,79
Original....: 78.834,79
Valor Atual.: 78.834,79
Contratado..: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS
CNPJ: 25.052.801/0001-21
Vigencia....: 02/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
3582 30/11/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035206,57
Empenho Emissão Dotação Valor
2665 02/09/2021 23102.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016863,70
Red./Emissao: 0793 - 02/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 67
Inicial.....: 78.834,79
Original....: 78.834,79
Valor Atual.: 78.834,79
Contratado..: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS
CNPJ: 25.052.801/0001-21
Vigencia....: 02/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
3582 30/11/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035206,57
Empenho Emissão Dotação Valor
2665 02/09/2021 23102.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016863,70
Empenho Emissão Dotação Valor
2666 02/09/2021 23102.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016285,00
Red./Emissao: 0793 - 02/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 67
Inicial.....: 78.834,79
Original....: 78.834,79
Valor Atual.: 78.834,79
Contratado..: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS
CNPJ: 25.052.801/0001-21
Vigencia....: 02/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
3582 30/11/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035206,57
Empenho Emissão Dotação Valor
2665 02/09/2021 23102.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016863,70
Empenho Emissão Dotação Valor
2666 02/09/2021 23102.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016285,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2682 03/09/2021 33102.05.00-08.244.0125-3390.30.00-2.044 02.05.00-08.244.0125-3390.30.00-2.04442,53
Red./Emissao: 0793 - 02/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 67
Inicial.....: 78.834,79
Original....: 78.834,79
Valor Atual.: 78.834,79
Contratado..: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS
CNPJ: 25.052.801/0001-21
Vigencia....: 02/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
3582 30/11/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035206,57
Empenho Emissão Dotação Valor
2665 02/09/2021 23102.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016863,70
Empenho Emissão Dotação Valor
2666 02/09/2021 23102.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016285,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2682 03/09/2021 33102.05.00-08.244.0125-3390.30.00-2.044 02.05.00-08.244.0125-3390.30.00-2.04442,53
Empenho Emissão Dotação Valor
2683 03/09/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035115,95
Red./Emissao: 0793 - 02/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 67
Inicial.....: 78.834,79
Original....: 78.834,79
Valor Atual.: 78.834,79
Contratado..: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS
CNPJ: 25.052.801/0001-21
Vigencia....: 02/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
3582 30/11/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035206,57
Empenho Emissão Dotação Valor
2665 02/09/2021 23102.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016863,70
Empenho Emissão Dotação Valor
2666 02/09/2021 23102.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016285,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2682 03/09/2021 33102.05.00-08.244.0125-3390.30.00-2.044 02.05.00-08.244.0125-3390.30.00-2.04442,53
Empenho Emissão Dotação Valor
2683 03/09/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035115,95
Empenho Emissão Dotação Valor
2944 28/09/2021 16902.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080 02.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080660,40
Red./Emissao: 0793 - 02/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 67
Inicial.....: 78.834,79
Original....: 78.834,79
Valor Atual.: 78.834,79
Contratado..: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS
CNPJ: 25.052.801/0001-21
Vigencia....: 02/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
3582 30/11/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035206,57
Empenho Emissão Dotação Valor
2665 02/09/2021 23102.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016863,70
Empenho Emissão Dotação Valor
2666 02/09/2021 23102.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016285,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2682 03/09/2021 33102.05.00-08.244.0125-3390.30.00-2.044 02.05.00-08.244.0125-3390.30.00-2.04442,53
Empenho Emissão Dotação Valor
2683 03/09/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035115,95
Empenho Emissão Dotação Valor
2944 28/09/2021 16902.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080 02.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080660,40
Empenho Emissão Dotação Valor
2994 30/09/2021 16902.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080 02.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080131,97
Red./Emissao: 0793 - 02/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 67
Inicial.....: 78.834,79
Original....: 78.834,79
Valor Atual.: 78.834,79
Contratado..: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS
CNPJ: 25.052.801/0001-21
Vigencia....: 02/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
3582 30/11/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035206,57
Empenho Emissão Dotação Valor
2665 02/09/2021 23102.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016863,70
Empenho Emissão Dotação Valor
2666 02/09/2021 23102.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016285,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2682 03/09/2021 33102.05.00-08.244.0125-3390.30.00-2.044 02.05.00-08.244.0125-3390.30.00-2.04442,53
Empenho Emissão Dotação Valor
2683 03/09/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035115,95
Empenho Emissão Dotação Valor
2944 28/09/2021 16902.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080 02.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080660,40
Empenho Emissão Dotação Valor
2994 30/09/2021 16902.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080 02.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080131,97
Empenho Emissão Dotação Valor
3036 05/10/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035153,89
Red./Emissao: 0793 - 02/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 67
Inicial.....: 78.834,79
Original....: 78.834,79
Valor Atual.: 78.834,79
Contratado..: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS
CNPJ: 25.052.801/0001-21
Vigencia....: 02/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
3582 30/11/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035206,57
Empenho Emissão Dotação Valor
2665 02/09/2021 23102.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016863,70
Empenho Emissão Dotação Valor
2666 02/09/2021 23102.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016285,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2682 03/09/2021 33102.05.00-08.244.0125-3390.30.00-2.044 02.05.00-08.244.0125-3390.30.00-2.04442,53
Empenho Emissão Dotação Valor
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Empenho Emissão Dotação Valor
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Empenho Emissão Dotação Valor
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Empenho Emissão Dotação Valor
3036 05/10/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035153,89
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Red./Emissao: 0793 - 02/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 67
Inicial.....: 78.834,79
Original....: 78.834,79
Valor Atual.: 78.834,79
Contratado..: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS
CNPJ: 25.052.801/0001-21
Vigencia....: 02/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
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Empenho Emissão Dotação Valor
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2666 02/09/2021 23102.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016285,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2682 03/09/2021 33102.05.00-08.244.0125-3390.30.00-2.044 02.05.00-08.244.0125-3390.30.00-2.04442,53
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Empenho Emissão Dotação Valor
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Red./Emissao: 0793 - 02/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 67
Inicial.....: 78.834,79
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Contratado..: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS
CNPJ: 25.052.801/0001-21
Vigencia....: 02/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
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Empenho Emissão Dotação Valor
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Empenho Emissão Dotação Valor
2994 30/09/2021 16902.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080 02.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080131,97
Empenho Emissão Dotação Valor
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Empenho Emissão Dotação Valor
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Red./Emissao: 0793 - 02/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 67
Inicial.....: 78.834,79
Original....: 78.834,79
Valor Atual.: 78.834,79
Contratado..: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS
CNPJ: 25.052.801/0001-21
Vigencia....: 02/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
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Empenho Emissão Dotação Valor
2666 02/09/2021 23102.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016285,00
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Empenho Emissão Dotação Valor
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Empenho Emissão Dotação Valor
2994 30/09/2021 16902.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080 02.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080131,97
Empenho Emissão Dotação Valor
3036 05/10/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035153,89
Empenho Emissão Dotação Valor
3073 14/10/2021 5702.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.015 02.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.01549,83
Empenho Emissão Dotação Valor
3135 26/10/2021 23102.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016177,90
Empenho Emissão Dotação Valor
3342 12/11/2021 23102.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016427,32
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Red./Emissao: 0793 - 02/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 67
Inicial.....: 78.834,79
Original....: 78.834,79
Valor Atual.: 78.834,79
Contratado..: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS
CNPJ: 25.052.801/0001-21
Vigencia....: 02/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
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2666 02/09/2021 23102.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016285,00
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2682 03/09/2021 33102.05.00-08.244.0125-3390.30.00-2.044 02.05.00-08.244.0125-3390.30.00-2.04442,53
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2994 30/09/2021 16902.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080 02.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080131,97
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3342 12/11/2021 23102.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016427,32
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3417 24/11/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.03531,09
Red./Emissao: 0793 - 02/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 67
Inicial.....: 78.834,79
Original....: 78.834,79
Valor Atual.: 78.834,79
Contratado..: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS
CNPJ: 25.052.801/0001-21
Vigencia....: 02/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
3582 30/11/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035206,57
Empenho Emissão Dotação Valor
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Empenho Emissão Dotação Valor
2666 02/09/2021 23102.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016285,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2682 03/09/2021 33102.05.00-08.244.0125-3390.30.00-2.044 02.05.00-08.244.0125-3390.30.00-2.04442,53
Empenho Emissão Dotação Valor
2683 03/09/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035115,95
Empenho Emissão Dotação Valor
2944 28/09/2021 16902.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080 02.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080660,40
Empenho Emissão Dotação Valor
2994 30/09/2021 16902.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080 02.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080131,97
Empenho Emissão Dotação Valor
3036 05/10/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035153,89
Empenho Emissão Dotação Valor
3073 14/10/2021 5702.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.015 02.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.01549,83
Empenho Emissão Dotação Valor
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Empenho Emissão Dotação Valor
3342 12/11/2021 23102.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016427,32
Empenho Emissão Dotação Valor
3395 22/11/2021 22802.04.00-12.365.0023-3390.30.00-2.014 02.04.00-12.365.0023-3390.30.00-2.014660,40
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3417 24/11/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.03531,09
Empenho Emissão Dotação Valor
3541 29/11/2021 16802.04.00-12.361.0023-3390.30.00-2.080 02.04.00-12.361.0023-3390.30.00-2.080190,00
Red./Emissao: 0793 - 02/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 67
Inicial.....: 78.834,79
Original....: 78.834,79
Valor Atual.: 78.834,79
Contratado..: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS
CNPJ: 25.052.801/0001-21
Vigencia....: 02/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
3582 30/11/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035206,57
Empenho Emissão Dotação Valor
2665 02/09/2021 23102.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016863,70
Empenho Emissão Dotação Valor
2666 02/09/2021 23102.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016285,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2682 03/09/2021 33102.05.00-08.244.0125-3390.30.00-2.044 02.05.00-08.244.0125-3390.30.00-2.04442,53
Empenho Emissão Dotação Valor
2683 03/09/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035115,95
Empenho Emissão Dotação Valor
2944 28/09/2021 16902.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080 02.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080660,40
Empenho Emissão Dotação Valor
2994 30/09/2021 16902.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080 02.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080131,97
Empenho Emissão Dotação Valor
3036 05/10/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035153,89
Empenho Emissão Dotação Valor
3073 14/10/2021 5702.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.015 02.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.01549,83
Empenho Emissão Dotação Valor
3135 26/10/2021 23102.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016177,90
Empenho Emissão Dotação Valor
3342 12/11/2021 23102.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016427,32
Empenho Emissão Dotação Valor
3395 22/11/2021 22802.04.00-12.365.0023-3390.30.00-2.014 02.04.00-12.365.0023-3390.30.00-2.014660,40
Empenho Emissão Dotação Valor
3417 24/11/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.03531,09
Empenho Emissão Dotação Valor
3541 29/11/2021 16802.04.00-12.361.0023-3390.30.00-2.080 02.04.00-12.361.0023-3390.30.00-2.080190,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3583 30/11/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.03562,11
Red./Emissao: 0793 - 02/09/2021
Red./Emissao: 0793 - 02/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Red./Emissao: 0793 - 02/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 67
Objeto......: Aquisição de alimentos, hortifrutigranjeiro, alimento em geral para atender a demanda da Secretaria de Educação, Casa Lar e Cras (Centro de Referência de Assistência Social), Secretaria de Planejamento e Finanças, Secretaria de Saúde e Secretaria de Obras Públicas e Agricultura, dos alimentos que restaram frustrados no Processo Administrativo 107/2020, Pregão 046/2020, SRP n° 045/2020, o qual continha o mesmo objeto.
  Aquisição de alimentos, hortifrutigranjeiro, alimento em geral para atender a demanda da Secretaria de Educação, Casa Lar e Cras (Centro de Referência de Assistência Social), Secretaria de Planejamento e Finanças, Secretaria de Saúde e Secretaria de Obras Públicas e Agricultura, dos alimentos que restaram frustrados no Processo Administrativo 107/2020, Pregão 046/2020, SRP n° 045/2020, o qual continha o mesmo objeto.
Red./Emissao: 0793 - 02/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 67
Inicial.....: 78.834,79
Original....: 78.834,79
Valor Atual.: 78.834,79
Red./Emissao: 0793 - 02/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 67
Inicial.....: 78.834,79
Original....: 78.834,79
Valor Atual.: 78.834,79
Contratado..: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS
CNPJ: 25.052.801/0001-21
Publicacao..:
Red./Emissao: 0793 - 02/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 67
Inicial.....: 78.834,79
Original....: 78.834,79
Valor Atual.: 78.834,79
Contratado..: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS
CNPJ: 25.052.801/0001-21
Vigencia....: 02/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 0793 - 02/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 67
Inicial.....: 78.834,79
Original....: 78.834,79
Valor Atual.: 78.834,79
Contratado..: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS
CNPJ: 25.052.801/0001-21
Vigencia....: 02/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
3582 30/11/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035206,57
Red./Emissao: 0793 - 02/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 67
Inicial.....: 78.834,79
Original....: 78.834,79
Valor Atual.: 78.834,79
Contratado..: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS
CNPJ: 25.052.801/0001-21
Vigencia....: 02/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
3582 30/11/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035206,57
Empenho Emissão Dotação Valor
2665 02/09/2021 23102.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016863,70
Red./Emissao: 0793 - 02/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 67
Inicial.....: 78.834,79
Original....: 78.834,79
Valor Atual.: 78.834,79
Contratado..: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS
CNPJ: 25.052.801/0001-21
Vigencia....: 02/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
3582 30/11/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035206,57
Empenho Emissão Dotação Valor
2665 02/09/2021 23102.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016863,70
Empenho Emissão Dotação Valor
2666 02/09/2021 23102.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016285,00
Red./Emissao: 0793 - 02/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 67
Inicial.....: 78.834,79
Original....: 78.834,79
Valor Atual.: 78.834,79
Contratado..: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS
CNPJ: 25.052.801/0001-21
Vigencia....: 02/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
3582 30/11/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035206,57
Empenho Emissão Dotação Valor
2665 02/09/2021 23102.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016863,70
Empenho Emissão Dotação Valor
2666 02/09/2021 23102.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016285,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2682 03/09/2021 33102.05.00-08.244.0125-3390.30.00-2.044 02.05.00-08.244.0125-3390.30.00-2.04442,53
Red./Emissao: 0793 - 02/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 67
Inicial.....: 78.834,79
Original....: 78.834,79
Valor Atual.: 78.834,79
Contratado..: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS
CNPJ: 25.052.801/0001-21
Vigencia....: 02/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
3582 30/11/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035206,57
Empenho Emissão Dotação Valor
2665 02/09/2021 23102.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016863,70
Empenho Emissão Dotação Valor
2666 02/09/2021 23102.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016285,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2682 03/09/2021 33102.05.00-08.244.0125-3390.30.00-2.044 02.05.00-08.244.0125-3390.30.00-2.04442,53
Empenho Emissão Dotação Valor
2683 03/09/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035115,95
Red./Emissao: 0793 - 02/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 67
Inicial.....: 78.834,79
Original....: 78.834,79
Valor Atual.: 78.834,79
Contratado..: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS
CNPJ: 25.052.801/0001-21
Vigencia....: 02/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
3582 30/11/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035206,57
Empenho Emissão Dotação Valor
2665 02/09/2021 23102.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016863,70
Empenho Emissão Dotação Valor
2666 02/09/2021 23102.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016285,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2682 03/09/2021 33102.05.00-08.244.0125-3390.30.00-2.044 02.05.00-08.244.0125-3390.30.00-2.04442,53
Empenho Emissão Dotação Valor
2683 03/09/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035115,95
Empenho Emissão Dotação Valor
2944 28/09/2021 16902.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080 02.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080660,40
Red./Emissao: 0793 - 02/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 67
Inicial.....: 78.834,79
Original....: 78.834,79
Valor Atual.: 78.834,79
Contratado..: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS
CNPJ: 25.052.801/0001-21
Vigencia....: 02/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
3582 30/11/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035206,57
Empenho Emissão Dotação Valor
2665 02/09/2021 23102.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016863,70
Empenho Emissão Dotação Valor
2666 02/09/2021 23102.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016285,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2682 03/09/2021 33102.05.00-08.244.0125-3390.30.00-2.044 02.05.00-08.244.0125-3390.30.00-2.04442,53
Empenho Emissão Dotação Valor
2683 03/09/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035115,95
Empenho Emissão Dotação Valor
2944 28/09/2021 16902.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080 02.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080660,40
Empenho Emissão Dotação Valor
2994 30/09/2021 16902.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080 02.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080131,97
Red./Emissao: 0793 - 02/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 67
Inicial.....: 78.834,79
Original....: 78.834,79
Valor Atual.: 78.834,79
Contratado..: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS
CNPJ: 25.052.801/0001-21
Vigencia....: 02/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
3582 30/11/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035206,57
Empenho Emissão Dotação Valor
2665 02/09/2021 23102.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016863,70
Empenho Emissão Dotação Valor
2666 02/09/2021 23102.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016285,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2682 03/09/2021 33102.05.00-08.244.0125-3390.30.00-2.044 02.05.00-08.244.0125-3390.30.00-2.04442,53
Empenho Emissão Dotação Valor
2683 03/09/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035115,95
Empenho Emissão Dotação Valor
2944 28/09/2021 16902.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080 02.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080660,40
Empenho Emissão Dotação Valor
2994 30/09/2021 16902.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080 02.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080131,97
Empenho Emissão Dotação Valor
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Red./Emissao: 0793 - 02/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 67
Inicial.....: 78.834,79
Original....: 78.834,79
Valor Atual.: 78.834,79
Contratado..: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS
CNPJ: 25.052.801/0001-21
Vigencia....: 02/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
3582 30/11/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035206,57
Empenho Emissão Dotação Valor
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Empenho Emissão Dotação Valor
2666 02/09/2021 23102.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016285,00
Empenho Emissão Dotação Valor
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Empenho Emissão Dotação Valor
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Empenho Emissão Dotação Valor
2944 28/09/2021 16902.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080 02.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080660,40
Empenho Emissão Dotação Valor
2994 30/09/2021 16902.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080 02.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080131,97
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3036 05/10/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035153,89
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Red./Emissao: 0793 - 02/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 67
Inicial.....: 78.834,79
Original....: 78.834,79
Valor Atual.: 78.834,79
Contratado..: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS
CNPJ: 25.052.801/0001-21
Vigencia....: 02/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
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Empenho Emissão Dotação Valor
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Red./Emissao: 0793 - 02/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 67
Inicial.....: 78.834,79
Original....: 78.834,79
Valor Atual.: 78.834,79
Contratado..: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS
CNPJ: 25.052.801/0001-21
Vigencia....: 02/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
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Empenho Emissão Dotação Valor
2994 30/09/2021 16902.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080 02.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080131,97
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Red./Emissao: 0793 - 02/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 67
Inicial.....: 78.834,79
Original....: 78.834,79
Valor Atual.: 78.834,79
Contratado..: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS
CNPJ: 25.052.801/0001-21
Vigencia....: 02/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
3582 30/11/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035206,57
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Empenho Emissão Dotação Valor
2944 28/09/2021 16902.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080 02.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080660,40
Empenho Emissão Dotação Valor
2994 30/09/2021 16902.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080 02.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080131,97
Empenho Emissão Dotação Valor
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Red./Emissao: 0793 - 02/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 67
Inicial.....: 78.834,79
Original....: 78.834,79
Valor Atual.: 78.834,79
Contratado..: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS
CNPJ: 25.052.801/0001-21
Vigencia....: 02/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
3582 30/11/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035206,57
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Empenho Emissão Dotação Valor
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2944 28/09/2021 16902.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080 02.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080660,40
Empenho Emissão Dotação Valor
2994 30/09/2021 16902.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080 02.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080131,97
Empenho Emissão Dotação Valor
3036 05/10/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035153,89
Empenho Emissão Dotação Valor
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Empenho Emissão Dotação Valor
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Empenho Emissão Dotação Valor
3342 12/11/2021 23102.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016427,32
Empenho Emissão Dotação Valor
3395 22/11/2021 22802.04.00-12.365.0023-3390.30.00-2.014 02.04.00-12.365.0023-3390.30.00-2.014660,40
Empenho Emissão Dotação Valor
3417 24/11/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.03531,09
Red./Emissao: 0793 - 02/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 67
Inicial.....: 78.834,79
Original....: 78.834,79
Valor Atual.: 78.834,79
Contratado..: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS
CNPJ: 25.052.801/0001-21
Vigencia....: 02/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
3582 30/11/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035206,57
Empenho Emissão Dotação Valor
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Empenho Emissão Dotação Valor
2666 02/09/2021 23102.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016285,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2682 03/09/2021 33102.05.00-08.244.0125-3390.30.00-2.044 02.05.00-08.244.0125-3390.30.00-2.04442,53
Empenho Emissão Dotação Valor
2683 03/09/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035115,95
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2944 28/09/2021 16902.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080 02.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080660,40
Empenho Emissão Dotação Valor
2994 30/09/2021 16902.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080 02.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080131,97
Empenho Emissão Dotação Valor
3036 05/10/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035153,89
Empenho Emissão Dotação Valor
3073 14/10/2021 5702.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.015 02.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.01549,83
Empenho Emissão Dotação Valor
3135 26/10/2021 23102.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016177,90
Empenho Emissão Dotação Valor
3342 12/11/2021 23102.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016427,32
Empenho Emissão Dotação Valor
3395 22/11/2021 22802.04.00-12.365.0023-3390.30.00-2.014 02.04.00-12.365.0023-3390.30.00-2.014660,40
Empenho Emissão Dotação Valor
3417 24/11/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.03531,09
Empenho Emissão Dotação Valor
3541 29/11/2021 16802.04.00-12.361.0023-3390.30.00-2.080 02.04.00-12.361.0023-3390.30.00-2.080190,00
Red./Emissao: 0793 - 02/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 67
Inicial.....: 78.834,79
Original....: 78.834,79
Valor Atual.: 78.834,79
Contratado..: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS
CNPJ: 25.052.801/0001-21
Vigencia....: 02/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
3582 30/11/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035206,57
Empenho Emissão Dotação Valor
2665 02/09/2021 23102.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016863,70
Empenho Emissão Dotação Valor
2666 02/09/2021 23102.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016285,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2682 03/09/2021 33102.05.00-08.244.0125-3390.30.00-2.044 02.05.00-08.244.0125-3390.30.00-2.04442,53
Empenho Emissão Dotação Valor
2683 03/09/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035115,95
Empenho Emissão Dotação Valor
2944 28/09/2021 16902.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080 02.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080660,40
Empenho Emissão Dotação Valor
2994 30/09/2021 16902.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080 02.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080131,97
Empenho Emissão Dotação Valor
3036 05/10/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035153,89
Empenho Emissão Dotação Valor
3073 14/10/2021 5702.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.015 02.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.01549,83
Empenho Emissão Dotação Valor
3135 26/10/2021 23102.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016177,90
Empenho Emissão Dotação Valor
3342 12/11/2021 23102.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016427,32
Empenho Emissão Dotação Valor
3395 22/11/2021 22802.04.00-12.365.0023-3390.30.00-2.014 02.04.00-12.365.0023-3390.30.00-2.014660,40
Empenho Emissão Dotação Valor
3417 24/11/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.03531,09
Empenho Emissão Dotação Valor
3541 29/11/2021 16802.04.00-12.361.0023-3390.30.00-2.080 02.04.00-12.361.0023-3390.30.00-2.080190,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3583 30/11/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.03562,11
Red./Emissao: 0793 - 02/09/2021
Red./Emissao: 0793 - 02/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Red./Emissao: 0793 - 02/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 67
Objeto......: Aquisição de alimentos, hortifrutigranjeiro, alimento em geral para atender a demanda da Secretaria de Educação, Casa Lar e Cras (Centro de Referência de Assistência Social), Secretaria de Planejamento e Finanças, Secretaria de Saúde e Secretaria de Obras Públicas e Agricultura, dos alimentos que restaram frustrados no Processo Administrativo 107/2020, Pregão 046/2020, SRP n° 045/2020, o qual continha o mesmo objeto.
  Aquisição de alimentos, hortifrutigranjeiro, alimento em geral para atender a demanda da Secretaria de Educação, Casa Lar e Cras (Centro de Referência de Assistência Social), Secretaria de Planejamento e Finanças, Secretaria de Saúde e Secretaria de Obras Públicas e Agricultura, dos alimentos que restaram frustrados no Processo Administrativo 107/2020, Pregão 046/2020, SRP n° 045/2020, o qual continha o mesmo objeto.
Red./Emissao: 0793 - 02/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 67
Inicial.....: 78.834,79
Original....: 78.834,79
Valor Atual.: 78.834,79
Red./Emissao: 0793 - 02/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 67
Inicial.....: 78.834,79
Original....: 78.834,79
Valor Atual.: 78.834,79
Contratado..: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS
CNPJ: 25.052.801/0001-21
Publicacao..:
Red./Emissao: 0793 - 02/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 67
Inicial.....: 78.834,79
Original....: 78.834,79
Valor Atual.: 78.834,79
Contratado..: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS
CNPJ: 25.052.801/0001-21
Vigencia....: 02/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 0793 - 02/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 67
Inicial.....: 78.834,79
Original....: 78.834,79
Valor Atual.: 78.834,79
Contratado..: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS
CNPJ: 25.052.801/0001-21
Vigencia....: 02/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
3582 30/11/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035206,57
Red./Emissao: 0793 - 02/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 67
Inicial.....: 78.834,79
Original....: 78.834,79
Valor Atual.: 78.834,79
Contratado..: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS
CNPJ: 25.052.801/0001-21
Vigencia....: 02/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
3582 30/11/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035206,57
Empenho Emissão Dotação Valor
2665 02/09/2021 23102.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016863,70
Red./Emissao: 0793 - 02/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 67
Inicial.....: 78.834,79
Original....: 78.834,79
Valor Atual.: 78.834,79
Contratado..: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS
CNPJ: 25.052.801/0001-21
Vigencia....: 02/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
3582 30/11/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035206,57
Empenho Emissão Dotação Valor
2665 02/09/2021 23102.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016863,70
Empenho Emissão Dotação Valor
2666 02/09/2021 23102.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016285,00
Red./Emissao: 0793 - 02/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 67
Inicial.....: 78.834,79
Original....: 78.834,79
Valor Atual.: 78.834,79
Contratado..: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS
CNPJ: 25.052.801/0001-21
Vigencia....: 02/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
3582 30/11/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035206,57
Empenho Emissão Dotação Valor
2665 02/09/2021 23102.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016863,70
Empenho Emissão Dotação Valor
2666 02/09/2021 23102.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016285,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2682 03/09/2021 33102.05.00-08.244.0125-3390.30.00-2.044 02.05.00-08.244.0125-3390.30.00-2.04442,53
Red./Emissao: 0793 - 02/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 67
Inicial.....: 78.834,79
Original....: 78.834,79
Valor Atual.: 78.834,79
Contratado..: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS
CNPJ: 25.052.801/0001-21
Vigencia....: 02/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
3582 30/11/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035206,57
Empenho Emissão Dotação Valor
2665 02/09/2021 23102.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016863,70
Empenho Emissão Dotação Valor
2666 02/09/2021 23102.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016285,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2682 03/09/2021 33102.05.00-08.244.0125-3390.30.00-2.044 02.05.00-08.244.0125-3390.30.00-2.04442,53
Empenho Emissão Dotação Valor
2683 03/09/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035115,95
Red./Emissao: 0793 - 02/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 67
Inicial.....: 78.834,79
Original....: 78.834,79
Valor Atual.: 78.834,79
Contratado..: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS
CNPJ: 25.052.801/0001-21
Vigencia....: 02/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
3582 30/11/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035206,57
Empenho Emissão Dotação Valor
2665 02/09/2021 23102.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016863,70
Empenho Emissão Dotação Valor
2666 02/09/2021 23102.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016285,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2682 03/09/2021 33102.05.00-08.244.0125-3390.30.00-2.044 02.05.00-08.244.0125-3390.30.00-2.04442,53
Empenho Emissão Dotação Valor
2683 03/09/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035115,95
Empenho Emissão Dotação Valor
2944 28/09/2021 16902.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080 02.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080660,40
Red./Emissao: 0793 - 02/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 67
Inicial.....: 78.834,79
Original....: 78.834,79
Valor Atual.: 78.834,79
Contratado..: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS
CNPJ: 25.052.801/0001-21
Vigencia....: 02/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
3582 30/11/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035206,57
Empenho Emissão Dotação Valor
2665 02/09/2021 23102.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016863,70
Empenho Emissão Dotação Valor
2666 02/09/2021 23102.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016285,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2682 03/09/2021 33102.05.00-08.244.0125-3390.30.00-2.044 02.05.00-08.244.0125-3390.30.00-2.04442,53
Empenho Emissão Dotação Valor
2683 03/09/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035115,95
Empenho Emissão Dotação Valor
2944 28/09/2021 16902.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080 02.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080660,40
Empenho Emissão Dotação Valor
2994 30/09/2021 16902.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080 02.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080131,97
Red./Emissao: 0793 - 02/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 67
Inicial.....: 78.834,79
Original....: 78.834,79
Valor Atual.: 78.834,79
Contratado..: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS
CNPJ: 25.052.801/0001-21
Vigencia....: 02/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
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Empenho Emissão Dotação Valor
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Empenho Emissão Dotação Valor
2666 02/09/2021 23102.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016285,00
Empenho Emissão Dotação Valor
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Empenho Emissão Dotação Valor
2683 03/09/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035115,95
Empenho Emissão Dotação Valor
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Empenho Emissão Dotação Valor
2994 30/09/2021 16902.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080 02.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080131,97
Empenho Emissão Dotação Valor
3036 05/10/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035153,89
Red./Emissao: 0793 - 02/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 67
Inicial.....: 78.834,79
Original....: 78.834,79
Valor Atual.: 78.834,79
Contratado..: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS
CNPJ: 25.052.801/0001-21
Vigencia....: 02/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
3582 30/11/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035206,57
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Empenho Emissão Dotação Valor
2666 02/09/2021 23102.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016285,00
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Empenho Emissão Dotação Valor
2994 30/09/2021 16902.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080 02.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080131,97
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Red./Emissao: 0793 - 02/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 67
Inicial.....: 78.834,79
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CNPJ: 25.052.801/0001-21
Vigencia....: 02/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
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2666 02/09/2021 23102.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016285,00
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2994 30/09/2021 16902.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080 02.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080131,97
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Red./Emissao: 0793 - 02/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 67
Inicial.....: 78.834,79
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Contratado..: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS
CNPJ: 25.052.801/0001-21
Vigencia....: 02/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
3582 30/11/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035206,57
Empenho Emissão Dotação Valor
2665 02/09/2021 23102.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016863,70
Empenho Emissão Dotação Valor
2666 02/09/2021 23102.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016285,00
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2683 03/09/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035115,95
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2944 28/09/2021 16902.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080 02.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080660,40
Empenho Emissão Dotação Valor
2994 30/09/2021 16902.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080 02.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080131,97
Empenho Emissão Dotação Valor
3036 05/10/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035153,89
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3135 26/10/2021 23102.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016177,90
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3342 12/11/2021 23102.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016427,32
Red./Emissao: 0793 - 02/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 67
Inicial.....: 78.834,79
Original....: 78.834,79
Valor Atual.: 78.834,79
Contratado..: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS
CNPJ: 25.052.801/0001-21
Vigencia....: 02/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
3582 30/11/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035206,57
Empenho Emissão Dotação Valor
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2666 02/09/2021 23102.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016285,00
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Empenho Emissão Dotação Valor
2683 03/09/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035115,95
Empenho Emissão Dotação Valor
2944 28/09/2021 16902.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080 02.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080660,40
Empenho Emissão Dotação Valor
2994 30/09/2021 16902.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080 02.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080131,97
Empenho Emissão Dotação Valor
3036 05/10/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035153,89
Empenho Emissão Dotação Valor
3073 14/10/2021 5702.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.015 02.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.01549,83
Empenho Emissão Dotação Valor
3135 26/10/2021 23102.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016177,90
Empenho Emissão Dotação Valor
3342 12/11/2021 23102.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016427,32
Empenho Emissão Dotação Valor
3395 22/11/2021 22802.04.00-12.365.0023-3390.30.00-2.014 02.04.00-12.365.0023-3390.30.00-2.014660,40
Red./Emissao: 0793 - 02/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 67
Inicial.....: 78.834,79
Original....: 78.834,79
Valor Atual.: 78.834,79
Contratado..: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS
CNPJ: 25.052.801/0001-21
Vigencia....: 02/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
3582 30/11/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035206,57
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Empenho Emissão Dotação Valor
2666 02/09/2021 23102.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016285,00
Empenho Emissão Dotação Valor
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Empenho Emissão Dotação Valor
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Empenho Emissão Dotação Valor
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Empenho Emissão Dotação Valor
2994 30/09/2021 16902.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080 02.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080131,97
Empenho Emissão Dotação Valor
3036 05/10/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035153,89
Empenho Emissão Dotação Valor
3073 14/10/2021 5702.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.015 02.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.01549,83
Empenho Emissão Dotação Valor
3135 26/10/2021 23102.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016177,90
Empenho Emissão Dotação Valor
3342 12/11/2021 23102.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016427,32
Empenho Emissão Dotação Valor
3395 22/11/2021 22802.04.00-12.365.0023-3390.30.00-2.014 02.04.00-12.365.0023-3390.30.00-2.014660,40
Empenho Emissão Dotação Valor
3417 24/11/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.03531,09
Red./Emissao: 0793 - 02/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 67
Inicial.....: 78.834,79
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Contratado..: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS
CNPJ: 25.052.801/0001-21
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Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
3582 30/11/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035206,57
Empenho Emissão Dotação Valor
2665 02/09/2021 23102.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016863,70
Empenho Emissão Dotação Valor
2666 02/09/2021 23102.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016285,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2682 03/09/2021 33102.05.00-08.244.0125-3390.30.00-2.044 02.05.00-08.244.0125-3390.30.00-2.04442,53
Empenho Emissão Dotação Valor
2683 03/09/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035115,95
Empenho Emissão Dotação Valor
2944 28/09/2021 16902.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080 02.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080660,40
Empenho Emissão Dotação Valor
2994 30/09/2021 16902.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080 02.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080131,97
Empenho Emissão Dotação Valor
3036 05/10/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035153,89
Empenho Emissão Dotação Valor
3073 14/10/2021 5702.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.015 02.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.01549,83
Empenho Emissão Dotação Valor
3135 26/10/2021 23102.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016177,90
Empenho Emissão Dotação Valor
3342 12/11/2021 23102.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016427,32
Empenho Emissão Dotação Valor
3395 22/11/2021 22802.04.00-12.365.0023-3390.30.00-2.014 02.04.00-12.365.0023-3390.30.00-2.014660,40
Empenho Emissão Dotação Valor
3417 24/11/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.03531,09
Empenho Emissão Dotação Valor
3541 29/11/2021 16802.04.00-12.361.0023-3390.30.00-2.080 02.04.00-12.361.0023-3390.30.00-2.080190,00
Red./Emissao: 0793 - 02/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 67
Inicial.....: 78.834,79
Original....: 78.834,79
Valor Atual.: 78.834,79
Contratado..: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS
CNPJ: 25.052.801/0001-21
Vigencia....: 02/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
3582 30/11/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035206,57
Empenho Emissão Dotação Valor
2665 02/09/2021 23102.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016863,70
Empenho Emissão Dotação Valor
2666 02/09/2021 23102.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016285,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2682 03/09/2021 33102.05.00-08.244.0125-3390.30.00-2.044 02.05.00-08.244.0125-3390.30.00-2.04442,53
Empenho Emissão Dotação Valor
2683 03/09/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035115,95
Empenho Emissão Dotação Valor
2944 28/09/2021 16902.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080 02.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080660,40
Empenho Emissão Dotação Valor
2994 30/09/2021 16902.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080 02.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080131,97
Empenho Emissão Dotação Valor
3036 05/10/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035153,89
Empenho Emissão Dotação Valor
3073 14/10/2021 5702.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.015 02.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.01549,83
Empenho Emissão Dotação Valor
3135 26/10/2021 23102.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016177,90
Empenho Emissão Dotação Valor
3342 12/11/2021 23102.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016427,32
Empenho Emissão Dotação Valor
3395 22/11/2021 22802.04.00-12.365.0023-3390.30.00-2.014 02.04.00-12.365.0023-3390.30.00-2.014660,40
Empenho Emissão Dotação Valor
3417 24/11/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.03531,09
Empenho Emissão Dotação Valor
3541 29/11/2021 16802.04.00-12.361.0023-3390.30.00-2.080 02.04.00-12.361.0023-3390.30.00-2.080190,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3583 30/11/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.03562,11
Red./Emissao: 0793 - 02/09/2021
Red./Emissao: 0793 - 02/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Red./Emissao: 0793 - 02/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 67
Objeto......: Aquisição de alimentos, hortifrutigranjeiro, alimento em geral para atender a demanda da Secretaria de Educação, Casa Lar e Cras (Centro de Referência de Assistência Social), Secretaria de Planejamento e Finanças, Secretaria de Saúde e Secretaria de Obras Públicas e Agricultura, dos alimentos que restaram frustrados no Processo Administrativo 107/2020, Pregão 046/2020, SRP n° 045/2020, o qual continha o mesmo objeto.
  Aquisição de alimentos, hortifrutigranjeiro, alimento em geral para atender a demanda da Secretaria de Educação, Casa Lar e Cras (Centro de Referência de Assistência Social), Secretaria de Planejamento e Finanças, Secretaria de Saúde e Secretaria de Obras Públicas e Agricultura, dos alimentos que restaram frustrados no Processo Administrativo 107/2020, Pregão 046/2020, SRP n° 045/2020, o qual continha o mesmo objeto.
Red./Emissao: 0793 - 02/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 67
Inicial.....: 78.834,79
Original....: 78.834,79
Valor Atual.: 78.834,79
Red./Emissao: 0793 - 02/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 67
Inicial.....: 78.834,79
Original....: 78.834,79
Valor Atual.: 78.834,79
Contratado..: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS
CNPJ: 25.052.801/0001-21
Publicacao..:
Red./Emissao: 0793 - 02/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 67
Inicial.....: 78.834,79
Original....: 78.834,79
Valor Atual.: 78.834,79
Contratado..: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS
CNPJ: 25.052.801/0001-21
Vigencia....: 02/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 0793 - 02/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 67
Inicial.....: 78.834,79
Original....: 78.834,79
Valor Atual.: 78.834,79
Contratado..: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS
CNPJ: 25.052.801/0001-21
Vigencia....: 02/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
3582 30/11/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035206,57
Red./Emissao: 0793 - 02/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 67
Inicial.....: 78.834,79
Original....: 78.834,79
Valor Atual.: 78.834,79
Contratado..: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS
CNPJ: 25.052.801/0001-21
Vigencia....: 02/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
3582 30/11/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035206,57
Empenho Emissão Dotação Valor
2665 02/09/2021 23102.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016863,70
Red./Emissao: 0793 - 02/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 67
Inicial.....: 78.834,79
Original....: 78.834,79
Valor Atual.: 78.834,79
Contratado..: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS
CNPJ: 25.052.801/0001-21
Vigencia....: 02/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
3582 30/11/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035206,57
Empenho Emissão Dotação Valor
2665 02/09/2021 23102.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016863,70
Empenho Emissão Dotação Valor
2666 02/09/2021 23102.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016285,00
Red./Emissao: 0793 - 02/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 67
Inicial.....: 78.834,79
Original....: 78.834,79
Valor Atual.: 78.834,79
Contratado..: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS
CNPJ: 25.052.801/0001-21
Vigencia....: 02/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
3582 30/11/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035206,57
Empenho Emissão Dotação Valor
2665 02/09/2021 23102.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016863,70
Empenho Emissão Dotação Valor
2666 02/09/2021 23102.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016285,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2682 03/09/2021 33102.05.00-08.244.0125-3390.30.00-2.044 02.05.00-08.244.0125-3390.30.00-2.04442,53
Red./Emissao: 0793 - 02/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 67
Inicial.....: 78.834,79
Original....: 78.834,79
Valor Atual.: 78.834,79
Contratado..: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS
CNPJ: 25.052.801/0001-21
Vigencia....: 02/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
3582 30/11/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035206,57
Empenho Emissão Dotação Valor
2665 02/09/2021 23102.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016863,70
Empenho Emissão Dotação Valor
2666 02/09/2021 23102.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016285,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2682 03/09/2021 33102.05.00-08.244.0125-3390.30.00-2.044 02.05.00-08.244.0125-3390.30.00-2.04442,53
Empenho Emissão Dotação Valor
2683 03/09/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035115,95
Red./Emissao: 0793 - 02/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 67
Inicial.....: 78.834,79
Original....: 78.834,79
Valor Atual.: 78.834,79
Contratado..: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS
CNPJ: 25.052.801/0001-21
Vigencia....: 02/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
3582 30/11/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035206,57
Empenho Emissão Dotação Valor
2665 02/09/2021 23102.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016863,70
Empenho Emissão Dotação Valor
2666 02/09/2021 23102.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016285,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2682 03/09/2021 33102.05.00-08.244.0125-3390.30.00-2.044 02.05.00-08.244.0125-3390.30.00-2.04442,53
Empenho Emissão Dotação Valor
2683 03/09/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035115,95
Empenho Emissão Dotação Valor
2944 28/09/2021 16902.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080 02.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080660,40
Red./Emissao: 0793 - 02/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 67
Inicial.....: 78.834,79
Original....: 78.834,79
Valor Atual.: 78.834,79
Contratado..: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS
CNPJ: 25.052.801/0001-21
Vigencia....: 02/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
3582 30/11/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035206,57
Empenho Emissão Dotação Valor
2665 02/09/2021 23102.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016863,70
Empenho Emissão Dotação Valor
2666 02/09/2021 23102.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016285,00
Empenho Emissão Dotação Valor
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Red./Emissao: 0793 - 02/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 67
Inicial.....: 78.834,79
Original....: 78.834,79
Valor Atual.: 78.834,79
Contratado..: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS
CNPJ: 25.052.801/0001-21
Vigencia....: 02/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
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Empenho Emissão Dotação Valor
2666 02/09/2021 23102.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016285,00
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Red./Emissao: 0793 - 02/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 67
Inicial.....: 78.834,79
Original....: 78.834,79
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Contratado..: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS
CNPJ: 25.052.801/0001-21
Vigencia....: 02/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
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Red./Emissao: 0793 - 02/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 67
Inicial.....: 78.834,79
Original....: 78.834,79
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Contratado..: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS
CNPJ: 25.052.801/0001-21
Vigencia....: 02/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
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Red./Emissao: 0793 - 02/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 67
Inicial.....: 78.834,79
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Contratado..: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS
CNPJ: 25.052.801/0001-21
Vigencia....: 02/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
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Red./Emissao: 0793 - 02/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 67
Inicial.....: 78.834,79
Original....: 78.834,79
Valor Atual.: 78.834,79
Contratado..: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS
CNPJ: 25.052.801/0001-21
Vigencia....: 02/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
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Red./Emissao: 0793 - 02/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 67
Inicial.....: 78.834,79
Original....: 78.834,79
Valor Atual.: 78.834,79
Contratado..: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS
CNPJ: 25.052.801/0001-21
Vigencia....: 02/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
3582 30/11/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035206,57
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Empenho Emissão Dotação Valor
2666 02/09/2021 23102.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016285,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2682 03/09/2021 33102.05.00-08.244.0125-3390.30.00-2.044 02.05.00-08.244.0125-3390.30.00-2.04442,53
Empenho Emissão Dotação Valor
2683 03/09/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035115,95
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2944 28/09/2021 16902.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080 02.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080660,40
Empenho Emissão Dotação Valor
2994 30/09/2021 16902.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080 02.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080131,97
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Empenho Emissão Dotação Valor
3073 14/10/2021 5702.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.015 02.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.01549,83
Empenho Emissão Dotação Valor
3135 26/10/2021 23102.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016177,90
Empenho Emissão Dotação Valor
3342 12/11/2021 23102.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016427,32
Empenho Emissão Dotação Valor
3395 22/11/2021 22802.04.00-12.365.0023-3390.30.00-2.014 02.04.00-12.365.0023-3390.30.00-2.014660,40
Empenho Emissão Dotação Valor
3417 24/11/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.03531,09
Red./Emissao: 0793 - 02/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 67
Inicial.....: 78.834,79
Original....: 78.834,79
Valor Atual.: 78.834,79
Contratado..: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS
CNPJ: 25.052.801/0001-21
Vigencia....: 02/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
3582 30/11/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035206,57
Empenho Emissão Dotação Valor
2665 02/09/2021 23102.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016863,70
Empenho Emissão Dotação Valor
2666 02/09/2021 23102.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016285,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2682 03/09/2021 33102.05.00-08.244.0125-3390.30.00-2.044 02.05.00-08.244.0125-3390.30.00-2.04442,53
Empenho Emissão Dotação Valor
2683 03/09/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035115,95
Empenho Emissão Dotação Valor
2944 28/09/2021 16902.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080 02.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080660,40
Empenho Emissão Dotação Valor
2994 30/09/2021 16902.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080 02.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080131,97
Empenho Emissão Dotação Valor
3036 05/10/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035153,89
Empenho Emissão Dotação Valor
3073 14/10/2021 5702.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.015 02.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.01549,83
Empenho Emissão Dotação Valor
3135 26/10/2021 23102.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016177,90
Empenho Emissão Dotação Valor
3342 12/11/2021 23102.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016427,32
Empenho Emissão Dotação Valor
3395 22/11/2021 22802.04.00-12.365.0023-3390.30.00-2.014 02.04.00-12.365.0023-3390.30.00-2.014660,40
Empenho Emissão Dotação Valor
3417 24/11/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.03531,09
Empenho Emissão Dotação Valor
3541 29/11/2021 16802.04.00-12.361.0023-3390.30.00-2.080 02.04.00-12.361.0023-3390.30.00-2.080190,00
Red./Emissao: 0793 - 02/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 67
Inicial.....: 78.834,79
Original....: 78.834,79
Valor Atual.: 78.834,79
Contratado..: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS
CNPJ: 25.052.801/0001-21
Vigencia....: 02/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
3582 30/11/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035206,57
Empenho Emissão Dotação Valor
2665 02/09/2021 23102.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016863,70
Empenho Emissão Dotação Valor
2666 02/09/2021 23102.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016285,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2682 03/09/2021 33102.05.00-08.244.0125-3390.30.00-2.044 02.05.00-08.244.0125-3390.30.00-2.04442,53
Empenho Emissão Dotação Valor
2683 03/09/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035115,95
Empenho Emissão Dotação Valor
2944 28/09/2021 16902.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080 02.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080660,40
Empenho Emissão Dotação Valor
2994 30/09/2021 16902.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080 02.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080131,97
Empenho Emissão Dotação Valor
3036 05/10/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035153,89
Empenho Emissão Dotação Valor
3073 14/10/2021 5702.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.015 02.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.01549,83
Empenho Emissão Dotação Valor
3135 26/10/2021 23102.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016177,90
Empenho Emissão Dotação Valor
3342 12/11/2021 23102.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016427,32
Empenho Emissão Dotação Valor
3395 22/11/2021 22802.04.00-12.365.0023-3390.30.00-2.014 02.04.00-12.365.0023-3390.30.00-2.014660,40
Empenho Emissão Dotação Valor
3417 24/11/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.03531,09
Empenho Emissão Dotação Valor
3541 29/11/2021 16802.04.00-12.361.0023-3390.30.00-2.080 02.04.00-12.361.0023-3390.30.00-2.080190,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3583 30/11/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.03562,11
Red./Emissao: 0793 - 02/09/2021
Red./Emissao: 0793 - 02/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Red./Emissao: 0793 - 02/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 67
Objeto......: Aquisição de alimentos, hortifrutigranjeiro, alimento em geral para atender a demanda da Secretaria de Educação, Casa Lar e Cras (Centro de Referência de Assistência Social), Secretaria de Planejamento e Finanças, Secretaria de Saúde e Secretaria de Obras Públicas e Agricultura, dos alimentos que restaram frustrados no Processo Administrativo 107/2020, Pregão 046/2020, SRP n° 045/2020, o qual continha o mesmo objeto.
  Aquisição de alimentos, hortifrutigranjeiro, alimento em geral para atender a demanda da Secretaria de Educação, Casa Lar e Cras (Centro de Referência de Assistência Social), Secretaria de Planejamento e Finanças, Secretaria de Saúde e Secretaria de Obras Públicas e Agricultura, dos alimentos que restaram frustrados no Processo Administrativo 107/2020, Pregão 046/2020, SRP n° 045/2020, o qual continha o mesmo objeto.
Red./Emissao: 0793 - 02/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 67
Inicial.....: 78.834,79
Original....: 78.834,79
Valor Atual.: 78.834,79
Red./Emissao: 0793 - 02/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 67
Inicial.....: 78.834,79
Original....: 78.834,79
Valor Atual.: 78.834,79
Contratado..: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS
CNPJ: 25.052.801/0001-21
Publicacao..:
Red./Emissao: 0793 - 02/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 67
Inicial.....: 78.834,79
Original....: 78.834,79
Valor Atual.: 78.834,79
Contratado..: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS
CNPJ: 25.052.801/0001-21
Vigencia....: 02/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 0793 - 02/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 67
Inicial.....: 78.834,79
Original....: 78.834,79
Valor Atual.: 78.834,79
Contratado..: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS
CNPJ: 25.052.801/0001-21
Vigencia....: 02/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
3582 30/11/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035206,57
Red./Emissao: 0793 - 02/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 67
Inicial.....: 78.834,79
Original....: 78.834,79
Valor Atual.: 78.834,79
Contratado..: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS
CNPJ: 25.052.801/0001-21
Vigencia....: 02/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
3582 30/11/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035206,57
Empenho Emissão Dotação Valor
2665 02/09/2021 23102.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016863,70
Red./Emissao: 0793 - 02/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 67
Inicial.....: 78.834,79
Original....: 78.834,79
Valor Atual.: 78.834,79
Contratado..: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS
CNPJ: 25.052.801/0001-21
Vigencia....: 02/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
3582 30/11/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035206,57
Empenho Emissão Dotação Valor
2665 02/09/2021 23102.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016863,70
Empenho Emissão Dotação Valor
2666 02/09/2021 23102.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016285,00
Red./Emissao: 0793 - 02/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 67
Inicial.....: 78.834,79
Original....: 78.834,79
Valor Atual.: 78.834,79
Contratado..: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS
CNPJ: 25.052.801/0001-21
Vigencia....: 02/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
3582 30/11/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035206,57
Empenho Emissão Dotação Valor
2665 02/09/2021 23102.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016863,70
Empenho Emissão Dotação Valor
2666 02/09/2021 23102.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016285,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2682 03/09/2021 33102.05.00-08.244.0125-3390.30.00-2.044 02.05.00-08.244.0125-3390.30.00-2.04442,53
Red./Emissao: 0793 - 02/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 67
Inicial.....: 78.834,79
Original....: 78.834,79
Valor Atual.: 78.834,79
Contratado..: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS
CNPJ: 25.052.801/0001-21
Vigencia....: 02/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
3582 30/11/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035206,57
Empenho Emissão Dotação Valor
2665 02/09/2021 23102.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016863,70
Empenho Emissão Dotação Valor
2666 02/09/2021 23102.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016285,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2682 03/09/2021 33102.05.00-08.244.0125-3390.30.00-2.044 02.05.00-08.244.0125-3390.30.00-2.04442,53
Empenho Emissão Dotação Valor
2683 03/09/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035115,95
Red./Emissao: 0793 - 02/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 67
Inicial.....: 78.834,79
Original....: 78.834,79
Valor Atual.: 78.834,79
Contratado..: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS
CNPJ: 25.052.801/0001-21
Vigencia....: 02/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
3582 30/11/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035206,57
Empenho Emissão Dotação Valor
2665 02/09/2021 23102.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016863,70
Empenho Emissão Dotação Valor
2666 02/09/2021 23102.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016285,00
Empenho Emissão Dotação Valor
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Empenho Emissão Dotação Valor
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Empenho Emissão Dotação Valor
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Red./Emissao: 0793 - 02/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 67
Inicial.....: 78.834,79
Original....: 78.834,79
Valor Atual.: 78.834,79
Contratado..: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS
CNPJ: 25.052.801/0001-21
Vigencia....: 02/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
3582 30/11/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035206,57
Empenho Emissão Dotação Valor
2665 02/09/2021 23102.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016863,70
Empenho Emissão Dotação Valor
2666 02/09/2021 23102.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016285,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2682 03/09/2021 33102.05.00-08.244.0125-3390.30.00-2.044 02.05.00-08.244.0125-3390.30.00-2.04442,53
Empenho Emissão Dotação Valor
2683 03/09/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035115,95
Empenho Emissão Dotação Valor
2944 28/09/2021 16902.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080 02.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080660,40
Empenho Emissão Dotação Valor
2994 30/09/2021 16902.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080 02.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080131,97
Red./Emissao: 0793 - 02/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 67
Inicial.....: 78.834,79
Original....: 78.834,79
Valor Atual.: 78.834,79
Contratado..: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS
CNPJ: 25.052.801/0001-21
Vigencia....: 02/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
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Empenho Emissão Dotação Valor
2666 02/09/2021 23102.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016285,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2682 03/09/2021 33102.05.00-08.244.0125-3390.30.00-2.044 02.05.00-08.244.0125-3390.30.00-2.04442,53
Empenho Emissão Dotação Valor
2683 03/09/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035115,95
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2994 30/09/2021 16902.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080 02.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080131,97
Empenho Emissão Dotação Valor
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Red./Emissao: 0793 - 02/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 67
Inicial.....: 78.834,79
Original....: 78.834,79
Valor Atual.: 78.834,79
Contratado..: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS
CNPJ: 25.052.801/0001-21
Vigencia....: 02/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
3582 30/11/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035206,57
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Empenho Emissão Dotação Valor
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Empenho Emissão Dotação Valor
2994 30/09/2021 16902.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080 02.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080131,97
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3036 05/10/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035153,89
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Red./Emissao: 0793 - 02/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 67
Inicial.....: 78.834,79
Original....: 78.834,79
Valor Atual.: 78.834,79
Contratado..: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS
CNPJ: 25.052.801/0001-21
Vigencia....: 02/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
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2683 03/09/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035115,95
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2994 30/09/2021 16902.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080 02.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080131,97
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Red./Emissao: 0793 - 02/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 67
Inicial.....: 78.834,79
Original....: 78.834,79
Valor Atual.: 78.834,79
Contratado..: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS
CNPJ: 25.052.801/0001-21
Vigencia....: 02/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
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2666 02/09/2021 23102.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016285,00
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2683 03/09/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035115,95
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2944 28/09/2021 16902.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080 02.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080660,40
Empenho Emissão Dotação Valor
2994 30/09/2021 16902.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080 02.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080131,97
Empenho Emissão Dotação Valor
3036 05/10/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035153,89
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3073 14/10/2021 5702.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.015 02.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.01549,83
Empenho Emissão Dotação Valor
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Empenho Emissão Dotação Valor
3342 12/11/2021 23102.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016427,32
Red./Emissao: 0793 - 02/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 67
Inicial.....: 78.834,79
Original....: 78.834,79
Valor Atual.: 78.834,79
Contratado..: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS
CNPJ: 25.052.801/0001-21
Vigencia....: 02/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
3582 30/11/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035206,57
Empenho Emissão Dotação Valor
2665 02/09/2021 23102.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016863,70
Empenho Emissão Dotação Valor
2666 02/09/2021 23102.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016285,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2682 03/09/2021 33102.05.00-08.244.0125-3390.30.00-2.044 02.05.00-08.244.0125-3390.30.00-2.04442,53
Empenho Emissão Dotação Valor
2683 03/09/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035115,95
Empenho Emissão Dotação Valor
2944 28/09/2021 16902.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080 02.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080660,40
Empenho Emissão Dotação Valor
2994 30/09/2021 16902.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080 02.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080131,97
Empenho Emissão Dotação Valor
3036 05/10/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035153,89
Empenho Emissão Dotação Valor
3073 14/10/2021 5702.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.015 02.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.01549,83
Empenho Emissão Dotação Valor
3135 26/10/2021 23102.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016177,90
Empenho Emissão Dotação Valor
3342 12/11/2021 23102.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016427,32
Empenho Emissão Dotação Valor
3395 22/11/2021 22802.04.00-12.365.0023-3390.30.00-2.014 02.04.00-12.365.0023-3390.30.00-2.014660,40
Red./Emissao: 0793 - 02/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 67
Inicial.....: 78.834,79
Original....: 78.834,79
Valor Atual.: 78.834,79
Contratado..: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS
CNPJ: 25.052.801/0001-21
Vigencia....: 02/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
3582 30/11/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035206,57
Empenho Emissão Dotação Valor
2665 02/09/2021 23102.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016863,70
Empenho Emissão Dotação Valor
2666 02/09/2021 23102.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016285,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2682 03/09/2021 33102.05.00-08.244.0125-3390.30.00-2.044 02.05.00-08.244.0125-3390.30.00-2.04442,53
Empenho Emissão Dotação Valor
2683 03/09/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035115,95
Empenho Emissão Dotação Valor
2944 28/09/2021 16902.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080 02.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080660,40
Empenho Emissão Dotação Valor
2994 30/09/2021 16902.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080 02.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080131,97
Empenho Emissão Dotação Valor
3036 05/10/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035153,89
Empenho Emissão Dotação Valor
3073 14/10/2021 5702.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.015 02.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.01549,83
Empenho Emissão Dotação Valor
3135 26/10/2021 23102.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016177,90
Empenho Emissão Dotação Valor
3342 12/11/2021 23102.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016427,32
Empenho Emissão Dotação Valor
3395 22/11/2021 22802.04.00-12.365.0023-3390.30.00-2.014 02.04.00-12.365.0023-3390.30.00-2.014660,40
Empenho Emissão Dotação Valor
3417 24/11/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.03531,09
Red./Emissao: 0793 - 02/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 67
Inicial.....: 78.834,79
Original....: 78.834,79
Valor Atual.: 78.834,79
Contratado..: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS
CNPJ: 25.052.801/0001-21
Vigencia....: 02/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
3582 30/11/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035206,57
Empenho Emissão Dotação Valor
2665 02/09/2021 23102.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016863,70
Empenho Emissão Dotação Valor
2666 02/09/2021 23102.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016285,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2682 03/09/2021 33102.05.00-08.244.0125-3390.30.00-2.044 02.05.00-08.244.0125-3390.30.00-2.04442,53
Empenho Emissão Dotação Valor
2683 03/09/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035115,95
Empenho Emissão Dotação Valor
2944 28/09/2021 16902.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080 02.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080660,40
Empenho Emissão Dotação Valor
2994 30/09/2021 16902.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080 02.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080131,97
Empenho Emissão Dotação Valor
3036 05/10/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035153,89
Empenho Emissão Dotação Valor
3073 14/10/2021 5702.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.015 02.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.01549,83
Empenho Emissão Dotação Valor
3135 26/10/2021 23102.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016177,90
Empenho Emissão Dotação Valor
3342 12/11/2021 23102.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016427,32
Empenho Emissão Dotação Valor
3395 22/11/2021 22802.04.00-12.365.0023-3390.30.00-2.014 02.04.00-12.365.0023-3390.30.00-2.014660,40
Empenho Emissão Dotação Valor
3417 24/11/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.03531,09
Empenho Emissão Dotação Valor
3541 29/11/2021 16802.04.00-12.361.0023-3390.30.00-2.080 02.04.00-12.361.0023-3390.30.00-2.080190,00
Red./Emissao: 0793 - 02/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 67
Inicial.....: 78.834,79
Original....: 78.834,79
Valor Atual.: 78.834,79
Contratado..: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS
CNPJ: 25.052.801/0001-21
Vigencia....: 02/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
3582 30/11/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035206,57
Empenho Emissão Dotação Valor
2665 02/09/2021 23102.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016863,70
Empenho Emissão Dotação Valor
2666 02/09/2021 23102.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016285,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2682 03/09/2021 33102.05.00-08.244.0125-3390.30.00-2.044 02.05.00-08.244.0125-3390.30.00-2.04442,53
Empenho Emissão Dotação Valor
2683 03/09/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035115,95
Empenho Emissão Dotação Valor
2944 28/09/2021 16902.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080 02.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080660,40
Empenho Emissão Dotação Valor
2994 30/09/2021 16902.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080 02.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080131,97
Empenho Emissão Dotação Valor
3036 05/10/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035153,89
Empenho Emissão Dotação Valor
3073 14/10/2021 5702.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.015 02.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.01549,83
Empenho Emissão Dotação Valor
3135 26/10/2021 23102.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016177,90
Empenho Emissão Dotação Valor
3342 12/11/2021 23102.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016427,32
Empenho Emissão Dotação Valor
3395 22/11/2021 22802.04.00-12.365.0023-3390.30.00-2.014 02.04.00-12.365.0023-3390.30.00-2.014660,40
Empenho Emissão Dotação Valor
3417 24/11/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.03531,09
Empenho Emissão Dotação Valor
3541 29/11/2021 16802.04.00-12.361.0023-3390.30.00-2.080 02.04.00-12.361.0023-3390.30.00-2.080190,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3583 30/11/2021 29502.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.035 02.05.00-08.243.0122-3390.30.00-4.03562,11
Red./Emissao: 0794 - 13/09/2021
Red./Emissao: 0794 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Red./Emissao: 0794 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 68
Objeto......: A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de construção e ferramentas, através das Secretarias Municipais, para manutenção e conservação do patrimônio público do município de Coqueiral/MG, incluso frete da origem até o município, cujas especificações discriminadas no Anexo I.
  A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de construção e ferramentas, através das Secretarias Municipais, para manutenção e conservação do patrimônio público do município de Coqueiral/MG, incluso frete da origem até o município, cujas especificações discriminadas no Anexo I.
Red./Emissao: 0794 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 68
Inicial.....: 79.953,00
Original....: 79.953,00
Valor Atual.: 79.953,00
Red./Emissao: 0794 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 68
Inicial.....: 79.953,00
Original....: 79.953,00
Valor Atual.: 79.953,00
Contratado..: PAULO HENRIQUE MENEZES
CNPJ: 37.066.426/0001-58
Publicacao..:
Red./Emissao: 0794 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 68
Inicial.....: 79.953,00
Original....: 79.953,00
Valor Atual.: 79.953,00
Contratado..: PAULO HENRIQUE MENEZES
CNPJ: 37.066.426/0001-58
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 0794 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 68
Inicial.....: 79.953,00
Original....: 79.953,00
Valor Atual.: 79.953,00
Contratado..: PAULO HENRIQUE MENEZES
CNPJ: 37.066.426/0001-58
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2820 27/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045648,00
Red./Emissao: 0794 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 68
Inicial.....: 79.953,00
Original....: 79.953,00
Valor Atual.: 79.953,00
Contratado..: PAULO HENRIQUE MENEZES
CNPJ: 37.066.426/0001-58
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2820 27/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045648,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2963 29/09/2021 65602.03.00-27.812.0720-3390.30.00-2.062 02.03.00-27.812.0720-3390.30.00-2.062440,00
Red./Emissao: 0794 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 68
Inicial.....: 79.953,00
Original....: 79.953,00
Valor Atual.: 79.953,00
Contratado..: PAULO HENRIQUE MENEZES
CNPJ: 37.066.426/0001-58
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2820 27/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045648,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2963 29/09/2021 65602.03.00-27.812.0720-3390.30.00-2.062 02.03.00-27.812.0720-3390.30.00-2.062440,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2967 30/09/2021 65602.03.00-27.812.0720-3390.30.00-2.062 02.03.00-27.812.0720-3390.30.00-2.0621.540,00
Red./Emissao: 0794 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 68
Inicial.....: 79.953,00
Original....: 79.953,00
Valor Atual.: 79.953,00
Contratado..: PAULO HENRIQUE MENEZES
CNPJ: 37.066.426/0001-58
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2820 27/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045648,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2963 29/09/2021 65602.03.00-27.812.0720-3390.30.00-2.062 02.03.00-27.812.0720-3390.30.00-2.062440,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2967 30/09/2021 65602.03.00-27.812.0720-3390.30.00-2.062 02.03.00-27.812.0720-3390.30.00-2.0621.540,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2993 30/09/2021 18802.04.00-12.361.0403-3390.30.00-2.066 02.04.00-12.361.0403-3390.30.00-2.066249,50
Red./Emissao: 0794 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 68
Inicial.....: 79.953,00
Original....: 79.953,00
Valor Atual.: 79.953,00
Contratado..: PAULO HENRIQUE MENEZES
CNPJ: 37.066.426/0001-58
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2820 27/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045648,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2963 29/09/2021 65602.03.00-27.812.0720-3390.30.00-2.062 02.03.00-27.812.0720-3390.30.00-2.062440,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2967 30/09/2021 65602.03.00-27.812.0720-3390.30.00-2.062 02.03.00-27.812.0720-3390.30.00-2.0621.540,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2993 30/09/2021 18802.04.00-12.361.0403-3390.30.00-2.066 02.04.00-12.361.0403-3390.30.00-2.066249,50
Empenho Emissão Dotação Valor
3016 01/10/2021 47702.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.05057,00
Red./Emissao: 0794 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 68
Inicial.....: 79.953,00
Original....: 79.953,00
Valor Atual.: 79.953,00
Contratado..: PAULO HENRIQUE MENEZES
CNPJ: 37.066.426/0001-58
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2820 27/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045648,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2963 29/09/2021 65602.03.00-27.812.0720-3390.30.00-2.062 02.03.00-27.812.0720-3390.30.00-2.062440,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2967 30/09/2021 65602.03.00-27.812.0720-3390.30.00-2.062 02.03.00-27.812.0720-3390.30.00-2.0621.540,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2993 30/09/2021 18802.04.00-12.361.0403-3390.30.00-2.066 02.04.00-12.361.0403-3390.30.00-2.066249,50
Empenho Emissão Dotação Valor
3016 01/10/2021 47702.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.05057,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3067 14/10/2021 50702.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054 02.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054764,00
Red./Emissao: 0794 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 68
Inicial.....: 79.953,00
Original....: 79.953,00
Valor Atual.: 79.953,00
Contratado..: PAULO HENRIQUE MENEZES
CNPJ: 37.066.426/0001-58
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2820 27/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045648,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2963 29/09/2021 65602.03.00-27.812.0720-3390.30.00-2.062 02.03.00-27.812.0720-3390.30.00-2.062440,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2967 30/09/2021 65602.03.00-27.812.0720-3390.30.00-2.062 02.03.00-27.812.0720-3390.30.00-2.0621.540,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2993 30/09/2021 18802.04.00-12.361.0403-3390.30.00-2.066 02.04.00-12.361.0403-3390.30.00-2.066249,50
Empenho Emissão Dotação Valor
3016 01/10/2021 47702.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.05057,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3067 14/10/2021 50702.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054 02.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054764,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3607 30/11/2021 47702.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050700,40
Red./Emissao: 0794 - 13/09/2021
Red./Emissao: 0794 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Red./Emissao: 0794 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 68
Objeto......: A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de construção e ferramentas, através das Secretarias Municipais, para manutenção e conservação do patrimônio público do município de Coqueiral/MG, incluso frete da origem até o município, cujas especificações discriminadas no Anexo I.
  A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de construção e ferramentas, através das Secretarias Municipais, para manutenção e conservação do patrimônio público do município de Coqueiral/MG, incluso frete da origem até o município, cujas especificações discriminadas no Anexo I.
Red./Emissao: 0794 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 68
Inicial.....: 79.953,00
Original....: 79.953,00
Valor Atual.: 79.953,00
Red./Emissao: 0794 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 68
Inicial.....: 79.953,00
Original....: 79.953,00
Valor Atual.: 79.953,00
Contratado..: PAULO HENRIQUE MENEZES
CNPJ: 37.066.426/0001-58
Publicacao..:
Red./Emissao: 0794 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 68
Inicial.....: 79.953,00
Original....: 79.953,00
Valor Atual.: 79.953,00
Contratado..: PAULO HENRIQUE MENEZES
CNPJ: 37.066.426/0001-58
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 0794 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 68
Inicial.....: 79.953,00
Original....: 79.953,00
Valor Atual.: 79.953,00
Contratado..: PAULO HENRIQUE MENEZES
CNPJ: 37.066.426/0001-58
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2820 27/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045648,00
Red./Emissao: 0794 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 68
Inicial.....: 79.953,00
Original....: 79.953,00
Valor Atual.: 79.953,00
Contratado..: PAULO HENRIQUE MENEZES
CNPJ: 37.066.426/0001-58
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2820 27/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045648,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2963 29/09/2021 65602.03.00-27.812.0720-3390.30.00-2.062 02.03.00-27.812.0720-3390.30.00-2.062440,00
Red./Emissao: 0794 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 68
Inicial.....: 79.953,00
Original....: 79.953,00
Valor Atual.: 79.953,00
Contratado..: PAULO HENRIQUE MENEZES
CNPJ: 37.066.426/0001-58
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2820 27/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045648,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2963 29/09/2021 65602.03.00-27.812.0720-3390.30.00-2.062 02.03.00-27.812.0720-3390.30.00-2.062440,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2967 30/09/2021 65602.03.00-27.812.0720-3390.30.00-2.062 02.03.00-27.812.0720-3390.30.00-2.0621.540,00
Red./Emissao: 0794 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 68
Inicial.....: 79.953,00
Original....: 79.953,00
Valor Atual.: 79.953,00
Contratado..: PAULO HENRIQUE MENEZES
CNPJ: 37.066.426/0001-58
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2820 27/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045648,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2963 29/09/2021 65602.03.00-27.812.0720-3390.30.00-2.062 02.03.00-27.812.0720-3390.30.00-2.062440,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2967 30/09/2021 65602.03.00-27.812.0720-3390.30.00-2.062 02.03.00-27.812.0720-3390.30.00-2.0621.540,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2993 30/09/2021 18802.04.00-12.361.0403-3390.30.00-2.066 02.04.00-12.361.0403-3390.30.00-2.066249,50
Red./Emissao: 0794 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 68
Inicial.....: 79.953,00
Original....: 79.953,00
Valor Atual.: 79.953,00
Contratado..: PAULO HENRIQUE MENEZES
CNPJ: 37.066.426/0001-58
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2820 27/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045648,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2963 29/09/2021 65602.03.00-27.812.0720-3390.30.00-2.062 02.03.00-27.812.0720-3390.30.00-2.062440,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2967 30/09/2021 65602.03.00-27.812.0720-3390.30.00-2.062 02.03.00-27.812.0720-3390.30.00-2.0621.540,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2993 30/09/2021 18802.04.00-12.361.0403-3390.30.00-2.066 02.04.00-12.361.0403-3390.30.00-2.066249,50
Empenho Emissão Dotação Valor
3016 01/10/2021 47702.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.05057,00
Red./Emissao: 0794 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 68
Inicial.....: 79.953,00
Original....: 79.953,00
Valor Atual.: 79.953,00
Contratado..: PAULO HENRIQUE MENEZES
CNPJ: 37.066.426/0001-58
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2820 27/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045648,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2963 29/09/2021 65602.03.00-27.812.0720-3390.30.00-2.062 02.03.00-27.812.0720-3390.30.00-2.062440,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2967 30/09/2021 65602.03.00-27.812.0720-3390.30.00-2.062 02.03.00-27.812.0720-3390.30.00-2.0621.540,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2993 30/09/2021 18802.04.00-12.361.0403-3390.30.00-2.066 02.04.00-12.361.0403-3390.30.00-2.066249,50
Empenho Emissão Dotação Valor
3016 01/10/2021 47702.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.05057,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3067 14/10/2021 50702.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054 02.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054764,00
Red./Emissao: 0794 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 68
Inicial.....: 79.953,00
Original....: 79.953,00
Valor Atual.: 79.953,00
Contratado..: PAULO HENRIQUE MENEZES
CNPJ: 37.066.426/0001-58
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2820 27/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045648,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2963 29/09/2021 65602.03.00-27.812.0720-3390.30.00-2.062 02.03.00-27.812.0720-3390.30.00-2.062440,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2967 30/09/2021 65602.03.00-27.812.0720-3390.30.00-2.062 02.03.00-27.812.0720-3390.30.00-2.0621.540,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2993 30/09/2021 18802.04.00-12.361.0403-3390.30.00-2.066 02.04.00-12.361.0403-3390.30.00-2.066249,50
Empenho Emissão Dotação Valor
3016 01/10/2021 47702.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.05057,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3067 14/10/2021 50702.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054 02.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054764,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3607 30/11/2021 47702.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050700,40
Red./Emissao: 0794 - 13/09/2021
Red./Emissao: 0794 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Red./Emissao: 0794 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 68
Objeto......: A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de construção e ferramentas, através das Secretarias Municipais, para manutenção e conservação do patrimônio público do município de Coqueiral/MG, incluso frete da origem até o município, cujas especificações discriminadas no Anexo I.
  A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de construção e ferramentas, através das Secretarias Municipais, para manutenção e conservação do patrimônio público do município de Coqueiral/MG, incluso frete da origem até o município, cujas especificações discriminadas no Anexo I.
Red./Emissao: 0794 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 68
Inicial.....: 79.953,00
Original....: 79.953,00
Valor Atual.: 79.953,00
Red./Emissao: 0794 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 68
Inicial.....: 79.953,00
Original....: 79.953,00
Valor Atual.: 79.953,00
Contratado..: PAULO HENRIQUE MENEZES
CNPJ: 37.066.426/0001-58
Publicacao..:
Red./Emissao: 0794 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 68
Inicial.....: 79.953,00
Original....: 79.953,00
Valor Atual.: 79.953,00
Contratado..: PAULO HENRIQUE MENEZES
CNPJ: 37.066.426/0001-58
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 0794 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 68
Inicial.....: 79.953,00
Original....: 79.953,00
Valor Atual.: 79.953,00
Contratado..: PAULO HENRIQUE MENEZES
CNPJ: 37.066.426/0001-58
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2820 27/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045648,00
Red./Emissao: 0794 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 68
Inicial.....: 79.953,00
Original....: 79.953,00
Valor Atual.: 79.953,00
Contratado..: PAULO HENRIQUE MENEZES
CNPJ: 37.066.426/0001-58
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2820 27/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045648,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2963 29/09/2021 65602.03.00-27.812.0720-3390.30.00-2.062 02.03.00-27.812.0720-3390.30.00-2.062440,00
Red./Emissao: 0794 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 68
Inicial.....: 79.953,00
Original....: 79.953,00
Valor Atual.: 79.953,00
Contratado..: PAULO HENRIQUE MENEZES
CNPJ: 37.066.426/0001-58
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2820 27/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045648,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2963 29/09/2021 65602.03.00-27.812.0720-3390.30.00-2.062 02.03.00-27.812.0720-3390.30.00-2.062440,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2967 30/09/2021 65602.03.00-27.812.0720-3390.30.00-2.062 02.03.00-27.812.0720-3390.30.00-2.0621.540,00
Red./Emissao: 0794 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 68
Inicial.....: 79.953,00
Original....: 79.953,00
Valor Atual.: 79.953,00
Contratado..: PAULO HENRIQUE MENEZES
CNPJ: 37.066.426/0001-58
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2820 27/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045648,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2963 29/09/2021 65602.03.00-27.812.0720-3390.30.00-2.062 02.03.00-27.812.0720-3390.30.00-2.062440,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2967 30/09/2021 65602.03.00-27.812.0720-3390.30.00-2.062 02.03.00-27.812.0720-3390.30.00-2.0621.540,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2993 30/09/2021 18802.04.00-12.361.0403-3390.30.00-2.066 02.04.00-12.361.0403-3390.30.00-2.066249,50
Red./Emissao: 0794 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 68
Inicial.....: 79.953,00
Original....: 79.953,00
Valor Atual.: 79.953,00
Contratado..: PAULO HENRIQUE MENEZES
CNPJ: 37.066.426/0001-58
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2820 27/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045648,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2963 29/09/2021 65602.03.00-27.812.0720-3390.30.00-2.062 02.03.00-27.812.0720-3390.30.00-2.062440,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2967 30/09/2021 65602.03.00-27.812.0720-3390.30.00-2.062 02.03.00-27.812.0720-3390.30.00-2.0621.540,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2993 30/09/2021 18802.04.00-12.361.0403-3390.30.00-2.066 02.04.00-12.361.0403-3390.30.00-2.066249,50
Empenho Emissão Dotação Valor
3016 01/10/2021 47702.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.05057,00
Red./Emissao: 0794 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 68
Inicial.....: 79.953,00
Original....: 79.953,00
Valor Atual.: 79.953,00
Contratado..: PAULO HENRIQUE MENEZES
CNPJ: 37.066.426/0001-58
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2820 27/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045648,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2963 29/09/2021 65602.03.00-27.812.0720-3390.30.00-2.062 02.03.00-27.812.0720-3390.30.00-2.062440,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2967 30/09/2021 65602.03.00-27.812.0720-3390.30.00-2.062 02.03.00-27.812.0720-3390.30.00-2.0621.540,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2993 30/09/2021 18802.04.00-12.361.0403-3390.30.00-2.066 02.04.00-12.361.0403-3390.30.00-2.066249,50
Empenho Emissão Dotação Valor
3016 01/10/2021 47702.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.05057,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3067 14/10/2021 50702.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054 02.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054764,00
Red./Emissao: 0794 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 68
Inicial.....: 79.953,00
Original....: 79.953,00
Valor Atual.: 79.953,00
Contratado..: PAULO HENRIQUE MENEZES
CNPJ: 37.066.426/0001-58
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2820 27/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045648,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2963 29/09/2021 65602.03.00-27.812.0720-3390.30.00-2.062 02.03.00-27.812.0720-3390.30.00-2.062440,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2967 30/09/2021 65602.03.00-27.812.0720-3390.30.00-2.062 02.03.00-27.812.0720-3390.30.00-2.0621.540,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2993 30/09/2021 18802.04.00-12.361.0403-3390.30.00-2.066 02.04.00-12.361.0403-3390.30.00-2.066249,50
Empenho Emissão Dotação Valor
3016 01/10/2021 47702.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.05057,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3067 14/10/2021 50702.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054 02.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054764,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3607 30/11/2021 47702.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050700,40
Red./Emissao: 0794 - 13/09/2021
Red./Emissao: 0794 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Red./Emissao: 0794 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 68
Objeto......: A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de construção e ferramentas, através das Secretarias Municipais, para manutenção e conservação do patrimônio público do município de Coqueiral/MG, incluso frete da origem até o município, cujas especificações discriminadas no Anexo I.
  A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de construção e ferramentas, através das Secretarias Municipais, para manutenção e conservação do patrimônio público do município de Coqueiral/MG, incluso frete da origem até o município, cujas especificações discriminadas no Anexo I.
Red./Emissao: 0794 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 68
Inicial.....: 79.953,00
Original....: 79.953,00
Valor Atual.: 79.953,00
Red./Emissao: 0794 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 68
Inicial.....: 79.953,00
Original....: 79.953,00
Valor Atual.: 79.953,00
Contratado..: PAULO HENRIQUE MENEZES
CNPJ: 37.066.426/0001-58
Publicacao..:
Red./Emissao: 0794 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 68
Inicial.....: 79.953,00
Original....: 79.953,00
Valor Atual.: 79.953,00
Contratado..: PAULO HENRIQUE MENEZES
CNPJ: 37.066.426/0001-58
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 0794 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 68
Inicial.....: 79.953,00
Original....: 79.953,00
Valor Atual.: 79.953,00
Contratado..: PAULO HENRIQUE MENEZES
CNPJ: 37.066.426/0001-58
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2820 27/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045648,00
Red./Emissao: 0794 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 68
Inicial.....: 79.953,00
Original....: 79.953,00
Valor Atual.: 79.953,00
Contratado..: PAULO HENRIQUE MENEZES
CNPJ: 37.066.426/0001-58
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2820 27/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045648,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2963 29/09/2021 65602.03.00-27.812.0720-3390.30.00-2.062 02.03.00-27.812.0720-3390.30.00-2.062440,00
Red./Emissao: 0794 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 68
Inicial.....: 79.953,00
Original....: 79.953,00
Valor Atual.: 79.953,00
Contratado..: PAULO HENRIQUE MENEZES
CNPJ: 37.066.426/0001-58
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2820 27/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045648,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2963 29/09/2021 65602.03.00-27.812.0720-3390.30.00-2.062 02.03.00-27.812.0720-3390.30.00-2.062440,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2967 30/09/2021 65602.03.00-27.812.0720-3390.30.00-2.062 02.03.00-27.812.0720-3390.30.00-2.0621.540,00
Red./Emissao: 0794 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 68
Inicial.....: 79.953,00
Original....: 79.953,00
Valor Atual.: 79.953,00
Contratado..: PAULO HENRIQUE MENEZES
CNPJ: 37.066.426/0001-58
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2820 27/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045648,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2963 29/09/2021 65602.03.00-27.812.0720-3390.30.00-2.062 02.03.00-27.812.0720-3390.30.00-2.062440,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2967 30/09/2021 65602.03.00-27.812.0720-3390.30.00-2.062 02.03.00-27.812.0720-3390.30.00-2.0621.540,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2993 30/09/2021 18802.04.00-12.361.0403-3390.30.00-2.066 02.04.00-12.361.0403-3390.30.00-2.066249,50
Red./Emissao: 0794 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 68
Inicial.....: 79.953,00
Original....: 79.953,00
Valor Atual.: 79.953,00
Contratado..: PAULO HENRIQUE MENEZES
CNPJ: 37.066.426/0001-58
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2820 27/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045648,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2963 29/09/2021 65602.03.00-27.812.0720-3390.30.00-2.062 02.03.00-27.812.0720-3390.30.00-2.062440,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2967 30/09/2021 65602.03.00-27.812.0720-3390.30.00-2.062 02.03.00-27.812.0720-3390.30.00-2.0621.540,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2993 30/09/2021 18802.04.00-12.361.0403-3390.30.00-2.066 02.04.00-12.361.0403-3390.30.00-2.066249,50
Empenho Emissão Dotação Valor
3016 01/10/2021 47702.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.05057,00
Red./Emissao: 0794 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 68
Inicial.....: 79.953,00
Original....: 79.953,00
Valor Atual.: 79.953,00
Contratado..: PAULO HENRIQUE MENEZES
CNPJ: 37.066.426/0001-58
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2820 27/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045648,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2963 29/09/2021 65602.03.00-27.812.0720-3390.30.00-2.062 02.03.00-27.812.0720-3390.30.00-2.062440,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2967 30/09/2021 65602.03.00-27.812.0720-3390.30.00-2.062 02.03.00-27.812.0720-3390.30.00-2.0621.540,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2993 30/09/2021 18802.04.00-12.361.0403-3390.30.00-2.066 02.04.00-12.361.0403-3390.30.00-2.066249,50
Empenho Emissão Dotação Valor
3016 01/10/2021 47702.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.05057,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3067 14/10/2021 50702.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054 02.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054764,00
Red./Emissao: 0794 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 68
Inicial.....: 79.953,00
Original....: 79.953,00
Valor Atual.: 79.953,00
Contratado..: PAULO HENRIQUE MENEZES
CNPJ: 37.066.426/0001-58
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2820 27/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045648,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2963 29/09/2021 65602.03.00-27.812.0720-3390.30.00-2.062 02.03.00-27.812.0720-3390.30.00-2.062440,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2967 30/09/2021 65602.03.00-27.812.0720-3390.30.00-2.062 02.03.00-27.812.0720-3390.30.00-2.0621.540,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2993 30/09/2021 18802.04.00-12.361.0403-3390.30.00-2.066 02.04.00-12.361.0403-3390.30.00-2.066249,50
Empenho Emissão Dotação Valor
3016 01/10/2021 47702.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.05057,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3067 14/10/2021 50702.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054 02.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054764,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3607 30/11/2021 47702.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050700,40
Red./Emissao: 0794 - 13/09/2021
Red./Emissao: 0794 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Red./Emissao: 0794 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 68
Objeto......: A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de construção e ferramentas, através das Secretarias Municipais, para manutenção e conservação do patrimônio público do município de Coqueiral/MG, incluso frete da origem até o município, cujas especificações discriminadas no Anexo I.
  A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de construção e ferramentas, através das Secretarias Municipais, para manutenção e conservação do patrimônio público do município de Coqueiral/MG, incluso frete da origem até o município, cujas especificações discriminadas no Anexo I.
Red./Emissao: 0794 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 68
Inicial.....: 79.953,00
Original....: 79.953,00
Valor Atual.: 79.953,00
Red./Emissao: 0794 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 68
Inicial.....: 79.953,00
Original....: 79.953,00
Valor Atual.: 79.953,00
Contratado..: PAULO HENRIQUE MENEZES
CNPJ: 37.066.426/0001-58
Publicacao..:
Red./Emissao: 0794 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 68
Inicial.....: 79.953,00
Original....: 79.953,00
Valor Atual.: 79.953,00
Contratado..: PAULO HENRIQUE MENEZES
CNPJ: 37.066.426/0001-58
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 0794 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 68
Inicial.....: 79.953,00
Original....: 79.953,00
Valor Atual.: 79.953,00
Contratado..: PAULO HENRIQUE MENEZES
CNPJ: 37.066.426/0001-58
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2820 27/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045648,00
Red./Emissao: 0794 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 68
Inicial.....: 79.953,00
Original....: 79.953,00
Valor Atual.: 79.953,00
Contratado..: PAULO HENRIQUE MENEZES
CNPJ: 37.066.426/0001-58
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2820 27/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045648,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2963 29/09/2021 65602.03.00-27.812.0720-3390.30.00-2.062 02.03.00-27.812.0720-3390.30.00-2.062440,00
Red./Emissao: 0794 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 68
Inicial.....: 79.953,00
Original....: 79.953,00
Valor Atual.: 79.953,00
Contratado..: PAULO HENRIQUE MENEZES
CNPJ: 37.066.426/0001-58
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2820 27/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045648,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2963 29/09/2021 65602.03.00-27.812.0720-3390.30.00-2.062 02.03.00-27.812.0720-3390.30.00-2.062440,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2967 30/09/2021 65602.03.00-27.812.0720-3390.30.00-2.062 02.03.00-27.812.0720-3390.30.00-2.0621.540,00
Red./Emissao: 0794 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 68
Inicial.....: 79.953,00
Original....: 79.953,00
Valor Atual.: 79.953,00
Contratado..: PAULO HENRIQUE MENEZES
CNPJ: 37.066.426/0001-58
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2820 27/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045648,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2963 29/09/2021 65602.03.00-27.812.0720-3390.30.00-2.062 02.03.00-27.812.0720-3390.30.00-2.062440,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2967 30/09/2021 65602.03.00-27.812.0720-3390.30.00-2.062 02.03.00-27.812.0720-3390.30.00-2.0621.540,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2993 30/09/2021 18802.04.00-12.361.0403-3390.30.00-2.066 02.04.00-12.361.0403-3390.30.00-2.066249,50
Red./Emissao: 0794 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 68
Inicial.....: 79.953,00
Original....: 79.953,00
Valor Atual.: 79.953,00
Contratado..: PAULO HENRIQUE MENEZES
CNPJ: 37.066.426/0001-58
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2820 27/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045648,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2963 29/09/2021 65602.03.00-27.812.0720-3390.30.00-2.062 02.03.00-27.812.0720-3390.30.00-2.062440,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2967 30/09/2021 65602.03.00-27.812.0720-3390.30.00-2.062 02.03.00-27.812.0720-3390.30.00-2.0621.540,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2993 30/09/2021 18802.04.00-12.361.0403-3390.30.00-2.066 02.04.00-12.361.0403-3390.30.00-2.066249,50
Empenho Emissão Dotação Valor
3016 01/10/2021 47702.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.05057,00
Red./Emissao: 0794 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 68
Inicial.....: 79.953,00
Original....: 79.953,00
Valor Atual.: 79.953,00
Contratado..: PAULO HENRIQUE MENEZES
CNPJ: 37.066.426/0001-58
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2820 27/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045648,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2963 29/09/2021 65602.03.00-27.812.0720-3390.30.00-2.062 02.03.00-27.812.0720-3390.30.00-2.062440,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2967 30/09/2021 65602.03.00-27.812.0720-3390.30.00-2.062 02.03.00-27.812.0720-3390.30.00-2.0621.540,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2993 30/09/2021 18802.04.00-12.361.0403-3390.30.00-2.066 02.04.00-12.361.0403-3390.30.00-2.066249,50
Empenho Emissão Dotação Valor
3016 01/10/2021 47702.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.05057,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3067 14/10/2021 50702.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054 02.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054764,00
Red./Emissao: 0794 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 68
Inicial.....: 79.953,00
Original....: 79.953,00
Valor Atual.: 79.953,00
Contratado..: PAULO HENRIQUE MENEZES
CNPJ: 37.066.426/0001-58
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2820 27/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045648,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2963 29/09/2021 65602.03.00-27.812.0720-3390.30.00-2.062 02.03.00-27.812.0720-3390.30.00-2.062440,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2967 30/09/2021 65602.03.00-27.812.0720-3390.30.00-2.062 02.03.00-27.812.0720-3390.30.00-2.0621.540,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2993 30/09/2021 18802.04.00-12.361.0403-3390.30.00-2.066 02.04.00-12.361.0403-3390.30.00-2.066249,50
Empenho Emissão Dotação Valor
3016 01/10/2021 47702.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.05057,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3067 14/10/2021 50702.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054 02.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054764,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3607 30/11/2021 47702.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050700,40
Red./Emissao: 0794 - 13/09/2021
Red./Emissao: 0794 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Red./Emissao: 0794 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 68
Objeto......: A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de construção e ferramentas, através das Secretarias Municipais, para manutenção e conservação do patrimônio público do município de Coqueiral/MG, incluso frete da origem até o município, cujas especificações discriminadas no Anexo I.
  A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de construção e ferramentas, através das Secretarias Municipais, para manutenção e conservação do patrimônio público do município de Coqueiral/MG, incluso frete da origem até o município, cujas especificações discriminadas no Anexo I.
Red./Emissao: 0794 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 68
Inicial.....: 79.953,00
Original....: 79.953,00
Valor Atual.: 79.953,00
Red./Emissao: 0794 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 68
Inicial.....: 79.953,00
Original....: 79.953,00
Valor Atual.: 79.953,00
Contratado..: PAULO HENRIQUE MENEZES
CNPJ: 37.066.426/0001-58
Publicacao..:
Red./Emissao: 0794 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 68
Inicial.....: 79.953,00
Original....: 79.953,00
Valor Atual.: 79.953,00
Contratado..: PAULO HENRIQUE MENEZES
CNPJ: 37.066.426/0001-58
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 0794 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 68
Inicial.....: 79.953,00
Original....: 79.953,00
Valor Atual.: 79.953,00
Contratado..: PAULO HENRIQUE MENEZES
CNPJ: 37.066.426/0001-58
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2820 27/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045648,00
Red./Emissao: 0794 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 68
Inicial.....: 79.953,00
Original....: 79.953,00
Valor Atual.: 79.953,00
Contratado..: PAULO HENRIQUE MENEZES
CNPJ: 37.066.426/0001-58
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2820 27/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045648,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2963 29/09/2021 65602.03.00-27.812.0720-3390.30.00-2.062 02.03.00-27.812.0720-3390.30.00-2.062440,00
Red./Emissao: 0794 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 68
Inicial.....: 79.953,00
Original....: 79.953,00
Valor Atual.: 79.953,00
Contratado..: PAULO HENRIQUE MENEZES
CNPJ: 37.066.426/0001-58
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2820 27/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045648,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2963 29/09/2021 65602.03.00-27.812.0720-3390.30.00-2.062 02.03.00-27.812.0720-3390.30.00-2.062440,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2967 30/09/2021 65602.03.00-27.812.0720-3390.30.00-2.062 02.03.00-27.812.0720-3390.30.00-2.0621.540,00
Red./Emissao: 0794 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 68
Inicial.....: 79.953,00
Original....: 79.953,00
Valor Atual.: 79.953,00
Contratado..: PAULO HENRIQUE MENEZES
CNPJ: 37.066.426/0001-58
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2820 27/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045648,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2963 29/09/2021 65602.03.00-27.812.0720-3390.30.00-2.062 02.03.00-27.812.0720-3390.30.00-2.062440,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2967 30/09/2021 65602.03.00-27.812.0720-3390.30.00-2.062 02.03.00-27.812.0720-3390.30.00-2.0621.540,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2993 30/09/2021 18802.04.00-12.361.0403-3390.30.00-2.066 02.04.00-12.361.0403-3390.30.00-2.066249,50
Red./Emissao: 0794 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 68
Inicial.....: 79.953,00
Original....: 79.953,00
Valor Atual.: 79.953,00
Contratado..: PAULO HENRIQUE MENEZES
CNPJ: 37.066.426/0001-58
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2820 27/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045648,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2963 29/09/2021 65602.03.00-27.812.0720-3390.30.00-2.062 02.03.00-27.812.0720-3390.30.00-2.062440,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2967 30/09/2021 65602.03.00-27.812.0720-3390.30.00-2.062 02.03.00-27.812.0720-3390.30.00-2.0621.540,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2993 30/09/2021 18802.04.00-12.361.0403-3390.30.00-2.066 02.04.00-12.361.0403-3390.30.00-2.066249,50
Empenho Emissão Dotação Valor
3016 01/10/2021 47702.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.05057,00
Red./Emissao: 0794 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 68
Inicial.....: 79.953,00
Original....: 79.953,00
Valor Atual.: 79.953,00
Contratado..: PAULO HENRIQUE MENEZES
CNPJ: 37.066.426/0001-58
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2820 27/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045648,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2963 29/09/2021 65602.03.00-27.812.0720-3390.30.00-2.062 02.03.00-27.812.0720-3390.30.00-2.062440,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2967 30/09/2021 65602.03.00-27.812.0720-3390.30.00-2.062 02.03.00-27.812.0720-3390.30.00-2.0621.540,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2993 30/09/2021 18802.04.00-12.361.0403-3390.30.00-2.066 02.04.00-12.361.0403-3390.30.00-2.066249,50
Empenho Emissão Dotação Valor
3016 01/10/2021 47702.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.05057,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3067 14/10/2021 50702.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054 02.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054764,00
Red./Emissao: 0794 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 68
Inicial.....: 79.953,00
Original....: 79.953,00
Valor Atual.: 79.953,00
Contratado..: PAULO HENRIQUE MENEZES
CNPJ: 37.066.426/0001-58
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2820 27/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045648,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2963 29/09/2021 65602.03.00-27.812.0720-3390.30.00-2.062 02.03.00-27.812.0720-3390.30.00-2.062440,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2967 30/09/2021 65602.03.00-27.812.0720-3390.30.00-2.062 02.03.00-27.812.0720-3390.30.00-2.0621.540,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2993 30/09/2021 18802.04.00-12.361.0403-3390.30.00-2.066 02.04.00-12.361.0403-3390.30.00-2.066249,50
Empenho Emissão Dotação Valor
3016 01/10/2021 47702.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.05057,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3067 14/10/2021 50702.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054 02.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054764,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3607 30/11/2021 47702.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050700,40
Red./Emissao: 0794 - 13/09/2021
Red./Emissao: 0794 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Red./Emissao: 0794 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 68
Objeto......: A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de construção e ferramentas, através das Secretarias Municipais, para manutenção e conservação do patrimônio público do município de Coqueiral/MG, incluso frete da origem até o município, cujas especificações discriminadas no Anexo I.
  A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de construção e ferramentas, através das Secretarias Municipais, para manutenção e conservação do patrimônio público do município de Coqueiral/MG, incluso frete da origem até o município, cujas especificações discriminadas no Anexo I.
Red./Emissao: 0794 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 68
Inicial.....: 79.953,00
Original....: 79.953,00
Valor Atual.: 79.953,00
Red./Emissao: 0794 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 68
Inicial.....: 79.953,00
Original....: 79.953,00
Valor Atual.: 79.953,00
Contratado..: PAULO HENRIQUE MENEZES
CNPJ: 37.066.426/0001-58
Publicacao..:
Red./Emissao: 0794 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 68
Inicial.....: 79.953,00
Original....: 79.953,00
Valor Atual.: 79.953,00
Contratado..: PAULO HENRIQUE MENEZES
CNPJ: 37.066.426/0001-58
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 0794 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 68
Inicial.....: 79.953,00
Original....: 79.953,00
Valor Atual.: 79.953,00
Contratado..: PAULO HENRIQUE MENEZES
CNPJ: 37.066.426/0001-58
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2820 27/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045648,00
Red./Emissao: 0794 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 68
Inicial.....: 79.953,00
Original....: 79.953,00
Valor Atual.: 79.953,00
Contratado..: PAULO HENRIQUE MENEZES
CNPJ: 37.066.426/0001-58
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2820 27/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045648,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2963 29/09/2021 65602.03.00-27.812.0720-3390.30.00-2.062 02.03.00-27.812.0720-3390.30.00-2.062440,00
Red./Emissao: 0794 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 68
Inicial.....: 79.953,00
Original....: 79.953,00
Valor Atual.: 79.953,00
Contratado..: PAULO HENRIQUE MENEZES
CNPJ: 37.066.426/0001-58
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2820 27/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045648,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2963 29/09/2021 65602.03.00-27.812.0720-3390.30.00-2.062 02.03.00-27.812.0720-3390.30.00-2.062440,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2967 30/09/2021 65602.03.00-27.812.0720-3390.30.00-2.062 02.03.00-27.812.0720-3390.30.00-2.0621.540,00
Red./Emissao: 0794 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 68
Inicial.....: 79.953,00
Original....: 79.953,00
Valor Atual.: 79.953,00
Contratado..: PAULO HENRIQUE MENEZES
CNPJ: 37.066.426/0001-58
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2820 27/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045648,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2963 29/09/2021 65602.03.00-27.812.0720-3390.30.00-2.062 02.03.00-27.812.0720-3390.30.00-2.062440,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2967 30/09/2021 65602.03.00-27.812.0720-3390.30.00-2.062 02.03.00-27.812.0720-3390.30.00-2.0621.540,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2993 30/09/2021 18802.04.00-12.361.0403-3390.30.00-2.066 02.04.00-12.361.0403-3390.30.00-2.066249,50
Red./Emissao: 0794 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 68
Inicial.....: 79.953,00
Original....: 79.953,00
Valor Atual.: 79.953,00
Contratado..: PAULO HENRIQUE MENEZES
CNPJ: 37.066.426/0001-58
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2820 27/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045648,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2963 29/09/2021 65602.03.00-27.812.0720-3390.30.00-2.062 02.03.00-27.812.0720-3390.30.00-2.062440,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2967 30/09/2021 65602.03.00-27.812.0720-3390.30.00-2.062 02.03.00-27.812.0720-3390.30.00-2.0621.540,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2993 30/09/2021 18802.04.00-12.361.0403-3390.30.00-2.066 02.04.00-12.361.0403-3390.30.00-2.066249,50
Empenho Emissão Dotação Valor
3016 01/10/2021 47702.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.05057,00
Red./Emissao: 0794 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 68
Inicial.....: 79.953,00
Original....: 79.953,00
Valor Atual.: 79.953,00
Contratado..: PAULO HENRIQUE MENEZES
CNPJ: 37.066.426/0001-58
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2820 27/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045648,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2963 29/09/2021 65602.03.00-27.812.0720-3390.30.00-2.062 02.03.00-27.812.0720-3390.30.00-2.062440,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2967 30/09/2021 65602.03.00-27.812.0720-3390.30.00-2.062 02.03.00-27.812.0720-3390.30.00-2.0621.540,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2993 30/09/2021 18802.04.00-12.361.0403-3390.30.00-2.066 02.04.00-12.361.0403-3390.30.00-2.066249,50
Empenho Emissão Dotação Valor
3016 01/10/2021 47702.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.05057,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3067 14/10/2021 50702.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054 02.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054764,00
Red./Emissao: 0794 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 68
Inicial.....: 79.953,00
Original....: 79.953,00
Valor Atual.: 79.953,00
Contratado..: PAULO HENRIQUE MENEZES
CNPJ: 37.066.426/0001-58
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2820 27/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045648,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2963 29/09/2021 65602.03.00-27.812.0720-3390.30.00-2.062 02.03.00-27.812.0720-3390.30.00-2.062440,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2967 30/09/2021 65602.03.00-27.812.0720-3390.30.00-2.062 02.03.00-27.812.0720-3390.30.00-2.0621.540,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2993 30/09/2021 18802.04.00-12.361.0403-3390.30.00-2.066 02.04.00-12.361.0403-3390.30.00-2.066249,50
Empenho Emissão Dotação Valor
3016 01/10/2021 47702.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.05057,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3067 14/10/2021 50702.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054 02.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054764,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3607 30/11/2021 47702.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050700,40
Red./Emissao: 0795 - 13/09/2021
Red./Emissao: 0795 - 13/09/2021
Licitacao...: 23 - 13/09/2021
Red./Emissao: 0795 - 13/09/2021
Licitacao...: 23 - 13/09/2021
Numero......: 69
Objeto......: Seleção de proposta tipo menor preço para contratação de empresa especializada para o seguro total de veículo da Prefeitura Municipal de Coqueiral/MG sendo 02 (duas) Fiat Toro Endurance, Cabine Dupla, Turbo, diesel, 2.0, 16V, 4x4, cor branca e 01 (um) Spin Premier 1.8, 8V, Econoflex.
  Seleção de proposta tipo menor preço para contratação de empresa especializada para o seguro total de veículo da Prefeitura Municipal de Coqueiral/MG sendo 02 (duas) Fiat Toro Endurance, Cabine Dupla, Turbo, diesel, 2.0, 16V, 4x4, cor branca e 01 (um) Spin Premier 1.8, 8V, Econoflex.
Red./Emissao: 0795 - 13/09/2021
Licitacao...: 23 - 13/09/2021
Numero......: 69
Inicial.....: 5.029,23
Original....: 5.029,23
Valor Atual.: 5.029,23
Red./Emissao: 0795 - 13/09/2021
Licitacao...: 23 - 13/09/2021
Numero......: 69
Inicial.....: 5.029,23
Original....: 5.029,23
Valor Atual.: 5.029,23
Contratado..: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
CNPJ: 61.198.164/0001-60
Publicacao..:
Red./Emissao: 0795 - 13/09/2021
Licitacao...: 23 - 13/09/2021
Numero......: 69
Inicial.....: 5.029,23
Original....: 5.029,23
Valor Atual.: 5.029,23
Contratado..: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
CNPJ: 61.198.164/0001-60
Vigencia....: 13/09/2021 A 12/09/2022
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 0795 - 13/09/2021
Licitacao...: 23 - 13/09/2021
Numero......: 69
Inicial.....: 5.029,23
Original....: 5.029,23
Valor Atual.: 5.029,23
Contratado..: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
CNPJ: 61.198.164/0001-60
Vigencia....: 13/09/2021 A 12/09/2022
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2784 17/09/2021 38702.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.0065.029,23
Red./Emissao: 0796 - 17/09/2021
Red./Emissao: 0796 - 17/09/2021
Licitacao...: 24 - 17/09/2021
Red./Emissao: 0796 - 17/09/2021
Licitacao...: 24 - 17/09/2021
Numero......: 70
Objeto......: Contratação de empresa especializada no fornecimento de equipamentos eletrônicos para atendimento e utilização das ações da Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças e auxílio às demais Secretarias Municipais.
  Contratação de empresa especializada no fornecimento de equipamentos eletrônicos para atendimento e utilização das ações da Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças e auxílio às demais Secretarias Municipais.
Red./Emissao: 0796 - 17/09/2021
Licitacao...: 24 - 17/09/2021
Numero......: 70
Inicial.....: 8.802,00
Original....: 8.802,00
Valor Atual.: 8.802,00
Red./Emissao: 0796 - 17/09/2021
Licitacao...: 24 - 17/09/2021
Numero......: 70
Inicial.....: 8.802,00
Original....: 8.802,00
Valor Atual.: 8.802,00
Contratado..: MARCIO JOSE DA COSTA
CNPJ: 00.538.581/0001-10
Publicacao..:
Red./Emissao: 0796 - 17/09/2021
Licitacao...: 24 - 17/09/2021
Numero......: 70
Inicial.....: 8.802,00
Original....: 8.802,00
Valor Atual.: 8.802,00
Contratado..: MARCIO JOSE DA COSTA
CNPJ: 00.538.581/0001-10
Vigencia....: 17/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 0796 - 17/09/2021
Licitacao...: 24 - 17/09/2021
Numero......: 70
Inicial.....: 8.802,00
Original....: 8.802,00
Valor Atual.: 8.802,00
Contratado..: MARCIO JOSE DA COSTA
CNPJ: 00.538.581/0001-10
Vigencia....: 17/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2776 17/09/2021 6602.02.00-04.122.0052-4490.52.00-1.139 02.02.00-04.122.0052-4490.52.00-1.1398.296,00
Red./Emissao: 0796 - 17/09/2021
Licitacao...: 24 - 17/09/2021
Numero......: 70
Inicial.....: 8.802,00
Original....: 8.802,00
Valor Atual.: 8.802,00
Contratado..: MARCIO JOSE DA COSTA
CNPJ: 00.538.581/0001-10
Vigencia....: 17/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2776 17/09/2021 6602.02.00-04.122.0052-4490.52.00-1.139 02.02.00-04.122.0052-4490.52.00-1.1398.296,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2777 17/09/2021 5702.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.015 02.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.015506,00
Red./Emissao: 0796 - 17/09/2021
Red./Emissao: 0796 - 17/09/2021
Licitacao...: 24 - 17/09/2021
Red./Emissao: 0796 - 17/09/2021
Licitacao...: 24 - 17/09/2021
Numero......: 70
Objeto......: Contratação de empresa especializada no fornecimento de equipamentos eletrônicos para atendimento e utilização das ações da Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças e auxílio às demais Secretarias Municipais.
  Contratação de empresa especializada no fornecimento de equipamentos eletrônicos para atendimento e utilização das ações da Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças e auxílio às demais Secretarias Municipais.
Red./Emissao: 0796 - 17/09/2021
Licitacao...: 24 - 17/09/2021
Numero......: 70
Inicial.....: 8.802,00
Original....: 8.802,00
Valor Atual.: 8.802,00
Red./Emissao: 0796 - 17/09/2021
Licitacao...: 24 - 17/09/2021
Numero......: 70
Inicial.....: 8.802,00
Original....: 8.802,00
Valor Atual.: 8.802,00
Contratado..: MARCIO JOSE DA COSTA
CNPJ: 00.538.581/0001-10
Publicacao..:
Red./Emissao: 0796 - 17/09/2021
Licitacao...: 24 - 17/09/2021
Numero......: 70
Inicial.....: 8.802,00
Original....: 8.802,00
Valor Atual.: 8.802,00
Contratado..: MARCIO JOSE DA COSTA
CNPJ: 00.538.581/0001-10
Vigencia....: 17/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 0796 - 17/09/2021
Licitacao...: 24 - 17/09/2021
Numero......: 70
Inicial.....: 8.802,00
Original....: 8.802,00
Valor Atual.: 8.802,00
Contratado..: MARCIO JOSE DA COSTA
CNPJ: 00.538.581/0001-10
Vigencia....: 17/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2776 17/09/2021 6602.02.00-04.122.0052-4490.52.00-1.139 02.02.00-04.122.0052-4490.52.00-1.1398.296,00
Red./Emissao: 0796 - 17/09/2021
Licitacao...: 24 - 17/09/2021
Numero......: 70
Inicial.....: 8.802,00
Original....: 8.802,00
Valor Atual.: 8.802,00
Contratado..: MARCIO JOSE DA COSTA
CNPJ: 00.538.581/0001-10
Vigencia....: 17/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2776 17/09/2021 6602.02.00-04.122.0052-4490.52.00-1.139 02.02.00-04.122.0052-4490.52.00-1.1398.296,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2777 17/09/2021 5702.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.015 02.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.015506,00
Red./Emissao: 0797 - 13/09/2021
Red./Emissao: 0797 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Red./Emissao: 0797 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 71
Objeto......: A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de construção e ferramentas, através das Secretarias Municipais, para manutenção e conservação do patrimônio público do município de Coqueiral/MG, incluso frete da origem até o município, cujas especificações discriminadas no Anexo I.
  A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de construção e ferramentas, através das Secretarias Municipais, para manutenção e conservação do patrimônio público do município de Coqueiral/MG, incluso frete da origem até o município, cujas especificações discriminadas no Anexo I.
Red./Emissao: 0797 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 71
Inicial.....: 432.379,15
Original....: 432.379,15
Valor Atual.: 432.379,15
Red./Emissao: 0797 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 71
Inicial.....: 432.379,15
Original....: 432.379,15
Valor Atual.: 432.379,15
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0797 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 71
Inicial.....: 432.379,15
Original....: 432.379,15
Valor Atual.: 432.379,15
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 0797 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 71
Inicial.....: 432.379,15
Original....: 432.379,15
Valor Atual.: 432.379,15
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2782 17/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.0451.200,00
Red./Emissao: 0797 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 71
Inicial.....: 432.379,15
Original....: 432.379,15
Valor Atual.: 432.379,15
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2782 17/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.0451.200,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2819 27/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045246,00
Red./Emissao: 0797 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 71
Inicial.....: 432.379,15
Original....: 432.379,15
Valor Atual.: 432.379,15
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2782 17/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.0451.200,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2819 27/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045246,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2809 23/09/2021 47702.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050630,00
Red./Emissao: 0797 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 71
Inicial.....: 432.379,15
Original....: 432.379,15
Valor Atual.: 432.379,15
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2782 17/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.0451.200,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2819 27/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045246,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2809 23/09/2021 47702.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050630,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2945 28/09/2021 50702.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054 02.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.0544.547,35
Red./Emissao: 0797 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 71
Inicial.....: 432.379,15
Original....: 432.379,15
Valor Atual.: 432.379,15
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2782 17/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.0451.200,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2819 27/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045246,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2809 23/09/2021 47702.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050630,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2945 28/09/2021 50702.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054 02.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.0544.547,35
Empenho Emissão Dotação Valor
2968 30/09/2021 65602.03.00-27.812.0720-3390.30.00-2.062 02.03.00-27.812.0720-3390.30.00-2.062732,00
Red./Emissao: 0797 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 71
Inicial.....: 432.379,15
Original....: 432.379,15
Valor Atual.: 432.379,15
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2782 17/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.0451.200,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2819 27/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045246,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2809 23/09/2021 47702.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050630,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2945 28/09/2021 50702.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054 02.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.0544.547,35
Empenho Emissão Dotação Valor
2968 30/09/2021 65602.03.00-27.812.0720-3390.30.00-2.062 02.03.00-27.812.0720-3390.30.00-2.062732,00
Empenho Emissão Dotação Valor
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Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 71
Inicial.....: 432.379,15
Original....: 432.379,15
Valor Atual.: 432.379,15
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
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Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 71
Inicial.....: 432.379,15
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Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
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Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
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Red./Emissao: 0797 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 71
Inicial.....: 432.379,15
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Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
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Red./Emissao: 0797 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 71
Inicial.....: 432.379,15
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CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
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Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 71
Inicial.....: 432.379,15
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Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
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Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 71
Inicial.....: 432.379,15
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Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
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Red./Emissao: 0797 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 71
Inicial.....: 432.379,15
Original....: 432.379,15
Valor Atual.: 432.379,15
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
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Empenho Emissão Dotação Valor
2809 23/09/2021 47702.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050630,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2945 28/09/2021 50702.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054 02.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.0544.547,35
Empenho Emissão Dotação Valor
2968 30/09/2021 65602.03.00-27.812.0720-3390.30.00-2.062 02.03.00-27.812.0720-3390.30.00-2.062732,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2979 30/09/2021 58302.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.024 02.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.024282,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3074 14/10/2021 33102.05.00-08.244.0125-3390.30.00-2.044 02.05.00-08.244.0125-3390.30.00-2.04474,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3065 14/10/2021 31002.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.0431.939,41
Empenho Emissão Dotação Valor
3102 19/10/2021 65602.03.00-27.812.0720-3390.30.00-2.062 02.03.00-27.812.0720-3390.30.00-2.0621.974,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3142 27/10/2021 50702.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054 02.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.05454,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3288 03/11/2021 31002.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.0431.387,50
Empenho Emissão Dotação Valor
3374 18/11/2021 47702.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050140,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3385 19/11/2021 47702.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050488,00
Red./Emissao: 0797 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 71
Inicial.....: 432.379,15
Original....: 432.379,15
Valor Atual.: 432.379,15
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
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Empenho Emissão Dotação Valor
2819 27/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045246,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2809 23/09/2021 47702.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050630,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2945 28/09/2021 50702.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054 02.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.0544.547,35
Empenho Emissão Dotação Valor
2968 30/09/2021 65602.03.00-27.812.0720-3390.30.00-2.062 02.03.00-27.812.0720-3390.30.00-2.062732,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2979 30/09/2021 58302.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.024 02.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.024282,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3074 14/10/2021 33102.05.00-08.244.0125-3390.30.00-2.044 02.05.00-08.244.0125-3390.30.00-2.04474,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3065 14/10/2021 31002.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.0431.939,41
Empenho Emissão Dotação Valor
3102 19/10/2021 65602.03.00-27.812.0720-3390.30.00-2.062 02.03.00-27.812.0720-3390.30.00-2.0621.974,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3142 27/10/2021 50702.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054 02.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.05454,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3288 03/11/2021 31002.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.0431.387,50
Empenho Emissão Dotação Valor
3374 18/11/2021 47702.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050140,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3385 19/11/2021 47702.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050488,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3397 22/11/2021 58302.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.024 02.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.024920,00
Red./Emissao: 0797 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 71
Inicial.....: 432.379,15
Original....: 432.379,15
Valor Atual.: 432.379,15
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2782 17/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.0451.200,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2819 27/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045246,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2809 23/09/2021 47702.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050630,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2945 28/09/2021 50702.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054 02.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.0544.547,35
Empenho Emissão Dotação Valor
2968 30/09/2021 65602.03.00-27.812.0720-3390.30.00-2.062 02.03.00-27.812.0720-3390.30.00-2.062732,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2979 30/09/2021 58302.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.024 02.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.024282,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3074 14/10/2021 33102.05.00-08.244.0125-3390.30.00-2.044 02.05.00-08.244.0125-3390.30.00-2.04474,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3065 14/10/2021 31002.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.0431.939,41
Empenho Emissão Dotação Valor
3102 19/10/2021 65602.03.00-27.812.0720-3390.30.00-2.062 02.03.00-27.812.0720-3390.30.00-2.0621.974,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3142 27/10/2021 50702.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054 02.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.05454,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3288 03/11/2021 31002.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.0431.387,50
Empenho Emissão Dotação Valor
3374 18/11/2021 47702.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050140,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3385 19/11/2021 47702.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050488,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3397 22/11/2021 58302.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.024 02.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.024920,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3608 30/11/2021 47702.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050250,00
Red./Emissao: 0797 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 71
Inicial.....: 432.379,15
Original....: 432.379,15
Valor Atual.: 432.379,15
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2782 17/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.0451.200,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2819 27/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045246,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2809 23/09/2021 47702.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050630,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2945 28/09/2021 50702.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054 02.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.0544.547,35
Empenho Emissão Dotação Valor
2968 30/09/2021 65602.03.00-27.812.0720-3390.30.00-2.062 02.03.00-27.812.0720-3390.30.00-2.062732,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2979 30/09/2021 58302.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.024 02.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.024282,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3074 14/10/2021 33102.05.00-08.244.0125-3390.30.00-2.044 02.05.00-08.244.0125-3390.30.00-2.04474,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3065 14/10/2021 31002.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.0431.939,41
Empenho Emissão Dotação Valor
3102 19/10/2021 65602.03.00-27.812.0720-3390.30.00-2.062 02.03.00-27.812.0720-3390.30.00-2.0621.974,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3142 27/10/2021 50702.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054 02.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.05454,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3288 03/11/2021 31002.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.0431.387,50
Empenho Emissão Dotação Valor
3374 18/11/2021 47702.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050140,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3385 19/11/2021 47702.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050488,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3397 22/11/2021 58302.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.024 02.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.024920,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3608 30/11/2021 47702.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050250,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3609 30/11/2021 47702.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050259,00
Red./Emissao: 0797 - 13/09/2021
Red./Emissao: 0797 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Red./Emissao: 0797 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 71
Objeto......: A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de construção e ferramentas, através das Secretarias Municipais, para manutenção e conservação do patrimônio público do município de Coqueiral/MG, incluso frete da origem até o município, cujas especificações discriminadas no Anexo I.
  A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de construção e ferramentas, através das Secretarias Municipais, para manutenção e conservação do patrimônio público do município de Coqueiral/MG, incluso frete da origem até o município, cujas especificações discriminadas no Anexo I.
Red./Emissao: 0797 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 71
Inicial.....: 432.379,15
Original....: 432.379,15
Valor Atual.: 432.379,15
Red./Emissao: 0797 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 71
Inicial.....: 432.379,15
Original....: 432.379,15
Valor Atual.: 432.379,15
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0797 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 71
Inicial.....: 432.379,15
Original....: 432.379,15
Valor Atual.: 432.379,15
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 0797 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 71
Inicial.....: 432.379,15
Original....: 432.379,15
Valor Atual.: 432.379,15
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2782 17/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.0451.200,00
Red./Emissao: 0797 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 71
Inicial.....: 432.379,15
Original....: 432.379,15
Valor Atual.: 432.379,15
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
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Empenho Emissão Dotação Valor
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Red./Emissao: 0797 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 71
Inicial.....: 432.379,15
Original....: 432.379,15
Valor Atual.: 432.379,15
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
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2782 17/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.0451.200,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2819 27/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045246,00
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Red./Emissao: 0797 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 71
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Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
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2782 17/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.0451.200,00
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Red./Emissao: 0797 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
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2945 28/09/2021 50702.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054 02.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.0544.547,35
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2819 27/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045246,00
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Red./Emissao: 0797 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 71
Inicial.....: 432.379,15
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CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
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2819 27/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045246,00
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Red./Emissao: 0797 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 71
Inicial.....: 432.379,15
Original....: 432.379,15
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Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
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Red./Emissao: 0797 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 71
Inicial.....: 432.379,15
Original....: 432.379,15
Valor Atual.: 432.379,15
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
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Red./Emissao: 0797 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 71
Inicial.....: 432.379,15
Original....: 432.379,15
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Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
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2782 17/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.0451.200,00
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3102 19/10/2021 65602.03.00-27.812.0720-3390.30.00-2.062 02.03.00-27.812.0720-3390.30.00-2.0621.974,00
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Red./Emissao: 0797 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 71
Inicial.....: 432.379,15
Original....: 432.379,15
Valor Atual.: 432.379,15
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2782 17/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.0451.200,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2819 27/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045246,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2809 23/09/2021 47702.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050630,00
Empenho Emissão Dotação Valor
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2819 27/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045246,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2809 23/09/2021 47702.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050630,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2945 28/09/2021 50702.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054 02.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.0544.547,35
Empenho Emissão Dotação Valor
2968 30/09/2021 65602.03.00-27.812.0720-3390.30.00-2.062 02.03.00-27.812.0720-3390.30.00-2.062732,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2979 30/09/2021 58302.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.024 02.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.024282,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3074 14/10/2021 33102.05.00-08.244.0125-3390.30.00-2.044 02.05.00-08.244.0125-3390.30.00-2.04474,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3065 14/10/2021 31002.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.0431.939,41
Empenho Emissão Dotação Valor
3102 19/10/2021 65602.03.00-27.812.0720-3390.30.00-2.062 02.03.00-27.812.0720-3390.30.00-2.0621.974,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3142 27/10/2021 50702.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054 02.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.05454,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3288 03/11/2021 31002.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.0431.387,50
Empenho Emissão Dotação Valor
3374 18/11/2021 47702.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050140,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3385 19/11/2021 47702.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050488,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3397 22/11/2021 58302.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.024 02.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.024920,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3608 30/11/2021 47702.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050250,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3609 30/11/2021 47702.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050259,00
Red./Emissao: 0797 - 13/09/2021
Red./Emissao: 0797 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Red./Emissao: 0797 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 71
Objeto......: A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de construção e ferramentas, através das Secretarias Municipais, para manutenção e conservação do patrimônio público do município de Coqueiral/MG, incluso frete da origem até o município, cujas especificações discriminadas no Anexo I.
  A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de construção e ferramentas, através das Secretarias Municipais, para manutenção e conservação do patrimônio público do município de Coqueiral/MG, incluso frete da origem até o município, cujas especificações discriminadas no Anexo I.
Red./Emissao: 0797 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 71
Inicial.....: 432.379,15
Original....: 432.379,15
Valor Atual.: 432.379,15
Red./Emissao: 0797 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 71
Inicial.....: 432.379,15
Original....: 432.379,15
Valor Atual.: 432.379,15
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0797 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 71
Inicial.....: 432.379,15
Original....: 432.379,15
Valor Atual.: 432.379,15
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 0797 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 71
Inicial.....: 432.379,15
Original....: 432.379,15
Valor Atual.: 432.379,15
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2782 17/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.0451.200,00
Red./Emissao: 0797 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 71
Inicial.....: 432.379,15
Original....: 432.379,15
Valor Atual.: 432.379,15
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2782 17/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.0451.200,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2819 27/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045246,00
Red./Emissao: 0797 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 71
Inicial.....: 432.379,15
Original....: 432.379,15
Valor Atual.: 432.379,15
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2782 17/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.0451.200,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2819 27/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045246,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2809 23/09/2021 47702.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050630,00
Red./Emissao: 0797 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 71
Inicial.....: 432.379,15
Original....: 432.379,15
Valor Atual.: 432.379,15
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2782 17/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.0451.200,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2819 27/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045246,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2809 23/09/2021 47702.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050630,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2945 28/09/2021 50702.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054 02.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.0544.547,35
Red./Emissao: 0797 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 71
Inicial.....: 432.379,15
Original....: 432.379,15
Valor Atual.: 432.379,15
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2782 17/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.0451.200,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2819 27/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045246,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2809 23/09/2021 47702.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050630,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2945 28/09/2021 50702.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054 02.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.0544.547,35
Empenho Emissão Dotação Valor
2968 30/09/2021 65602.03.00-27.812.0720-3390.30.00-2.062 02.03.00-27.812.0720-3390.30.00-2.062732,00
Red./Emissao: 0797 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 71
Inicial.....: 432.379,15
Original....: 432.379,15
Valor Atual.: 432.379,15
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2782 17/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.0451.200,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2819 27/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045246,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2809 23/09/2021 47702.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050630,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2945 28/09/2021 50702.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054 02.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.0544.547,35
Empenho Emissão Dotação Valor
2968 30/09/2021 65602.03.00-27.812.0720-3390.30.00-2.062 02.03.00-27.812.0720-3390.30.00-2.062732,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2979 30/09/2021 58302.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.024 02.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.024282,00
Red./Emissao: 0797 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 71
Inicial.....: 432.379,15
Original....: 432.379,15
Valor Atual.: 432.379,15
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2782 17/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.0451.200,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2819 27/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045246,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2809 23/09/2021 47702.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050630,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2945 28/09/2021 50702.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054 02.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.0544.547,35
Empenho Emissão Dotação Valor
2968 30/09/2021 65602.03.00-27.812.0720-3390.30.00-2.062 02.03.00-27.812.0720-3390.30.00-2.062732,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2979 30/09/2021 58302.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.024 02.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.024282,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3074 14/10/2021 33102.05.00-08.244.0125-3390.30.00-2.044 02.05.00-08.244.0125-3390.30.00-2.04474,00
Red./Emissao: 0797 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 71
Inicial.....: 432.379,15
Original....: 432.379,15
Valor Atual.: 432.379,15
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2782 17/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.0451.200,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2819 27/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045246,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2809 23/09/2021 47702.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050630,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2945 28/09/2021 50702.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054 02.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.0544.547,35
Empenho Emissão Dotação Valor
2968 30/09/2021 65602.03.00-27.812.0720-3390.30.00-2.062 02.03.00-27.812.0720-3390.30.00-2.062732,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2979 30/09/2021 58302.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.024 02.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.024282,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3074 14/10/2021 33102.05.00-08.244.0125-3390.30.00-2.044 02.05.00-08.244.0125-3390.30.00-2.04474,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3065 14/10/2021 31002.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.0431.939,41
Red./Emissao: 0797 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 71
Inicial.....: 432.379,15
Original....: 432.379,15
Valor Atual.: 432.379,15
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
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Numero......: 71
Inicial.....: 432.379,15
Original....: 432.379,15
Valor Atual.: 432.379,15
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
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Situacao: ENCERRADO
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Situacao: ENCERRADO
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Red./Emissao: 0797 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 71
Inicial.....: 432.379,15
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Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
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Red./Emissao: 0797 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 71
Inicial.....: 432.379,15
Original....: 432.379,15
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Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
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Red./Emissao: 0797 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 71
Inicial.....: 432.379,15
Original....: 432.379,15
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CNPJ: 71.401.517/0001-30
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Empenho Emissão Dotação Valor
3142 27/10/2021 50702.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054 02.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.05454,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3288 03/11/2021 31002.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.0431.387,50
Empenho Emissão Dotação Valor
3374 18/11/2021 47702.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050140,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3385 19/11/2021 47702.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050488,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3397 22/11/2021 58302.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.024 02.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.024920,00
Red./Emissao: 0797 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 71
Inicial.....: 432.379,15
Original....: 432.379,15
Valor Atual.: 432.379,15
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2782 17/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.0451.200,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2819 27/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045246,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2809 23/09/2021 47702.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050630,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2945 28/09/2021 50702.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054 02.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.0544.547,35
Empenho Emissão Dotação Valor
2968 30/09/2021 65602.03.00-27.812.0720-3390.30.00-2.062 02.03.00-27.812.0720-3390.30.00-2.062732,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2979 30/09/2021 58302.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.024 02.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.024282,00
Empenho Emissão Dotação Valor
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Empenho Emissão Dotação Valor
3065 14/10/2021 31002.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.0431.939,41
Empenho Emissão Dotação Valor
3102 19/10/2021 65602.03.00-27.812.0720-3390.30.00-2.062 02.03.00-27.812.0720-3390.30.00-2.0621.974,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3142 27/10/2021 50702.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054 02.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.05454,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3288 03/11/2021 31002.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.0431.387,50
Empenho Emissão Dotação Valor
3374 18/11/2021 47702.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050140,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3385 19/11/2021 47702.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050488,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3397 22/11/2021 58302.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.024 02.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.024920,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3608 30/11/2021 47702.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050250,00
Red./Emissao: 0797 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 71
Inicial.....: 432.379,15
Original....: 432.379,15
Valor Atual.: 432.379,15
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2782 17/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.0451.200,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2819 27/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045246,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2809 23/09/2021 47702.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050630,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2945 28/09/2021 50702.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054 02.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.0544.547,35
Empenho Emissão Dotação Valor
2968 30/09/2021 65602.03.00-27.812.0720-3390.30.00-2.062 02.03.00-27.812.0720-3390.30.00-2.062732,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2979 30/09/2021 58302.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.024 02.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.024282,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3074 14/10/2021 33102.05.00-08.244.0125-3390.30.00-2.044 02.05.00-08.244.0125-3390.30.00-2.04474,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3065 14/10/2021 31002.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.0431.939,41
Empenho Emissão Dotação Valor
3102 19/10/2021 65602.03.00-27.812.0720-3390.30.00-2.062 02.03.00-27.812.0720-3390.30.00-2.0621.974,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3142 27/10/2021 50702.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054 02.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.05454,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3288 03/11/2021 31002.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.0431.387,50
Empenho Emissão Dotação Valor
3374 18/11/2021 47702.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050140,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3385 19/11/2021 47702.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050488,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3397 22/11/2021 58302.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.024 02.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.024920,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3608 30/11/2021 47702.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050250,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3609 30/11/2021 47702.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050259,00
Red./Emissao: 0797 - 13/09/2021
Red./Emissao: 0797 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Red./Emissao: 0797 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 71
Objeto......: A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de construção e ferramentas, através das Secretarias Municipais, para manutenção e conservação do patrimônio público do município de Coqueiral/MG, incluso frete da origem até o município, cujas especificações discriminadas no Anexo I.
  A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de construção e ferramentas, através das Secretarias Municipais, para manutenção e conservação do patrimônio público do município de Coqueiral/MG, incluso frete da origem até o município, cujas especificações discriminadas no Anexo I.
Red./Emissao: 0797 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 71
Inicial.....: 432.379,15
Original....: 432.379,15
Valor Atual.: 432.379,15
Red./Emissao: 0797 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 71
Inicial.....: 432.379,15
Original....: 432.379,15
Valor Atual.: 432.379,15
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0797 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 71
Inicial.....: 432.379,15
Original....: 432.379,15
Valor Atual.: 432.379,15
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 0797 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 71
Inicial.....: 432.379,15
Original....: 432.379,15
Valor Atual.: 432.379,15
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2782 17/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.0451.200,00
Red./Emissao: 0797 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 71
Inicial.....: 432.379,15
Original....: 432.379,15
Valor Atual.: 432.379,15
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2782 17/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.0451.200,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2819 27/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045246,00
Red./Emissao: 0797 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 71
Inicial.....: 432.379,15
Original....: 432.379,15
Valor Atual.: 432.379,15
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2782 17/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.0451.200,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2819 27/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045246,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2809 23/09/2021 47702.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050630,00
Red./Emissao: 0797 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 71
Inicial.....: 432.379,15
Original....: 432.379,15
Valor Atual.: 432.379,15
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2782 17/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.0451.200,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2819 27/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045246,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2809 23/09/2021 47702.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050630,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2945 28/09/2021 50702.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054 02.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.0544.547,35
Red./Emissao: 0797 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 71
Inicial.....: 432.379,15
Original....: 432.379,15
Valor Atual.: 432.379,15
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2782 17/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.0451.200,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2819 27/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045246,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2809 23/09/2021 47702.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050630,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2945 28/09/2021 50702.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054 02.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.0544.547,35
Empenho Emissão Dotação Valor
2968 30/09/2021 65602.03.00-27.812.0720-3390.30.00-2.062 02.03.00-27.812.0720-3390.30.00-2.062732,00
Red./Emissao: 0797 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 71
Inicial.....: 432.379,15
Original....: 432.379,15
Valor Atual.: 432.379,15
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
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Numero......: 71
Inicial.....: 432.379,15
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Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
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CNPJ: 71.401.517/0001-30
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Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 71
Inicial.....: 432.379,15
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CNPJ: 71.401.517/0001-30
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Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 71
Inicial.....: 432.379,15
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CNPJ: 71.401.517/0001-30
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Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 71
Inicial.....: 432.379,15
Original....: 432.379,15
Valor Atual.: 432.379,15
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
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Situacao: ENCERRADO
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Numero......: 71
Inicial.....: 432.379,15
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Empenho Emissão Dotação Valor
3374 18/11/2021 47702.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050140,00
Red./Emissao: 0797 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 71
Inicial.....: 432.379,15
Original....: 432.379,15
Valor Atual.: 432.379,15
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2782 17/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.0451.200,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2819 27/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045246,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2809 23/09/2021 47702.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050630,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2945 28/09/2021 50702.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054 02.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.0544.547,35
Empenho Emissão Dotação Valor
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Empenho Emissão Dotação Valor
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Empenho Emissão Dotação Valor
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Empenho Emissão Dotação Valor
3065 14/10/2021 31002.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.0431.939,41
Empenho Emissão Dotação Valor
3102 19/10/2021 65602.03.00-27.812.0720-3390.30.00-2.062 02.03.00-27.812.0720-3390.30.00-2.0621.974,00
Empenho Emissão Dotação Valor
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Empenho Emissão Dotação Valor
3385 19/11/2021 47702.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050488,00
Red./Emissao: 0797 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 71
Inicial.....: 432.379,15
Original....: 432.379,15
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Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
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Empenho Emissão Dotação Valor
2819 27/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045246,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2809 23/09/2021 47702.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050630,00
Empenho Emissão Dotação Valor
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Empenho Emissão Dotação Valor
3065 14/10/2021 31002.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.0431.939,41
Empenho Emissão Dotação Valor
3102 19/10/2021 65602.03.00-27.812.0720-3390.30.00-2.062 02.03.00-27.812.0720-3390.30.00-2.0621.974,00
Empenho Emissão Dotação Valor
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Empenho Emissão Dotação Valor
3288 03/11/2021 31002.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.0431.387,50
Empenho Emissão Dotação Valor
3374 18/11/2021 47702.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050140,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3385 19/11/2021 47702.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050488,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3397 22/11/2021 58302.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.024 02.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.024920,00
Red./Emissao: 0797 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 71
Inicial.....: 432.379,15
Original....: 432.379,15
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Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2782 17/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.0451.200,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2819 27/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045246,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2809 23/09/2021 47702.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050630,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2945 28/09/2021 50702.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054 02.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.0544.547,35
Empenho Emissão Dotação Valor
2968 30/09/2021 65602.03.00-27.812.0720-3390.30.00-2.062 02.03.00-27.812.0720-3390.30.00-2.062732,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2979 30/09/2021 58302.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.024 02.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.024282,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3074 14/10/2021 33102.05.00-08.244.0125-3390.30.00-2.044 02.05.00-08.244.0125-3390.30.00-2.04474,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3065 14/10/2021 31002.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.0431.939,41
Empenho Emissão Dotação Valor
3102 19/10/2021 65602.03.00-27.812.0720-3390.30.00-2.062 02.03.00-27.812.0720-3390.30.00-2.0621.974,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3142 27/10/2021 50702.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054 02.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.05454,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3288 03/11/2021 31002.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.0431.387,50
Empenho Emissão Dotação Valor
3374 18/11/2021 47702.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050140,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3385 19/11/2021 47702.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050488,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3397 22/11/2021 58302.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.024 02.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.024920,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3608 30/11/2021 47702.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050250,00
Red./Emissao: 0797 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 71
Inicial.....: 432.379,15
Original....: 432.379,15
Valor Atual.: 432.379,15
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2782 17/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.0451.200,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2819 27/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045246,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2809 23/09/2021 47702.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050630,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2945 28/09/2021 50702.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054 02.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.0544.547,35
Empenho Emissão Dotação Valor
2968 30/09/2021 65602.03.00-27.812.0720-3390.30.00-2.062 02.03.00-27.812.0720-3390.30.00-2.062732,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2979 30/09/2021 58302.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.024 02.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.024282,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3074 14/10/2021 33102.05.00-08.244.0125-3390.30.00-2.044 02.05.00-08.244.0125-3390.30.00-2.04474,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3065 14/10/2021 31002.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.0431.939,41
Empenho Emissão Dotação Valor
3102 19/10/2021 65602.03.00-27.812.0720-3390.30.00-2.062 02.03.00-27.812.0720-3390.30.00-2.0621.974,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3142 27/10/2021 50702.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054 02.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.05454,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3288 03/11/2021 31002.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.0431.387,50
Empenho Emissão Dotação Valor
3374 18/11/2021 47702.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050140,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3385 19/11/2021 47702.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050488,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3397 22/11/2021 58302.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.024 02.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.024920,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3608 30/11/2021 47702.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050250,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3609 30/11/2021 47702.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050259,00
Red./Emissao: 0797 - 13/09/2021
Red./Emissao: 0797 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Red./Emissao: 0797 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 71
Objeto......: A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de construção e ferramentas, através das Secretarias Municipais, para manutenção e conservação do patrimônio público do município de Coqueiral/MG, incluso frete da origem até o município, cujas especificações discriminadas no Anexo I.
  A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de construção e ferramentas, através das Secretarias Municipais, para manutenção e conservação do patrimônio público do município de Coqueiral/MG, incluso frete da origem até o município, cujas especificações discriminadas no Anexo I.
Red./Emissao: 0797 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 71
Inicial.....: 432.379,15
Original....: 432.379,15
Valor Atual.: 432.379,15
Red./Emissao: 0797 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 71
Inicial.....: 432.379,15
Original....: 432.379,15
Valor Atual.: 432.379,15
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0797 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 71
Inicial.....: 432.379,15
Original....: 432.379,15
Valor Atual.: 432.379,15
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 0797 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 71
Inicial.....: 432.379,15
Original....: 432.379,15
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Numero......: 71
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2782 17/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.0451.200,00
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2945 28/09/2021 50702.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054 02.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.0544.547,35
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Red./Emissao: 0797 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 71
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Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2782 17/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.0451.200,00
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2819 27/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045246,00
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Numero......: 71
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Original....: 432.379,15
Valor Atual.: 432.379,15
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Empenho Emissão Dotação Valor
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Red./Emissao: 0797 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 71
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Original....: 432.379,15
Valor Atual.: 432.379,15
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2782 17/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.0451.200,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2819 27/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045246,00
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Red./Emissao: 0797 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 71
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Empenho Emissão Dotação Valor
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Empenho Emissão Dotação Valor
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Empenho Emissão Dotação Valor
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3102 19/10/2021 65602.03.00-27.812.0720-3390.30.00-2.062 02.03.00-27.812.0720-3390.30.00-2.0621.974,00
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CNPJ: 71.401.517/0001-30
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Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 71
Inicial.....: 432.379,15
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Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
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Empenho Emissão Dotação Valor
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Red./Emissao: 0797 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 71
Inicial.....: 432.379,15
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Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
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Numero......: 71
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Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
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Empenho Emissão Dotação Valor
3608 30/11/2021 47702.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050250,00
Red./Emissao: 0797 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 71
Inicial.....: 432.379,15
Original....: 432.379,15
Valor Atual.: 432.379,15
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2782 17/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.0451.200,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2819 27/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045246,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2809 23/09/2021 47702.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050630,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2945 28/09/2021 50702.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054 02.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.0544.547,35
Empenho Emissão Dotação Valor
2968 30/09/2021 65602.03.00-27.812.0720-3390.30.00-2.062 02.03.00-27.812.0720-3390.30.00-2.062732,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2979 30/09/2021 58302.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.024 02.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.024282,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3074 14/10/2021 33102.05.00-08.244.0125-3390.30.00-2.044 02.05.00-08.244.0125-3390.30.00-2.04474,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3065 14/10/2021 31002.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.0431.939,41
Empenho Emissão Dotação Valor
3102 19/10/2021 65602.03.00-27.812.0720-3390.30.00-2.062 02.03.00-27.812.0720-3390.30.00-2.0621.974,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3142 27/10/2021 50702.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054 02.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.05454,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3288 03/11/2021 31002.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.0431.387,50
Empenho Emissão Dotação Valor
3374 18/11/2021 47702.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050140,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3385 19/11/2021 47702.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050488,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3397 22/11/2021 58302.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.024 02.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.024920,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3608 30/11/2021 47702.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050250,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3609 30/11/2021 47702.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050259,00
Red./Emissao: 0797 - 13/09/2021
Red./Emissao: 0797 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Red./Emissao: 0797 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 71
Objeto......: A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de construção e ferramentas, através das Secretarias Municipais, para manutenção e conservação do patrimônio público do município de Coqueiral/MG, incluso frete da origem até o município, cujas especificações discriminadas no Anexo I.
  A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de construção e ferramentas, através das Secretarias Municipais, para manutenção e conservação do patrimônio público do município de Coqueiral/MG, incluso frete da origem até o município, cujas especificações discriminadas no Anexo I.
Red./Emissao: 0797 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 71
Inicial.....: 432.379,15
Original....: 432.379,15
Valor Atual.: 432.379,15
Red./Emissao: 0797 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 71
Inicial.....: 432.379,15
Original....: 432.379,15
Valor Atual.: 432.379,15
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0797 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 71
Inicial.....: 432.379,15
Original....: 432.379,15
Valor Atual.: 432.379,15
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 0797 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 71
Inicial.....: 432.379,15
Original....: 432.379,15
Valor Atual.: 432.379,15
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2782 17/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.0451.200,00
Red./Emissao: 0797 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 71
Inicial.....: 432.379,15
Original....: 432.379,15
Valor Atual.: 432.379,15
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2782 17/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.0451.200,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2819 27/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045246,00
Red./Emissao: 0797 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 71
Inicial.....: 432.379,15
Original....: 432.379,15
Valor Atual.: 432.379,15
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2782 17/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.0451.200,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2819 27/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045246,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2809 23/09/2021 47702.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050630,00
Red./Emissao: 0797 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 71
Inicial.....: 432.379,15
Original....: 432.379,15
Valor Atual.: 432.379,15
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2782 17/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.0451.200,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2819 27/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045246,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2809 23/09/2021 47702.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050630,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2945 28/09/2021 50702.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054 02.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.0544.547,35
Red./Emissao: 0797 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 71
Inicial.....: 432.379,15
Original....: 432.379,15
Valor Atual.: 432.379,15
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2782 17/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.0451.200,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2819 27/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045246,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2809 23/09/2021 47702.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050630,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2945 28/09/2021 50702.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054 02.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.0544.547,35
Empenho Emissão Dotação Valor
2968 30/09/2021 65602.03.00-27.812.0720-3390.30.00-2.062 02.03.00-27.812.0720-3390.30.00-2.062732,00
Red./Emissao: 0797 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 71
Inicial.....: 432.379,15
Original....: 432.379,15
Valor Atual.: 432.379,15
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2782 17/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.0451.200,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2819 27/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045246,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2809 23/09/2021 47702.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050630,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2945 28/09/2021 50702.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054 02.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.0544.547,35
Empenho Emissão Dotação Valor
2968 30/09/2021 65602.03.00-27.812.0720-3390.30.00-2.062 02.03.00-27.812.0720-3390.30.00-2.062732,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2979 30/09/2021 58302.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.024 02.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.024282,00
Red./Emissao: 0797 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 71
Inicial.....: 432.379,15
Original....: 432.379,15
Valor Atual.: 432.379,15
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2782 17/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.0451.200,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2819 27/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045246,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2809 23/09/2021 47702.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050630,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2945 28/09/2021 50702.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054 02.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.0544.547,35
Empenho Emissão Dotação Valor
2968 30/09/2021 65602.03.00-27.812.0720-3390.30.00-2.062 02.03.00-27.812.0720-3390.30.00-2.062732,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2979 30/09/2021 58302.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.024 02.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.024282,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3074 14/10/2021 33102.05.00-08.244.0125-3390.30.00-2.044 02.05.00-08.244.0125-3390.30.00-2.04474,00
Red./Emissao: 0797 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 71
Inicial.....: 432.379,15
Original....: 432.379,15
Valor Atual.: 432.379,15
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2782 17/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.0451.200,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2819 27/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045246,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2809 23/09/2021 47702.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050630,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2945 28/09/2021 50702.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054 02.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.0544.547,35
Empenho Emissão Dotação Valor
2968 30/09/2021 65602.03.00-27.812.0720-3390.30.00-2.062 02.03.00-27.812.0720-3390.30.00-2.062732,00
Empenho Emissão Dotação Valor
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Empenho Emissão Dotação Valor
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CNPJ: 71.401.517/0001-30
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Empenho Emissão Dotação Valor
2968 30/09/2021 65602.03.00-27.812.0720-3390.30.00-2.062 02.03.00-27.812.0720-3390.30.00-2.062732,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2979 30/09/2021 58302.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.024 02.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.024282,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3074 14/10/2021 33102.05.00-08.244.0125-3390.30.00-2.044 02.05.00-08.244.0125-3390.30.00-2.04474,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3065 14/10/2021 31002.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.0431.939,41
Empenho Emissão Dotação Valor
3102 19/10/2021 65602.03.00-27.812.0720-3390.30.00-2.062 02.03.00-27.812.0720-3390.30.00-2.0621.974,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3142 27/10/2021 50702.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054 02.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.05454,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3288 03/11/2021 31002.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.0431.387,50
Empenho Emissão Dotação Valor
3374 18/11/2021 47702.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050140,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3385 19/11/2021 47702.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050488,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3397 22/11/2021 58302.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.024 02.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.024920,00
Red./Emissao: 0797 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 71
Inicial.....: 432.379,15
Original....: 432.379,15
Valor Atual.: 432.379,15
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2782 17/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.0451.200,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2819 27/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045246,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2809 23/09/2021 47702.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050630,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2945 28/09/2021 50702.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054 02.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.0544.547,35
Empenho Emissão Dotação Valor
2968 30/09/2021 65602.03.00-27.812.0720-3390.30.00-2.062 02.03.00-27.812.0720-3390.30.00-2.062732,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2979 30/09/2021 58302.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.024 02.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.024282,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3074 14/10/2021 33102.05.00-08.244.0125-3390.30.00-2.044 02.05.00-08.244.0125-3390.30.00-2.04474,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3065 14/10/2021 31002.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.0431.939,41
Empenho Emissão Dotação Valor
3102 19/10/2021 65602.03.00-27.812.0720-3390.30.00-2.062 02.03.00-27.812.0720-3390.30.00-2.0621.974,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3142 27/10/2021 50702.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054 02.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.05454,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3288 03/11/2021 31002.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.0431.387,50
Empenho Emissão Dotação Valor
3374 18/11/2021 47702.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050140,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3385 19/11/2021 47702.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050488,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3397 22/11/2021 58302.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.024 02.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.024920,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3608 30/11/2021 47702.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050250,00
Red./Emissao: 0797 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 71
Inicial.....: 432.379,15
Original....: 432.379,15
Valor Atual.: 432.379,15
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2782 17/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.0451.200,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2819 27/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045246,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2809 23/09/2021 47702.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050630,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2945 28/09/2021 50702.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054 02.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.0544.547,35
Empenho Emissão Dotação Valor
2968 30/09/2021 65602.03.00-27.812.0720-3390.30.00-2.062 02.03.00-27.812.0720-3390.30.00-2.062732,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2979 30/09/2021 58302.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.024 02.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.024282,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3074 14/10/2021 33102.05.00-08.244.0125-3390.30.00-2.044 02.05.00-08.244.0125-3390.30.00-2.04474,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3065 14/10/2021 31002.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.0431.939,41
Empenho Emissão Dotação Valor
3102 19/10/2021 65602.03.00-27.812.0720-3390.30.00-2.062 02.03.00-27.812.0720-3390.30.00-2.0621.974,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3142 27/10/2021 50702.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054 02.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.05454,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3288 03/11/2021 31002.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.0431.387,50
Empenho Emissão Dotação Valor
3374 18/11/2021 47702.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050140,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3385 19/11/2021 47702.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050488,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3397 22/11/2021 58302.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.024 02.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.024920,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3608 30/11/2021 47702.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050250,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3609 30/11/2021 47702.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050259,00
Red./Emissao: 0797 - 13/09/2021
Red./Emissao: 0797 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Red./Emissao: 0797 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 71
Objeto......: A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de construção e ferramentas, através das Secretarias Municipais, para manutenção e conservação do patrimônio público do município de Coqueiral/MG, incluso frete da origem até o município, cujas especificações discriminadas no Anexo I.
  A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de construção e ferramentas, através das Secretarias Municipais, para manutenção e conservação do patrimônio público do município de Coqueiral/MG, incluso frete da origem até o município, cujas especificações discriminadas no Anexo I.
Red./Emissao: 0797 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 71
Inicial.....: 432.379,15
Original....: 432.379,15
Valor Atual.: 432.379,15
Red./Emissao: 0797 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 71
Inicial.....: 432.379,15
Original....: 432.379,15
Valor Atual.: 432.379,15
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0797 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 71
Inicial.....: 432.379,15
Original....: 432.379,15
Valor Atual.: 432.379,15
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 0797 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 71
Inicial.....: 432.379,15
Original....: 432.379,15
Valor Atual.: 432.379,15
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2782 17/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.0451.200,00
Red./Emissao: 0797 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 71
Inicial.....: 432.379,15
Original....: 432.379,15
Valor Atual.: 432.379,15
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2782 17/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.0451.200,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2819 27/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045246,00
Red./Emissao: 0797 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 71
Inicial.....: 432.379,15
Original....: 432.379,15
Valor Atual.: 432.379,15
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2782 17/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.0451.200,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2819 27/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045246,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2809 23/09/2021 47702.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050630,00
Red./Emissao: 0797 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 71
Inicial.....: 432.379,15
Original....: 432.379,15
Valor Atual.: 432.379,15
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2782 17/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.0451.200,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2819 27/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045246,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2809 23/09/2021 47702.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050630,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2945 28/09/2021 50702.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054 02.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.0544.547,35
Red./Emissao: 0797 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 71
Inicial.....: 432.379,15
Original....: 432.379,15
Valor Atual.: 432.379,15
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2782 17/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.0451.200,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2819 27/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045246,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2809 23/09/2021 47702.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050630,00
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Empenho Emissão Dotação Valor
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Red./Emissao: 0797 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 71
Inicial.....: 432.379,15
Original....: 432.379,15
Valor Atual.: 432.379,15
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
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Empenho Emissão Dotação Valor
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Empenho Emissão Dotação Valor
2809 23/09/2021 47702.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050630,00
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Red./Emissao: 0797 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 71
Inicial.....: 432.379,15
Original....: 432.379,15
Valor Atual.: 432.379,15
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
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2819 27/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045246,00
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Red./Emissao: 0797 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 71
Inicial.....: 432.379,15
Original....: 432.379,15
Valor Atual.: 432.379,15
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Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
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Empenho Emissão Dotação Valor
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Red./Emissao: 0797 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 71
Inicial.....: 432.379,15
Original....: 432.379,15
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Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
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Red./Emissao: 0797 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 71
Inicial.....: 432.379,15
Original....: 432.379,15
Valor Atual.: 432.379,15
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
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Red./Emissao: 0797 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 71
Inicial.....: 432.379,15
Original....: 432.379,15
Valor Atual.: 432.379,15
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
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Red./Emissao: 0797 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 71
Inicial.....: 432.379,15
Original....: 432.379,15
Valor Atual.: 432.379,15
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
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2945 28/09/2021 50702.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054 02.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.0544.547,35
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Empenho Emissão Dotação Valor
2979 30/09/2021 58302.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.024 02.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.024282,00
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Red./Emissao: 0797 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 71
Inicial.....: 432.379,15
Original....: 432.379,15
Valor Atual.: 432.379,15
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
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2819 27/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045246,00
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Red./Emissao: 0797 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 71
Inicial.....: 432.379,15
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3065 14/10/2021 31002.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.0431.939,41
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3102 19/10/2021 65602.03.00-27.812.0720-3390.30.00-2.062 02.03.00-27.812.0720-3390.30.00-2.0621.974,00
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Empenho Emissão Dotação Valor
3385 19/11/2021 47702.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050488,00
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3397 22/11/2021 58302.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.024 02.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.024920,00
Red./Emissao: 0797 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 71
Inicial.....: 432.379,15
Original....: 432.379,15
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Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2782 17/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.0451.200,00
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2819 27/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045246,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2809 23/09/2021 47702.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050630,00
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Empenho Emissão Dotação Valor
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3102 19/10/2021 65602.03.00-27.812.0720-3390.30.00-2.062 02.03.00-27.812.0720-3390.30.00-2.0621.974,00
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3142 27/10/2021 50702.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054 02.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.05454,00
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3385 19/11/2021 47702.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050488,00
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3397 22/11/2021 58302.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.024 02.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.024920,00
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Red./Emissao: 0797 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 71
Inicial.....: 432.379,15
Original....: 432.379,15
Valor Atual.: 432.379,15
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2782 17/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.0451.200,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2819 27/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045246,00
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2809 23/09/2021 47702.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050630,00
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Empenho Emissão Dotação Valor
2979 30/09/2021 58302.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.024 02.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.024282,00
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Empenho Emissão Dotação Valor
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Empenho Emissão Dotação Valor
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Empenho Emissão Dotação Valor
3288 03/11/2021 31002.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.0431.387,50
Empenho Emissão Dotação Valor
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Empenho Emissão Dotação Valor
3385 19/11/2021 47702.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050488,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3397 22/11/2021 58302.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.024 02.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.024920,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3608 30/11/2021 47702.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050250,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3609 30/11/2021 47702.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050259,00
Red./Emissao: 0797 - 13/09/2021
Red./Emissao: 0797 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Red./Emissao: 0797 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 71
Objeto......: A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de construção e ferramentas, através das Secretarias Municipais, para manutenção e conservação do patrimônio público do município de Coqueiral/MG, incluso frete da origem até o município, cujas especificações discriminadas no Anexo I.
  A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de construção e ferramentas, através das Secretarias Municipais, para manutenção e conservação do patrimônio público do município de Coqueiral/MG, incluso frete da origem até o município, cujas especificações discriminadas no Anexo I.
Red./Emissao: 0797 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 71
Inicial.....: 432.379,15
Original....: 432.379,15
Valor Atual.: 432.379,15
Red./Emissao: 0797 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 71
Inicial.....: 432.379,15
Original....: 432.379,15
Valor Atual.: 432.379,15
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0797 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 71
Inicial.....: 432.379,15
Original....: 432.379,15
Valor Atual.: 432.379,15
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 0797 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 71
Inicial.....: 432.379,15
Original....: 432.379,15
Valor Atual.: 432.379,15
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2782 17/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.0451.200,00
Red./Emissao: 0797 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 71
Inicial.....: 432.379,15
Original....: 432.379,15
Valor Atual.: 432.379,15
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2782 17/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.0451.200,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2819 27/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045246,00
Red./Emissao: 0797 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 71
Inicial.....: 432.379,15
Original....: 432.379,15
Valor Atual.: 432.379,15
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2782 17/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.0451.200,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2819 27/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045246,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2809 23/09/2021 47702.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050630,00
Red./Emissao: 0797 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 71
Inicial.....: 432.379,15
Original....: 432.379,15
Valor Atual.: 432.379,15
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2782 17/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.0451.200,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2819 27/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045246,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2809 23/09/2021 47702.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050630,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2945 28/09/2021 50702.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054 02.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.0544.547,35
Red./Emissao: 0797 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 71
Inicial.....: 432.379,15
Original....: 432.379,15
Valor Atual.: 432.379,15
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2782 17/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.0451.200,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2819 27/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045246,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2809 23/09/2021 47702.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050630,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2945 28/09/2021 50702.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054 02.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.0544.547,35
Empenho Emissão Dotação Valor
2968 30/09/2021 65602.03.00-27.812.0720-3390.30.00-2.062 02.03.00-27.812.0720-3390.30.00-2.062732,00
Red./Emissao: 0797 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 71
Inicial.....: 432.379,15
Original....: 432.379,15
Valor Atual.: 432.379,15
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2782 17/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.0451.200,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2819 27/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045246,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2809 23/09/2021 47702.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050630,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2945 28/09/2021 50702.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054 02.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.0544.547,35
Empenho Emissão Dotação Valor
2968 30/09/2021 65602.03.00-27.812.0720-3390.30.00-2.062 02.03.00-27.812.0720-3390.30.00-2.062732,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2979 30/09/2021 58302.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.024 02.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.024282,00
Red./Emissao: 0797 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 71
Inicial.....: 432.379,15
Original....: 432.379,15
Valor Atual.: 432.379,15
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2782 17/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.0451.200,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2819 27/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045246,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2809 23/09/2021 47702.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050630,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2945 28/09/2021 50702.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054 02.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.0544.547,35
Empenho Emissão Dotação Valor
2968 30/09/2021 65602.03.00-27.812.0720-3390.30.00-2.062 02.03.00-27.812.0720-3390.30.00-2.062732,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2979 30/09/2021 58302.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.024 02.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.024282,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3074 14/10/2021 33102.05.00-08.244.0125-3390.30.00-2.044 02.05.00-08.244.0125-3390.30.00-2.04474,00
Red./Emissao: 0797 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 71
Inicial.....: 432.379,15
Original....: 432.379,15
Valor Atual.: 432.379,15
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2782 17/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.0451.200,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2819 27/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045246,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2809 23/09/2021 47702.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050630,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2945 28/09/2021 50702.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054 02.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.0544.547,35
Empenho Emissão Dotação Valor
2968 30/09/2021 65602.03.00-27.812.0720-3390.30.00-2.062 02.03.00-27.812.0720-3390.30.00-2.062732,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2979 30/09/2021 58302.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.024 02.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.024282,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3074 14/10/2021 33102.05.00-08.244.0125-3390.30.00-2.044 02.05.00-08.244.0125-3390.30.00-2.04474,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3065 14/10/2021 31002.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.0431.939,41
Red./Emissao: 0797 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 71
Inicial.....: 432.379,15
Original....: 432.379,15
Valor Atual.: 432.379,15
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2782 17/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.0451.200,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2819 27/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045246,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2809 23/09/2021 47702.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050630,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2945 28/09/2021 50702.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054 02.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.0544.547,35
Empenho Emissão Dotação Valor
2968 30/09/2021 65602.03.00-27.812.0720-3390.30.00-2.062 02.03.00-27.812.0720-3390.30.00-2.062732,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2979 30/09/2021 58302.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.024 02.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.024282,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3074 14/10/2021 33102.05.00-08.244.0125-3390.30.00-2.044 02.05.00-08.244.0125-3390.30.00-2.04474,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3065 14/10/2021 31002.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.0431.939,41
Empenho Emissão Dotação Valor
3102 19/10/2021 65602.03.00-27.812.0720-3390.30.00-2.062 02.03.00-27.812.0720-3390.30.00-2.0621.974,00
Red./Emissao: 0797 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 71
Inicial.....: 432.379,15
Original....: 432.379,15
Valor Atual.: 432.379,15
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2782 17/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.0451.200,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2819 27/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045246,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2809 23/09/2021 47702.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050630,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2945 28/09/2021 50702.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054 02.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.0544.547,35
Empenho Emissão Dotação Valor
2968 30/09/2021 65602.03.00-27.812.0720-3390.30.00-2.062 02.03.00-27.812.0720-3390.30.00-2.062732,00
Empenho Emissão Dotação Valor
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Empenho Emissão Dotação Valor
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Red./Emissao: 0797 - 13/09/2021
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Numero......: 71
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3102 19/10/2021 65602.03.00-27.812.0720-3390.30.00-2.062 02.03.00-27.812.0720-3390.30.00-2.0621.974,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3142 27/10/2021 50702.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054 02.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.05454,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3288 03/11/2021 31002.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.0431.387,50
Empenho Emissão Dotação Valor
3374 18/11/2021 47702.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050140,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3385 19/11/2021 47702.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050488,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3397 22/11/2021 58302.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.024 02.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.024920,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3608 30/11/2021 47702.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050250,00
Red./Emissao: 0797 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 71
Inicial.....: 432.379,15
Original....: 432.379,15
Valor Atual.: 432.379,15
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2782 17/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.0451.200,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2819 27/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045246,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2809 23/09/2021 47702.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050630,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2945 28/09/2021 50702.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054 02.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.0544.547,35
Empenho Emissão Dotação Valor
2968 30/09/2021 65602.03.00-27.812.0720-3390.30.00-2.062 02.03.00-27.812.0720-3390.30.00-2.062732,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2979 30/09/2021 58302.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.024 02.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.024282,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3074 14/10/2021 33102.05.00-08.244.0125-3390.30.00-2.044 02.05.00-08.244.0125-3390.30.00-2.04474,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3065 14/10/2021 31002.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.0431.939,41
Empenho Emissão Dotação Valor
3102 19/10/2021 65602.03.00-27.812.0720-3390.30.00-2.062 02.03.00-27.812.0720-3390.30.00-2.0621.974,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3142 27/10/2021 50702.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054 02.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.05454,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3288 03/11/2021 31002.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.0431.387,50
Empenho Emissão Dotação Valor
3374 18/11/2021 47702.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050140,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3385 19/11/2021 47702.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050488,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3397 22/11/2021 58302.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.024 02.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.024920,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3608 30/11/2021 47702.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050250,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3609 30/11/2021 47702.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050259,00
Red./Emissao: 0797 - 13/09/2021
Red./Emissao: 0797 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Red./Emissao: 0797 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 71
Objeto......: A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de construção e ferramentas, através das Secretarias Municipais, para manutenção e conservação do patrimônio público do município de Coqueiral/MG, incluso frete da origem até o município, cujas especificações discriminadas no Anexo I.
  A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de construção e ferramentas, através das Secretarias Municipais, para manutenção e conservação do patrimônio público do município de Coqueiral/MG, incluso frete da origem até o município, cujas especificações discriminadas no Anexo I.
Red./Emissao: 0797 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 71
Inicial.....: 432.379,15
Original....: 432.379,15
Valor Atual.: 432.379,15
Red./Emissao: 0797 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 71
Inicial.....: 432.379,15
Original....: 432.379,15
Valor Atual.: 432.379,15
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0797 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 71
Inicial.....: 432.379,15
Original....: 432.379,15
Valor Atual.: 432.379,15
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 0797 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 71
Inicial.....: 432.379,15
Original....: 432.379,15
Valor Atual.: 432.379,15
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2782 17/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.0451.200,00
Red./Emissao: 0797 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 71
Inicial.....: 432.379,15
Original....: 432.379,15
Valor Atual.: 432.379,15
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2782 17/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.0451.200,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2819 27/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045246,00
Red./Emissao: 0797 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 71
Inicial.....: 432.379,15
Original....: 432.379,15
Valor Atual.: 432.379,15
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2782 17/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.0451.200,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2819 27/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045246,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2809 23/09/2021 47702.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050630,00
Red./Emissao: 0797 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 71
Inicial.....: 432.379,15
Original....: 432.379,15
Valor Atual.: 432.379,15
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2782 17/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.0451.200,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2819 27/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045246,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2809 23/09/2021 47702.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050630,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2945 28/09/2021 50702.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054 02.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.0544.547,35
Red./Emissao: 0797 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 71
Inicial.....: 432.379,15
Original....: 432.379,15
Valor Atual.: 432.379,15
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2782 17/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.0451.200,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2819 27/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045246,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2809 23/09/2021 47702.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050630,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2945 28/09/2021 50702.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054 02.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.0544.547,35
Empenho Emissão Dotação Valor
2968 30/09/2021 65602.03.00-27.812.0720-3390.30.00-2.062 02.03.00-27.812.0720-3390.30.00-2.062732,00
Red./Emissao: 0797 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 71
Inicial.....: 432.379,15
Original....: 432.379,15
Valor Atual.: 432.379,15
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2782 17/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.0451.200,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2819 27/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045246,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2809 23/09/2021 47702.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050630,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2945 28/09/2021 50702.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054 02.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.0544.547,35
Empenho Emissão Dotação Valor
2968 30/09/2021 65602.03.00-27.812.0720-3390.30.00-2.062 02.03.00-27.812.0720-3390.30.00-2.062732,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2979 30/09/2021 58302.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.024 02.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.024282,00
Red./Emissao: 0797 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 71
Inicial.....: 432.379,15
Original....: 432.379,15
Valor Atual.: 432.379,15
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2782 17/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.0451.200,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2819 27/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045246,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2809 23/09/2021 47702.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050630,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2945 28/09/2021 50702.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054 02.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.0544.547,35
Empenho Emissão Dotação Valor
2968 30/09/2021 65602.03.00-27.812.0720-3390.30.00-2.062 02.03.00-27.812.0720-3390.30.00-2.062732,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2979 30/09/2021 58302.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.024 02.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.024282,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3074 14/10/2021 33102.05.00-08.244.0125-3390.30.00-2.044 02.05.00-08.244.0125-3390.30.00-2.04474,00
Red./Emissao: 0797 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 71
Inicial.....: 432.379,15
Original....: 432.379,15
Valor Atual.: 432.379,15
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
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Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 71
Inicial.....: 432.379,15
Original....: 432.379,15
Valor Atual.: 432.379,15
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
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Situacao: ENCERRADO
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Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 71
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Numero......: 71
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3385 19/11/2021 47702.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050488,00
Red./Emissao: 0797 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 71
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Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2782 17/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.0451.200,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2819 27/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045246,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2809 23/09/2021 47702.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050630,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2945 28/09/2021 50702.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054 02.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.0544.547,35
Empenho Emissão Dotação Valor
2968 30/09/2021 65602.03.00-27.812.0720-3390.30.00-2.062 02.03.00-27.812.0720-3390.30.00-2.062732,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2979 30/09/2021 58302.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.024 02.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.024282,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3074 14/10/2021 33102.05.00-08.244.0125-3390.30.00-2.044 02.05.00-08.244.0125-3390.30.00-2.04474,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3065 14/10/2021 31002.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.0431.939,41
Empenho Emissão Dotação Valor
3102 19/10/2021 65602.03.00-27.812.0720-3390.30.00-2.062 02.03.00-27.812.0720-3390.30.00-2.0621.974,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3142 27/10/2021 50702.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054 02.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.05454,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3288 03/11/2021 31002.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.0431.387,50
Empenho Emissão Dotação Valor
3374 18/11/2021 47702.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050140,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3385 19/11/2021 47702.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050488,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3397 22/11/2021 58302.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.024 02.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.024920,00
Red./Emissao: 0797 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 71
Inicial.....: 432.379,15
Original....: 432.379,15
Valor Atual.: 432.379,15
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2782 17/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.0451.200,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2819 27/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045246,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2809 23/09/2021 47702.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050630,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2945 28/09/2021 50702.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054 02.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.0544.547,35
Empenho Emissão Dotação Valor
2968 30/09/2021 65602.03.00-27.812.0720-3390.30.00-2.062 02.03.00-27.812.0720-3390.30.00-2.062732,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2979 30/09/2021 58302.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.024 02.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.024282,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3074 14/10/2021 33102.05.00-08.244.0125-3390.30.00-2.044 02.05.00-08.244.0125-3390.30.00-2.04474,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3065 14/10/2021 31002.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.0431.939,41
Empenho Emissão Dotação Valor
3102 19/10/2021 65602.03.00-27.812.0720-3390.30.00-2.062 02.03.00-27.812.0720-3390.30.00-2.0621.974,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3142 27/10/2021 50702.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054 02.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.05454,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3288 03/11/2021 31002.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.0431.387,50
Empenho Emissão Dotação Valor
3374 18/11/2021 47702.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050140,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3385 19/11/2021 47702.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050488,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3397 22/11/2021 58302.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.024 02.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.024920,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3608 30/11/2021 47702.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050250,00
Red./Emissao: 0797 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 71
Inicial.....: 432.379,15
Original....: 432.379,15
Valor Atual.: 432.379,15
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2782 17/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.0451.200,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2819 27/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045246,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2809 23/09/2021 47702.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050630,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2945 28/09/2021 50702.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054 02.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.0544.547,35
Empenho Emissão Dotação Valor
2968 30/09/2021 65602.03.00-27.812.0720-3390.30.00-2.062 02.03.00-27.812.0720-3390.30.00-2.062732,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2979 30/09/2021 58302.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.024 02.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.024282,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3074 14/10/2021 33102.05.00-08.244.0125-3390.30.00-2.044 02.05.00-08.244.0125-3390.30.00-2.04474,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3065 14/10/2021 31002.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.0431.939,41
Empenho Emissão Dotação Valor
3102 19/10/2021 65602.03.00-27.812.0720-3390.30.00-2.062 02.03.00-27.812.0720-3390.30.00-2.0621.974,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3142 27/10/2021 50702.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054 02.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.05454,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3288 03/11/2021 31002.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.0431.387,50
Empenho Emissão Dotação Valor
3374 18/11/2021 47702.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050140,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3385 19/11/2021 47702.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050488,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3397 22/11/2021 58302.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.024 02.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.024920,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3608 30/11/2021 47702.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050250,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3609 30/11/2021 47702.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050259,00
Red./Emissao: 0797 - 13/09/2021
Red./Emissao: 0797 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Red./Emissao: 0797 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 71
Objeto......: A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de construção e ferramentas, através das Secretarias Municipais, para manutenção e conservação do patrimônio público do município de Coqueiral/MG, incluso frete da origem até o município, cujas especificações discriminadas no Anexo I.
  A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de construção e ferramentas, através das Secretarias Municipais, para manutenção e conservação do patrimônio público do município de Coqueiral/MG, incluso frete da origem até o município, cujas especificações discriminadas no Anexo I.
Red./Emissao: 0797 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 71
Inicial.....: 432.379,15
Original....: 432.379,15
Valor Atual.: 432.379,15
Red./Emissao: 0797 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 71
Inicial.....: 432.379,15
Original....: 432.379,15
Valor Atual.: 432.379,15
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0797 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 71
Inicial.....: 432.379,15
Original....: 432.379,15
Valor Atual.: 432.379,15
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 0797 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 71
Inicial.....: 432.379,15
Original....: 432.379,15
Valor Atual.: 432.379,15
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2782 17/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.0451.200,00
Red./Emissao: 0797 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 71
Inicial.....: 432.379,15
Original....: 432.379,15
Valor Atual.: 432.379,15
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2782 17/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.0451.200,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2819 27/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045246,00
Red./Emissao: 0797 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 71
Inicial.....: 432.379,15
Original....: 432.379,15
Valor Atual.: 432.379,15
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2782 17/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.0451.200,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2819 27/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045246,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2809 23/09/2021 47702.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050630,00
Red./Emissao: 0797 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 71
Inicial.....: 432.379,15
Original....: 432.379,15
Valor Atual.: 432.379,15
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2782 17/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.0451.200,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2819 27/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045246,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2809 23/09/2021 47702.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050630,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2945 28/09/2021 50702.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054 02.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.0544.547,35
Red./Emissao: 0797 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 71
Inicial.....: 432.379,15
Original....: 432.379,15
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Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
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Situacao: ENCERRADO
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Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 71
Inicial.....: 432.379,15
Original....: 432.379,15
Valor Atual.: 432.379,15
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
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Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
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Red./Emissao: 0797 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 71
Inicial.....: 432.379,15
Original....: 432.379,15
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Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
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Red./Emissao: 0797 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 71
Inicial.....: 432.379,15
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Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
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Red./Emissao: 0797 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 71
Inicial.....: 432.379,15
Original....: 432.379,15
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Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
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Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 71
Inicial.....: 432.379,15
Original....: 432.379,15
Valor Atual.: 432.379,15
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
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Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 71
Inicial.....: 432.379,15
Original....: 432.379,15
Valor Atual.: 432.379,15
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
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Situacao: ENCERRADO
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Red./Emissao: 0797 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 71
Inicial.....: 432.379,15
Original....: 432.379,15
Valor Atual.: 432.379,15
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2782 17/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.0451.200,00
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2819 27/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045246,00
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Empenho Emissão Dotação Valor
3608 30/11/2021 47702.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050250,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3609 30/11/2021 47702.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050259,00
Red./Emissao: 0797 - 13/09/2021
Red./Emissao: 0797 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Red./Emissao: 0797 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 71
Objeto......: A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de construção e ferramentas, através das Secretarias Municipais, para manutenção e conservação do patrimônio público do município de Coqueiral/MG, incluso frete da origem até o município, cujas especificações discriminadas no Anexo I.
  A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de construção e ferramentas, através das Secretarias Municipais, para manutenção e conservação do patrimônio público do município de Coqueiral/MG, incluso frete da origem até o município, cujas especificações discriminadas no Anexo I.
Red./Emissao: 0797 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 71
Inicial.....: 432.379,15
Original....: 432.379,15
Valor Atual.: 432.379,15
Red./Emissao: 0797 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 71
Inicial.....: 432.379,15
Original....: 432.379,15
Valor Atual.: 432.379,15
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0797 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 71
Inicial.....: 432.379,15
Original....: 432.379,15
Valor Atual.: 432.379,15
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 0797 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 71
Inicial.....: 432.379,15
Original....: 432.379,15
Valor Atual.: 432.379,15
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2782 17/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.0451.200,00
Red./Emissao: 0797 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 71
Inicial.....: 432.379,15
Original....: 432.379,15
Valor Atual.: 432.379,15
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2782 17/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.0451.200,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2819 27/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045246,00
Red./Emissao: 0797 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 71
Inicial.....: 432.379,15
Original....: 432.379,15
Valor Atual.: 432.379,15
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2782 17/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.0451.200,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2819 27/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045246,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2809 23/09/2021 47702.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050630,00
Red./Emissao: 0797 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 71
Inicial.....: 432.379,15
Original....: 432.379,15
Valor Atual.: 432.379,15
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2782 17/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.0451.200,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2819 27/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045246,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2809 23/09/2021 47702.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050630,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2945 28/09/2021 50702.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054 02.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.0544.547,35
Red./Emissao: 0797 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 71
Inicial.....: 432.379,15
Original....: 432.379,15
Valor Atual.: 432.379,15
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2782 17/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.0451.200,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2819 27/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045246,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2809 23/09/2021 47702.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050630,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2945 28/09/2021 50702.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054 02.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.0544.547,35
Empenho Emissão Dotação Valor
2968 30/09/2021 65602.03.00-27.812.0720-3390.30.00-2.062 02.03.00-27.812.0720-3390.30.00-2.062732,00
Red./Emissao: 0797 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 71
Inicial.....: 432.379,15
Original....: 432.379,15
Valor Atual.: 432.379,15
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2782 17/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.0451.200,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2819 27/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045246,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2809 23/09/2021 47702.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050630,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2945 28/09/2021 50702.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054 02.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.0544.547,35
Empenho Emissão Dotação Valor
2968 30/09/2021 65602.03.00-27.812.0720-3390.30.00-2.062 02.03.00-27.812.0720-3390.30.00-2.062732,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2979 30/09/2021 58302.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.024 02.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.024282,00
Red./Emissao: 0797 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 71
Inicial.....: 432.379,15
Original....: 432.379,15
Valor Atual.: 432.379,15
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2782 17/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.0451.200,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2819 27/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045246,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2809 23/09/2021 47702.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050630,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2945 28/09/2021 50702.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054 02.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.0544.547,35
Empenho Emissão Dotação Valor
2968 30/09/2021 65602.03.00-27.812.0720-3390.30.00-2.062 02.03.00-27.812.0720-3390.30.00-2.062732,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2979 30/09/2021 58302.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.024 02.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.024282,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3074 14/10/2021 33102.05.00-08.244.0125-3390.30.00-2.044 02.05.00-08.244.0125-3390.30.00-2.04474,00
Red./Emissao: 0797 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 71
Inicial.....: 432.379,15
Original....: 432.379,15
Valor Atual.: 432.379,15
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2782 17/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.0451.200,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2819 27/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045246,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2809 23/09/2021 47702.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050630,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2945 28/09/2021 50702.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054 02.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.0544.547,35
Empenho Emissão Dotação Valor
2968 30/09/2021 65602.03.00-27.812.0720-3390.30.00-2.062 02.03.00-27.812.0720-3390.30.00-2.062732,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2979 30/09/2021 58302.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.024 02.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.024282,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3074 14/10/2021 33102.05.00-08.244.0125-3390.30.00-2.044 02.05.00-08.244.0125-3390.30.00-2.04474,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3065 14/10/2021 31002.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.0431.939,41
Red./Emissao: 0797 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 71
Inicial.....: 432.379,15
Original....: 432.379,15
Valor Atual.: 432.379,15
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2782 17/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.0451.200,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2819 27/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045246,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2809 23/09/2021 47702.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050630,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2945 28/09/2021 50702.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054 02.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.0544.547,35
Empenho Emissão Dotação Valor
2968 30/09/2021 65602.03.00-27.812.0720-3390.30.00-2.062 02.03.00-27.812.0720-3390.30.00-2.062732,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2979 30/09/2021 58302.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.024 02.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.024282,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3074 14/10/2021 33102.05.00-08.244.0125-3390.30.00-2.044 02.05.00-08.244.0125-3390.30.00-2.04474,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3065 14/10/2021 31002.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.0431.939,41
Empenho Emissão Dotação Valor
3102 19/10/2021 65602.03.00-27.812.0720-3390.30.00-2.062 02.03.00-27.812.0720-3390.30.00-2.0621.974,00
Red./Emissao: 0797 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 71
Inicial.....: 432.379,15
Original....: 432.379,15
Valor Atual.: 432.379,15
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2782 17/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.0451.200,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2819 27/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045246,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2809 23/09/2021 47702.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050630,00
Empenho Emissão Dotação Valor
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Red./Emissao: 0797 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 71
Inicial.....: 432.379,15
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CNPJ: 71.401.517/0001-30
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2809 23/09/2021 47702.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050630,00
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2945 28/09/2021 50702.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054 02.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.0544.547,35
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2968 30/09/2021 65602.03.00-27.812.0720-3390.30.00-2.062 02.03.00-27.812.0720-3390.30.00-2.062732,00
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2979 30/09/2021 58302.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.024 02.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.024282,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3074 14/10/2021 33102.05.00-08.244.0125-3390.30.00-2.044 02.05.00-08.244.0125-3390.30.00-2.04474,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3065 14/10/2021 31002.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.0431.939,41
Empenho Emissão Dotação Valor
3102 19/10/2021 65602.03.00-27.812.0720-3390.30.00-2.062 02.03.00-27.812.0720-3390.30.00-2.0621.974,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3142 27/10/2021 50702.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054 02.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.05454,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3288 03/11/2021 31002.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.0431.387,50
Empenho Emissão Dotação Valor
3374 18/11/2021 47702.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050140,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3385 19/11/2021 47702.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050488,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3397 22/11/2021 58302.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.024 02.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.024920,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3608 30/11/2021 47702.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050250,00
Red./Emissao: 0797 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 71
Inicial.....: 432.379,15
Original....: 432.379,15
Valor Atual.: 432.379,15
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2782 17/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.0451.200,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2819 27/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045246,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2809 23/09/2021 47702.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050630,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2945 28/09/2021 50702.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054 02.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.0544.547,35
Empenho Emissão Dotação Valor
2968 30/09/2021 65602.03.00-27.812.0720-3390.30.00-2.062 02.03.00-27.812.0720-3390.30.00-2.062732,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2979 30/09/2021 58302.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.024 02.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.024282,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3074 14/10/2021 33102.05.00-08.244.0125-3390.30.00-2.044 02.05.00-08.244.0125-3390.30.00-2.04474,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3065 14/10/2021 31002.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.0431.939,41
Empenho Emissão Dotação Valor
3102 19/10/2021 65602.03.00-27.812.0720-3390.30.00-2.062 02.03.00-27.812.0720-3390.30.00-2.0621.974,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3142 27/10/2021 50702.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054 02.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.05454,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3288 03/11/2021 31002.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.0431.387,50
Empenho Emissão Dotação Valor
3374 18/11/2021 47702.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050140,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3385 19/11/2021 47702.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050488,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3397 22/11/2021 58302.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.024 02.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.024920,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3608 30/11/2021 47702.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050250,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3609 30/11/2021 47702.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050259,00
Red./Emissao: 0797 - 13/09/2021
Red./Emissao: 0797 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Red./Emissao: 0797 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 71
Objeto......: A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de construção e ferramentas, através das Secretarias Municipais, para manutenção e conservação do patrimônio público do município de Coqueiral/MG, incluso frete da origem até o município, cujas especificações discriminadas no Anexo I.
  A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de construção e ferramentas, através das Secretarias Municipais, para manutenção e conservação do patrimônio público do município de Coqueiral/MG, incluso frete da origem até o município, cujas especificações discriminadas no Anexo I.
Red./Emissao: 0797 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 71
Inicial.....: 432.379,15
Original....: 432.379,15
Valor Atual.: 432.379,15
Red./Emissao: 0797 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 71
Inicial.....: 432.379,15
Original....: 432.379,15
Valor Atual.: 432.379,15
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0797 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 71
Inicial.....: 432.379,15
Original....: 432.379,15
Valor Atual.: 432.379,15
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 0797 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 71
Inicial.....: 432.379,15
Original....: 432.379,15
Valor Atual.: 432.379,15
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2782 17/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.0451.200,00
Red./Emissao: 0797 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 71
Inicial.....: 432.379,15
Original....: 432.379,15
Valor Atual.: 432.379,15
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2782 17/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.0451.200,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2819 27/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045246,00
Red./Emissao: 0797 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 71
Inicial.....: 432.379,15
Original....: 432.379,15
Valor Atual.: 432.379,15
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2782 17/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.0451.200,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2819 27/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045246,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2809 23/09/2021 47702.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050630,00
Red./Emissao: 0797 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 71
Inicial.....: 432.379,15
Original....: 432.379,15
Valor Atual.: 432.379,15
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2782 17/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.0451.200,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2819 27/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045246,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2809 23/09/2021 47702.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050630,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2945 28/09/2021 50702.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054 02.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.0544.547,35
Red./Emissao: 0797 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 71
Inicial.....: 432.379,15
Original....: 432.379,15
Valor Atual.: 432.379,15
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2782 17/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.0451.200,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2819 27/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045246,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2809 23/09/2021 47702.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050630,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2945 28/09/2021 50702.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054 02.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.0544.547,35
Empenho Emissão Dotação Valor
2968 30/09/2021 65602.03.00-27.812.0720-3390.30.00-2.062 02.03.00-27.812.0720-3390.30.00-2.062732,00
Red./Emissao: 0797 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 71
Inicial.....: 432.379,15
Original....: 432.379,15
Valor Atual.: 432.379,15
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2782 17/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.0451.200,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2819 27/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045246,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2809 23/09/2021 47702.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050630,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2945 28/09/2021 50702.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054 02.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.0544.547,35
Empenho Emissão Dotação Valor
2968 30/09/2021 65602.03.00-27.812.0720-3390.30.00-2.062 02.03.00-27.812.0720-3390.30.00-2.062732,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2979 30/09/2021 58302.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.024 02.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.024282,00
Red./Emissao: 0797 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 71
Inicial.....: 432.379,15
Original....: 432.379,15
Valor Atual.: 432.379,15
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2782 17/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.0451.200,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2819 27/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045246,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2809 23/09/2021 47702.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050630,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2945 28/09/2021 50702.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054 02.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.0544.547,35
Empenho Emissão Dotação Valor
2968 30/09/2021 65602.03.00-27.812.0720-3390.30.00-2.062 02.03.00-27.812.0720-3390.30.00-2.062732,00
Empenho Emissão Dotação Valor
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Empenho Emissão Dotação Valor
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Numero......: 71
Inicial.....: 432.379,15
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Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
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Red./Emissao: 0797 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 71
Inicial.....: 432.379,15
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3288 03/11/2021 31002.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.0431.387,50
Empenho Emissão Dotação Valor
3374 18/11/2021 47702.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050140,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3385 19/11/2021 47702.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050488,00
Red./Emissao: 0797 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 71
Inicial.....: 432.379,15
Original....: 432.379,15
Valor Atual.: 432.379,15
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2782 17/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.0451.200,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2819 27/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045246,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2809 23/09/2021 47702.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050630,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2945 28/09/2021 50702.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054 02.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.0544.547,35
Empenho Emissão Dotação Valor
2968 30/09/2021 65602.03.00-27.812.0720-3390.30.00-2.062 02.03.00-27.812.0720-3390.30.00-2.062732,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2979 30/09/2021 58302.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.024 02.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.024282,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3074 14/10/2021 33102.05.00-08.244.0125-3390.30.00-2.044 02.05.00-08.244.0125-3390.30.00-2.04474,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3065 14/10/2021 31002.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.0431.939,41
Empenho Emissão Dotação Valor
3102 19/10/2021 65602.03.00-27.812.0720-3390.30.00-2.062 02.03.00-27.812.0720-3390.30.00-2.0621.974,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3142 27/10/2021 50702.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054 02.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.05454,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3288 03/11/2021 31002.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.0431.387,50
Empenho Emissão Dotação Valor
3374 18/11/2021 47702.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050140,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3385 19/11/2021 47702.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050488,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3397 22/11/2021 58302.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.024 02.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.024920,00
Red./Emissao: 0797 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 71
Inicial.....: 432.379,15
Original....: 432.379,15
Valor Atual.: 432.379,15
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2782 17/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.0451.200,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2819 27/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045246,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2809 23/09/2021 47702.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050630,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2945 28/09/2021 50702.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054 02.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.0544.547,35
Empenho Emissão Dotação Valor
2968 30/09/2021 65602.03.00-27.812.0720-3390.30.00-2.062 02.03.00-27.812.0720-3390.30.00-2.062732,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2979 30/09/2021 58302.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.024 02.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.024282,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3074 14/10/2021 33102.05.00-08.244.0125-3390.30.00-2.044 02.05.00-08.244.0125-3390.30.00-2.04474,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3065 14/10/2021 31002.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.0431.939,41
Empenho Emissão Dotação Valor
3102 19/10/2021 65602.03.00-27.812.0720-3390.30.00-2.062 02.03.00-27.812.0720-3390.30.00-2.0621.974,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3142 27/10/2021 50702.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054 02.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.05454,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3288 03/11/2021 31002.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.0431.387,50
Empenho Emissão Dotação Valor
3374 18/11/2021 47702.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050140,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3385 19/11/2021 47702.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050488,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3397 22/11/2021 58302.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.024 02.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.024920,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3608 30/11/2021 47702.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050250,00
Red./Emissao: 0797 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 71
Inicial.....: 432.379,15
Original....: 432.379,15
Valor Atual.: 432.379,15
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2782 17/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.0451.200,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2819 27/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045246,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2809 23/09/2021 47702.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050630,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2945 28/09/2021 50702.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054 02.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.0544.547,35
Empenho Emissão Dotação Valor
2968 30/09/2021 65602.03.00-27.812.0720-3390.30.00-2.062 02.03.00-27.812.0720-3390.30.00-2.062732,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2979 30/09/2021 58302.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.024 02.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.024282,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3074 14/10/2021 33102.05.00-08.244.0125-3390.30.00-2.044 02.05.00-08.244.0125-3390.30.00-2.04474,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3065 14/10/2021 31002.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.0431.939,41
Empenho Emissão Dotação Valor
3102 19/10/2021 65602.03.00-27.812.0720-3390.30.00-2.062 02.03.00-27.812.0720-3390.30.00-2.0621.974,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3142 27/10/2021 50702.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054 02.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.05454,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3288 03/11/2021 31002.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.0431.387,50
Empenho Emissão Dotação Valor
3374 18/11/2021 47702.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050140,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3385 19/11/2021 47702.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050488,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3397 22/11/2021 58302.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.024 02.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.024920,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3608 30/11/2021 47702.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050250,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3609 30/11/2021 47702.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050259,00
Red./Emissao: 0797 - 13/09/2021
Red./Emissao: 0797 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Red./Emissao: 0797 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 71
Objeto......: A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de construção e ferramentas, através das Secretarias Municipais, para manutenção e conservação do patrimônio público do município de Coqueiral/MG, incluso frete da origem até o município, cujas especificações discriminadas no Anexo I.
  A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de construção e ferramentas, através das Secretarias Municipais, para manutenção e conservação do patrimônio público do município de Coqueiral/MG, incluso frete da origem até o município, cujas especificações discriminadas no Anexo I.
Red./Emissao: 0797 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 71
Inicial.....: 432.379,15
Original....: 432.379,15
Valor Atual.: 432.379,15
Red./Emissao: 0797 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 71
Inicial.....: 432.379,15
Original....: 432.379,15
Valor Atual.: 432.379,15
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0797 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 71
Inicial.....: 432.379,15
Original....: 432.379,15
Valor Atual.: 432.379,15
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 0797 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 71
Inicial.....: 432.379,15
Original....: 432.379,15
Valor Atual.: 432.379,15
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2782 17/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.0451.200,00
Red./Emissao: 0797 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 71
Inicial.....: 432.379,15
Original....: 432.379,15
Valor Atual.: 432.379,15
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2782 17/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.0451.200,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2819 27/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045246,00
Red./Emissao: 0797 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 71
Inicial.....: 432.379,15
Original....: 432.379,15
Valor Atual.: 432.379,15
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2782 17/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.0451.200,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2819 27/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045246,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2809 23/09/2021 47702.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050630,00
Red./Emissao: 0797 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 71
Inicial.....: 432.379,15
Original....: 432.379,15
Valor Atual.: 432.379,15
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
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Red./Emissao: 0797 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 71
Inicial.....: 432.379,15
Original....: 432.379,15
Valor Atual.: 432.379,15
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2782 17/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.0451.200,00
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2819 27/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045246,00
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Licitacao...: 26 - 08/06/2021
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Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
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Red./Emissao: 0797 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 71
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Situacao: ENCERRADO
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Licitacao...: 26 - 08/06/2021
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Situacao: ENCERRADO
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Red./Emissao: 0797 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 71
Inicial.....: 432.379,15
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Valor Atual.: 432.379,15
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CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
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2819 27/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045246,00
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Red./Emissao: 0797 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 71
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Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
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Red./Emissao: 0797 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 71
Inicial.....: 432.379,15
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Red./Emissao: 0797 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 71
Inicial.....: 432.379,15
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3288 03/11/2021 31002.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.0431.387,50
Empenho Emissão Dotação Valor
3374 18/11/2021 47702.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050140,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3385 19/11/2021 47702.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050488,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3397 22/11/2021 58302.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.024 02.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.024920,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3608 30/11/2021 47702.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050250,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3609 30/11/2021 47702.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050259,00
Red./Emissao: 0797 - 13/09/2021
Red./Emissao: 0797 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Red./Emissao: 0797 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 71
Objeto......: A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de construção e ferramentas, através das Secretarias Municipais, para manutenção e conservação do patrimônio público do município de Coqueiral/MG, incluso frete da origem até o município, cujas especificações discriminadas no Anexo I.
  A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de construção e ferramentas, através das Secretarias Municipais, para manutenção e conservação do patrimônio público do município de Coqueiral/MG, incluso frete da origem até o município, cujas especificações discriminadas no Anexo I.
Red./Emissao: 0797 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 71
Inicial.....: 432.379,15
Original....: 432.379,15
Valor Atual.: 432.379,15
Red./Emissao: 0797 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 71
Inicial.....: 432.379,15
Original....: 432.379,15
Valor Atual.: 432.379,15
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0797 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 71
Inicial.....: 432.379,15
Original....: 432.379,15
Valor Atual.: 432.379,15
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 0797 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 71
Inicial.....: 432.379,15
Original....: 432.379,15
Valor Atual.: 432.379,15
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2782 17/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.0451.200,00
Red./Emissao: 0797 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 71
Inicial.....: 432.379,15
Original....: 432.379,15
Valor Atual.: 432.379,15
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2782 17/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.0451.200,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2819 27/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045246,00
Red./Emissao: 0797 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 71
Inicial.....: 432.379,15
Original....: 432.379,15
Valor Atual.: 432.379,15
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2782 17/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.0451.200,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2819 27/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045246,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2809 23/09/2021 47702.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050630,00
Red./Emissao: 0797 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 71
Inicial.....: 432.379,15
Original....: 432.379,15
Valor Atual.: 432.379,15
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2782 17/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.0451.200,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2819 27/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045246,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2809 23/09/2021 47702.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050630,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2945 28/09/2021 50702.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054 02.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.0544.547,35
Red./Emissao: 0797 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 71
Inicial.....: 432.379,15
Original....: 432.379,15
Valor Atual.: 432.379,15
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2782 17/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.0451.200,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2819 27/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045246,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2809 23/09/2021 47702.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050630,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2945 28/09/2021 50702.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054 02.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.0544.547,35
Empenho Emissão Dotação Valor
2968 30/09/2021 65602.03.00-27.812.0720-3390.30.00-2.062 02.03.00-27.812.0720-3390.30.00-2.062732,00
Red./Emissao: 0797 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 71
Inicial.....: 432.379,15
Original....: 432.379,15
Valor Atual.: 432.379,15
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2782 17/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.0451.200,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2819 27/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045246,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2809 23/09/2021 47702.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050630,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2945 28/09/2021 50702.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054 02.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.0544.547,35
Empenho Emissão Dotação Valor
2968 30/09/2021 65602.03.00-27.812.0720-3390.30.00-2.062 02.03.00-27.812.0720-3390.30.00-2.062732,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2979 30/09/2021 58302.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.024 02.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.024282,00
Red./Emissao: 0797 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 71
Inicial.....: 432.379,15
Original....: 432.379,15
Valor Atual.: 432.379,15
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2782 17/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.0451.200,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2819 27/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045246,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2809 23/09/2021 47702.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050630,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2945 28/09/2021 50702.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054 02.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.0544.547,35
Empenho Emissão Dotação Valor
2968 30/09/2021 65602.03.00-27.812.0720-3390.30.00-2.062 02.03.00-27.812.0720-3390.30.00-2.062732,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2979 30/09/2021 58302.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.024 02.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.024282,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3074 14/10/2021 33102.05.00-08.244.0125-3390.30.00-2.044 02.05.00-08.244.0125-3390.30.00-2.04474,00
Red./Emissao: 0797 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 71
Inicial.....: 432.379,15
Original....: 432.379,15
Valor Atual.: 432.379,15
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2782 17/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.0451.200,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2819 27/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045246,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2809 23/09/2021 47702.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050630,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2945 28/09/2021 50702.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054 02.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.0544.547,35
Empenho Emissão Dotação Valor
2968 30/09/2021 65602.03.00-27.812.0720-3390.30.00-2.062 02.03.00-27.812.0720-3390.30.00-2.062732,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2979 30/09/2021 58302.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.024 02.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.024282,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3074 14/10/2021 33102.05.00-08.244.0125-3390.30.00-2.044 02.05.00-08.244.0125-3390.30.00-2.04474,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3065 14/10/2021 31002.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.0431.939,41
Red./Emissao: 0797 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 71
Inicial.....: 432.379,15
Original....: 432.379,15
Valor Atual.: 432.379,15
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2782 17/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.0451.200,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2819 27/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045246,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2809 23/09/2021 47702.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050630,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2945 28/09/2021 50702.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054 02.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.0544.547,35
Empenho Emissão Dotação Valor
2968 30/09/2021 65602.03.00-27.812.0720-3390.30.00-2.062 02.03.00-27.812.0720-3390.30.00-2.062732,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2979 30/09/2021 58302.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.024 02.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.024282,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3074 14/10/2021 33102.05.00-08.244.0125-3390.30.00-2.044 02.05.00-08.244.0125-3390.30.00-2.04474,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3065 14/10/2021 31002.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.0431.939,41
Empenho Emissão Dotação Valor
3102 19/10/2021 65602.03.00-27.812.0720-3390.30.00-2.062 02.03.00-27.812.0720-3390.30.00-2.0621.974,00
Red./Emissao: 0797 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 71
Inicial.....: 432.379,15
Original....: 432.379,15
Valor Atual.: 432.379,15
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
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Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 71
Inicial.....: 432.379,15
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Red./Emissao: 0797 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 71
Inicial.....: 432.379,15
Original....: 432.379,15
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Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
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Red./Emissao: 0797 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 71
Inicial.....: 432.379,15
Original....: 432.379,15
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Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
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3374 18/11/2021 47702.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050140,00
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3385 19/11/2021 47702.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050488,00
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3397 22/11/2021 58302.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.024 02.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.024920,00
Red./Emissao: 0797 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 71
Inicial.....: 432.379,15
Original....: 432.379,15
Valor Atual.: 432.379,15
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2782 17/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.0451.200,00
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2819 27/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045246,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2809 23/09/2021 47702.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050630,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2945 28/09/2021 50702.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054 02.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.0544.547,35
Empenho Emissão Dotação Valor
2968 30/09/2021 65602.03.00-27.812.0720-3390.30.00-2.062 02.03.00-27.812.0720-3390.30.00-2.062732,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2979 30/09/2021 58302.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.024 02.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.024282,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3074 14/10/2021 33102.05.00-08.244.0125-3390.30.00-2.044 02.05.00-08.244.0125-3390.30.00-2.04474,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3065 14/10/2021 31002.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.0431.939,41
Empenho Emissão Dotação Valor
3102 19/10/2021 65602.03.00-27.812.0720-3390.30.00-2.062 02.03.00-27.812.0720-3390.30.00-2.0621.974,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3142 27/10/2021 50702.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054 02.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.05454,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3288 03/11/2021 31002.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.0431.387,50
Empenho Emissão Dotação Valor
3374 18/11/2021 47702.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050140,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3385 19/11/2021 47702.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050488,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3397 22/11/2021 58302.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.024 02.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.024920,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3608 30/11/2021 47702.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050250,00
Red./Emissao: 0797 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 71
Inicial.....: 432.379,15
Original....: 432.379,15
Valor Atual.: 432.379,15
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2782 17/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.0451.200,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2819 27/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045246,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2809 23/09/2021 47702.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050630,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2945 28/09/2021 50702.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054 02.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.0544.547,35
Empenho Emissão Dotação Valor
2968 30/09/2021 65602.03.00-27.812.0720-3390.30.00-2.062 02.03.00-27.812.0720-3390.30.00-2.062732,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2979 30/09/2021 58302.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.024 02.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.024282,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3074 14/10/2021 33102.05.00-08.244.0125-3390.30.00-2.044 02.05.00-08.244.0125-3390.30.00-2.04474,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3065 14/10/2021 31002.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.0431.939,41
Empenho Emissão Dotação Valor
3102 19/10/2021 65602.03.00-27.812.0720-3390.30.00-2.062 02.03.00-27.812.0720-3390.30.00-2.0621.974,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3142 27/10/2021 50702.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054 02.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.05454,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3288 03/11/2021 31002.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.0431.387,50
Empenho Emissão Dotação Valor
3374 18/11/2021 47702.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050140,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3385 19/11/2021 47702.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050488,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3397 22/11/2021 58302.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.024 02.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.024920,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3608 30/11/2021 47702.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050250,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3609 30/11/2021 47702.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050259,00
Red./Emissao: 0797 - 13/09/2021
Red./Emissao: 0797 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Red./Emissao: 0797 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 71
Objeto......: A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de construção e ferramentas, através das Secretarias Municipais, para manutenção e conservação do patrimônio público do município de Coqueiral/MG, incluso frete da origem até o município, cujas especificações discriminadas no Anexo I.
  A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de construção e ferramentas, através das Secretarias Municipais, para manutenção e conservação do patrimônio público do município de Coqueiral/MG, incluso frete da origem até o município, cujas especificações discriminadas no Anexo I.
Red./Emissao: 0797 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 71
Inicial.....: 432.379,15
Original....: 432.379,15
Valor Atual.: 432.379,15
Red./Emissao: 0797 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 71
Inicial.....: 432.379,15
Original....: 432.379,15
Valor Atual.: 432.379,15
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0797 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 71
Inicial.....: 432.379,15
Original....: 432.379,15
Valor Atual.: 432.379,15
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 0797 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 71
Inicial.....: 432.379,15
Original....: 432.379,15
Valor Atual.: 432.379,15
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2782 17/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.0451.200,00
Red./Emissao: 0797 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 71
Inicial.....: 432.379,15
Original....: 432.379,15
Valor Atual.: 432.379,15
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2782 17/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.0451.200,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2819 27/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045246,00
Red./Emissao: 0797 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 71
Inicial.....: 432.379,15
Original....: 432.379,15
Valor Atual.: 432.379,15
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2782 17/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.0451.200,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2819 27/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045246,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2809 23/09/2021 47702.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050630,00
Red./Emissao: 0797 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 71
Inicial.....: 432.379,15
Original....: 432.379,15
Valor Atual.: 432.379,15
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2782 17/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.0451.200,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2819 27/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045246,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2809 23/09/2021 47702.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050630,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2945 28/09/2021 50702.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054 02.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.0544.547,35
Red./Emissao: 0797 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 71
Inicial.....: 432.379,15
Original....: 432.379,15
Valor Atual.: 432.379,15
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2782 17/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.0451.200,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2819 27/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045246,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2809 23/09/2021 47702.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050630,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2945 28/09/2021 50702.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054 02.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.0544.547,35
Empenho Emissão Dotação Valor
2968 30/09/2021 65602.03.00-27.812.0720-3390.30.00-2.062 02.03.00-27.812.0720-3390.30.00-2.062732,00
Red./Emissao: 0797 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 71
Inicial.....: 432.379,15
Original....: 432.379,15
Valor Atual.: 432.379,15
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2782 17/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.0451.200,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2819 27/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045246,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2809 23/09/2021 47702.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050630,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2945 28/09/2021 50702.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054 02.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.0544.547,35
Empenho Emissão Dotação Valor
2968 30/09/2021 65602.03.00-27.812.0720-3390.30.00-2.062 02.03.00-27.812.0720-3390.30.00-2.062732,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2979 30/09/2021 58302.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.024 02.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.024282,00
Red./Emissao: 0797 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 71
Inicial.....: 432.379,15
Original....: 432.379,15
Valor Atual.: 432.379,15
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2782 17/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.0451.200,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2819 27/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045246,00
Empenho Emissão Dotação Valor
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Numero......: 71
Inicial.....: 432.379,15
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Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
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Red./Emissao: 0797 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 71
Inicial.....: 432.379,15
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Empenho Emissão Dotação Valor
3065 14/10/2021 31002.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.0431.939,41
Empenho Emissão Dotação Valor
3102 19/10/2021 65602.03.00-27.812.0720-3390.30.00-2.062 02.03.00-27.812.0720-3390.30.00-2.0621.974,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3142 27/10/2021 50702.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054 02.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.05454,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3288 03/11/2021 31002.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.0431.387,50
Empenho Emissão Dotação Valor
3374 18/11/2021 47702.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050140,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3385 19/11/2021 47702.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050488,00
Red./Emissao: 0797 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 71
Inicial.....: 432.379,15
Original....: 432.379,15
Valor Atual.: 432.379,15
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2782 17/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.0451.200,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2819 27/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045246,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2809 23/09/2021 47702.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050630,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2945 28/09/2021 50702.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054 02.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.0544.547,35
Empenho Emissão Dotação Valor
2968 30/09/2021 65602.03.00-27.812.0720-3390.30.00-2.062 02.03.00-27.812.0720-3390.30.00-2.062732,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2979 30/09/2021 58302.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.024 02.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.024282,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3074 14/10/2021 33102.05.00-08.244.0125-3390.30.00-2.044 02.05.00-08.244.0125-3390.30.00-2.04474,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3065 14/10/2021 31002.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.0431.939,41
Empenho Emissão Dotação Valor
3102 19/10/2021 65602.03.00-27.812.0720-3390.30.00-2.062 02.03.00-27.812.0720-3390.30.00-2.0621.974,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3142 27/10/2021 50702.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054 02.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.05454,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3288 03/11/2021 31002.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.0431.387,50
Empenho Emissão Dotação Valor
3374 18/11/2021 47702.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050140,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3385 19/11/2021 47702.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050488,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3397 22/11/2021 58302.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.024 02.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.024920,00
Red./Emissao: 0797 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 71
Inicial.....: 432.379,15
Original....: 432.379,15
Valor Atual.: 432.379,15
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2782 17/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.0451.200,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2819 27/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045246,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2809 23/09/2021 47702.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050630,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2945 28/09/2021 50702.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054 02.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.0544.547,35
Empenho Emissão Dotação Valor
2968 30/09/2021 65602.03.00-27.812.0720-3390.30.00-2.062 02.03.00-27.812.0720-3390.30.00-2.062732,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2979 30/09/2021 58302.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.024 02.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.024282,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3074 14/10/2021 33102.05.00-08.244.0125-3390.30.00-2.044 02.05.00-08.244.0125-3390.30.00-2.04474,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3065 14/10/2021 31002.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.0431.939,41
Empenho Emissão Dotação Valor
3102 19/10/2021 65602.03.00-27.812.0720-3390.30.00-2.062 02.03.00-27.812.0720-3390.30.00-2.0621.974,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3142 27/10/2021 50702.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054 02.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.05454,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3288 03/11/2021 31002.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.0431.387,50
Empenho Emissão Dotação Valor
3374 18/11/2021 47702.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050140,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3385 19/11/2021 47702.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050488,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3397 22/11/2021 58302.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.024 02.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.024920,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3608 30/11/2021 47702.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050250,00
Red./Emissao: 0797 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 71
Inicial.....: 432.379,15
Original....: 432.379,15
Valor Atual.: 432.379,15
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2782 17/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.0451.200,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2819 27/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045246,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2809 23/09/2021 47702.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050630,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2945 28/09/2021 50702.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054 02.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.0544.547,35
Empenho Emissão Dotação Valor
2968 30/09/2021 65602.03.00-27.812.0720-3390.30.00-2.062 02.03.00-27.812.0720-3390.30.00-2.062732,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2979 30/09/2021 58302.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.024 02.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.024282,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3074 14/10/2021 33102.05.00-08.244.0125-3390.30.00-2.044 02.05.00-08.244.0125-3390.30.00-2.04474,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3065 14/10/2021 31002.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.0431.939,41
Empenho Emissão Dotação Valor
3102 19/10/2021 65602.03.00-27.812.0720-3390.30.00-2.062 02.03.00-27.812.0720-3390.30.00-2.0621.974,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3142 27/10/2021 50702.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054 02.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.05454,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3288 03/11/2021 31002.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.0431.387,50
Empenho Emissão Dotação Valor
3374 18/11/2021 47702.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050140,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3385 19/11/2021 47702.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050488,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3397 22/11/2021 58302.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.024 02.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.024920,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3608 30/11/2021 47702.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050250,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3609 30/11/2021 47702.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050259,00
Red./Emissao: 0797 - 13/09/2021
Red./Emissao: 0797 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Red./Emissao: 0797 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 71
Objeto......: A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de construção e ferramentas, através das Secretarias Municipais, para manutenção e conservação do patrimônio público do município de Coqueiral/MG, incluso frete da origem até o município, cujas especificações discriminadas no Anexo I.
  A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de construção e ferramentas, através das Secretarias Municipais, para manutenção e conservação do patrimônio público do município de Coqueiral/MG, incluso frete da origem até o município, cujas especificações discriminadas no Anexo I.
Red./Emissao: 0797 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 71
Inicial.....: 432.379,15
Original....: 432.379,15
Valor Atual.: 432.379,15
Red./Emissao: 0797 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 71
Inicial.....: 432.379,15
Original....: 432.379,15
Valor Atual.: 432.379,15
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0797 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 71
Inicial.....: 432.379,15
Original....: 432.379,15
Valor Atual.: 432.379,15
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 0797 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 71
Inicial.....: 432.379,15
Original....: 432.379,15
Valor Atual.: 432.379,15
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2782 17/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.0451.200,00
Red./Emissao: 0797 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 71
Inicial.....: 432.379,15
Original....: 432.379,15
Valor Atual.: 432.379,15
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2782 17/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.0451.200,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2819 27/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045246,00
Red./Emissao: 0797 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 71
Inicial.....: 432.379,15
Original....: 432.379,15
Valor Atual.: 432.379,15
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2782 17/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.0451.200,00
Empenho Emissão Dotação Valor
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Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 71
Inicial.....: 432.379,15
Original....: 432.379,15
Valor Atual.: 432.379,15
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
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Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 71
Inicial.....: 432.379,15
Original....: 432.379,15
Valor Atual.: 432.379,15
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
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Red./Emissao: 0797 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 71
Inicial.....: 432.379,15
Original....: 432.379,15
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Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
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Red./Emissao: 0797 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 71
Inicial.....: 432.379,15
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Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
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Red./Emissao: 0797 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 71
Inicial.....: 432.379,15
Original....: 432.379,15
Valor Atual.: 432.379,15
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
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Red./Emissao: 0797 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 71
Inicial.....: 432.379,15
Original....: 432.379,15
Valor Atual.: 432.379,15
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
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Red./Emissao: 0797 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 71
Inicial.....: 432.379,15
Original....: 432.379,15
Valor Atual.: 432.379,15
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2782 17/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.0451.200,00
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2819 27/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045246,00
Empenho Emissão Dotação Valor
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Empenho Emissão Dotação Valor
2945 28/09/2021 50702.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054 02.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.0544.547,35
Empenho Emissão Dotação Valor
2968 30/09/2021 65602.03.00-27.812.0720-3390.30.00-2.062 02.03.00-27.812.0720-3390.30.00-2.062732,00
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2968 30/09/2021 65602.03.00-27.812.0720-3390.30.00-2.062 02.03.00-27.812.0720-3390.30.00-2.062732,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2979 30/09/2021 58302.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.024 02.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.024282,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3074 14/10/2021 33102.05.00-08.244.0125-3390.30.00-2.044 02.05.00-08.244.0125-3390.30.00-2.04474,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3065 14/10/2021 31002.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.0431.939,41
Empenho Emissão Dotação Valor
3102 19/10/2021 65602.03.00-27.812.0720-3390.30.00-2.062 02.03.00-27.812.0720-3390.30.00-2.0621.974,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3142 27/10/2021 50702.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054 02.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.05454,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3288 03/11/2021 31002.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.0431.387,50
Empenho Emissão Dotação Valor
3374 18/11/2021 47702.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050140,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3385 19/11/2021 47702.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050488,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3397 22/11/2021 58302.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.024 02.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.024920,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3608 30/11/2021 47702.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050250,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3609 30/11/2021 47702.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050259,00
Red./Emissao: 0798 - 13/09/2021
Red./Emissao: 0798 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Red./Emissao: 0798 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 72
Objeto......: A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de construção e ferramentas, através das Secretarias Municipais, para manutenção e conservação do patrimônio público do município de Coqueiral/MG, incluso frete da origem até o município, cujas especificações discriminadas no Anexo I.
  A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de construção e ferramentas, através das Secretarias Municipais, para manutenção e conservação do patrimônio público do município de Coqueiral/MG, incluso frete da origem até o município, cujas especificações discriminadas no Anexo I.
Red./Emissao: 0798 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 72
Inicial.....: 321.719,00
Original....: 321.719,00
Valor Atual.: 321.719,00
Red./Emissao: 0798 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 72
Inicial.....: 321.719,00
Original....: 321.719,00
Valor Atual.: 321.719,00
Contratado..: COMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 22.596.506/0001-48
Publicacao..:
Red./Emissao: 0798 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 72
Inicial.....: 321.719,00
Original....: 321.719,00
Valor Atual.: 321.719,00
Contratado..: COMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 22.596.506/0001-48
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 0798 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 72
Inicial.....: 321.719,00
Original....: 321.719,00
Valor Atual.: 321.719,00
Contratado..: COMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 22.596.506/0001-48
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2786 17/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.04597,00
Red./Emissao: 0798 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 72
Inicial.....: 321.719,00
Original....: 321.719,00
Valor Atual.: 321.719,00
Contratado..: COMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 22.596.506/0001-48
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2786 17/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.04597,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2946 28/09/2021 50702.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054 02.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.0542.198,00
Red./Emissao: 0798 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 72
Inicial.....: 321.719,00
Original....: 321.719,00
Valor Atual.: 321.719,00
Contratado..: COMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 22.596.506/0001-48
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2786 17/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.04597,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2946 28/09/2021 50702.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054 02.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.0542.198,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2980 30/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045260,00
Red./Emissao: 0798 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 72
Inicial.....: 321.719,00
Original....: 321.719,00
Valor Atual.: 321.719,00
Contratado..: COMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 22.596.506/0001-48
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2786 17/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.04597,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2946 28/09/2021 50702.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054 02.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.0542.198,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2980 30/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045260,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2992 30/09/2021 18802.04.00-12.361.0403-3390.30.00-2.066 02.04.00-12.361.0403-3390.30.00-2.066141,00
Red./Emissao: 0798 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 72
Inicial.....: 321.719,00
Original....: 321.719,00
Valor Atual.: 321.719,00
Contratado..: COMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 22.596.506/0001-48
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2786 17/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.04597,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2946 28/09/2021 50702.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054 02.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.0542.198,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2980 30/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045260,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2992 30/09/2021 18802.04.00-12.361.0403-3390.30.00-2.066 02.04.00-12.361.0403-3390.30.00-2.066141,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3064 14/10/2021 31002.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043970,00
Red./Emissao: 0798 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 72
Inicial.....: 321.719,00
Original....: 321.719,00
Valor Atual.: 321.719,00
Contratado..: COMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 22.596.506/0001-48
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2786 17/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.04597,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2946 28/09/2021 50702.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054 02.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.0542.198,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2980 30/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045260,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2992 30/09/2021 18802.04.00-12.361.0403-3390.30.00-2.066 02.04.00-12.361.0403-3390.30.00-2.066141,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3064 14/10/2021 31002.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043970,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3297 03/11/2021 50702.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054 02.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054390,00
Red./Emissao: 0798 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 72
Inicial.....: 321.719,00
Original....: 321.719,00
Valor Atual.: 321.719,00
Contratado..: COMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 22.596.506/0001-48
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2786 17/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.04597,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2946 28/09/2021 50702.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054 02.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.0542.198,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2980 30/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045260,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2992 30/09/2021 18802.04.00-12.361.0403-3390.30.00-2.066 02.04.00-12.361.0403-3390.30.00-2.066141,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3064 14/10/2021 31002.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043970,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3297 03/11/2021 50702.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054 02.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054390,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3298 03/11/2021 47702.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050473,00
Red./Emissao: 0798 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 72
Inicial.....: 321.719,00
Original....: 321.719,00
Valor Atual.: 321.719,00
Contratado..: COMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 22.596.506/0001-48
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2786 17/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.04597,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2946 28/09/2021 50702.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054 02.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.0542.198,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2980 30/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045260,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2992 30/09/2021 18802.04.00-12.361.0403-3390.30.00-2.066 02.04.00-12.361.0403-3390.30.00-2.066141,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3064 14/10/2021 31002.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043970,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3297 03/11/2021 50702.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054 02.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054390,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3298 03/11/2021 47702.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050473,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3387 22/11/2021 42902.06.00-10.302.0016-3390.30.00-4.005 02.06.00-10.302.0016-3390.30.00-4.005285,00
Red./Emissao: 0798 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 72
Inicial.....: 321.719,00
Original....: 321.719,00
Valor Atual.: 321.719,00
Contratado..: COMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 22.596.506/0001-48
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2786 17/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.04597,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2946 28/09/2021 50702.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054 02.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.0542.198,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2980 30/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045260,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2992 30/09/2021 18802.04.00-12.361.0403-3390.30.00-2.066 02.04.00-12.361.0403-3390.30.00-2.066141,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3064 14/10/2021 31002.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043970,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3297 03/11/2021 50702.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054 02.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054390,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3298 03/11/2021 47702.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050473,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3387 22/11/2021 42902.06.00-10.302.0016-3390.30.00-4.005 02.06.00-10.302.0016-3390.30.00-4.005285,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3424 26/11/2021 58302.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.024 02.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.0241.050,00
Red./Emissao: 0798 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 72
Inicial.....: 321.719,00
Original....: 321.719,00
Valor Atual.: 321.719,00
Contratado..: COMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 22.596.506/0001-48
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2786 17/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.04597,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2946 28/09/2021 50702.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054 02.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.0542.198,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2980 30/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045260,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2992 30/09/2021 18802.04.00-12.361.0403-3390.30.00-2.066 02.04.00-12.361.0403-3390.30.00-2.066141,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3064 14/10/2021 31002.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043970,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3297 03/11/2021 50702.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054 02.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054390,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3298 03/11/2021 47702.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050473,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3387 22/11/2021 42902.06.00-10.302.0016-3390.30.00-4.005 02.06.00-10.302.0016-3390.30.00-4.005285,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3424 26/11/2021 58302.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.024 02.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.0241.050,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3411 24/11/2021 52402.07.00-16.482.0501-3390.30.00-2.057 02.07.00-16.482.0501-3390.30.00-2.057697,00
Red./Emissao: 0798 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 72
Inicial.....: 321.719,00
Original....: 321.719,00
Valor Atual.: 321.719,00
Contratado..: COMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 22.596.506/0001-48
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2786 17/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.04597,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2946 28/09/2021 50702.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054 02.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.0542.198,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2980 30/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045260,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2992 30/09/2021 18802.04.00-12.361.0403-3390.30.00-2.066 02.04.00-12.361.0403-3390.30.00-2.066141,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3064 14/10/2021 31002.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043970,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3297 03/11/2021 50702.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054 02.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054390,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3298 03/11/2021 47702.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050473,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3387 22/11/2021 42902.06.00-10.302.0016-3390.30.00-4.005 02.06.00-10.302.0016-3390.30.00-4.005285,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3424 26/11/2021 58302.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.024 02.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.0241.050,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3411 24/11/2021 52402.07.00-16.482.0501-3390.30.00-2.057 02.07.00-16.482.0501-3390.30.00-2.057697,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3533 26/11/2021 47702.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.05097,00
Red./Emissao: 0798 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 72
Inicial.....: 321.719,00
Original....: 321.719,00
Valor Atual.: 321.719,00
Contratado..: COMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 22.596.506/0001-48
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2786 17/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.04597,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2946 28/09/2021 50702.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054 02.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.0542.198,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2980 30/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045260,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2992 30/09/2021 18802.04.00-12.361.0403-3390.30.00-2.066 02.04.00-12.361.0403-3390.30.00-2.066141,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3064 14/10/2021 31002.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043970,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3297 03/11/2021 50702.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054 02.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054390,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3298 03/11/2021 47702.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050473,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3387 22/11/2021 42902.06.00-10.302.0016-3390.30.00-4.005 02.06.00-10.302.0016-3390.30.00-4.005285,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3424 26/11/2021 58302.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.024 02.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.0241.050,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3411 24/11/2021 52402.07.00-16.482.0501-3390.30.00-2.057 02.07.00-16.482.0501-3390.30.00-2.057697,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3533 26/11/2021 47702.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.05097,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3566 29/11/2021 50702.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054 02.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.0541.450,00
Red./Emissao: 0798 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 72
Inicial.....: 321.719,00
Original....: 321.719,00
Valor Atual.: 321.719,00
Contratado..: COMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 22.596.506/0001-48
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2786 17/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.04597,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2946 28/09/2021 50702.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054 02.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.0542.198,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2980 30/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045260,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2992 30/09/2021 18802.04.00-12.361.0403-3390.30.00-2.066 02.04.00-12.361.0403-3390.30.00-2.066141,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3064 14/10/2021 31002.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043970,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3297 03/11/2021 50702.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054 02.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054390,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3298 03/11/2021 47702.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050473,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3387 22/11/2021 42902.06.00-10.302.0016-3390.30.00-4.005 02.06.00-10.302.0016-3390.30.00-4.005285,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3424 26/11/2021 58302.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.024 02.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.0241.050,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3411 24/11/2021 52402.07.00-16.482.0501-3390.30.00-2.057 02.07.00-16.482.0501-3390.30.00-2.057697,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3533 26/11/2021 47702.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.05097,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3566 29/11/2021 50702.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054 02.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.0541.450,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3579 30/11/2021 58302.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.024 02.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.0242.850,00
Red./Emissao: 0798 - 13/09/2021
Red./Emissao: 0798 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Red./Emissao: 0798 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 72
Objeto......: A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de construção e ferramentas, através das Secretarias Municipais, para manutenção e conservação do patrimônio público do município de Coqueiral/MG, incluso frete da origem até o município, cujas especificações discriminadas no Anexo I.
  A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de construção e ferramentas, através das Secretarias Municipais, para manutenção e conservação do patrimônio público do município de Coqueiral/MG, incluso frete da origem até o município, cujas especificações discriminadas no Anexo I.
Red./Emissao: 0798 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 72
Inicial.....: 321.719,00
Original....: 321.719,00
Valor Atual.: 321.719,00
Red./Emissao: 0798 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 72
Inicial.....: 321.719,00
Original....: 321.719,00
Valor Atual.: 321.719,00
Contratado..: COMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 22.596.506/0001-48
Publicacao..:
Red./Emissao: 0798 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 72
Inicial.....: 321.719,00
Original....: 321.719,00
Valor Atual.: 321.719,00
Contratado..: COMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 22.596.506/0001-48
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 0798 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 72
Inicial.....: 321.719,00
Original....: 321.719,00
Valor Atual.: 321.719,00
Contratado..: COMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 22.596.506/0001-48
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2786 17/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.04597,00
Red./Emissao: 0798 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 72
Inicial.....: 321.719,00
Original....: 321.719,00
Valor Atual.: 321.719,00
Contratado..: COMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 22.596.506/0001-48
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2786 17/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.04597,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2946 28/09/2021 50702.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054 02.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.0542.198,00
Red./Emissao: 0798 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 72
Inicial.....: 321.719,00
Original....: 321.719,00
Valor Atual.: 321.719,00
Contratado..: COMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 22.596.506/0001-48
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
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Empenho Emissão Dotação Valor
2946 28/09/2021 50702.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054 02.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.0542.198,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2980 30/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045260,00
Red./Emissao: 0798 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 72
Inicial.....: 321.719,00
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CNPJ: 22.596.506/0001-48
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2786 17/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.04597,00
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Red./Emissao: 0798 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 72
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Empenho Emissão Dotação Valor
2946 28/09/2021 50702.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054 02.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.0542.198,00
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Red./Emissao: 0798 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
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Situacao: ENCERRADO
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Red./Emissao: 0798 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 72
Inicial.....: 321.719,00
Original....: 321.719,00
Valor Atual.: 321.719,00
Contratado..: COMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
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Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
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Red./Emissao: 0798 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 72
Inicial.....: 321.719,00
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Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
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Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 72
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3298 03/11/2021 47702.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050473,00
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Red./Emissao: 0798 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 72
Inicial.....: 321.719,00
Original....: 321.719,00
Valor Atual.: 321.719,00
Contratado..: COMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 22.596.506/0001-48
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
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2786 17/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.04597,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2946 28/09/2021 50702.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054 02.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.0542.198,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2980 30/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045260,00
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2992 30/09/2021 18802.04.00-12.361.0403-3390.30.00-2.066 02.04.00-12.361.0403-3390.30.00-2.066141,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3064 14/10/2021 31002.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043970,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3297 03/11/2021 50702.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054 02.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054390,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3298 03/11/2021 47702.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050473,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3387 22/11/2021 42902.06.00-10.302.0016-3390.30.00-4.005 02.06.00-10.302.0016-3390.30.00-4.005285,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3424 26/11/2021 58302.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.024 02.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.0241.050,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3411 24/11/2021 52402.07.00-16.482.0501-3390.30.00-2.057 02.07.00-16.482.0501-3390.30.00-2.057697,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3533 26/11/2021 47702.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.05097,00
Red./Emissao: 0798 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 72
Inicial.....: 321.719,00
Original....: 321.719,00
Valor Atual.: 321.719,00
Contratado..: COMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 22.596.506/0001-48
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2786 17/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.04597,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2946 28/09/2021 50702.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054 02.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.0542.198,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2980 30/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045260,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2992 30/09/2021 18802.04.00-12.361.0403-3390.30.00-2.066 02.04.00-12.361.0403-3390.30.00-2.066141,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3064 14/10/2021 31002.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043970,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3297 03/11/2021 50702.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054 02.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054390,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3298 03/11/2021 47702.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050473,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3387 22/11/2021 42902.06.00-10.302.0016-3390.30.00-4.005 02.06.00-10.302.0016-3390.30.00-4.005285,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3424 26/11/2021 58302.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.024 02.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.0241.050,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3411 24/11/2021 52402.07.00-16.482.0501-3390.30.00-2.057 02.07.00-16.482.0501-3390.30.00-2.057697,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3533 26/11/2021 47702.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.05097,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3566 29/11/2021 50702.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054 02.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.0541.450,00
Red./Emissao: 0798 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 72
Inicial.....: 321.719,00
Original....: 321.719,00
Valor Atual.: 321.719,00
Contratado..: COMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 22.596.506/0001-48
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2786 17/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.04597,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2946 28/09/2021 50702.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054 02.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.0542.198,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2980 30/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045260,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2992 30/09/2021 18802.04.00-12.361.0403-3390.30.00-2.066 02.04.00-12.361.0403-3390.30.00-2.066141,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3064 14/10/2021 31002.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043970,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3297 03/11/2021 50702.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054 02.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054390,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3298 03/11/2021 47702.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050473,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3387 22/11/2021 42902.06.00-10.302.0016-3390.30.00-4.005 02.06.00-10.302.0016-3390.30.00-4.005285,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3424 26/11/2021 58302.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.024 02.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.0241.050,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3411 24/11/2021 52402.07.00-16.482.0501-3390.30.00-2.057 02.07.00-16.482.0501-3390.30.00-2.057697,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3533 26/11/2021 47702.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.05097,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3566 29/11/2021 50702.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054 02.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.0541.450,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3579 30/11/2021 58302.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.024 02.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.0242.850,00
Red./Emissao: 0798 - 13/09/2021
Red./Emissao: 0798 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Red./Emissao: 0798 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 72
Objeto......: A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de construção e ferramentas, através das Secretarias Municipais, para manutenção e conservação do patrimônio público do município de Coqueiral/MG, incluso frete da origem até o município, cujas especificações discriminadas no Anexo I.
  A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de construção e ferramentas, através das Secretarias Municipais, para manutenção e conservação do patrimônio público do município de Coqueiral/MG, incluso frete da origem até o município, cujas especificações discriminadas no Anexo I.
Red./Emissao: 0798 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 72
Inicial.....: 321.719,00
Original....: 321.719,00
Valor Atual.: 321.719,00
Red./Emissao: 0798 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 72
Inicial.....: 321.719,00
Original....: 321.719,00
Valor Atual.: 321.719,00
Contratado..: COMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 22.596.506/0001-48
Publicacao..:
Red./Emissao: 0798 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 72
Inicial.....: 321.719,00
Original....: 321.719,00
Valor Atual.: 321.719,00
Contratado..: COMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 22.596.506/0001-48
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 0798 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 72
Inicial.....: 321.719,00
Original....: 321.719,00
Valor Atual.: 321.719,00
Contratado..: COMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 22.596.506/0001-48
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2786 17/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.04597,00
Red./Emissao: 0798 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 72
Inicial.....: 321.719,00
Original....: 321.719,00
Valor Atual.: 321.719,00
Contratado..: COMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 22.596.506/0001-48
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2786 17/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.04597,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2946 28/09/2021 50702.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054 02.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.0542.198,00
Red./Emissao: 0798 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 72
Inicial.....: 321.719,00
Original....: 321.719,00
Valor Atual.: 321.719,00
Contratado..: COMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 22.596.506/0001-48
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2786 17/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.04597,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2946 28/09/2021 50702.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054 02.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.0542.198,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2980 30/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045260,00
Red./Emissao: 0798 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 72
Inicial.....: 321.719,00
Original....: 321.719,00
Valor Atual.: 321.719,00
Contratado..: COMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 22.596.506/0001-48
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2786 17/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.04597,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2946 28/09/2021 50702.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054 02.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.0542.198,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2980 30/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045260,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2992 30/09/2021 18802.04.00-12.361.0403-3390.30.00-2.066 02.04.00-12.361.0403-3390.30.00-2.066141,00
Red./Emissao: 0798 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 72
Inicial.....: 321.719,00
Original....: 321.719,00
Valor Atual.: 321.719,00
Contratado..: COMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 22.596.506/0001-48
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2786 17/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.04597,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2946 28/09/2021 50702.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054 02.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.0542.198,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2980 30/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045260,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2992 30/09/2021 18802.04.00-12.361.0403-3390.30.00-2.066 02.04.00-12.361.0403-3390.30.00-2.066141,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3064 14/10/2021 31002.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043970,00
Red./Emissao: 0798 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 72
Inicial.....: 321.719,00
Original....: 321.719,00
Valor Atual.: 321.719,00
Contratado..: COMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 22.596.506/0001-48
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2786 17/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.04597,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2946 28/09/2021 50702.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054 02.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.0542.198,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2980 30/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045260,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2992 30/09/2021 18802.04.00-12.361.0403-3390.30.00-2.066 02.04.00-12.361.0403-3390.30.00-2.066141,00
Empenho Emissão Dotação Valor
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Empenho Emissão Dotação Valor
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Red./Emissao: 0798 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 72
Inicial.....: 321.719,00
Original....: 321.719,00
Valor Atual.: 321.719,00
Contratado..: COMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 22.596.506/0001-48
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
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Empenho Emissão Dotação Valor
2946 28/09/2021 50702.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054 02.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.0542.198,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2980 30/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045260,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2992 30/09/2021 18802.04.00-12.361.0403-3390.30.00-2.066 02.04.00-12.361.0403-3390.30.00-2.066141,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3064 14/10/2021 31002.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043970,00
Empenho Emissão Dotação Valor
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Red./Emissao: 0798 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 72
Inicial.....: 321.719,00
Original....: 321.719,00
Valor Atual.: 321.719,00
Contratado..: COMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 22.596.506/0001-48
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
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Empenho Emissão Dotação Valor
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Empenho Emissão Dotação Valor
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Red./Emissao: 0798 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 72
Inicial.....: 321.719,00
Original....: 321.719,00
Valor Atual.: 321.719,00
Contratado..: COMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 22.596.506/0001-48
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
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Red./Emissao: 0798 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 72
Inicial.....: 321.719,00
Original....: 321.719,00
Valor Atual.: 321.719,00
Contratado..: COMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 22.596.506/0001-48
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
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2992 30/09/2021 18802.04.00-12.361.0403-3390.30.00-2.066 02.04.00-12.361.0403-3390.30.00-2.066141,00
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Red./Emissao: 0798 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 72
Inicial.....: 321.719,00
Original....: 321.719,00
Valor Atual.: 321.719,00
Contratado..: COMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 22.596.506/0001-48
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
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Red./Emissao: 0798 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 72
Inicial.....: 321.719,00
Original....: 321.719,00
Valor Atual.: 321.719,00
Contratado..: COMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 22.596.506/0001-48
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
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Empenho Emissão Dotação Valor
2992 30/09/2021 18802.04.00-12.361.0403-3390.30.00-2.066 02.04.00-12.361.0403-3390.30.00-2.066141,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3064 14/10/2021 31002.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043970,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3297 03/11/2021 50702.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054 02.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054390,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3298 03/11/2021 47702.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050473,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3387 22/11/2021 42902.06.00-10.302.0016-3390.30.00-4.005 02.06.00-10.302.0016-3390.30.00-4.005285,00
Empenho Emissão Dotação Valor
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3411 24/11/2021 52402.07.00-16.482.0501-3390.30.00-2.057 02.07.00-16.482.0501-3390.30.00-2.057697,00
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3533 26/11/2021 47702.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.05097,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3566 29/11/2021 50702.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054 02.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.0541.450,00
Red./Emissao: 0798 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 72
Inicial.....: 321.719,00
Original....: 321.719,00
Valor Atual.: 321.719,00
Contratado..: COMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 22.596.506/0001-48
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2786 17/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.04597,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2946 28/09/2021 50702.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054 02.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.0542.198,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2980 30/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045260,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2992 30/09/2021 18802.04.00-12.361.0403-3390.30.00-2.066 02.04.00-12.361.0403-3390.30.00-2.066141,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3064 14/10/2021 31002.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043970,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3297 03/11/2021 50702.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054 02.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054390,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3298 03/11/2021 47702.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050473,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3387 22/11/2021 42902.06.00-10.302.0016-3390.30.00-4.005 02.06.00-10.302.0016-3390.30.00-4.005285,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3424 26/11/2021 58302.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.024 02.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.0241.050,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3411 24/11/2021 52402.07.00-16.482.0501-3390.30.00-2.057 02.07.00-16.482.0501-3390.30.00-2.057697,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3533 26/11/2021 47702.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.05097,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3566 29/11/2021 50702.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054 02.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.0541.450,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3579 30/11/2021 58302.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.024 02.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.0242.850,00
Red./Emissao: 0798 - 13/09/2021
Red./Emissao: 0798 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Red./Emissao: 0798 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 72
Objeto......: A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de construção e ferramentas, através das Secretarias Municipais, para manutenção e conservação do patrimônio público do município de Coqueiral/MG, incluso frete da origem até o município, cujas especificações discriminadas no Anexo I.
  A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de construção e ferramentas, através das Secretarias Municipais, para manutenção e conservação do patrimônio público do município de Coqueiral/MG, incluso frete da origem até o município, cujas especificações discriminadas no Anexo I.
Red./Emissao: 0798 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 72
Inicial.....: 321.719,00
Original....: 321.719,00
Valor Atual.: 321.719,00
Red./Emissao: 0798 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 72
Inicial.....: 321.719,00
Original....: 321.719,00
Valor Atual.: 321.719,00
Contratado..: COMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 22.596.506/0001-48
Publicacao..:
Red./Emissao: 0798 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 72
Inicial.....: 321.719,00
Original....: 321.719,00
Valor Atual.: 321.719,00
Contratado..: COMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 22.596.506/0001-48
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 0798 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 72
Inicial.....: 321.719,00
Original....: 321.719,00
Valor Atual.: 321.719,00
Contratado..: COMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 22.596.506/0001-48
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2786 17/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.04597,00
Red./Emissao: 0798 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 72
Inicial.....: 321.719,00
Original....: 321.719,00
Valor Atual.: 321.719,00
Contratado..: COMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 22.596.506/0001-48
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2786 17/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.04597,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2946 28/09/2021 50702.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054 02.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.0542.198,00
Red./Emissao: 0798 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 72
Inicial.....: 321.719,00
Original....: 321.719,00
Valor Atual.: 321.719,00
Contratado..: COMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 22.596.506/0001-48
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2786 17/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.04597,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2946 28/09/2021 50702.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054 02.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.0542.198,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2980 30/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045260,00
Red./Emissao: 0798 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 72
Inicial.....: 321.719,00
Original....: 321.719,00
Valor Atual.: 321.719,00
Contratado..: COMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 22.596.506/0001-48
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2786 17/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.04597,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2946 28/09/2021 50702.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054 02.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.0542.198,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2980 30/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045260,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2992 30/09/2021 18802.04.00-12.361.0403-3390.30.00-2.066 02.04.00-12.361.0403-3390.30.00-2.066141,00
Red./Emissao: 0798 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 72
Inicial.....: 321.719,00
Original....: 321.719,00
Valor Atual.: 321.719,00
Contratado..: COMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 22.596.506/0001-48
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2786 17/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.04597,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2946 28/09/2021 50702.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054 02.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.0542.198,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2980 30/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045260,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2992 30/09/2021 18802.04.00-12.361.0403-3390.30.00-2.066 02.04.00-12.361.0403-3390.30.00-2.066141,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3064 14/10/2021 31002.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043970,00
Red./Emissao: 0798 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 72
Inicial.....: 321.719,00
Original....: 321.719,00
Valor Atual.: 321.719,00
Contratado..: COMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 22.596.506/0001-48
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2786 17/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.04597,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2946 28/09/2021 50702.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054 02.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.0542.198,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2980 30/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045260,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2992 30/09/2021 18802.04.00-12.361.0403-3390.30.00-2.066 02.04.00-12.361.0403-3390.30.00-2.066141,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3064 14/10/2021 31002.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043970,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3297 03/11/2021 50702.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054 02.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054390,00
Red./Emissao: 0798 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 72
Inicial.....: 321.719,00
Original....: 321.719,00
Valor Atual.: 321.719,00
Contratado..: COMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 22.596.506/0001-48
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2786 17/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.04597,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2946 28/09/2021 50702.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054 02.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.0542.198,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2980 30/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045260,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2992 30/09/2021 18802.04.00-12.361.0403-3390.30.00-2.066 02.04.00-12.361.0403-3390.30.00-2.066141,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3064 14/10/2021 31002.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043970,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3297 03/11/2021 50702.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054 02.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054390,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3298 03/11/2021 47702.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050473,00
Red./Emissao: 0798 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 72
Inicial.....: 321.719,00
Original....: 321.719,00
Valor Atual.: 321.719,00
Contratado..: COMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 22.596.506/0001-48
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2786 17/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.04597,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2946 28/09/2021 50702.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054 02.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.0542.198,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2980 30/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045260,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2992 30/09/2021 18802.04.00-12.361.0403-3390.30.00-2.066 02.04.00-12.361.0403-3390.30.00-2.066141,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3064 14/10/2021 31002.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043970,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3297 03/11/2021 50702.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054 02.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054390,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3298 03/11/2021 47702.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050473,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3387 22/11/2021 42902.06.00-10.302.0016-3390.30.00-4.005 02.06.00-10.302.0016-3390.30.00-4.005285,00
Red./Emissao: 0798 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 72
Inicial.....: 321.719,00
Original....: 321.719,00
Valor Atual.: 321.719,00
Contratado..: COMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 22.596.506/0001-48
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2786 17/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.04597,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2946 28/09/2021 50702.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054 02.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.0542.198,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2980 30/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045260,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2992 30/09/2021 18802.04.00-12.361.0403-3390.30.00-2.066 02.04.00-12.361.0403-3390.30.00-2.066141,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3064 14/10/2021 31002.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043970,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3297 03/11/2021 50702.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054 02.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054390,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3298 03/11/2021 47702.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050473,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3387 22/11/2021 42902.06.00-10.302.0016-3390.30.00-4.005 02.06.00-10.302.0016-3390.30.00-4.005285,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3424 26/11/2021 58302.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.024 02.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.0241.050,00
Red./Emissao: 0798 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 72
Inicial.....: 321.719,00
Original....: 321.719,00
Valor Atual.: 321.719,00
Contratado..: COMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 22.596.506/0001-48
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2786 17/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.04597,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2946 28/09/2021 50702.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054 02.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.0542.198,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2980 30/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045260,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2992 30/09/2021 18802.04.00-12.361.0403-3390.30.00-2.066 02.04.00-12.361.0403-3390.30.00-2.066141,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3064 14/10/2021 31002.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043970,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3297 03/11/2021 50702.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054 02.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054390,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3298 03/11/2021 47702.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050473,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3387 22/11/2021 42902.06.00-10.302.0016-3390.30.00-4.005 02.06.00-10.302.0016-3390.30.00-4.005285,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3424 26/11/2021 58302.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.024 02.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.0241.050,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3411 24/11/2021 52402.07.00-16.482.0501-3390.30.00-2.057 02.07.00-16.482.0501-3390.30.00-2.057697,00
Red./Emissao: 0798 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 72
Inicial.....: 321.719,00
Original....: 321.719,00
Valor Atual.: 321.719,00
Contratado..: COMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 22.596.506/0001-48
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2786 17/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.04597,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2946 28/09/2021 50702.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054 02.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.0542.198,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2980 30/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045260,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2992 30/09/2021 18802.04.00-12.361.0403-3390.30.00-2.066 02.04.00-12.361.0403-3390.30.00-2.066141,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3064 14/10/2021 31002.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043970,00
Empenho Emissão Dotação Valor
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Empenho Emissão Dotação Valor
3298 03/11/2021 47702.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050473,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3387 22/11/2021 42902.06.00-10.302.0016-3390.30.00-4.005 02.06.00-10.302.0016-3390.30.00-4.005285,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3424 26/11/2021 58302.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.024 02.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.0241.050,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3411 24/11/2021 52402.07.00-16.482.0501-3390.30.00-2.057 02.07.00-16.482.0501-3390.30.00-2.057697,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3533 26/11/2021 47702.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.05097,00
Red./Emissao: 0798 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 72
Inicial.....: 321.719,00
Original....: 321.719,00
Valor Atual.: 321.719,00
Contratado..: COMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 22.596.506/0001-48
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2786 17/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.04597,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2946 28/09/2021 50702.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054 02.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.0542.198,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2980 30/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045260,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2992 30/09/2021 18802.04.00-12.361.0403-3390.30.00-2.066 02.04.00-12.361.0403-3390.30.00-2.066141,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3064 14/10/2021 31002.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043970,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3297 03/11/2021 50702.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054 02.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054390,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3298 03/11/2021 47702.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050473,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3387 22/11/2021 42902.06.00-10.302.0016-3390.30.00-4.005 02.06.00-10.302.0016-3390.30.00-4.005285,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3424 26/11/2021 58302.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.024 02.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.0241.050,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3411 24/11/2021 52402.07.00-16.482.0501-3390.30.00-2.057 02.07.00-16.482.0501-3390.30.00-2.057697,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3533 26/11/2021 47702.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.05097,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3566 29/11/2021 50702.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054 02.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.0541.450,00
Red./Emissao: 0798 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 72
Inicial.....: 321.719,00
Original....: 321.719,00
Valor Atual.: 321.719,00
Contratado..: COMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 22.596.506/0001-48
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2786 17/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.04597,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2946 28/09/2021 50702.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054 02.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.0542.198,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2980 30/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045260,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2992 30/09/2021 18802.04.00-12.361.0403-3390.30.00-2.066 02.04.00-12.361.0403-3390.30.00-2.066141,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3064 14/10/2021 31002.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043970,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3297 03/11/2021 50702.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054 02.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054390,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3298 03/11/2021 47702.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050473,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3387 22/11/2021 42902.06.00-10.302.0016-3390.30.00-4.005 02.06.00-10.302.0016-3390.30.00-4.005285,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3424 26/11/2021 58302.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.024 02.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.0241.050,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3411 24/11/2021 52402.07.00-16.482.0501-3390.30.00-2.057 02.07.00-16.482.0501-3390.30.00-2.057697,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3533 26/11/2021 47702.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.05097,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3566 29/11/2021 50702.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054 02.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.0541.450,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3579 30/11/2021 58302.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.024 02.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.0242.850,00
Red./Emissao: 0798 - 13/09/2021
Red./Emissao: 0798 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Red./Emissao: 0798 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 72
Objeto......: A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de construção e ferramentas, através das Secretarias Municipais, para manutenção e conservação do patrimônio público do município de Coqueiral/MG, incluso frete da origem até o município, cujas especificações discriminadas no Anexo I.
  A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de construção e ferramentas, através das Secretarias Municipais, para manutenção e conservação do patrimônio público do município de Coqueiral/MG, incluso frete da origem até o município, cujas especificações discriminadas no Anexo I.
Red./Emissao: 0798 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 72
Inicial.....: 321.719,00
Original....: 321.719,00
Valor Atual.: 321.719,00
Red./Emissao: 0798 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 72
Inicial.....: 321.719,00
Original....: 321.719,00
Valor Atual.: 321.719,00
Contratado..: COMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 22.596.506/0001-48
Publicacao..:
Red./Emissao: 0798 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 72
Inicial.....: 321.719,00
Original....: 321.719,00
Valor Atual.: 321.719,00
Contratado..: COMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 22.596.506/0001-48
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 0798 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 72
Inicial.....: 321.719,00
Original....: 321.719,00
Valor Atual.: 321.719,00
Contratado..: COMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 22.596.506/0001-48
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2786 17/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.04597,00
Red./Emissao: 0798 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 72
Inicial.....: 321.719,00
Original....: 321.719,00
Valor Atual.: 321.719,00
Contratado..: COMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 22.596.506/0001-48
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2786 17/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.04597,00
Empenho Emissão Dotação Valor
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Red./Emissao: 0798 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 72
Inicial.....: 321.719,00
Original....: 321.719,00
Valor Atual.: 321.719,00
Contratado..: COMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 22.596.506/0001-48
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2786 17/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.04597,00
Empenho Emissão Dotação Valor
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Empenho Emissão Dotação Valor
2980 30/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045260,00
Red./Emissao: 0798 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 72
Inicial.....: 321.719,00
Original....: 321.719,00
Valor Atual.: 321.719,00
Contratado..: COMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 22.596.506/0001-48
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2786 17/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.04597,00
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Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 72
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Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
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Red./Emissao: 0798 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 72
Inicial.....: 321.719,00
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Contratado..: COMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
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Empenho Emissão Dotação Valor
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Licitacao...: 26 - 08/06/2021
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Inicial.....: 321.719,00
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Contratado..: COMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 22.596.506/0001-48
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
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Red./Emissao: 0798 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 72
Inicial.....: 321.719,00
Original....: 321.719,00
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Contratado..: COMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 22.596.506/0001-48
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
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Red./Emissao: 0798 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 72
Inicial.....: 321.719,00
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Contratado..: COMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 22.596.506/0001-48
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Situacao: ENCERRADO
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Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 72
Inicial.....: 321.719,00
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3298 03/11/2021 47702.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050473,00
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Red./Emissao: 0798 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 72
Inicial.....: 321.719,00
Original....: 321.719,00
Valor Atual.: 321.719,00
Contratado..: COMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 22.596.506/0001-48
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2786 17/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.04597,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2946 28/09/2021 50702.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054 02.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.0542.198,00
Empenho Emissão Dotação Valor
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Empenho Emissão Dotação Valor
2992 30/09/2021 18802.04.00-12.361.0403-3390.30.00-2.066 02.04.00-12.361.0403-3390.30.00-2.066141,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3064 14/10/2021 31002.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043970,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3297 03/11/2021 50702.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054 02.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054390,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3298 03/11/2021 47702.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050473,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3387 22/11/2021 42902.06.00-10.302.0016-3390.30.00-4.005 02.06.00-10.302.0016-3390.30.00-4.005285,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3424 26/11/2021 58302.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.024 02.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.0241.050,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3411 24/11/2021 52402.07.00-16.482.0501-3390.30.00-2.057 02.07.00-16.482.0501-3390.30.00-2.057697,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3533 26/11/2021 47702.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.05097,00
Red./Emissao: 0798 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 72
Inicial.....: 321.719,00
Original....: 321.719,00
Valor Atual.: 321.719,00
Contratado..: COMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 22.596.506/0001-48
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2786 17/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.04597,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2946 28/09/2021 50702.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054 02.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.0542.198,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2980 30/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045260,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2992 30/09/2021 18802.04.00-12.361.0403-3390.30.00-2.066 02.04.00-12.361.0403-3390.30.00-2.066141,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3064 14/10/2021 31002.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043970,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3297 03/11/2021 50702.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054 02.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054390,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3298 03/11/2021 47702.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050473,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3387 22/11/2021 42902.06.00-10.302.0016-3390.30.00-4.005 02.06.00-10.302.0016-3390.30.00-4.005285,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3424 26/11/2021 58302.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.024 02.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.0241.050,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3411 24/11/2021 52402.07.00-16.482.0501-3390.30.00-2.057 02.07.00-16.482.0501-3390.30.00-2.057697,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3533 26/11/2021 47702.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.05097,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3566 29/11/2021 50702.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054 02.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.0541.450,00
Red./Emissao: 0798 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 72
Inicial.....: 321.719,00
Original....: 321.719,00
Valor Atual.: 321.719,00
Contratado..: COMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 22.596.506/0001-48
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2786 17/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.04597,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2946 28/09/2021 50702.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054 02.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.0542.198,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2980 30/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045260,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2992 30/09/2021 18802.04.00-12.361.0403-3390.30.00-2.066 02.04.00-12.361.0403-3390.30.00-2.066141,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3064 14/10/2021 31002.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043970,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3297 03/11/2021 50702.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054 02.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054390,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3298 03/11/2021 47702.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050473,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3387 22/11/2021 42902.06.00-10.302.0016-3390.30.00-4.005 02.06.00-10.302.0016-3390.30.00-4.005285,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3424 26/11/2021 58302.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.024 02.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.0241.050,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3411 24/11/2021 52402.07.00-16.482.0501-3390.30.00-2.057 02.07.00-16.482.0501-3390.30.00-2.057697,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3533 26/11/2021 47702.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.05097,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3566 29/11/2021 50702.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054 02.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.0541.450,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3579 30/11/2021 58302.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.024 02.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.0242.850,00
Red./Emissao: 0798 - 13/09/2021
Red./Emissao: 0798 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Red./Emissao: 0798 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 72
Objeto......: A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de construção e ferramentas, através das Secretarias Municipais, para manutenção e conservação do patrimônio público do município de Coqueiral/MG, incluso frete da origem até o município, cujas especificações discriminadas no Anexo I.
  A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de construção e ferramentas, através das Secretarias Municipais, para manutenção e conservação do patrimônio público do município de Coqueiral/MG, incluso frete da origem até o município, cujas especificações discriminadas no Anexo I.
Red./Emissao: 0798 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 72
Inicial.....: 321.719,00
Original....: 321.719,00
Valor Atual.: 321.719,00
Red./Emissao: 0798 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 72
Inicial.....: 321.719,00
Original....: 321.719,00
Valor Atual.: 321.719,00
Contratado..: COMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 22.596.506/0001-48
Publicacao..:
Red./Emissao: 0798 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 72
Inicial.....: 321.719,00
Original....: 321.719,00
Valor Atual.: 321.719,00
Contratado..: COMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 22.596.506/0001-48
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 0798 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 72
Inicial.....: 321.719,00
Original....: 321.719,00
Valor Atual.: 321.719,00
Contratado..: COMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 22.596.506/0001-48
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2786 17/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.04597,00
Red./Emissao: 0798 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 72
Inicial.....: 321.719,00
Original....: 321.719,00
Valor Atual.: 321.719,00
Contratado..: COMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 22.596.506/0001-48
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2786 17/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.04597,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2946 28/09/2021 50702.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054 02.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.0542.198,00
Red./Emissao: 0798 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 72
Inicial.....: 321.719,00
Original....: 321.719,00
Valor Atual.: 321.719,00
Contratado..: COMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 22.596.506/0001-48
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2786 17/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.04597,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2946 28/09/2021 50702.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054 02.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.0542.198,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2980 30/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045260,00
Red./Emissao: 0798 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 72
Inicial.....: 321.719,00
Original....: 321.719,00
Valor Atual.: 321.719,00
Contratado..: COMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 22.596.506/0001-48
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2786 17/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.04597,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2946 28/09/2021 50702.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054 02.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.0542.198,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2980 30/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045260,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2992 30/09/2021 18802.04.00-12.361.0403-3390.30.00-2.066 02.04.00-12.361.0403-3390.30.00-2.066141,00
Red./Emissao: 0798 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 72
Inicial.....: 321.719,00
Original....: 321.719,00
Valor Atual.: 321.719,00
Contratado..: COMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 22.596.506/0001-48
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2786 17/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.04597,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2946 28/09/2021 50702.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054 02.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.0542.198,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2980 30/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045260,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2992 30/09/2021 18802.04.00-12.361.0403-3390.30.00-2.066 02.04.00-12.361.0403-3390.30.00-2.066141,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3064 14/10/2021 31002.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043970,00
Red./Emissao: 0798 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 72
Inicial.....: 321.719,00
Original....: 321.719,00
Valor Atual.: 321.719,00
Contratado..: COMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 22.596.506/0001-48
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2786 17/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.04597,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2946 28/09/2021 50702.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054 02.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.0542.198,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2980 30/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045260,00
Empenho Emissão Dotação Valor
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Empenho Emissão Dotação Valor
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Red./Emissao: 0798 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 72
Inicial.....: 321.719,00
Original....: 321.719,00
Valor Atual.: 321.719,00
Contratado..: COMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 22.596.506/0001-48
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2786 17/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.04597,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2946 28/09/2021 50702.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054 02.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.0542.198,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2980 30/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045260,00
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Red./Emissao: 0798 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 72
Inicial.....: 321.719,00
Original....: 321.719,00
Valor Atual.: 321.719,00
Contratado..: COMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 22.596.506/0001-48
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
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Red./Emissao: 0798 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 72
Inicial.....: 321.719,00
Original....: 321.719,00
Valor Atual.: 321.719,00
Contratado..: COMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 22.596.506/0001-48
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
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Red./Emissao: 0798 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 72
Inicial.....: 321.719,00
Original....: 321.719,00
Valor Atual.: 321.719,00
Contratado..: COMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 22.596.506/0001-48
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
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Red./Emissao: 0798 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 72
Inicial.....: 321.719,00
Original....: 321.719,00
Valor Atual.: 321.719,00
Contratado..: COMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 22.596.506/0001-48
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
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Red./Emissao: 0798 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 72
Inicial.....: 321.719,00
Original....: 321.719,00
Valor Atual.: 321.719,00
Contratado..: COMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 22.596.506/0001-48
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
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Empenho Emissão Dotação Valor
3064 14/10/2021 31002.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043970,00
Empenho Emissão Dotação Valor
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Empenho Emissão Dotação Valor
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Empenho Emissão Dotação Valor
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Empenho Emissão Dotação Valor
3533 26/11/2021 47702.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.05097,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3566 29/11/2021 50702.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054 02.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.0541.450,00
Red./Emissao: 0798 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 72
Inicial.....: 321.719,00
Original....: 321.719,00
Valor Atual.: 321.719,00
Contratado..: COMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 22.596.506/0001-48
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2786 17/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.04597,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2946 28/09/2021 50702.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054 02.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.0542.198,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2980 30/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045260,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2992 30/09/2021 18802.04.00-12.361.0403-3390.30.00-2.066 02.04.00-12.361.0403-3390.30.00-2.066141,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3064 14/10/2021 31002.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043970,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3297 03/11/2021 50702.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054 02.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054390,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3298 03/11/2021 47702.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050473,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3387 22/11/2021 42902.06.00-10.302.0016-3390.30.00-4.005 02.06.00-10.302.0016-3390.30.00-4.005285,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3424 26/11/2021 58302.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.024 02.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.0241.050,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3411 24/11/2021 52402.07.00-16.482.0501-3390.30.00-2.057 02.07.00-16.482.0501-3390.30.00-2.057697,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3533 26/11/2021 47702.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.05097,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3566 29/11/2021 50702.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054 02.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.0541.450,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3579 30/11/2021 58302.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.024 02.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.0242.850,00
Red./Emissao: 0798 - 13/09/2021
Red./Emissao: 0798 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Red./Emissao: 0798 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 72
Objeto......: A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de construção e ferramentas, através das Secretarias Municipais, para manutenção e conservação do patrimônio público do município de Coqueiral/MG, incluso frete da origem até o município, cujas especificações discriminadas no Anexo I.
  A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de construção e ferramentas, através das Secretarias Municipais, para manutenção e conservação do patrimônio público do município de Coqueiral/MG, incluso frete da origem até o município, cujas especificações discriminadas no Anexo I.
Red./Emissao: 0798 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 72
Inicial.....: 321.719,00
Original....: 321.719,00
Valor Atual.: 321.719,00
Red./Emissao: 0798 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 72
Inicial.....: 321.719,00
Original....: 321.719,00
Valor Atual.: 321.719,00
Contratado..: COMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 22.596.506/0001-48
Publicacao..:
Red./Emissao: 0798 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 72
Inicial.....: 321.719,00
Original....: 321.719,00
Valor Atual.: 321.719,00
Contratado..: COMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 22.596.506/0001-48
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 0798 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 72
Inicial.....: 321.719,00
Original....: 321.719,00
Valor Atual.: 321.719,00
Contratado..: COMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 22.596.506/0001-48
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2786 17/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.04597,00
Red./Emissao: 0798 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 72
Inicial.....: 321.719,00
Original....: 321.719,00
Valor Atual.: 321.719,00
Contratado..: COMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 22.596.506/0001-48
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2786 17/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.04597,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2946 28/09/2021 50702.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054 02.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.0542.198,00
Red./Emissao: 0798 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 72
Inicial.....: 321.719,00
Original....: 321.719,00
Valor Atual.: 321.719,00
Contratado..: COMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 22.596.506/0001-48
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2786 17/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.04597,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2946 28/09/2021 50702.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054 02.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.0542.198,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2980 30/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045260,00
Red./Emissao: 0798 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 72
Inicial.....: 321.719,00
Original....: 321.719,00
Valor Atual.: 321.719,00
Contratado..: COMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 22.596.506/0001-48
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2786 17/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.04597,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2946 28/09/2021 50702.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054 02.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.0542.198,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2980 30/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045260,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2992 30/09/2021 18802.04.00-12.361.0403-3390.30.00-2.066 02.04.00-12.361.0403-3390.30.00-2.066141,00
Red./Emissao: 0798 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 72
Inicial.....: 321.719,00
Original....: 321.719,00
Valor Atual.: 321.719,00
Contratado..: COMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 22.596.506/0001-48
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2786 17/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.04597,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2946 28/09/2021 50702.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054 02.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.0542.198,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2980 30/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045260,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2992 30/09/2021 18802.04.00-12.361.0403-3390.30.00-2.066 02.04.00-12.361.0403-3390.30.00-2.066141,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3064 14/10/2021 31002.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043970,00
Red./Emissao: 0798 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 72
Inicial.....: 321.719,00
Original....: 321.719,00
Valor Atual.: 321.719,00
Contratado..: COMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 22.596.506/0001-48
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2786 17/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.04597,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2946 28/09/2021 50702.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054 02.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.0542.198,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2980 30/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045260,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2992 30/09/2021 18802.04.00-12.361.0403-3390.30.00-2.066 02.04.00-12.361.0403-3390.30.00-2.066141,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3064 14/10/2021 31002.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043970,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3297 03/11/2021 50702.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054 02.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054390,00
Red./Emissao: 0798 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 72
Inicial.....: 321.719,00
Original....: 321.719,00
Valor Atual.: 321.719,00
Contratado..: COMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 22.596.506/0001-48
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2786 17/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.04597,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2946 28/09/2021 50702.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054 02.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.0542.198,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2980 30/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045260,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2992 30/09/2021 18802.04.00-12.361.0403-3390.30.00-2.066 02.04.00-12.361.0403-3390.30.00-2.066141,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3064 14/10/2021 31002.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043970,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3297 03/11/2021 50702.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054 02.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054390,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3298 03/11/2021 47702.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050473,00
Red./Emissao: 0798 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 72
Inicial.....: 321.719,00
Original....: 321.719,00
Valor Atual.: 321.719,00
Contratado..: COMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 22.596.506/0001-48
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2786 17/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.04597,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2946 28/09/2021 50702.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054 02.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.0542.198,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2980 30/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045260,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2992 30/09/2021 18802.04.00-12.361.0403-3390.30.00-2.066 02.04.00-12.361.0403-3390.30.00-2.066141,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3064 14/10/2021 31002.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043970,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3297 03/11/2021 50702.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054 02.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054390,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3298 03/11/2021 47702.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050473,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3387 22/11/2021 42902.06.00-10.302.0016-3390.30.00-4.005 02.06.00-10.302.0016-3390.30.00-4.005285,00
Red./Emissao: 0798 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 72
Inicial.....: 321.719,00
Original....: 321.719,00
Valor Atual.: 321.719,00
Contratado..: COMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 22.596.506/0001-48
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2786 17/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.04597,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2946 28/09/2021 50702.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054 02.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.0542.198,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2980 30/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045260,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2992 30/09/2021 18802.04.00-12.361.0403-3390.30.00-2.066 02.04.00-12.361.0403-3390.30.00-2.066141,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3064 14/10/2021 31002.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043970,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3297 03/11/2021 50702.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054 02.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054390,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3298 03/11/2021 47702.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050473,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3387 22/11/2021 42902.06.00-10.302.0016-3390.30.00-4.005 02.06.00-10.302.0016-3390.30.00-4.005285,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3424 26/11/2021 58302.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.024 02.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.0241.050,00
Red./Emissao: 0798 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 72
Inicial.....: 321.719,00
Original....: 321.719,00
Valor Atual.: 321.719,00
Contratado..: COMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 22.596.506/0001-48
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2786 17/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.04597,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2946 28/09/2021 50702.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054 02.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.0542.198,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2980 30/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045260,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2992 30/09/2021 18802.04.00-12.361.0403-3390.30.00-2.066 02.04.00-12.361.0403-3390.30.00-2.066141,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3064 14/10/2021 31002.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043970,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3297 03/11/2021 50702.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054 02.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054390,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3298 03/11/2021 47702.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050473,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3387 22/11/2021 42902.06.00-10.302.0016-3390.30.00-4.005 02.06.00-10.302.0016-3390.30.00-4.005285,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3424 26/11/2021 58302.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.024 02.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.0241.050,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3411 24/11/2021 52402.07.00-16.482.0501-3390.30.00-2.057 02.07.00-16.482.0501-3390.30.00-2.057697,00
Red./Emissao: 0798 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 72
Inicial.....: 321.719,00
Original....: 321.719,00
Valor Atual.: 321.719,00
Contratado..: COMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 22.596.506/0001-48
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2786 17/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.04597,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2946 28/09/2021 50702.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054 02.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.0542.198,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2980 30/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045260,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2992 30/09/2021 18802.04.00-12.361.0403-3390.30.00-2.066 02.04.00-12.361.0403-3390.30.00-2.066141,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3064 14/10/2021 31002.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043970,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3297 03/11/2021 50702.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054 02.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054390,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3298 03/11/2021 47702.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050473,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3387 22/11/2021 42902.06.00-10.302.0016-3390.30.00-4.005 02.06.00-10.302.0016-3390.30.00-4.005285,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3424 26/11/2021 58302.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.024 02.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.0241.050,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3411 24/11/2021 52402.07.00-16.482.0501-3390.30.00-2.057 02.07.00-16.482.0501-3390.30.00-2.057697,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3533 26/11/2021 47702.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.05097,00
Red./Emissao: 0798 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 72
Inicial.....: 321.719,00
Original....: 321.719,00
Valor Atual.: 321.719,00
Contratado..: COMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 22.596.506/0001-48
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2786 17/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.04597,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2946 28/09/2021 50702.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054 02.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.0542.198,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2980 30/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045260,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2992 30/09/2021 18802.04.00-12.361.0403-3390.30.00-2.066 02.04.00-12.361.0403-3390.30.00-2.066141,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3064 14/10/2021 31002.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043970,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3297 03/11/2021 50702.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054 02.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054390,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3298 03/11/2021 47702.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050473,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3387 22/11/2021 42902.06.00-10.302.0016-3390.30.00-4.005 02.06.00-10.302.0016-3390.30.00-4.005285,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3424 26/11/2021 58302.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.024 02.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.0241.050,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3411 24/11/2021 52402.07.00-16.482.0501-3390.30.00-2.057 02.07.00-16.482.0501-3390.30.00-2.057697,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3533 26/11/2021 47702.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.05097,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3566 29/11/2021 50702.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054 02.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.0541.450,00
Red./Emissao: 0798 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 72
Inicial.....: 321.719,00
Original....: 321.719,00
Valor Atual.: 321.719,00
Contratado..: COMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 22.596.506/0001-48
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2786 17/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.04597,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2946 28/09/2021 50702.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054 02.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.0542.198,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2980 30/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045260,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2992 30/09/2021 18802.04.00-12.361.0403-3390.30.00-2.066 02.04.00-12.361.0403-3390.30.00-2.066141,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3064 14/10/2021 31002.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043970,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3297 03/11/2021 50702.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054 02.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054390,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3298 03/11/2021 47702.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050473,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3387 22/11/2021 42902.06.00-10.302.0016-3390.30.00-4.005 02.06.00-10.302.0016-3390.30.00-4.005285,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3424 26/11/2021 58302.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.024 02.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.0241.050,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3411 24/11/2021 52402.07.00-16.482.0501-3390.30.00-2.057 02.07.00-16.482.0501-3390.30.00-2.057697,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3533 26/11/2021 47702.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.05097,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3566 29/11/2021 50702.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054 02.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.0541.450,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3579 30/11/2021 58302.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.024 02.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.0242.850,00
Red./Emissao: 0798 - 13/09/2021
Red./Emissao: 0798 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Red./Emissao: 0798 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 72
Objeto......: A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de construção e ferramentas, através das Secretarias Municipais, para manutenção e conservação do patrimônio público do município de Coqueiral/MG, incluso frete da origem até o município, cujas especificações discriminadas no Anexo I.
  A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de construção e ferramentas, através das Secretarias Municipais, para manutenção e conservação do patrimônio público do município de Coqueiral/MG, incluso frete da origem até o município, cujas especificações discriminadas no Anexo I.
Red./Emissao: 0798 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 72
Inicial.....: 321.719,00
Original....: 321.719,00
Valor Atual.: 321.719,00
Red./Emissao: 0798 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 72
Inicial.....: 321.719,00
Original....: 321.719,00
Valor Atual.: 321.719,00
Contratado..: COMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 22.596.506/0001-48
Publicacao..:
Red./Emissao: 0798 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 72
Inicial.....: 321.719,00
Original....: 321.719,00
Valor Atual.: 321.719,00
Contratado..: COMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 22.596.506/0001-48
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 0798 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 72
Inicial.....: 321.719,00
Original....: 321.719,00
Valor Atual.: 321.719,00
Contratado..: COMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 22.596.506/0001-48
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2786 17/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.04597,00
Red./Emissao: 0798 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 72
Inicial.....: 321.719,00
Original....: 321.719,00
Valor Atual.: 321.719,00
Contratado..: COMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 22.596.506/0001-48
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
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Empenho Emissão Dotação Valor
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Red./Emissao: 0798 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 72
Inicial.....: 321.719,00
Original....: 321.719,00
Valor Atual.: 321.719,00
Contratado..: COMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 22.596.506/0001-48
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2786 17/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.04597,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2946 28/09/2021 50702.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054 02.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.0542.198,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2980 30/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045260,00
Red./Emissao: 0798 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 72
Inicial.....: 321.719,00
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Valor Atual.: 321.719,00
Contratado..: COMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 22.596.506/0001-48
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
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2786 17/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.04597,00
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Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 72
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Red./Emissao: 0798 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 72
Inicial.....: 321.719,00
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Red./Emissao: 0798 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 72
Inicial.....: 321.719,00
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Contratado..: COMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 22.596.506/0001-48
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
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Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 72
Inicial.....: 321.719,00
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Contratado..: COMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
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Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
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Red./Emissao: 0798 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 72
Inicial.....: 321.719,00
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Situacao: ENCERRADO
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Red./Emissao: 0798 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 72
Inicial.....: 321.719,00
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Empenho Emissão Dotação Valor
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3411 24/11/2021 52402.07.00-16.482.0501-3390.30.00-2.057 02.07.00-16.482.0501-3390.30.00-2.057697,00
Red./Emissao: 0798 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 72
Inicial.....: 321.719,00
Original....: 321.719,00
Valor Atual.: 321.719,00
Contratado..: COMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 22.596.506/0001-48
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2786 17/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.04597,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2946 28/09/2021 50702.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054 02.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.0542.198,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2980 30/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045260,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2992 30/09/2021 18802.04.00-12.361.0403-3390.30.00-2.066 02.04.00-12.361.0403-3390.30.00-2.066141,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3064 14/10/2021 31002.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043970,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3297 03/11/2021 50702.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054 02.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054390,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3298 03/11/2021 47702.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050473,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3387 22/11/2021 42902.06.00-10.302.0016-3390.30.00-4.005 02.06.00-10.302.0016-3390.30.00-4.005285,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3424 26/11/2021 58302.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.024 02.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.0241.050,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3411 24/11/2021 52402.07.00-16.482.0501-3390.30.00-2.057 02.07.00-16.482.0501-3390.30.00-2.057697,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3533 26/11/2021 47702.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.05097,00
Red./Emissao: 0798 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 72
Inicial.....: 321.719,00
Original....: 321.719,00
Valor Atual.: 321.719,00
Contratado..: COMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 22.596.506/0001-48
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2786 17/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.04597,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2946 28/09/2021 50702.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054 02.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.0542.198,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2980 30/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045260,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2992 30/09/2021 18802.04.00-12.361.0403-3390.30.00-2.066 02.04.00-12.361.0403-3390.30.00-2.066141,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3064 14/10/2021 31002.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043970,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3297 03/11/2021 50702.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054 02.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054390,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3298 03/11/2021 47702.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050473,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3387 22/11/2021 42902.06.00-10.302.0016-3390.30.00-4.005 02.06.00-10.302.0016-3390.30.00-4.005285,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3424 26/11/2021 58302.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.024 02.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.0241.050,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3411 24/11/2021 52402.07.00-16.482.0501-3390.30.00-2.057 02.07.00-16.482.0501-3390.30.00-2.057697,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3533 26/11/2021 47702.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.05097,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3566 29/11/2021 50702.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054 02.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.0541.450,00
Red./Emissao: 0798 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 72
Inicial.....: 321.719,00
Original....: 321.719,00
Valor Atual.: 321.719,00
Contratado..: COMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 22.596.506/0001-48
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2786 17/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.04597,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2946 28/09/2021 50702.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054 02.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.0542.198,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2980 30/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045260,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2992 30/09/2021 18802.04.00-12.361.0403-3390.30.00-2.066 02.04.00-12.361.0403-3390.30.00-2.066141,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3064 14/10/2021 31002.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043970,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3297 03/11/2021 50702.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054 02.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054390,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3298 03/11/2021 47702.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050473,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3387 22/11/2021 42902.06.00-10.302.0016-3390.30.00-4.005 02.06.00-10.302.0016-3390.30.00-4.005285,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3424 26/11/2021 58302.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.024 02.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.0241.050,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3411 24/11/2021 52402.07.00-16.482.0501-3390.30.00-2.057 02.07.00-16.482.0501-3390.30.00-2.057697,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3533 26/11/2021 47702.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.05097,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3566 29/11/2021 50702.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054 02.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.0541.450,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3579 30/11/2021 58302.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.024 02.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.0242.850,00
Red./Emissao: 0798 - 13/09/2021
Red./Emissao: 0798 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Red./Emissao: 0798 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 72
Objeto......: A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de construção e ferramentas, através das Secretarias Municipais, para manutenção e conservação do patrimônio público do município de Coqueiral/MG, incluso frete da origem até o município, cujas especificações discriminadas no Anexo I.
  A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de construção e ferramentas, através das Secretarias Municipais, para manutenção e conservação do patrimônio público do município de Coqueiral/MG, incluso frete da origem até o município, cujas especificações discriminadas no Anexo I.
Red./Emissao: 0798 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 72
Inicial.....: 321.719,00
Original....: 321.719,00
Valor Atual.: 321.719,00
Red./Emissao: 0798 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 72
Inicial.....: 321.719,00
Original....: 321.719,00
Valor Atual.: 321.719,00
Contratado..: COMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 22.596.506/0001-48
Publicacao..:
Red./Emissao: 0798 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 72
Inicial.....: 321.719,00
Original....: 321.719,00
Valor Atual.: 321.719,00
Contratado..: COMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 22.596.506/0001-48
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 0798 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 72
Inicial.....: 321.719,00
Original....: 321.719,00
Valor Atual.: 321.719,00
Contratado..: COMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 22.596.506/0001-48
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2786 17/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.04597,00
Red./Emissao: 0798 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 72
Inicial.....: 321.719,00
Original....: 321.719,00
Valor Atual.: 321.719,00
Contratado..: COMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 22.596.506/0001-48
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2786 17/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.04597,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2946 28/09/2021 50702.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054 02.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.0542.198,00
Red./Emissao: 0798 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 72
Inicial.....: 321.719,00
Original....: 321.719,00
Valor Atual.: 321.719,00
Contratado..: COMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 22.596.506/0001-48
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2786 17/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.04597,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2946 28/09/2021 50702.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054 02.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.0542.198,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2980 30/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045260,00
Red./Emissao: 0798 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 72
Inicial.....: 321.719,00
Original....: 321.719,00
Valor Atual.: 321.719,00
Contratado..: COMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 22.596.506/0001-48
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2786 17/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.04597,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2946 28/09/2021 50702.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054 02.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.0542.198,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2980 30/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045260,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2992 30/09/2021 18802.04.00-12.361.0403-3390.30.00-2.066 02.04.00-12.361.0403-3390.30.00-2.066141,00
Red./Emissao: 0798 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 72
Inicial.....: 321.719,00
Original....: 321.719,00
Valor Atual.: 321.719,00
Contratado..: COMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 22.596.506/0001-48
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2786 17/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.04597,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2946 28/09/2021 50702.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054 02.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.0542.198,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2980 30/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045260,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2992 30/09/2021 18802.04.00-12.361.0403-3390.30.00-2.066 02.04.00-12.361.0403-3390.30.00-2.066141,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3064 14/10/2021 31002.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043970,00
Red./Emissao: 0798 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 72
Inicial.....: 321.719,00
Original....: 321.719,00
Valor Atual.: 321.719,00
Contratado..: COMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 22.596.506/0001-48
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2786 17/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.04597,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2946 28/09/2021 50702.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054 02.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.0542.198,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2980 30/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045260,00
Empenho Emissão Dotação Valor
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Empenho Emissão Dotação Valor
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Red./Emissao: 0798 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 72
Inicial.....: 321.719,00
Original....: 321.719,00
Valor Atual.: 321.719,00
Contratado..: COMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 22.596.506/0001-48
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2786 17/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.04597,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2946 28/09/2021 50702.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054 02.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.0542.198,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2980 30/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045260,00
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Red./Emissao: 0798 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 72
Inicial.....: 321.719,00
Original....: 321.719,00
Valor Atual.: 321.719,00
Contratado..: COMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 22.596.506/0001-48
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
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Red./Emissao: 0798 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 72
Inicial.....: 321.719,00
Original....: 321.719,00
Valor Atual.: 321.719,00
Contratado..: COMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 22.596.506/0001-48
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
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Red./Emissao: 0798 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 72
Inicial.....: 321.719,00
Original....: 321.719,00
Valor Atual.: 321.719,00
Contratado..: COMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 22.596.506/0001-48
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
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Red./Emissao: 0798 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 72
Inicial.....: 321.719,00
Original....: 321.719,00
Valor Atual.: 321.719,00
Contratado..: COMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 22.596.506/0001-48
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
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Red./Emissao: 0798 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 72
Inicial.....: 321.719,00
Original....: 321.719,00
Valor Atual.: 321.719,00
Contratado..: COMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 22.596.506/0001-48
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
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Empenho Emissão Dotação Valor
3064 14/10/2021 31002.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043970,00
Empenho Emissão Dotação Valor
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Empenho Emissão Dotação Valor
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Empenho Emissão Dotação Valor
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Empenho Emissão Dotação Valor
3533 26/11/2021 47702.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.05097,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3566 29/11/2021 50702.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054 02.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.0541.450,00
Red./Emissao: 0798 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 72
Inicial.....: 321.719,00
Original....: 321.719,00
Valor Atual.: 321.719,00
Contratado..: COMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 22.596.506/0001-48
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2786 17/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.04597,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2946 28/09/2021 50702.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054 02.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.0542.198,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2980 30/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045260,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2992 30/09/2021 18802.04.00-12.361.0403-3390.30.00-2.066 02.04.00-12.361.0403-3390.30.00-2.066141,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3064 14/10/2021 31002.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043970,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3297 03/11/2021 50702.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054 02.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054390,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3298 03/11/2021 47702.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050473,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3387 22/11/2021 42902.06.00-10.302.0016-3390.30.00-4.005 02.06.00-10.302.0016-3390.30.00-4.005285,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3424 26/11/2021 58302.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.024 02.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.0241.050,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3411 24/11/2021 52402.07.00-16.482.0501-3390.30.00-2.057 02.07.00-16.482.0501-3390.30.00-2.057697,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3533 26/11/2021 47702.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.05097,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3566 29/11/2021 50702.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054 02.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.0541.450,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3579 30/11/2021 58302.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.024 02.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.0242.850,00
Red./Emissao: 0798 - 13/09/2021
Red./Emissao: 0798 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Red./Emissao: 0798 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 72
Objeto......: A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de construção e ferramentas, através das Secretarias Municipais, para manutenção e conservação do patrimônio público do município de Coqueiral/MG, incluso frete da origem até o município, cujas especificações discriminadas no Anexo I.
  A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de construção e ferramentas, através das Secretarias Municipais, para manutenção e conservação do patrimônio público do município de Coqueiral/MG, incluso frete da origem até o município, cujas especificações discriminadas no Anexo I.
Red./Emissao: 0798 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 72
Inicial.....: 321.719,00
Original....: 321.719,00
Valor Atual.: 321.719,00
Red./Emissao: 0798 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 72
Inicial.....: 321.719,00
Original....: 321.719,00
Valor Atual.: 321.719,00
Contratado..: COMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 22.596.506/0001-48
Publicacao..:
Red./Emissao: 0798 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 72
Inicial.....: 321.719,00
Original....: 321.719,00
Valor Atual.: 321.719,00
Contratado..: COMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 22.596.506/0001-48
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 0798 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 72
Inicial.....: 321.719,00
Original....: 321.719,00
Valor Atual.: 321.719,00
Contratado..: COMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 22.596.506/0001-48
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2786 17/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.04597,00
Red./Emissao: 0798 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 72
Inicial.....: 321.719,00
Original....: 321.719,00
Valor Atual.: 321.719,00
Contratado..: COMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 22.596.506/0001-48
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2786 17/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.04597,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2946 28/09/2021 50702.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054 02.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.0542.198,00
Red./Emissao: 0798 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 72
Inicial.....: 321.719,00
Original....: 321.719,00
Valor Atual.: 321.719,00
Contratado..: COMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 22.596.506/0001-48
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2786 17/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.04597,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2946 28/09/2021 50702.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054 02.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.0542.198,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2980 30/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045260,00
Red./Emissao: 0798 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 72
Inicial.....: 321.719,00
Original....: 321.719,00
Valor Atual.: 321.719,00
Contratado..: COMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 22.596.506/0001-48
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2786 17/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.04597,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2946 28/09/2021 50702.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054 02.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.0542.198,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2980 30/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045260,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2992 30/09/2021 18802.04.00-12.361.0403-3390.30.00-2.066 02.04.00-12.361.0403-3390.30.00-2.066141,00
Red./Emissao: 0798 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 72
Inicial.....: 321.719,00
Original....: 321.719,00
Valor Atual.: 321.719,00
Contratado..: COMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 22.596.506/0001-48
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2786 17/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.04597,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2946 28/09/2021 50702.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054 02.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.0542.198,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2980 30/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045260,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2992 30/09/2021 18802.04.00-12.361.0403-3390.30.00-2.066 02.04.00-12.361.0403-3390.30.00-2.066141,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3064 14/10/2021 31002.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043970,00
Red./Emissao: 0798 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 72
Inicial.....: 321.719,00
Original....: 321.719,00
Valor Atual.: 321.719,00
Contratado..: COMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 22.596.506/0001-48
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2786 17/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.04597,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2946 28/09/2021 50702.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054 02.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.0542.198,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2980 30/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045260,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2992 30/09/2021 18802.04.00-12.361.0403-3390.30.00-2.066 02.04.00-12.361.0403-3390.30.00-2.066141,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3064 14/10/2021 31002.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043970,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3297 03/11/2021 50702.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054 02.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054390,00
Red./Emissao: 0798 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 72
Inicial.....: 321.719,00
Original....: 321.719,00
Valor Atual.: 321.719,00
Contratado..: COMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 22.596.506/0001-48
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2786 17/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.04597,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2946 28/09/2021 50702.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054 02.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.0542.198,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2980 30/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045260,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2992 30/09/2021 18802.04.00-12.361.0403-3390.30.00-2.066 02.04.00-12.361.0403-3390.30.00-2.066141,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3064 14/10/2021 31002.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043970,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3297 03/11/2021 50702.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054 02.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054390,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3298 03/11/2021 47702.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050473,00
Red./Emissao: 0798 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 72
Inicial.....: 321.719,00
Original....: 321.719,00
Valor Atual.: 321.719,00
Contratado..: COMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 22.596.506/0001-48
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2786 17/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.04597,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2946 28/09/2021 50702.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054 02.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.0542.198,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2980 30/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045260,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2992 30/09/2021 18802.04.00-12.361.0403-3390.30.00-2.066 02.04.00-12.361.0403-3390.30.00-2.066141,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3064 14/10/2021 31002.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043970,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3297 03/11/2021 50702.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054 02.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054390,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3298 03/11/2021 47702.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050473,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3387 22/11/2021 42902.06.00-10.302.0016-3390.30.00-4.005 02.06.00-10.302.0016-3390.30.00-4.005285,00
Red./Emissao: 0798 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 72
Inicial.....: 321.719,00
Original....: 321.719,00
Valor Atual.: 321.719,00
Contratado..: COMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 22.596.506/0001-48
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2786 17/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.04597,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2946 28/09/2021 50702.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054 02.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.0542.198,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2980 30/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045260,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2992 30/09/2021 18802.04.00-12.361.0403-3390.30.00-2.066 02.04.00-12.361.0403-3390.30.00-2.066141,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3064 14/10/2021 31002.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043970,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3297 03/11/2021 50702.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054 02.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054390,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3298 03/11/2021 47702.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050473,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3387 22/11/2021 42902.06.00-10.302.0016-3390.30.00-4.005 02.06.00-10.302.0016-3390.30.00-4.005285,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3424 26/11/2021 58302.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.024 02.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.0241.050,00
Red./Emissao: 0798 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 72
Inicial.....: 321.719,00
Original....: 321.719,00
Valor Atual.: 321.719,00
Contratado..: COMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 22.596.506/0001-48
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2786 17/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.04597,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2946 28/09/2021 50702.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054 02.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.0542.198,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2980 30/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045260,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2992 30/09/2021 18802.04.00-12.361.0403-3390.30.00-2.066 02.04.00-12.361.0403-3390.30.00-2.066141,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3064 14/10/2021 31002.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043970,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3297 03/11/2021 50702.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054 02.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054390,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3298 03/11/2021 47702.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050473,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3387 22/11/2021 42902.06.00-10.302.0016-3390.30.00-4.005 02.06.00-10.302.0016-3390.30.00-4.005285,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3424 26/11/2021 58302.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.024 02.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.0241.050,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3411 24/11/2021 52402.07.00-16.482.0501-3390.30.00-2.057 02.07.00-16.482.0501-3390.30.00-2.057697,00
Red./Emissao: 0798 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 72
Inicial.....: 321.719,00
Original....: 321.719,00
Valor Atual.: 321.719,00
Contratado..: COMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 22.596.506/0001-48
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2786 17/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.04597,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2946 28/09/2021 50702.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054 02.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.0542.198,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2980 30/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045260,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2992 30/09/2021 18802.04.00-12.361.0403-3390.30.00-2.066 02.04.00-12.361.0403-3390.30.00-2.066141,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3064 14/10/2021 31002.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043970,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3297 03/11/2021 50702.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054 02.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054390,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3298 03/11/2021 47702.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050473,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3387 22/11/2021 42902.06.00-10.302.0016-3390.30.00-4.005 02.06.00-10.302.0016-3390.30.00-4.005285,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3424 26/11/2021 58302.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.024 02.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.0241.050,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3411 24/11/2021 52402.07.00-16.482.0501-3390.30.00-2.057 02.07.00-16.482.0501-3390.30.00-2.057697,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3533 26/11/2021 47702.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.05097,00
Red./Emissao: 0798 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 72
Inicial.....: 321.719,00
Original....: 321.719,00
Valor Atual.: 321.719,00
Contratado..: COMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 22.596.506/0001-48
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2786 17/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.04597,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2946 28/09/2021 50702.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054 02.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.0542.198,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2980 30/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045260,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2992 30/09/2021 18802.04.00-12.361.0403-3390.30.00-2.066 02.04.00-12.361.0403-3390.30.00-2.066141,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3064 14/10/2021 31002.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043970,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3297 03/11/2021 50702.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054 02.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054390,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3298 03/11/2021 47702.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050473,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3387 22/11/2021 42902.06.00-10.302.0016-3390.30.00-4.005 02.06.00-10.302.0016-3390.30.00-4.005285,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3424 26/11/2021 58302.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.024 02.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.0241.050,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3411 24/11/2021 52402.07.00-16.482.0501-3390.30.00-2.057 02.07.00-16.482.0501-3390.30.00-2.057697,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3533 26/11/2021 47702.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.05097,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3566 29/11/2021 50702.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054 02.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.0541.450,00
Red./Emissao: 0798 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 72
Inicial.....: 321.719,00
Original....: 321.719,00
Valor Atual.: 321.719,00
Contratado..: COMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 22.596.506/0001-48
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2786 17/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.04597,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2946 28/09/2021 50702.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054 02.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.0542.198,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2980 30/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045260,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2992 30/09/2021 18802.04.00-12.361.0403-3390.30.00-2.066 02.04.00-12.361.0403-3390.30.00-2.066141,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3064 14/10/2021 31002.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043970,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3297 03/11/2021 50702.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054 02.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054390,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3298 03/11/2021 47702.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050473,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3387 22/11/2021 42902.06.00-10.302.0016-3390.30.00-4.005 02.06.00-10.302.0016-3390.30.00-4.005285,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3424 26/11/2021 58302.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.024 02.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.0241.050,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3411 24/11/2021 52402.07.00-16.482.0501-3390.30.00-2.057 02.07.00-16.482.0501-3390.30.00-2.057697,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3533 26/11/2021 47702.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.05097,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3566 29/11/2021 50702.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054 02.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.0541.450,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3579 30/11/2021 58302.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.024 02.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.0242.850,00
Red./Emissao: 0798 - 13/09/2021
Red./Emissao: 0798 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Red./Emissao: 0798 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 72
Objeto......: A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de construção e ferramentas, através das Secretarias Municipais, para manutenção e conservação do patrimônio público do município de Coqueiral/MG, incluso frete da origem até o município, cujas especificações discriminadas no Anexo I.
  A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de construção e ferramentas, através das Secretarias Municipais, para manutenção e conservação do patrimônio público do município de Coqueiral/MG, incluso frete da origem até o município, cujas especificações discriminadas no Anexo I.
Red./Emissao: 0798 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 72
Inicial.....: 321.719,00
Original....: 321.719,00
Valor Atual.: 321.719,00
Red./Emissao: 0798 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 72
Inicial.....: 321.719,00
Original....: 321.719,00
Valor Atual.: 321.719,00
Contratado..: COMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 22.596.506/0001-48
Publicacao..:
Red./Emissao: 0798 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 72
Inicial.....: 321.719,00
Original....: 321.719,00
Valor Atual.: 321.719,00
Contratado..: COMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 22.596.506/0001-48
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 0798 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 72
Inicial.....: 321.719,00
Original....: 321.719,00
Valor Atual.: 321.719,00
Contratado..: COMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 22.596.506/0001-48
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2786 17/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.04597,00
Red./Emissao: 0798 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 72
Inicial.....: 321.719,00
Original....: 321.719,00
Valor Atual.: 321.719,00
Contratado..: COMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 22.596.506/0001-48
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
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Empenho Emissão Dotação Valor
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Red./Emissao: 0798 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 72
Inicial.....: 321.719,00
Original....: 321.719,00
Valor Atual.: 321.719,00
Contratado..: COMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 22.596.506/0001-48
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2786 17/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.04597,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2946 28/09/2021 50702.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054 02.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.0542.198,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2980 30/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045260,00
Red./Emissao: 0798 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 72
Inicial.....: 321.719,00
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Valor Atual.: 321.719,00
Contratado..: COMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 22.596.506/0001-48
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
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2786 17/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.04597,00
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Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 72
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Red./Emissao: 0798 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 72
Inicial.....: 321.719,00
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Red./Emissao: 0798 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 72
Inicial.....: 321.719,00
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Contratado..: COMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 22.596.506/0001-48
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
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Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 72
Inicial.....: 321.719,00
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Contratado..: COMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
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Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
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Red./Emissao: 0798 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 72
Inicial.....: 321.719,00
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Situacao: ENCERRADO
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Red./Emissao: 0798 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 72
Inicial.....: 321.719,00
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Empenho Emissão Dotação Valor
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3411 24/11/2021 52402.07.00-16.482.0501-3390.30.00-2.057 02.07.00-16.482.0501-3390.30.00-2.057697,00
Red./Emissao: 0798 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 72
Inicial.....: 321.719,00
Original....: 321.719,00
Valor Atual.: 321.719,00
Contratado..: COMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 22.596.506/0001-48
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2786 17/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.04597,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2946 28/09/2021 50702.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054 02.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.0542.198,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2980 30/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045260,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2992 30/09/2021 18802.04.00-12.361.0403-3390.30.00-2.066 02.04.00-12.361.0403-3390.30.00-2.066141,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3064 14/10/2021 31002.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043970,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3297 03/11/2021 50702.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054 02.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054390,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3298 03/11/2021 47702.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050473,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3387 22/11/2021 42902.06.00-10.302.0016-3390.30.00-4.005 02.06.00-10.302.0016-3390.30.00-4.005285,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3424 26/11/2021 58302.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.024 02.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.0241.050,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3411 24/11/2021 52402.07.00-16.482.0501-3390.30.00-2.057 02.07.00-16.482.0501-3390.30.00-2.057697,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3533 26/11/2021 47702.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.05097,00
Red./Emissao: 0798 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 72
Inicial.....: 321.719,00
Original....: 321.719,00
Valor Atual.: 321.719,00
Contratado..: COMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 22.596.506/0001-48
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2786 17/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.04597,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2946 28/09/2021 50702.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054 02.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.0542.198,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2980 30/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045260,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2992 30/09/2021 18802.04.00-12.361.0403-3390.30.00-2.066 02.04.00-12.361.0403-3390.30.00-2.066141,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3064 14/10/2021 31002.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043970,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3297 03/11/2021 50702.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054 02.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054390,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3298 03/11/2021 47702.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050473,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3387 22/11/2021 42902.06.00-10.302.0016-3390.30.00-4.005 02.06.00-10.302.0016-3390.30.00-4.005285,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3424 26/11/2021 58302.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.024 02.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.0241.050,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3411 24/11/2021 52402.07.00-16.482.0501-3390.30.00-2.057 02.07.00-16.482.0501-3390.30.00-2.057697,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3533 26/11/2021 47702.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.05097,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3566 29/11/2021 50702.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054 02.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.0541.450,00
Red./Emissao: 0798 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 72
Inicial.....: 321.719,00
Original....: 321.719,00
Valor Atual.: 321.719,00
Contratado..: COMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 22.596.506/0001-48
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2786 17/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.04597,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2946 28/09/2021 50702.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054 02.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.0542.198,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2980 30/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045260,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2992 30/09/2021 18802.04.00-12.361.0403-3390.30.00-2.066 02.04.00-12.361.0403-3390.30.00-2.066141,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3064 14/10/2021 31002.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043970,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3297 03/11/2021 50702.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054 02.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054390,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3298 03/11/2021 47702.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050473,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3387 22/11/2021 42902.06.00-10.302.0016-3390.30.00-4.005 02.06.00-10.302.0016-3390.30.00-4.005285,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3424 26/11/2021 58302.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.024 02.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.0241.050,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3411 24/11/2021 52402.07.00-16.482.0501-3390.30.00-2.057 02.07.00-16.482.0501-3390.30.00-2.057697,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3533 26/11/2021 47702.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.05097,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3566 29/11/2021 50702.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054 02.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.0541.450,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3579 30/11/2021 58302.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.024 02.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.0242.850,00
Red./Emissao: 0798 - 13/09/2021
Red./Emissao: 0798 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Red./Emissao: 0798 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 72
Objeto......: A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de construção e ferramentas, através das Secretarias Municipais, para manutenção e conservação do patrimônio público do município de Coqueiral/MG, incluso frete da origem até o município, cujas especificações discriminadas no Anexo I.
  A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de construção e ferramentas, através das Secretarias Municipais, para manutenção e conservação do patrimônio público do município de Coqueiral/MG, incluso frete da origem até o município, cujas especificações discriminadas no Anexo I.
Red./Emissao: 0798 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 72
Inicial.....: 321.719,00
Original....: 321.719,00
Valor Atual.: 321.719,00
Red./Emissao: 0798 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 72
Inicial.....: 321.719,00
Original....: 321.719,00
Valor Atual.: 321.719,00
Contratado..: COMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 22.596.506/0001-48
Publicacao..:
Red./Emissao: 0798 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 72
Inicial.....: 321.719,00
Original....: 321.719,00
Valor Atual.: 321.719,00
Contratado..: COMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 22.596.506/0001-48
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 0798 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 72
Inicial.....: 321.719,00
Original....: 321.719,00
Valor Atual.: 321.719,00
Contratado..: COMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 22.596.506/0001-48
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2786 17/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.04597,00
Red./Emissao: 0798 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 72
Inicial.....: 321.719,00
Original....: 321.719,00
Valor Atual.: 321.719,00
Contratado..: COMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 22.596.506/0001-48
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2786 17/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.04597,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2946 28/09/2021 50702.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054 02.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.0542.198,00
Red./Emissao: 0798 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 72
Inicial.....: 321.719,00
Original....: 321.719,00
Valor Atual.: 321.719,00
Contratado..: COMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 22.596.506/0001-48
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2786 17/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.04597,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2946 28/09/2021 50702.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054 02.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.0542.198,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2980 30/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045260,00
Red./Emissao: 0798 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 72
Inicial.....: 321.719,00
Original....: 321.719,00
Valor Atual.: 321.719,00
Contratado..: COMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 22.596.506/0001-48
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2786 17/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.04597,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2946 28/09/2021 50702.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054 02.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.0542.198,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2980 30/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045260,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2992 30/09/2021 18802.04.00-12.361.0403-3390.30.00-2.066 02.04.00-12.361.0403-3390.30.00-2.066141,00
Red./Emissao: 0798 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 72
Inicial.....: 321.719,00
Original....: 321.719,00
Valor Atual.: 321.719,00
Contratado..: COMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 22.596.506/0001-48
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2786 17/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.04597,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2946 28/09/2021 50702.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054 02.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.0542.198,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2980 30/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045260,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2992 30/09/2021 18802.04.00-12.361.0403-3390.30.00-2.066 02.04.00-12.361.0403-3390.30.00-2.066141,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3064 14/10/2021 31002.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043970,00
Red./Emissao: 0798 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 72
Inicial.....: 321.719,00
Original....: 321.719,00
Valor Atual.: 321.719,00
Contratado..: COMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 22.596.506/0001-48
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2786 17/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.04597,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2946 28/09/2021 50702.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054 02.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.0542.198,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2980 30/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045260,00
Empenho Emissão Dotação Valor
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Empenho Emissão Dotação Valor
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Red./Emissao: 0798 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 72
Inicial.....: 321.719,00
Original....: 321.719,00
Valor Atual.: 321.719,00
Contratado..: COMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 22.596.506/0001-48
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2786 17/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.04597,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2946 28/09/2021 50702.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054 02.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.0542.198,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2980 30/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045260,00
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Red./Emissao: 0798 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 72
Inicial.....: 321.719,00
Original....: 321.719,00
Valor Atual.: 321.719,00
Contratado..: COMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 22.596.506/0001-48
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
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Red./Emissao: 0798 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 72
Inicial.....: 321.719,00
Original....: 321.719,00
Valor Atual.: 321.719,00
Contratado..: COMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 22.596.506/0001-48
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
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Red./Emissao: 0798 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 72
Inicial.....: 321.719,00
Original....: 321.719,00
Valor Atual.: 321.719,00
Contratado..: COMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 22.596.506/0001-48
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
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Red./Emissao: 0798 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 72
Inicial.....: 321.719,00
Original....: 321.719,00
Valor Atual.: 321.719,00
Contratado..: COMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 22.596.506/0001-48
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
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Red./Emissao: 0798 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 72
Inicial.....: 321.719,00
Original....: 321.719,00
Valor Atual.: 321.719,00
Contratado..: COMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 22.596.506/0001-48
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
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Empenho Emissão Dotação Valor
3064 14/10/2021 31002.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043970,00
Empenho Emissão Dotação Valor
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Empenho Emissão Dotação Valor
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Empenho Emissão Dotação Valor
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Empenho Emissão Dotação Valor
3533 26/11/2021 47702.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.05097,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3566 29/11/2021 50702.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054 02.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.0541.450,00
Red./Emissao: 0798 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 72
Inicial.....: 321.719,00
Original....: 321.719,00
Valor Atual.: 321.719,00
Contratado..: COMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 22.596.506/0001-48
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2786 17/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.04597,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2946 28/09/2021 50702.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054 02.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.0542.198,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2980 30/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045260,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2992 30/09/2021 18802.04.00-12.361.0403-3390.30.00-2.066 02.04.00-12.361.0403-3390.30.00-2.066141,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3064 14/10/2021 31002.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043970,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3297 03/11/2021 50702.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054 02.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054390,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3298 03/11/2021 47702.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050473,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3387 22/11/2021 42902.06.00-10.302.0016-3390.30.00-4.005 02.06.00-10.302.0016-3390.30.00-4.005285,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3424 26/11/2021 58302.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.024 02.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.0241.050,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3411 24/11/2021 52402.07.00-16.482.0501-3390.30.00-2.057 02.07.00-16.482.0501-3390.30.00-2.057697,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3533 26/11/2021 47702.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.05097,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3566 29/11/2021 50702.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054 02.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.0541.450,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3579 30/11/2021 58302.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.024 02.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.0242.850,00
Red./Emissao: 0798 - 13/09/2021
Red./Emissao: 0798 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Red./Emissao: 0798 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 72
Objeto......: A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de construção e ferramentas, através das Secretarias Municipais, para manutenção e conservação do patrimônio público do município de Coqueiral/MG, incluso frete da origem até o município, cujas especificações discriminadas no Anexo I.
  A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de construção e ferramentas, através das Secretarias Municipais, para manutenção e conservação do patrimônio público do município de Coqueiral/MG, incluso frete da origem até o município, cujas especificações discriminadas no Anexo I.
Red./Emissao: 0798 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 72
Inicial.....: 321.719,00
Original....: 321.719,00
Valor Atual.: 321.719,00
Red./Emissao: 0798 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 72
Inicial.....: 321.719,00
Original....: 321.719,00
Valor Atual.: 321.719,00
Contratado..: COMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 22.596.506/0001-48
Publicacao..:
Red./Emissao: 0798 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 72
Inicial.....: 321.719,00
Original....: 321.719,00
Valor Atual.: 321.719,00
Contratado..: COMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 22.596.506/0001-48
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 0798 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 72
Inicial.....: 321.719,00
Original....: 321.719,00
Valor Atual.: 321.719,00
Contratado..: COMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 22.596.506/0001-48
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2786 17/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.04597,00
Red./Emissao: 0798 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 72
Inicial.....: 321.719,00
Original....: 321.719,00
Valor Atual.: 321.719,00
Contratado..: COMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 22.596.506/0001-48
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2786 17/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.04597,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2946 28/09/2021 50702.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054 02.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.0542.198,00
Red./Emissao: 0798 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 72
Inicial.....: 321.719,00
Original....: 321.719,00
Valor Atual.: 321.719,00
Contratado..: COMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 22.596.506/0001-48
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2786 17/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.04597,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2946 28/09/2021 50702.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054 02.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.0542.198,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2980 30/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045260,00
Red./Emissao: 0798 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 72
Inicial.....: 321.719,00
Original....: 321.719,00
Valor Atual.: 321.719,00
Contratado..: COMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 22.596.506/0001-48
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2786 17/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.04597,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2946 28/09/2021 50702.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054 02.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.0542.198,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2980 30/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045260,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2992 30/09/2021 18802.04.00-12.361.0403-3390.30.00-2.066 02.04.00-12.361.0403-3390.30.00-2.066141,00
Red./Emissao: 0798 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 72
Inicial.....: 321.719,00
Original....: 321.719,00
Valor Atual.: 321.719,00
Contratado..: COMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 22.596.506/0001-48
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2786 17/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.04597,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2946 28/09/2021 50702.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054 02.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.0542.198,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2980 30/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045260,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2992 30/09/2021 18802.04.00-12.361.0403-3390.30.00-2.066 02.04.00-12.361.0403-3390.30.00-2.066141,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3064 14/10/2021 31002.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043970,00
Red./Emissao: 0798 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 72
Inicial.....: 321.719,00
Original....: 321.719,00
Valor Atual.: 321.719,00
Contratado..: COMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 22.596.506/0001-48
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2786 17/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.04597,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2946 28/09/2021 50702.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054 02.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.0542.198,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2980 30/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045260,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2992 30/09/2021 18802.04.00-12.361.0403-3390.30.00-2.066 02.04.00-12.361.0403-3390.30.00-2.066141,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3064 14/10/2021 31002.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043970,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3297 03/11/2021 50702.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054 02.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054390,00
Red./Emissao: 0798 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 72
Inicial.....: 321.719,00
Original....: 321.719,00
Valor Atual.: 321.719,00
Contratado..: COMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 22.596.506/0001-48
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2786 17/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.04597,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2946 28/09/2021 50702.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054 02.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.0542.198,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2980 30/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045260,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2992 30/09/2021 18802.04.00-12.361.0403-3390.30.00-2.066 02.04.00-12.361.0403-3390.30.00-2.066141,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3064 14/10/2021 31002.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043970,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3297 03/11/2021 50702.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054 02.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054390,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3298 03/11/2021 47702.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050473,00
Red./Emissao: 0798 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 72
Inicial.....: 321.719,00
Original....: 321.719,00
Valor Atual.: 321.719,00
Contratado..: COMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 22.596.506/0001-48
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2786 17/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.04597,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2946 28/09/2021 50702.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054 02.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.0542.198,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2980 30/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045260,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2992 30/09/2021 18802.04.00-12.361.0403-3390.30.00-2.066 02.04.00-12.361.0403-3390.30.00-2.066141,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3064 14/10/2021 31002.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043970,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3297 03/11/2021 50702.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054 02.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054390,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3298 03/11/2021 47702.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050473,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3387 22/11/2021 42902.06.00-10.302.0016-3390.30.00-4.005 02.06.00-10.302.0016-3390.30.00-4.005285,00
Red./Emissao: 0798 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 72
Inicial.....: 321.719,00
Original....: 321.719,00
Valor Atual.: 321.719,00
Contratado..: COMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 22.596.506/0001-48
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2786 17/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.04597,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2946 28/09/2021 50702.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054 02.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.0542.198,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2980 30/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045260,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2992 30/09/2021 18802.04.00-12.361.0403-3390.30.00-2.066 02.04.00-12.361.0403-3390.30.00-2.066141,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3064 14/10/2021 31002.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043970,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3297 03/11/2021 50702.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054 02.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054390,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3298 03/11/2021 47702.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050473,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3387 22/11/2021 42902.06.00-10.302.0016-3390.30.00-4.005 02.06.00-10.302.0016-3390.30.00-4.005285,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3424 26/11/2021 58302.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.024 02.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.0241.050,00
Red./Emissao: 0798 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 72
Inicial.....: 321.719,00
Original....: 321.719,00
Valor Atual.: 321.719,00
Contratado..: COMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 22.596.506/0001-48
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2786 17/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.04597,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2946 28/09/2021 50702.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054 02.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.0542.198,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2980 30/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045260,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2992 30/09/2021 18802.04.00-12.361.0403-3390.30.00-2.066 02.04.00-12.361.0403-3390.30.00-2.066141,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3064 14/10/2021 31002.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043970,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3297 03/11/2021 50702.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054 02.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054390,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3298 03/11/2021 47702.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050473,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3387 22/11/2021 42902.06.00-10.302.0016-3390.30.00-4.005 02.06.00-10.302.0016-3390.30.00-4.005285,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3424 26/11/2021 58302.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.024 02.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.0241.050,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3411 24/11/2021 52402.07.00-16.482.0501-3390.30.00-2.057 02.07.00-16.482.0501-3390.30.00-2.057697,00
Red./Emissao: 0798 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 72
Inicial.....: 321.719,00
Original....: 321.719,00
Valor Atual.: 321.719,00
Contratado..: COMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 22.596.506/0001-48
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2786 17/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.04597,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2946 28/09/2021 50702.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054 02.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.0542.198,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2980 30/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045260,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2992 30/09/2021 18802.04.00-12.361.0403-3390.30.00-2.066 02.04.00-12.361.0403-3390.30.00-2.066141,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3064 14/10/2021 31002.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043970,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3297 03/11/2021 50702.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054 02.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054390,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3298 03/11/2021 47702.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050473,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3387 22/11/2021 42902.06.00-10.302.0016-3390.30.00-4.005 02.06.00-10.302.0016-3390.30.00-4.005285,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3424 26/11/2021 58302.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.024 02.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.0241.050,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3411 24/11/2021 52402.07.00-16.482.0501-3390.30.00-2.057 02.07.00-16.482.0501-3390.30.00-2.057697,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3533 26/11/2021 47702.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.05097,00
Red./Emissao: 0798 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 72
Inicial.....: 321.719,00
Original....: 321.719,00
Valor Atual.: 321.719,00
Contratado..: COMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 22.596.506/0001-48
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2786 17/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.04597,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2946 28/09/2021 50702.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054 02.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.0542.198,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2980 30/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045260,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2992 30/09/2021 18802.04.00-12.361.0403-3390.30.00-2.066 02.04.00-12.361.0403-3390.30.00-2.066141,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3064 14/10/2021 31002.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043970,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3297 03/11/2021 50702.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054 02.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054390,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3298 03/11/2021 47702.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050473,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3387 22/11/2021 42902.06.00-10.302.0016-3390.30.00-4.005 02.06.00-10.302.0016-3390.30.00-4.005285,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3424 26/11/2021 58302.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.024 02.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.0241.050,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3411 24/11/2021 52402.07.00-16.482.0501-3390.30.00-2.057 02.07.00-16.482.0501-3390.30.00-2.057697,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3533 26/11/2021 47702.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.05097,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3566 29/11/2021 50702.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054 02.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.0541.450,00
Red./Emissao: 0798 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 72
Inicial.....: 321.719,00
Original....: 321.719,00
Valor Atual.: 321.719,00
Contratado..: COMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 22.596.506/0001-48
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2786 17/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.04597,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2946 28/09/2021 50702.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054 02.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.0542.198,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2980 30/09/2021 46502.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045 02.07.00-04.122.0052-4490.30.00-3.045260,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2992 30/09/2021 18802.04.00-12.361.0403-3390.30.00-2.066 02.04.00-12.361.0403-3390.30.00-2.066141,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3064 14/10/2021 31002.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043 02.05.00-08.243.0123-3390.32.00-2.043970,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3297 03/11/2021 50702.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054 02.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054390,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3298 03/11/2021 47702.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050473,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3387 22/11/2021 42902.06.00-10.302.0016-3390.30.00-4.005 02.06.00-10.302.0016-3390.30.00-4.005285,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3424 26/11/2021 58302.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.024 02.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.0241.050,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3411 24/11/2021 52402.07.00-16.482.0501-3390.30.00-2.057 02.07.00-16.482.0501-3390.30.00-2.057697,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3533 26/11/2021 47702.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.05097,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3566 29/11/2021 50702.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054 02.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.0541.450,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3579 30/11/2021 58302.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.024 02.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.0242.850,00
Red./Emissao: 0799 - 21/09/2021
Red./Emissao: 0799 - 21/09/2021
Licitacao...: REGISTRO DE PREÇO - ADESÃO - 21/09/2021
Red./Emissao: 0799 - 21/09/2021
Licitacao...: REGISTRO DE PREÇO - ADESÃO - 21/09/2021
Numero......: 73
Objeto......: Adesão a Ata de Registro de Preços nº012/2021 para futura e eventual aquisição de playgrounds infantil para instalação nas praças do município, proveniente da Prefeitura Municipal de Nova Maringá/MT.
  Adesão a Ata de Registro de Preços nº012/2021 para futura e eventual aquisição de playgrounds infantil para instalação nas praças do município, proveniente da Prefeitura Municipal de Nova Maringá/MT.
Red./Emissao: 0799 - 21/09/2021
Licitacao...: REGISTRO DE PREÇO - ADESÃO - 21/09/2021
Numero......: 73
Inicial.....: 80.400,00
Original....: 80.400,00
Valor Atual.: 80.400,00
Red./Emissao: 0799 - 21/09/2021
Licitacao...: REGISTRO DE PREÇO - ADESÃO - 21/09/2021
Numero......: 73
Inicial.....: 80.400,00
Original....: 80.400,00
Valor Atual.: 80.400,00
Contratado..: ROTOCYCLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO EIRELI
CNPJ: 34.914.897/0001-80
Publicacao..:
Red./Emissao: 0799 - 21/09/2021
Licitacao...: REGISTRO DE PREÇO - ADESÃO - 21/09/2021
Numero......: 73
Inicial.....: 80.400,00
Original....: 80.400,00
Valor Atual.: 80.400,00
Contratado..: ROTOCYCLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO EIRELI
CNPJ: 34.914.897/0001-80
Vigencia....: 21/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 0799 - 21/09/2021
Licitacao...: REGISTRO DE PREÇO - ADESÃO - 21/09/2021
Numero......: 73
Inicial.....: 80.400,00
Original....: 80.400,00
Valor Atual.: 80.400,00
Contratado..: ROTOCYCLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO EIRELI
CNPJ: 34.914.897/0001-80
Vigencia....: 21/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
3105 19/10/2021 12102.03.00-13.392.0473-4490.52.00-3.050 02.03.00-13.392.0473-4490.52.00-3.05080.400,00
Red./Emissao: 0800 - 24/09/2021
Red./Emissao: 0800 - 24/09/2021
Licitacao...: 25 - 24/09/2021
Red./Emissao: 0800 - 24/09/2021
Licitacao...: 25 - 24/09/2021
Numero......: 74
Objeto......: A seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço para a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de revisão das 50 horas trabalhadas no equipamento: TRATOR SOLIS, Marca Yanmar, Modelo Solis 75 RX, Chassi BYWDR1000787MS, n° motor 4100ELT14A1003034, Ano 2021. O serviço de revisão e deslocamento será coberto pela fábrica e o fornecimento dos produtos será pago pelo município.
  A seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço para a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de revisão das 50 horas trabalhadas no equipamento: TRATOR SOLIS, Marca Yanmar, Modelo Solis 75 RX, Chassi BYWDR1000787MS, n° motor 4100ELT14A1003034, Ano 2021. O serviço de revisão e deslocamento será coberto pela fábrica e o fornecimento dos produtos será pago pelo município.
Red./Emissao: 0800 - 24/09/2021
Licitacao...: 25 - 24/09/2021
Numero......: 74
Inicial.....: 684,00
Original....: 684,00
Valor Atual.: 684,00
Red./Emissao: 0800 - 24/09/2021
Licitacao...: 25 - 24/09/2021
Numero......: 74
Inicial.....: 684,00
Original....: 684,00
Valor Atual.: 684,00
Contratado..: CORPAL - COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
CNPJ: 20.604.229/0009-08
Publicacao..:
Red./Emissao: 0800 - 24/09/2021
Licitacao...: 25 - 24/09/2021
Numero......: 74
Inicial.....: 684,00
Original....: 684,00
Valor Atual.: 684,00
Contratado..: CORPAL - COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
CNPJ: 20.604.229/0009-08
Vigencia....: 24/09/2021 A 23/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 0800 - 24/09/2021
Licitacao...: 25 - 24/09/2021
Numero......: 74
Inicial.....: 684,00
Original....: 684,00
Valor Atual.: 684,00
Contratado..: CORPAL - COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
CNPJ: 20.604.229/0009-08
Vigencia....: 24/09/2021 A 23/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2824 27/09/2021 50002.07.00-15.452.0504-3390.30.00-2.053 02.07.00-15.452.0504-3390.30.00-2.053684,00
Red./Emissao: 2861 - 03/11/2021
Red./Emissao: 2861 - 03/11/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Red./Emissao: 2861 - 03/11/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 3
Objeto......: A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de construção e ferramentas, através das Secretarias Municipais, para manutenção e conservação do patrimônio público do município de Coqueiral/MG, incluso frete da origem até o município, cujas especificações discriminadas no Anexo I.
  A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de construção e ferramentas, através das Secretarias Municipais, para manutenção e conservação do patrimônio público do município de Coqueiral/MG, incluso frete da origem até o município, cujas especificações discriminadas no Anexo I.
Red./Emissao: 2861 - 03/11/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 3
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 2861 - 03/11/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 3
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: COMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 22.596.506/0001-48
Publicacao..:
Red./Emissao: 2861 - 03/11/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 3
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: COMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 22.596.506/0001-48
Vigencia....: 03/11/2021 A 03/11/2021
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 2861 - 03/11/2021
Red./Emissao: 2861 - 03/11/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Red./Emissao: 2861 - 03/11/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 3
Objeto......: A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de construção e ferramentas, através das Secretarias Municipais, para manutenção e conservação do patrimônio público do município de Coqueiral/MG, incluso frete da origem até o município, cujas especificações discriminadas no Anexo I.
  A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de construção e ferramentas, através das Secretarias Municipais, para manutenção e conservação do patrimônio público do município de Coqueiral/MG, incluso frete da origem até o município, cujas especificações discriminadas no Anexo I.
Red./Emissao: 2861 - 03/11/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 3
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 2861 - 03/11/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 3
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: COMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 22.596.506/0001-48
Publicacao..:
Red./Emissao: 2861 - 03/11/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 3
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: COMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 22.596.506/0001-48
Vigencia....: 03/11/2021 A 03/11/2021
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 2861 - 03/11/2021
Red./Emissao: 2861 - 03/11/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Red./Emissao: 2861 - 03/11/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 3
Objeto......: A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de construção e ferramentas, através das Secretarias Municipais, para manutenção e conservação do patrimônio público do município de Coqueiral/MG, incluso frete da origem até o município, cujas especificações discriminadas no Anexo I.
  A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de construção e ferramentas, através das Secretarias Municipais, para manutenção e conservação do patrimônio público do município de Coqueiral/MG, incluso frete da origem até o município, cujas especificações discriminadas no Anexo I.
Red./Emissao: 2861 - 03/11/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 3
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 2861 - 03/11/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 3
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: COMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 22.596.506/0001-48
Publicacao..:
Red./Emissao: 2861 - 03/11/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 3
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: COMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 22.596.506/0001-48
Vigencia....: 03/11/2021 A 03/11/2021
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 2861 - 03/11/2021
Red./Emissao: 2861 - 03/11/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Red./Emissao: 2861 - 03/11/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 3
Objeto......: A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de construção e ferramentas, através das Secretarias Municipais, para manutenção e conservação do patrimônio público do município de Coqueiral/MG, incluso frete da origem até o município, cujas especificações discriminadas no Anexo I.
  A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de construção e ferramentas, através das Secretarias Municipais, para manutenção e conservação do patrimônio público do município de Coqueiral/MG, incluso frete da origem até o município, cujas especificações discriminadas no Anexo I.
Red./Emissao: 2861 - 03/11/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 3
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 2861 - 03/11/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 3
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: COMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 22.596.506/0001-48
Publicacao..:
Red./Emissao: 2861 - 03/11/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 3
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: COMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 22.596.506/0001-48
Vigencia....: 03/11/2021 A 03/11/2021
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 2861 - 03/11/2021
Red./Emissao: 2861 - 03/11/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Red./Emissao: 2861 - 03/11/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 3
Objeto......: A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de construção e ferramentas, através das Secretarias Municipais, para manutenção e conservação do patrimônio público do município de Coqueiral/MG, incluso frete da origem até o município, cujas especificações discriminadas no Anexo I.
  A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de construção e ferramentas, através das Secretarias Municipais, para manutenção e conservação do patrimônio público do município de Coqueiral/MG, incluso frete da origem até o município, cujas especificações discriminadas no Anexo I.
Red./Emissao: 2861 - 03/11/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 3
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 2861 - 03/11/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 3
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: COMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 22.596.506/0001-48
Publicacao..:
Red./Emissao: 2861 - 03/11/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 3
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: COMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 22.596.506/0001-48
Vigencia....: 03/11/2021 A 03/11/2021
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 2861 - 03/11/2021
Red./Emissao: 2861 - 03/11/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Red./Emissao: 2861 - 03/11/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 3
Objeto......: A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de construção e ferramentas, através das Secretarias Municipais, para manutenção e conservação do patrimônio público do município de Coqueiral/MG, incluso frete da origem até o município, cujas especificações discriminadas no Anexo I.
  A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de construção e ferramentas, através das Secretarias Municipais, para manutenção e conservação do patrimônio público do município de Coqueiral/MG, incluso frete da origem até o município, cujas especificações discriminadas no Anexo I.
Red./Emissao: 2861 - 03/11/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 3
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 2861 - 03/11/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 3
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: COMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 22.596.506/0001-48
Publicacao..:
Red./Emissao: 2861 - 03/11/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 3
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: COMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 22.596.506/0001-48
Vigencia....: 03/11/2021 A 03/11/2021
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 2861 - 03/11/2021
Red./Emissao: 2861 - 03/11/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Red./Emissao: 2861 - 03/11/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 3
Objeto......: A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de construção e ferramentas, através das Secretarias Municipais, para manutenção e conservação do patrimônio público do município de Coqueiral/MG, incluso frete da origem até o município, cujas especificações discriminadas no Anexo I.
  A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de construção e ferramentas, através das Secretarias Municipais, para manutenção e conservação do patrimônio público do município de Coqueiral/MG, incluso frete da origem até o município, cujas especificações discriminadas no Anexo I.
Red./Emissao: 2861 - 03/11/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 3
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 2861 - 03/11/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 3
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: COMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 22.596.506/0001-48
Publicacao..:
Red./Emissao: 2861 - 03/11/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 3
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: COMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 22.596.506/0001-48
Vigencia....: 03/11/2021 A 03/11/2021
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 2861 - 03/11/2021
Red./Emissao: 2861 - 03/11/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Red./Emissao: 2861 - 03/11/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 3
Objeto......: A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de construção e ferramentas, através das Secretarias Municipais, para manutenção e conservação do patrimônio público do município de Coqueiral/MG, incluso frete da origem até o município, cujas especificações discriminadas no Anexo I.
  A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de construção e ferramentas, através das Secretarias Municipais, para manutenção e conservação do patrimônio público do município de Coqueiral/MG, incluso frete da origem até o município, cujas especificações discriminadas no Anexo I.
Red./Emissao: 2861 - 03/11/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 3
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 2861 - 03/11/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 3
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: COMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 22.596.506/0001-48
Publicacao..:
Red./Emissao: 2861 - 03/11/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 3
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: COMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 22.596.506/0001-48
Vigencia....: 03/11/2021 A 03/11/2021
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 2861 - 03/11/2021
Red./Emissao: 2861 - 03/11/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Red./Emissao: 2861 - 03/11/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 3
Objeto......: A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de construção e ferramentas, através das Secretarias Municipais, para manutenção e conservação do patrimônio público do município de Coqueiral/MG, incluso frete da origem até o município, cujas especificações discriminadas no Anexo I.
  A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de construção e ferramentas, através das Secretarias Municipais, para manutenção e conservação do patrimônio público do município de Coqueiral/MG, incluso frete da origem até o município, cujas especificações discriminadas no Anexo I.
Red./Emissao: 2861 - 03/11/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 3
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 2861 - 03/11/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 3
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: COMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 22.596.506/0001-48
Publicacao..:
Red./Emissao: 2861 - 03/11/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 3
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: COMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 22.596.506/0001-48
Vigencia....: 03/11/2021 A 03/11/2021
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 2861 - 03/11/2021
Red./Emissao: 2861 - 03/11/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Red./Emissao: 2861 - 03/11/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 3
Objeto......: A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de construção e ferramentas, através das Secretarias Municipais, para manutenção e conservação do patrimônio público do município de Coqueiral/MG, incluso frete da origem até o município, cujas especificações discriminadas no Anexo I.
  A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de construção e ferramentas, através das Secretarias Municipais, para manutenção e conservação do patrimônio público do município de Coqueiral/MG, incluso frete da origem até o município, cujas especificações discriminadas no Anexo I.
Red./Emissao: 2861 - 03/11/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 3
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 2861 - 03/11/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 3
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: COMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 22.596.506/0001-48
Publicacao..:
Red./Emissao: 2861 - 03/11/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 3
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: COMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 22.596.506/0001-48
Vigencia....: 03/11/2021 A 03/11/2021
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 2861 - 03/11/2021
Red./Emissao: 2861 - 03/11/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Red./Emissao: 2861 - 03/11/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 3
Objeto......: A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de construção e ferramentas, através das Secretarias Municipais, para manutenção e conservação do patrimônio público do município de Coqueiral/MG, incluso frete da origem até o município, cujas especificações discriminadas no Anexo I.
  A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de construção e ferramentas, através das Secretarias Municipais, para manutenção e conservação do patrimônio público do município de Coqueiral/MG, incluso frete da origem até o município, cujas especificações discriminadas no Anexo I.
Red./Emissao: 2861 - 03/11/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 3
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 2861 - 03/11/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 3
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: COMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 22.596.506/0001-48
Publicacao..:
Red./Emissao: 2861 - 03/11/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 3
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: COMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 22.596.506/0001-48
Vigencia....: 03/11/2021 A 03/11/2021
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 2861 - 03/11/2021
Red./Emissao: 2861 - 03/11/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Red./Emissao: 2861 - 03/11/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 3
Objeto......: A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de construção e ferramentas, através das Secretarias Municipais, para manutenção e conservação do patrimônio público do município de Coqueiral/MG, incluso frete da origem até o município, cujas especificações discriminadas no Anexo I.
  A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de construção e ferramentas, através das Secretarias Municipais, para manutenção e conservação do patrimônio público do município de Coqueiral/MG, incluso frete da origem até o município, cujas especificações discriminadas no Anexo I.
Red./Emissao: 2861 - 03/11/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 3
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 2861 - 03/11/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 3
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: COMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 22.596.506/0001-48
Publicacao..:
Red./Emissao: 2861 - 03/11/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 3
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: COMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 22.596.506/0001-48
Vigencia....: 03/11/2021 A 03/11/2021
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 2861 - 03/11/2021
Red./Emissao: 2861 - 03/11/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Red./Emissao: 2861 - 03/11/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 3
Objeto......: A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de construção e ferramentas, através das Secretarias Municipais, para manutenção e conservação do patrimônio público do município de Coqueiral/MG, incluso frete da origem até o município, cujas especificações discriminadas no Anexo I.
  A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de construção e ferramentas, através das Secretarias Municipais, para manutenção e conservação do patrimônio público do município de Coqueiral/MG, incluso frete da origem até o município, cujas especificações discriminadas no Anexo I.
Red./Emissao: 2861 - 03/11/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 3
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 2861 - 03/11/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 3
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: COMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 22.596.506/0001-48
Publicacao..:
Red./Emissao: 2861 - 03/11/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 3
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: COMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 22.596.506/0001-48
Vigencia....: 03/11/2021 A 03/11/2021
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 2727 - 02/09/2021
Red./Emissao: 2727 - 02/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Red./Emissao: 2727 - 02/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 1
Objeto......: Aquisição de alimentos, hortifrutigranjeiro, alimento em geral para atender a demanda da Secretaria de Educação, Casa Lar e Cras (Centro de Referência de Assistência Social), Secretaria de Planejamento e Finanças, Secretaria de Saúde e Secretaria de Obras Públicas e Agricultura, dos alimentos que restaram frustrados no Processo Administrativo 107/2020, Pregão 046/2020, SRP n° 045/2020, o qual continha o mesmo objeto.
  Aquisição de alimentos, hortifrutigranjeiro, alimento em geral para atender a demanda da Secretaria de Educação, Casa Lar e Cras (Centro de Referência de Assistência Social), Secretaria de Planejamento e Finanças, Secretaria de Saúde e Secretaria de Obras Públicas e Agricultura, dos alimentos que restaram frustrados no Processo Administrativo 107/2020, Pregão 046/2020, SRP n° 045/2020, o qual continha o mesmo objeto.
Red./Emissao: 2727 - 02/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 1
Inicial.....: 1.538,82
Original....: 1.538,82
Valor Atual.: 1.538,82
Red./Emissao: 2727 - 02/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 1
Inicial.....: 1.538,82
Original....: 1.538,82
Valor Atual.: 1.538,82
Contratado..: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS
CNPJ: 25.052.801/0001-21
Publicacao..:
Red./Emissao: 2727 - 02/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 1
Inicial.....: 1.538,82
Original....: 1.538,82
Valor Atual.: 1.538,82
Contratado..: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS
CNPJ: 25.052.801/0001-21
Vigencia....: 02/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 2727 - 02/09/2021
Red./Emissao: 2727 - 02/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Red./Emissao: 2727 - 02/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 1
Objeto......: Aquisição de alimentos, hortifrutigranjeiro, alimento em geral para atender a demanda da Secretaria de Educação, Casa Lar e Cras (Centro de Referência de Assistência Social), Secretaria de Planejamento e Finanças, Secretaria de Saúde e Secretaria de Obras Públicas e Agricultura, dos alimentos que restaram frustrados no Processo Administrativo 107/2020, Pregão 046/2020, SRP n° 045/2020, o qual continha o mesmo objeto.
  Aquisição de alimentos, hortifrutigranjeiro, alimento em geral para atender a demanda da Secretaria de Educação, Casa Lar e Cras (Centro de Referência de Assistência Social), Secretaria de Planejamento e Finanças, Secretaria de Saúde e Secretaria de Obras Públicas e Agricultura, dos alimentos que restaram frustrados no Processo Administrativo 107/2020, Pregão 046/2020, SRP n° 045/2020, o qual continha o mesmo objeto.
Red./Emissao: 2727 - 02/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 1
Inicial.....: 1.538,82
Original....: 1.538,82
Valor Atual.: 1.538,82
Red./Emissao: 2727 - 02/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 1
Inicial.....: 1.538,82
Original....: 1.538,82
Valor Atual.: 1.538,82
Contratado..: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS
CNPJ: 25.052.801/0001-21
Publicacao..:
Red./Emissao: 2727 - 02/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 1
Inicial.....: 1.538,82
Original....: 1.538,82
Valor Atual.: 1.538,82
Contratado..: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS
CNPJ: 25.052.801/0001-21
Vigencia....: 02/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 2727 - 02/09/2021
Red./Emissao: 2727 - 02/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Red./Emissao: 2727 - 02/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 1
Objeto......: Aquisição de alimentos, hortifrutigranjeiro, alimento em geral para atender a demanda da Secretaria de Educação, Casa Lar e Cras (Centro de Referência de Assistência Social), Secretaria de Planejamento e Finanças, Secretaria de Saúde e Secretaria de Obras Públicas e Agricultura, dos alimentos que restaram frustrados no Processo Administrativo 107/2020, Pregão 046/2020, SRP n° 045/2020, o qual continha o mesmo objeto.
  Aquisição de alimentos, hortifrutigranjeiro, alimento em geral para atender a demanda da Secretaria de Educação, Casa Lar e Cras (Centro de Referência de Assistência Social), Secretaria de Planejamento e Finanças, Secretaria de Saúde e Secretaria de Obras Públicas e Agricultura, dos alimentos que restaram frustrados no Processo Administrativo 107/2020, Pregão 046/2020, SRP n° 045/2020, o qual continha o mesmo objeto.
Red./Emissao: 2727 - 02/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 1
Inicial.....: 1.538,82
Original....: 1.538,82
Valor Atual.: 1.538,82
Red./Emissao: 2727 - 02/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 1
Inicial.....: 1.538,82
Original....: 1.538,82
Valor Atual.: 1.538,82
Contratado..: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS
CNPJ: 25.052.801/0001-21
Publicacao..:
Red./Emissao: 2727 - 02/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 1
Inicial.....: 1.538,82
Original....: 1.538,82
Valor Atual.: 1.538,82
Contratado..: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS
CNPJ: 25.052.801/0001-21
Vigencia....: 02/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 2727 - 02/09/2021
Red./Emissao: 2727 - 02/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Red./Emissao: 2727 - 02/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 1
Objeto......: Aquisição de alimentos, hortifrutigranjeiro, alimento em geral para atender a demanda da Secretaria de Educação, Casa Lar e Cras (Centro de Referência de Assistência Social), Secretaria de Planejamento e Finanças, Secretaria de Saúde e Secretaria de Obras Públicas e Agricultura, dos alimentos que restaram frustrados no Processo Administrativo 107/2020, Pregão 046/2020, SRP n° 045/2020, o qual continha o mesmo objeto.
  Aquisição de alimentos, hortifrutigranjeiro, alimento em geral para atender a demanda da Secretaria de Educação, Casa Lar e Cras (Centro de Referência de Assistência Social), Secretaria de Planejamento e Finanças, Secretaria de Saúde e Secretaria de Obras Públicas e Agricultura, dos alimentos que restaram frustrados no Processo Administrativo 107/2020, Pregão 046/2020, SRP n° 045/2020, o qual continha o mesmo objeto.
Red./Emissao: 2727 - 02/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 1
Inicial.....: 1.538,82
Original....: 1.538,82
Valor Atual.: 1.538,82
Red./Emissao: 2727 - 02/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 1
Inicial.....: 1.538,82
Original....: 1.538,82
Valor Atual.: 1.538,82
Contratado..: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS
CNPJ: 25.052.801/0001-21
Publicacao..:
Red./Emissao: 2727 - 02/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 1
Inicial.....: 1.538,82
Original....: 1.538,82
Valor Atual.: 1.538,82
Contratado..: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS
CNPJ: 25.052.801/0001-21
Vigencia....: 02/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 2727 - 02/09/2021
Red./Emissao: 2727 - 02/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Red./Emissao: 2727 - 02/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 1
Objeto......: Aquisição de alimentos, hortifrutigranjeiro, alimento em geral para atender a demanda da Secretaria de Educação, Casa Lar e Cras (Centro de Referência de Assistência Social), Secretaria de Planejamento e Finanças, Secretaria de Saúde e Secretaria de Obras Públicas e Agricultura, dos alimentos que restaram frustrados no Processo Administrativo 107/2020, Pregão 046/2020, SRP n° 045/2020, o qual continha o mesmo objeto.
  Aquisição de alimentos, hortifrutigranjeiro, alimento em geral para atender a demanda da Secretaria de Educação, Casa Lar e Cras (Centro de Referência de Assistência Social), Secretaria de Planejamento e Finanças, Secretaria de Saúde e Secretaria de Obras Públicas e Agricultura, dos alimentos que restaram frustrados no Processo Administrativo 107/2020, Pregão 046/2020, SRP n° 045/2020, o qual continha o mesmo objeto.
Red./Emissao: 2727 - 02/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 1
Inicial.....: 1.538,82
Original....: 1.538,82
Valor Atual.: 1.538,82
Red./Emissao: 2727 - 02/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 1
Inicial.....: 1.538,82
Original....: 1.538,82
Valor Atual.: 1.538,82
Contratado..: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS
CNPJ: 25.052.801/0001-21
Publicacao..:
Red./Emissao: 2727 - 02/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 1
Inicial.....: 1.538,82
Original....: 1.538,82
Valor Atual.: 1.538,82
Contratado..: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS
CNPJ: 25.052.801/0001-21
Vigencia....: 02/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 2727 - 02/09/2021
Red./Emissao: 2727 - 02/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Red./Emissao: 2727 - 02/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 1
Objeto......: Aquisição de alimentos, hortifrutigranjeiro, alimento em geral para atender a demanda da Secretaria de Educação, Casa Lar e Cras (Centro de Referência de Assistência Social), Secretaria de Planejamento e Finanças, Secretaria de Saúde e Secretaria de Obras Públicas e Agricultura, dos alimentos que restaram frustrados no Processo Administrativo 107/2020, Pregão 046/2020, SRP n° 045/2020, o qual continha o mesmo objeto.
  Aquisição de alimentos, hortifrutigranjeiro, alimento em geral para atender a demanda da Secretaria de Educação, Casa Lar e Cras (Centro de Referência de Assistência Social), Secretaria de Planejamento e Finanças, Secretaria de Saúde e Secretaria de Obras Públicas e Agricultura, dos alimentos que restaram frustrados no Processo Administrativo 107/2020, Pregão 046/2020, SRP n° 045/2020, o qual continha o mesmo objeto.
Red./Emissao: 2727 - 02/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 1
Inicial.....: 1.538,82
Original....: 1.538,82
Valor Atual.: 1.538,82
Red./Emissao: 2727 - 02/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 1
Inicial.....: 1.538,82
Original....: 1.538,82
Valor Atual.: 1.538,82
Contratado..: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS
CNPJ: 25.052.801/0001-21
Publicacao..:
Red./Emissao: 2727 - 02/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 1
Inicial.....: 1.538,82
Original....: 1.538,82
Valor Atual.: 1.538,82
Contratado..: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS
CNPJ: 25.052.801/0001-21
Vigencia....: 02/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 2727 - 02/09/2021
Red./Emissao: 2727 - 02/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Red./Emissao: 2727 - 02/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 1
Objeto......: Aquisição de alimentos, hortifrutigranjeiro, alimento em geral para atender a demanda da Secretaria de Educação, Casa Lar e Cras (Centro de Referência de Assistência Social), Secretaria de Planejamento e Finanças, Secretaria de Saúde e Secretaria de Obras Públicas e Agricultura, dos alimentos que restaram frustrados no Processo Administrativo 107/2020, Pregão 046/2020, SRP n° 045/2020, o qual continha o mesmo objeto.
  Aquisição de alimentos, hortifrutigranjeiro, alimento em geral para atender a demanda da Secretaria de Educação, Casa Lar e Cras (Centro de Referência de Assistência Social), Secretaria de Planejamento e Finanças, Secretaria de Saúde e Secretaria de Obras Públicas e Agricultura, dos alimentos que restaram frustrados no Processo Administrativo 107/2020, Pregão 046/2020, SRP n° 045/2020, o qual continha o mesmo objeto.
Red./Emissao: 2727 - 02/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 1
Inicial.....: 1.538,82
Original....: 1.538,82
Valor Atual.: 1.538,82
Red./Emissao: 2727 - 02/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 1
Inicial.....: 1.538,82
Original....: 1.538,82
Valor Atual.: 1.538,82
Contratado..: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS
CNPJ: 25.052.801/0001-21
Publicacao..:
Red./Emissao: 2727 - 02/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 1
Inicial.....: 1.538,82
Original....: 1.538,82
Valor Atual.: 1.538,82
Contratado..: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS
CNPJ: 25.052.801/0001-21
Vigencia....: 02/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 2727 - 02/09/2021
Red./Emissao: 2727 - 02/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Red./Emissao: 2727 - 02/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 1
Objeto......: Aquisição de alimentos, hortifrutigranjeiro, alimento em geral para atender a demanda da Secretaria de Educação, Casa Lar e Cras (Centro de Referência de Assistência Social), Secretaria de Planejamento e Finanças, Secretaria de Saúde e Secretaria de Obras Públicas e Agricultura, dos alimentos que restaram frustrados no Processo Administrativo 107/2020, Pregão 046/2020, SRP n° 045/2020, o qual continha o mesmo objeto.
  Aquisição de alimentos, hortifrutigranjeiro, alimento em geral para atender a demanda da Secretaria de Educação, Casa Lar e Cras (Centro de Referência de Assistência Social), Secretaria de Planejamento e Finanças, Secretaria de Saúde e Secretaria de Obras Públicas e Agricultura, dos alimentos que restaram frustrados no Processo Administrativo 107/2020, Pregão 046/2020, SRP n° 045/2020, o qual continha o mesmo objeto.
Red./Emissao: 2727 - 02/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 1
Inicial.....: 1.538,82
Original....: 1.538,82
Valor Atual.: 1.538,82
Red./Emissao: 2727 - 02/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 1
Inicial.....: 1.538,82
Original....: 1.538,82
Valor Atual.: 1.538,82
Contratado..: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS
CNPJ: 25.052.801/0001-21
Publicacao..:
Red./Emissao: 2727 - 02/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 1
Inicial.....: 1.538,82
Original....: 1.538,82
Valor Atual.: 1.538,82
Contratado..: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS
CNPJ: 25.052.801/0001-21
Vigencia....: 02/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 2727 - 02/09/2021
Red./Emissao: 2727 - 02/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Red./Emissao: 2727 - 02/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 1
Objeto......: Aquisição de alimentos, hortifrutigranjeiro, alimento em geral para atender a demanda da Secretaria de Educação, Casa Lar e Cras (Centro de Referência de Assistência Social), Secretaria de Planejamento e Finanças, Secretaria de Saúde e Secretaria de Obras Públicas e Agricultura, dos alimentos que restaram frustrados no Processo Administrativo 107/2020, Pregão 046/2020, SRP n° 045/2020, o qual continha o mesmo objeto.
  Aquisição de alimentos, hortifrutigranjeiro, alimento em geral para atender a demanda da Secretaria de Educação, Casa Lar e Cras (Centro de Referência de Assistência Social), Secretaria de Planejamento e Finanças, Secretaria de Saúde e Secretaria de Obras Públicas e Agricultura, dos alimentos que restaram frustrados no Processo Administrativo 107/2020, Pregão 046/2020, SRP n° 045/2020, o qual continha o mesmo objeto.
Red./Emissao: 2727 - 02/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 1
Inicial.....: 1.538,82
Original....: 1.538,82
Valor Atual.: 1.538,82
Red./Emissao: 2727 - 02/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 1
Inicial.....: 1.538,82
Original....: 1.538,82
Valor Atual.: 1.538,82
Contratado..: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS
CNPJ: 25.052.801/0001-21
Publicacao..:
Red./Emissao: 2727 - 02/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 1
Inicial.....: 1.538,82
Original....: 1.538,82
Valor Atual.: 1.538,82
Contratado..: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS
CNPJ: 25.052.801/0001-21
Vigencia....: 02/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 2727 - 02/09/2021
Red./Emissao: 2727 - 02/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Red./Emissao: 2727 - 02/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 1
Objeto......: Aquisição de alimentos, hortifrutigranjeiro, alimento em geral para atender a demanda da Secretaria de Educação, Casa Lar e Cras (Centro de Referência de Assistência Social), Secretaria de Planejamento e Finanças, Secretaria de Saúde e Secretaria de Obras Públicas e Agricultura, dos alimentos que restaram frustrados no Processo Administrativo 107/2020, Pregão 046/2020, SRP n° 045/2020, o qual continha o mesmo objeto.
  Aquisição de alimentos, hortifrutigranjeiro, alimento em geral para atender a demanda da Secretaria de Educação, Casa Lar e Cras (Centro de Referência de Assistência Social), Secretaria de Planejamento e Finanças, Secretaria de Saúde e Secretaria de Obras Públicas e Agricultura, dos alimentos que restaram frustrados no Processo Administrativo 107/2020, Pregão 046/2020, SRP n° 045/2020, o qual continha o mesmo objeto.
Red./Emissao: 2727 - 02/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 1
Inicial.....: 1.538,82
Original....: 1.538,82
Valor Atual.: 1.538,82
Red./Emissao: 2727 - 02/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 1
Inicial.....: 1.538,82
Original....: 1.538,82
Valor Atual.: 1.538,82
Contratado..: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS
CNPJ: 25.052.801/0001-21
Publicacao..:
Red./Emissao: 2727 - 02/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 1
Inicial.....: 1.538,82
Original....: 1.538,82
Valor Atual.: 1.538,82
Contratado..: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS
CNPJ: 25.052.801/0001-21
Vigencia....: 02/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 2727 - 02/09/2021
Red./Emissao: 2727 - 02/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Red./Emissao: 2727 - 02/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 1
Objeto......: Aquisição de alimentos, hortifrutigranjeiro, alimento em geral para atender a demanda da Secretaria de Educação, Casa Lar e Cras (Centro de Referência de Assistência Social), Secretaria de Planejamento e Finanças, Secretaria de Saúde e Secretaria de Obras Públicas e Agricultura, dos alimentos que restaram frustrados no Processo Administrativo 107/2020, Pregão 046/2020, SRP n° 045/2020, o qual continha o mesmo objeto.
  Aquisição de alimentos, hortifrutigranjeiro, alimento em geral para atender a demanda da Secretaria de Educação, Casa Lar e Cras (Centro de Referência de Assistência Social), Secretaria de Planejamento e Finanças, Secretaria de Saúde e Secretaria de Obras Públicas e Agricultura, dos alimentos que restaram frustrados no Processo Administrativo 107/2020, Pregão 046/2020, SRP n° 045/2020, o qual continha o mesmo objeto.
Red./Emissao: 2727 - 02/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 1
Inicial.....: 1.538,82
Original....: 1.538,82
Valor Atual.: 1.538,82
Red./Emissao: 2727 - 02/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 1
Inicial.....: 1.538,82
Original....: 1.538,82
Valor Atual.: 1.538,82
Contratado..: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS
CNPJ: 25.052.801/0001-21
Publicacao..:
Red./Emissao: 2727 - 02/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 1
Inicial.....: 1.538,82
Original....: 1.538,82
Valor Atual.: 1.538,82
Contratado..: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS
CNPJ: 25.052.801/0001-21
Vigencia....: 02/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 2727 - 02/09/2021
Red./Emissao: 2727 - 02/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Red./Emissao: 2727 - 02/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 1
Objeto......: Aquisição de alimentos, hortifrutigranjeiro, alimento em geral para atender a demanda da Secretaria de Educação, Casa Lar e Cras (Centro de Referência de Assistência Social), Secretaria de Planejamento e Finanças, Secretaria de Saúde e Secretaria de Obras Públicas e Agricultura, dos alimentos que restaram frustrados no Processo Administrativo 107/2020, Pregão 046/2020, SRP n° 045/2020, o qual continha o mesmo objeto.
  Aquisição de alimentos, hortifrutigranjeiro, alimento em geral para atender a demanda da Secretaria de Educação, Casa Lar e Cras (Centro de Referência de Assistência Social), Secretaria de Planejamento e Finanças, Secretaria de Saúde e Secretaria de Obras Públicas e Agricultura, dos alimentos que restaram frustrados no Processo Administrativo 107/2020, Pregão 046/2020, SRP n° 045/2020, o qual continha o mesmo objeto.
Red./Emissao: 2727 - 02/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 1
Inicial.....: 1.538,82
Original....: 1.538,82
Valor Atual.: 1.538,82
Red./Emissao: 2727 - 02/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 1
Inicial.....: 1.538,82
Original....: 1.538,82
Valor Atual.: 1.538,82
Contratado..: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS
CNPJ: 25.052.801/0001-21
Publicacao..:
Red./Emissao: 2727 - 02/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 1
Inicial.....: 1.538,82
Original....: 1.538,82
Valor Atual.: 1.538,82
Contratado..: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS
CNPJ: 25.052.801/0001-21
Vigencia....: 02/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 2727 - 02/09/2021
Red./Emissao: 2727 - 02/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Red./Emissao: 2727 - 02/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 1
Objeto......: Aquisição de alimentos, hortifrutigranjeiro, alimento em geral para atender a demanda da Secretaria de Educação, Casa Lar e Cras (Centro de Referência de Assistência Social), Secretaria de Planejamento e Finanças, Secretaria de Saúde e Secretaria de Obras Públicas e Agricultura, dos alimentos que restaram frustrados no Processo Administrativo 107/2020, Pregão 046/2020, SRP n° 045/2020, o qual continha o mesmo objeto.
  Aquisição de alimentos, hortifrutigranjeiro, alimento em geral para atender a demanda da Secretaria de Educação, Casa Lar e Cras (Centro de Referência de Assistência Social), Secretaria de Planejamento e Finanças, Secretaria de Saúde e Secretaria de Obras Públicas e Agricultura, dos alimentos que restaram frustrados no Processo Administrativo 107/2020, Pregão 046/2020, SRP n° 045/2020, o qual continha o mesmo objeto.
Red./Emissao: 2727 - 02/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 1
Inicial.....: 1.538,82
Original....: 1.538,82
Valor Atual.: 1.538,82
Red./Emissao: 2727 - 02/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 1
Inicial.....: 1.538,82
Original....: 1.538,82
Valor Atual.: 1.538,82
Contratado..: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS
CNPJ: 25.052.801/0001-21
Publicacao..:
Red./Emissao: 2727 - 02/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 1
Inicial.....: 1.538,82
Original....: 1.538,82
Valor Atual.: 1.538,82
Contratado..: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS
CNPJ: 25.052.801/0001-21
Vigencia....: 02/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 2727 - 02/09/2021
Red./Emissao: 2727 - 02/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Red./Emissao: 2727 - 02/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 1
Objeto......: Aquisição de alimentos, hortifrutigranjeiro, alimento em geral para atender a demanda da Secretaria de Educação, Casa Lar e Cras (Centro de Referência de Assistência Social), Secretaria de Planejamento e Finanças, Secretaria de Saúde e Secretaria de Obras Públicas e Agricultura, dos alimentos que restaram frustrados no Processo Administrativo 107/2020, Pregão 046/2020, SRP n° 045/2020, o qual continha o mesmo objeto.
  Aquisição de alimentos, hortifrutigranjeiro, alimento em geral para atender a demanda da Secretaria de Educação, Casa Lar e Cras (Centro de Referência de Assistência Social), Secretaria de Planejamento e Finanças, Secretaria de Saúde e Secretaria de Obras Públicas e Agricultura, dos alimentos que restaram frustrados no Processo Administrativo 107/2020, Pregão 046/2020, SRP n° 045/2020, o qual continha o mesmo objeto.
Red./Emissao: 2727 - 02/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 1
Inicial.....: 1.538,82
Original....: 1.538,82
Valor Atual.: 1.538,82
Red./Emissao: 2727 - 02/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 1
Inicial.....: 1.538,82
Original....: 1.538,82
Valor Atual.: 1.538,82
Contratado..: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS
CNPJ: 25.052.801/0001-21
Publicacao..:
Red./Emissao: 2727 - 02/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 1
Inicial.....: 1.538,82
Original....: 1.538,82
Valor Atual.: 1.538,82
Contratado..: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS
CNPJ: 25.052.801/0001-21
Vigencia....: 02/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 2727 - 02/09/2021
Red./Emissao: 2727 - 02/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Red./Emissao: 2727 - 02/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 1
Objeto......: Aquisição de alimentos, hortifrutigranjeiro, alimento em geral para atender a demanda da Secretaria de Educação, Casa Lar e Cras (Centro de Referência de Assistência Social), Secretaria de Planejamento e Finanças, Secretaria de Saúde e Secretaria de Obras Públicas e Agricultura, dos alimentos que restaram frustrados no Processo Administrativo 107/2020, Pregão 046/2020, SRP n° 045/2020, o qual continha o mesmo objeto.
  Aquisição de alimentos, hortifrutigranjeiro, alimento em geral para atender a demanda da Secretaria de Educação, Casa Lar e Cras (Centro de Referência de Assistência Social), Secretaria de Planejamento e Finanças, Secretaria de Saúde e Secretaria de Obras Públicas e Agricultura, dos alimentos que restaram frustrados no Processo Administrativo 107/2020, Pregão 046/2020, SRP n° 045/2020, o qual continha o mesmo objeto.
Red./Emissao: 2727 - 02/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 1
Inicial.....: 1.538,82
Original....: 1.538,82
Valor Atual.: 1.538,82
Red./Emissao: 2727 - 02/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 1
Inicial.....: 1.538,82
Original....: 1.538,82
Valor Atual.: 1.538,82
Contratado..: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS
CNPJ: 25.052.801/0001-21
Publicacao..:
Red./Emissao: 2727 - 02/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 1
Inicial.....: 1.538,82
Original....: 1.538,82
Valor Atual.: 1.538,82
Contratado..: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS
CNPJ: 25.052.801/0001-21
Vigencia....: 02/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 2740 - 13/09/2021
Red./Emissao: 2740 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Red./Emissao: 2740 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 1
Objeto......: A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de construção e ferramentas, através das Secretarias Municipais, para manutenção e conservação do patrimônio público do município de Coqueiral/MG, incluso frete da origem até o município, cujas especificações discriminadas no Anexo I.
  A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de construção e ferramentas, através das Secretarias Municipais, para manutenção e conservação do patrimônio público do município de Coqueiral/MG, incluso frete da origem até o município, cujas especificações discriminadas no Anexo I.
Red./Emissao: 2740 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 1
Inicial.....: 80,00
Original....: 80,00
Valor Atual.: 80,00
Red./Emissao: 2740 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 1
Inicial.....: 80,00
Original....: 80,00
Valor Atual.: 80,00
Contratado..: PAULO HENRIQUE MENEZES
CNPJ: 37.066.426/0001-58
Publicacao..:
Red./Emissao: 2740 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 1
Inicial.....: 80,00
Original....: 80,00
Valor Atual.: 80,00
Contratado..: PAULO HENRIQUE MENEZES
CNPJ: 37.066.426/0001-58
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 2740 - 13/09/2021
Red./Emissao: 2740 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Red./Emissao: 2740 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 1
Objeto......: A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de construção e ferramentas, através das Secretarias Municipais, para manutenção e conservação do patrimônio público do município de Coqueiral/MG, incluso frete da origem até o município, cujas especificações discriminadas no Anexo I.
  A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de construção e ferramentas, através das Secretarias Municipais, para manutenção e conservação do patrimônio público do município de Coqueiral/MG, incluso frete da origem até o município, cujas especificações discriminadas no Anexo I.
Red./Emissao: 2740 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 1
Inicial.....: 80,00
Original....: 80,00
Valor Atual.: 80,00
Red./Emissao: 2740 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 1
Inicial.....: 80,00
Original....: 80,00
Valor Atual.: 80,00
Contratado..: PAULO HENRIQUE MENEZES
CNPJ: 37.066.426/0001-58
Publicacao..:
Red./Emissao: 2740 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 1
Inicial.....: 80,00
Original....: 80,00
Valor Atual.: 80,00
Contratado..: PAULO HENRIQUE MENEZES
CNPJ: 37.066.426/0001-58
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 2740 - 13/09/2021
Red./Emissao: 2740 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Red./Emissao: 2740 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 1
Objeto......: A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de construção e ferramentas, através das Secretarias Municipais, para manutenção e conservação do patrimônio público do município de Coqueiral/MG, incluso frete da origem até o município, cujas especificações discriminadas no Anexo I.
  A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de construção e ferramentas, através das Secretarias Municipais, para manutenção e conservação do patrimônio público do município de Coqueiral/MG, incluso frete da origem até o município, cujas especificações discriminadas no Anexo I.
Red./Emissao: 2740 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 1
Inicial.....: 80,00
Original....: 80,00
Valor Atual.: 80,00
Red./Emissao: 2740 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 1
Inicial.....: 80,00
Original....: 80,00
Valor Atual.: 80,00
Contratado..: PAULO HENRIQUE MENEZES
CNPJ: 37.066.426/0001-58
Publicacao..:
Red./Emissao: 2740 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 1
Inicial.....: 80,00
Original....: 80,00
Valor Atual.: 80,00
Contratado..: PAULO HENRIQUE MENEZES
CNPJ: 37.066.426/0001-58
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 2740 - 13/09/2021
Red./Emissao: 2740 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Red./Emissao: 2740 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 1
Objeto......: A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de construção e ferramentas, através das Secretarias Municipais, para manutenção e conservação do patrimônio público do município de Coqueiral/MG, incluso frete da origem até o município, cujas especificações discriminadas no Anexo I.
  A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de construção e ferramentas, através das Secretarias Municipais, para manutenção e conservação do patrimônio público do município de Coqueiral/MG, incluso frete da origem até o município, cujas especificações discriminadas no Anexo I.
Red./Emissao: 2740 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 1
Inicial.....: 80,00
Original....: 80,00
Valor Atual.: 80,00
Red./Emissao: 2740 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 1
Inicial.....: 80,00
Original....: 80,00
Valor Atual.: 80,00
Contratado..: PAULO HENRIQUE MENEZES
CNPJ: 37.066.426/0001-58
Publicacao..:
Red./Emissao: 2740 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 1
Inicial.....: 80,00
Original....: 80,00
Valor Atual.: 80,00
Contratado..: PAULO HENRIQUE MENEZES
CNPJ: 37.066.426/0001-58
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 2740 - 13/09/2021
Red./Emissao: 2740 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Red./Emissao: 2740 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 1
Objeto......: A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de construção e ferramentas, através das Secretarias Municipais, para manutenção e conservação do patrimônio público do município de Coqueiral/MG, incluso frete da origem até o município, cujas especificações discriminadas no Anexo I.
  A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de construção e ferramentas, através das Secretarias Municipais, para manutenção e conservação do patrimônio público do município de Coqueiral/MG, incluso frete da origem até o município, cujas especificações discriminadas no Anexo I.
Red./Emissao: 2740 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 1
Inicial.....: 80,00
Original....: 80,00
Valor Atual.: 80,00
Red./Emissao: 2740 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 1
Inicial.....: 80,00
Original....: 80,00
Valor Atual.: 80,00
Contratado..: PAULO HENRIQUE MENEZES
CNPJ: 37.066.426/0001-58
Publicacao..:
Red./Emissao: 2740 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 1
Inicial.....: 80,00
Original....: 80,00
Valor Atual.: 80,00
Contratado..: PAULO HENRIQUE MENEZES
CNPJ: 37.066.426/0001-58
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 2740 - 13/09/2021
Red./Emissao: 2740 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Red./Emissao: 2740 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 1
Objeto......: A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de construção e ferramentas, através das Secretarias Municipais, para manutenção e conservação do patrimônio público do município de Coqueiral/MG, incluso frete da origem até o município, cujas especificações discriminadas no Anexo I.
  A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de construção e ferramentas, através das Secretarias Municipais, para manutenção e conservação do patrimônio público do município de Coqueiral/MG, incluso frete da origem até o município, cujas especificações discriminadas no Anexo I.
Red./Emissao: 2740 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 1
Inicial.....: 80,00
Original....: 80,00
Valor Atual.: 80,00
Red./Emissao: 2740 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 1
Inicial.....: 80,00
Original....: 80,00
Valor Atual.: 80,00
Contratado..: PAULO HENRIQUE MENEZES
CNPJ: 37.066.426/0001-58
Publicacao..:
Red./Emissao: 2740 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 1
Inicial.....: 80,00
Original....: 80,00
Valor Atual.: 80,00
Contratado..: PAULO HENRIQUE MENEZES
CNPJ: 37.066.426/0001-58
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 2740 - 13/09/2021
Red./Emissao: 2740 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Red./Emissao: 2740 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 1
Objeto......: A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de construção e ferramentas, através das Secretarias Municipais, para manutenção e conservação do patrimônio público do município de Coqueiral/MG, incluso frete da origem até o município, cujas especificações discriminadas no Anexo I.
  A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de construção e ferramentas, através das Secretarias Municipais, para manutenção e conservação do patrimônio público do município de Coqueiral/MG, incluso frete da origem até o município, cujas especificações discriminadas no Anexo I.
Red./Emissao: 2740 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 1
Inicial.....: 80,00
Original....: 80,00
Valor Atual.: 80,00
Red./Emissao: 2740 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 1
Inicial.....: 80,00
Original....: 80,00
Valor Atual.: 80,00
Contratado..: PAULO HENRIQUE MENEZES
CNPJ: 37.066.426/0001-58
Publicacao..:
Red./Emissao: 2740 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 1
Inicial.....: 80,00
Original....: 80,00
Valor Atual.: 80,00
Contratado..: PAULO HENRIQUE MENEZES
CNPJ: 37.066.426/0001-58
Vigencia....: 13/09/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 2781 - 13/09/2021
Red./Emissao: 2781 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Red./Emissao: 2781 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 1
Objeto......: A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de construção e ferramentas, através das Secretarias Municipais, para manutenção e conservação do patrimônio público do município de Coqueiral/MG, incluso frete da origem até o município, cujas especificações discriminadas no Anexo I.
  A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de construção e ferramentas, através das Secretarias Municipais, para manutenção e conservação do patrimônio público do município de Coqueiral/MG, incluso frete da origem até o município, cujas especificações discriminadas no Anexo I.
Red./Emissao: 2781 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 1
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 2781 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 1
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 2781 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 1
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 13/09/2021 A 13/09/2021
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 2781 - 13/09/2021
Red./Emissao: 2781 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Red./Emissao: 2781 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 1
Objeto......: A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de construção e ferramentas, através das Secretarias Municipais, para manutenção e conservação do patrimônio público do município de Coqueiral/MG, incluso frete da origem até o município, cujas especificações discriminadas no Anexo I.
  A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de construção e ferramentas, através das Secretarias Municipais, para manutenção e conservação do patrimônio público do município de Coqueiral/MG, incluso frete da origem até o município, cujas especificações discriminadas no Anexo I.
Red./Emissao: 2781 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 1
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 2781 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 1
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 2781 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 1
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 13/09/2021 A 13/09/2021
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 2781 - 13/09/2021
Red./Emissao: 2781 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Red./Emissao: 2781 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 1
Objeto......: A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de construção e ferramentas, através das Secretarias Municipais, para manutenção e conservação do patrimônio público do município de Coqueiral/MG, incluso frete da origem até o município, cujas especificações discriminadas no Anexo I.
  A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de construção e ferramentas, através das Secretarias Municipais, para manutenção e conservação do patrimônio público do município de Coqueiral/MG, incluso frete da origem até o município, cujas especificações discriminadas no Anexo I.
Red./Emissao: 2781 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 1
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 2781 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 1
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 2781 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 1
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 13/09/2021 A 13/09/2021
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 2781 - 13/09/2021
Red./Emissao: 2781 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Red./Emissao: 2781 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 1
Objeto......: A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de construção e ferramentas, através das Secretarias Municipais, para manutenção e conservação do patrimônio público do município de Coqueiral/MG, incluso frete da origem até o município, cujas especificações discriminadas no Anexo I.
  A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de construção e ferramentas, através das Secretarias Municipais, para manutenção e conservação do patrimônio público do município de Coqueiral/MG, incluso frete da origem até o município, cujas especificações discriminadas no Anexo I.
Red./Emissao: 2781 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 1
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 2781 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 1
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 2781 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 1
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 13/09/2021 A 13/09/2021
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 2781 - 13/09/2021
Red./Emissao: 2781 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Red./Emissao: 2781 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 1
Objeto......: A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de construção e ferramentas, através das Secretarias Municipais, para manutenção e conservação do patrimônio público do município de Coqueiral/MG, incluso frete da origem até o município, cujas especificações discriminadas no Anexo I.
  A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de construção e ferramentas, através das Secretarias Municipais, para manutenção e conservação do patrimônio público do município de Coqueiral/MG, incluso frete da origem até o município, cujas especificações discriminadas no Anexo I.
Red./Emissao: 2781 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 1
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 2781 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 1
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 2781 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 1
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 13/09/2021 A 13/09/2021
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 2781 - 13/09/2021
Red./Emissao: 2781 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Red./Emissao: 2781 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 1
Objeto......: A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de construção e ferramentas, através das Secretarias Municipais, para manutenção e conservação do patrimônio público do município de Coqueiral/MG, incluso frete da origem até o município, cujas especificações discriminadas no Anexo I.
  A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de construção e ferramentas, através das Secretarias Municipais, para manutenção e conservação do patrimônio público do município de Coqueiral/MG, incluso frete da origem até o município, cujas especificações discriminadas no Anexo I.
Red./Emissao: 2781 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 1
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 2781 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 1
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 2781 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 1
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 13/09/2021 A 13/09/2021
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 2781 - 13/09/2021
Red./Emissao: 2781 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Red./Emissao: 2781 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 1
Objeto......: A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de construção e ferramentas, através das Secretarias Municipais, para manutenção e conservação do patrimônio público do município de Coqueiral/MG, incluso frete da origem até o município, cujas especificações discriminadas no Anexo I.
  A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de construção e ferramentas, através das Secretarias Municipais, para manutenção e conservação do patrimônio público do município de Coqueiral/MG, incluso frete da origem até o município, cujas especificações discriminadas no Anexo I.
Red./Emissao: 2781 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 1
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 2781 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 1
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 2781 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 1
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 13/09/2021 A 13/09/2021
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 2781 - 13/09/2021
Red./Emissao: 2781 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Red./Emissao: 2781 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 1
Objeto......: A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de construção e ferramentas, através das Secretarias Municipais, para manutenção e conservação do patrimônio público do município de Coqueiral/MG, incluso frete da origem até o município, cujas especificações discriminadas no Anexo I.
  A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de construção e ferramentas, através das Secretarias Municipais, para manutenção e conservação do patrimônio público do município de Coqueiral/MG, incluso frete da origem até o município, cujas especificações discriminadas no Anexo I.
Red./Emissao: 2781 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 1
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 2781 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 1
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 2781 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 1
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 13/09/2021 A 13/09/2021
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 2781 - 13/09/2021
Red./Emissao: 2781 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Red./Emissao: 2781 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 1
Objeto......: A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de construção e ferramentas, através das Secretarias Municipais, para manutenção e conservação do patrimônio público do município de Coqueiral/MG, incluso frete da origem até o município, cujas especificações discriminadas no Anexo I.
  A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de construção e ferramentas, através das Secretarias Municipais, para manutenção e conservação do patrimônio público do município de Coqueiral/MG, incluso frete da origem até o município, cujas especificações discriminadas no Anexo I.
Red./Emissao: 2781 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 1
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 2781 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 1
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 2781 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 1
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 13/09/2021 A 13/09/2021
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 2781 - 13/09/2021
Red./Emissao: 2781 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Red./Emissao: 2781 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 1
Objeto......: A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de construção e ferramentas, através das Secretarias Municipais, para manutenção e conservação do patrimônio público do município de Coqueiral/MG, incluso frete da origem até o município, cujas especificações discriminadas no Anexo I.
  A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de construção e ferramentas, através das Secretarias Municipais, para manutenção e conservação do patrimônio público do município de Coqueiral/MG, incluso frete da origem até o município, cujas especificações discriminadas no Anexo I.
Red./Emissao: 2781 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 1
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 2781 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 1
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 2781 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 1
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 13/09/2021 A 13/09/2021
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 2781 - 13/09/2021
Red./Emissao: 2781 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Red./Emissao: 2781 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 1
Objeto......: A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de construção e ferramentas, através das Secretarias Municipais, para manutenção e conservação do patrimônio público do município de Coqueiral/MG, incluso frete da origem até o município, cujas especificações discriminadas no Anexo I.
  A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de construção e ferramentas, através das Secretarias Municipais, para manutenção e conservação do patrimônio público do município de Coqueiral/MG, incluso frete da origem até o município, cujas especificações discriminadas no Anexo I.
Red./Emissao: 2781 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 1
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 2781 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 1
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 2781 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 1
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 13/09/2021 A 13/09/2021
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 2781 - 13/09/2021
Red./Emissao: 2781 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Red./Emissao: 2781 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 1
Objeto......: A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de construção e ferramentas, através das Secretarias Municipais, para manutenção e conservação do patrimônio público do município de Coqueiral/MG, incluso frete da origem até o município, cujas especificações discriminadas no Anexo I.
  A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de construção e ferramentas, através das Secretarias Municipais, para manutenção e conservação do patrimônio público do município de Coqueiral/MG, incluso frete da origem até o município, cujas especificações discriminadas no Anexo I.
Red./Emissao: 2781 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 1
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 2781 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 1
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 2781 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 1
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 13/09/2021 A 13/09/2021
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 2781 - 13/09/2021
Red./Emissao: 2781 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Red./Emissao: 2781 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 1
Objeto......: A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de construção e ferramentas, através das Secretarias Municipais, para manutenção e conservação do patrimônio público do município de Coqueiral/MG, incluso frete da origem até o município, cujas especificações discriminadas no Anexo I.
  A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de construção e ferramentas, através das Secretarias Municipais, para manutenção e conservação do patrimônio público do município de Coqueiral/MG, incluso frete da origem até o município, cujas especificações discriminadas no Anexo I.
Red./Emissao: 2781 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 1
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 2781 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 1
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 2781 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 1
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 13/09/2021 A 13/09/2021
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 2781 - 13/09/2021
Red./Emissao: 2781 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Red./Emissao: 2781 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 1
Objeto......: A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de construção e ferramentas, através das Secretarias Municipais, para manutenção e conservação do patrimônio público do município de Coqueiral/MG, incluso frete da origem até o município, cujas especificações discriminadas no Anexo I.
  A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de construção e ferramentas, através das Secretarias Municipais, para manutenção e conservação do patrimônio público do município de Coqueiral/MG, incluso frete da origem até o município, cujas especificações discriminadas no Anexo I.
Red./Emissao: 2781 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 1
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 2781 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 1
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 2781 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 1
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 13/09/2021 A 13/09/2021
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 2781 - 13/09/2021
Red./Emissao: 2781 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Red./Emissao: 2781 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 1
Objeto......: A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de construção e ferramentas, através das Secretarias Municipais, para manutenção e conservação do patrimônio público do município de Coqueiral/MG, incluso frete da origem até o município, cujas especificações discriminadas no Anexo I.
  A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de construção e ferramentas, através das Secretarias Municipais, para manutenção e conservação do patrimônio público do município de Coqueiral/MG, incluso frete da origem até o município, cujas especificações discriminadas no Anexo I.
Red./Emissao: 2781 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 1
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 2781 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 1
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 2781 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 1
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 13/09/2021 A 13/09/2021
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 2781 - 13/09/2021
Red./Emissao: 2781 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Red./Emissao: 2781 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 1
Objeto......: A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de construção e ferramentas, através das Secretarias Municipais, para manutenção e conservação do patrimônio público do município de Coqueiral/MG, incluso frete da origem até o município, cujas especificações discriminadas no Anexo I.
  A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de construção e ferramentas, através das Secretarias Municipais, para manutenção e conservação do patrimônio público do município de Coqueiral/MG, incluso frete da origem até o município, cujas especificações discriminadas no Anexo I.
Red./Emissao: 2781 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 1
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 2781 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 1
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 2781 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 1
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 13/09/2021 A 13/09/2021
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 2773 - 13/09/2021
Red./Emissao: 2773 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Red./Emissao: 2773 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 1
Objeto......: A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de construção e ferramentas, através das Secretarias Municipais, para manutenção e conservação do patrimônio público do município de Coqueiral/MG, incluso frete da origem até o município, cujas especificações discriminadas no Anexo I.
  A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de construção e ferramentas, através das Secretarias Municipais, para manutenção e conservação do patrimônio público do município de Coqueiral/MG, incluso frete da origem até o município, cujas especificações discriminadas no Anexo I.
Red./Emissao: 2773 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 1
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 2773 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 1
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: PAULO HENRIQUE MENEZES
CNPJ: 37.066.426/0001-58
Publicacao..:
Red./Emissao: 2773 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 1
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: PAULO HENRIQUE MENEZES
CNPJ: 37.066.426/0001-58
Vigencia....: 13/09/2021 A 13/09/2021
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 2773 - 13/09/2021
Red./Emissao: 2773 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Red./Emissao: 2773 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 1
Objeto......: A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de construção e ferramentas, através das Secretarias Municipais, para manutenção e conservação do patrimônio público do município de Coqueiral/MG, incluso frete da origem até o município, cujas especificações discriminadas no Anexo I.
  A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de construção e ferramentas, através das Secretarias Municipais, para manutenção e conservação do patrimônio público do município de Coqueiral/MG, incluso frete da origem até o município, cujas especificações discriminadas no Anexo I.
Red./Emissao: 2773 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 1
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 2773 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 1
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: PAULO HENRIQUE MENEZES
CNPJ: 37.066.426/0001-58
Publicacao..:
Red./Emissao: 2773 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 1
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: PAULO HENRIQUE MENEZES
CNPJ: 37.066.426/0001-58
Vigencia....: 13/09/2021 A 13/09/2021
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 2773 - 13/09/2021
Red./Emissao: 2773 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Red./Emissao: 2773 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 1
Objeto......: A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de construção e ferramentas, através das Secretarias Municipais, para manutenção e conservação do patrimônio público do município de Coqueiral/MG, incluso frete da origem até o município, cujas especificações discriminadas no Anexo I.
  A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de construção e ferramentas, através das Secretarias Municipais, para manutenção e conservação do patrimônio público do município de Coqueiral/MG, incluso frete da origem até o município, cujas especificações discriminadas no Anexo I.
Red./Emissao: 2773 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 1
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 2773 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 1
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: PAULO HENRIQUE MENEZES
CNPJ: 37.066.426/0001-58
Publicacao..:
Red./Emissao: 2773 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 1
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: PAULO HENRIQUE MENEZES
CNPJ: 37.066.426/0001-58
Vigencia....: 13/09/2021 A 13/09/2021
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 2773 - 13/09/2021
Red./Emissao: 2773 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Red./Emissao: 2773 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 1
Objeto......: A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de construção e ferramentas, através das Secretarias Municipais, para manutenção e conservação do patrimônio público do município de Coqueiral/MG, incluso frete da origem até o município, cujas especificações discriminadas no Anexo I.
  A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de construção e ferramentas, através das Secretarias Municipais, para manutenção e conservação do patrimônio público do município de Coqueiral/MG, incluso frete da origem até o município, cujas especificações discriminadas no Anexo I.
Red./Emissao: 2773 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 1
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 2773 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 1
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: PAULO HENRIQUE MENEZES
CNPJ: 37.066.426/0001-58
Publicacao..:
Red./Emissao: 2773 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 1
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: PAULO HENRIQUE MENEZES
CNPJ: 37.066.426/0001-58
Vigencia....: 13/09/2021 A 13/09/2021
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 2773 - 13/09/2021
Red./Emissao: 2773 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Red./Emissao: 2773 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 1
Objeto......: A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de construção e ferramentas, através das Secretarias Municipais, para manutenção e conservação do patrimônio público do município de Coqueiral/MG, incluso frete da origem até o município, cujas especificações discriminadas no Anexo I.
  A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de construção e ferramentas, através das Secretarias Municipais, para manutenção e conservação do patrimônio público do município de Coqueiral/MG, incluso frete da origem até o município, cujas especificações discriminadas no Anexo I.
Red./Emissao: 2773 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 1
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 2773 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 1
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: PAULO HENRIQUE MENEZES
CNPJ: 37.066.426/0001-58
Publicacao..:
Red./Emissao: 2773 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 1
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: PAULO HENRIQUE MENEZES
CNPJ: 37.066.426/0001-58
Vigencia....: 13/09/2021 A 13/09/2021
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 2773 - 13/09/2021
Red./Emissao: 2773 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Red./Emissao: 2773 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 1
Objeto......: A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de construção e ferramentas, através das Secretarias Municipais, para manutenção e conservação do patrimônio público do município de Coqueiral/MG, incluso frete da origem até o município, cujas especificações discriminadas no Anexo I.
  A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de construção e ferramentas, através das Secretarias Municipais, para manutenção e conservação do patrimônio público do município de Coqueiral/MG, incluso frete da origem até o município, cujas especificações discriminadas no Anexo I.
Red./Emissao: 2773 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 1
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 2773 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 1
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: PAULO HENRIQUE MENEZES
CNPJ: 37.066.426/0001-58
Publicacao..:
Red./Emissao: 2773 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 1
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: PAULO HENRIQUE MENEZES
CNPJ: 37.066.426/0001-58
Vigencia....: 13/09/2021 A 13/09/2021
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 2773 - 13/09/2021
Red./Emissao: 2773 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Red./Emissao: 2773 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 1
Objeto......: A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de construção e ferramentas, através das Secretarias Municipais, para manutenção e conservação do patrimônio público do município de Coqueiral/MG, incluso frete da origem até o município, cujas especificações discriminadas no Anexo I.
  A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de construção e ferramentas, através das Secretarias Municipais, para manutenção e conservação do patrimônio público do município de Coqueiral/MG, incluso frete da origem até o município, cujas especificações discriminadas no Anexo I.
Red./Emissao: 2773 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 1
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 2773 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 1
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: PAULO HENRIQUE MENEZES
CNPJ: 37.066.426/0001-58
Publicacao..:
Red./Emissao: 2773 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 1
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: PAULO HENRIQUE MENEZES
CNPJ: 37.066.426/0001-58
Vigencia....: 13/09/2021 A 13/09/2021
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 2792 - 30/09/2021
Red./Emissao: 2792 - 30/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Red./Emissao: 2792 - 30/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 1
Objeto......: Aquisição de alimentos, hortifrutigranjeiro, alimento em geral para atender a demanda da Secretaria de Educação, Casa Lar e Cras (Centro de Referência de Assistência Social), Secretaria de Planejamento e Finanças, Secretaria de Saúde e Secretaria de Obras Públicas e Agricultura, dos alimentos que restaram frustrados no Processo Administrativo 107/2020, Pregão 046/2020, SRP n° 045/2020, o qual continha o mesmo objeto.
  Aquisição de alimentos, hortifrutigranjeiro, alimento em geral para atender a demanda da Secretaria de Educação, Casa Lar e Cras (Centro de Referência de Assistência Social), Secretaria de Planejamento e Finanças, Secretaria de Saúde e Secretaria de Obras Públicas e Agricultura, dos alimentos que restaram frustrados no Processo Administrativo 107/2020, Pregão 046/2020, SRP n° 045/2020, o qual continha o mesmo objeto.
Red./Emissao: 2792 - 30/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 1
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 2792 - 30/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 1
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS
CNPJ: 25.052.801/0001-21
Publicacao..:
Red./Emissao: 2792 - 30/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 1
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS
CNPJ: 25.052.801/0001-21
Vigencia....: 30/09/2021 A 30/09/2021
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 2792 - 30/09/2021
Red./Emissao: 2792 - 30/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Red./Emissao: 2792 - 30/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 1
Objeto......: Aquisição de alimentos, hortifrutigranjeiro, alimento em geral para atender a demanda da Secretaria de Educação, Casa Lar e Cras (Centro de Referência de Assistência Social), Secretaria de Planejamento e Finanças, Secretaria de Saúde e Secretaria de Obras Públicas e Agricultura, dos alimentos que restaram frustrados no Processo Administrativo 107/2020, Pregão 046/2020, SRP n° 045/2020, o qual continha o mesmo objeto.
  Aquisição de alimentos, hortifrutigranjeiro, alimento em geral para atender a demanda da Secretaria de Educação, Casa Lar e Cras (Centro de Referência de Assistência Social), Secretaria de Planejamento e Finanças, Secretaria de Saúde e Secretaria de Obras Públicas e Agricultura, dos alimentos que restaram frustrados no Processo Administrativo 107/2020, Pregão 046/2020, SRP n° 045/2020, o qual continha o mesmo objeto.
Red./Emissao: 2792 - 30/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 1
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 2792 - 30/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 1
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS
CNPJ: 25.052.801/0001-21
Publicacao..:
Red./Emissao: 2792 - 30/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 1
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS
CNPJ: 25.052.801/0001-21
Vigencia....: 30/09/2021 A 30/09/2021
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 2792 - 30/09/2021
Red./Emissao: 2792 - 30/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Red./Emissao: 2792 - 30/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 1
Objeto......: Aquisição de alimentos, hortifrutigranjeiro, alimento em geral para atender a demanda da Secretaria de Educação, Casa Lar e Cras (Centro de Referência de Assistência Social), Secretaria de Planejamento e Finanças, Secretaria de Saúde e Secretaria de Obras Públicas e Agricultura, dos alimentos que restaram frustrados no Processo Administrativo 107/2020, Pregão 046/2020, SRP n° 045/2020, o qual continha o mesmo objeto.
  Aquisição de alimentos, hortifrutigranjeiro, alimento em geral para atender a demanda da Secretaria de Educação, Casa Lar e Cras (Centro de Referência de Assistência Social), Secretaria de Planejamento e Finanças, Secretaria de Saúde e Secretaria de Obras Públicas e Agricultura, dos alimentos que restaram frustrados no Processo Administrativo 107/2020, Pregão 046/2020, SRP n° 045/2020, o qual continha o mesmo objeto.
Red./Emissao: 2792 - 30/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 1
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 2792 - 30/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 1
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS
CNPJ: 25.052.801/0001-21
Publicacao..:
Red./Emissao: 2792 - 30/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 1
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS
CNPJ: 25.052.801/0001-21
Vigencia....: 30/09/2021 A 30/09/2021
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 2792 - 30/09/2021
Red./Emissao: 2792 - 30/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Red./Emissao: 2792 - 30/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 1
Objeto......: Aquisição de alimentos, hortifrutigranjeiro, alimento em geral para atender a demanda da Secretaria de Educação, Casa Lar e Cras (Centro de Referência de Assistência Social), Secretaria de Planejamento e Finanças, Secretaria de Saúde e Secretaria de Obras Públicas e Agricultura, dos alimentos que restaram frustrados no Processo Administrativo 107/2020, Pregão 046/2020, SRP n° 045/2020, o qual continha o mesmo objeto.
  Aquisição de alimentos, hortifrutigranjeiro, alimento em geral para atender a demanda da Secretaria de Educação, Casa Lar e Cras (Centro de Referência de Assistência Social), Secretaria de Planejamento e Finanças, Secretaria de Saúde e Secretaria de Obras Públicas e Agricultura, dos alimentos que restaram frustrados no Processo Administrativo 107/2020, Pregão 046/2020, SRP n° 045/2020, o qual continha o mesmo objeto.
Red./Emissao: 2792 - 30/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 1
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 2792 - 30/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 1
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS
CNPJ: 25.052.801/0001-21
Publicacao..:
Red./Emissao: 2792 - 30/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 1
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS
CNPJ: 25.052.801/0001-21
Vigencia....: 30/09/2021 A 30/09/2021
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 2792 - 30/09/2021
Red./Emissao: 2792 - 30/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Red./Emissao: 2792 - 30/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 1
Objeto......: Aquisição de alimentos, hortifrutigranjeiro, alimento em geral para atender a demanda da Secretaria de Educação, Casa Lar e Cras (Centro de Referência de Assistência Social), Secretaria de Planejamento e Finanças, Secretaria de Saúde e Secretaria de Obras Públicas e Agricultura, dos alimentos que restaram frustrados no Processo Administrativo 107/2020, Pregão 046/2020, SRP n° 045/2020, o qual continha o mesmo objeto.
  Aquisição de alimentos, hortifrutigranjeiro, alimento em geral para atender a demanda da Secretaria de Educação, Casa Lar e Cras (Centro de Referência de Assistência Social), Secretaria de Planejamento e Finanças, Secretaria de Saúde e Secretaria de Obras Públicas e Agricultura, dos alimentos que restaram frustrados no Processo Administrativo 107/2020, Pregão 046/2020, SRP n° 045/2020, o qual continha o mesmo objeto.
Red./Emissao: 2792 - 30/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 1
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 2792 - 30/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 1
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS
CNPJ: 25.052.801/0001-21
Publicacao..:
Red./Emissao: 2792 - 30/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 1
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS
CNPJ: 25.052.801/0001-21
Vigencia....: 30/09/2021 A 30/09/2021
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 2792 - 30/09/2021
Red./Emissao: 2792 - 30/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Red./Emissao: 2792 - 30/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 1
Objeto......: Aquisição de alimentos, hortifrutigranjeiro, alimento em geral para atender a demanda da Secretaria de Educação, Casa Lar e Cras (Centro de Referência de Assistência Social), Secretaria de Planejamento e Finanças, Secretaria de Saúde e Secretaria de Obras Públicas e Agricultura, dos alimentos que restaram frustrados no Processo Administrativo 107/2020, Pregão 046/2020, SRP n° 045/2020, o qual continha o mesmo objeto.
  Aquisição de alimentos, hortifrutigranjeiro, alimento em geral para atender a demanda da Secretaria de Educação, Casa Lar e Cras (Centro de Referência de Assistência Social), Secretaria de Planejamento e Finanças, Secretaria de Saúde e Secretaria de Obras Públicas e Agricultura, dos alimentos que restaram frustrados no Processo Administrativo 107/2020, Pregão 046/2020, SRP n° 045/2020, o qual continha o mesmo objeto.
Red./Emissao: 2792 - 30/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 1
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 2792 - 30/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 1
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS
CNPJ: 25.052.801/0001-21
Publicacao..:
Red./Emissao: 2792 - 30/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 1
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS
CNPJ: 25.052.801/0001-21
Vigencia....: 30/09/2021 A 30/09/2021
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 2792 - 30/09/2021
Red./Emissao: 2792 - 30/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Red./Emissao: 2792 - 30/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 1
Objeto......: Aquisição de alimentos, hortifrutigranjeiro, alimento em geral para atender a demanda da Secretaria de Educação, Casa Lar e Cras (Centro de Referência de Assistência Social), Secretaria de Planejamento e Finanças, Secretaria de Saúde e Secretaria de Obras Públicas e Agricultura, dos alimentos que restaram frustrados no Processo Administrativo 107/2020, Pregão 046/2020, SRP n° 045/2020, o qual continha o mesmo objeto.
  Aquisição de alimentos, hortifrutigranjeiro, alimento em geral para atender a demanda da Secretaria de Educação, Casa Lar e Cras (Centro de Referência de Assistência Social), Secretaria de Planejamento e Finanças, Secretaria de Saúde e Secretaria de Obras Públicas e Agricultura, dos alimentos que restaram frustrados no Processo Administrativo 107/2020, Pregão 046/2020, SRP n° 045/2020, o qual continha o mesmo objeto.
Red./Emissao: 2792 - 30/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 1
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 2792 - 30/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 1
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS
CNPJ: 25.052.801/0001-21
Publicacao..:
Red./Emissao: 2792 - 30/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 1
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS
CNPJ: 25.052.801/0001-21
Vigencia....: 30/09/2021 A 30/09/2021
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 2792 - 30/09/2021
Red./Emissao: 2792 - 30/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Red./Emissao: 2792 - 30/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 1
Objeto......: Aquisição de alimentos, hortifrutigranjeiro, alimento em geral para atender a demanda da Secretaria de Educação, Casa Lar e Cras (Centro de Referência de Assistência Social), Secretaria de Planejamento e Finanças, Secretaria de Saúde e Secretaria de Obras Públicas e Agricultura, dos alimentos que restaram frustrados no Processo Administrativo 107/2020, Pregão 046/2020, SRP n° 045/2020, o qual continha o mesmo objeto.
  Aquisição de alimentos, hortifrutigranjeiro, alimento em geral para atender a demanda da Secretaria de Educação, Casa Lar e Cras (Centro de Referência de Assistência Social), Secretaria de Planejamento e Finanças, Secretaria de Saúde e Secretaria de Obras Públicas e Agricultura, dos alimentos que restaram frustrados no Processo Administrativo 107/2020, Pregão 046/2020, SRP n° 045/2020, o qual continha o mesmo objeto.
Red./Emissao: 2792 - 30/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 1
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 2792 - 30/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 1
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS
CNPJ: 25.052.801/0001-21
Publicacao..:
Red./Emissao: 2792 - 30/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 1
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS
CNPJ: 25.052.801/0001-21
Vigencia....: 30/09/2021 A 30/09/2021
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 2792 - 30/09/2021
Red./Emissao: 2792 - 30/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Red./Emissao: 2792 - 30/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 1
Objeto......: Aquisição de alimentos, hortifrutigranjeiro, alimento em geral para atender a demanda da Secretaria de Educação, Casa Lar e Cras (Centro de Referência de Assistência Social), Secretaria de Planejamento e Finanças, Secretaria de Saúde e Secretaria de Obras Públicas e Agricultura, dos alimentos que restaram frustrados no Processo Administrativo 107/2020, Pregão 046/2020, SRP n° 045/2020, o qual continha o mesmo objeto.
  Aquisição de alimentos, hortifrutigranjeiro, alimento em geral para atender a demanda da Secretaria de Educação, Casa Lar e Cras (Centro de Referência de Assistência Social), Secretaria de Planejamento e Finanças, Secretaria de Saúde e Secretaria de Obras Públicas e Agricultura, dos alimentos que restaram frustrados no Processo Administrativo 107/2020, Pregão 046/2020, SRP n° 045/2020, o qual continha o mesmo objeto.
Red./Emissao: 2792 - 30/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 1
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 2792 - 30/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 1
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS
CNPJ: 25.052.801/0001-21
Publicacao..:
Red./Emissao: 2792 - 30/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 1
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS
CNPJ: 25.052.801/0001-21
Vigencia....: 30/09/2021 A 30/09/2021
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 2792 - 30/09/2021
Red./Emissao: 2792 - 30/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Red./Emissao: 2792 - 30/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 1
Objeto......: Aquisição de alimentos, hortifrutigranjeiro, alimento em geral para atender a demanda da Secretaria de Educação, Casa Lar e Cras (Centro de Referência de Assistência Social), Secretaria de Planejamento e Finanças, Secretaria de Saúde e Secretaria de Obras Públicas e Agricultura, dos alimentos que restaram frustrados no Processo Administrativo 107/2020, Pregão 046/2020, SRP n° 045/2020, o qual continha o mesmo objeto.
  Aquisição de alimentos, hortifrutigranjeiro, alimento em geral para atender a demanda da Secretaria de Educação, Casa Lar e Cras (Centro de Referência de Assistência Social), Secretaria de Planejamento e Finanças, Secretaria de Saúde e Secretaria de Obras Públicas e Agricultura, dos alimentos que restaram frustrados no Processo Administrativo 107/2020, Pregão 046/2020, SRP n° 045/2020, o qual continha o mesmo objeto.
Red./Emissao: 2792 - 30/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 1
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 2792 - 30/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 1
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS
CNPJ: 25.052.801/0001-21
Publicacao..:
Red./Emissao: 2792 - 30/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 1
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS
CNPJ: 25.052.801/0001-21
Vigencia....: 30/09/2021 A 30/09/2021
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 2792 - 30/09/2021
Red./Emissao: 2792 - 30/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Red./Emissao: 2792 - 30/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 1
Objeto......: Aquisição de alimentos, hortifrutigranjeiro, alimento em geral para atender a demanda da Secretaria de Educação, Casa Lar e Cras (Centro de Referência de Assistência Social), Secretaria de Planejamento e Finanças, Secretaria de Saúde e Secretaria de Obras Públicas e Agricultura, dos alimentos que restaram frustrados no Processo Administrativo 107/2020, Pregão 046/2020, SRP n° 045/2020, o qual continha o mesmo objeto.
  Aquisição de alimentos, hortifrutigranjeiro, alimento em geral para atender a demanda da Secretaria de Educação, Casa Lar e Cras (Centro de Referência de Assistência Social), Secretaria de Planejamento e Finanças, Secretaria de Saúde e Secretaria de Obras Públicas e Agricultura, dos alimentos que restaram frustrados no Processo Administrativo 107/2020, Pregão 046/2020, SRP n° 045/2020, o qual continha o mesmo objeto.
Red./Emissao: 2792 - 30/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 1
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 2792 - 30/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 1
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS
CNPJ: 25.052.801/0001-21
Publicacao..:
Red./Emissao: 2792 - 30/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 1
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS
CNPJ: 25.052.801/0001-21
Vigencia....: 30/09/2021 A 30/09/2021
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 2792 - 30/09/2021
Red./Emissao: 2792 - 30/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Red./Emissao: 2792 - 30/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 1
Objeto......: Aquisição de alimentos, hortifrutigranjeiro, alimento em geral para atender a demanda da Secretaria de Educação, Casa Lar e Cras (Centro de Referência de Assistência Social), Secretaria de Planejamento e Finanças, Secretaria de Saúde e Secretaria de Obras Públicas e Agricultura, dos alimentos que restaram frustrados no Processo Administrativo 107/2020, Pregão 046/2020, SRP n° 045/2020, o qual continha o mesmo objeto.
  Aquisição de alimentos, hortifrutigranjeiro, alimento em geral para atender a demanda da Secretaria de Educação, Casa Lar e Cras (Centro de Referência de Assistência Social), Secretaria de Planejamento e Finanças, Secretaria de Saúde e Secretaria de Obras Públicas e Agricultura, dos alimentos que restaram frustrados no Processo Administrativo 107/2020, Pregão 046/2020, SRP n° 045/2020, o qual continha o mesmo objeto.
Red./Emissao: 2792 - 30/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 1
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 2792 - 30/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 1
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS
CNPJ: 25.052.801/0001-21
Publicacao..:
Red./Emissao: 2792 - 30/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 1
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS
CNPJ: 25.052.801/0001-21
Vigencia....: 30/09/2021 A 30/09/2021
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 2792 - 30/09/2021
Red./Emissao: 2792 - 30/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Red./Emissao: 2792 - 30/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 1
Objeto......: Aquisição de alimentos, hortifrutigranjeiro, alimento em geral para atender a demanda da Secretaria de Educação, Casa Lar e Cras (Centro de Referência de Assistência Social), Secretaria de Planejamento e Finanças, Secretaria de Saúde e Secretaria de Obras Públicas e Agricultura, dos alimentos que restaram frustrados no Processo Administrativo 107/2020, Pregão 046/2020, SRP n° 045/2020, o qual continha o mesmo objeto.
  Aquisição de alimentos, hortifrutigranjeiro, alimento em geral para atender a demanda da Secretaria de Educação, Casa Lar e Cras (Centro de Referência de Assistência Social), Secretaria de Planejamento e Finanças, Secretaria de Saúde e Secretaria de Obras Públicas e Agricultura, dos alimentos que restaram frustrados no Processo Administrativo 107/2020, Pregão 046/2020, SRP n° 045/2020, o qual continha o mesmo objeto.
Red./Emissao: 2792 - 30/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 1
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 2792 - 30/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 1
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS
CNPJ: 25.052.801/0001-21
Publicacao..:
Red./Emissao: 2792 - 30/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 1
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS
CNPJ: 25.052.801/0001-21
Vigencia....: 30/09/2021 A 30/09/2021
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 2792 - 30/09/2021
Red./Emissao: 2792 - 30/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Red./Emissao: 2792 - 30/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 1
Objeto......: Aquisição de alimentos, hortifrutigranjeiro, alimento em geral para atender a demanda da Secretaria de Educação, Casa Lar e Cras (Centro de Referência de Assistência Social), Secretaria de Planejamento e Finanças, Secretaria de Saúde e Secretaria de Obras Públicas e Agricultura, dos alimentos que restaram frustrados no Processo Administrativo 107/2020, Pregão 046/2020, SRP n° 045/2020, o qual continha o mesmo objeto.
  Aquisição de alimentos, hortifrutigranjeiro, alimento em geral para atender a demanda da Secretaria de Educação, Casa Lar e Cras (Centro de Referência de Assistência Social), Secretaria de Planejamento e Finanças, Secretaria de Saúde e Secretaria de Obras Públicas e Agricultura, dos alimentos que restaram frustrados no Processo Administrativo 107/2020, Pregão 046/2020, SRP n° 045/2020, o qual continha o mesmo objeto.
Red./Emissao: 2792 - 30/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 1
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 2792 - 30/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 1
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS
CNPJ: 25.052.801/0001-21
Publicacao..:
Red./Emissao: 2792 - 30/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 1
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS
CNPJ: 25.052.801/0001-21
Vigencia....: 30/09/2021 A 30/09/2021
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 2792 - 30/09/2021
Red./Emissao: 2792 - 30/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Red./Emissao: 2792 - 30/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 1
Objeto......: Aquisição de alimentos, hortifrutigranjeiro, alimento em geral para atender a demanda da Secretaria de Educação, Casa Lar e Cras (Centro de Referência de Assistência Social), Secretaria de Planejamento e Finanças, Secretaria de Saúde e Secretaria de Obras Públicas e Agricultura, dos alimentos que restaram frustrados no Processo Administrativo 107/2020, Pregão 046/2020, SRP n° 045/2020, o qual continha o mesmo objeto.
  Aquisição de alimentos, hortifrutigranjeiro, alimento em geral para atender a demanda da Secretaria de Educação, Casa Lar e Cras (Centro de Referência de Assistência Social), Secretaria de Planejamento e Finanças, Secretaria de Saúde e Secretaria de Obras Públicas e Agricultura, dos alimentos que restaram frustrados no Processo Administrativo 107/2020, Pregão 046/2020, SRP n° 045/2020, o qual continha o mesmo objeto.
Red./Emissao: 2792 - 30/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 1
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 2792 - 30/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 1
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS
CNPJ: 25.052.801/0001-21
Publicacao..:
Red./Emissao: 2792 - 30/09/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 1
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS
CNPJ: 25.052.801/0001-21
Vigencia....: 30/09/2021 A 30/09/2021
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 2789 - 13/09/2021
Red./Emissao: 2789 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Red./Emissao: 2789 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 2
Objeto......: A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de construção e ferramentas, através das Secretarias Municipais, para manutenção e conservação do patrimônio público do município de Coqueiral/MG, incluso frete da origem até o município, cujas especificações discriminadas no Anexo I.
  A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de construção e ferramentas, através das Secretarias Municipais, para manutenção e conservação do patrimônio público do município de Coqueiral/MG, incluso frete da origem até o município, cujas especificações discriminadas no Anexo I.
Red./Emissao: 2789 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 2
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 2789 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 2
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: PAULO HENRIQUE MENEZES
CNPJ: 37.066.426/0001-58
Publicacao..:
Red./Emissao: 2789 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 2
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: PAULO HENRIQUE MENEZES
CNPJ: 37.066.426/0001-58
Vigencia....: 13/09/2021 A 13/09/2021
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 2789 - 13/09/2021
Red./Emissao: 2789 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Red./Emissao: 2789 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 2
Objeto......: A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de construção e ferramentas, através das Secretarias Municipais, para manutenção e conservação do patrimônio público do município de Coqueiral/MG, incluso frete da origem até o município, cujas especificações discriminadas no Anexo I.
  A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de construção e ferramentas, através das Secretarias Municipais, para manutenção e conservação do patrimônio público do município de Coqueiral/MG, incluso frete da origem até o município, cujas especificações discriminadas no Anexo I.
Red./Emissao: 2789 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 2
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 2789 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 2
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: PAULO HENRIQUE MENEZES
CNPJ: 37.066.426/0001-58
Publicacao..:
Red./Emissao: 2789 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 2
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: PAULO HENRIQUE MENEZES
CNPJ: 37.066.426/0001-58
Vigencia....: 13/09/2021 A 13/09/2021
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 2789 - 13/09/2021
Red./Emissao: 2789 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Red./Emissao: 2789 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 2
Objeto......: A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de construção e ferramentas, através das Secretarias Municipais, para manutenção e conservação do patrimônio público do município de Coqueiral/MG, incluso frete da origem até o município, cujas especificações discriminadas no Anexo I.
  A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de construção e ferramentas, através das Secretarias Municipais, para manutenção e conservação do patrimônio público do município de Coqueiral/MG, incluso frete da origem até o município, cujas especificações discriminadas no Anexo I.
Red./Emissao: 2789 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 2
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 2789 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 2
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: PAULO HENRIQUE MENEZES
CNPJ: 37.066.426/0001-58
Publicacao..:
Red./Emissao: 2789 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 2
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: PAULO HENRIQUE MENEZES
CNPJ: 37.066.426/0001-58
Vigencia....: 13/09/2021 A 13/09/2021
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 2789 - 13/09/2021
Red./Emissao: 2789 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Red./Emissao: 2789 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 2
Objeto......: A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de construção e ferramentas, através das Secretarias Municipais, para manutenção e conservação do patrimônio público do município de Coqueiral/MG, incluso frete da origem até o município, cujas especificações discriminadas no Anexo I.
  A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de construção e ferramentas, através das Secretarias Municipais, para manutenção e conservação do patrimônio público do município de Coqueiral/MG, incluso frete da origem até o município, cujas especificações discriminadas no Anexo I.
Red./Emissao: 2789 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 2
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 2789 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 2
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: PAULO HENRIQUE MENEZES
CNPJ: 37.066.426/0001-58
Publicacao..:
Red./Emissao: 2789 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 2
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: PAULO HENRIQUE MENEZES
CNPJ: 37.066.426/0001-58
Vigencia....: 13/09/2021 A 13/09/2021
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 2789 - 13/09/2021
Red./Emissao: 2789 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Red./Emissao: 2789 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 2
Objeto......: A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de construção e ferramentas, através das Secretarias Municipais, para manutenção e conservação do patrimônio público do município de Coqueiral/MG, incluso frete da origem até o município, cujas especificações discriminadas no Anexo I.
  A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de construção e ferramentas, através das Secretarias Municipais, para manutenção e conservação do patrimônio público do município de Coqueiral/MG, incluso frete da origem até o município, cujas especificações discriminadas no Anexo I.
Red./Emissao: 2789 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 2
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 2789 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 2
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: PAULO HENRIQUE MENEZES
CNPJ: 37.066.426/0001-58
Publicacao..:
Red./Emissao: 2789 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 2
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: PAULO HENRIQUE MENEZES
CNPJ: 37.066.426/0001-58
Vigencia....: 13/09/2021 A 13/09/2021
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 2789 - 13/09/2021
Red./Emissao: 2789 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Red./Emissao: 2789 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 2
Objeto......: A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de construção e ferramentas, através das Secretarias Municipais, para manutenção e conservação do patrimônio público do município de Coqueiral/MG, incluso frete da origem até o município, cujas especificações discriminadas no Anexo I.
  A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de construção e ferramentas, através das Secretarias Municipais, para manutenção e conservação do patrimônio público do município de Coqueiral/MG, incluso frete da origem até o município, cujas especificações discriminadas no Anexo I.
Red./Emissao: 2789 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 2
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 2789 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 2
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: PAULO HENRIQUE MENEZES
CNPJ: 37.066.426/0001-58
Publicacao..:
Red./Emissao: 2789 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 2
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: PAULO HENRIQUE MENEZES
CNPJ: 37.066.426/0001-58
Vigencia....: 13/09/2021 A 13/09/2021
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 2789 - 13/09/2021
Red./Emissao: 2789 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Red./Emissao: 2789 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 2
Objeto......: A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de construção e ferramentas, através das Secretarias Municipais, para manutenção e conservação do patrimônio público do município de Coqueiral/MG, incluso frete da origem até o município, cujas especificações discriminadas no Anexo I.
  A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de construção e ferramentas, através das Secretarias Municipais, para manutenção e conservação do patrimônio público do município de Coqueiral/MG, incluso frete da origem até o município, cujas especificações discriminadas no Anexo I.
Red./Emissao: 2789 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 2
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 2789 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 2
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: PAULO HENRIQUE MENEZES
CNPJ: 37.066.426/0001-58
Publicacao..:
Red./Emissao: 2789 - 13/09/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 2
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: PAULO HENRIQUE MENEZES
CNPJ: 37.066.426/0001-58
Vigencia....: 13/09/2021 A 13/09/2021
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 2809 - 05/10/2021
Red./Emissao: 2809 - 05/10/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Red./Emissao: 2809 - 05/10/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 1
Objeto......: A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de construção e ferramentas, através das Secretarias Municipais, para manutenção e conservação do patrimônio público do município de Coqueiral/MG, incluso frete da origem até o município, cujas especificações discriminadas no Anexo I.
  A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de construção e ferramentas, através das Secretarias Municipais, para manutenção e conservação do patrimônio público do município de Coqueiral/MG, incluso frete da origem até o município, cujas especificações discriminadas no Anexo I.
Red./Emissao: 2809 - 05/10/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 1
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 2809 - 05/10/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 1
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: COMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 22.596.506/0001-48
Publicacao..:
Red./Emissao: 2809 - 05/10/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 1
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: COMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 22.596.506/0001-48
Vigencia....: 05/10/2021 A 05/10/2021
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 2809 - 05/10/2021
Red./Emissao: 2809 - 05/10/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Red./Emissao: 2809 - 05/10/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 1
Objeto......: A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de construção e ferramentas, através das Secretarias Municipais, para manutenção e conservação do patrimônio público do município de Coqueiral/MG, incluso frete da origem até o município, cujas especificações discriminadas no Anexo I.
  A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de construção e ferramentas, através das Secretarias Municipais, para manutenção e conservação do patrimônio público do município de Coqueiral/MG, incluso frete da origem até o município, cujas especificações discriminadas no Anexo I.
Red./Emissao: 2809 - 05/10/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 1
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 2809 - 05/10/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 1
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: COMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 22.596.506/0001-48
Publicacao..:
Red./Emissao: 2809 - 05/10/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 1
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: COMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 22.596.506/0001-48
Vigencia....: 05/10/2021 A 05/10/2021
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 2809 - 05/10/2021
Red./Emissao: 2809 - 05/10/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Red./Emissao: 2809 - 05/10/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 1
Objeto......: A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de construção e ferramentas, através das Secretarias Municipais, para manutenção e conservação do patrimônio público do município de Coqueiral/MG, incluso frete da origem até o município, cujas especificações discriminadas no Anexo I.
  A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de construção e ferramentas, através das Secretarias Municipais, para manutenção e conservação do patrimônio público do município de Coqueiral/MG, incluso frete da origem até o município, cujas especificações discriminadas no Anexo I.
Red./Emissao: 2809 - 05/10/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 1
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 2809 - 05/10/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 1
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: COMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 22.596.506/0001-48
Publicacao..:
Red./Emissao: 2809 - 05/10/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 1
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: COMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 22.596.506/0001-48
Vigencia....: 05/10/2021 A 05/10/2021
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 2809 - 05/10/2021
Red./Emissao: 2809 - 05/10/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Red./Emissao: 2809 - 05/10/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 1
Objeto......: A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de construção e ferramentas, através das Secretarias Municipais, para manutenção e conservação do patrimônio público do município de Coqueiral/MG, incluso frete da origem até o município, cujas especificações discriminadas no Anexo I.
  A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de construção e ferramentas, através das Secretarias Municipais, para manutenção e conservação do patrimônio público do município de Coqueiral/MG, incluso frete da origem até o município, cujas especificações discriminadas no Anexo I.
Red./Emissao: 2809 - 05/10/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 1
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 2809 - 05/10/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 1
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: COMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 22.596.506/0001-48
Publicacao..:
Red./Emissao: 2809 - 05/10/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 1
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: COMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 22.596.506/0001-48
Vigencia....: 05/10/2021 A 05/10/2021
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 2809 - 05/10/2021
Red./Emissao: 2809 - 05/10/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Red./Emissao: 2809 - 05/10/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 1
Objeto......: A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de construção e ferramentas, através das Secretarias Municipais, para manutenção e conservação do patrimônio público do município de Coqueiral/MG, incluso frete da origem até o município, cujas especificações discriminadas no Anexo I.
  A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de construção e ferramentas, através das Secretarias Municipais, para manutenção e conservação do patrimônio público do município de Coqueiral/MG, incluso frete da origem até o município, cujas especificações discriminadas no Anexo I.
Red./Emissao: 2809 - 05/10/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 1
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 2809 - 05/10/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 1
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: COMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 22.596.506/0001-48
Publicacao..:
Red./Emissao: 2809 - 05/10/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 1
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: COMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 22.596.506/0001-48
Vigencia....: 05/10/2021 A 05/10/2021
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 2809 - 05/10/2021
Red./Emissao: 2809 - 05/10/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Red./Emissao: 2809 - 05/10/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 1
Objeto......: A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de construção e ferramentas, através das Secretarias Municipais, para manutenção e conservação do patrimônio público do município de Coqueiral/MG, incluso frete da origem até o município, cujas especificações discriminadas no Anexo I.
  A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de construção e ferramentas, através das Secretarias Municipais, para manutenção e conservação do patrimônio público do município de Coqueiral/MG, incluso frete da origem até o município, cujas especificações discriminadas no Anexo I.
Red./Emissao: 2809 - 05/10/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 1
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 2809 - 05/10/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 1
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: COMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 22.596.506/0001-48
Publicacao..:
Red./Emissao: 2809 - 05/10/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 1
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: COMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 22.596.506/0001-48
Vigencia....: 05/10/2021 A 05/10/2021
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 2809 - 05/10/2021
Red./Emissao: 2809 - 05/10/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Red./Emissao: 2809 - 05/10/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 1
Objeto......: A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de construção e ferramentas, através das Secretarias Municipais, para manutenção e conservação do patrimônio público do município de Coqueiral/MG, incluso frete da origem até o município, cujas especificações discriminadas no Anexo I.
  A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de construção e ferramentas, através das Secretarias Municipais, para manutenção e conservação do patrimônio público do município de Coqueiral/MG, incluso frete da origem até o município, cujas especificações discriminadas no Anexo I.
Red./Emissao: 2809 - 05/10/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 1
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 2809 - 05/10/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 1
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: COMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 22.596.506/0001-48
Publicacao..:
Red./Emissao: 2809 - 05/10/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 1
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: COMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 22.596.506/0001-48
Vigencia....: 05/10/2021 A 05/10/2021
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 2809 - 05/10/2021
Red./Emissao: 2809 - 05/10/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Red./Emissao: 2809 - 05/10/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 1
Objeto......: A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de construção e ferramentas, através das Secretarias Municipais, para manutenção e conservação do patrimônio público do município de Coqueiral/MG, incluso frete da origem até o município, cujas especificações discriminadas no Anexo I.
  A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de construção e ferramentas, através das Secretarias Municipais, para manutenção e conservação do patrimônio público do município de Coqueiral/MG, incluso frete da origem até o município, cujas especificações discriminadas no Anexo I.
Red./Emissao: 2809 - 05/10/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 1
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 2809 - 05/10/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 1
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: COMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 22.596.506/0001-48
Publicacao..:
Red./Emissao: 2809 - 05/10/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 1
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: COMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 22.596.506/0001-48
Vigencia....: 05/10/2021 A 05/10/2021
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 2809 - 05/10/2021
Red./Emissao: 2809 - 05/10/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Red./Emissao: 2809 - 05/10/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 1
Objeto......: A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de construção e ferramentas, através das Secretarias Municipais, para manutenção e conservação do patrimônio público do município de Coqueiral/MG, incluso frete da origem até o município, cujas especificações discriminadas no Anexo I.
  A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de construção e ferramentas, através das Secretarias Municipais, para manutenção e conservação do patrimônio público do município de Coqueiral/MG, incluso frete da origem até o município, cujas especificações discriminadas no Anexo I.
Red./Emissao: 2809 - 05/10/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 1
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 2809 - 05/10/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 1
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: COMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 22.596.506/0001-48
Publicacao..:
Red./Emissao: 2809 - 05/10/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 1
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: COMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 22.596.506/0001-48
Vigencia....: 05/10/2021 A 05/10/2021
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 2809 - 05/10/2021
Red./Emissao: 2809 - 05/10/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
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Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 1
Objeto......: A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de construção e ferramentas, através das Secretarias Municipais, para manutenção e conservação do patrimônio público do município de Coqueiral/MG, incluso frete da origem até o município, cujas especificações discriminadas no Anexo I.
  A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de construção e ferramentas, através das Secretarias Municipais, para manutenção e conservação do patrimônio público do município de Coqueiral/MG, incluso frete da origem até o município, cujas especificações discriminadas no Anexo I.
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Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 1
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 2809 - 05/10/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 1
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: COMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 22.596.506/0001-48
Publicacao..:
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Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 1
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: COMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 22.596.506/0001-48
Vigencia....: 05/10/2021 A 05/10/2021
Situacao: ENCERRADO
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Licitacao...: 26 - 08/06/2021
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Numero......: 1
Objeto......: A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de construção e ferramentas, através das Secretarias Municipais, para manutenção e conservação do patrimônio público do município de Coqueiral/MG, incluso frete da origem até o município, cujas especificações discriminadas no Anexo I.
  A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de construção e ferramentas, através das Secretarias Municipais, para manutenção e conservação do patrimônio público do município de Coqueiral/MG, incluso frete da origem até o município, cujas especificações discriminadas no Anexo I.
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Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 1
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
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Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 1
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: COMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 22.596.506/0001-48
Publicacao..:
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Numero......: 1
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: COMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 22.596.506/0001-48
Vigencia....: 05/10/2021 A 05/10/2021
Situacao: ENCERRADO
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Licitacao...: 26 - 08/06/2021
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Numero......: 1
Objeto......: A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de construção e ferramentas, através das Secretarias Municipais, para manutenção e conservação do patrimônio público do município de Coqueiral/MG, incluso frete da origem até o município, cujas especificações discriminadas no Anexo I.
  A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de construção e ferramentas, através das Secretarias Municipais, para manutenção e conservação do patrimônio público do município de Coqueiral/MG, incluso frete da origem até o município, cujas especificações discriminadas no Anexo I.
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Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 1
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
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Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 1
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: COMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 22.596.506/0001-48
Publicacao..:
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Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 1
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: COMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 22.596.506/0001-48
Vigencia....: 05/10/2021 A 05/10/2021
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 2809 - 05/10/2021
Red./Emissao: 2809 - 05/10/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Red./Emissao: 2809 - 05/10/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 1
Objeto......: A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de construção e ferramentas, através das Secretarias Municipais, para manutenção e conservação do patrimônio público do município de Coqueiral/MG, incluso frete da origem até o município, cujas especificações discriminadas no Anexo I.
  A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de construção e ferramentas, através das Secretarias Municipais, para manutenção e conservação do patrimônio público do município de Coqueiral/MG, incluso frete da origem até o município, cujas especificações discriminadas no Anexo I.
Red./Emissao: 2809 - 05/10/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 1
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 2809 - 05/10/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 1
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: COMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 22.596.506/0001-48
Publicacao..:
Red./Emissao: 2809 - 05/10/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 1
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: COMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 22.596.506/0001-48
Vigencia....: 05/10/2021 A 05/10/2021
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 2810 - 05/10/2021
Red./Emissao: 2810 - 05/10/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Red./Emissao: 2810 - 05/10/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 2
Objeto......: A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de construção e ferramentas, através das Secretarias Municipais, para manutenção e conservação do patrimônio público do município de Coqueiral/MG, incluso frete da origem até o município, cujas especificações discriminadas no Anexo I.
  A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de construção e ferramentas, através das Secretarias Municipais, para manutenção e conservação do patrimônio público do município de Coqueiral/MG, incluso frete da origem até o município, cujas especificações discriminadas no Anexo I.
Red./Emissao: 2810 - 05/10/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 2
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 2810 - 05/10/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 2
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 2810 - 05/10/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 2
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 05/10/2021 A 05/10/2021
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 2810 - 05/10/2021
Red./Emissao: 2810 - 05/10/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Red./Emissao: 2810 - 05/10/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 2
Objeto......: A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de construção e ferramentas, através das Secretarias Municipais, para manutenção e conservação do patrimônio público do município de Coqueiral/MG, incluso frete da origem até o município, cujas especificações discriminadas no Anexo I.
  A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de construção e ferramentas, através das Secretarias Municipais, para manutenção e conservação do patrimônio público do município de Coqueiral/MG, incluso frete da origem até o município, cujas especificações discriminadas no Anexo I.
Red./Emissao: 2810 - 05/10/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 2
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 2810 - 05/10/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 2
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 2810 - 05/10/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 2
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 05/10/2021 A 05/10/2021
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 2810 - 05/10/2021
Red./Emissao: 2810 - 05/10/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Red./Emissao: 2810 - 05/10/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 2
Objeto......: A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de construção e ferramentas, através das Secretarias Municipais, para manutenção e conservação do patrimônio público do município de Coqueiral/MG, incluso frete da origem até o município, cujas especificações discriminadas no Anexo I.
  A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de construção e ferramentas, através das Secretarias Municipais, para manutenção e conservação do patrimônio público do município de Coqueiral/MG, incluso frete da origem até o município, cujas especificações discriminadas no Anexo I.
Red./Emissao: 2810 - 05/10/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 2
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 2810 - 05/10/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 2
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 2810 - 05/10/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 2
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 05/10/2021 A 05/10/2021
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 2810 - 05/10/2021
Red./Emissao: 2810 - 05/10/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Red./Emissao: 2810 - 05/10/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 2
Objeto......: A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de construção e ferramentas, através das Secretarias Municipais, para manutenção e conservação do patrimônio público do município de Coqueiral/MG, incluso frete da origem até o município, cujas especificações discriminadas no Anexo I.
  A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de construção e ferramentas, através das Secretarias Municipais, para manutenção e conservação do patrimônio público do município de Coqueiral/MG, incluso frete da origem até o município, cujas especificações discriminadas no Anexo I.
Red./Emissao: 2810 - 05/10/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 2
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 2810 - 05/10/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 2
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 2810 - 05/10/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 2
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 05/10/2021 A 05/10/2021
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 2810 - 05/10/2021
Red./Emissao: 2810 - 05/10/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Red./Emissao: 2810 - 05/10/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 2
Objeto......: A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de construção e ferramentas, através das Secretarias Municipais, para manutenção e conservação do patrimônio público do município de Coqueiral/MG, incluso frete da origem até o município, cujas especificações discriminadas no Anexo I.
  A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de construção e ferramentas, através das Secretarias Municipais, para manutenção e conservação do patrimônio público do município de Coqueiral/MG, incluso frete da origem até o município, cujas especificações discriminadas no Anexo I.
Red./Emissao: 2810 - 05/10/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 2
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 2810 - 05/10/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 2
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 2810 - 05/10/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 2
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 05/10/2021 A 05/10/2021
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 2810 - 05/10/2021
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Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Red./Emissao: 2810 - 05/10/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 2
Objeto......: A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de construção e ferramentas, através das Secretarias Municipais, para manutenção e conservação do patrimônio público do município de Coqueiral/MG, incluso frete da origem até o município, cujas especificações discriminadas no Anexo I.
  A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de construção e ferramentas, através das Secretarias Municipais, para manutenção e conservação do patrimônio público do município de Coqueiral/MG, incluso frete da origem até o município, cujas especificações discriminadas no Anexo I.
Red./Emissao: 2810 - 05/10/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 2
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 2810 - 05/10/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 2
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 2810 - 05/10/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 2
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 05/10/2021 A 05/10/2021
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 2810 - 05/10/2021
Red./Emissao: 2810 - 05/10/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Red./Emissao: 2810 - 05/10/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 2
Objeto......: A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de construção e ferramentas, através das Secretarias Municipais, para manutenção e conservação do patrimônio público do município de Coqueiral/MG, incluso frete da origem até o município, cujas especificações discriminadas no Anexo I.
  A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de construção e ferramentas, através das Secretarias Municipais, para manutenção e conservação do patrimônio público do município de Coqueiral/MG, incluso frete da origem até o município, cujas especificações discriminadas no Anexo I.
Red./Emissao: 2810 - 05/10/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 2
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 2810 - 05/10/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 2
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 2810 - 05/10/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 2
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 05/10/2021 A 05/10/2021
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 2810 - 05/10/2021
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Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Red./Emissao: 2810 - 05/10/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 2
Objeto......: A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de construção e ferramentas, através das Secretarias Municipais, para manutenção e conservação do patrimônio público do município de Coqueiral/MG, incluso frete da origem até o município, cujas especificações discriminadas no Anexo I.
  A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de construção e ferramentas, através das Secretarias Municipais, para manutenção e conservação do patrimônio público do município de Coqueiral/MG, incluso frete da origem até o município, cujas especificações discriminadas no Anexo I.
Red./Emissao: 2810 - 05/10/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 2
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 2810 - 05/10/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 2
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 2810 - 05/10/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 2
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 05/10/2021 A 05/10/2021
Situacao: ENCERRADO
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Licitacao...: 26 - 08/06/2021
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Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 2
Objeto......: A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de construção e ferramentas, através das Secretarias Municipais, para manutenção e conservação do patrimônio público do município de Coqueiral/MG, incluso frete da origem até o município, cujas especificações discriminadas no Anexo I.
  A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de construção e ferramentas, através das Secretarias Municipais, para manutenção e conservação do patrimônio público do município de Coqueiral/MG, incluso frete da origem até o município, cujas especificações discriminadas no Anexo I.
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Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 2
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
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Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 2
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..:
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Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 2
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 05/10/2021 A 05/10/2021
Situacao: ENCERRADO
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Numero......: 2
Objeto......: A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de construção e ferramentas, através das Secretarias Municipais, para manutenção e conservação do patrimônio público do município de Coqueiral/MG, incluso frete da origem até o município, cujas especificações discriminadas no Anexo I.
  A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de construção e ferramentas, através das Secretarias Municipais, para manutenção e conservação do patrimônio público do município de Coqueiral/MG, incluso frete da origem até o município, cujas especificações discriminadas no Anexo I.
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Numero......: 2
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
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Numero......: 2
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..:
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Numero......: 2
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Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
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Vigencia....: 05/10/2021 A 05/10/2021
Situacao: ENCERRADO
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Licitacao...: 26 - 08/06/2021
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Numero......: 2
Objeto......: A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de construção e ferramentas, através das Secretarias Municipais, para manutenção e conservação do patrimônio público do município de Coqueiral/MG, incluso frete da origem até o município, cujas especificações discriminadas no Anexo I.
  A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de construção e ferramentas, através das Secretarias Municipais, para manutenção e conservação do patrimônio público do município de Coqueiral/MG, incluso frete da origem até o município, cujas especificações discriminadas no Anexo I.
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Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 2
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
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Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 2
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Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
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Numero......: 2
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Original....: 0,00
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Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 05/10/2021 A 05/10/2021
Situacao: ENCERRADO
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Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Red./Emissao: 2810 - 05/10/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 2
Objeto......: A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de construção e ferramentas, através das Secretarias Municipais, para manutenção e conservação do patrimônio público do município de Coqueiral/MG, incluso frete da origem até o município, cujas especificações discriminadas no Anexo I.
  A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de construção e ferramentas, através das Secretarias Municipais, para manutenção e conservação do patrimônio público do município de Coqueiral/MG, incluso frete da origem até o município, cujas especificações discriminadas no Anexo I.
Red./Emissao: 2810 - 05/10/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 2
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 2810 - 05/10/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 2
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 2810 - 05/10/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 2
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 05/10/2021 A 05/10/2021
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 2810 - 05/10/2021
Red./Emissao: 2810 - 05/10/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Red./Emissao: 2810 - 05/10/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 2
Objeto......: A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de construção e ferramentas, através das Secretarias Municipais, para manutenção e conservação do patrimônio público do município de Coqueiral/MG, incluso frete da origem até o município, cujas especificações discriminadas no Anexo I.
  A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de construção e ferramentas, através das Secretarias Municipais, para manutenção e conservação do patrimônio público do município de Coqueiral/MG, incluso frete da origem até o município, cujas especificações discriminadas no Anexo I.
Red./Emissao: 2810 - 05/10/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 2
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 2810 - 05/10/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 2
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 2810 - 05/10/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 2
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 05/10/2021 A 05/10/2021
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 2810 - 05/10/2021
Red./Emissao: 2810 - 05/10/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Red./Emissao: 2810 - 05/10/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 2
Objeto......: A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de construção e ferramentas, através das Secretarias Municipais, para manutenção e conservação do patrimônio público do município de Coqueiral/MG, incluso frete da origem até o município, cujas especificações discriminadas no Anexo I.
  A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de construção e ferramentas, através das Secretarias Municipais, para manutenção e conservação do patrimônio público do município de Coqueiral/MG, incluso frete da origem até o município, cujas especificações discriminadas no Anexo I.
Red./Emissao: 2810 - 05/10/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 2
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 2810 - 05/10/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 2
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 2810 - 05/10/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 2
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 05/10/2021 A 05/10/2021
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 2810 - 05/10/2021
Red./Emissao: 2810 - 05/10/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Red./Emissao: 2810 - 05/10/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 2
Objeto......: A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de construção e ferramentas, através das Secretarias Municipais, para manutenção e conservação do patrimônio público do município de Coqueiral/MG, incluso frete da origem até o município, cujas especificações discriminadas no Anexo I.
  A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de construção e ferramentas, através das Secretarias Municipais, para manutenção e conservação do patrimônio público do município de Coqueiral/MG, incluso frete da origem até o município, cujas especificações discriminadas no Anexo I.
Red./Emissao: 2810 - 05/10/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 2
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 2810 - 05/10/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 2
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 2810 - 05/10/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 2
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 05/10/2021 A 05/10/2021
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 2810 - 05/10/2021
Red./Emissao: 2810 - 05/10/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Red./Emissao: 2810 - 05/10/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 2
Objeto......: A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de construção e ferramentas, através das Secretarias Municipais, para manutenção e conservação do patrimônio público do município de Coqueiral/MG, incluso frete da origem até o município, cujas especificações discriminadas no Anexo I.
  A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de construção e ferramentas, através das Secretarias Municipais, para manutenção e conservação do patrimônio público do município de Coqueiral/MG, incluso frete da origem até o município, cujas especificações discriminadas no Anexo I.
Red./Emissao: 2810 - 05/10/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 2
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 2810 - 05/10/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 2
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 2810 - 05/10/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 2
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 05/10/2021 A 05/10/2021
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 2815 - 19/10/2021
Red./Emissao: 2815 - 19/10/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Red./Emissao: 2815 - 19/10/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 2
Objeto......: A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de construção e ferramentas, através das Secretarias Municipais, para manutenção e conservação do patrimônio público do município de Coqueiral/MG, incluso frete da origem até o município, cujas especificações discriminadas no Anexo I.
  A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de construção e ferramentas, através das Secretarias Municipais, para manutenção e conservação do patrimônio público do município de Coqueiral/MG, incluso frete da origem até o município, cujas especificações discriminadas no Anexo I.
Red./Emissao: 2815 - 19/10/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 2
Inicial.....: 1.898,16
Original....: 1.898,16
Valor Atual.: 1.898,16
Red./Emissao: 2815 - 19/10/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 2
Inicial.....: 1.898,16
Original....: 1.898,16
Valor Atual.: 1.898,16
Contratado..: PAULO HENRIQUE MENEZES
CNPJ: 37.066.426/0001-58
Publicacao..:
Red./Emissao: 2815 - 19/10/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 2
Inicial.....: 1.898,16
Original....: 1.898,16
Valor Atual.: 1.898,16
Contratado..: PAULO HENRIQUE MENEZES
CNPJ: 37.066.426/0001-58
Vigencia....: 19/10/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 2815 - 19/10/2021
Red./Emissao: 2815 - 19/10/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Red./Emissao: 2815 - 19/10/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 2
Objeto......: A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de construção e ferramentas, através das Secretarias Municipais, para manutenção e conservação do patrimônio público do município de Coqueiral/MG, incluso frete da origem até o município, cujas especificações discriminadas no Anexo I.
  A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de construção e ferramentas, através das Secretarias Municipais, para manutenção e conservação do patrimônio público do município de Coqueiral/MG, incluso frete da origem até o município, cujas especificações discriminadas no Anexo I.
Red./Emissao: 2815 - 19/10/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 2
Inicial.....: 1.898,16
Original....: 1.898,16
Valor Atual.: 1.898,16
Red./Emissao: 2815 - 19/10/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 2
Inicial.....: 1.898,16
Original....: 1.898,16
Valor Atual.: 1.898,16
Contratado..: PAULO HENRIQUE MENEZES
CNPJ: 37.066.426/0001-58
Publicacao..:
Red./Emissao: 2815 - 19/10/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 2
Inicial.....: 1.898,16
Original....: 1.898,16
Valor Atual.: 1.898,16
Contratado..: PAULO HENRIQUE MENEZES
CNPJ: 37.066.426/0001-58
Vigencia....: 19/10/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 2815 - 19/10/2021
Red./Emissao: 2815 - 19/10/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Red./Emissao: 2815 - 19/10/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 2
Objeto......: A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de construção e ferramentas, através das Secretarias Municipais, para manutenção e conservação do patrimônio público do município de Coqueiral/MG, incluso frete da origem até o município, cujas especificações discriminadas no Anexo I.
  A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de construção e ferramentas, através das Secretarias Municipais, para manutenção e conservação do patrimônio público do município de Coqueiral/MG, incluso frete da origem até o município, cujas especificações discriminadas no Anexo I.
Red./Emissao: 2815 - 19/10/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 2
Inicial.....: 1.898,16
Original....: 1.898,16
Valor Atual.: 1.898,16
Red./Emissao: 2815 - 19/10/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 2
Inicial.....: 1.898,16
Original....: 1.898,16
Valor Atual.: 1.898,16
Contratado..: PAULO HENRIQUE MENEZES
CNPJ: 37.066.426/0001-58
Publicacao..:
Red./Emissao: 2815 - 19/10/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 2
Inicial.....: 1.898,16
Original....: 1.898,16
Valor Atual.: 1.898,16
Contratado..: PAULO HENRIQUE MENEZES
CNPJ: 37.066.426/0001-58
Vigencia....: 19/10/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 2815 - 19/10/2021
Red./Emissao: 2815 - 19/10/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Red./Emissao: 2815 - 19/10/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 2
Objeto......: A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de construção e ferramentas, através das Secretarias Municipais, para manutenção e conservação do patrimônio público do município de Coqueiral/MG, incluso frete da origem até o município, cujas especificações discriminadas no Anexo I.
  A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de construção e ferramentas, através das Secretarias Municipais, para manutenção e conservação do patrimônio público do município de Coqueiral/MG, incluso frete da origem até o município, cujas especificações discriminadas no Anexo I.
Red./Emissao: 2815 - 19/10/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 2
Inicial.....: 1.898,16
Original....: 1.898,16
Valor Atual.: 1.898,16
Red./Emissao: 2815 - 19/10/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 2
Inicial.....: 1.898,16
Original....: 1.898,16
Valor Atual.: 1.898,16
Contratado..: PAULO HENRIQUE MENEZES
CNPJ: 37.066.426/0001-58
Publicacao..:
Red./Emissao: 2815 - 19/10/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 2
Inicial.....: 1.898,16
Original....: 1.898,16
Valor Atual.: 1.898,16
Contratado..: PAULO HENRIQUE MENEZES
CNPJ: 37.066.426/0001-58
Vigencia....: 19/10/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 2815 - 19/10/2021
Red./Emissao: 2815 - 19/10/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Red./Emissao: 2815 - 19/10/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 2
Objeto......: A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de construção e ferramentas, através das Secretarias Municipais, para manutenção e conservação do patrimônio público do município de Coqueiral/MG, incluso frete da origem até o município, cujas especificações discriminadas no Anexo I.
  A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de construção e ferramentas, através das Secretarias Municipais, para manutenção e conservação do patrimônio público do município de Coqueiral/MG, incluso frete da origem até o município, cujas especificações discriminadas no Anexo I.
Red./Emissao: 2815 - 19/10/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 2
Inicial.....: 1.898,16
Original....: 1.898,16
Valor Atual.: 1.898,16
Red./Emissao: 2815 - 19/10/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 2
Inicial.....: 1.898,16
Original....: 1.898,16
Valor Atual.: 1.898,16
Contratado..: PAULO HENRIQUE MENEZES
CNPJ: 37.066.426/0001-58
Publicacao..:
Red./Emissao: 2815 - 19/10/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 2
Inicial.....: 1.898,16
Original....: 1.898,16
Valor Atual.: 1.898,16
Contratado..: PAULO HENRIQUE MENEZES
CNPJ: 37.066.426/0001-58
Vigencia....: 19/10/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 2815 - 19/10/2021
Red./Emissao: 2815 - 19/10/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Red./Emissao: 2815 - 19/10/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 2
Objeto......: A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de construção e ferramentas, através das Secretarias Municipais, para manutenção e conservação do patrimônio público do município de Coqueiral/MG, incluso frete da origem até o município, cujas especificações discriminadas no Anexo I.
  A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de construção e ferramentas, através das Secretarias Municipais, para manutenção e conservação do patrimônio público do município de Coqueiral/MG, incluso frete da origem até o município, cujas especificações discriminadas no Anexo I.
Red./Emissao: 2815 - 19/10/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 2
Inicial.....: 1.898,16
Original....: 1.898,16
Valor Atual.: 1.898,16
Red./Emissao: 2815 - 19/10/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 2
Inicial.....: 1.898,16
Original....: 1.898,16
Valor Atual.: 1.898,16
Contratado..: PAULO HENRIQUE MENEZES
CNPJ: 37.066.426/0001-58
Publicacao..:
Red./Emissao: 2815 - 19/10/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 2
Inicial.....: 1.898,16
Original....: 1.898,16
Valor Atual.: 1.898,16
Contratado..: PAULO HENRIQUE MENEZES
CNPJ: 37.066.426/0001-58
Vigencia....: 19/10/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 2815 - 19/10/2021
Red./Emissao: 2815 - 19/10/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Red./Emissao: 2815 - 19/10/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 2
Objeto......: A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de construção e ferramentas, através das Secretarias Municipais, para manutenção e conservação do patrimônio público do município de Coqueiral/MG, incluso frete da origem até o município, cujas especificações discriminadas no Anexo I.
  A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de construção e ferramentas, através das Secretarias Municipais, para manutenção e conservação do patrimônio público do município de Coqueiral/MG, incluso frete da origem até o município, cujas especificações discriminadas no Anexo I.
Red./Emissao: 2815 - 19/10/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 2
Inicial.....: 1.898,16
Original....: 1.898,16
Valor Atual.: 1.898,16
Red./Emissao: 2815 - 19/10/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 2
Inicial.....: 1.898,16
Original....: 1.898,16
Valor Atual.: 1.898,16
Contratado..: PAULO HENRIQUE MENEZES
CNPJ: 37.066.426/0001-58
Publicacao..:
Red./Emissao: 2815 - 19/10/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 2
Inicial.....: 1.898,16
Original....: 1.898,16
Valor Atual.: 1.898,16
Contratado..: PAULO HENRIQUE MENEZES
CNPJ: 37.066.426/0001-58
Vigencia....: 19/10/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 2817 - 05/10/2021
Red./Emissao: 2817 - 05/10/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Red./Emissao: 2817 - 05/10/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 3
Objeto......: A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de construção e ferramentas, através das Secretarias Municipais, para manutenção e conservação do patrimônio público do município de Coqueiral/MG, incluso frete da origem até o município, cujas especificações discriminadas no Anexo I.
  A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de construção e ferramentas, através das Secretarias Municipais, para manutenção e conservação do patrimônio público do município de Coqueiral/MG, incluso frete da origem até o município, cujas especificações discriminadas no Anexo I.
Red./Emissao: 2817 - 05/10/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 3
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 2817 - 05/10/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 3
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 2817 - 05/10/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 3
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 05/10/2021 A 05/10/2021
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 2817 - 05/10/2021
Red./Emissao: 2817 - 05/10/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Red./Emissao: 2817 - 05/10/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 3
Objeto......: A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de construção e ferramentas, através das Secretarias Municipais, para manutenção e conservação do patrimônio público do município de Coqueiral/MG, incluso frete da origem até o município, cujas especificações discriminadas no Anexo I.
  A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de construção e ferramentas, através das Secretarias Municipais, para manutenção e conservação do patrimônio público do município de Coqueiral/MG, incluso frete da origem até o município, cujas especificações discriminadas no Anexo I.
Red./Emissao: 2817 - 05/10/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 3
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 2817 - 05/10/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 3
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 2817 - 05/10/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 3
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 05/10/2021 A 05/10/2021
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 2817 - 05/10/2021
Red./Emissao: 2817 - 05/10/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Red./Emissao: 2817 - 05/10/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 3
Objeto......: A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de construção e ferramentas, através das Secretarias Municipais, para manutenção e conservação do patrimônio público do município de Coqueiral/MG, incluso frete da origem até o município, cujas especificações discriminadas no Anexo I.
  A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de construção e ferramentas, através das Secretarias Municipais, para manutenção e conservação do patrimônio público do município de Coqueiral/MG, incluso frete da origem até o município, cujas especificações discriminadas no Anexo I.
Red./Emissao: 2817 - 05/10/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 3
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 2817 - 05/10/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 3
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 2817 - 05/10/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 3
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 05/10/2021 A 05/10/2021
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 2817 - 05/10/2021
Red./Emissao: 2817 - 05/10/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Red./Emissao: 2817 - 05/10/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 3
Objeto......: A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de construção e ferramentas, através das Secretarias Municipais, para manutenção e conservação do patrimônio público do município de Coqueiral/MG, incluso frete da origem até o município, cujas especificações discriminadas no Anexo I.
  A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de construção e ferramentas, através das Secretarias Municipais, para manutenção e conservação do patrimônio público do município de Coqueiral/MG, incluso frete da origem até o município, cujas especificações discriminadas no Anexo I.
Red./Emissao: 2817 - 05/10/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 3
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 2817 - 05/10/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 3
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 2817 - 05/10/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 3
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 05/10/2021 A 05/10/2021
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 2817 - 05/10/2021
Red./Emissao: 2817 - 05/10/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Red./Emissao: 2817 - 05/10/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 3
Objeto......: A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de construção e ferramentas, através das Secretarias Municipais, para manutenção e conservação do patrimônio público do município de Coqueiral/MG, incluso frete da origem até o município, cujas especificações discriminadas no Anexo I.
  A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de construção e ferramentas, através das Secretarias Municipais, para manutenção e conservação do patrimônio público do município de Coqueiral/MG, incluso frete da origem até o município, cujas especificações discriminadas no Anexo I.
Red./Emissao: 2817 - 05/10/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 3
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 2817 - 05/10/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 3
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 2817 - 05/10/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 3
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 05/10/2021 A 05/10/2021
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 2817 - 05/10/2021
Red./Emissao: 2817 - 05/10/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Red./Emissao: 2817 - 05/10/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 3
Objeto......: A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de construção e ferramentas, através das Secretarias Municipais, para manutenção e conservação do patrimônio público do município de Coqueiral/MG, incluso frete da origem até o município, cujas especificações discriminadas no Anexo I.
  A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de construção e ferramentas, através das Secretarias Municipais, para manutenção e conservação do patrimônio público do município de Coqueiral/MG, incluso frete da origem até o município, cujas especificações discriminadas no Anexo I.
Red./Emissao: 2817 - 05/10/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 3
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 2817 - 05/10/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 3
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 2817 - 05/10/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 3
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 05/10/2021 A 05/10/2021
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 2817 - 05/10/2021
Red./Emissao: 2817 - 05/10/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Red./Emissao: 2817 - 05/10/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 3
Objeto......: A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de construção e ferramentas, através das Secretarias Municipais, para manutenção e conservação do patrimônio público do município de Coqueiral/MG, incluso frete da origem até o município, cujas especificações discriminadas no Anexo I.
  A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de construção e ferramentas, através das Secretarias Municipais, para manutenção e conservação do patrimônio público do município de Coqueiral/MG, incluso frete da origem até o município, cujas especificações discriminadas no Anexo I.
Red./Emissao: 2817 - 05/10/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 3
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 2817 - 05/10/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 3
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 2817 - 05/10/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 3
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 05/10/2021 A 05/10/2021
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 2817 - 05/10/2021
Red./Emissao: 2817 - 05/10/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Red./Emissao: 2817 - 05/10/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 3
Objeto......: A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de construção e ferramentas, através das Secretarias Municipais, para manutenção e conservação do patrimônio público do município de Coqueiral/MG, incluso frete da origem até o município, cujas especificações discriminadas no Anexo I.
  A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de construção e ferramentas, através das Secretarias Municipais, para manutenção e conservação do patrimônio público do município de Coqueiral/MG, incluso frete da origem até o município, cujas especificações discriminadas no Anexo I.
Red./Emissao: 2817 - 05/10/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 3
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 2817 - 05/10/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 3
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 2817 - 05/10/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 3
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 05/10/2021 A 05/10/2021
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 2817 - 05/10/2021
Red./Emissao: 2817 - 05/10/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Red./Emissao: 2817 - 05/10/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 3
Objeto......: A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de construção e ferramentas, através das Secretarias Municipais, para manutenção e conservação do patrimônio público do município de Coqueiral/MG, incluso frete da origem até o município, cujas especificações discriminadas no Anexo I.
  A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de construção e ferramentas, através das Secretarias Municipais, para manutenção e conservação do patrimônio público do município de Coqueiral/MG, incluso frete da origem até o município, cujas especificações discriminadas no Anexo I.
Red./Emissao: 2817 - 05/10/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 3
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 2817 - 05/10/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 3
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 2817 - 05/10/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 3
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 05/10/2021 A 05/10/2021
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 2817 - 05/10/2021
Red./Emissao: 2817 - 05/10/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Red./Emissao: 2817 - 05/10/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 3
Objeto......: A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de construção e ferramentas, através das Secretarias Municipais, para manutenção e conservação do patrimônio público do município de Coqueiral/MG, incluso frete da origem até o município, cujas especificações discriminadas no Anexo I.
  A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de construção e ferramentas, através das Secretarias Municipais, para manutenção e conservação do patrimônio público do município de Coqueiral/MG, incluso frete da origem até o município, cujas especificações discriminadas no Anexo I.
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Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 3
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 2817 - 05/10/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 3
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..:
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Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 3
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 05/10/2021 A 05/10/2021
Situacao: ENCERRADO
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Licitacao...: 26 - 08/06/2021
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Numero......: 3
Objeto......: A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de construção e ferramentas, através das Secretarias Municipais, para manutenção e conservação do patrimônio público do município de Coqueiral/MG, incluso frete da origem até o município, cujas especificações discriminadas no Anexo I.
  A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de construção e ferramentas, através das Secretarias Municipais, para manutenção e conservação do patrimônio público do município de Coqueiral/MG, incluso frete da origem até o município, cujas especificações discriminadas no Anexo I.
Red./Emissao: 2817 - 05/10/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 3
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 2817 - 05/10/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 3
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..:
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Numero......: 3
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 05/10/2021 A 05/10/2021
Situacao: ENCERRADO
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Red./Emissao: 2817 - 05/10/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 3
Objeto......: A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de construção e ferramentas, através das Secretarias Municipais, para manutenção e conservação do patrimônio público do município de Coqueiral/MG, incluso frete da origem até o município, cujas especificações discriminadas no Anexo I.
  A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de construção e ferramentas, através das Secretarias Municipais, para manutenção e conservação do patrimônio público do município de Coqueiral/MG, incluso frete da origem até o município, cujas especificações discriminadas no Anexo I.
Red./Emissao: 2817 - 05/10/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 3
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 2817 - 05/10/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 3
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..:
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Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 3
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 05/10/2021 A 05/10/2021
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 2817 - 05/10/2021
Red./Emissao: 2817 - 05/10/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Red./Emissao: 2817 - 05/10/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 3
Objeto......: A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de construção e ferramentas, através das Secretarias Municipais, para manutenção e conservação do patrimônio público do município de Coqueiral/MG, incluso frete da origem até o município, cujas especificações discriminadas no Anexo I.
  A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de construção e ferramentas, através das Secretarias Municipais, para manutenção e conservação do patrimônio público do município de Coqueiral/MG, incluso frete da origem até o município, cujas especificações discriminadas no Anexo I.
Red./Emissao: 2817 - 05/10/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 3
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 2817 - 05/10/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 3
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 2817 - 05/10/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 3
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 05/10/2021 A 05/10/2021
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 2817 - 05/10/2021
Red./Emissao: 2817 - 05/10/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Red./Emissao: 2817 - 05/10/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 3
Objeto......: A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de construção e ferramentas, através das Secretarias Municipais, para manutenção e conservação do patrimônio público do município de Coqueiral/MG, incluso frete da origem até o município, cujas especificações discriminadas no Anexo I.
  A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de construção e ferramentas, através das Secretarias Municipais, para manutenção e conservação do patrimônio público do município de Coqueiral/MG, incluso frete da origem até o município, cujas especificações discriminadas no Anexo I.
Red./Emissao: 2817 - 05/10/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 3
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 2817 - 05/10/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 3
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 2817 - 05/10/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 3
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 05/10/2021 A 05/10/2021
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 2817 - 05/10/2021
Red./Emissao: 2817 - 05/10/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Red./Emissao: 2817 - 05/10/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 3
Objeto......: A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de construção e ferramentas, através das Secretarias Municipais, para manutenção e conservação do patrimônio público do município de Coqueiral/MG, incluso frete da origem até o município, cujas especificações discriminadas no Anexo I.
  A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de construção e ferramentas, através das Secretarias Municipais, para manutenção e conservação do patrimônio público do município de Coqueiral/MG, incluso frete da origem até o município, cujas especificações discriminadas no Anexo I.
Red./Emissao: 2817 - 05/10/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 3
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 2817 - 05/10/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 3
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 2817 - 05/10/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 3
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 05/10/2021 A 05/10/2021
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 2817 - 05/10/2021
Red./Emissao: 2817 - 05/10/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Red./Emissao: 2817 - 05/10/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 3
Objeto......: A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de construção e ferramentas, através das Secretarias Municipais, para manutenção e conservação do patrimônio público do município de Coqueiral/MG, incluso frete da origem até o município, cujas especificações discriminadas no Anexo I.
  A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de construção e ferramentas, através das Secretarias Municipais, para manutenção e conservação do patrimônio público do município de Coqueiral/MG, incluso frete da origem até o município, cujas especificações discriminadas no Anexo I.
Red./Emissao: 2817 - 05/10/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 3
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 2817 - 05/10/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 3
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 2817 - 05/10/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 3
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 05/10/2021 A 05/10/2021
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 2827 - 01/10/2021
Red./Emissao: 2827 - 01/10/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Red./Emissao: 2827 - 01/10/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 2
Objeto......: Aquisição de alimentos, hortifrutigranjeiro, alimento em geral para atender a demanda da Secretaria de Educação, Casa Lar e Cras (Centro de Referência de Assistência Social), Secretaria de Planejamento e Finanças, Secretaria de Saúde e Secretaria de Obras Públicas e Agricultura, dos alimentos que restaram frustrados no Processo Administrativo 107/2020, Pregão 046/2020, SRP n° 045/2020, o qual continha o mesmo objeto.
  Aquisição de alimentos, hortifrutigranjeiro, alimento em geral para atender a demanda da Secretaria de Educação, Casa Lar e Cras (Centro de Referência de Assistência Social), Secretaria de Planejamento e Finanças, Secretaria de Saúde e Secretaria de Obras Públicas e Agricultura, dos alimentos que restaram frustrados no Processo Administrativo 107/2020, Pregão 046/2020, SRP n° 045/2020, o qual continha o mesmo objeto.
Red./Emissao: 2827 - 01/10/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 2
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 2827 - 01/10/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 2
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS
CNPJ: 25.052.801/0001-21
Publicacao..:
Red./Emissao: 2827 - 01/10/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 2
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS
CNPJ: 25.052.801/0001-21
Vigencia....: 01/10/2021 A 01/10/2021
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 2827 - 01/10/2021
Red./Emissao: 2827 - 01/10/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Red./Emissao: 2827 - 01/10/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 2
Objeto......: Aquisição de alimentos, hortifrutigranjeiro, alimento em geral para atender a demanda da Secretaria de Educação, Casa Lar e Cras (Centro de Referência de Assistência Social), Secretaria de Planejamento e Finanças, Secretaria de Saúde e Secretaria de Obras Públicas e Agricultura, dos alimentos que restaram frustrados no Processo Administrativo 107/2020, Pregão 046/2020, SRP n° 045/2020, o qual continha o mesmo objeto.
  Aquisição de alimentos, hortifrutigranjeiro, alimento em geral para atender a demanda da Secretaria de Educação, Casa Lar e Cras (Centro de Referência de Assistência Social), Secretaria de Planejamento e Finanças, Secretaria de Saúde e Secretaria de Obras Públicas e Agricultura, dos alimentos que restaram frustrados no Processo Administrativo 107/2020, Pregão 046/2020, SRP n° 045/2020, o qual continha o mesmo objeto.
Red./Emissao: 2827 - 01/10/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 2
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 2827 - 01/10/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 2
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS
CNPJ: 25.052.801/0001-21
Publicacao..:
Red./Emissao: 2827 - 01/10/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 2
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS
CNPJ: 25.052.801/0001-21
Vigencia....: 01/10/2021 A 01/10/2021
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 2827 - 01/10/2021
Red./Emissao: 2827 - 01/10/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Red./Emissao: 2827 - 01/10/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 2
Objeto......: Aquisição de alimentos, hortifrutigranjeiro, alimento em geral para atender a demanda da Secretaria de Educação, Casa Lar e Cras (Centro de Referência de Assistência Social), Secretaria de Planejamento e Finanças, Secretaria de Saúde e Secretaria de Obras Públicas e Agricultura, dos alimentos que restaram frustrados no Processo Administrativo 107/2020, Pregão 046/2020, SRP n° 045/2020, o qual continha o mesmo objeto.
  Aquisição de alimentos, hortifrutigranjeiro, alimento em geral para atender a demanda da Secretaria de Educação, Casa Lar e Cras (Centro de Referência de Assistência Social), Secretaria de Planejamento e Finanças, Secretaria de Saúde e Secretaria de Obras Públicas e Agricultura, dos alimentos que restaram frustrados no Processo Administrativo 107/2020, Pregão 046/2020, SRP n° 045/2020, o qual continha o mesmo objeto.
Red./Emissao: 2827 - 01/10/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 2
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 2827 - 01/10/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 2
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS
CNPJ: 25.052.801/0001-21
Publicacao..:
Red./Emissao: 2827 - 01/10/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 2
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS
CNPJ: 25.052.801/0001-21
Vigencia....: 01/10/2021 A 01/10/2021
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 2827 - 01/10/2021
Red./Emissao: 2827 - 01/10/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Red./Emissao: 2827 - 01/10/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 2
Objeto......: Aquisição de alimentos, hortifrutigranjeiro, alimento em geral para atender a demanda da Secretaria de Educação, Casa Lar e Cras (Centro de Referência de Assistência Social), Secretaria de Planejamento e Finanças, Secretaria de Saúde e Secretaria de Obras Públicas e Agricultura, dos alimentos que restaram frustrados no Processo Administrativo 107/2020, Pregão 046/2020, SRP n° 045/2020, o qual continha o mesmo objeto.
  Aquisição de alimentos, hortifrutigranjeiro, alimento em geral para atender a demanda da Secretaria de Educação, Casa Lar e Cras (Centro de Referência de Assistência Social), Secretaria de Planejamento e Finanças, Secretaria de Saúde e Secretaria de Obras Públicas e Agricultura, dos alimentos que restaram frustrados no Processo Administrativo 107/2020, Pregão 046/2020, SRP n° 045/2020, o qual continha o mesmo objeto.
Red./Emissao: 2827 - 01/10/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 2
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 2827 - 01/10/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 2
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS
CNPJ: 25.052.801/0001-21
Publicacao..:
Red./Emissao: 2827 - 01/10/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 2
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS
CNPJ: 25.052.801/0001-21
Vigencia....: 01/10/2021 A 01/10/2021
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 2827 - 01/10/2021
Red./Emissao: 2827 - 01/10/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Red./Emissao: 2827 - 01/10/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 2
Objeto......: Aquisição de alimentos, hortifrutigranjeiro, alimento em geral para atender a demanda da Secretaria de Educação, Casa Lar e Cras (Centro de Referência de Assistência Social), Secretaria de Planejamento e Finanças, Secretaria de Saúde e Secretaria de Obras Públicas e Agricultura, dos alimentos que restaram frustrados no Processo Administrativo 107/2020, Pregão 046/2020, SRP n° 045/2020, o qual continha o mesmo objeto.
  Aquisição de alimentos, hortifrutigranjeiro, alimento em geral para atender a demanda da Secretaria de Educação, Casa Lar e Cras (Centro de Referência de Assistência Social), Secretaria de Planejamento e Finanças, Secretaria de Saúde e Secretaria de Obras Públicas e Agricultura, dos alimentos que restaram frustrados no Processo Administrativo 107/2020, Pregão 046/2020, SRP n° 045/2020, o qual continha o mesmo objeto.
Red./Emissao: 2827 - 01/10/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 2
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 2827 - 01/10/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 2
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS
CNPJ: 25.052.801/0001-21
Publicacao..:
Red./Emissao: 2827 - 01/10/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 2
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS
CNPJ: 25.052.801/0001-21
Vigencia....: 01/10/2021 A 01/10/2021
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 2827 - 01/10/2021
Red./Emissao: 2827 - 01/10/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Red./Emissao: 2827 - 01/10/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 2
Objeto......: Aquisição de alimentos, hortifrutigranjeiro, alimento em geral para atender a demanda da Secretaria de Educação, Casa Lar e Cras (Centro de Referência de Assistência Social), Secretaria de Planejamento e Finanças, Secretaria de Saúde e Secretaria de Obras Públicas e Agricultura, dos alimentos que restaram frustrados no Processo Administrativo 107/2020, Pregão 046/2020, SRP n° 045/2020, o qual continha o mesmo objeto.
  Aquisição de alimentos, hortifrutigranjeiro, alimento em geral para atender a demanda da Secretaria de Educação, Casa Lar e Cras (Centro de Referência de Assistência Social), Secretaria de Planejamento e Finanças, Secretaria de Saúde e Secretaria de Obras Públicas e Agricultura, dos alimentos que restaram frustrados no Processo Administrativo 107/2020, Pregão 046/2020, SRP n° 045/2020, o qual continha o mesmo objeto.
Red./Emissao: 2827 - 01/10/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 2
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 2827 - 01/10/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 2
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS
CNPJ: 25.052.801/0001-21
Publicacao..:
Red./Emissao: 2827 - 01/10/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 2
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS
CNPJ: 25.052.801/0001-21
Vigencia....: 01/10/2021 A 01/10/2021
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 2827 - 01/10/2021
Red./Emissao: 2827 - 01/10/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Red./Emissao: 2827 - 01/10/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 2
Objeto......: Aquisição de alimentos, hortifrutigranjeiro, alimento em geral para atender a demanda da Secretaria de Educação, Casa Lar e Cras (Centro de Referência de Assistência Social), Secretaria de Planejamento e Finanças, Secretaria de Saúde e Secretaria de Obras Públicas e Agricultura, dos alimentos que restaram frustrados no Processo Administrativo 107/2020, Pregão 046/2020, SRP n° 045/2020, o qual continha o mesmo objeto.
  Aquisição de alimentos, hortifrutigranjeiro, alimento em geral para atender a demanda da Secretaria de Educação, Casa Lar e Cras (Centro de Referência de Assistência Social), Secretaria de Planejamento e Finanças, Secretaria de Saúde e Secretaria de Obras Públicas e Agricultura, dos alimentos que restaram frustrados no Processo Administrativo 107/2020, Pregão 046/2020, SRP n° 045/2020, o qual continha o mesmo objeto.
Red./Emissao: 2827 - 01/10/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 2
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 2827 - 01/10/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 2
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS
CNPJ: 25.052.801/0001-21
Publicacao..:
Red./Emissao: 2827 - 01/10/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 2
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS
CNPJ: 25.052.801/0001-21
Vigencia....: 01/10/2021 A 01/10/2021
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 2827 - 01/10/2021
Red./Emissao: 2827 - 01/10/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Red./Emissao: 2827 - 01/10/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 2
Objeto......: Aquisição de alimentos, hortifrutigranjeiro, alimento em geral para atender a demanda da Secretaria de Educação, Casa Lar e Cras (Centro de Referência de Assistência Social), Secretaria de Planejamento e Finanças, Secretaria de Saúde e Secretaria de Obras Públicas e Agricultura, dos alimentos que restaram frustrados no Processo Administrativo 107/2020, Pregão 046/2020, SRP n° 045/2020, o qual continha o mesmo objeto.
  Aquisição de alimentos, hortifrutigranjeiro, alimento em geral para atender a demanda da Secretaria de Educação, Casa Lar e Cras (Centro de Referência de Assistência Social), Secretaria de Planejamento e Finanças, Secretaria de Saúde e Secretaria de Obras Públicas e Agricultura, dos alimentos que restaram frustrados no Processo Administrativo 107/2020, Pregão 046/2020, SRP n° 045/2020, o qual continha o mesmo objeto.
Red./Emissao: 2827 - 01/10/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 2
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 2827 - 01/10/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 2
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS
CNPJ: 25.052.801/0001-21
Publicacao..:
Red./Emissao: 2827 - 01/10/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 2
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS
CNPJ: 25.052.801/0001-21
Vigencia....: 01/10/2021 A 01/10/2021
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 2827 - 01/10/2021
Red./Emissao: 2827 - 01/10/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Red./Emissao: 2827 - 01/10/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 2
Objeto......: Aquisição de alimentos, hortifrutigranjeiro, alimento em geral para atender a demanda da Secretaria de Educação, Casa Lar e Cras (Centro de Referência de Assistência Social), Secretaria de Planejamento e Finanças, Secretaria de Saúde e Secretaria de Obras Públicas e Agricultura, dos alimentos que restaram frustrados no Processo Administrativo 107/2020, Pregão 046/2020, SRP n° 045/2020, o qual continha o mesmo objeto.
  Aquisição de alimentos, hortifrutigranjeiro, alimento em geral para atender a demanda da Secretaria de Educação, Casa Lar e Cras (Centro de Referência de Assistência Social), Secretaria de Planejamento e Finanças, Secretaria de Saúde e Secretaria de Obras Públicas e Agricultura, dos alimentos que restaram frustrados no Processo Administrativo 107/2020, Pregão 046/2020, SRP n° 045/2020, o qual continha o mesmo objeto.
Red./Emissao: 2827 - 01/10/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 2
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 2827 - 01/10/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 2
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS
CNPJ: 25.052.801/0001-21
Publicacao..:
Red./Emissao: 2827 - 01/10/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 2
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS
CNPJ: 25.052.801/0001-21
Vigencia....: 01/10/2021 A 01/10/2021
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 2827 - 01/10/2021
Red./Emissao: 2827 - 01/10/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Red./Emissao: 2827 - 01/10/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 2
Objeto......: Aquisição de alimentos, hortifrutigranjeiro, alimento em geral para atender a demanda da Secretaria de Educação, Casa Lar e Cras (Centro de Referência de Assistência Social), Secretaria de Planejamento e Finanças, Secretaria de Saúde e Secretaria de Obras Públicas e Agricultura, dos alimentos que restaram frustrados no Processo Administrativo 107/2020, Pregão 046/2020, SRP n° 045/2020, o qual continha o mesmo objeto.
  Aquisição de alimentos, hortifrutigranjeiro, alimento em geral para atender a demanda da Secretaria de Educação, Casa Lar e Cras (Centro de Referência de Assistência Social), Secretaria de Planejamento e Finanças, Secretaria de Saúde e Secretaria de Obras Públicas e Agricultura, dos alimentos que restaram frustrados no Processo Administrativo 107/2020, Pregão 046/2020, SRP n° 045/2020, o qual continha o mesmo objeto.
Red./Emissao: 2827 - 01/10/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 2
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 2827 - 01/10/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 2
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS
CNPJ: 25.052.801/0001-21
Publicacao..:
Red./Emissao: 2827 - 01/10/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 2
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS
CNPJ: 25.052.801/0001-21
Vigencia....: 01/10/2021 A 01/10/2021
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 2827 - 01/10/2021
Red./Emissao: 2827 - 01/10/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Red./Emissao: 2827 - 01/10/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 2
Objeto......: Aquisição de alimentos, hortifrutigranjeiro, alimento em geral para atender a demanda da Secretaria de Educação, Casa Lar e Cras (Centro de Referência de Assistência Social), Secretaria de Planejamento e Finanças, Secretaria de Saúde e Secretaria de Obras Públicas e Agricultura, dos alimentos que restaram frustrados no Processo Administrativo 107/2020, Pregão 046/2020, SRP n° 045/2020, o qual continha o mesmo objeto.
  Aquisição de alimentos, hortifrutigranjeiro, alimento em geral para atender a demanda da Secretaria de Educação, Casa Lar e Cras (Centro de Referência de Assistência Social), Secretaria de Planejamento e Finanças, Secretaria de Saúde e Secretaria de Obras Públicas e Agricultura, dos alimentos que restaram frustrados no Processo Administrativo 107/2020, Pregão 046/2020, SRP n° 045/2020, o qual continha o mesmo objeto.
Red./Emissao: 2827 - 01/10/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 2
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 2827 - 01/10/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 2
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS
CNPJ: 25.052.801/0001-21
Publicacao..:
Red./Emissao: 2827 - 01/10/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 2
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS
CNPJ: 25.052.801/0001-21
Vigencia....: 01/10/2021 A 01/10/2021
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 2827 - 01/10/2021
Red./Emissao: 2827 - 01/10/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Red./Emissao: 2827 - 01/10/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 2
Objeto......: Aquisição de alimentos, hortifrutigranjeiro, alimento em geral para atender a demanda da Secretaria de Educação, Casa Lar e Cras (Centro de Referência de Assistência Social), Secretaria de Planejamento e Finanças, Secretaria de Saúde e Secretaria de Obras Públicas e Agricultura, dos alimentos que restaram frustrados no Processo Administrativo 107/2020, Pregão 046/2020, SRP n° 045/2020, o qual continha o mesmo objeto.
  Aquisição de alimentos, hortifrutigranjeiro, alimento em geral para atender a demanda da Secretaria de Educação, Casa Lar e Cras (Centro de Referência de Assistência Social), Secretaria de Planejamento e Finanças, Secretaria de Saúde e Secretaria de Obras Públicas e Agricultura, dos alimentos que restaram frustrados no Processo Administrativo 107/2020, Pregão 046/2020, SRP n° 045/2020, o qual continha o mesmo objeto.
Red./Emissao: 2827 - 01/10/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 2
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 2827 - 01/10/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 2
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS
CNPJ: 25.052.801/0001-21
Publicacao..:
Red./Emissao: 2827 - 01/10/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 2
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS
CNPJ: 25.052.801/0001-21
Vigencia....: 01/10/2021 A 01/10/2021
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 2827 - 01/10/2021
Red./Emissao: 2827 - 01/10/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Red./Emissao: 2827 - 01/10/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 2
Objeto......: Aquisição de alimentos, hortifrutigranjeiro, alimento em geral para atender a demanda da Secretaria de Educação, Casa Lar e Cras (Centro de Referência de Assistência Social), Secretaria de Planejamento e Finanças, Secretaria de Saúde e Secretaria de Obras Públicas e Agricultura, dos alimentos que restaram frustrados no Processo Administrativo 107/2020, Pregão 046/2020, SRP n° 045/2020, o qual continha o mesmo objeto.
  Aquisição de alimentos, hortifrutigranjeiro, alimento em geral para atender a demanda da Secretaria de Educação, Casa Lar e Cras (Centro de Referência de Assistência Social), Secretaria de Planejamento e Finanças, Secretaria de Saúde e Secretaria de Obras Públicas e Agricultura, dos alimentos que restaram frustrados no Processo Administrativo 107/2020, Pregão 046/2020, SRP n° 045/2020, o qual continha o mesmo objeto.
Red./Emissao: 2827 - 01/10/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 2
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 2827 - 01/10/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 2
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS
CNPJ: 25.052.801/0001-21
Publicacao..:
Red./Emissao: 2827 - 01/10/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 2
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS
CNPJ: 25.052.801/0001-21
Vigencia....: 01/10/2021 A 01/10/2021
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 2827 - 01/10/2021
Red./Emissao: 2827 - 01/10/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Red./Emissao: 2827 - 01/10/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 2
Objeto......: Aquisição de alimentos, hortifrutigranjeiro, alimento em geral para atender a demanda da Secretaria de Educação, Casa Lar e Cras (Centro de Referência de Assistência Social), Secretaria de Planejamento e Finanças, Secretaria de Saúde e Secretaria de Obras Públicas e Agricultura, dos alimentos que restaram frustrados no Processo Administrativo 107/2020, Pregão 046/2020, SRP n° 045/2020, o qual continha o mesmo objeto.
  Aquisição de alimentos, hortifrutigranjeiro, alimento em geral para atender a demanda da Secretaria de Educação, Casa Lar e Cras (Centro de Referência de Assistência Social), Secretaria de Planejamento e Finanças, Secretaria de Saúde e Secretaria de Obras Públicas e Agricultura, dos alimentos que restaram frustrados no Processo Administrativo 107/2020, Pregão 046/2020, SRP n° 045/2020, o qual continha o mesmo objeto.
Red./Emissao: 2827 - 01/10/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 2
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 2827 - 01/10/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 2
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS
CNPJ: 25.052.801/0001-21
Publicacao..:
Red./Emissao: 2827 - 01/10/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 2
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS
CNPJ: 25.052.801/0001-21
Vigencia....: 01/10/2021 A 01/10/2021
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 2827 - 01/10/2021
Red./Emissao: 2827 - 01/10/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Red./Emissao: 2827 - 01/10/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 2
Objeto......: Aquisição de alimentos, hortifrutigranjeiro, alimento em geral para atender a demanda da Secretaria de Educação, Casa Lar e Cras (Centro de Referência de Assistência Social), Secretaria de Planejamento e Finanças, Secretaria de Saúde e Secretaria de Obras Públicas e Agricultura, dos alimentos que restaram frustrados no Processo Administrativo 107/2020, Pregão 046/2020, SRP n° 045/2020, o qual continha o mesmo objeto.
  Aquisição de alimentos, hortifrutigranjeiro, alimento em geral para atender a demanda da Secretaria de Educação, Casa Lar e Cras (Centro de Referência de Assistência Social), Secretaria de Planejamento e Finanças, Secretaria de Saúde e Secretaria de Obras Públicas e Agricultura, dos alimentos que restaram frustrados no Processo Administrativo 107/2020, Pregão 046/2020, SRP n° 045/2020, o qual continha o mesmo objeto.
Red./Emissao: 2827 - 01/10/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 2
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 2827 - 01/10/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 2
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS
CNPJ: 25.052.801/0001-21
Publicacao..:
Red./Emissao: 2827 - 01/10/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 2
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS
CNPJ: 25.052.801/0001-21
Vigencia....: 01/10/2021 A 01/10/2021
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 2828 - 26/10/2021
Red./Emissao: 2828 - 26/10/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Red./Emissao: 2828 - 26/10/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 2
Objeto......: Aquisição de alimentos, hortifrutigranjeiro, alimento em geral para atender a demanda da Secretaria de Educação, Casa Lar e Cras (Centro de Referência de Assistência Social), Secretaria de Planejamento e Finanças, Secretaria de Saúde e Secretaria de Obras Públicas e Agricultura, dos alimentos que restaram frustrados no Processo Administrativo 107/2020, Pregão 046/2020, SRP n° 045/2020, o qual continha o mesmo objeto.
  Aquisição de alimentos, hortifrutigranjeiro, alimento em geral para atender a demanda da Secretaria de Educação, Casa Lar e Cras (Centro de Referência de Assistência Social), Secretaria de Planejamento e Finanças, Secretaria de Saúde e Secretaria de Obras Públicas e Agricultura, dos alimentos que restaram frustrados no Processo Administrativo 107/2020, Pregão 046/2020, SRP n° 045/2020, o qual continha o mesmo objeto.
Red./Emissao: 2828 - 26/10/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 2
Inicial.....: 862,58
Original....: 862,58
Valor Atual.: 862,58
Red./Emissao: 2828 - 26/10/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 2
Inicial.....: 862,58
Original....: 862,58
Valor Atual.: 862,58
Contratado..: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS
CNPJ: 25.052.801/0001-21
Publicacao..:
Red./Emissao: 2828 - 26/10/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 2
Inicial.....: 862,58
Original....: 862,58
Valor Atual.: 862,58
Contratado..: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS
CNPJ: 25.052.801/0001-21
Vigencia....: 26/10/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 2828 - 26/10/2021
Red./Emissao: 2828 - 26/10/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Red./Emissao: 2828 - 26/10/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 2
Objeto......: Aquisição de alimentos, hortifrutigranjeiro, alimento em geral para atender a demanda da Secretaria de Educação, Casa Lar e Cras (Centro de Referência de Assistência Social), Secretaria de Planejamento e Finanças, Secretaria de Saúde e Secretaria de Obras Públicas e Agricultura, dos alimentos que restaram frustrados no Processo Administrativo 107/2020, Pregão 046/2020, SRP n° 045/2020, o qual continha o mesmo objeto.
  Aquisição de alimentos, hortifrutigranjeiro, alimento em geral para atender a demanda da Secretaria de Educação, Casa Lar e Cras (Centro de Referência de Assistência Social), Secretaria de Planejamento e Finanças, Secretaria de Saúde e Secretaria de Obras Públicas e Agricultura, dos alimentos que restaram frustrados no Processo Administrativo 107/2020, Pregão 046/2020, SRP n° 045/2020, o qual continha o mesmo objeto.
Red./Emissao: 2828 - 26/10/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 2
Inicial.....: 862,58
Original....: 862,58
Valor Atual.: 862,58
Red./Emissao: 2828 - 26/10/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 2
Inicial.....: 862,58
Original....: 862,58
Valor Atual.: 862,58
Contratado..: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS
CNPJ: 25.052.801/0001-21
Publicacao..:
Red./Emissao: 2828 - 26/10/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 2
Inicial.....: 862,58
Original....: 862,58
Valor Atual.: 862,58
Contratado..: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS
CNPJ: 25.052.801/0001-21
Vigencia....: 26/10/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 2828 - 26/10/2021
Red./Emissao: 2828 - 26/10/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Red./Emissao: 2828 - 26/10/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 2
Objeto......: Aquisição de alimentos, hortifrutigranjeiro, alimento em geral para atender a demanda da Secretaria de Educação, Casa Lar e Cras (Centro de Referência de Assistência Social), Secretaria de Planejamento e Finanças, Secretaria de Saúde e Secretaria de Obras Públicas e Agricultura, dos alimentos que restaram frustrados no Processo Administrativo 107/2020, Pregão 046/2020, SRP n° 045/2020, o qual continha o mesmo objeto.
  Aquisição de alimentos, hortifrutigranjeiro, alimento em geral para atender a demanda da Secretaria de Educação, Casa Lar e Cras (Centro de Referência de Assistência Social), Secretaria de Planejamento e Finanças, Secretaria de Saúde e Secretaria de Obras Públicas e Agricultura, dos alimentos que restaram frustrados no Processo Administrativo 107/2020, Pregão 046/2020, SRP n° 045/2020, o qual continha o mesmo objeto.
Red./Emissao: 2828 - 26/10/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 2
Inicial.....: 862,58
Original....: 862,58
Valor Atual.: 862,58
Red./Emissao: 2828 - 26/10/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 2
Inicial.....: 862,58
Original....: 862,58
Valor Atual.: 862,58
Contratado..: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS
CNPJ: 25.052.801/0001-21
Publicacao..:
Red./Emissao: 2828 - 26/10/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 2
Inicial.....: 862,58
Original....: 862,58
Valor Atual.: 862,58
Contratado..: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS
CNPJ: 25.052.801/0001-21
Vigencia....: 26/10/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 2828 - 26/10/2021
Red./Emissao: 2828 - 26/10/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Red./Emissao: 2828 - 26/10/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 2
Objeto......: Aquisição de alimentos, hortifrutigranjeiro, alimento em geral para atender a demanda da Secretaria de Educação, Casa Lar e Cras (Centro de Referência de Assistência Social), Secretaria de Planejamento e Finanças, Secretaria de Saúde e Secretaria de Obras Públicas e Agricultura, dos alimentos que restaram frustrados no Processo Administrativo 107/2020, Pregão 046/2020, SRP n° 045/2020, o qual continha o mesmo objeto.
  Aquisição de alimentos, hortifrutigranjeiro, alimento em geral para atender a demanda da Secretaria de Educação, Casa Lar e Cras (Centro de Referência de Assistência Social), Secretaria de Planejamento e Finanças, Secretaria de Saúde e Secretaria de Obras Públicas e Agricultura, dos alimentos que restaram frustrados no Processo Administrativo 107/2020, Pregão 046/2020, SRP n° 045/2020, o qual continha o mesmo objeto.
Red./Emissao: 2828 - 26/10/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 2
Inicial.....: 862,58
Original....: 862,58
Valor Atual.: 862,58
Red./Emissao: 2828 - 26/10/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 2
Inicial.....: 862,58
Original....: 862,58
Valor Atual.: 862,58
Contratado..: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS
CNPJ: 25.052.801/0001-21
Publicacao..:
Red./Emissao: 2828 - 26/10/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 2
Inicial.....: 862,58
Original....: 862,58
Valor Atual.: 862,58
Contratado..: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS
CNPJ: 25.052.801/0001-21
Vigencia....: 26/10/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 2828 - 26/10/2021
Red./Emissao: 2828 - 26/10/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Red./Emissao: 2828 - 26/10/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 2
Objeto......: Aquisição de alimentos, hortifrutigranjeiro, alimento em geral para atender a demanda da Secretaria de Educação, Casa Lar e Cras (Centro de Referência de Assistência Social), Secretaria de Planejamento e Finanças, Secretaria de Saúde e Secretaria de Obras Públicas e Agricultura, dos alimentos que restaram frustrados no Processo Administrativo 107/2020, Pregão 046/2020, SRP n° 045/2020, o qual continha o mesmo objeto.
  Aquisição de alimentos, hortifrutigranjeiro, alimento em geral para atender a demanda da Secretaria de Educação, Casa Lar e Cras (Centro de Referência de Assistência Social), Secretaria de Planejamento e Finanças, Secretaria de Saúde e Secretaria de Obras Públicas e Agricultura, dos alimentos que restaram frustrados no Processo Administrativo 107/2020, Pregão 046/2020, SRP n° 045/2020, o qual continha o mesmo objeto.
Red./Emissao: 2828 - 26/10/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 2
Inicial.....: 862,58
Original....: 862,58
Valor Atual.: 862,58
Red./Emissao: 2828 - 26/10/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 2
Inicial.....: 862,58
Original....: 862,58
Valor Atual.: 862,58
Contratado..: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS
CNPJ: 25.052.801/0001-21
Publicacao..:
Red./Emissao: 2828 - 26/10/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 2
Inicial.....: 862,58
Original....: 862,58
Valor Atual.: 862,58
Contratado..: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS
CNPJ: 25.052.801/0001-21
Vigencia....: 26/10/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 2828 - 26/10/2021
Red./Emissao: 2828 - 26/10/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Red./Emissao: 2828 - 26/10/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 2
Objeto......: Aquisição de alimentos, hortifrutigranjeiro, alimento em geral para atender a demanda da Secretaria de Educação, Casa Lar e Cras (Centro de Referência de Assistência Social), Secretaria de Planejamento e Finanças, Secretaria de Saúde e Secretaria de Obras Públicas e Agricultura, dos alimentos que restaram frustrados no Processo Administrativo 107/2020, Pregão 046/2020, SRP n° 045/2020, o qual continha o mesmo objeto.
  Aquisição de alimentos, hortifrutigranjeiro, alimento em geral para atender a demanda da Secretaria de Educação, Casa Lar e Cras (Centro de Referência de Assistência Social), Secretaria de Planejamento e Finanças, Secretaria de Saúde e Secretaria de Obras Públicas e Agricultura, dos alimentos que restaram frustrados no Processo Administrativo 107/2020, Pregão 046/2020, SRP n° 045/2020, o qual continha o mesmo objeto.
Red./Emissao: 2828 - 26/10/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 2
Inicial.....: 862,58
Original....: 862,58
Valor Atual.: 862,58
Red./Emissao: 2828 - 26/10/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 2
Inicial.....: 862,58
Original....: 862,58
Valor Atual.: 862,58
Contratado..: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS
CNPJ: 25.052.801/0001-21
Publicacao..:
Red./Emissao: 2828 - 26/10/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 2
Inicial.....: 862,58
Original....: 862,58
Valor Atual.: 862,58
Contratado..: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS
CNPJ: 25.052.801/0001-21
Vigencia....: 26/10/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 2828 - 26/10/2021
Red./Emissao: 2828 - 26/10/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Red./Emissao: 2828 - 26/10/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 2
Objeto......: Aquisição de alimentos, hortifrutigranjeiro, alimento em geral para atender a demanda da Secretaria de Educação, Casa Lar e Cras (Centro de Referência de Assistência Social), Secretaria de Planejamento e Finanças, Secretaria de Saúde e Secretaria de Obras Públicas e Agricultura, dos alimentos que restaram frustrados no Processo Administrativo 107/2020, Pregão 046/2020, SRP n° 045/2020, o qual continha o mesmo objeto.
  Aquisição de alimentos, hortifrutigranjeiro, alimento em geral para atender a demanda da Secretaria de Educação, Casa Lar e Cras (Centro de Referência de Assistência Social), Secretaria de Planejamento e Finanças, Secretaria de Saúde e Secretaria de Obras Públicas e Agricultura, dos alimentos que restaram frustrados no Processo Administrativo 107/2020, Pregão 046/2020, SRP n° 045/2020, o qual continha o mesmo objeto.
Red./Emissao: 2828 - 26/10/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 2
Inicial.....: 862,58
Original....: 862,58
Valor Atual.: 862,58
Red./Emissao: 2828 - 26/10/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 2
Inicial.....: 862,58
Original....: 862,58
Valor Atual.: 862,58
Contratado..: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS
CNPJ: 25.052.801/0001-21
Publicacao..:
Red./Emissao: 2828 - 26/10/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 2
Inicial.....: 862,58
Original....: 862,58
Valor Atual.: 862,58
Contratado..: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS
CNPJ: 25.052.801/0001-21
Vigencia....: 26/10/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 2828 - 26/10/2021
Red./Emissao: 2828 - 26/10/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Red./Emissao: 2828 - 26/10/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 2
Objeto......: Aquisição de alimentos, hortifrutigranjeiro, alimento em geral para atender a demanda da Secretaria de Educação, Casa Lar e Cras (Centro de Referência de Assistência Social), Secretaria de Planejamento e Finanças, Secretaria de Saúde e Secretaria de Obras Públicas e Agricultura, dos alimentos que restaram frustrados no Processo Administrativo 107/2020, Pregão 046/2020, SRP n° 045/2020, o qual continha o mesmo objeto.
  Aquisição de alimentos, hortifrutigranjeiro, alimento em geral para atender a demanda da Secretaria de Educação, Casa Lar e Cras (Centro de Referência de Assistência Social), Secretaria de Planejamento e Finanças, Secretaria de Saúde e Secretaria de Obras Públicas e Agricultura, dos alimentos que restaram frustrados no Processo Administrativo 107/2020, Pregão 046/2020, SRP n° 045/2020, o qual continha o mesmo objeto.
Red./Emissao: 2828 - 26/10/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 2
Inicial.....: 862,58
Original....: 862,58
Valor Atual.: 862,58
Red./Emissao: 2828 - 26/10/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 2
Inicial.....: 862,58
Original....: 862,58
Valor Atual.: 862,58
Contratado..: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS
CNPJ: 25.052.801/0001-21
Publicacao..:
Red./Emissao: 2828 - 26/10/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 2
Inicial.....: 862,58
Original....: 862,58
Valor Atual.: 862,58
Contratado..: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS
CNPJ: 25.052.801/0001-21
Vigencia....: 26/10/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 2828 - 26/10/2021
Red./Emissao: 2828 - 26/10/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Red./Emissao: 2828 - 26/10/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 2
Objeto......: Aquisição de alimentos, hortifrutigranjeiro, alimento em geral para atender a demanda da Secretaria de Educação, Casa Lar e Cras (Centro de Referência de Assistência Social), Secretaria de Planejamento e Finanças, Secretaria de Saúde e Secretaria de Obras Públicas e Agricultura, dos alimentos que restaram frustrados no Processo Administrativo 107/2020, Pregão 046/2020, SRP n° 045/2020, o qual continha o mesmo objeto.
  Aquisição de alimentos, hortifrutigranjeiro, alimento em geral para atender a demanda da Secretaria de Educação, Casa Lar e Cras (Centro de Referência de Assistência Social), Secretaria de Planejamento e Finanças, Secretaria de Saúde e Secretaria de Obras Públicas e Agricultura, dos alimentos que restaram frustrados no Processo Administrativo 107/2020, Pregão 046/2020, SRP n° 045/2020, o qual continha o mesmo objeto.
Red./Emissao: 2828 - 26/10/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 2
Inicial.....: 862,58
Original....: 862,58
Valor Atual.: 862,58
Red./Emissao: 2828 - 26/10/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 2
Inicial.....: 862,58
Original....: 862,58
Valor Atual.: 862,58
Contratado..: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS
CNPJ: 25.052.801/0001-21
Publicacao..:
Red./Emissao: 2828 - 26/10/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 2
Inicial.....: 862,58
Original....: 862,58
Valor Atual.: 862,58
Contratado..: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS
CNPJ: 25.052.801/0001-21
Vigencia....: 26/10/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 2828 - 26/10/2021
Red./Emissao: 2828 - 26/10/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Red./Emissao: 2828 - 26/10/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 2
Objeto......: Aquisição de alimentos, hortifrutigranjeiro, alimento em geral para atender a demanda da Secretaria de Educação, Casa Lar e Cras (Centro de Referência de Assistência Social), Secretaria de Planejamento e Finanças, Secretaria de Saúde e Secretaria de Obras Públicas e Agricultura, dos alimentos que restaram frustrados no Processo Administrativo 107/2020, Pregão 046/2020, SRP n° 045/2020, o qual continha o mesmo objeto.
  Aquisição de alimentos, hortifrutigranjeiro, alimento em geral para atender a demanda da Secretaria de Educação, Casa Lar e Cras (Centro de Referência de Assistência Social), Secretaria de Planejamento e Finanças, Secretaria de Saúde e Secretaria de Obras Públicas e Agricultura, dos alimentos que restaram frustrados no Processo Administrativo 107/2020, Pregão 046/2020, SRP n° 045/2020, o qual continha o mesmo objeto.
Red./Emissao: 2828 - 26/10/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 2
Inicial.....: 862,58
Original....: 862,58
Valor Atual.: 862,58
Red./Emissao: 2828 - 26/10/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 2
Inicial.....: 862,58
Original....: 862,58
Valor Atual.: 862,58
Contratado..: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS
CNPJ: 25.052.801/0001-21
Publicacao..:
Red./Emissao: 2828 - 26/10/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 2
Inicial.....: 862,58
Original....: 862,58
Valor Atual.: 862,58
Contratado..: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS
CNPJ: 25.052.801/0001-21
Vigencia....: 26/10/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 2828 - 26/10/2021
Red./Emissao: 2828 - 26/10/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Red./Emissao: 2828 - 26/10/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 2
Objeto......: Aquisição de alimentos, hortifrutigranjeiro, alimento em geral para atender a demanda da Secretaria de Educação, Casa Lar e Cras (Centro de Referência de Assistência Social), Secretaria de Planejamento e Finanças, Secretaria de Saúde e Secretaria de Obras Públicas e Agricultura, dos alimentos que restaram frustrados no Processo Administrativo 107/2020, Pregão 046/2020, SRP n° 045/2020, o qual continha o mesmo objeto.
  Aquisição de alimentos, hortifrutigranjeiro, alimento em geral para atender a demanda da Secretaria de Educação, Casa Lar e Cras (Centro de Referência de Assistência Social), Secretaria de Planejamento e Finanças, Secretaria de Saúde e Secretaria de Obras Públicas e Agricultura, dos alimentos que restaram frustrados no Processo Administrativo 107/2020, Pregão 046/2020, SRP n° 045/2020, o qual continha o mesmo objeto.
Red./Emissao: 2828 - 26/10/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 2
Inicial.....: 862,58
Original....: 862,58
Valor Atual.: 862,58
Red./Emissao: 2828 - 26/10/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 2
Inicial.....: 862,58
Original....: 862,58
Valor Atual.: 862,58
Contratado..: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS
CNPJ: 25.052.801/0001-21
Publicacao..:
Red./Emissao: 2828 - 26/10/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 2
Inicial.....: 862,58
Original....: 862,58
Valor Atual.: 862,58
Contratado..: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS
CNPJ: 25.052.801/0001-21
Vigencia....: 26/10/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 2828 - 26/10/2021
Red./Emissao: 2828 - 26/10/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Red./Emissao: 2828 - 26/10/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 2
Objeto......: Aquisição de alimentos, hortifrutigranjeiro, alimento em geral para atender a demanda da Secretaria de Educação, Casa Lar e Cras (Centro de Referência de Assistência Social), Secretaria de Planejamento e Finanças, Secretaria de Saúde e Secretaria de Obras Públicas e Agricultura, dos alimentos que restaram frustrados no Processo Administrativo 107/2020, Pregão 046/2020, SRP n° 045/2020, o qual continha o mesmo objeto.
  Aquisição de alimentos, hortifrutigranjeiro, alimento em geral para atender a demanda da Secretaria de Educação, Casa Lar e Cras (Centro de Referência de Assistência Social), Secretaria de Planejamento e Finanças, Secretaria de Saúde e Secretaria de Obras Públicas e Agricultura, dos alimentos que restaram frustrados no Processo Administrativo 107/2020, Pregão 046/2020, SRP n° 045/2020, o qual continha o mesmo objeto.
Red./Emissao: 2828 - 26/10/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 2
Inicial.....: 862,58
Original....: 862,58
Valor Atual.: 862,58
Red./Emissao: 2828 - 26/10/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 2
Inicial.....: 862,58
Original....: 862,58
Valor Atual.: 862,58
Contratado..: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS
CNPJ: 25.052.801/0001-21
Publicacao..:
Red./Emissao: 2828 - 26/10/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 2
Inicial.....: 862,58
Original....: 862,58
Valor Atual.: 862,58
Contratado..: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS
CNPJ: 25.052.801/0001-21
Vigencia....: 26/10/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 2828 - 26/10/2021
Red./Emissao: 2828 - 26/10/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Red./Emissao: 2828 - 26/10/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 2
Objeto......: Aquisição de alimentos, hortifrutigranjeiro, alimento em geral para atender a demanda da Secretaria de Educação, Casa Lar e Cras (Centro de Referência de Assistência Social), Secretaria de Planejamento e Finanças, Secretaria de Saúde e Secretaria de Obras Públicas e Agricultura, dos alimentos que restaram frustrados no Processo Administrativo 107/2020, Pregão 046/2020, SRP n° 045/2020, o qual continha o mesmo objeto.
  Aquisição de alimentos, hortifrutigranjeiro, alimento em geral para atender a demanda da Secretaria de Educação, Casa Lar e Cras (Centro de Referência de Assistência Social), Secretaria de Planejamento e Finanças, Secretaria de Saúde e Secretaria de Obras Públicas e Agricultura, dos alimentos que restaram frustrados no Processo Administrativo 107/2020, Pregão 046/2020, SRP n° 045/2020, o qual continha o mesmo objeto.
Red./Emissao: 2828 - 26/10/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 2
Inicial.....: 862,58
Original....: 862,58
Valor Atual.: 862,58
Red./Emissao: 2828 - 26/10/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 2
Inicial.....: 862,58
Original....: 862,58
Valor Atual.: 862,58
Contratado..: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS
CNPJ: 25.052.801/0001-21
Publicacao..:
Red./Emissao: 2828 - 26/10/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 2
Inicial.....: 862,58
Original....: 862,58
Valor Atual.: 862,58
Contratado..: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS
CNPJ: 25.052.801/0001-21
Vigencia....: 26/10/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 2828 - 26/10/2021
Red./Emissao: 2828 - 26/10/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Red./Emissao: 2828 - 26/10/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 2
Objeto......: Aquisição de alimentos, hortifrutigranjeiro, alimento em geral para atender a demanda da Secretaria de Educação, Casa Lar e Cras (Centro de Referência de Assistência Social), Secretaria de Planejamento e Finanças, Secretaria de Saúde e Secretaria de Obras Públicas e Agricultura, dos alimentos que restaram frustrados no Processo Administrativo 107/2020, Pregão 046/2020, SRP n° 045/2020, o qual continha o mesmo objeto.
  Aquisição de alimentos, hortifrutigranjeiro, alimento em geral para atender a demanda da Secretaria de Educação, Casa Lar e Cras (Centro de Referência de Assistência Social), Secretaria de Planejamento e Finanças, Secretaria de Saúde e Secretaria de Obras Públicas e Agricultura, dos alimentos que restaram frustrados no Processo Administrativo 107/2020, Pregão 046/2020, SRP n° 045/2020, o qual continha o mesmo objeto.
Red./Emissao: 2828 - 26/10/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 2
Inicial.....: 862,58
Original....: 862,58
Valor Atual.: 862,58
Red./Emissao: 2828 - 26/10/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 2
Inicial.....: 862,58
Original....: 862,58
Valor Atual.: 862,58
Contratado..: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS
CNPJ: 25.052.801/0001-21
Publicacao..:
Red./Emissao: 2828 - 26/10/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 2
Inicial.....: 862,58
Original....: 862,58
Valor Atual.: 862,58
Contratado..: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS
CNPJ: 25.052.801/0001-21
Vigencia....: 26/10/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 2828 - 26/10/2021
Red./Emissao: 2828 - 26/10/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Red./Emissao: 2828 - 26/10/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 2
Objeto......: Aquisição de alimentos, hortifrutigranjeiro, alimento em geral para atender a demanda da Secretaria de Educação, Casa Lar e Cras (Centro de Referência de Assistência Social), Secretaria de Planejamento e Finanças, Secretaria de Saúde e Secretaria de Obras Públicas e Agricultura, dos alimentos que restaram frustrados no Processo Administrativo 107/2020, Pregão 046/2020, SRP n° 045/2020, o qual continha o mesmo objeto.
  Aquisição de alimentos, hortifrutigranjeiro, alimento em geral para atender a demanda da Secretaria de Educação, Casa Lar e Cras (Centro de Referência de Assistência Social), Secretaria de Planejamento e Finanças, Secretaria de Saúde e Secretaria de Obras Públicas e Agricultura, dos alimentos que restaram frustrados no Processo Administrativo 107/2020, Pregão 046/2020, SRP n° 045/2020, o qual continha o mesmo objeto.
Red./Emissao: 2828 - 26/10/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 2
Inicial.....: 862,58
Original....: 862,58
Valor Atual.: 862,58
Red./Emissao: 2828 - 26/10/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 2
Inicial.....: 862,58
Original....: 862,58
Valor Atual.: 862,58
Contratado..: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS
CNPJ: 25.052.801/0001-21
Publicacao..:
Red./Emissao: 2828 - 26/10/2021
Licitacao...: 4 - 11/02/2021
Numero......: 2
Inicial.....: 862,58
Original....: 862,58
Valor Atual.: 862,58
Contratado..: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS
CNPJ: 25.052.801/0001-21
Vigencia....: 26/10/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 2839 - 05/11/2021
Red./Emissao: 2839 - 05/11/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Red./Emissao: 2839 - 05/11/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 3
Objeto......: A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de construção e ferramentas, através das Secretarias Municipais, para manutenção e conservação do patrimônio público do município de Coqueiral/MG, incluso frete da origem até o município, cujas especificações discriminadas no Anexo I.
  A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de construção e ferramentas, através das Secretarias Municipais, para manutenção e conservação do patrimônio público do município de Coqueiral/MG, incluso frete da origem até o município, cujas especificações discriminadas no Anexo I.
Red./Emissao: 2839 - 05/11/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 3
Inicial.....: 4.116,00
Original....: 4.116,00
Valor Atual.: 4.116,00
Red./Emissao: 2839 - 05/11/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 3
Inicial.....: 4.116,00
Original....: 4.116,00
Valor Atual.: 4.116,00
Contratado..: PAULO HENRIQUE MENEZES
CNPJ: 37.066.426/0001-58
Publicacao..:
Red./Emissao: 2839 - 05/11/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 3
Inicial.....: 4.116,00
Original....: 4.116,00
Valor Atual.: 4.116,00
Contratado..: PAULO HENRIQUE MENEZES
CNPJ: 37.066.426/0001-58
Vigencia....: 05/11/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 2839 - 05/11/2021
Red./Emissao: 2839 - 05/11/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Red./Emissao: 2839 - 05/11/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 3
Objeto......: A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de construção e ferramentas, através das Secretarias Municipais, para manutenção e conservação do patrimônio público do município de Coqueiral/MG, incluso frete da origem até o município, cujas especificações discriminadas no Anexo I.
  A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de construção e ferramentas, através das Secretarias Municipais, para manutenção e conservação do patrimônio público do município de Coqueiral/MG, incluso frete da origem até o município, cujas especificações discriminadas no Anexo I.
Red./Emissao: 2839 - 05/11/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 3
Inicial.....: 4.116,00
Original....: 4.116,00
Valor Atual.: 4.116,00
Red./Emissao: 2839 - 05/11/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 3
Inicial.....: 4.116,00
Original....: 4.116,00
Valor Atual.: 4.116,00
Contratado..: PAULO HENRIQUE MENEZES
CNPJ: 37.066.426/0001-58
Publicacao..:
Red./Emissao: 2839 - 05/11/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 3
Inicial.....: 4.116,00
Original....: 4.116,00
Valor Atual.: 4.116,00
Contratado..: PAULO HENRIQUE MENEZES
CNPJ: 37.066.426/0001-58
Vigencia....: 05/11/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 2839 - 05/11/2021
Red./Emissao: 2839 - 05/11/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Red./Emissao: 2839 - 05/11/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 3
Objeto......: A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de construção e ferramentas, através das Secretarias Municipais, para manutenção e conservação do patrimônio público do município de Coqueiral/MG, incluso frete da origem até o município, cujas especificações discriminadas no Anexo I.
  A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de construção e ferramentas, através das Secretarias Municipais, para manutenção e conservação do patrimônio público do município de Coqueiral/MG, incluso frete da origem até o município, cujas especificações discriminadas no Anexo I.
Red./Emissao: 2839 - 05/11/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 3
Inicial.....: 4.116,00
Original....: 4.116,00
Valor Atual.: 4.116,00
Red./Emissao: 2839 - 05/11/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 3
Inicial.....: 4.116,00
Original....: 4.116,00
Valor Atual.: 4.116,00
Contratado..: PAULO HENRIQUE MENEZES
CNPJ: 37.066.426/0001-58
Publicacao..:
Red./Emissao: 2839 - 05/11/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 3
Inicial.....: 4.116,00
Original....: 4.116,00
Valor Atual.: 4.116,00
Contratado..: PAULO HENRIQUE MENEZES
CNPJ: 37.066.426/0001-58
Vigencia....: 05/11/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 2839 - 05/11/2021
Red./Emissao: 2839 - 05/11/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Red./Emissao: 2839 - 05/11/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 3
Objeto......: A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de construção e ferramentas, através das Secretarias Municipais, para manutenção e conservação do patrimônio público do município de Coqueiral/MG, incluso frete da origem até o município, cujas especificações discriminadas no Anexo I.
  A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de construção e ferramentas, através das Secretarias Municipais, para manutenção e conservação do patrimônio público do município de Coqueiral/MG, incluso frete da origem até o município, cujas especificações discriminadas no Anexo I.
Red./Emissao: 2839 - 05/11/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 3
Inicial.....: 4.116,00
Original....: 4.116,00
Valor Atual.: 4.116,00
Red./Emissao: 2839 - 05/11/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 3
Inicial.....: 4.116,00
Original....: 4.116,00
Valor Atual.: 4.116,00
Contratado..: PAULO HENRIQUE MENEZES
CNPJ: 37.066.426/0001-58
Publicacao..:
Red./Emissao: 2839 - 05/11/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 3
Inicial.....: 4.116,00
Original....: 4.116,00
Valor Atual.: 4.116,00
Contratado..: PAULO HENRIQUE MENEZES
CNPJ: 37.066.426/0001-58
Vigencia....: 05/11/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 2839 - 05/11/2021
Red./Emissao: 2839 - 05/11/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Red./Emissao: 2839 - 05/11/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 3
Objeto......: A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de construção e ferramentas, através das Secretarias Municipais, para manutenção e conservação do patrimônio público do município de Coqueiral/MG, incluso frete da origem até o município, cujas especificações discriminadas no Anexo I.
  A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de construção e ferramentas, através das Secretarias Municipais, para manutenção e conservação do patrimônio público do município de Coqueiral/MG, incluso frete da origem até o município, cujas especificações discriminadas no Anexo I.
Red./Emissao: 2839 - 05/11/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 3
Inicial.....: 4.116,00
Original....: 4.116,00
Valor Atual.: 4.116,00
Red./Emissao: 2839 - 05/11/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 3
Inicial.....: 4.116,00
Original....: 4.116,00
Valor Atual.: 4.116,00
Contratado..: PAULO HENRIQUE MENEZES
CNPJ: 37.066.426/0001-58
Publicacao..:
Red./Emissao: 2839 - 05/11/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 3
Inicial.....: 4.116,00
Original....: 4.116,00
Valor Atual.: 4.116,00
Contratado..: PAULO HENRIQUE MENEZES
CNPJ: 37.066.426/0001-58
Vigencia....: 05/11/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 2839 - 05/11/2021
Red./Emissao: 2839 - 05/11/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Red./Emissao: 2839 - 05/11/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 3
Objeto......: A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de construção e ferramentas, através das Secretarias Municipais, para manutenção e conservação do patrimônio público do município de Coqueiral/MG, incluso frete da origem até o município, cujas especificações discriminadas no Anexo I.
  A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de construção e ferramentas, através das Secretarias Municipais, para manutenção e conservação do patrimônio público do município de Coqueiral/MG, incluso frete da origem até o município, cujas especificações discriminadas no Anexo I.
Red./Emissao: 2839 - 05/11/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 3
Inicial.....: 4.116,00
Original....: 4.116,00
Valor Atual.: 4.116,00
Red./Emissao: 2839 - 05/11/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 3
Inicial.....: 4.116,00
Original....: 4.116,00
Valor Atual.: 4.116,00
Contratado..: PAULO HENRIQUE MENEZES
CNPJ: 37.066.426/0001-58
Publicacao..:
Red./Emissao: 2839 - 05/11/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 3
Inicial.....: 4.116,00
Original....: 4.116,00
Valor Atual.: 4.116,00
Contratado..: PAULO HENRIQUE MENEZES
CNPJ: 37.066.426/0001-58
Vigencia....: 05/11/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 2839 - 05/11/2021
Red./Emissao: 2839 - 05/11/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Red./Emissao: 2839 - 05/11/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 3
Objeto......: A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de construção e ferramentas, através das Secretarias Municipais, para manutenção e conservação do patrimônio público do município de Coqueiral/MG, incluso frete da origem até o município, cujas especificações discriminadas no Anexo I.
  A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de construção e ferramentas, através das Secretarias Municipais, para manutenção e conservação do patrimônio público do município de Coqueiral/MG, incluso frete da origem até o município, cujas especificações discriminadas no Anexo I.
Red./Emissao: 2839 - 05/11/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 3
Inicial.....: 4.116,00
Original....: 4.116,00
Valor Atual.: 4.116,00
Red./Emissao: 2839 - 05/11/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 3
Inicial.....: 4.116,00
Original....: 4.116,00
Valor Atual.: 4.116,00
Contratado..: PAULO HENRIQUE MENEZES
CNPJ: 37.066.426/0001-58
Publicacao..:
Red./Emissao: 2839 - 05/11/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 3
Inicial.....: 4.116,00
Original....: 4.116,00
Valor Atual.: 4.116,00
Contratado..: PAULO HENRIQUE MENEZES
CNPJ: 37.066.426/0001-58
Vigencia....: 05/11/2021 A 31/12/2021
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 2843 - 03/11/2021
Red./Emissao: 2843 - 03/11/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Red./Emissao: 2843 - 03/11/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 2
Objeto......: A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de construção e ferramentas, através das Secretarias Municipais, para manutenção e conservação do patrimônio público do município de Coqueiral/MG, incluso frete da origem até o município, cujas especificações discriminadas no Anexo I.
  A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de construção e ferramentas, através das Secretarias Municipais, para manutenção e conservação do patrimônio público do município de Coqueiral/MG, incluso frete da origem até o município, cujas especificações discriminadas no Anexo I.
Red./Emissao: 2843 - 03/11/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 2
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 2843 - 03/11/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 2
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: COMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 22.596.506/0001-48
Publicacao..:
Red./Emissao: 2843 - 03/11/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 2
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: COMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 22.596.506/0001-48
Vigencia....: 03/11/2021 A 03/11/2021
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 2843 - 03/11/2021
Red./Emissao: 2843 - 03/11/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Red./Emissao: 2843 - 03/11/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 2
Objeto......: A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de construção e ferramentas, através das Secretarias Municipais, para manutenção e conservação do patrimônio público do município de Coqueiral/MG, incluso frete da origem até o município, cujas especificações discriminadas no Anexo I.
  A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de construção e ferramentas, através das Secretarias Municipais, para manutenção e conservação do patrimônio público do município de Coqueiral/MG, incluso frete da origem até o município, cujas especificações discriminadas no Anexo I.
Red./Emissao: 2843 - 03/11/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 2
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 2843 - 03/11/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 2
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: COMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 22.596.506/0001-48
Publicacao..:
Red./Emissao: 2843 - 03/11/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 2
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: COMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 22.596.506/0001-48
Vigencia....: 03/11/2021 A 03/11/2021
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 2843 - 03/11/2021
Red./Emissao: 2843 - 03/11/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Red./Emissao: 2843 - 03/11/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 2
Objeto......: A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de construção e ferramentas, através das Secretarias Municipais, para manutenção e conservação do patrimônio público do município de Coqueiral/MG, incluso frete da origem até o município, cujas especificações discriminadas no Anexo I.
  A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de construção e ferramentas, através das Secretarias Municipais, para manutenção e conservação do patrimônio público do município de Coqueiral/MG, incluso frete da origem até o município, cujas especificações discriminadas no Anexo I.
Red./Emissao: 2843 - 03/11/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 2
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 2843 - 03/11/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 2
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: COMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 22.596.506/0001-48
Publicacao..:
Red./Emissao: 2843 - 03/11/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 2
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: COMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 22.596.506/0001-48
Vigencia....: 03/11/2021 A 03/11/2021
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 2843 - 03/11/2021
Red./Emissao: 2843 - 03/11/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Red./Emissao: 2843 - 03/11/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 2
Objeto......: A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de construção e ferramentas, através das Secretarias Municipais, para manutenção e conservação do patrimônio público do município de Coqueiral/MG, incluso frete da origem até o município, cujas especificações discriminadas no Anexo I.
  A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de construção e ferramentas, através das Secretarias Municipais, para manutenção e conservação do patrimônio público do município de Coqueiral/MG, incluso frete da origem até o município, cujas especificações discriminadas no Anexo I.
Red./Emissao: 2843 - 03/11/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 2
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 2843 - 03/11/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 2
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: COMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 22.596.506/0001-48
Publicacao..:
Red./Emissao: 2843 - 03/11/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 2
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: COMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 22.596.506/0001-48
Vigencia....: 03/11/2021 A 03/11/2021
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 2843 - 03/11/2021
Red./Emissao: 2843 - 03/11/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Red./Emissao: 2843 - 03/11/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 2
Objeto......: A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de construção e ferramentas, através das Secretarias Municipais, para manutenção e conservação do patrimônio público do município de Coqueiral/MG, incluso frete da origem até o município, cujas especificações discriminadas no Anexo I.
  A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de construção e ferramentas, através das Secretarias Municipais, para manutenção e conservação do patrimônio público do município de Coqueiral/MG, incluso frete da origem até o município, cujas especificações discriminadas no Anexo I.
Red./Emissao: 2843 - 03/11/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 2
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 2843 - 03/11/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 2
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: COMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 22.596.506/0001-48
Publicacao..:
Red./Emissao: 2843 - 03/11/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 2
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: COMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 22.596.506/0001-48
Vigencia....: 03/11/2021 A 03/11/2021
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 2843 - 03/11/2021
Red./Emissao: 2843 - 03/11/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Red./Emissao: 2843 - 03/11/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 2
Objeto......: A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de construção e ferramentas, através das Secretarias Municipais, para manutenção e conservação do patrimônio público do município de Coqueiral/MG, incluso frete da origem até o município, cujas especificações discriminadas no Anexo I.
  A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de construção e ferramentas, através das Secretarias Municipais, para manutenção e conservação do patrimônio público do município de Coqueiral/MG, incluso frete da origem até o município, cujas especificações discriminadas no Anexo I.
Red./Emissao: 2843 - 03/11/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 2
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 2843 - 03/11/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 2
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: COMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 22.596.506/0001-48
Publicacao..:
Red./Emissao: 2843 - 03/11/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 2
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: COMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 22.596.506/0001-48
Vigencia....: 03/11/2021 A 03/11/2021
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 2843 - 03/11/2021
Red./Emissao: 2843 - 03/11/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Red./Emissao: 2843 - 03/11/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 2
Objeto......: A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de construção e ferramentas, através das Secretarias Municipais, para manutenção e conservação do patrimônio público do município de Coqueiral/MG, incluso frete da origem até o município, cujas especificações discriminadas no Anexo I.
  A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de construção e ferramentas, através das Secretarias Municipais, para manutenção e conservação do patrimônio público do município de Coqueiral/MG, incluso frete da origem até o município, cujas especificações discriminadas no Anexo I.
Red./Emissao: 2843 - 03/11/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 2
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 2843 - 03/11/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 2
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: COMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 22.596.506/0001-48
Publicacao..:
Red./Emissao: 2843 - 03/11/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 2
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: COMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 22.596.506/0001-48
Vigencia....: 03/11/2021 A 03/11/2021
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 2843 - 03/11/2021
Red./Emissao: 2843 - 03/11/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Red./Emissao: 2843 - 03/11/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 2
Objeto......: A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de construção e ferramentas, através das Secretarias Municipais, para manutenção e conservação do patrimônio público do município de Coqueiral/MG, incluso frete da origem até o município, cujas especificações discriminadas no Anexo I.
  A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de construção e ferramentas, através das Secretarias Municipais, para manutenção e conservação do patrimônio público do município de Coqueiral/MG, incluso frete da origem até o município, cujas especificações discriminadas no Anexo I.
Red./Emissao: 2843 - 03/11/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 2
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 2843 - 03/11/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 2
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: COMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 22.596.506/0001-48
Publicacao..:
Red./Emissao: 2843 - 03/11/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 2
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: COMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 22.596.506/0001-48
Vigencia....: 03/11/2021 A 03/11/2021
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 2843 - 03/11/2021
Red./Emissao: 2843 - 03/11/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Red./Emissao: 2843 - 03/11/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 2
Objeto......: A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de construção e ferramentas, através das Secretarias Municipais, para manutenção e conservação do patrimônio público do município de Coqueiral/MG, incluso frete da origem até o município, cujas especificações discriminadas no Anexo I.
  A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de construção e ferramentas, através das Secretarias Municipais, para manutenção e conservação do patrimônio público do município de Coqueiral/MG, incluso frete da origem até o município, cujas especificações discriminadas no Anexo I.
Red./Emissao: 2843 - 03/11/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 2
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 2843 - 03/11/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 2
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: COMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 22.596.506/0001-48
Publicacao..:
Red./Emissao: 2843 - 03/11/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 2
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: COMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 22.596.506/0001-48
Vigencia....: 03/11/2021 A 03/11/2021
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 2843 - 03/11/2021
Red./Emissao: 2843 - 03/11/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Red./Emissao: 2843 - 03/11/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 2
Objeto......: A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de construção e ferramentas, através das Secretarias Municipais, para manutenção e conservação do patrimônio público do município de Coqueiral/MG, incluso frete da origem até o município, cujas especificações discriminadas no Anexo I.
  A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de construção e ferramentas, através das Secretarias Municipais, para manutenção e conservação do patrimônio público do município de Coqueiral/MG, incluso frete da origem até o município, cujas especificações discriminadas no Anexo I.
Red./Emissao: 2843 - 03/11/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 2
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 2843 - 03/11/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 2
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: COMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 22.596.506/0001-48
Publicacao..:
Red./Emissao: 2843 - 03/11/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 2
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: COMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 22.596.506/0001-48
Vigencia....: 03/11/2021 A 03/11/2021
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 2843 - 03/11/2021
Red./Emissao: 2843 - 03/11/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Red./Emissao: 2843 - 03/11/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 2
Objeto......: A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de construção e ferramentas, através das Secretarias Municipais, para manutenção e conservação do patrimônio público do município de Coqueiral/MG, incluso frete da origem até o município, cujas especificações discriminadas no Anexo I.
  A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de construção e ferramentas, através das Secretarias Municipais, para manutenção e conservação do patrimônio público do município de Coqueiral/MG, incluso frete da origem até o município, cujas especificações discriminadas no Anexo I.
Red./Emissao: 2843 - 03/11/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 2
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 2843 - 03/11/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 2
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: COMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 22.596.506/0001-48
Publicacao..:
Red./Emissao: 2843 - 03/11/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 2
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: COMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 22.596.506/0001-48
Vigencia....: 03/11/2021 A 03/11/2021
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 2843 - 03/11/2021
Red./Emissao: 2843 - 03/11/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Red./Emissao: 2843 - 03/11/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 2
Objeto......: A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de construção e ferramentas, através das Secretarias Municipais, para manutenção e conservação do patrimônio público do município de Coqueiral/MG, incluso frete da origem até o município, cujas especificações discriminadas no Anexo I.
  A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de construção e ferramentas, através das Secretarias Municipais, para manutenção e conservação do patrimônio público do município de Coqueiral/MG, incluso frete da origem até o município, cujas especificações discriminadas no Anexo I.
Red./Emissao: 2843 - 03/11/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 2
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 2843 - 03/11/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 2
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: COMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 22.596.506/0001-48
Publicacao..:
Red./Emissao: 2843 - 03/11/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 2
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: COMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 22.596.506/0001-48
Vigencia....: 03/11/2021 A 03/11/2021
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 2843 - 03/11/2021
Red./Emissao: 2843 - 03/11/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Red./Emissao: 2843 - 03/11/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 2
Objeto......: A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de construção e ferramentas, através das Secretarias Municipais, para manutenção e conservação do patrimônio público do município de Coqueiral/MG, incluso frete da origem até o município, cujas especificações discriminadas no Anexo I.
  A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de construção e ferramentas, através das Secretarias Municipais, para manutenção e conservação do patrimônio público do município de Coqueiral/MG, incluso frete da origem até o município, cujas especificações discriminadas no Anexo I.
Red./Emissao: 2843 - 03/11/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 2
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 2843 - 03/11/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 2
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: COMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 22.596.506/0001-48
Publicacao..:
Red./Emissao: 2843 - 03/11/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 2
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: COMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 22.596.506/0001-48
Vigencia....: 03/11/2021 A 03/11/2021
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 2853 - 03/11/2021
Red./Emissao: 2853 - 03/11/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Red./Emissao: 2853 - 03/11/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 4
Objeto......: A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de construção e ferramentas, através das Secretarias Municipais, para manutenção e conservação do patrimônio público do município de Coqueiral/MG, incluso frete da origem até o município, cujas especificações discriminadas no Anexo I.
  A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de construção e ferramentas, através das Secretarias Municipais, para manutenção e conservação do patrimônio público do município de Coqueiral/MG, incluso frete da origem até o município, cujas especificações discriminadas no Anexo I.
Red./Emissao: 2853 - 03/11/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 4
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 2853 - 03/11/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 4
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 2853 - 03/11/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 4
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 03/11/2021 A 03/11/2021
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 2853 - 03/11/2021
Red./Emissao: 2853 - 03/11/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Red./Emissao: 2853 - 03/11/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 4
Objeto......: A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de construção e ferramentas, através das Secretarias Municipais, para manutenção e conservação do patrimônio público do município de Coqueiral/MG, incluso frete da origem até o município, cujas especificações discriminadas no Anexo I.
  A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de construção e ferramentas, através das Secretarias Municipais, para manutenção e conservação do patrimônio público do município de Coqueiral/MG, incluso frete da origem até o município, cujas especificações discriminadas no Anexo I.
Red./Emissao: 2853 - 03/11/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 4
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 2853 - 03/11/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 4
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 2853 - 03/11/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 4
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 03/11/2021 A 03/11/2021
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 2853 - 03/11/2021
Red./Emissao: 2853 - 03/11/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Red./Emissao: 2853 - 03/11/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 4
Objeto......: A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de construção e ferramentas, através das Secretarias Municipais, para manutenção e conservação do patrimônio público do município de Coqueiral/MG, incluso frete da origem até o município, cujas especificações discriminadas no Anexo I.
  A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de construção e ferramentas, através das Secretarias Municipais, para manutenção e conservação do patrimônio público do município de Coqueiral/MG, incluso frete da origem até o município, cujas especificações discriminadas no Anexo I.
Red./Emissao: 2853 - 03/11/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 4
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 2853 - 03/11/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 4
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 2853 - 03/11/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 4
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 03/11/2021 A 03/11/2021
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 2853 - 03/11/2021
Red./Emissao: 2853 - 03/11/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Red./Emissao: 2853 - 03/11/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 4
Objeto......: A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de construção e ferramentas, através das Secretarias Municipais, para manutenção e conservação do patrimônio público do município de Coqueiral/MG, incluso frete da origem até o município, cujas especificações discriminadas no Anexo I.
  A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de construção e ferramentas, através das Secretarias Municipais, para manutenção e conservação do patrimônio público do município de Coqueiral/MG, incluso frete da origem até o município, cujas especificações discriminadas no Anexo I.
Red./Emissao: 2853 - 03/11/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 4
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 2853 - 03/11/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 4
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 2853 - 03/11/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 4
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 03/11/2021 A 03/11/2021
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 2853 - 03/11/2021
Red./Emissao: 2853 - 03/11/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Red./Emissao: 2853 - 03/11/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 4
Objeto......: A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de construção e ferramentas, através das Secretarias Municipais, para manutenção e conservação do patrimônio público do município de Coqueiral/MG, incluso frete da origem até o município, cujas especificações discriminadas no Anexo I.
  A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de construção e ferramentas, através das Secretarias Municipais, para manutenção e conservação do patrimônio público do município de Coqueiral/MG, incluso frete da origem até o município, cujas especificações discriminadas no Anexo I.
Red./Emissao: 2853 - 03/11/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 4
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 2853 - 03/11/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 4
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 2853 - 03/11/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 4
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 03/11/2021 A 03/11/2021
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 2853 - 03/11/2021
Red./Emissao: 2853 - 03/11/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Red./Emissao: 2853 - 03/11/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 4
Objeto......: A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de construção e ferramentas, através das Secretarias Municipais, para manutenção e conservação do patrimônio público do município de Coqueiral/MG, incluso frete da origem até o município, cujas especificações discriminadas no Anexo I.
  A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de construção e ferramentas, através das Secretarias Municipais, para manutenção e conservação do patrimônio público do município de Coqueiral/MG, incluso frete da origem até o município, cujas especificações discriminadas no Anexo I.
Red./Emissao: 2853 - 03/11/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 4
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 2853 - 03/11/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 4
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 2853 - 03/11/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 4
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 03/11/2021 A 03/11/2021
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 2853 - 03/11/2021
Red./Emissao: 2853 - 03/11/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Red./Emissao: 2853 - 03/11/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 4
Objeto......: A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de construção e ferramentas, através das Secretarias Municipais, para manutenção e conservação do patrimônio público do município de Coqueiral/MG, incluso frete da origem até o município, cujas especificações discriminadas no Anexo I.
  A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de construção e ferramentas, através das Secretarias Municipais, para manutenção e conservação do patrimônio público do município de Coqueiral/MG, incluso frete da origem até o município, cujas especificações discriminadas no Anexo I.
Red./Emissao: 2853 - 03/11/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 4
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 2853 - 03/11/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 4
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 2853 - 03/11/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 4
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 03/11/2021 A 03/11/2021
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 2853 - 03/11/2021
Red./Emissao: 2853 - 03/11/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Red./Emissao: 2853 - 03/11/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 4
Objeto......: A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de construção e ferramentas, através das Secretarias Municipais, para manutenção e conservação do patrimônio público do município de Coqueiral/MG, incluso frete da origem até o município, cujas especificações discriminadas no Anexo I.
  A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de construção e ferramentas, através das Secretarias Municipais, para manutenção e conservação do patrimônio público do município de Coqueiral/MG, incluso frete da origem até o município, cujas especificações discriminadas no Anexo I.
Red./Emissao: 2853 - 03/11/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 4
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 2853 - 03/11/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 4
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 2853 - 03/11/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 4
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 03/11/2021 A 03/11/2021
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 2853 - 03/11/2021
Red./Emissao: 2853 - 03/11/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Red./Emissao: 2853 - 03/11/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 4
Objeto......: A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de construção e ferramentas, através das Secretarias Municipais, para manutenção e conservação do patrimônio público do município de Coqueiral/MG, incluso frete da origem até o município, cujas especificações discriminadas no Anexo I.
  A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de construção e ferramentas, através das Secretarias Municipais, para manutenção e conservação do patrimônio público do município de Coqueiral/MG, incluso frete da origem até o município, cujas especificações discriminadas no Anexo I.
Red./Emissao: 2853 - 03/11/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 4
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Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 2853 - 03/11/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 4
Inicial.....: 0,00
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Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 2853 - 03/11/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 4
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 03/11/2021 A 03/11/2021
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 2853 - 03/11/2021
Red./Emissao: 2853 - 03/11/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Red./Emissao: 2853 - 03/11/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 4
Objeto......: A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de construção e ferramentas, através das Secretarias Municipais, para manutenção e conservação do patrimônio público do município de Coqueiral/MG, incluso frete da origem até o município, cujas especificações discriminadas no Anexo I.
  A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de construção e ferramentas, através das Secretarias Municipais, para manutenção e conservação do patrimônio público do município de Coqueiral/MG, incluso frete da origem até o município, cujas especificações discriminadas no Anexo I.
Red./Emissao: 2853 - 03/11/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 4
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 2853 - 03/11/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 4
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Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 2853 - 03/11/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 4
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Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 03/11/2021 A 03/11/2021
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 2853 - 03/11/2021
Red./Emissao: 2853 - 03/11/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Red./Emissao: 2853 - 03/11/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 4
Objeto......: A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de construção e ferramentas, através das Secretarias Municipais, para manutenção e conservação do patrimônio público do município de Coqueiral/MG, incluso frete da origem até o município, cujas especificações discriminadas no Anexo I.
  A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de construção e ferramentas, através das Secretarias Municipais, para manutenção e conservação do patrimônio público do município de Coqueiral/MG, incluso frete da origem até o município, cujas especificações discriminadas no Anexo I.
Red./Emissao: 2853 - 03/11/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 4
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
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Red./Emissao: 2853 - 03/11/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 4
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 2853 - 03/11/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 4
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Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 03/11/2021 A 03/11/2021
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 2853 - 03/11/2021
Red./Emissao: 2853 - 03/11/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Red./Emissao: 2853 - 03/11/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 4
Objeto......: A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de construção e ferramentas, através das Secretarias Municipais, para manutenção e conservação do patrimônio público do município de Coqueiral/MG, incluso frete da origem até o município, cujas especificações discriminadas no Anexo I.
  A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de construção e ferramentas, através das Secretarias Municipais, para manutenção e conservação do patrimônio público do município de Coqueiral/MG, incluso frete da origem até o município, cujas especificações discriminadas no Anexo I.
Red./Emissao: 2853 - 03/11/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 4
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
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Red./Emissao: 2853 - 03/11/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 4
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Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
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Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 4
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Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 03/11/2021 A 03/11/2021
Situacao: ENCERRADO
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Red./Emissao: 2853 - 03/11/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Red./Emissao: 2853 - 03/11/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 4
Objeto......: A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de construção e ferramentas, através das Secretarias Municipais, para manutenção e conservação do patrimônio público do município de Coqueiral/MG, incluso frete da origem até o município, cujas especificações discriminadas no Anexo I.
  A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de construção e ferramentas, através das Secretarias Municipais, para manutenção e conservação do patrimônio público do município de Coqueiral/MG, incluso frete da origem até o município, cujas especificações discriminadas no Anexo I.
Red./Emissao: 2853 - 03/11/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 4
Inicial.....: 0,00
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Red./Emissao: 2853 - 03/11/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 4
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..:
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Numero......: 4
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Valor Atual.: 0,00
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CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 03/11/2021 A 03/11/2021
Situacao: ENCERRADO
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Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Red./Emissao: 2853 - 03/11/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 4
Objeto......: A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de construção e ferramentas, através das Secretarias Municipais, para manutenção e conservação do patrimônio público do município de Coqueiral/MG, incluso frete da origem até o município, cujas especificações discriminadas no Anexo I.
  A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de construção e ferramentas, através das Secretarias Municipais, para manutenção e conservação do patrimônio público do município de Coqueiral/MG, incluso frete da origem até o município, cujas especificações discriminadas no Anexo I.
Red./Emissao: 2853 - 03/11/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 4
Inicial.....: 0,00
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Vigencia....: 03/11/2021 A 03/11/2021
Situacao: ENCERRADO
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Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Red./Emissao: 2853 - 03/11/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 4
Objeto......: A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de construção e ferramentas, através das Secretarias Municipais, para manutenção e conservação do patrimônio público do município de Coqueiral/MG, incluso frete da origem até o município, cujas especificações discriminadas no Anexo I.
  A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de construção e ferramentas, através das Secretarias Municipais, para manutenção e conservação do patrimônio público do município de Coqueiral/MG, incluso frete da origem até o município, cujas especificações discriminadas no Anexo I.
Red./Emissao: 2853 - 03/11/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 4
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 2853 - 03/11/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 4
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
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Publicacao..:
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Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 4
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Vigencia....: 03/11/2021 A 03/11/2021
Situacao: ENCERRADO
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Red./Emissao: 2853 - 03/11/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 4
Objeto......: A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de construção e ferramentas, através das Secretarias Municipais, para manutenção e conservação do patrimônio público do município de Coqueiral/MG, incluso frete da origem até o município, cujas especificações discriminadas no Anexo I.
  A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de construção e ferramentas, através das Secretarias Municipais, para manutenção e conservação do patrimônio público do município de Coqueiral/MG, incluso frete da origem até o município, cujas especificações discriminadas no Anexo I.
Red./Emissao: 2853 - 03/11/2021
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Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
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Licitacao...: 26 - 08/06/2021
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Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 2853 - 03/11/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 4
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 03/11/2021 A 03/11/2021
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 2864 - 03/11/2021
Red./Emissao: 2864 - 03/11/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Red./Emissao: 2864 - 03/11/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 3
Objeto......: A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de construção e ferramentas, através das Secretarias Municipais, para manutenção e conservação do patrimônio público do município de Coqueiral/MG, incluso frete da origem até o município, cujas especificações discriminadas no Anexo I.
  A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de construção e ferramentas, através das Secretarias Municipais, para manutenção e conservação do patrimônio público do município de Coqueiral/MG, incluso frete da origem até o município, cujas especificações discriminadas no Anexo I.
Red./Emissao: 2864 - 03/11/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 3
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 2864 - 03/11/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 3
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: PAULO HENRIQUE MENEZES
CNPJ: 37.066.426/0001-58
Publicacao..:
Red./Emissao: 2864 - 03/11/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 3
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: PAULO HENRIQUE MENEZES
CNPJ: 37.066.426/0001-58
Vigencia....: 03/11/2021 A 03/11/2021
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 2864 - 03/11/2021
Red./Emissao: 2864 - 03/11/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Red./Emissao: 2864 - 03/11/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 3
Objeto......: A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de construção e ferramentas, através das Secretarias Municipais, para manutenção e conservação do patrimônio público do município de Coqueiral/MG, incluso frete da origem até o município, cujas especificações discriminadas no Anexo I.
  A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de construção e ferramentas, através das Secretarias Municipais, para manutenção e conservação do patrimônio público do município de Coqueiral/MG, incluso frete da origem até o município, cujas especificações discriminadas no Anexo I.
Red./Emissao: 2864 - 03/11/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 3
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 2864 - 03/11/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 3
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: PAULO HENRIQUE MENEZES
CNPJ: 37.066.426/0001-58
Publicacao..:
Red./Emissao: 2864 - 03/11/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 3
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: PAULO HENRIQUE MENEZES
CNPJ: 37.066.426/0001-58
Vigencia....: 03/11/2021 A 03/11/2021
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 2864 - 03/11/2021
Red./Emissao: 2864 - 03/11/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Red./Emissao: 2864 - 03/11/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 3
Objeto......: A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de construção e ferramentas, através das Secretarias Municipais, para manutenção e conservação do patrimônio público do município de Coqueiral/MG, incluso frete da origem até o município, cujas especificações discriminadas no Anexo I.
  A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de construção e ferramentas, através das Secretarias Municipais, para manutenção e conservação do patrimônio público do município de Coqueiral/MG, incluso frete da origem até o município, cujas especificações discriminadas no Anexo I.
Red./Emissao: 2864 - 03/11/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 3
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 2864 - 03/11/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 3
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: PAULO HENRIQUE MENEZES
CNPJ: 37.066.426/0001-58
Publicacao..:
Red./Emissao: 2864 - 03/11/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 3
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: PAULO HENRIQUE MENEZES
CNPJ: 37.066.426/0001-58
Vigencia....: 03/11/2021 A 03/11/2021
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 2864 - 03/11/2021
Red./Emissao: 2864 - 03/11/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Red./Emissao: 2864 - 03/11/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 3
Objeto......: A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de construção e ferramentas, através das Secretarias Municipais, para manutenção e conservação do patrimônio público do município de Coqueiral/MG, incluso frete da origem até o município, cujas especificações discriminadas no Anexo I.
  A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de construção e ferramentas, através das Secretarias Municipais, para manutenção e conservação do patrimônio público do município de Coqueiral/MG, incluso frete da origem até o município, cujas especificações discriminadas no Anexo I.
Red./Emissao: 2864 - 03/11/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 3
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 2864 - 03/11/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 3
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: PAULO HENRIQUE MENEZES
CNPJ: 37.066.426/0001-58
Publicacao..:
Red./Emissao: 2864 - 03/11/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 3
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: PAULO HENRIQUE MENEZES
CNPJ: 37.066.426/0001-58
Vigencia....: 03/11/2021 A 03/11/2021
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 2864 - 03/11/2021
Red./Emissao: 2864 - 03/11/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Red./Emissao: 2864 - 03/11/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 3
Objeto......: A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de construção e ferramentas, através das Secretarias Municipais, para manutenção e conservação do patrimônio público do município de Coqueiral/MG, incluso frete da origem até o município, cujas especificações discriminadas no Anexo I.
  A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de construção e ferramentas, através das Secretarias Municipais, para manutenção e conservação do patrimônio público do município de Coqueiral/MG, incluso frete da origem até o município, cujas especificações discriminadas no Anexo I.
Red./Emissao: 2864 - 03/11/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 3
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 2864 - 03/11/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 3
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: PAULO HENRIQUE MENEZES
CNPJ: 37.066.426/0001-58
Publicacao..:
Red./Emissao: 2864 - 03/11/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 3
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: PAULO HENRIQUE MENEZES
CNPJ: 37.066.426/0001-58
Vigencia....: 03/11/2021 A 03/11/2021
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 2864 - 03/11/2021
Red./Emissao: 2864 - 03/11/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Red./Emissao: 2864 - 03/11/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 3
Objeto......: A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de construção e ferramentas, através das Secretarias Municipais, para manutenção e conservação do patrimônio público do município de Coqueiral/MG, incluso frete da origem até o município, cujas especificações discriminadas no Anexo I.
  A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de construção e ferramentas, através das Secretarias Municipais, para manutenção e conservação do patrimônio público do município de Coqueiral/MG, incluso frete da origem até o município, cujas especificações discriminadas no Anexo I.
Red./Emissao: 2864 - 03/11/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 3
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 2864 - 03/11/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 3
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: PAULO HENRIQUE MENEZES
CNPJ: 37.066.426/0001-58
Publicacao..:
Red./Emissao: 2864 - 03/11/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 3
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: PAULO HENRIQUE MENEZES
CNPJ: 37.066.426/0001-58
Vigencia....: 03/11/2021 A 03/11/2021
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 2864 - 03/11/2021
Red./Emissao: 2864 - 03/11/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Red./Emissao: 2864 - 03/11/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 3
Objeto......: A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de construção e ferramentas, através das Secretarias Municipais, para manutenção e conservação do patrimônio público do município de Coqueiral/MG, incluso frete da origem até o município, cujas especificações discriminadas no Anexo I.
  A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de construção e ferramentas, através das Secretarias Municipais, para manutenção e conservação do patrimônio público do município de Coqueiral/MG, incluso frete da origem até o município, cujas especificações discriminadas no Anexo I.
Red./Emissao: 2864 - 03/11/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 3
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 2864 - 03/11/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 3
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: PAULO HENRIQUE MENEZES
CNPJ: 37.066.426/0001-58
Publicacao..:
Red./Emissao: 2864 - 03/11/2021
Licitacao...: 26 - 08/06/2021
Numero......: 3
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: PAULO HENRIQUE MENEZES
CNPJ: 37.066.426/0001-58
Vigencia....: 03/11/2021 A 03/11/2021
Situacao: ENCERRADO

Compras (Art.2; XXI e XXIV)
Exercicio: 2021
Período..: Setembro
Data Unidade Fornecedor CPF/CNPJ Descrição UN Quantidade Unitário Total
30/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ADELMA DAS DORES PENAFORTE ALVARENGA 237.922.306-82 LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, SITUADO À RUA HUMBERTO DE CAMPOS, Nº 47 SV 1,000 1.000,0000 1.000,00
30/09/2021 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO 11.360.324/0001-57 Serviço em telecomunicações SV 1,000 800,0000 800,00
30/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO CSC - CONSTRUTORA SIQUEIRA CARDOSO EIRELI 07.681.483/0001-86 MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PT 1.079,000 3,4400 3.711,76
30/09/2021 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO EQUILIBRIO ASSESSORIA, CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA LTDA 27.536.459/0001-60 Prestação de serviços de Consultoria Técnica Contábil SV 1,000 7.600,0000 7.600,00
30/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI 22.493.902/0001-40 Sistema de Gestão de Tributos Municipais SV 1,000 2.639,1543 2.639,15
30/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI 22.493.902/0001-40 Sistema de Nota Fiscal Eletrônica e Escrituração do ISSQN SV 1,000 2.276,2706 2.276,27
30/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI 22.493.902/0001-40 Sistema de Planejamento Municipal (PP,DLO e LOA) SV 1,000 703,7745 703,77
30/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI 22.493.902/0001-40 Sistema de gerenciamento de informações via WEB SV 1,000 494,8415 494,84
30/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI 22.493.902/0001-40 Sistema de gerenciamento de Recursos Humanos SV 1,000 219,9296 219,93
30/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI 22.493.902/0001-40 Sistema de atendimento ao servidor via WEB SV 1,000 164,9472 164,95
30/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI 22.493.902/0001-40 Sistema de atendimento ao cidadão via WEB SV 1,000 879,7181 879,71
30/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI 22.493.902/0001-40 Sistema de Licitações,Compras e Contratos SV 1,000 1.539,5067 1.539,51
30/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI 22.493.902/0001-40 Sistema para divulgação das informações exigidas pela Lei Complementar nº 131/2009 (Portal da tranpa SV 1,000 604,8062 604,81
30/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI 22.493.902/0001-40 Sistema de Gerenciamento de Frotas SV 1,000 366,5456 366,54
30/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI 22.493.902/0001-40 Sistema de contabilidade pública SV 1,000 2.584,1719 2.584,17
30/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI 22.493.902/0001-40 Sistema de Folha de Pagamento SV 1,000 2.133,3164 2.133,31
30/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI 22.493.902/0001-40 Sistema Integrado de Saúde SV 1,000 3.298,9430 3.298,94
30/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI 22.493.902/0001-40 Sistema de Tesourarira SV 1,000 439,8590 439,86
30/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI 22.493.902/0001-40 Sistema de Patrimônio SV 1,000 384,8767 384,88
30/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI 22.493.902/0001-40 Sistema de Estoque SV 1,000 329,8943 329,89
20/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ASSOCIACAO MINEIRA DOS MUNICIPIOS 20.513.859/0001-01 PUBLICAÇÕES AMM MÊS 1,000 340,0000 340,00
30/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MEGA INSPECOES UDIMETRO LTDA - ME 19.162.771/0001-03 VISTORIA SPRINTER RMLOF47 SV 1,000 179,0000 179,00
30/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MEGA INSPECOES UDIMETRO LTDA - ME 19.162.771/0001-03 VISTORIA MINI BUS PXG-5914 SV 1,000 179,0000 179,00
30/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MEGA INSPECOES UDIMETRO LTDA - ME 19.162.771/0001-03 VISTORIA MINIBUS PXG-5918 SV 1,000 179,0000 179,00
30/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MEGA INSPECOES UDIMETRO LTDA - ME 19.162.771/0001-03 VISTORIA SPRINTER QXX-5H99 SV 1,000 179,0000 179,00
30/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MEGA INSPECOES UDIMETRO LTDA - ME 19.162.771/0001-03 VISTORIA MICRO ONIBUS 70C17 SV 1,000 179,0000 179,00
30/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MEGA INSPECOES UDIMETRO LTDA - ME 19.162.771/0001-03 VISTORIA MICRO ONIBUS V8 SV 1,000 179,0000 179,00
30/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MEGA INSPECOES UDIMETRO LTDA - ME 19.162.771/0001-03 VISTORIA ONIBUS 15190 SV 1,000 179,0000 179,00
30/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MEGA INSPECOES UDIMETRO LTDA - ME 19.162.771/0001-03 VISTORIA VOLARE W8 SV 1,000 179,0000 179,00
30/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MEGA INSPECOES UDIMETRO LTDA - ME 19.162.771/0001-03 VISTORIA ONIBUS VW PUJ-4047 SV 1,000 179,0000 179,00
30/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MEGA INSPECOES UDIMETRO LTDA - ME 19.162.771/0001-03 VISTORIA VEÍCULO ONIBUS IVECO SV 1,000 179,0000 179,00
30/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MEGA INSPECOES UDIMETRO LTDA - ME 19.162.771/0001-03 VISTORIA VOLARE V 8 L PLACA HLF 2F63 SV 1,000 179,0000 179,00
30/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MEGA INSPECOES UDIMETRO LTDA - ME 19.162.771/0001-03 VISTORIA VEÍCULO SPRINTER 313 - CDI SV 1,000 179,0000 179,00
30/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MEGA INSPECOES UDIMETRO LTDA - ME 19.162.771/0001-03 VISTORIA MICRO ONIBUS OXA-1268 SV 1,000 179,0000 179,00
30/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MEGA INSPECOES UDIMETRO LTDA - ME 19.162.771/0001-03 VISTORIA ONIBUS VW OME-9411 SV 1,000 179,0000 179,00
30/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MEGA INSPECOES UDIMETRO LTDA - ME 19.162.771/0001-03 VISTORIA ONIBUS VW HLF-6121 SV 1,000 179,0000 179,00
30/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MEGA INSPECOES UDIMETRO LTDA - ME 19.162.771/0001-03 VISTORIA ONIBUS VW NXX-1569 SV 1,000 179,0000 179,00
30/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALFAGAS LTDA 24.030.552/0001-00 OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL 1 M³ M3 4,000 75,0000 300,00
30/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALFAGAS LTDA 24.030.552/0001-00 OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL 10 M³ M3 10,000 17,5000 175,00
30/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALFAGAS LTDA 24.030.552/0001-00 OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL 10 M³ M3 60,000 17,5000 1.050,00
30/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO VITOR RAMON DA SILVA 002.808.586-80 LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA CASA LAR SV 1,000 941,0400 941,04
01/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA REGIAO TRES PONTAS LTDA. - SICOOB COPERSUL 18.966.739/0001-18 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS SV 54,000 2,0600 111,24
30/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO BANCO DO BRASIL SA 00.000.000/0001-91 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS SV 381,000 2,1400 815,34
30/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS SV 532,986 2,1400 1.140,59
01/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PRO-AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA 06.030.279/0001-32 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO TÉRMICO (INCINERAÇÃO) KG 70,349 2,3500 165,32
01/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PRO-AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA 06.030.279/0001-32 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO TÉRMICO (INCINERAÇÃO) KG 69,753 2,3500 163,92
01/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS MG S/A 18.294.284/0001-31 TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA DE RSU TON 69,375 151,2495 10.493,00
01/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS MG S/A 18.294.284/0001-31 TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA DE RSU TON 25,035 151,2495 3.786,51
08/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA 16.814.330/0001-50 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE VALE ALIMENTAÇÃO SV 0,175 53.640,0000 9.400,21
08/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA 16.814.330/0001-50 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE VALE ALIMENTAÇÃO SV 0,279 53.640,0000 14.973,82
08/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA 16.814.330/0001-50 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE VALE ALIMENTAÇÃO SV 0,114 50.695,2000 5.793,00
08/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA 16.814.330/0001-50 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE VALE ALIMENTAÇÃO SV 0,163 53.640,0000 8.731,45
13/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DIPROM - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA 16.366.888/0001-10 FITA ADESIVA HOSPITALAR UN 4,000 3,7500 15,00
13/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DIPROM - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA 16.366.888/0001-10 CIMENTO EUGENOL 20ML UN 2,000 9,7000 19,40
13/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DIPROM - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA 16.366.888/0001-10 ÓXIDO DE ZINCO 50G UN 2,000 5,0500 10,10
13/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DIPROM - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA 16.366.888/0001-10 ADESIVO PARA DENTINA E ESMALTE FRASCO COM 5 ML. UN 8,000 12,1200 96,96
13/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DIPROM - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA 16.366.888/0001-10 Detergente bioenzimático 3 plus 1 litro 3 enzimas. UN 40,000 23,1900 927,60
13/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DIPROM - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA 16.366.888/0001-10 Fio dental com 500 m. UN 4,000 10,0000 40,00
13/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DIPROM - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA 16.366.888/0001-10 Hidróxido de cálcio PA com 10 gramas. UN 4,000 4,2900 17,16
13/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DIPROM - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA 16.366.888/0001-10 ÁGUA OXIGENADA 10V, FRASCO 1L FR 2,000 5,4000 10,80
13/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DIPROM - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA 16.366.888/0001-10 CIMENTO REPARADOR PROVISÓRIO (IRM) KT 8,000 22,3000 178,40
13/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DIPROM - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA 16.366.888/0001-10 IONÔMERO DE VIDRO R KT 10,000 15,5000 155,00
13/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DIPROM - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA 16.366.888/0001-10 Touca descartável branca pacote com 50 unidades. Elástico resistente. PCT 15,000 19,0600 285,90
13/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DIPROM - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA 16.366.888/0001-10 ÂMPOLA PARA TESTE AUTOCLAVE CX 7,000 25,7000 179,90
13/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DIPROM - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA 16.366.888/0001-10 SACO DE LIXO BRANCO 30 L PCT 20,000 15,9200 318,40
13/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DIPROM - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA 16.366.888/0001-10 MICROBUSH AZUL FINO PCT 4,000 7,6000 30,40
13/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DIPROM - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA 16.366.888/0001-10 Compressa de gaze 7,5 x 7,5 x 9 fios com 500 unidades PCT 40,000 14,7400 589,60
13/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DIPROM - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA 16.366.888/0001-10 PARAMONOCLOROFENOL CANFORADO 20 ML. UN 4,000 4,9400 19,76
13/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DIPROM - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA 16.366.888/0001-10 Sugador pacote com 40 unidades. PCT 40,000 7,8000 312,00
13/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DIPROM - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA 16.366.888/0001-10 PASTA DE DENTE 90G UN 4,000 1,1600 4,64
27/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO TELEPACS DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 08.703.825/0001-84 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE LAUDOS RADIOLÓGICOS (RAIO X) SV 67,000 6,0000 402,00
27/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO TELEPACS DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 08.703.825/0001-84 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE LAUDOS RADIOLÓGICOS (RAIO X) SV 66,000 6,0000 396,00
13/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MEDH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 18.917.657/0001-83 ETOMIDATO 2MG/ML INJETÁVEL L 5,000 8,5121 42,56
13/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MEDH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 18.917.657/0001-83 CETOPROFENO 100MG/ML EV AMP 100,000 4,9354 493,54
02/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MEDH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 18.917.657/0001-83 Diazepam 5 mg/ml UN 150,000 0,7396 110,94
02/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MEDH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 18.917.657/0001-83 HIDROCORTISONA 500MG AMP C/50 UN 100,000 6,1623 616,23
02/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MEDH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 18.917.657/0001-83 CETOPROFENO 50MG/ML 2 ML IM AMP 250,000 1,3915 347,88
30/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MEDH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 18.917.657/0001-83 SULFATO DE NEOMICINA POMADA 15GR TB 50,000 7,0920 354,60
24/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MEDH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 18.917.657/0001-83 OXCARBAZEPINA 20MG/ML FR 20,000 20,6100 412,20
30/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MEDH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 18.917.657/0001-83 Nausicalm B6 1 ml UN 100,000 0,8069 80,69
30/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MEDH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 18.917.657/0001-83 Amiodarona 50 mg/ml amp. 3 ml UN 100,000 0,7386 73,86
30/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MEDH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 18.917.657/0001-83 Morfina 10 mg/ml ampola 1 ml UN 50,000 2,0430 102,15
30/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MEDH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 18.917.657/0001-83 Suxametonio 100 mg F.A UN 20,000 9,6750 193,50
24/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MEDH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 18.917.657/0001-83 HIDROCLOROTIAZIDA 25MG CMP 6.000,000 0,0828 496,80
30/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MEDH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 18.917.657/0001-83 HALDOL DECANOATO / DECANOATO DE HALOPERIDOL 1ML AMP 50,000 8,2695 413,48
30/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MEDH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 18.917.657/0001-83 DECADRON / DEXAMETASONA 4MG/ML 2,5ML AMP 100,000 5,6925 569,25
30/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MEDH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 18.917.657/0001-83 CLORIDRATO DE ONDANSETRONA 2MG/ML 2ML AMP 100,000 17,3934 1.739,34
30/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MEDH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 18.917.657/0001-83 VOLTAREN / DICLOFENACO SÓDICO 25MG/ML 3ML UN 200,000 0,6327 126,54
30/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MEDH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 18.917.657/0001-83 AGUA PARA INJETAVEIS AMPOLA 10ML FR 700,000 0,2707 189,49
13/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MEDH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 18.917.657/0001-83 NITROGLICERINA 25MG AMP 5ML AMP 10,000 13,8803 138,80
17/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DROGARIA E PERFUMARIA MAT PLUS LTDA 29.328.562/0001-40 RETEMIC 5MG CX COM 60COMP CX 2,000 57,2250 114,45
13/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MEDH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 18.917.657/0001-83 OMEPRAZOL 40MG EV AMP 20,000 20,4213 408,43
13/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MEDH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 18.917.657/0001-83 Deslanosideo 0,2 mg/ml x 2 ml AMP 50,000 0,7744 38,72
13/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MEDH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 18.917.657/0001-83 METOCLOPRAMIDA 5MG/ML EV 2ML UN 100,000 0,4330 43,30
13/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MEDH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 18.917.657/0001-83 SIMETICONA GOTAS 10ML UN 10,000 5,6070 56,07
13/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MEDH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 18.917.657/0001-83 DIPIRONA EV/IM 500MG/ML 2ML FR 100,000 0,6169 61,69
24/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MEDH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 18.917.657/0001-83 CARBONATO DE CALCIO 500 MG CMP 4.000,000 0,1845 738,00
17/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DROGARIA E PERFUMARIA MAT PLUS LTDA 29.328.562/0001-40 RESTASIS 0,5MG/G EMULSÃO OCULAR CX C/ 30 FLACONETES CX 1,000 227,5100 227,51
23/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MEDH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 18.917.657/0001-83 Tramadol 50 mg/ml UN 100,000 3,7511 375,11
24/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MEDH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 18.917.657/0001-83 OMEPRAZOL 20MG CAP 16.000,000 0,3528 5.644,80
24/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MEDH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 18.917.657/0001-83 CLONAZEPAM 2MG COMPRIMIDO CMP 8.000,000 0,2385 1.908,00
24/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MEDH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 18.917.657/0001-83 ESPIRONOLACTONA 25MG, PRINCIPIO ATIVO ESPIRONOLACTONA; CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM 25MG; FORMA FARMACEUTICA CMP 3.000,000 0,2624 787,20
17/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DROGARIA E PERFUMARIA MAT PLUS LTDA 29.328.562/0001-40 Sulpan (1) 1 mg + 25 MG (caixa com 20 cps) UN 2,000 33,0200 66,04
02/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MEDH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 18.917.657/0001-83 BENZETACIL 1200.000 UI AMP 100,000 5,4963 549,63
02/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MEDH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 18.917.657/0001-83 CEFTRIAXONA 1G IV AMP C/100 AMP 100,000 30,3639 3.036,39
01/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MEDH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 18.917.657/0001-83 BENZETACIL 1200.000 UI AMP 50,000 5,4964 274,82
01/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MEDH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 18.917.657/0001-83 CEFTRIAXONA 1G IV AMP C/100 AMP 100,000 30,3639 3.036,39
13/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PAULO ROBERTO ELÓI 310.228.556-20 LOCAÇÃO DE IMÓVEL ALUGUEL SOCIAL- RUA JONAS MIGUEL, 149- LAJINHA MÊS 1,000 350,0000 350,00
13/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO GILSON AUGUSTO DE OLIVEIRA 726.537.106-25 LOCAÇÃO DE IMÓVEL ALUGUEL SOCIAL- PRAÇA CAPITÃO AURÉLIO, 88 - CENTRO MÊS 1,000 500,0000 500,00
13/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MARIA AUGUSTA DE SOUZA COUTO 649.270.246-87 LOCAÇÃO DE IMÓVEL ALUGUEL SOCIAL- RUA TONICO DAS LARANJEIRAS, 104 - LAJINHA MÊS 1,000 400,0000 400,00
13/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ROOSEVELT RIBEIRO 070.698.996-10 LOCAÇÃO DE IMÓVEL ALUGUEL SOCIAL- RUA TONICO DAS LARANJEIRAS, 270 - LAJINHA MÊS 1,000 500,0000 500,00
13/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ANISIO PEDRO DE FARIA 573.957.806-04 LOCAÇÃO DE IMÓVEL ALUGUEL SOCIAL- RUA SANTANA DA VARGEM, 163 - TREVO MÊS 1,000 500,0000 500,00
13/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO CLÉCIO ASSIS BARBOSA 045.279.016-64 LOCAÇÃO DE IMÓVEL ALUGUEL SOCIAL- RUA 2 DE ABRIL, 19 - CENTRO MÊS 1,000 500,0000 500,00
13/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO LIELTON FERNANDO FERREIRA 108.698.586-96 LOCAÇÃO DE IMÓVEL ALUGUEL SOCIAL- RUA LEONIDES ALVARENGA, 393- LASMAR MÊS 1,000 500,0000 500,00
30/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DELZONE BATISTA DE SIQUEIRA 494.954.536-15 LOCAÇÃO DE IMÓVEL RURAL DENOMINADO - SÍTIO "COQUEIROS DE CIMA" MÊS 1,000 1.791,4300 1.791,43
16/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO CARDIOCENTER ESPECIALIDADE MÉDICAS LTDA 18.836.259/0001-32 SERVIÇO DE REMOÇÃO DE UTI MÓVEL PEDIATRICO/ADULTO ACIMA DE 60 KM KM 75,000 26,0000 1.950,00
08/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MARPE ENGENHARIA EIRELI 24.525.798/0001-53 CONCRETAGEM - PISO EM CONCRETO, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA M2 8,400 40,7755 342,51
08/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MARPE ENGENHARIA EIRELI 24.525.798/0001-53 ENGRADAMENTO PARA TELHAS CERÂMICA OU CONCRETO EM MADEIRA PARAJU M2 51,700 151,4249 7.828,67
08/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MARPE ENGENHARIA EIRELI 24.525.798/0001-53 ALVENARIA - ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO SEM ARMAÇÃO EM CONCRETO COM FCK 15MPA M2 4,000 193,7975 775,19
08/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MARPE ENGENHARIA EIRELI 24.525.798/0001-53 REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 20MM M2 46,420 28,3661 1.316,75
08/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MARPE ENGENHARIA EIRELI 24.525.798/0001-53 RECOMPOSIÇÃO DO MATERIAL DRENANTE- CALHA EM CONCRETO SIMPLES, EM MEIA CANA, DIAMETRO 200 MM M 0,000 42,9216 0,00
30/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MARPE ENGENHARIA EIRELI 24.525.798/0001-53 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24 M 16,000 138,8514 2.221,62
23/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PAPELARIA FERREIRA LTDA 25.975.590/0001-07 ELASTICO LATEX 1.000 GRAMAS N°18 AMARELO EMBALAGEM COM 1.300 UNIDADES PCT 2,000 14,5000 29,00
23/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PAPELARIA FERREIRA LTDA 25.975.590/0001-07 CARTOLINA AZUL 50X66, PACOTE COM 100 FOLHAS, 140 GRAMAS PCT 3,000 44,0000 132,00
23/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PAPELARIA FERREIRA LTDA 25.975.590/0001-07 CARTOLINA VERDE 50X66, PACOTE COM 100 FOLHAS, 140 GRAMAS PCT 3,000 44,0000 132,00
23/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PAPELARIA FERREIRA LTDA 25.975.590/0001-07 CARTOLINA AMARELA 50X66, PACOTE COM 100 FOLHAS, 140 GRAMAS PCT 3,000 44,0000 132,00
23/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PAPELARIA FERREIRA LTDA 25.975.590/0001-07 CARTUCHO - KIT 4 TINTAS EPSON L365 UN 17,000 30,0000 510,00
23/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PAPELARIA FERREIRA LTDA 25.975.590/0001-07 CRACHÁ TRANSPARENTE PRESILHA FIXA 7 X 10CM PCT 3,000 36,5000 109,50
23/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PAPELARIA FERREIRA LTDA 25.975.590/0001-07 ROLO DE PAPEL PRESENTE FLORAL 100X60 RL 1,000 65,0000 65,00
23/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PAPELARIA FERREIRA LTDA 25.975.590/0001-07 ROLO DE PAPEL PRESENTE ESTAMPADO, FLORAL 100X40 RL 1,000 42,5900 42,59
23/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PAPELARIA FERREIRA LTDA 25.975.590/0001-07 CARTOLINA LAMINADA AZUL 48X60 UN 100,000 1,4200 142,00
23/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PAPELARIA FERREIRA LTDA 25.975.590/0001-07 CARTOLINA ROSA 50X66, PACOTE COM 100 FOLHAS, 140 GRAMAS PCT 3,000 44,0000 132,00
23/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PAPELARIA FERREIRA LTDA 25.975.590/0001-07 JOGO DE PINCEL ATÔMICO COM 06 CORES UN 20,000 7,4200 148,40
23/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PAPELARIA FERREIRA LTDA 25.975.590/0001-07 PASTA ENVELOPE COM BOTÃO COLORIDA A5 UN 60,000 4,6500 279,00
23/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PAPELARIA FERREIRA LTDA 25.975.590/0001-07 CARTOLINA LAMINADA: VERMELHO, 48X60 UN 100,000 1,4200 142,00
23/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PAPELARIA FERREIRA LTDA 25.975.590/0001-07 CARTOLINA LAMINADA DOURADA 48X60 UN 100,000 1,4200 142,00
23/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PAPELARIA FERREIRA LTDA 25.975.590/0001-07 CARTOLINA LAMINADA: PRATA, 48X60 UN 100,000 1,4200 142,00
23/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PAPELARIA FERREIRA LTDA 25.975.590/0001-07 CARTOLINA LAMINADA VERDE 48X60 UN 100,000 1,4200 142,00
23/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PAPELARIA FERREIRA LTDA 25.975.590/0001-07 CALCULADORA COM 12 DÍGITOS UN 7,000 28,3000 198,10
15/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA. 68.533.967/0001-72 PAPEL COLOR SET 110GR 48X66CM PACOTE COM 20 FL, COR ROSA PCT 1,000 11,2000 11,20
23/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PAPELARIA FERREIRA LTDA 25.975.590/0001-07 FITA CORRETIVA, CINTA CORRECTORA 12M X 4,2MM CAIXA COM 06 UNIDADES CX 10,000 54,9600 549,60
28/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA. 68.533.967/0001-72 PAPEL SULFITE BRANCO - A4 - 75G/M² 210X297 CX 12,000 190,0000 2.280,00
23/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA. 68.533.967/0001-72 TINTA GUACHE 250ML , COR VERMELHO UN 10,000 2,9900 29,90
13/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PRIMA LETTERA COMERCIO LTDA 01.956.142/0001-90 CLIPES, TRATAMENTO SUPERFICIAL NIQUELADO, TAMANHO 3/0 CX 1,000 1,3800 1,38
13/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA. 68.533.967/0001-72 PAPEL SULFITE BRANCO - A4 - 75G/M² 210X297 CX 1,000 190,0000 190,00
13/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PAPELARIA FERREIRA LTDA 25.975.590/0001-07 ENVELOPE PARDO 26X36CM UN 60,000 0,1900 11,40
23/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PAPELARIA FERREIRA LTDA 25.975.590/0001-07 RÉGUA PLÁSTICA, TRANSPARENTE,30 CM DE COMPRIMENTO. CAIXA COM 20 UND CX 2,000 10,3500 20,70
23/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PAPELARIA FERREIRA LTDA 25.975.590/0001-07 COLA COM GLITTER 35G, LAVÁVEL, EM DIVERSAS CORES EMBALAGEM COM 12 UNIDADES. CX 20,000 27,5000 550,00
23/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PAPELARIA FERREIRA LTDA 25.975.590/0001-07 PAPEL CREPOM, FORMATO 48X200CM. CORES: AMARELA, AZUL, VERMELHO, LARANJA, VERDE, BRANCO. UN 20,000 0,7900 15,80
23/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PAPELARIA FERREIRA LTDA 25.975.590/0001-07 CANETA MARCA TEXTO LUMICOLOR. TIPO DE PONTA BISELADA LUMICOLOR 06 CORES. KT 18,000 16,3700 294,66
15/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA. 68.533.967/0001-72 PAPEL COLOR SET 110GR 48X66CM PACOTE COM 20 FL, COR AZUL CLARO PCT 1,000 11,2000 11,20
15/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA. 68.533.967/0001-72 BORRACHA BRANCA Nº20 CX 1,000 5,6000 5,60
23/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PAPELARIA FERREIRA LTDA 25.975.590/0001-07 ESTILETE LAMINA 9 MM UN 10,000 1,0200 10,20
23/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PAPELARIA FERREIRA LTDA 25.975.590/0001-07 APONTADOR DE LÁPIS UN 50,000 0,1000 5,00
23/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PAPELARIA FERREIRA LTDA 25.975.590/0001-07 ENVELOPE BRANCO 24X34CM (100 UNIDADES) UN 200,000 0,2300 46,00
23/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PAPELARIA FERREIRA LTDA 25.975.590/0001-07 ENVELOPE 34X24 UN 1.000,000 0,1600 160,00
23/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PAPELARIA FERREIRA LTDA 25.975.590/0001-07 ELÁSTICO, FEITO EM BORRACHA RESISTENTE, TIPO PARA DINHEIRO, AMARELO, EMBALAGEM DE 500G UN 10,000 8,3000 83,00
23/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PAPELARIA FERREIRA LTDA 25.975.590/0001-07 CADERNO BROCHURÃO CAPA DURA COM 96 FOLHAS C/PAUTA, 200 MM X 275MM , PACOTE COM 05 UNIDADES PCT 20,000 24,4000 488,00
23/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA. 68.533.967/0001-72 PAPEL COLOR SET 110GR 48X66CM PACOTE COM 20 FL, COR AZUL ESCURO PCT 10,000 11,2000 112,00
23/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA. 68.533.967/0001-72 EVA ESTAMPADO PACOTE COM 5 FOLHAS FLORES 40X60 PCT 100,000 17,5000 1.750,00
23/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA. 68.533.967/0001-72 EVA ESTAMPADO PACOTE COM 5 FOLHAS ABELHA 40X60 PCT 100,000 17,5000 1.750,00
23/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA. 68.533.967/0001-72 EVA ESTAMPADO PACOTE COM 5 FOLHAS GIRAFA 40X60 PCT 100,000 17,5000 1.750,00
23/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA. 68.533.967/0001-72 EVA ESTAMPADO PACOTE COM 5 FOLHAS ONÇA 40X60 PCT 100,000 17,5000 1.750,00
23/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA. 68.533.967/0001-72 PAPEL COLOR SET 110GR 48X66CM PACOTE COM 20 FL, COR VERDE ESCURO PCT 10,000 11,2000 112,00
23/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA. 68.533.967/0001-72 EVA ESTAMPADO PACOTE COM 5 FOLHAS CORAÇÃO 40X60 PCT 100,000 17,5000 1.750,00
23/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA. 68.533.967/0001-72 PAPEL COLOR SET 110GR 48X66CM PACOTE COM 20 FL, COR VERDE CLARO PCT 10,000 11,2000 112,00
23/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA. 68.533.967/0001-72 PAPEL COLOR SET 110GR 48X66CM PACOTE COM 20 FL, COR AZUL CLARO PCT 10,000 11,2000 112,00
23/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA. 68.533.967/0001-72 PAPEL COLOR SET 110GR 48X66CM PACOTE COM 20 FL, COR VERMELHO PCT 10,000 11,2000 112,00
23/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA. 68.533.967/0001-72 PAPEL COLOR SET 110GR 48X66CM PACOTE COM 20 FL, COR AMARELO PCT 10,000 11,2000 112,00
23/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA. 68.533.967/0001-72 PAPEL COLOR SET 110GR 48X66CM PACOTE COM 20 FL,COR LARANJA PCT 10,000 11,2000 112,00
23/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA. 68.533.967/0001-72 PAPEL COLOR SET 110GR 48X66CM PACOTE COM 20 FL, COR MARRON PCT 10,000 11,2000 112,00
23/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA. 68.533.967/0001-72 PAPEL COLOR SET 110GR 48X66CM PACOTE COM 20 FL, COR PRETO PCT 10,000 11,2000 112,00
23/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA. 68.533.967/0001-72 EVA ESTAMPADO PACOTE COM 5 FOLHAS MINI POÁ PRETO COM BRANCO 40X60 PCT 100,000 17,5000 1.750,00
23/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA. 68.533.967/0001-72 TINTA GUACHE 250ML , COR BRANCO UN 10,000 2,9900 29,90
23/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA. 68.533.967/0001-72 TINTA GUACHE 250ML , COR PRETO UN 10,000 2,9900 29,90
23/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA. 68.533.967/0001-72 TINTA GUACHE 250ML , COR LILÁS UN 10,000 2,9900 29,90
23/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA. 68.533.967/0001-72 TINTA GUACHE 250ML , COR ROSA UN 10,000 2,9900 29,90
23/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA. 68.533.967/0001-72 TINTA GUACHE 250ML , COR BEGE UN 10,000 2,9900 29,90
23/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA. 68.533.967/0001-72 EVA ESTAMPADO PACOTE COM 5 FOLHAS CAVEIRA 40X60 PCT 100,000 17,5000 1.750,00
23/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA. 68.533.967/0001-72 EVA ESTAMPADO PACOTE COM 5 FOLHAS MINI POÁ BRANCO COM PRETO 40X60 PCT 100,000 17,5000 1.750,00
23/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA. 68.533.967/0001-72 EVA ESTAMPADO PACOTE COM 5 FOLHAS LISTRINHA COLORIDAS 40X60 PCT 100,000 17,5000 1.750,00
23/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA. 68.533.967/0001-72 EVA ESTAMPADO PACOTE COM 5 FOLHAS ARCO-ÍRIS 40X60 PCT 100,000 17,5000 1.750,00
23/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA. 68.533.967/0001-72 EVA ESTAMPADO PACOTE COM 5 FOLHAS JOANINHA 40X60 PCT 100,000 17,5000 1.750,00
23/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA. 68.533.967/0001-72 EVA ESTAMPADO PACOTE COM 5 FOLHAS ESTRELA 40X60 PCT 100,000 17,5000 1.750,00
23/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PAPELARIA FERREIRA LTDA 25.975.590/0001-07 CANETA HIDROGRÁFICA COLOR COM 6 CORES JG 10,000 7,4200 74,20
23/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA. 68.533.967/0001-72 TINTA GUACHE 250ML , COR VERDE CLARO UN 10,000 2,9900 29,90
23/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 31.486.195/0001-55 PINCEL CHATO COM CERDA BRASIL BRANCA N° 04 UN 20,000 1,6000 32,00
23/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 31.486.195/0001-55 PINCEL CHATO COM CERDA BRASIL BRANCA N° 02 UN 20,000 1,3100 26,20
23/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 31.486.195/0001-55 PINCEL REDONDO COM PELO DE MARTA Nº 00 UN 20,000 2,1800 43,60
23/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 31.486.195/0001-55 CARTOLINA BRANCA 50X66, PACOTE COM 100 FOLHAS, 140 GRAMAS PCT 5,000 43,5000 217,50
23/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA. 68.533.967/0001-72 TINTA GUACHE 250ML , COR AZUL ESCURO UN 10,000 2,9900 29,90
23/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 31.486.195/0001-55 PINCEL CHATO COM CERDA BRASIL BRANCA N° 08 UN 20,000 1,8900 37,80
23/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA. 68.533.967/0001-72 TINTA GUACHE 250ML , COR AMARELO OURO UN 10,000 2,9900 29,90
23/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA. 68.533.967/0001-72 TINTA GUACHE 250ML , COR VERDE ESCURO UN 10,000 2,9900 29,90
23/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA. 68.533.967/0001-72 ALMOFADA PARA CARIMBO - COR PRETA UN 5,000 3,5000 17,50
23/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA. 68.533.967/0001-72 CAIXA DE LAPIS DE COR CAIXA COM 12 CORES. CX 100,000 2,8000 280,00
23/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA. 68.533.967/0001-72 BORRACHA BRANCA Nº20 CX 20,000 5,6000 112,00
23/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA. 68.533.967/0001-72 PAPEL COLOR SET 66X46,5 180G C/5 CORES SORTIDAS PT 20 FL PCT 10,000 11,2000 112,00
23/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 31.486.195/0001-55 EVA BRANCA 40X60 UN 100,000 1,1200 112,00
23/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA. 68.533.967/0001-72 PAPEL COLOR SET 110GR 48X66CM PACOTE COM 20 FL, COR ROSA PCT 10,000 11,2000 112,00
23/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 31.486.195/0001-55 LÁPIS PRETO Nº02, CAIXA COM 144 UNIDADES CX 5,000 30,8000 154,00
23/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 31.486.195/0001-55 EVA VERMELHO 40X60 UN 100,000 1,1200 112,00
23/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 31.486.195/0001-55 EVA AMARELA 40X60 UN 100,000 1,1200 112,00
23/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 31.486.195/0001-55 EVA LARANJA 40X60 UN 100,000 1,1200 112,00
23/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 31.486.195/0001-55 EVA BEGE 40X60 UN 100,000 1,1200 112,00
23/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 31.486.195/0001-55 EVA VERDE, 40X60 UN 100,000 1,1200 112,00
23/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 31.486.195/0001-55 EVA MARRON 40X60 UN 100,000 1,1200 112,00
23/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 31.486.195/0001-55 EVA PRETO 40X60 UN 100,000 1,1200 112,00
23/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 31.486.195/0001-55 EVA LILÁS 40X60 UN 100,000 1,1200 112,00
23/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 31.486.195/0001-55 EVA AZUL 40X60 UN 100,000 1,1200 112,00
23/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA. 68.533.967/0001-72 TINTA GUACHE 250ML , COR MARRON UN 10,000 2,9900 29,90
03/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO CEP- CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA 54.438.007/0001-19 EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA ACRILICA, UMA DEMAO , INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA M2 76,860 10,8266 832,13
03/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO CEP- CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA 54.438.007/0001-19 CONJUNTO 2 INTERRUPTORES SIMPLES COM PLACA UN 10,000 22,9730 229,73
03/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO CEP- CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA 54.438.007/0001-19 CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLASTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 2,5MM², 70°C, 450/750V M 21,820 4,3093 94,03
03/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO CEP- CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA 54.438.007/0001-19 CANALETA PARA DRENAGEM, EM CONCRETO COM FCK 15MPA, MOLDADA IN LOCO , SEÇÃO 30X30CM, FORMA EM CONTRA BARRANCO, COM GRELHA EM BARRA REDONDA DN 12,5MM (1/2") E REQUADRO EM BARRA REDONDA DN 20MM (3/4") COM UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO E DUAS M 5,000 262,2780 1.311,39
03/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO CEP- CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA 54.438.007/0001-19 LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA M2 76,860 2,5667 197,28
03/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO CEP- CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA 54.438.007/0001-19 PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOSECLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) M2 76,860 11,5765 889,77
03/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO CEP- CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA 54.438.007/0001-19 PINTURA COM TEXTURA ACRÍLICA COM DESEMPENADEIRA DE AÇO, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO/FUNDO PREPARADOR M2 153,720 18,4738 2.839,79
03/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO CEP- CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA 54.438.007/0001-19 PINTURA PÁTIO PARQUINHO - EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA ACRÍLICA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA M2 174,800 16,5198 2.887,66
03/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO CEP- CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA 54.438.007/0001-19 PINTURA ESMALTE EM SUPERFÍCIE DE CONCRETO/ALVENARIA, TRÊS (3) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) M2 174,800 23,1002 4.037,91
02/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO CEP- CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA 54.438.007/0001-19 PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS (2P+T/10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, COM ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"), EMBUTIDO NA ALVENARIA E CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO UN 3,000 243,8033 731,41
03/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO CEP- CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA 54.438.007/0001-19 EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA ACRÍLICA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA M2 76,860 16,5198 1.269,71
03/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO CEP- CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA 54.438.007/0001-19 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PORTA EM ALUMINIO, TIPO VENEZIANA, DE ABRIR, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, INCLUSIVE FECHADURA E MARCO M2 7,820 522,8964 4.089,05
03/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO CEP- CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA 54.438.007/0001-19 LAVATÓRIO DE CANTO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA, TAMANHO PEQUENO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO COM PARAFUSO CASTELO, VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E UN 1,000 328,5000 328,50
03/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO CEP- CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA 54.438.007/0001-19 TANQUE DE POLIPROPILENO, CAPACIDADE 24 LITROS, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE PLÁSTICO (PVC) NA COR BRANCA, SIFÃO DE PLÁSTICO (PVC) TIPO COPO NA COR BRANCA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE TORNEIRA UN 1,000 141,1200 141,12
03/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO CEP- CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA 54.438.007/0001-19 PLACA 4"X4" CEGA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE SUPORTE UN 2,000 5,7800 11,56
03/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO CEP- CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA 54.438.007/0001-19 DOBRADIÇA DE FERRO CROMADO 3" X 2 1/2" UN 10,000 9,8130 98,13
03/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO CEP- CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA 54.438.007/0001-19 CONJUNTO DE DUAS (2) TOMADAS PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V (2P+T/10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MODULO E PLACA UN 5,000 32,6380 163,19
03/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO CEP- CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA 54.438.007/0001-19 INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10 A - 250V, COM PLACA UN 16,000 13,8794 222,07
03/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO CEP- CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA 54.438.007/0001-19 CONJUNTO DE UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V (2P+T/10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MODULO E PLACA UN 71,000 20,1004 1.427,13
03/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO CEP- CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA 54.438.007/0001-19 CONJUNTO DE UMA (1) TOMADA + UM (1) INTERRUPTOR COM PLACA UN 9,000 30,5789 275,21
02/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO CEP- CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA 54.438.007/0001-19 FORNECIMENTO DE ANDAIME EM CAVALETE METÁLICO PARA ALVENARIA, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE MONTAGEM/DESMONTAGEM M2 110,000 1,0034 110,37
02/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO CEP- CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA 54.438.007/0001-19 APLICAÇÃO DE LONA PRETA, ESP. 150 MICRAS, INCLUSIVE FORNECIMENTO M 50,000 2,4084 120,42
02/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO CEP- CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA 54.438.007/0001-19 DEMOLIÇÃO DE REBOCO, COM ESPESSURA DE ATÉ 55MM, INCLUSIVE AFASTAMENTO M2 110,000 11,8723 1.305,95
02/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO CEP- CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA 54.438.007/0001-19 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, AZULEJO OU LADRILHO HIDRAULICO INCLUSIVE AFASTAMENTO M2 110,000 13,5728 1.493,01
02/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO CEP- CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA 54.438.007/0001-19 REVESTIMENTO COM PASTILHAS DE VIDRO (VIDROTIL), ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO M2 110,000 299,3729 32.931,02
02/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO CEP- CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA 54.438.007/0001-19 CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:3 (CIMENTO, AREIA E PEDRISCO), APLICADO COM COLHER, ESP. 5MM, PREPARO MECANICO M2 110,000 10,2984 1.132,82
02/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO CEP- CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA 54.438.007/0001-19 LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA M2 110,000 5,0911 560,02
02/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO CEP- CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA 54.438.007/0001-19 EMBOÇO COM ARGAMASSA,TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL ,PREPARO MECANICO M2 110,000 25,1704 2.768,74
02/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO CEP- CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA 54.438.007/0001-19 FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO M2 50,000 49,7284 2.486,42
02/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO CEP- CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA 54.438.007/0001-19 VEDAÇÃO DE ESQUADRIAS METÁLICAS COM SILICONE PASTOSO M 15,000 18,1467 272,20
02/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO CEP- CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA 54.438.007/0001-19 TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO DMT > 5KM (DENTRO DO PERIMETRO URBANO) M3KM 27,500 3,3800 92,95
02/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO CEP- CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA 54.438.007/0001-19 TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA CARRINHO DE MÃO DMT <= 50M M3 5,500 29,7855 163,82
20/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS ROSA 71.401.517/0001-30 AREIA LAVADA FINA M3 5,000 55,0000 275,00
27/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 61.198.164/0001-60 SEGURO VEÍCULO FIORINO SV 1,000 2.792,7053 2.792,71
27/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 61.198.164/0001-60 SEGURO VEÍCULO FIAT MOBI SV 1,000 856,3344 856,33
27/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 61.198.164/0001-60 SEGURO VEÍCULO FORD KA SV 1,000 877,8382 877,84
27/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 61.198.164/0001-60 SEGURO VEÍCULO COROLLA SV 1,000 1.186,2690 1.186,27
27/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 61.198.164/0001-60 SEGURO VEÍCULO ETIOS SV 1,000 876,4213 876,42
27/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 61.198.164/0001-60 SEGURO VEÍCULO SIENA SV 1,000 925,1943 925,19
27/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 61.198.164/0001-60 SEGURO VEÍCULO SPIN SV 1,000 1.272,0877 1.272,09
27/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 61.198.164/0001-60 SEGURO VEÍCULO ONIX SV 1,000 977,1389 977,14
27/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 61.198.164/0001-60 SEGURO VEÍCULO UNO SV 1,000 856,2363 856,24
27/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 61.198.164/0001-60 SEGURO VEÍCULO MERCEDES BENZ SPRINTER 516-CDI VAN SV 1,000 2.688,0204 2.688,02
27/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 61.198.164/0001-60 SEGURO VEÍCULO SANDERO ZEN 1.0 SV 1,000 946,2730 946,27
27/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 61.198.164/0001-60 SEGURO VEÍCULO SANDERO ZEN 1.6 SV 1,000 1.001,4219 1.001,42
27/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 61.198.164/0001-60 SEGURO VEÍCULO RENAULT SANDERO ZEN 1.6 SV 1,000 886,9933 886,99
27/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 61.198.164/0001-60 SEGURO VEÍCULO FIAT NOVA FIORINO ENDURANCE 1.4 SV 1,000 2.440,9509 2.440,95
27/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 61.198.164/0001-60 SEGURO VEÍCULO MERCEDES BENZ SPRINTER 415-CDI VAN SV 1,000 2.375,6332 2.375,63
01/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ANDORINHA ALIMENTOS LTDA 68.513.084/0001-09 Ovo branco, fresco, isento de sujidades, rachaduras, fungos. Tamanho médio, peso mínimo de cada unid DZ 6,000 7,0000 42,00
01/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. 03.134.867/0001-28 BEBIDA LÁCTEAS PASTEURIZADA SABOR MORANGO L 30,000 6,4000 192,00
01/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. 03.134.867/0001-28 ACHOCOLATADO EM PÓ INSTANTÂNEO 400G PCT 50,000 5,5000 275,00
01/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. 03.134.867/0001-28 BALA MACIA SORTIDAS PCT 20,000 6,8500 137,00
01/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ANDORINHA ALIMENTOS LTDA 68.513.084/0001-09 Carne de hambúrger embalagem individua;fresco e apropriado para o consumo, isento de sujidade, mofos UN 350,000 1,0900 381,50
01/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ANDORINHA ALIMENTOS LTDA 68.513.084/0001-09 EXTRATO DE TOMATE 340 GR UN 48,000 4,9300 236,64
01/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. 03.134.867/0001-28 ARROZ - PCT 5 KG PCT 30,000 25,1000 753,00
01/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. 03.134.867/0001-28 Milho para pipoca. Primeira qualidade. Isenta de sujidades, mofos e outros grãos. Embalagem plástica PCT 10,000 3,6000 36,00
03/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS 25.052.801/0001-21 ABACAXI UN 3,000 5,6500 16,95
03/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS 25.052.801/0001-21 MANTEIGA COM SAL 500G UN 1,000 21,8000 21,80
03/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS 25.052.801/0001-21 Laranja de ótima qualidade, compacta fresca e firme, doce, isenta de sujidades, tamanhos e coloração KG 4,000 2,9000 11,60
03/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS 25.052.801/0001-21 Batata Inglesa - Tamanho médio, coloração branca, livre de amassados, mofos, partes estragadas e sem KG 5,000 4,4400 22,20
03/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS 25.052.801/0001-21 CEBOLA KG 2,000 4,9500 9,90
03/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ANDORINHA ALIMENTOS LTDA 68.513.084/0001-09 Polvilho azedo, textura fina e coloração branca. Isento de sujidades e mofos. Embalagem plástica, at KG 1,000 6,5000 6,50
03/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. 03.134.867/0001-28 AMENDOIM CRÚ 500G PCT 1,000 10,3500 10,35
03/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. 03.134.867/0001-28 CHOCOLATE GRANULADO 500 GRAMAS PCT 1,000 7,1900 7,19
03/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. 03.134.867/0001-28 ACHOCOLATADO EM PÓ INSTANTÂNEO 400G PCT 4,000 5,5000 22,00
03/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ANDORINHA ALIMENTOS LTDA 68.513.084/0001-09 Carne de hambúrger embalagem individua;fresco e apropriado para o consumo, isento de sujidade, mofos UN 20,000 1,0900 21,80
03/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ANDORINHA ALIMENTOS LTDA 68.513.084/0001-09 EXTRATO DE TOMATE 340 GR UN 4,000 4,9300 19,72
01/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ANDORINHA ALIMENTOS LTDA 68.513.084/0001-09 Linguiça de frango fina, preparada com partes comestíveis de frango de boa qualidade. Embalagem plás KG 20,000 20,9500 419,00
03/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ANDORINHA ALIMENTOS LTDA 68.513.084/0001-09 EXTRATO DE TOMATE 340 GR UN 1,000 4,9300 4,93
03/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO JORGE PAULO PEREIRA 17.502.625/0001-54 LINGUIÇA SUINA FINA KG 20,000 17,6000 352,00
03/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ANDORINHA ALIMENTOS LTDA 68.513.084/0001-09 Salsicha ,fresca e apropriado para o consumo, isento de sujidade, mofos e odor desagradável. Embalag KG 5,000 8,0000 40,00
03/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ANDORINHA ALIMENTOS LTDA 68.513.084/0001-09 MAÇÃ. KG 3,000 8,7400 26,22
03/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ANDORINHA ALIMENTOS LTDA 68.513.084/0001-09 CARÁ. KG 1,000 5,9900 5,99
03/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ANDORINHA ALIMENTOS LTDA 68.513.084/0001-09 FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 1KG PCT 1,000 4,2000 4,20
03/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ANDORINHA ALIMENTOS LTDA 68.513.084/0001-09 Alho - cabeça de tamanho médio n º 5, sem brotos e partes estragadas. KG 1,000 22,1400 22,14
03/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO JORGE PAULO PEREIRA 17.502.625/0001-54 Carne de frango : (peito) Congelado. Embalagem plástica, atóxica, transparente e não violada, conte KG 20,000 17,8000 356,00
03/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO JORGE PAULO PEREIRA 17.502.625/0001-54 Carne de frango : (peito) Congelado. Embalagem plástica, atóxica, transparente e não violada, conte KG 5,000 17,8000 89,00
03/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. 03.134.867/0001-28 COCO RALADO - 100 GRAMAS PCT 1,000 3,7500 3,75
20/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO JOEL VITOR DE LIMA 05.963.494/0001-23 Pão de leite tipo Hamburguer.Peso minimo por unidade 90 gramas.fRESCO MACIO, APROPRIADOPARA CONSUMO UN 20,000 1,3500 27,00
01/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. 03.134.867/0001-28 GELATINA SABOR LIMÃO CX 25,000 1,3000 32,50
01/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. 03.134.867/0001-28 GELATINA SABOR ABACAXI CX 25,000 1,3000 32,50
01/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. 03.134.867/0001-28 GELATINA SABOR MORANGO CX 25,000 1,3000 32,50
01/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. 03.134.867/0001-28 LEITE CONDENSADO CX 30,000 5,8500 175,50
01/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. 03.134.867/0001-28 CREME DE LEITE. CX 40,000 3,2500 130,00
20/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO JOEL VITOR DE LIMA 05.963.494/0001-23 PÃO DOCE TIPO FORRÓ UN 215,000 1,2000 258,00
01/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. 03.134.867/0001-28 GELATINA SABOR UVA CX 25,000 1,3000 32,50
20/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO JOEL VITOR DE LIMA 05.963.494/0001-23 Pão de leite tipo cachorro-quente. Peso mínimo por unidade 65 gramas. Fresco, macio, , apropriado pa UN 22,000 1,4500 31,90
20/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO JORGE PAULO PEREIRA 17.502.625/0001-54 Carne de frango : (peito) Congelado. Embalagem plástica, atóxica, transparente e não violada, conte KG 10,000 17,8000 178,00
28/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. 03.134.867/0001-28 BEBIDA LÁCTEAS PASTEURIZADA SABOR MORANGO L 40,000 6,4000 256,00
02/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO JOEL VITOR DE LIMA 05.963.494/0001-23 Pão de leite tipo cachorro-quente. Peso mínimo por unidade 65 gramas. Fresco, macio, , apropriado pa UN 18,000 1,4500 26,10
02/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO JOEL VITOR DE LIMA 05.963.494/0001-23 Pão de leite tipo Hamburguer.Peso minimo por unidade 90 gramas.fRESCO MACIO, APROPRIADOPARA CONSUMO UN 20,000 1,3500 27,00
02/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO JOEL VITOR DE LIMA 05.963.494/0001-23 PÃO DOCE TIPO FORRÓ UN 50,000 1,2000 60,00
03/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS 25.052.801/0001-21 MARACUJÁ KG 3,000 8,4500 25,35
01/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. 03.134.867/0001-28 MAIONESE TIPO TRADICIONAL VD 15,000 6,3000 94,50
03/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS 25.052.801/0001-21 Biscoito Doce - Biscoito tipo rosquinha, sabor coco. Produzida com farinha de trigo fortificada com PCT 2,000 8,0000 16,00
03/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS 25.052.801/0001-21 BISCOITO TIPO MARIA /MAIZENA 740 GRAMAS PCT 2,000 7,5500 15,10
03/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS 25.052.801/0001-21 CAFÉ TORRADO E MOÍDO PCT 8,000 12,3500 98,80
03/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS 25.052.801/0001-21 CAFÉ TORRADO E MOÍDO PCT 3,000 12,3500 37,05
03/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS 25.052.801/0001-21 MILHO VERDE LA 2,000 2,9400 5,88
01/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. 03.134.867/0001-28 Refresco de fruta concentrado. Sabor abacaxi. Sem adição de açúcar. Embalagem plástica ou de vidro, UN 72,000 2,6600 191,52
01/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. 03.134.867/0001-28 VINAGRE DE VINHO BRANCO 750ML VD 10,000 5,2000 52,00
01/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. 03.134.867/0001-28 FERMENTO QUÍMICO SECO 250G UN 7,000 6,0000 42,00
01/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. 03.134.867/0001-28 REFRESCO DE FRUTA CONCENTRADO- SABOR UVA UN 72,000 2,6600 191,52
01/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. 03.134.867/0001-28 DOCE DE GOIABA 1KG UN 30,000 8,7000 261,00
01/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. 03.134.867/0001-28 Margarina vegetal cremosa, com sal. Isenta de ranço e mofos. Embalagem plástica, atóxica, não violad UN 24,000 7,6500 183,60
01/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. 03.134.867/0001-28 Sal refinado iodado. Isento de sujidades e mofos. Certificação pelo Ministério da Saúde quanto a sup UN 10,000 1,1700 11,70
28/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS 25.052.801/0001-21 Leite de vaca, tipo B, pasteurizado, integral. Embalagem plástica, não violada, contendo dados do pr LT 40,000 3,5900 143,60
10/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO JOEL VITOR DE LIMA 05.963.494/0001-23 PÃO DOCE TIPO FORRÓ UN 48,000 1,2000 57,60
01/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ANDORINHA ALIMENTOS LTDA 68.513.084/0001-09 Carne bovina: (acém), moída, congelada, de coloração vermelha e brilhante, elástica, firme, isenta d KG 20,000 25,9900 519,80
01/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ANDORINHA ALIMENTOS LTDA 68.513.084/0001-09 Carne suína: (pernil sem osso), congelado. Embalagem plástica, atóxica, transparente, contendo dados KG 20,000 20,5900 411,80
01/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ANDORINHA ALIMENTOS LTDA 68.513.084/0001-09 Salsicha ,fresca e apropriado para o consumo, isento de sujidade, mofos e odor desagradável. Embalag KG 20,000 8,0000 160,00
10/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO JOEL VITOR DE LIMA 05.963.494/0001-23 Pão tipo francês. Peso mínimo por unidade 50 gramas. Fresco, macio, apropriado para consumo no dia d KG 4,000 12,3500 49,40
01/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ANDORINHA ALIMENTOS LTDA 68.513.084/0001-09 MAÇÃ. KG 40,000 8,7400 349,60
10/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO JOEL VITOR DE LIMA 05.963.494/0001-23 PÃO DOCE TIPO FORRÓ UN 110,000 1,2000 132,00
10/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO JOEL VITOR DE LIMA 05.963.494/0001-23 Pão de leite tipo Hamburguer.Peso minimo por unidade 90 gramas.fRESCO MACIO, APROPRIADOPARA CONSUMO UN 20,000 1,3500 27,00
10/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO JOEL VITOR DE LIMA 05.963.494/0001-23 Pão de leite tipo cachorro-quente. Peso mínimo por unidade 65 gramas. Fresco, macio, , apropriado pa UN 20,000 1,4500 29,00
03/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. 03.134.867/0001-28 ARROZ - PCT 5 KG PCT 2,000 25,1000 50,20
01/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO JOEL VITOR DE LIMA 05.963.494/0001-23 Pão de leite tipo Hamburguer.Peso minimo por unidade 90 gramas.fRESCO MACIO, APROPRIADOPARA CONSUMO UN 350,000 1,3500 472,50
01/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO JOEL VITOR DE LIMA 05.963.494/0001-23 PÃO DOCE TIPO FORRÓ UN 350,000 1,2000 420,00
01/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ANDORINHA ALIMENTOS LTDA 68.513.084/0001-09 CARNE BOVINA ( ACÉM EM CUBOS) KG 20,000 25,8300 516,60
01/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ANDORINHA ALIMENTOS LTDA 68.513.084/0001-09 CARÁ. KG 12,000 5,9900 71,88
01/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ANDORINHA ALIMENTOS LTDA 68.513.084/0001-09 MACARRÃO TIPO ESPAGUETE PCT 48,000 4,1000 196,80
01/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ANDORINHA ALIMENTOS LTDA 68.513.084/0001-09 FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 1KG PCT 20,000 4,2000 84,00
01/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ANDORINHA ALIMENTOS LTDA 68.513.084/0001-09 Alho - cabeça de tamanho médio n º 5, sem brotos e partes estragadas. KG 4,000 22,1400 88,56
01/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO JOEL VITOR DE LIMA 05.963.494/0001-23 Pão de leite tipo cachorro-quente. Peso mínimo por unidade 65 gramas. Fresco, macio, , apropriado pa UN 350,000 1,4500 507,50
01/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS 25.052.801/0001-21 FARINHA DE MILHO EM FLOCOS 500G PCT 10,000 3,6400 36,40
01/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS 25.052.801/0001-21 MACARRÃO PARA LASANHA 500 GRAMAS PCT 24,000 8,1000 194,40
01/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS 25.052.801/0001-21 BISCOITO TIPO MARIA /MAIZENA 740 GRAMAS PCT 30,000 7,5500 226,50
01/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS 25.052.801/0001-21 Batata palha.. Embalagem plástica, atóxica, transparente, não violada, contendo dados do produto: id PCT 15,000 10,4500 156,75
01/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS 25.052.801/0001-21 Biscoito Doce - Biscoito tipo rosquinha, sabor coco. Produzida com farinha de trigo fortificada com PCT 30,000 8,0000 240,00
01/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS 25.052.801/0001-21 Bombom, pacote de 01 Kg com aproximadamente 48 unidades PCT 12,000 40,4500 485,40
30/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO JOEL VITOR DE LIMA 05.963.494/0001-23 PÃO DOCE TIPO FORRÓ UN 138,000 1,2000 165,60
30/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO JOEL VITOR DE LIMA 05.963.494/0001-23 Pão tipo francês. Peso mínimo por unidade 50 gramas. Fresco, macio, apropriado para consumo no dia d KG 8,000 12,3500 98,80
03/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. 03.134.867/0001-28 MAIONESE TIPO TRADICIONAL VD 2,000 6,3000 12,60
03/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. 03.134.867/0001-28 Feijão carioquinha tipo I. Livre de sujidades e mofos. KG 1,000 7,4400 7,44
03/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. 03.134.867/0001-28 FERMENTO QUÍMICO SECO 250G UN 1,000 6,0000 6,00
03/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. 03.134.867/0001-28 DOCE DE GOIABA 1KG UN 1,000 8,7000 8,70
03/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. 03.134.867/0001-28 Sal refinado iodado. Isento de sujidades e mofos. Certificação pelo Ministério da Saúde quanto a sup UN 1,000 1,1700 1,17
30/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS 25.052.801/0001-21 CAFÉ TORRADO E MOÍDO PCT 12,000 12,3500 148,20
01/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS 25.052.801/0001-21 MILHO VERDE LA 30,000 2,9400 88,20
01/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO JOEL VITOR DE LIMA 05.963.494/0001-23 Pão tipo francês. Peso mínimo por unidade 50 gramas. Fresco, macio, apropriado para consumo no dia d KG 40,000 12,3500 494,00
03/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. 03.134.867/0001-28 LEITE CONDENSADO CX 4,000 5,8500 23,40
03/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. 03.134.867/0001-28 CREME DE LEITE. CX 3,000 3,2500 9,75
01/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS 25.052.801/0001-21 Batata Inglesa - Tamanho médio, coloração branca, livre de amassados, mofos, partes estragadas e sem KG 20,000 4,4400 88,80
01/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS 25.052.801/0001-21 Feijão Preto tipo 1, livre de sujidade e mofos, com 95% de grãos inteiros, maduros limpos e secos. P KG 24,000 7,8000 187,20
01/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS 25.052.801/0001-21 Leite de vaca, tipo B, pasteurizado, integral. Embalagem plástica, não violada, contendo dados do pr LT 30,000 3,5900 107,70
01/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS 25.052.801/0001-21 CEBOLA KG 16,000 4,9500 79,20
08/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 43,325 6,3800 276,41
08/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 61,644 6,3800 393,29
08/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 74,716 6,3800 476,69
01/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 26,640 6,3800 169,96
01/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 5,002 6,3800 31,91
01/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 11,000 6,3800 70,18
08/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 706,061 4,8300 3.410,27
08/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 68,586 4,8300 331,27
03/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 102,062 6,3800 651,16
01/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 31,955 6,3800 203,87
01/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 59,025 6,3800 376,58
10/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 33,680 6,5500 220,60
10/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 44,322 6,5500 290,31
10/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 141,517 6,5500 926,94
10/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 172,746 6,5500 1.131,49
10/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 38,427 4,9400 189,83
10/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 52,988 4,9400 261,76
10/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 668,971 4,9400 3.304,72
02/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 219,387 4,8300 1.059,64
22/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 250,288 6,5500 1.639,39
22/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 235,938 4,9400 1.165,53
22/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 370,828 4,9400 1.831,89
22/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 711,199 4,9400 3.513,32
28/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 46,144 6,5500 302,24
28/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 27,525 4,9400 135,97
22/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 241,295 6,5500 1.580,48
02/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 187,366 4,8300 904,98
02/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 51,981 4,8300 251,07
02/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 88,525 6,3800 564,79
02/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 27,494 6,3800 175,41
30/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 37,475 6,6700 249,96
30/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 43,664 6,6700 291,24
01/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 206,282 6,3800 1.316,08
20/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 29,806 4,9400 147,24
03/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 73,033 4,8300 352,75
20/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 127,074 4,9400 627,75
29/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 864,638 5,1900 4.487,47
29/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 560,217 5,1900 2.907,53
21/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 81,225 6,5500 532,02
21/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 14,888 4,9400 73,55
21/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 1.432,301 4,9400 7.075,57
22/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 77,484 6,5500 507,52
29/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 91,109 5,1900 472,86
29/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 63,128 5,1900 327,63
29/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 101,916 6,6700 679,78
22/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 32,000 6,5500 209,60
22/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 32,994 6,5500 216,11
22/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 60,162 6,5500 394,06
10/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 65,802 6,5500 431,00
16/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 17,998 4,9400 88,91
03/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 38,520 6,3800 245,76
01/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 164,364 6,3800 1.048,64
24/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 8,038 6,5500 52,65
16/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 49,665 6,5500 325,31
01/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 71,990 4,8300 347,71
16/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 44,463 4,9400 219,65
24/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 15,194 6,5500 99,52
17/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 19,940 6,5500 130,61
17/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 32,561 6,5500 213,27
17/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 47,988 4,9400 237,06
17/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 936,945 4,9400 4.628,51
14/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 135,400 6,5500 886,87
13/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 68,182 6,5500 446,59
13/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 105,440 4,9400 520,87
14/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 22,005 6,5500 144,13
14/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 40,663 6,5500 266,34
01/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 507,874 4,8300 2.453,03
14/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 903,761 4,9400 4.464,58
15/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 142,875 6,5500 935,83
15/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 221,416 6,5500 1.450,27
15/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 72,310 4,9400 357,21
01/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 1.889,681 4,8300 9.127,16
24/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 90,315 4,9400 446,16
24/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 117,221 6,5500 767,80
24/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 31,994 6,5500 209,56
24/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 50,756 4,9400 250,73
17/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO BH FARMA COMÉRCIO LTDA 42.799.163/0001-26 VALPROATO DE SODIO 250 MG CAP 1.450,000 0,2201 319,15
17/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 67.729.178/0002-20 ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG CMP 5.000,000 0,0340 170,00
17/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 67.729.178/0002-20 METILDOPA CLORIDRATO 250 MG CMP 2.000,000 0,3747 749,40
17/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 67.729.178/0002-20 ALENDRONATO DE SODIO 70MG CMP 140,000 0,1590 22,26
17/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 67.729.178/0002-20 AMIODARONA 200 MG CMP 500,000 0,7315 365,75
17/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 03.945.035/0001-91 DIPIRONA SÓDICA 500 MG CMP 5.000,000 0,1250 625,00
17/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 03.945.035/0001-91 ISOSSORBIDA MONONITRATO 20 MG CMP 500,000 0,1176 58,80
17/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA 18.269.125/0001-87 HIDRALAZINA CLORIDRATO 25 MG CMP 1.200,000 0,2774 332,88
17/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO BH FARMA COMÉRCIO LTDA 42.799.163/0001-26 AMOXICILINA+CLAVULANATO 50 MG/ML - SUSPENSÃO ORAL FR 50,000 8,5230 426,15
17/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 73.856.593/0010-57 CIPROFLOXACINO CLORIDRATO 500MG CMP 1.200,000 0,1800 216,00
17/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA 02.814.497/0007-00 SINVASTATINA 40 MG CREV 3.000,000 0,1090 327,00
17/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA 02.814.497/0007-00 AZITROMICINA 500MG CREV 600,000 1,7000 1.020,00
17/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA 02.814.497/0007-00 METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO 4MG/ML- SOLUÇÃO ORAL FR 50,000 1,2100 60,50
17/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA 02.814.497/0007-00 LORATADINA 1 MG/ML XAROPE FR 50,000 1,7072 85,36
17/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. 21.681.325/0001-57 CLONAZEPAM 2,5 MG/ML SOLUÇÃO ORAL FR 200,000 1,6932 338,64
17/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA 02.814.497/0007-00 ENALAPRIL MALEATO 20MG CMP 5.000,000 0,0545 272,50
17/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA 18.269.125/0001-87 HIDRALAZINA CLORIDRATO 50 MG CMP 1.200,000 0,3705 444,60
17/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. 21.681.325/0001-57 NORTRIPTILINA CLORIDRATO 25 MG CMP 1.500,000 0,2614 392,10
17/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. 21.681.325/0001-57 FENITOINA SÓDICA 100MG CMP 1.500,000 0,1136 170,40
17/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MED CENTER COMERCIAL LTDA. 00.874.929/0001-40 ISOSSORBIDA MONONITRATO 40MG CMP 600,000 0,2227 133,62
17/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MED CENTER COMERCIAL LTDA. 00.874.929/0001-40 PREDNISONA 20MG CMP 1.000,000 0,1489 148,90
21/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36.325.157/0002-15 NORTRIPTILINA CLORIDRATO 50 MG CMP 1.590,000 0,3670 583,53
17/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MED CENTER COMERCIAL LTDA. 00.874.929/0001-40 NIFEDIPINO 10 MG CMP 6.000,000 0,0910 546,00
17/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. 21.681.325/0001-57 FUROSEMIDA 40MG CMP 6.000,000 0,0500 300,00
17/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA 18.269.125/0001-87 HALOPERIDOL DECANOATO 50MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL (VIA INTRAMUSCULAR) AMP 60,000 5,9756 358,54
17/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MED CENTER COMERCIAL LTDA. 00.874.929/0001-40 DIAZEPAM 10 MG CMP 120,000 0,0682 8,18
17/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MED CENTER COMERCIAL LTDA. 00.874.929/0001-40 NITROFURANTOINA 100MG CAP 720,000 0,3316 238,75
17/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12.927.876/0001-67 ANLODIPINO BESILATO 5 MG CMP 5.000,000 0,0339 169,50
17/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MED CENTER COMERCIAL LTDA. 00.874.929/0001-40 DIAZEPAM 10 MG CMP 2.880,000 0,0682 196,42
17/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA 18.269.125/0001-87 LEVODOPA + BENSERAZIDA 100 +25 MG CMP 900,000 0,9390 845,10
17/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA 18.269.125/0001-87 LEVODOPA + BENSERAZIDA 200+ 50 MG CMP 900,000 1,1500 1.035,00
30/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS 25.052.801/0001-21 ORÉGANO PCT 4,000 1,5500 6,20
02/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS 25.052.801/0001-21 Mortadela fatiada, fresca e apropriado para o consumo, isento de sujidade, mofos e odor desagradável KG 10,000 20,3300 203,30
02/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS 25.052.801/0001-21 Apresuntado, fresco e apropriado para o consumo, isento de sujidades, mofos . Odor agradável. Embala KG 10,000 22,4500 224,50
02/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS 25.052.801/0001-21 Queijo tipo mussarela, fresco e apropriado para o consumo, isenta de sujidade, mofos .Odor agradável KG 10,000 43,5900 435,90
02/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS 25.052.801/0001-21 Óleo de soja, refinado, tipo 1. Aspecto límpido com cor e consistência características. Embalagem pl UN 30,000 9,5000 285,00
03/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS 25.052.801/0001-21 Mortadela fatiada, fresca e apropriado para o consumo, isento de sujidade, mofos e odor desagradável KG 0,500 20,3300 10,17
28/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS 25.052.801/0001-21 Queijo tipo mussarela, fresco e apropriado para o consumo, isenta de sujidade, mofos .Odor agradável KG 10,000 43,5900 435,90
30/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS 25.052.801/0001-21 Óleo de soja, refinado, tipo 1. Aspecto límpido com cor e consistência características. Embalagem pl UN 1,000 9,5000 9,50
03/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS 25.052.801/0001-21 Óleo de soja, refinado, tipo 1. Aspecto límpido com cor e consistência características. Embalagem pl UN 1,000 9,5000 9,50
03/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS 25.052.801/0001-21 Óleo de soja, refinado, tipo 1. Aspecto límpido com cor e consistência características. Embalagem pl UN 5,000 9,5000 47,50
03/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS 25.052.801/0001-21 Repolho com folhas,sem partes estragadas KG 2,000 4,3200 8,64
03/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS 25.052.801/0001-21 AÇÚCAR TIPO CRISTAL 5 KG PCT 1,000 16,6100 16,61
28/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS 25.052.801/0001-21 Apresuntado, fresco e apropriado para o consumo, isento de sujidades, mofos . Odor agradável. Embala KG 10,000 22,4500 224,50
30/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS 25.052.801/0001-21 AÇÚCAR TIPO CRISTAL 5 KG PCT 7,000 16,6100 116,27
03/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS 25.052.801/0001-21 Queijo tipo mussarela, fresco e apropriado para o consumo, isenta de sujidade, mofos .Odor agradável KG 0,500 43,5900 21,80
03/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS 25.052.801/0001-21 Apresuntado, fresco e apropriado para o consumo, isento de sujidades, mofos . Odor agradável. Embala KG 0,500 22,4500 11,23
28/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA 21.856.981/0001-43 VASSOURA DE PÊLO 40CM UN 12,000 22,5000 270,00
28/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA 21.856.981/0001-43 CERA LÍQUIDA 850 ML UN 12,000 6,8000 81,60
28/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA 21.856.981/0001-43 DESINFETANTE LÍQUIDO - 2L UN 24,000 6,0000 144,00
28/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA 21.856.981/0001-43 RODO EM MADEIRA COM 2 BORRACHAS DE 60CM UN 10,000 10,7500 107,50
28/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA 21.856.981/0001-43 RODO EM MADEIRA COM 2 BORRACHAS DE 40 CM. UN 18,000 7,8000 140,40
28/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA 21.856.981/0001-43 PAPEL HIGIÊNICO 60MM PCT 36,000 4,3000 154,80
28/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. 03.134.867/0001-28 VASSOURA PIAÇAVA COM CABO DE MADEIRA Nº 05 UN 25,000 16,8900 422,25
28/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO OXI QUIMICA LTDA 65.271.868/0001-71 SABÃO EM PÓ 1 KG CX 24,000 10,5000 252,00
28/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO OXI QUIMICA LTDA 65.271.868/0001-71 LIMPADOR PARA LIMPEZA 500ML LT 20,000 4,9000 98,00
28/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO OXI QUIMICA LTDA 65.271.868/0001-71 ÁGUA SANITÁRIA - 5L LT 48,000 14,4000 691,20
28/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO OXI QUIMICA LTDA 65.271.868/0001-71 DETERGENTE UN 36,000 2,4000 86,40
28/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO OXI QUIMICA LTDA 65.271.868/0001-71 ÁLCOOL EM GEL 70 % GL 30,000 62,0000 1.860,00
28/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ECO PLAST COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 20.161.464/0001-97 PAPEL TOALHA INTERFOLHA PCT 22,000 10,9000 239,80
28/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO OXI QUIMICA LTDA 65.271.868/0001-71 SABÃO EM BARRA 200 G PCT 12,000 9,2400 110,88
28/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ECO PLAST COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 20.161.464/0001-97 LUVA PARA LIMPEZA DE PVC - G PR 20,000 4,1000 82,00
28/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ECO PLAST COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 20.161.464/0001-97 LUVA PARA LIMPEZA DE PVC - M PR 20,000 4,1000 82,00
28/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ECO PLAST COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 20.161.464/0001-97 DETERGENTE PARA LIMPAR AZULEJOS LT 30,000 5,7500 172,50
28/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ECO PLAST COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 20.161.464/0001-97 ÁLCOOL ETÍLICO LT 100,000 9,0000 900,00
01/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ECO PLAST COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 20.161.464/0001-97 PAPEL TOALHA INTERFOLHA PCT 8,000 10,9000 87,20
28/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ECO PLAST COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 20.161.464/0001-97 PAPEL TOALHA ABSORVENTE PCT 20,000 4,9000 98,00
28/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA 21.856.981/0001-43 ESCOVA SANITÁRIA UN 12,000 3,9000 46,80
28/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA 21.856.981/0001-43 Sabonete líquido, antisséptico, glicerinado, contendo agente bactericida, perfume suave próprio para LT 36,000 15,0000 540,00
28/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA 21.856.981/0001-43 Desengordurante Limpador Multiuso 500ml. Composição: alquil benzeno sulfonato de sódio, essência. Pr UN 36,000 3,9000 140,40
28/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA 21.856.981/0001-43 ESCOVA PARA LAVAR ROUPAS UN 12,000 2,6000 31,20
28/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO OXI QUIMICA LTDA 65.271.868/0001-71 DESODORIZADOR DE AR - (ODORIZADOR DE AMBIENTES) UN 8,000 10,8000 86,40
01/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO OXI QUIMICA LTDA 65.271.868/0001-71 SABÃO EM PÓ 1 KG CX 12,000 10,5000 126,00
10/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO JOSE SILVA JUNIOR 31.287.164/0001-75 Gás de cozinha GLP13 kg UN 3,000 97,0000 291,00
10/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA 21.856.981/0001-43 PILHA ALCALINA "AA" (1,5V), 4 UNIDADES. CART 5,000 8,5000 42,50
01/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA 21.856.981/0001-43 Sabonete líquido, antisséptico, glicerinado, contendo agente bactericida, perfume suave próprio para LT 12,000 15,0000 180,00
01/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA 21.856.981/0001-43 DESINFETANTE LÍQUIDO - 2L UN 12,000 6,0000 72,00
01/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA 21.856.981/0001-43 PAPEL HIGIÊNICO 60MM PCT 25,000 4,3000 107,50
01/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. 03.134.867/0001-28 ESPONJA DE LÃ DE AÇO UN 28,000 1,9000 53,20
01/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. 03.134.867/0001-28 PANO DE PRATO 50X70CM UN 40,000 3,2200 128,80
10/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO JOSE SILVA JUNIOR 31.287.164/0001-75 Gás de cozinha GLP13 kg UN 1,000 97,0000 97,00
01/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO OXI QUIMICA LTDA 65.271.868/0001-71 LIMPADOR PARA LIMPEZA 500ML LT 12,000 4,9000 58,80
01/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO OXI QUIMICA LTDA 65.271.868/0001-71 ÁGUA SANITÁRIA - 5L LT 12,000 14,4000 172,80
13/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO OXI QUIMICA LTDA 65.271.868/0001-71 ÁLCOOL EM GEL 70 % GL 2,000 62,0000 124,00
13/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO JOSE SILVA JUNIOR 31.287.164/0001-75 Gás de cozinha GLP13 kg UN 5,000 97,0000 485,00
13/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA 21.856.981/0001-43 PILHA ALCALINA "AA" (1,5V), 4 UNIDADES. CART 5,000 8,5000 42,50
13/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA 21.856.981/0001-43 PILHA ALCALINA "AA" (1,5V), 4 UNIDADES. CART 10,000 8,5000 85,00
13/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA 21.856.981/0001-43 RODO EM MADEIRA COM 2 BORRACHAS DE 60CM UN 10,000 10,7500 107,50
13/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA 21.856.981/0001-43 RODO EM MADEIRA COM 2 BORRACHAS DE 40 CM. UN 10,000 7,8000 78,00
03/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO OXI QUIMICA LTDA 65.271.868/0001-71 SABÃO EM PÓ 1 KG CX 2,000 10,5000 21,00
03/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ECO PLAST COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 20.161.464/0001-97 Saco de Lixo Preto de 50 litros. Embalagem com 10 unidades PCT 4,000 2,8600 11,44
03/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ECO PLAST COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 20.161.464/0001-97 ÁLCOOL ETÍLICO LT 2,000 9,0000 18,00
03/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO OXI QUIMICA LTDA 65.271.868/0001-71 SABÃO EM BARRA 200 G PCT 3,000 9,2400 27,72
03/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO OXI QUIMICA LTDA 65.271.868/0001-71 DETERGENTE UN 5,000 2,4000 12,00
03/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO OXI QUIMICA LTDA 65.271.868/0001-71 ÁGUA SANITÁRIA - 5L LT 4,000 14,4000 57,60
03/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO OXI QUIMICA LTDA 65.271.868/0001-71 AMACIANTE DE ROUPAS 2 LITROS LT 4,000 7,8000 31,20
10/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. 03.134.867/0001-28 VASSOURA PIAÇAVA COM CABO DE MADEIRA Nº 05 UN 15,000 16,8900 253,35
03/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. 03.134.867/0001-28 ESPONJA DE LÃ DE AÇO UN 6,000 1,9000 11,40
03/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA 21.856.981/0001-43 PAPEL HIGIÊNICO 60MM PCT 5,000 4,3000 21,50
03/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA 21.856.981/0001-43 REFIL DE LENÇOS UMEDECIDOS PCT 4,000 3,4500 13,80
03/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA 21.856.981/0001-43 CERA LÍQUIDA 850 ML UN 3,000 6,8000 20,40
03/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA 21.856.981/0001-43 DESINFETANTE LÍQUIDO - 2L UN 4,000 6,0000 24,00
03/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA 21.856.981/0001-43 Desengordurante Limpador Multiuso 500ml. Composição: alquil benzeno sulfonato de sódio, essência. Pr UN 5,000 3,9000 19,50
03/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA 21.856.981/0001-43 Creme dental sem flúor 50 grs. similar ou superior ao Tandy UN 5,000 6,5000 32,50
01/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ECO PLAST COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 20.161.464/0001-97 ÁLCOOL ETÍLICO LT 12,000 9,0000 108,00
17/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. 03.134.867/0001-28 PANO DE PRATO 50X70CM UN 10,000 3,2200 32,20
01/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO OXI QUIMICA LTDA 65.271.868/0001-71 TOUCA DESCARTÁVEL PLISSADA PCT 8,000 15,5000 124,00
01/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO OXI QUIMICA LTDA 65.271.868/0001-71 DETERGENTE UN 25,000 2,4000 60,00
01/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO OXI QUIMICA LTDA 65.271.868/0001-71 Flanela para limpeza UN 100,000 2,7000 270,00
17/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO OXI QUIMICA LTDA 65.271.868/0001-71 ÁGUA SANITÁRIA - 5L LT 40,000 14,4000 576,00
17/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO OXI QUIMICA LTDA 65.271.868/0001-71 Flanela para limpeza UN 100,000 2,7000 270,00
17/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. 03.134.867/0001-28 PANO DE PRATO 50X70CM UN 15,000 3,2200 48,30
01/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO OXI QUIMICA LTDA 65.271.868/0001-71 SABÃO EM BARRA 200 G PCT 8,000 9,2400 73,92
30/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO YUPNET TELECOMUNICACOES LTDA 19.845.172/0001-94 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A MANUTENÇÃO DA REDE ÓPTICA E REDE WIRELES MÊS 1,000 2.521,8732 2.521,87
30/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO YUPNET TELECOMUNICACOES LTDA 19.845.172/0001-94 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA A IMPLEMENTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM LINK DE ACESSO MÊS 1,000 1.228,1267 1.228,13
08/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA 16.814.330/0001-50 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO, DISTRIBUIÇÃO, GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO FINANCEIRO "PROGRAMA ABRAÇO SOLIDÁRIO" SV 1,000 28.335,0000 28.335,00
08/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO BONOBOI ALIMENTOS EIRELI 24.601.572/0001-94 CARNE BOVINA (MÚSCULO EM CUBOS). KG 10,000 28,5000 285,00
08/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO BONOBOI ALIMENTOS EIRELI 24.601.572/0001-94 CARNE DE FRANGO-COXA E SOBRECOXA KG 21,000 9,3100 195,51
08/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO BONOBOI ALIMENTOS EIRELI 24.601.572/0001-94 CARNE SUÍNA: (PERNIL SEM OSSO) KG 10,000 16,4600 164,60
08/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO BONOBOI ALIMENTOS EIRELI 24.601.572/0001-94 CARNE BOVINA: (ACÉM MOÍDO) KG 42,000 27,7000 1.163,40
08/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO BONOBOI ALIMENTOS EIRELI 24.601.572/0001-94 BEBIDA LÁCTEAS PASTEURIZADA SABOR MORANGO L 44,000 5,4800 241,12
01/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MAYARA AZARIAS DE OLIVEIRA 08632267604 40.359.430/0001-19 CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVO PROMOCIONAL, IMPRESSÃO DIGITAL M2 45,000 47,0000 2.115,00
02/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO TALITA ARAUJO REIS 03739429666 26.149.355/0001-30 CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVO PARA PLOTAGEM DE FROTA M2 2,000 50,0000 100,00
27/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ISMAEL RIBEIRO DA SILVA 37.045.935/0001-02 ÁLCOOL EM GEL 70 % GL 10,000 40,0000 400,00
03/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI 12.039.966/0001-11 MANGUEIRA DE INCÊNDIO 1.1/2" (TIPO 2) M 45,000 20,9000 940,50
03/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI 12.039.966/0001-11 MANGUEIRA DE SUCÇÃO 2.1/2" M 15,000 52,0000 780,00
17/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI 12.039.966/0001-11 TERMINAL DE ENCAIXE UN 2,000 1,5000 3,00
03/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI 12.039.966/0001-11 REGISTRO TIPO ESFERA 2" UN 1,000 235,0000 235,00
17/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI 12.039.966/0001-11 BOTAO DE GIRO RETROVISOR LD UN 1,000 85,0000 85,00
21/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI 12.039.966/0001-11 CORREIA ALTERNADOR UN 1,000 90,0000 90,00
21/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI 12.039.966/0001-11 OTIMIZADOR DE COMBUSTIVEL P/ DIESEL UN 1,000 40,0000 40,00
30/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI 12.039.966/0001-11 Gasolina Comum L 25,410 6,2990 160,06
21/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI 12.039.966/0001-11 SUPORTE DO CENTRO DA PORTA SALÃO UN 1,000 185,0000 185,00
21/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI 12.039.966/0001-11 SUPORTE INFERIOR DA PORTA SALÃO UN 1,000 175,0000 175,00
21/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI 12.039.966/0001-11 OTIMIZADOR DE COMBUSTIVEL P/ DIESEL UN 1,000 123,0000 123,00
17/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI 12.039.966/0001-11 BOTAO DE GIRO RETROVISOR LE UN 1,000 30,0000 30,00
21/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI 12.039.966/0001-11 AMORTECEDOR DIANTEIRO UN 2,000 549,0000 1.098,00
21/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI 12.039.966/0001-11 ALAVANCA DE MUDANCA DE MARCHA UN 1,000 1.220,0000 1.220,00
21/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI 12.039.966/0001-11 KIT BUCHA UN 2,000 80,0000 160,00
21/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI 12.039.966/0001-11 AMORTECEDOR TRASEIRO 2,000 220,0000 440,00
17/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI 12.039.966/0001-11 FUSIVEL UN 1,000 1,0000 1,00
13/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI 12.039.966/0001-11 Gasolina Comum L 24,274 6,3640 154,48
15/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI 12.039.966/0001-11 LAMINAS 5/8 COM 15 FUROS UN 1,000 1.100,0000 1.100,00
17/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI 12.039.966/0001-11 CAPAS TERMINAIS M-F UN 2,000 1,5000 3,00
17/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI 12.039.966/0001-11 SERVIÇO DE REPARO NO CHICOTE ELÉTRICO H 1,000 124,0000 124,00
15/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI 12.039.966/0001-11 CRUZETA CARDAN UN 1,000 80,0000 80,00
15/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI 12.039.966/0001-11 PARAFUSO 5/8 UN 30,000 5,9700 179,10
17/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI 12.039.966/0001-11 LAMPADA 1141 UN 1,000 5,0000 5,00
15/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI 12.039.966/0001-11 LAMINAS 5/8 COM 13 FUROS UN 1,000 968,0000 968,00
28/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI 12.039.966/0001-11 SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADAS DOS FARÓIS H 1,000 40,0000 40,00
23/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI 12.039.966/0001-11 Gasolina Comum L 34,791 5,6990 198,27
15/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI 12.039.966/0001-11 CARDAN TOMADA DE FORÇA UN 1,000 800,0000 800,00
15/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI 12.039.966/0001-11 PORCA 5/8" UN 30,000 2,9700 89,10
03/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI 12.039.966/0001-11 REGISTRO TIPO ESFERA 2.1/2" UN 1,000 530,0000 530,00
09/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI 12.039.966/0001-11 ARRUELA. UN 2,000 3,4000 6,80
17/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI 12.039.966/0001-11 TERMINAL FIO FEMEA UN 1,000 3,0000 3,00
09/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI 12.039.966/0001-11 PINO DO CILINDRO HIDRAULICO UN 2,000 289,0000 578,00
09/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI 12.039.966/0001-11 BOMBA HIDRAULICA UN 1,000 1.500,0000 1.500,00
09/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI 12.039.966/0001-11 PORCA (HASTE) UN 2,000 14,9000 29,80
08/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI 12.039.966/0001-11 BOMBA DE COMBUSTÍVEL ELÉTRICA DE BAIXA PRESSÃO UN 1,000 4.650,0000 4.650,00
24/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI 12.039.966/0001-11 BUCHA DA MOLA DIANTEIRA UN 6,000 230,0000 1.380,00
24/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI 12.039.966/0001-11 BUCHA DA MOLA TRASEIRA UN 6,000 125,0000 750,00
24/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI 12.039.966/0001-11 PINO DE CENTRO UN 4,000 35,0000 140,00
24/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI 12.039.966/0001-11 Gasolina Comum L 20,410 5,7990 118,36
02/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FERNANDO LUCAS DOS SANTOS MANTUANI 08047060694 26.837.000/0001-34 CAMISETA MANGA CURTA, TECIDO MALHA PV UN 20,000 27,3000 546,00
02/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FERNANDO LUCAS DOS SANTOS MANTUANI 08047060694 26.837.000/0001-34 CAMISETA MANGA LONGA, TECIDO MALHA PV UN 58,000 26,4000 1.531,20
02/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FERNANDO LUCAS DOS SANTOS MANTUANI 08047060694 26.837.000/0001-34 CALÇA, MODELO ELÁSTICO, TECIDO BRIM UN 96,000 46,9500 4.507,20
02/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FERNANDO LUCAS DOS SANTOS MANTUANI 08047060694 26.837.000/0001-34 CAMISA, TECIDO BRIM UN 12,000 44,7000 536,40
02/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FERNANDO LUCAS DOS SANTOS MANTUANI 08047060694 26.837.000/0001-34 PERNEIRAS PR 20,000 28,9000 578,00
02/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FERNANDO LUCAS DOS SANTOS MANTUANI 08047060694 26.837.000/0001-34 CAPA DE CHUVA UN 20,000 19,2400 384,80
30/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO SISPONTO SISTEMAS INTELIGENTES LTDA 00.455.458/0001-35 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA BIMESTRAL REFERENTE AOS 15 EQUIPAMENTOS (PRIMME SF) MÊS 0,111 1.700,0000 188,89
30/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO SISPONTO SISTEMAS INTELIGENTES LTDA 00.455.458/0001-35 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA BIMESTRAL REFERENTE AOS 15 EQUIPAMENTOS (PRIMME SF) MÊS 0,333 1.700,0000 566,67
30/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO SISPONTO SISTEMAS INTELIGENTES LTDA 00.455.458/0001-35 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA BIMESTRAL REFERENTE AOS 15 EQUIPAMENTOS (PRIMME SF) MÊS 0,222 1.700,0000 377,77
30/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO VALE COMERCIAL EIRELI 71.336.101/0001-86 SORO FISIOLÓGICO 0,9% 100 ML BS 250,000 2,4000 600,00
17/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 49.228.695/0001-52 TOUCA DESCARTÁVEL 100% POLIPROPILENO - PCT. COM 100 UNIDADES PCT 10,000 12,1500 121,50
17/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO VALE COMERCIAL EIRELI 71.336.101/0001-86 SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250ML BS 250,000 2,6900 672,50
16/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MED CENTER COMERCIAL LTDA. 00.874.929/0001-40 EQUIPO MICROGOTAS - TUBO COM 1,50 CM UN 50,000 1,5000 75,00
16/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MED CENTER COMERCIAL LTDA. 00.874.929/0001-40 APARELHO DE PRESSÃO ADULTO UN 10,000 71,0000 710,00
16/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MED CENTER COMERCIAL LTDA. 00.874.929/0001-40 FIXADOR CITOLÓGICO UN 10,000 5,6000 56,00
16/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MED CENTER COMERCIAL LTDA. 00.874.929/0001-40 SCALP INTRAVENOSO N °23 UN 1.000,000 0,2100 210,00
16/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MED CENTER COMERCIAL LTDA. 00.874.929/0001-40 AGULHA HIPODÉRMICA 40X12 - CAIXA CX 10,000 12,8000 128,00
01/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MED CENTER COMERCIAL LTDA. 00.874.929/0001-40 SERINGA DESCARTÁVEL 20ML UN 250,000 0,5100 127,50
01/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MED CENTER COMERCIAL LTDA. 00.874.929/0001-40 SERINGA DESCARTÁVEL 5ML UN 500,000 0,1700 85,00
21/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05.343.029/0001-90 ELETRODO DESCARTÁVEL COM GEL ADULTO PCT 5,000 15,2000 76,00
21/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO VALE COMERCIAL EIRELI 71.336.101/0001-86 SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250ML BS 300,000 2,6900 807,00
21/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 49.228.695/0001-52 EQUIPO MACROGOTAS -TUBO MÍNIMO DE 1,40 METROS UN 2.500,000 1,0500 2.625,00
16/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MED CENTER COMERCIAL LTDA. 00.874.929/0001-40 CAPOTE UN 100,000 2,7000 270,00
17/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALFALAGOS LTDA. 05.194.502/0001-14 LUVAS DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO TAM M CX 30,000 52,0000 1.560,00
17/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MIDAS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09.012.033/0001-26 MÁSCARA DE ALTA CONCENTRAÇÃO DE OXIGÊNIO COM RESERVATÓRIO ADULTO UN 10,000 22,0000 220,00
27/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MED CENTER COMERCIAL LTDA. 00.874.929/0001-40 MÁSCARA CIRÚRGICA TRIPLA PROTEÇÃO UN 1.500,000 0,2300 345,00
27/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MED CENTER COMERCIAL LTDA. 00.874.929/0001-40 MÁSCARA CIRÚRGICA TRIPLA PROTEÇÃO UN 2.500,000 0,2300 575,00
17/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALFALAGOS LTDA. 05.194.502/0001-14 LUVAS DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO TAM P CX 30,000 52,0000 1.560,00
17/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MIDAS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09.012.033/0001-26 MÁSCARA DE ALTA CONCENTRAÇÃO DE OXIGÊNIO COM RESERVATÓRIO INFANTIL UN 5,000 22,0000 110,00
16/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MED CENTER COMERCIAL LTDA. 00.874.929/0001-40 LUVAS DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO TAM G CX 30,000 54,0000 1.620,00
30/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO COPYUAI LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI 05.691.235/0001-90 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS MULTIFUNCIONAIS UN 6.494,000 0,0700 454,58
30/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO COPYUAI LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI 05.691.235/0001-90 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS MULTIFUNCIONAIS UN 25.098,000 0,0700 1.756,86
30/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO COPYUAI LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI 05.691.235/0001-90 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS MULTIFUNCIONAIS UN 12.610,000 0,0700 882,70
27/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ADS TRANSPORTES, CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA 37.154.313/0001-04 FERRO DE PASSAR ROUPA UN 2,000 110,0000 220,00
10/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DIJAN VITOR FREIRE 41.075.866/0001-49 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 21 TONELADAS H 100,000 275,0000 27.500,00
20/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO JOSE SILVA JUNIOR 31.287.164/0001-75 GÁS DE COZINHA GLP UN 100,000 97,0000 9.700,00
01/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO JOSE SILVA JUNIOR 31.287.164/0001-75 GÁS DE COZINHA GLP UN 50,000 90,0000 4.500,00
13/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO JOSE SILVA JUNIOR 31.287.164/0001-75 GÁS DE COZINHA GLP UN 100,000 97,0000 9.700,00
30/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS ROSA 71.401.517/0001-30 LATA DE TINTA ACRÍLICA 18 LITROS, COR A DEFINIR E BAIXA EMISSÃO DE CO2 UN 3,000 244,0000 732,00
17/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS ROSA 71.401.517/0001-30 TELHA CERÂMICA TIPO CAPA E BICA UN 600,000 2,0000 1.200,00
30/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PAULO HENRIQUE MENEZES 37.066.426/0001-58 CAIXA DÁGUA COM TAMPA POLIETILENO 500 LITROS UN 1,000 249,5000 249,50
30/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO COMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 22.596.506/0001-48 FECHADURA EXTERNA UN 3,000 47,0000 141,00
30/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO COMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 22.596.506/0001-48 AREIA LAVADA MÉDIA M3 4,000 65,0000 260,00
02/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS ROSA 71.401.517/0001-30 LATA DE TINTA ACRÍLICA 18 LITROS, COR A DEFINIR E BAIXA EMISSÃO DE CO2 UN 2,000 244,0000 488,00
30/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS ROSA 71.401.517/0001-30 Brita granitica n° 01 M3 3,000 94,0000 282,00
01/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO COMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 22.596.506/0001-48 FECHADURA EXTERNA UN 2,000 47,0000 94,00
01/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS ROSA 71.401.517/0001-30 ARGAMASSA ACII 20KG UN 2,000 22,0000 44,00
01/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS ROSA 71.401.517/0001-30 ROLO PARA PINTURA DE ESPUMA 9CM UN 5,000 5,0000 25,00
01/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS ROSA 71.401.517/0001-30 LATA DE FUNDO PREPARADOR DE PAREDE - EMBALAGEM 18 LITROS UN 1,000 125,0000 125,00
30/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PAULO HENRIQUE MENEZES 37.066.426/0001-58 LATA DE TINTA PARA PISO, COR A DEFINIR, PARA EXTERIOR E INTERIOR, EMBALAGEM DE 18 LITROS UN 7,000 220,0000 1.540,00
28/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS ROSA 71.401.517/0001-30 Brita granitica n° 01 M3 2,000 94,0000 188,00
17/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO COMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 22.596.506/0001-48 LATA DE MASSA CORRIDA ACRÍLICA; EMBALAGEM DE 18 LITROS UN 1,000 97,0000 97,00
29/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PAULO HENRIQUE MENEZES 37.066.426/0001-58 LATA DE TINTA PARA PISO, COR A DEFINIR, PARA EXTERIOR E INTERIOR, EMBALAGEM DE 18 LITROS UN 2,000 220,0000 440,00
28/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO COMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 22.596.506/0001-48 CIMENTO CP II - SACO 50KG SC 48,000 29,0000 1.392,00
28/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO COMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 22.596.506/0001-48 AREIA LAVADA MÉDIA M3 6,000 65,0000 390,00
28/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS ROSA 71.401.517/0001-30 Tijolo cerâmico furado 10 x 20 x 30 UN 1.565,000 1,3900 2.175,35
28/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS ROSA 71.401.517/0001-30 TAVELAS DE CERÂMICA UN 560,000 1,5000 840,00
28/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO COMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 22.596.506/0001-48 CAL HIDRATADA SC 20KG UN 32,000 13,0000 416,00
28/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS ROSA 71.401.517/0001-30 PALITOS(VIGOTA) PARA FORRO 50KGF/M2 A 100KGF/M2 M 96,000 14,0000 1.344,00
23/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS ROSA 71.401.517/0001-30 ARAME RETORCIDO COZIDO DUPLO KG 30,000 21,0000 630,00
27/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS ROSA 71.401.517/0001-30 LATA DE VERNIZ TINGIDOR 3600ML GL 3,000 82,0000 246,00
27/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PAULO HENRIQUE MENEZES 37.066.426/0001-58 LATA DE ESMALTE SINTÉTICO - GALÃO 3600ML GL 2,000 104,0000 208,00
27/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PAULO HENRIQUE MENEZES 37.066.426/0001-58 LATA DE TINTA PARA PISO, COR A DEFINIR, PARA EXTERIOR E INTERIOR, EMBALAGEM DE 18 LITROS UN 2,000 220,0000 440,00
03/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO LARISSA OLIVEIRA CAMPOS 20.421.805/0001-16 LEITE DE CAIXINHA CX 50,000 4,6100 230,50
03/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO LARISSA OLIVEIRA CAMPOS 20.421.805/0001-16 Tomate - Tamanho pequeno a médio, bem formados, lisos, livres de defeitos, coloração vermelho-vivo. KG 12,000 5,7400 68,88
03/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO LARISSA OLIVEIRA CAMPOS 20.421.805/0001-16 Ovo branco, fresco, isento de sujidades, rachaduras, fungos. Tamanho médio, peso mínimo de cada unid DZ 34,000 7,3800 250,92
03/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO LARISSA OLIVEIRA CAMPOS 20.421.805/0001-16 MARACUJÁ KG 16,000 9,1900 147,04
03/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO LARISSA OLIVEIRA CAMPOS 20.421.805/0001-16 Cenoura com coloração alaranjada. Tamanho médio livre de defeitos e partes estragadas KG 12,000 3,9400 47,28
03/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO LARISSA OLIVEIRA CAMPOS 20.421.805/0001-16 COUVE-FLOR UN 10,000 7,4600 74,60
03/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO LARISSA OLIVEIRA CAMPOS 20.421.805/0001-16 Banana Prata. Fruto alongado de casca tenra e lisa, coloração amarelada, podendo apresentar pontinho KG 30,000 5,0400 151,20
03/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO LARISSA OLIVEIRA CAMPOS 20.421.805/0001-16 CABEÇA DE BRÓCOLIS CBÇ 14,000 5,8600 82,04
03/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO LARISSA OLIVEIRA CAMPOS 20.421.805/0001-16 BETERRABA, TAMANHO MÉDIO KG 10,000 4,5000 45,00
03/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO LARISSA OLIVEIRA CAMPOS 20.421.805/0001-16 PEPINO. KG 3,000 4,7200 14,16
03/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PROMEDICA MEDSERVICE LTDA 65.308.835/0001-59 LOCAÇÃO CONCENTRADOR DE OXIGENIO SV 21,000 458,0000 9.618,00
03/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PROMEDICA MEDSERVICE LTDA 65.308.835/0001-59 LOCAÇÃO APARELHO MÉDICO RESPIRATÓRIO CPAP SV 6,000 360,0000 2.160,00
23/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ROGERIO PAULINO 954.431.186-68 GOIABA KG 100,000 8,4000 840,00
01/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO Creber José Balbino 339.690.606-30 ABÓBORA MADURA KG 16,000 3,5800 57,28
01/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO VICENTE PAULO DE CARVALHO 665.918.646-87 COUVE 8,000 3,6600 29,28
01/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO Creber José Balbino 339.690.606-30 FEIJÃO CARIOQUINHA. KG 10,000 8,2300 82,30
01/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO JOSÉ CARLOS 634.519.216-34 MANDIOCA DESCASCADA KG 50,000 5,8500 292,50
01/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO VICENTE PAULO DE CARVALHO 665.918.646-87 BRÓCOLIS 8,000 5,5800 44,64
01/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO VICENTE PAULO DE CARVALHO 665.918.646-87 CENOURA KG 16,000 4,3100 68,96
01/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO VICENTE PAULO DE CARVALHO 665.918.646-87 ALFACE CBÇ 16,000 2,6600 42,56
01/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO VICENTE PAULO DE CARVALHO 665.918.646-87 ABÓBORA MADURA KG 20,000 3,5800 71,60
01/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO VICENTE PAULO DE CARVALHO 665.918.646-87 BETERRABA KG 16,000 4,1600 66,56
01/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO VICENTE PAULO DE CARVALHO 665.918.646-87 CHEIRO VERDE 6,000 2,6300 15,78
01/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO VICENTE PAULO DE CARVALHO 665.918.646-87 FEIJÃO CARIOQUINHA. KG 30,000 8,2300 246,90
01/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO VICENTE PAULO DE CARVALHO 665.918.646-87 REPOLHO KG 10,000 3,2300 32,30
01/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO VICENTE PAULO DE CARVALHO 665.918.646-87 MORANGO KG 10,000 15,3000 153,00
01/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO VICENTE PAULO DE CARVALHO 665.918.646-87 AGRIÃO 8,000 3,1300 25,04
01/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DAYSI FAGUNDES DE FIGUEIREDO 08.875.827/0001-50 Comprovante de vacinação anti-rábica animal canina c/100 folhas - destacavel - 20cm x 7cm. BL 9,000 38,0000 342,00
02/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DAYSI FAGUNDES DE FIGUEIREDO 08.875.827/0001-50 Guia de Autorização de exames laboratoriais 100 folhas 15cm x 12cm BL 10,000 33,0000 330,00
16/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DAYSI FAGUNDES DE FIGUEIREDO 08.875.827/0001-50 CARTÃO DE VACINA - TIPO CARTOLINA - COVID 11CM X 7,5CM UN 1.000,000 2,4000 2.400,00
02/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DAYSI FAGUNDES DE FIGUEIREDO 08.875.827/0001-50 Ficha Guia do CISSUL em três vias de cores diferentes - Blc 50 folhas 16cm x 22cm BL 6,000 49,0000 294,00
02/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DAYSI FAGUNDES DE FIGUEIREDO 08.875.827/0001-50 Ficha Guia do CISSUL em três vias de cores diferentes - Blc 50 folhas 16cm x 22cm BL 3,000 49,0000 147,00
02/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DAYSI FAGUNDES DE FIGUEIREDO 08.875.827/0001-50 FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL-BLC COM 100 FOLHAS -A4 BL 35,000 18,8000 658,00
02/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DAYSI FAGUNDES DE FIGUEIREDO 08.875.827/0001-50 RECEITUÁRIO DUAS VIAS- BLC C/ 100 FOLHAS - 15,5CMX21CM BL 40,000 18,4000 736,00
23/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DAYSI FAGUNDES DE FIGUEIREDO 08.875.827/0001-50 RECEITUÁRIO COMUM - BLC COM 100 FOLHAS - 15,5 CM X 21CM BL 30,000 17,9000 537,00
23/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DAYSI FAGUNDES DE FIGUEIREDO 08.875.827/0001-50 RECEITUÁRIO COMUM - PSFS BLC COM 100 FOLHAS - 15,5 CM X 21CM BL 30,000 17,9000 537,00
23/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DAYSI FAGUNDES DE FIGUEIREDO 08.875.827/0001-50 RECEITUÁRIO AZUL - 50 FOLHAS - 20CMX9,5CM BL 30,000 11,4900 344,70
20/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DAYSI FAGUNDES DE FIGUEIREDO 08.875.827/0001-50 PASTA PARA ULTRASSOM - 31CM X 23CM UN 100,000 5,4500 545,00
02/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO BRASFERMA LTDA 00.503.644/0001-00 BOMBA MANUAL PARA GRAXA BALDE 07 KG COM BOMBEAMENTO POR DESLOCAMENTO DA ALAVANCA COM RESERVATÓRIO UN 1,000 350,0000 350,00
02/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO BRASFERMA LTDA 00.503.644/0001-00 MAQUINA DE TESTE E LIMPEZA DE BICO PADRÃO MODELO PLANATC-LB-30000/G4 OU DE MELHOR QUALIDADE UN 1,000 3.090,0000 3.090,00
17/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 61.198.164/0001-60 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO - VEÍCULO FIAT TORO ENDURANCE ; CHASSI 9882261PHNKE01501 SV 1,000 1.813,5600 1.813,56
17/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 61.198.164/0001-60 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO - VEÍCULO SPIN PREMIER 1.8 SV 1,000 1.402,1100 1.402,11
17/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 61.198.164/0001-60 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO - VEÍCULO FIAT TORO ENDURANCE ; CHASSI 9882261PHNKE00733 SV 1,000 1.813,5600 1.813,56
17/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MARCIO JOSE DA COSTA 00.538.581/0001-10 CARTÃO DE MEMÓRIA MICRO SD 128 GB UN 2,000 149,0000 298,00
17/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MARCIO JOSE DA COSTA 00.538.581/0001-10 CABO EXTENSOR P3XP3, 3 ,5 METROS, PRETO UN 1,000 69,0000 69,00
17/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MARCIO JOSE DA COSTA 00.538.581/0001-10 MESA DE SOM. UN 1,000 499,0000 499,00
17/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MARCIO JOSE DA COSTA 00.538.581/0001-10 MICROFONE DE LAPELA PARA PC/NOTE/SMARTPHONE UN 1,000 149,0000 149,00
17/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MARCIO JOSE DA COSTA 00.538.581/0001-10 PLACA DE CAPTURA HDMI USB 4K E 1080P UN 1,000 139,0000 139,00
17/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MARCIO JOSE DA COSTA 00.538.581/0001-10 TRIPÉ PARA CÂMARA UNIVERSAL: 1,30M UN 1,000 149,0000 149,00
17/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MARCIO JOSE DA COSTA 00.538.581/0001-10 CÂMERA DIGITAL COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: PÍXEIS REAL: 25.8 MEGAPIXEL UN 1,000 7.499,0000 7.499,00
27/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO CORPAL - COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 20.604.229/0009-08 ÓLEO DO MOTOR L 3,000 100,0000 300,00
27/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO CORPAL - COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 20.604.229/0009-08 ÓLEO DO EIXO DIANTEIRO L 6,000 34,0000 204,00
27/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO CORPAL - COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 20.604.229/0009-08 FILTRO DO HIDRÁULICO 1,000 135,0000 135,00
27/09/2021 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO CORPAL - COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 20.604.229/0009-08 FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE 1,000 45,0000 45,00
Total Geral 560.819,80
Seta
Versão do Sistema: 3.4.0 - 05/02/2024
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