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PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL |
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Tributos Arrecadados (Art.2; I)
Exercicio: 2018
Periodo..: Fevereiro
Total tributos arrecadados no periodo 45.747,61
Total tributos arrecadados ate o periodo 266.011,91
Recursos Repassados (Art.2; II)
Exercicio: 2018
Periodo..: Fevereiro
| Red./Emissao:0016 - 01/01/2018 |
|---|
| Numero......: 21777 - 30/12/1899 |
| Concedente..: |
| Beneficiario: PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PTE/MG - FONTE 122 |
| Objeto......: |
| Vlr Original: 0,00 |
| Vigencia....: 01/01/2018 A 31/12/2018 |
| Situacao....: NORMAL |
| Total repassado no periodo -133.560,00 |
| Total repassado ate o periodo -166.950,00 |
| Valores recebidos | |
| Total recebido no Periodo | 1.888.521,82 |
| Total recebido ate o Periodo | 3.312.431,59 |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR ORÇADO | |
|---|---|---|---|
| 1 | Receitas Correntes | 24.416.435,60 | |
| 1.1 | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 1.812.038,40 | |
| 1.1.1 | Impostos | 1.545.458,40 | |
| 1.1.1.3 | Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza | 305.640,00 | |
| 1.1.1.3.03 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte | 305.640,00 | |
| 1.1.1.3.03.01 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho | 259.200,00 | |
| 1.1.1.3.03.01.01 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 259.200,00 | |
| 1.1.1.3.03.04 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos | 46.440,00 | |
| 1.1.1.3.03.04.01 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 46.440,00 | |
| 1.1.1.8 | Impostos Específicos de Estados,DF e Municípios | 1.239.818,40 | |
| 1.1.1.8.01 | Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios | 886.518,00 | |
| 1.1.1.8.01.01 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 640.278,00 | |
| 1.1.1.8.01.01.01 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 325.998,00 | |
| 1.1.1.8.01.01.02 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | 82.080,00 | |
| 1.1.1.8.01.01.03 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 178.200,00 | |
| 1.1.1.8.01.01.04 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros | 54.000,00 | |
| 1.1.1.8.01.04 | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis | 246.240,00 | |
| 1.1.1.8.01.04.01 | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 230.040,00 | |
| 1.1.1.8.01.04.02 | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros | 16.200,00 | |
| 1.1.1.8.02 | Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços | 353.300,40 | |
| 1.1.1.8.02.03 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza | 353.300,40 | |
| 1.1.1.8.02.03.01 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 255.960,00 | |
| 1.1.1.8.02.03.02 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros | 140,40 | |
| 1.1.1.8.02.03.03 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa | 70.200,00 | |
| 1.1.1.8.02.03.04 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros | 27.000,00 | |
| 1.1.2 | Taxas | 266.580,00 | |
| 1.1.2.1 | Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | 116.640,00 | |
| 1.1.2.1.01 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | 96.120,00 | |
| 1.1.2.1.01.01 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | 96.120,00 | |
| 1.1.2.1.01.01.01 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 86.400,00 | |
| 1.1.2.1.01.01.02 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros | 2.160,00 | |
| 1.1.2.1.01.01.03 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa | 5.400,00 | |
| 1.1.2.1.01.01.04 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros | 2.160,00 | |
| 1.1.2.1.02 | Taxas de Fiscalização das Telecomunicações | 20.520,00 | |
| 1.1.2.1.02.02 | Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF | 20.520,00 | |
| 1.1.2.1.02.02.01 | Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Principal | 16.200,00 | |
| 1.1.2.1.02.02.02 | Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Multas e Juros | 540,00 | |
| 1.1.2.1.02.02.03 | Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Dívida Ativa | 3.240,00 | |
| 1.1.2.1.02.02.04 | Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Dívida Ativa - Multas e Juros | 540,00 | |
| 1.1.2.2 | Taxas pela Prestação de Serviços | 149.940,00 | |
| 1.1.2.2.01 | Taxas pela Prestação de Serviços | 149.940,00 | |
| 1.1.2.2.01.01 | Taxas pela Prestação de Serviços | 149.940,00 | |
| 1.1.2.2.01.01.01 | Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 129.420,00 | |
| 1.1.2.2.01.01.01.01 | Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 120.420,00 | |
| 1.1.2.2.01.01.01.02 | Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 9.000,00 | |
| 1.1.2.2.01.01.02 | Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros | 2.160,00 | |
| 1.1.2.2.01.01.03 | Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa | 16.200,00 | |
| 1.1.2.2.01.01.04 | Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros | 2.160,00 | |
| 1.2 | Contribuições | 192.000,00 | |
| 1.2.4 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 192.000,00 | |
| 1.2.4.0.00.01 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 192.000,00 | |
| 1.2.4.0.00.01.01 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal | 192.000,00 | |
| 1.3 | Receita Patrimonial | 110.200,00 | |
| 1.3.2 | Valores Mobiliários | 110.200,00 | |
| 1.3.2.1 | Juros e Correções Monetárias | 106.200,00 | |
| 1.3.2.1.00.01 | Remuneração de Depósitos Bancários | 106.200,00 | |
| 1.3.2.1.00.01.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 81.200,00 | |
| 1.3.2.1.00.01.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 25.000,00 | |
| 1.3.2.9 | Outros Valores Mobiliários | 4.000,00 | |
| 1.3.2.9.00.00.01 | Outros Valores Mobiliários - Principal | 2.000,00 | |
| 1.3.2.9.00.00.01 | Outros Valores Mobiliários - Principal | 2.000,00 | |
| 1.6 | Receita de Serviços | 2.172.500,00 | |
| 1.6.1 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 2.100.500,00 | |
| 1.6.1.0.01 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 2.100.500,00 | |
| 1.6.1.0.01.01 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 2.100.500,00 | |
| 1.6.1.0.01.01.01 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal Fonte 100 | 2.100.500,00 | |
| 1.6.9 | Outros Serviços | 72.000,00 | |
| 1.6.9.0.99 | Outros Serviços | 72.000,00 | |
| 1.6.9.0.99.01 | Outros Serviços | 72.000,00 | |
| 1.6.9.0.99.01.01 | Outros Serviços - Principal | 31.000,00 | |
| 1.6.9.0.99.01.01.01 | Outros Serviços - Principal | 13.000,00 | |
| 1.6.9.0.99.01.01.02 | Outros Serviços - Principal | 18.000,00 | |
| 1.6.9.0.99.01.02 | Outros Serviços - Multas e Juros | 40.000,00 | |
| 1.6.9.0.99.01.02.01 | Outros Serviços - Multas e Juros | 20.000,00 | |
| 1.6.9.0.99.01.02.02 | Outros Serviços - Multas e Juros | 20.000,00 | |
| 1.6.9.0.99.01.03 | Outros Serviços - Dívida Ativa | 1.000,00 | |
| 1.6.9.0.99.01.03.01 | Outros Serviços - Dívida Ativa | 500,00 | |
| 1.6.9.0.99.01.03.02 | Outros Serviços - Dívida Ativa | 500,00 | |
| 1.7 | Transferências Correntes | 20.069.697,20 | |
| 1.7.1 | Transferências da União e de suas Entidades | 12.783.082,15 | |
| 1.7.1.8 | Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios | 12.783.082,15 | |
| 1.7.1.8.01 | Participação na Receita da União | 10.237.752,00 | |
| 1.7.1.8.01.02 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | 9.509.400,00 | |
| 1.7.1.8.01.02.01 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 9.509.400,00 | |
| 1.7.1.8.01.03 | Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro | 345.600,00 | |
| 1.7.1.8.01.03.01 | Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal | 345.600,00 | |
| 1.7.1.8.01.04 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho | 345.600,00 | |
| 1.7.1.8.01.04.01 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal | 345.600,00 | |
| 1.7.1.8.01.05 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | 37.152,00 | |
| 1.7.1.8.01.05.01 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | 37.152,00 | |
| 1.7.1.8.02 | Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais | 537.706,15 | |
| 1.7.1.8.02.01 | Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos | 348.166,15 | |
| 1.7.1.8.02.01.01 | Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal | 348.166,15 | |
| 1.7.1.8.02.06 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP | 151.200,00 | |
| 1.7.1.8.02.06.01 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal | 151.200,00 | |
| 1.7.1.8.02.09 | Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais | 38.340,00 | |
| 1.7.1.8.02.09.01 | Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal | 38.340,00 | |
| 1.7.1.8.03 | Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo | 1.307.000,00 | |
| 1.7.1.8.03.01 | Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo | 1.307.000,00 | |
| 1.7.1.8.03.01.01 | Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Principal Fonte 148 | 1.307.000,00 | |
| 1.7.1.8.04 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 294.000,00 | |
| 1.7.1.8.04.01 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 294.000,00 | |
| 1.7.1.8.04.01.01 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal | 294.000,00 | |
| 1.7.1.8.05 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE | 307.000,00 | |
| 1.7.1.8.05.01 | Transferências do Salário-Educação | 149.000,00 | |
| 1.7.1.8.05.01.01 | Transferências do Salário-Educação - Principal | 149.000,00 | |
| 1.7.1.8.05.03 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | 54.000,00 | |
| 1.7.1.8.05.03.01 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal | 54.000,00 | |
| 1.7.1.8.05.04 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE | 74.000,00 | |
| 1.7.1.8.05.04.01 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal | 74.000,00 | |
| 1.7.1.8.05.09 | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE | 30.000,00 | |
| 1.7.1.8.05.09.01 | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal | 30.000,00 | |
| 1.7.1.8.06 | Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 | 24.624,00 | |
| 1.7.1.8.06.01 | Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 | 24.624,00 | |
| 1.7.1.8.06.01.01 | Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal | 24.624,00 | |
| 1.7.1.8.10 | Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades | 75.000,00 | |
| 1.7.1.8.10.09 | Outras Transferências de Convênios da União | 75.000,00 | |
| 1.7.1.8.10.09.01 | Outras Transferências de Convênios da União - Principal | 75.000,00 | |
| 1.7.2 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 5.732.615,05 | |
| 1.7.2.8 | Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios | 5.732.615,05 | |
| 1.7.2.8.01 | Participação na Receita dos Estados | 5.154.615,05 | |
| 1.7.2.8.01.01 | Cota-Parte do ICMS | 4.406.735,05 | |
| 1.7.2.8.01.01.01 | Cota-Parte do ICMS - Principal | 4.406.735,05 | |
| 1.7.2.8.01.02 | Cota-Parte do IPVA | 648.000,00 | |
| 1.7.2.8.01.02.01 | Cota-Parte do IPVA - Principal | 648.000,00 | |
| 1.7.2.8.01.03 | Cota-Parte do IPI - Municípios | 65.880,00 | |
| 1.7.2.8.01.03.01 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | 65.880,00 | |
| 1.7.2.8.01.04 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico | 34.000,00 | |
| 1.7.2.8.01.04.01 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal | 34.000,00 | |
| 1.7.2.8.03 | Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo | 160.000,00 | |
| 1.7.2.8.03.01 | Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo | 160.000,00 | |
| 1.7.2.8.03.01.01 | Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal | 160.000,00 | |
| 1.7.2.8.10 | Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades | 350.000,00 | |
| 1.7.2.8.10.02 | Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação | 200.000,00 | |
| 1.7.2.8.10.02.01 | Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal | 200.000,00 | |
| 1.7.2.8.10.09 | Outras Transferências de Convênio dos Estados | 150.000,00 | |
| 1.7.2.8.10.09.01 | Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal | 150.000,00 | |
| 1.7.2.8.99 | Outras Transferências dos Estados | 68.000,00 | |
| 1.7.2.8.99.01 | Outras Transferências dos Estados | 68.000,00 | |
| 1.7.2.8.99.01.01 | Outras Transferências dos Estados - Principal | 68.000,00 | |
| 1.7.5 | Transferências de Outras Instituições Públicas | 1.554.000,00 | |
| 1.7.5.8 | Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios | 1.554.000,00 | |
| 1.7.5.8.01 | Transferências de Recursos do FUNDEB | 1.554.000,00 | |
| 1.7.5.8.01.01 | Transferências de Recursos do FUNDEB | 1.554.000,00 | |
| 1.7.5.8.01.01.01 | Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | 1.554.000,00 | |
| 1.9 | Outras Receitas Correntes | 60.000,00 | |
| 1.9.2 | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 60.000,00 | |
| 1.9.2.1 | Indenizações | 45.000,00 | |
| 1.9.2.1.99 | Outras Indenizações | 45.000,00 | |
| 1.9.2.1.99.00.01 | Outras Indenizações - Principal | 20.000,00 | |
| 1.9.2.1.99.00.01 | Outras Indenizações - Principal | 25.000,00 | |
| 1.9.2.2 | Restituições | 15.000,00 | |
| 1.9.2.2.99 | Outras Restituições | 15.000,00 | |
| 1.9.2.2.99.01 | Outras Restituições | 15.000,00 | |
| 1.9.2.2.99.01.01 | Outras Restituições - Principal | 15.000,00 | |
| 2 | Receitas de Capital | 2.110.000,00 | |
| 2.4 | Transferências de Capital | 2.110.000,00 | |
| 2.4.1 | Transferências da União e de suas Entidades | 2.110.000,00 | |
| 2.4.1.8 | Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios | 2.110.000,00 | |
| 2.4.1.8.03 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | 70.000,00 | |
| 2.4.1.8.03.01 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | 70.000,00 | |
| 2.4.1.8.03.01.01 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal | 70.000,00 | |
| 2.4.1.8.10 | Transferência de Convênios da União e de suas Entidades | 2.040.000,00 | |
| 2.4.1.8.10.02 | Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação | 605.000,00 | |
| 2.4.1.8.10.02.01 | Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal | 605.000,00 | |
| 2.4.1.8.10.05 | Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico | 1.435.000,00 | |
| 2.4.1.8.10.05.01 | Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal | 1.435.000,00 | |
| 9 | Deduções da Receita | (-2.826.435,60) | |
| 9.5 | FUNDEB | (-2.826.435,60) | |
| 9.5.1 | FUNDEB - Receitas Correntes | (-2.826.435,60) | |
| 9.5.1.7 | FUNDEB - Transferências Correntes | (-2.826.435,60) | |
| 9.5.1.7.18 | FUNDEB - Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios | (-1.914.699,60) | |
| 9.5.1.7.18.01 | FUNDEB - Participação na Receita da União | (-1.909.774,80) | |
| 9.5.1.7.18.01.02 | FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | (-1.901.880,00) | |
| 9.5.1.7.18.01.02.01 | FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | (-1.901.880,00) | |
| 9.5.1.7.18.01.05 | FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | (-7.894,80) | |
| 9.5.1.7.18.01.05.01 | FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | (-7.894,80) | |
| 9.5.1.7.18.06 | FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 | (-4.924,80) | |
| 9.5.1.7.18.06.01 | FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 | (-4.924,80) | |
| 9.5.1.7.18.06.01.01 | FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal | (-4.924,80) | |
| 9.5.1.7.28 | FUNDEB - Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios | (-911.736,00) | |
| 9.5.1.7.28.01 | FUNDEB - Participação na Receita dos Estados | (-911.736,00) | |
| 9.5.1.7.28.01.01 | FUNDEB - Cota-Parte do ICMS | (-768.960,00) | |
| 9.5.1.7.28.01.01.01 | FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal | (-768.960,00) | |
| 9.5.1.7.28.01.02 | FUNDEB - Cota-Parte do IPVA | (-129.600,00) | |
| 9.5.1.7.28.01.02.01 | FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal | (-129.600,00) | |
| 9.5.1.7.28.01.03 | FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios | (-13.176,00) | |
| 9.5.1.7.28.01.03.01 | FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | (-13.176,00) | |
| Total Geral Orcado (Receitas) | 23.700.000,00 | ||
| Função | Total Orçado |
|---|---|
| LEGISLATIVA | 1.200.000,00 |
| ADMINISTRACAO | 2.480.228,20 |
| SEGURANCA PUBLICA | 26.357,50 |
| ASSISTENCIA SOCIAL | 779.000,00 |
| PREVIDENCIA SOCIAL | 1.076.000,00 |
| SAUDE | 5.427.092,50 |
| EDUCACAO | 5.008.250,00 |
| CULTURA | 1.717.700,00 |
| URBANISMO | 1.743.200,00 |
| HABITACAO | 312.500,00 |
| SANEAMENTO | 1.631.571,80 |
| GESTAO AMBIENTAL | 127.300,00 |
| CIENCIA E TECNOLOGIA | 64.700,00 |
| AGRICULTURA | 301.300,00 |
| COMUNICACOES | 10.000,00 |
| TRANSPORTE | 690.000,00 |
| DESPORTO E LAZER | 261.800,00 |
| ENCARGOS ESPECIAIS | 723.000,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 120.000,00 |
| Sub-Função | Total Orçado |
|---|---|
| ACAO LEGISLATIVA | 1.200.000,00 |
| ADMINISTRACAO GERAL | 3.711.393,19 |
| COMUNICACAO SOCIAL | 40.500,00 |
| POLICIAMENTO | 18.357,50 |
| DEFESA CIVIL | 8.000,00 |
| ASSISTENCIA AO IDOSO | 10.000,00 |
| ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | 403.200,00 |
| ASSISTENCIA COMUNITARIA | 258.800,00 |
| PREVIDENCIA BASICA | 474.000,00 |
| PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO | 602.000,00 |
| ATENCAO BASICA | 1.995.000,00 |
| ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 2.472.227,51 |
| SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | 239.000,00 |
| VIGILANCIA SANITARIA | 135.000,00 |
| ENSINO FUNDAMENTAL | 3.074.500,00 |
| ENSINO MEDIO | 268.500,00 |
| ENSINO SUPERIOR | 139.250,00 |
| EDUCACAO INFANTIL | 1.318.500,00 |
| EDUCACAO ESPECIAL | 20.000,00 |
| PATRIMONIO HISTORICO,ARTIST.E ARQUEOLOG. | 114.700,00 |
| DIFUSAO CULTURAL | 1.603.000,00 |
| INFRA-ESTRUTURA URBANA | 330.000,00 |
| SERVICOS URBANOS | 1.115.200,00 |
| HABITACAO URBANA | 312.500,00 |
| SANEAMENTO BASICO URBANO | 1.631.571,80 |
| PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL | 114.500,00 |
| RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS | 12.800,00 |
| DIFUSAO CONHECIMENTO CIENT./TECNOLOGICO | 64.700,00 |
| EXTENSAO RURAL | 208.000,00 |
| TELECOMUNICACOES | 10.000,00 |
| TRANSPORTE RODOVIARIO | 690.000,00 |
| DESPORTO DE RENDIMENTO | 20.000,00 |
| DESPORTO COMUNITARIO | 219.200,00 |
| LAZER | 22.600,00 |
| REFINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA | 400.000,00 |
| SERVICO DA DIVIDA INTERNA | 120.000,00 |
| OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | 203.000,00 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | 120.000,00 |
| Programa | Total Orçado |
|---|---|
| LEGISLATIVO | 1.200.000,00 |
| PROGRAMA ASSISTENCIA BASICA | 1.887.000,00 |
| ASSISTENCIA HOSPITALAR, AMBULATORIAL E LABORATORIAL DE QUALIDADE | 1.761.227,51 |
| PROGRAMA ASSISTENCIA AO IDOSO | 10.000,00 |
| ALMOXARIFADO MUNICIPAL | 165.000,00 |
| SANEAMENTO BASICO "QUALIDADE DE VIDA" | 165.000,00 |
| PROGRAMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | 425.000,00 |
| GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | 4.654.893,19 |
| POLICIAMENTO CIVIL | 8.000,00 |
| POLICIAMENTO MILITAR | 18.357,50 |
| AMPARO ASSIST. A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 98.800,00 |
| ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL | 304.400,00 |
| ASSISTENCIA A COMUNIDADES | 237.800,00 |
| INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVID. ESTATU | 602.000,00 |
| ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | 100.000,00 |
| ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BASICA | 243.000,00 |
| PROGRAMA UNIVERSAL. EDUC. BÁSICA DE QUALIDADE | 2.851.000,00 |
| ENSINO MEDIO PROFISSIONAL | 151.500,00 |
| ASSIST. A ESTUD. DO ENS. SUPERIOR DE GRADUAÇÃO | 339.250,00 |
| MUSEUS. BIBLIOT. TEATROS E CENT. DE CULT. | 24.500,00 |
| APOIO E INCENTIVO AS ARTES | 6.000,00 |
| DIFUSÃO CULTURAL | 1.623.600,00 |
| PATRIM. HISTORICO. ARTISTICO E ARQUEOLOGICO | 86.200,00 |
| VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | 482.500,00 |
| SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | 583.200,00 |
| SERVIÇOS FUNERARIOS | 93.000,00 |
| ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 193.000,00 |
| PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | 241.000,00 |
| HABITAÇÃO URBANA | 21.000,00 |
| SANEAMENTO BASICO URBANO | 1.426.571,80 |
| PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DE ECOSSISTEMAS | 122.500,00 |
| CONSERV. E PRESERVAÇÃO DE REC. HIDRICOS | 44.800,00 |
| EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL | 208.000,00 |
| ESTRADAS VICINAIS | 690.000,00 |
| PROGRAMA ESPORTE COMUNITÁRIO | 239.200,00 |
| COMUNICAÇÃO | 32.000,00 |
| MANUTENÇÃO DE SERV. DE TRANSP. ESCOLAR | 974.000,00 |
| SERV. DIVIDA INTERNA PACTUADA C/ PREV. SOC | 400.000,00 |
| CONTR. P/ PROG. DE FORM. DO PATRIM. DO SERVID | 203.000,00 |
| CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | 474.000,00 |
| SERVIÇOS DA DIVIDA - JUROS E ENCARGOS | 120.000,00 |
| PROGRAMA GERAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO | 54.700,00 |
| VALORIZACAO E CAPACITACAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | 15.000,00 |
| RESERVA DE CONTIGÊNCIA | 120.000,00 |
| Conta Econômica | Total Orçado |
|---|---|
| DESPESAS CORRENTES | 19.306.000,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 11.663.629,79 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 120.000,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 7.522.370,21 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 4.274.000,00 |
| INVESTIMENTOS | 3.865.000,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 9.000,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 400.000,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS | 120.000,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS | 120.000,00 |
| Fonte de Recurso | Total Orçado |
|---|---|
| 23.700.000,00 |
| Órgão........................: 01 - CÂMARA MUNICIPAL |
| Unidade......................: 01 - GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA |
| FUNCIONAL | ECÔNOMICA | FONTE | RED. | ESPECIFICADO | VALOR ORÇADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | LEGISLATIVA | 1.200.000,00 | |||
| 01.031 | ACAO LEGISLATIVA | 1.200.000,00 | |||
| 01.031.0001 | LEGISLATIVO | 1.200.000,00 | |||
| 01.031.0001.6.001 | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL. | 467.000,00 | |||
| 01.031.0001.6.001 | 3190.11.00 | 000 | 6 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 200.000,00 |
| 01.031.0001.6.001 | 3190.16.00 | 000 | 7 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 5.000,00 |
| 01.031.0001.6.001 | 3390.14.00 | 000 | 8 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 120.000,00 |
| 01.031.0001.6.001 | 3390.30.00 | 000 | 9 | MATERIAL DE CONSUMO | 12.000,00 |
| 01.031.0001.6.001 | 3390.33.00 | 000 | 10 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 5.000,00 |
| 01.031.0001.6.001 | 3390.36.00 | 000 | 11 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 20.000,00 |
| 01.031.0001.6.001 | 3390.39.00 | 000 | 12 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 100.000,00 |
| 01.031.0001.6.001 | 3390.92.00 | 000 | 13 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 5.000,00 |
| 01.031.0001.6.002 | MANUTENÇAO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA | 12.000,00 | |||
| 01.031.0001.6.002 | 3390.36.00 | 000 | 14 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 10.000,00 |
| 01.031.0001.6.002 | 3390.39.00 | 000 | 15 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 2.000,00 |
| 01.031.0001.6.003 | PAGAMENTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS. | 150.000,00 | |||
| 01.031.0001.6.003 | 3190.13.00 | 000 | 16 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 150.000,00 |
| 01.031.0001.6.004 | MANUTENÇAO DO SUBSIDIO | 450.000,00 | |||
| 01.031.0001.6.004 | 3190.11.00 | 000 | 17 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 450.000,00 |
| 01.031.0001.6.005 | MANUTENÇAO DE DESPESAS COM VALE ALIMENTAÇAO | 4.000,00 | |||
| 01.031.0001.6.005 | 3390.46.00 | 000 | 18 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 4.000,00 |
| 01.031.0001.6.006 | MANUTENÇAO PLAN SAUDE E SEG DE VIDA PARA SERVIDORES E AG POLITICOS DA CAMARA MUN | 4.500,00 | |||
| 01.031.0001.6.006 | 3390.39.00 | 000 | 19 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 4.500,00 |
| 01.031.0001.6.007 | FUNDO DE RECURSOS DE SOBRAS DOS DUODECIMOS ANUAIS | 500,00 | |||
| 01.031.0001.6.007 | 3399.99.00 | 000 | 20 | A CLASSIFICAR | 500,00 |
| 01.031.0001.5.001 | AQUISIÇAO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS. | 10.000,00 | |||
| 01.031.0001.5.001 | 4490.52.00 | 000 | 1 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 |
| 01.031.0001.5.002 | AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA. | 7.000,00 | |||
| 01.031.0001.5.002 | 4490.52.00 | 000 | 2 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 7.000,00 |
| 01.031.0001.5.003 | CONSTRUÇAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. | 30.000,00 | |||
| 01.031.0001.5.003 | 4490.51.00 | 000 | 3 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 30.000,00 |
| 01.031.0001.5.004 | AQUISIÇAO DE VEICULO PARA CAMARA MUNICIPAL | 30.000,00 | |||
| 01.031.0001.5.004 | 4490.52.00 | 000 | 4 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 30.000,00 |
| 01.031.0001.5.005 | AQUISICAO DE TERRENO | 35.000,00 | |||
| 01.031.0001.5.005 | 4490.61.00 | 000 | 5 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 35.000,00 |
| TOTAL Unidade | 1.200.000,00 |
| TOTAL Unidade | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 |
| Órgão........................: 02 - EXECUTIVO MUNICIPAL |
| Unidade......................: 01 - GABINETE E ASSESSORIAS |
| FUNCIONAL | ECÔNOMICA | FONTE | RED. | ESPECIFICADO | VALOR ORÇADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 | ADMINISTRACAO | 651.600,00 | |||
| 04.122 | ADMINISTRACAO GERAL | 611.100,00 | |||
| 04.122.0052 | GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | 611.100,00 | |||
| 04.122.0052.2.003 | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE GABINETE | 458.000,00 | |||
| 04.122.0052.2.003 | 3190.11.00 | 000 | 21 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 400.000,00 |
| 04.122.0052.2.003 | 3190.94.00 | 000 | 22 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.000,00 |
| 04.122.0052.2.003 | 3390.14.00 | 000 | 23 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 28.000,00 |
| 04.122.0052.2.003 | 3390.30.00 | 000 | 24 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.500,00 |
| 04.122.0052.2.003 | 3390.33.00 | 000 | 25 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 4.000,00 |
| 04.122.0052.2.003 | 3390.39.00 | 000 | 26 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 |
| 04.122.0052.2.003 | 4590.52.00 | 000 | 27 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3.500,00 |
| 04.122.0052.2.005 | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA MUNICIPAL E ASSESSORIA JURIDICA | 73.100,00 | |||
| 04.122.0052.2.005 | 3190.11.00 | 000 | 28 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 68.600,00 |
| 04.122.0052.2.005 | 3390.14.00 | 000 | 29 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 1.000,00 |
| 04.122.0052.2.005 | 3390.30.00 | 000 | 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 |
| 04.122.0052.2.005 | 3390.33.00 | 000 | 31 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 500,00 |
| 04.122.0052.2.005 | 3390.39.00 | 000 | 32 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 2.000,00 |
| 04.122.0052.2.006 | SENTENÇAS JUDICIAIS (PRECATORIOS, RPVs, e OUTROS) | 80.000,00 | |||
| 04.122.0052.2.006 | 3190.91.00 | 000 | 33 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 40.000,00 |
| 04.122.0052.2.006 | 3390.91.00 | 000 | 34 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 40.000,00 |
| 04.131 | COMUNICACAO SOCIAL | 40.500,00 | |||
| 04.131.0052 | GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | 40.500,00 | |||
| 04.131.0052.2.017 | MANUTENÇAO DAS DESPESAS COM PUBLICIDADE, DIVULGAÇAO E OUTROS AFINS | 40.500,00 | |||
| 04.131.0052.2.017 | 3190.04.00 | 000 | 35 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 22.500,00 |
| 04.131.0052.2.017 | 3190.11.00 | 000 | 36 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 11.000,00 |
| 04.131.0052.2.017 | 3390.30.00 | 000 | 37 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 |
| 04.131.0052.2.017 | 3390.39.00 | 000 | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 5.000,00 |
| TOTAL Unidade | 651.600,00 | ||||
| 04 | ADMINISTRACAO | 1.095.200,00 | |||
| 04.122 | ADMINISTRACAO GERAL | 1.095.200,00 | |||
| 04.122.0052 | GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | 1.095.200,00 | |||
| 04.122.0052.2.007 | MANUTENÇAO DA SEÇAO DE PESSOAL | 542.700,00 | |||
| 04.122.0052.2.007 | 3190.04.00 | 000 | 39 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 53.000,00 |
| 04.122.0052.2.007 | 3190.11.00 | 000 | 40 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 480.000,00 |
| 04.122.0052.2.007 | 3190.92.00 | 000 | 41 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 3.000,00 |
| 04.122.0052.2.007 | 3190.94.00 | 000 | 42 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.000,00 |
| 04.122.0052.2.007 | 3390.14.00 | 000 | 43 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 500,00 |
| 04.122.0052.2.007 | 3390.30.00 | 000 | 44 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 |
| 04.122.0052.2.007 | 3390.33.00 | 000 | 45 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 200,00 |
| 04.122.0052.2.007 | 3390.36.00 | 000 | 46 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 1.000,00 |
| 04.122.0052.2.007 | 3390.39.00 | 000 | 47 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 3.000,00 |
| 04.122.0052.2.012 | MANUTENÇAO DO JUIZADO DE PEQUENAS CAUSAS E PROCON | 3.500,00 | |||
| 04.122.0052.2.012 | 3390.14.00 | 000 | 48 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 500,00 |
| 04.122.0052.2.012 | 3390.30.00 | 000 | 49 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 |
| 04.122.0052.2.012 | 3390.36.00 | 000 | 50 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 1.000,00 |
| 04.122.0052.2.012 | 3390.39.00 | 000 | 51 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 |
| 04.122.0052.2.013 | CONTRIBUIÇAO PARA ALAGO - CNM - AMM - AMBASP E OUTRAS | 60.000,00 | |||
| 04.122.0052.2.013 | 3370.41.00 | 000 | 52 | CONTRIBUIÇÕES | 60.000,00 |
| 04.122.0052.2.015 | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS DEPTOS. VINCULADOS A SECR.DE PLANEJ ADM E FINANÇAS | 339.000,00 | |||
| 04.122.0052.2.015 | 3390.14.00 | 000 | 53 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 5.000,00 |
| 04.122.0052.2.015 | 3390.30.00 | 000 | 54 | MATERIAL DE CONSUMO | 15.000,00 |
| 04.122.0052.2.015 | 3390.33.00 | 000 | 55 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 500,00 |
| 04.122.0052.2.015 | 3390.35.00 | 000 | 56 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 84.000,00 |
| 04.122.0052.2.015 | 3390.36.00 | 000 | 57 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 8.000,00 |
| 04.122.0052.2.015 | 3390.39.00 | 000 | 58 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 200.000,00 |
| 04.122.0052.2.015 | 3390.92.00 | 000 | 59 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 20.000,00 |
| 04.122.0052.2.015 | 3390.93.00 | 000 | 60 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.000,00 |
| 04.122.0052.2.015 | 4590.52.00 | 000 | 61 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.500,00 |
| 04.122.0052.2.222 | VALE ALIMENTAÇÃO PARA O FUNCIONALISMO PUBLICO MUNICIPAL | 150.000,00 | |||
| 04.122.0052.2.222 | 3390.39.00 | 000 | 62 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 150.000,00 |
| 06 | SEGURANCA PUBLICA | 26.357,50 | |||
| 06.181 | POLICIAMENTO | 18.357,50 | |||
| 06.181.0102 | POLICIAMENTO MILITAR | 18.357,50 | |||
| 06.181.0102.2.018 | MANUTENÇAO DOS CONVENIOS COM A POLICIA MILITAR E DE MEIO AMB. DE MINAS GERAIS | 18.357,50 | |||
| 06.181.0102.2.018 | 3390.30.00 | 000 | 63 | MATERIAL DE CONSUMO | 15.000,00 |
| 06.181.0102.2.018 | 3390.39.00 | 000 | 64 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 3.357,50 |
| 06.182 | DEFESA CIVIL | 8.000,00 | |||
| 06.182.0101 | POLICIAMENTO CIVIL | 8.000,00 | |||
| 06.182.0101.2.019 | MANUTENÇAO DO CONVENIO COM A SECRET. SEGUR. PUBLICA DE MINAS GERAIS - POL CIVIL | 8.000,00 | |||
| 06.182.0101.2.019 | 3390.30.00 | 000 | 65 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 |
| 06.182.0101.2.019 | 3390.39.00 | 000 | 66 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 3.000,00 |
| 09 | PREVIDENCIA SOCIAL | 1.076.000,00 | |||
| 09.271 | PREVIDENCIA BASICA | 474.000,00 | |||
| 09.271.1312 | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | 474.000,00 | |||
| 09.271.1312.2.009 | PAGAMENTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS | 474.000,00 | |||
| 09.271.1312.2.009 | 3190.13.00 | 000 | 67 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 474.000,00 |
| 09.272 | PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO | 602.000,00 | |||
| 09.272.0181 | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVID. ESTATU | 602.000,00 | |||
| 09.272.0181.2.010 | PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSOES E COMPLEMENTAÇOES PREVIDENCIARIAS | 602.000,00 | |||
| 09.272.0181.2.010 | 3190.01.00 | 000 | 68 | APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES | 602.000,00 |
| 19 | CIENCIA E TECNOLOGIA | 44.700,00 | |||
| 19.573 | DIFUSAO CONHECIMENTO CIENT./TECNOLOGICO | 44.700,00 | |||
| 19.573.1316 | PROGRAMA GERAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO | 44.700,00 | |||
| 19.573.1316.2.004 | MANUTENÇAO DO PROJETO CIDADE DIGITAL | 38.000,00 | |||
| 19.573.1316.2.004 | 3390.30.00 | 000 | 69 | MATERIAL DE CONSUMO | 14.000,00 |
| 19.573.1316.2.004 | 3390.36.00 | 000 | 70 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 6.000,00 |
| 19.573.1316.2.004 | 3390.39.00 | 000 | 71 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 18.000,00 |
| 19.573.1316.2.082 | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CIENCIA E TECNOLOGIA | 6.700,00 | |||
| 19.573.1316.2.082 | 3190.11.00 | 000 | 72 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 5.000,00 |
| 19.573.1316.2.082 | 3390.14.00 | 000 | 73 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 200,00 |
| 19.573.1316.2.082 | 3390.30.00 | 000 | 74 | MATERIAL DE CONSUMO | 500,00 |
| 19.573.1316.2.082 | 3390.36.00 | 000 | 75 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 500,00 |
| 19.573.1316.2.082 | 3390.39.00 | 000 | 76 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 500,00 |
| 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | 700.000,00 | |||
| 28.841 | REFINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA | 400.000,00 | |||
| 28.841.1304 | SERV. DIVIDA INTERNA PACTUADA C/ PREV. SOC | 400.000,00 | |||
| 28.841.1304.1.003 | AMORT PARC DEB PREV JUNTO INSS MED PROVIS 2043-20DE 28/07/00 PROVIAS SOMMA OUTRO | 400.000,00 | |||
| 28.841.1304.1.003 | 4690.77.00 | 000 | 77 | PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINANCIADO | 400.000,00 |
| 28.843 | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | 120.000,00 | |||
| 28.843.1315 | SERVIÇOS DA DIVIDA - JUROS E ENCARGOS | 120.000,00 | |||
| 28.843.1315.2.020 | JUROS E OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA | 120.000,00 | |||
| 28.843.1315.2.020 | 3290.21.00 | 000 | 78 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 120.000,00 |
| 28.846 | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | 180.000,00 | |||
| 28.846.1310 | CONTR. P/ PROG. DE FORM. DO PATRIM. DO SERVID | 180.000,00 | |||
| 28.846.1310.2.011 | CONTRIBUIÇOES DO MUNICIPIO PARA O PASEP | 180.000,00 | |||
| 28.846.1310.2.011 | 3390.47.00 | 000 | 79 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 180.000,00 |
| 99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 120.000,00 | |||
| 99.999 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 120.000,00 | |||
| 99.999.9999 | RESERVA DE CONTIGÊNCIA | 120.000,00 | |||
| 99.999.9999.9.999 | RESERVA DE CONTIGÊNCIA | 120.000,00 | |||
| 99.999.9999.9.999 | 9999.99.00 | 000 | 80 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS | 120.000,00 |
| TOTAL Unidade | 3.062.257,50 | ||||
| 27 | DESPORTO E LAZER | 261.800,00 | |||
| 27.811 | DESPORTO DE RENDIMENTO | 20.000,00 | |||
| 27.811.0720 | PROGRAMA ESPORTE COMUNITÁRIO | 20.000,00 | |||
| 27.811.0720.2.028 | MANUTENÇAO DE QUADRAS ESPORTIVAS, CAMPOS DE FUTEBOL E ESTADIO MUNICIPAL | 20.000,00 | |||
| 27.811.0720.2.028 | 3390.30.00 | 000 | 81 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 |
| 27.812 | DESPORTO COMUNITARIO | 219.200,00 | |||
| 27.812.0720 | PROGRAMA ESPORTE COMUNITÁRIO | 219.200,00 | |||
| 27.812.0720.2.030 | MANUT ATIV ESP AMADOR-ESCOLINHAS DE INCENTIVO ESP-PROG NUCL DE ESP RECREAT LAZER | 59.000,00 | |||
| 27.812.0720.2.030 | 3350.43.00 | 000 | 82 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 30.000,00 |
| 27.812.0720.2.030 | 3390.30.00 | 000 | 83 | MATERIAL DE CONSUMO | 4.800,00 |
| 27.812.0720.2.030 | 3390.31.00 | 000 | 84 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 6.000,00 |
| 27.812.0720.2.030 | 3390.32.00 | 000 | 85 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 6.000,00 |
| 27.812.0720.2.030 | 3390.36.00 | 000 | 86 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 6.000,00 |
| 27.812.0720.2.030 | 3390.39.00 | 000 | 87 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 3.000,00 |
| 27.812.0720.2.030 | 3390.48.00 | 000 | 88 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 1.200,00 |
| 27.812.0720.2.030 | 4490.52.00 | 000 | 89 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.000,00 |
| 27.812.0720.2.031 | MANUTENÇAO ATIV. SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | 130.200,00 | |||
| 27.812.0720.2.031 | 3190.04.00 | 000 | 90 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 17.000,00 |
| 27.812.0720.2.031 | 3190.11.00 | 000 | 91 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 100.000,00 |
| 27.812.0720.2.031 | 3390.14.00 | 000 | 92 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 3.000,00 |
| 27.812.0720.2.031 | 3390.30.00 | 000 | 93 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.200,00 |
| 27.812.0720.2.031 | 3390.33.00 | 000 | 94 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 2.400,00 |
| 27.812.0720.2.031 | 3390.36.00 | 000 | 95 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 1.200,00 |
| 27.812.0720.2.031 | 3390.39.00 | 000 | 96 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 3.000,00 |
| 27.812.0720.2.031 | 3390.41.00 | 000 | 97 | CONTRIBUIÇÕES | 2.400,00 |
| 27.812.0720.2.062 | REFORMA E MANUTENCAO DO ESTADIO, QUADRAS E CAMPOS | 30.000,00 | |||
| 27.812.0720.2.062 | 3390.30.00 | 000 | 98 | MATERIAL DE CONSUMO | 15.000,00 |
| 27.812.0720.2.062 | 3390.36.00 | 000 | 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 3.000,00 |
| 27.812.0720.2.062 | 3390.39.00 | 000 | 100 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 2.000,00 |
| 27.812.0720.2.062 | 4490.51.00 | 000 | 101 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 10.000,00 |
| 27.813 | LAZER | 22.600,00 | |||
| 27.813.0473 | DIFUSÃO CULTURAL | 22.600,00 | |||
| 27.813.0473.2.081 | CONTRIBUIÇÃO PARA A ASSOCIAÇÃO DO CIRCUITO TURÍSTICO VALE VERDE E QUEDAS D'AGUA | 6.000,00 | |||
| 27.813.0473.2.081 | 3370.41.00 | 000 | 102 | CONTRIBUIÇÕES | 6.000,00 |
| 27.813.0473.2.086 | INCENTICO, PROMOCAO E APOIO AO TURISMO MUNICIPAL | 16.600,00 | |||
| 27.813.0473.2.086 | 3350.43.00 | 000 | 103 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 5.000,00 |
| 27.813.0473.2.086 | 3390.30.00 | 000 | 104 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 |
| 27.813.0473.2.086 | 3390.31.00 | 000 | 105 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 3.000,00 |
| 27.813.0473.2.086 | 3390.32.00 | 000 | 106 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 2.000,00 |
| 27.813.0473.2.086 | 3390.36.00 | 000 | 107 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 2.000,00 |
| 27.813.0473.2.086 | 3390.39.00 | 000 | 108 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 |
| 27.813.0473.2.086 | 3390.48.00 | 000 | 109 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 600,00 |
| 27.813.0473.2.086 | 4490.52.00 | 000 | 110 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 |
| TOTAL Unidade | 261.800,00 | ||||
| 12 | EDUCACAO | 5.008.250,00 | |||
| 12.122 | ADMINISTRACAO GERAL | 187.500,00 | |||
| 12.122.0052 | GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | 172.500,00 | |||
| 12.122.0052.2.035 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL | 42.500,00 | |||
| 12.122.0052.2.035 | 3190.04.00 | 000 | 112 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 10.000,00 |
| 12.122.0052.2.035 | 3190.11.00 | 000 | 113 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 10.000,00 |
| 12.122.0052.2.035 | 3190.13.00 | 000 | 114 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5.000,00 |
| 12.122.0052.2.035 | 3390.14.00 | 000 | 115 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 2.000,00 |
| 12.122.0052.2.035 | 3390.30.00 | 000 | 116 | MATERIAL DE CONSUMO | 6.000,00 |
| 12.122.0052.2.035 | 3390.33.00 | 000 | 117 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 500,00 |
| 12.122.0052.2.035 | 3390.36.00 | 000 | 118 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 4.000,00 |
| 12.122.0052.2.035 | 3390.39.00 | 000 | 119 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 5.000,00 |
| 12.122.0052.2.039 | AUXILIO ALIMENTACAO A SERVIDORES MUNICIPAIS | 80.000,00 | |||
| 12.122.0052.2.039 | 3390.39.00 | 000 | 120 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 80.000,00 |
| 12.122.0052.1.035 | AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULO PARA SECRETARIA DE EDUCACAO | 50.000,00 | |||
| 12.122.0052.1.035 | 4490.52.00 | 000 | 111 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 50.000,00 |
| 12.122.1318 | VALORIZACAO E CAPACITACAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | 15.000,00 | |||
| 12.122.1318.2.036 | MANUTENCAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | 15.000,00 | |||
| 12.122.1318.2.036 | 3390.14.00 | 000 | 121 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 5.000,00 |
| 12.122.1318.2.036 | 3390.30.00 | 000 | 122 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 |
| 12.122.1318.2.036 | 3390.36.00 | 000 | 123 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 2.500,00 |
| 12.122.1318.2.036 | 3390.39.00 | 000 | 124 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 2.500,00 |
| 12.361 | ENSINO FUNDAMENTAL | 3.074.500,00 | |||
| 12.361.0018 | PROGRAMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | 175.000,00 | |||
| 12.361.0018.2.116 | REFORMA, CONSTRUCAO E AMPLIACAO DAS ESCOLA MUNICIPAIS | 125.000,00 | |||
| 12.361.0018.2.116 | 4490.30.00 | 000 | 131 | MATERIAL DE CONSUMO | 15.000,00 |
| 12.361.0018.2.116 | 4490.51.00 | 000 | 132 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 110.000,00 |
| 12.361.0018.1.011 | IMPLANTACAO DO PROJETO .COM | 50.000,00 | |||
| 12.361.0018.1.011 | 3390.30.00 | 000 | 125 | MATERIAL DE CONSUMO | 500,00 |
| 12.361.0018.1.011 | 3390.31.00 | 000 | 126 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 500,00 |
| 12.361.0018.1.011 | 3390.32.00 | 000 | 127 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 8.000,00 |
| 12.361.0018.1.011 | 3390.36.00 | 000 | 128 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 500,00 |
| 12.361.0018.1.011 | 3390.39.00 | 000 | 129 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 500,00 |
| 12.361.0018.1.011 | 4490.52.00 | 000 | 130 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 40.000,00 |
| 12.361.0251 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | 100.000,00 | |||
| 12.361.0251.2.080 | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL | 100.000,00 | |||
| 12.361.0251.2.080 | 3390.30.00 | 000 | 133 | MATERIAL DE CONSUMO | 100.000,00 |
| 12.361.0403 | PROGRAMA UNIVERSAL. EDUC. BÁSICA DE QUALIDADE | 1.953.000,00 | |||
| 12.361.0403.2.060 | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | 1.130.000,00 | |||
| 12.361.0403.2.060 | 3190.04.00 | 000 | 135 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 50.000,00 |
| 12.361.0403.2.060 | 3190.11.00 | 000 | 136 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 879.000,00 |
| 12.361.0403.2.060 | 3190.13.00 | 000 | 137 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 200.000,00 |
| 12.361.0403.2.060 | 3190.94.00 | 000 | 138 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.000,00 |
| 12.361.0403.2.061 | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | 45.000,00 | |||
| 12.361.0403.2.061 | 3190.04.00 | 000 | 139 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 10.000,00 |
| 12.361.0403.2.061 | 3190.11.00 | 000 | 140 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 10.000,00 |
| 12.361.0403.2.061 | 3190.13.00 | 000 | 141 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5.000,00 |
| 12.361.0403.2.061 | 3390.30.00 | 000 | 142 | MATERIAL DE CONSUMO | 6.000,00 |
| 12.361.0403.2.061 | 3390.36.00 | 000 | 143 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 4.000,00 |
| 12.361.0403.2.061 | 3390.39.00 | 000 | 144 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 5.000,00 |
| 12.361.0403.2.061 | 3390.48.00 | 000 | 145 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 5.000,00 |
| 12.361.0403.2.066 | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE APOIO PEDAGOGICO - ENSINO FUNDAMENTAL | 758.000,00 | |||
| 12.361.0403.2.066 | 3190.04.00 | 000 | 146 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 52.000,00 |
| 12.361.0403.2.066 | 3190.05.00 | 000 | 147 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 150.000,00 |
| 12.361.0403.2.066 | 3190.11.00 | 000 | 148 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 205.000,00 |
| 12.361.0403.2.066 | 3190.13.00 | 000 | 149 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 132.000,00 |
| 12.361.0403.2.066 | 3190.94.00 | 000 | 150 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.000,00 |
| 12.361.0403.2.066 | 3390.14.00 | 000 | 151 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 2.000,00 |
| 12.361.0403.2.066 | 3390.30.00 | 000 | 152 | MATERIAL DE CONSUMO | 45.000,00 |
| 12.361.0403.2.066 | 3390.31.00 | 000 | 153 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 2.500,00 |
| 12.361.0403.2.066 | 3390.32.00 | 000 | 154 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 77.500,00 |
| 12.361.0403.2.066 | 3390.36.00 | 000 | 155 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 5.000,00 |
| 12.361.0403.2.066 | 3390.39.00 | 000 | 156 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 86.000,00 |
| 12.361.0403.1.037 | AQUISICAO DE MOVEIS. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | 20.000,00 | |||
| 12.361.0403.1.037 | 4490.52.00 | 000 | 134 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 20.000,00 |
| 12.361.1208 | MANUTENÇÃO DE SERV. DE TRANSP. ESCOLAR | 846.500,00 | |||
| 12.361.1208.2.076 | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | 706.500,00 | |||
| 12.361.1208.2.076 | 3190.04.00 | 000 | 158 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 92.000,00 |
| 12.361.1208.2.076 | 3190.11.00 | 000 | 159 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 150.000,00 |
| 12.361.1208.2.076 | 3190.13.00 | 000 | 160 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 103.000,00 |
| 12.361.1208.2.076 | 3190.94.00 | 000 | 161 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.000,00 |
| 12.361.1208.2.076 | 3390.30.00 | 000 | 162 | MATERIAL DE CONSUMO | 209.000,00 |
| 12.361.1208.2.076 | 3390.36.00 | 000 | 163 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 21.000,00 |
| 12.361.1208.2.076 | 3390.39.00 | 000 | 164 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 120.000,00 |
| 12.361.1208.2.076 | 3390.48.00 | 000 | 165 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 500,00 |
| 12.361.1208.2.076 | 4490.52.00 | 000 | 166 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 |
| 12.361.1208.1.012 | AQUISICAO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR | 140.000,00 | |||
| 12.361.1208.1.012 | 4490.52.00 | 000 | 157 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 140.000,00 |
| 12.362 | ENSINO MEDIO | 268.500,00 | |||
| 12.362.0420 | ENSINO MEDIO PROFISSIONAL | 151.500,00 | |||
| 12.362.0420.2.069 | MANUTENÇAO DOS CURSOS TECNICOS PROFISSIONALIZANTES | 151.500,00 | |||
| 12.362.0420.2.069 | 3190.04.00 | 000 | 167 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 70.000,00 |
| 12.362.0420.2.069 | 3190.11.00 | 000 | 168 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 40.000,00 |
| 12.362.0420.2.069 | 3190.13.00 | 000 | 169 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 26.000,00 |
| 12.362.0420.2.069 | 3390.30.00 | 000 | 170 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 |
| 12.362.0420.2.069 | 3390.36.00 | 000 | 171 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 500,00 |
| 12.362.0420.2.069 | 3390.39.00 | 000 | 172 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 5.000,00 |
| 12.362.1208 | MANUTENÇÃO DE SERV. DE TRANSP. ESCOLAR | 117.000,00 | |||
| 12.362.1208.2.029 | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLA - MEDIO | 117.000,00 | |||
| 12.362.1208.2.029 | 3390.30.00 | 000 | 173 | MATERIAL DE CONSUMO | 45.000,00 |
| 12.362.1208.2.029 | 3390.36.00 | 000 | 174 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 10.000,00 |
| 12.362.1208.2.029 | 3390.39.00 | 000 | 175 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 60.000,00 |
| 12.362.1208.2.029 | 4490.52.00 | 000 | 176 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.000,00 |
| 12.364 | ENSINO SUPERIOR | 139.250,00 | |||
| 12.364.0435 | ASSIST. A ESTUD. DO ENS. SUPERIOR DE GRADUAÇÃO | 139.250,00 | |||
| 12.364.0435.2.087 | MANUTENCAO E AUXILIOS DIVERSOS A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | 139.250,00 | |||
| 12.364.0435.2.087 | 3190.04.00 | 000 | 177 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 30.000,00 |
| 12.364.0435.2.087 | 3190.11.00 | 000 | 178 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 15.000,00 |
| 12.364.0435.2.087 | 3190.13.00 | 000 | 179 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5.500,00 |
| 12.364.0435.2.087 | 3390.18.00 | 000 | 180 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 78.000,00 |
| 12.364.0435.2.087 | 3390.30.00 | 000 | 181 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 |
| 12.364.0435.2.087 | 3390.36.00 | 000 | 182 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 250,00 |
| 12.364.0435.2.087 | 3390.39.00 | 000 | 183 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 2.500,00 |
| 12.364.0435.2.087 | 3390.49.00 | 000 | 184 | AUXÍLIO-TRANSPORTE | 3.000,00 |
| 12.365 | EDUCACAO INFANTIL | 1.318.500,00 | |||
| 12.365.0018 | PROGRAMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | 230.000,00 | |||
| 12.365.0018.1.011 | IMPLANTACAO DO PROJETO .COM | 50.000,00 | |||
| 12.365.0018.1.011 | 3390.30.00 | 000 | 185 | MATERIAL DE CONSUMO | 500,00 |
| 12.365.0018.1.011 | 3390.31.00 | 000 | 186 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 500,00 |
| 12.365.0018.1.011 | 3390.32.00 | 000 | 187 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 8.000,00 |
| 12.365.0018.1.011 | 3390.36.00 | 000 | 188 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 500,00 |
| 12.365.0018.1.011 | 3390.39.00 | 000 | 189 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 500,00 |
| 12.365.0018.1.011 | 4490.52.00 | 000 | 190 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 40.000,00 |
| 12.365.0018.1.015 | CONSTRUÇAO DO PREDIO ESCOLAR MUNICIPAL DONA LIA | 180.000,00 | |||
| 12.365.0018.1.015 | 4490.51.00 | 000 | 191 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 160.000,00 |
| 12.365.0018.1.015 | 4490.52.00 | 000 | 192 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 20.000,00 |
| 12.365.0403 | PROGRAMA UNIVERSAL. EDUC. BÁSICA DE QUALIDADE | 898.000,00 | |||
| 12.365.0403.2.063 | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% - EDUCAÇAO INFANTIL | 370.000,00 | |||
| 12.365.0403.2.063 | 3190.04.00 | 000 | 196 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 100.000,00 |
| 12.365.0403.2.063 | 3190.11.00 | 000 | 197 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 200.000,00 |
| 12.365.0403.2.063 | 3190.13.00 | 000 | 198 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 70.000,00 |
| 12.365.0403.2.064 | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% - EDUCAÇAO INFANTIL | 15.000,00 | |||
| 12.365.0403.2.064 | 3190.11.00 | 000 | 199 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 5.000,00 |
| 12.365.0403.2.064 | 3390.30.00 | 000 | 200 | MATERIAL DE CONSUMO | 4.000,00 |
| 12.365.0403.2.064 | 3390.36.00 | 000 | 201 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 3.000,00 |
| 12.365.0403.2.064 | 3390.39.00 | 000 | 202 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 3.000,00 |
| 12.365.0403.2.068 | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE APOIO PEDAGOGICO - EDUCAÇAO INFANTIL | 338.000,00 | |||
| 12.365.0403.2.068 | 3190.11.00 | 000 | 203 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 200.000,00 |
| 12.365.0403.2.068 | 3190.13.00 | 000 | 204 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 95.000,00 |
| 12.365.0403.2.068 | 3190.94.00 | 000 | 205 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.000,00 |
| 12.365.0403.2.068 | 3390.14.00 | 000 | 206 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 1.000,00 |
| 12.365.0403.2.068 | 3390.30.00 | 000 | 207 | MATERIAL DE CONSUMO | 4.000,00 |
| 12.365.0403.2.068 | 3390.31.00 | 000 | 208 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 2.500,00 |
| 12.365.0403.2.068 | 3390.32.00 | 000 | 209 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 12.500,00 |
| 12.365.0403.2.068 | 3390.36.00 | 000 | 210 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 5.000,00 |
| 12.365.0403.2.068 | 3390.39.00 | 000 | 211 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 17.000,00 |
| 12.365.0403.1.010 | CONSTRUCAO, REFORMA AMPLIACAO DE PREDIOS DA EDUCACAO INFANTIL | 125.000,00 | |||
| 12.365.0403.1.010 | 4490.30.00 | 000 | 193 | MATERIAL DE CONSUMO | 15.000,00 |
| 12.365.0403.1.010 | 4490.51.00 | 000 | 194 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 110.000,00 |
| 12.365.0403.1.038 | AQUISICAO DE MOVEIS. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA A EDUCACAO INFANTIL | 50.000,00 | |||
| 12.365.0403.1.038 | 4490.52.00 | 000 | 195 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 50.000,00 |
| 12.365.0435 | ASSIST. A ESTUD. DO ENS. SUPERIOR DE GRADUAÇÃO | 180.000,00 | |||
| 12.365.0435.2.014 | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR - INFANTIL - CRECHE | 100.000,00 | |||
| 12.365.0435.2.014 | 3390.30.00 | 000 | 212 | MATERIAL DE CONSUMO | 100.000,00 |
| 12.365.0435.2.016 | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR - INFANTIL - PRÉ | 80.000,00 | |||
| 12.365.0435.2.016 | 3390.30.00 | 000 | 213 | MATERIAL DE CONSUMO | 80.000,00 |
| 12.365.1208 | MANUTENÇÃO DE SERV. DE TRANSP. ESCOLAR | 10.500,00 | |||
| 12.365.1208.2.067 | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL | 10.500,00 | |||
| 12.365.1208.2.067 | 3390.30.00 | 000 | 214 | MATERIAL DE CONSUMO | 8.000,00 |
| 12.365.1208.2.067 | 3390.36.00 | 000 | 215 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 500,00 |
| 12.365.1208.2.067 | 3390.39.00 | 000 | 216 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 |
| 12.365.1208.2.067 | 4490.52.00 | 000 | 217 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 |
| 12.367 | EDUCACAO ESPECIAL | 20.000,00 | |||
| 12.367.0435 | ASSIST. A ESTUD. DO ENS. SUPERIOR DE GRADUAÇÃO | 20.000,00 | |||
| 12.367.0435.2.023 | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR - APAE | 20.000,00 | |||
| 12.367.0435.2.023 | 3390.30.00 | 000 | 218 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 |
| 13 | CULTURA | 1.717.700,00 | |||
| 13.391 | PATRIMONIO HISTORICO,ARTIST.E ARQUEOLOG. | 114.700,00 | |||
| 13.391.0471 | MUSEUS. BIBLIOT. TEATROS E CENT. DE CULT. | 24.500,00 | |||
| 13.391.0471.2.072 | MANUTENÇAO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL | 24.500,00 | |||
| 13.391.0471.2.072 | 3190.11.00 | 000 | 219 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 21.000,00 |
| 13.391.0471.2.072 | 3390.30.00 | 000 | 220 | MATERIAL DE CONSUMO | 500,00 |
| 13.391.0471.2.072 | 3390.36.00 | 000 | 221 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 3.000,00 |
| 13.391.0473 | DIFUSÃO CULTURAL | 4.000,00 | |||
| 13.391.0473.2.073 | MANUTENÇAO DE BENS TOMBADOS PELO PATRIMONIO HISTORICO MUNICIPAL | 4.000,00 | |||
| 13.391.0473.2.073 | 3390.30.00 | 000 | 222 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 |
| 13.391.0473.2.073 | 3390.39.00 | 000 | 223 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 2.000,00 |
| 13.391.0474 | PATRIM. HISTORICO. ARTISTICO E ARQUEOLOGICO | 86.200,00 | |||
| 13.391.0474.2.074 | MANUTENÇAO DAS ATIV. SECR. E DO PATRIMONIO HISTORICO E CULTURAL | 86.200,00 | |||
| 13.391.0474.2.074 | 3190.11.00 | 000 | 224 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 76.000,00 |
| 13.391.0474.2.074 | 3390.14.00 | 000 | 225 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 1.200,00 |
| 13.391.0474.2.074 | 3390.30.00 | 000 | 226 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 |
| 13.391.0474.2.074 | 3390.35.00 | 000 | 227 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 5.000,00 |
| 13.391.0474.2.074 | 3390.36.00 | 000 | 228 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 1.000,00 |
| 13.391.0474.2.074 | 3390.39.00 | 000 | 229 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 2.000,00 |
| 13.392 | DIFUSAO CULTURAL | 1.603.000,00 | |||
| 13.392.0472 | APOIO E INCENTIVO AS ARTES | 6.000,00 | |||
| 13.392.0472.2.075 | APOIO A ATIVIDADES FOLCLORICAS E ARTISTICAS | 6.000,00 | |||
| 13.392.0472.2.075 | 3350.41.00 | 000 | 230 | CONTRIBUIÇÕES | 6.000,00 |
| 13.392.0473 | DIFUSÃO CULTURAL | 1.597.000,00 | |||
| 13.392.0473.2.001 | APOIO A EVENTOS CULTURAIS DIVERSOS | 40.000,00 | |||
| 13.392.0473.2.001 | 3350.41.00 | 000 | 233 | CONTRIBUIÇÕES | 10.000,00 |
| 13.392.0473.2.001 | 3390.30.00 | 000 | 234 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 |
| 13.392.0473.2.001 | 3390.31.00 | 000 | 235 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 5.000,00 |
| 13.392.0473.2.001 | 3390.36.00 | 000 | 236 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 5.000,00 |
| 13.392.0473.2.001 | 3390.39.00 | 000 | 237 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 5.000,00 |
| 13.392.0473.2.001 | 3390.48.00 | 000 | 238 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 5.000,00 |
| 13.392.0473.2.002 | MANUTENCAO DO CENTRO CULTURAL | 5.000,00 | |||
| 13.392.0473.2.002 | 3390.30.00 | 000 | 239 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.000,00 |
| 13.392.0473.2.002 | 3390.39.00 | 000 | 240 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 2.000,00 |
| 13.392.0473.2.008 | MANUTENCAO DAS ATIV SECR E DO PATRIMONIO HISTORICO E CULTURAL | 10.000,00 | |||
| 13.392.0473.2.008 | 3390.30.00 | 000 | 241 | MATERIAL DE CONSUMO | 4.000,00 |
| 13.392.0473.2.008 | 3390.36.00 | 000 | 242 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 1.000,00 |
| 13.392.0473.2.008 | 3390.39.00 | 000 | 243 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 5.000,00 |
| 13.392.0473.2.077 | PROMOÇAO, APOIO A EVENTOS CULTURAIS DIVERSOS | 267.000,00 | |||
| 13.392.0473.2.077 | 3350.41.00 | 000 | 244 | CONTRIBUIÇÕES | 2.000,00 |
| 13.392.0473.2.077 | 3390.30.00 | 000 | 245 | MATERIAL DE CONSUMO | 25.000,00 |
| 13.392.0473.2.077 | 3390.31.00 | 000 | 246 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 5.000,00 |
| 13.392.0473.2.077 | 3390.36.00 | 000 | 247 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 15.000,00 |
| 13.392.0473.2.077 | 3390.39.00 | 000 | 248 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 200.000,00 |
| 13.392.0473.2.077 | 3390.48.00 | 000 | 249 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 20.000,00 |
| 13.392.0473.1.006 | AMPLIACAO DO CENTRO CULTURAL | 755.000,00 | |||
| 13.392.0473.1.006 | 4490.51.00 | 000 | 231 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 755.000,00 |
| 13.392.0473.1.136 | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E MELHORIAS NO PARQUES DE EXPOSICOES | 510.000,00 | |||
| 13.392.0473.1.136 | 4490.51.00 | 000 | 232 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 510.000,00 |
| 13.392.0473.3.023 | REFORMA CLUBE FLEMMING LARSEN | 10.000,00 | |||
| 13.392.0473.3.023 | 4490.51.00 | 000 | 250 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 10.000,00 |
| TOTAL Unidade | 6.725.950,00 | ||||
| 08 | ASSISTENCIA SOCIAL | 779.000,00 | |||
| 08.122 | ADMINISTRACAO GERAL | 107.000,00 | |||
| 08.122.0052 | GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | 107.000,00 | |||
| 08.122.0052.2.033 | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 107.000,00 | |||
| 08.122.0052.2.033 | 3190.04.00 | 000 | 251 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.200,00 |
| 08.122.0052.2.033 | 3190.11.00 | 000 | 252 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 50.000,00 |
| 08.122.0052.2.033 | 3190.94.00 | 000 | 253 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 2.000,00 |
| 08.122.0052.2.033 | 3390.14.00 | 000 | 254 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 12.300,00 |
| 08.122.0052.2.033 | 3390.30.00 | 000 | 255 | MATERIAL DE CONSUMO | 15.000,00 |
| 08.122.0052.2.033 | 3390.36.00 | 000 | 256 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 15.000,00 |
| 08.122.0052.2.033 | 3390.39.00 | 000 | 257 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 10.500,00 |
| 08.122.0052.2.033 | 3390.93.00 | 000 | 258 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.000,00 |
| 08.241 | ASSISTENCIA AO IDOSO | 10.000,00 | |||
| 08.241.0006 | PROGRAMA ASSISTENCIA AO IDOSO | 10.000,00 | |||
| 08.241.0006.2.041 | CONTRIBUICAO PARA CASA DE LONGA PERMANENCIA PARA IDOSO | 10.000,00 | |||
| 08.241.0006.2.041 | 3350.43.00 | 000 | 259 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 10.000,00 |
| 08.243 | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | 403.200,00 | |||
| 08.243.0122 | AMPARO ASSIST. A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 98.800,00 | |||
| 08.243.0122.2.038 | MANUTENÇAO DO CONSELHO TUTELAR | 98.800,00 | |||
| 08.243.0122.2.038 | 3190.11.00 | 000 | 260 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 97.800,00 |
| 08.243.0122.2.038 | 3390.30.00 | 000 | 261 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 |
| 08.243.0123 | ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL | 304.400,00 | |||
| 08.243.0123.2.040 | MANUTENÇAO DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | 240.200,00 | |||
| 08.243.0123.2.040 | 3190.04.00 | 000 | 262 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 56.200,00 |
| 08.243.0123.2.040 | 3190.11.00 | 000 | 263 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 65.000,00 |
| 08.243.0123.2.040 | 3350.43.00 | 000 | 264 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 40.000,00 |
| 08.243.0123.2.040 | 3390.30.00 | 000 | 265 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 |
| 08.243.0123.2.040 | 3390.32.00 | 000 | 266 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 20.000,00 |
| 08.243.0123.2.040 | 3390.36.00 | 000 | 267 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 20.000,00 |
| 08.243.0123.2.040 | 3390.39.00 | 000 | 268 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 19.000,00 |
| 08.243.0123.2.043 | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | 64.200,00 | |||
| 08.243.0123.2.043 | 3190.13.00 | 000 | 269 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 37.000,00 |
| 08.243.0123.2.043 | 3390.32.00 | 000 | 270 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 15.600,00 |
| 08.243.0123.2.043 | 3390.33.00 | 000 | 271 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 4.000,00 |
| 08.243.0123.2.043 | 3390.36.00 | 000 | 272 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 1.000,00 |
| 08.243.0123.2.043 | 3390.39.00 | 000 | 273 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 600,00 |
| 08.243.0123.2.043 | 3390.48.00 | 000 | 274 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 6.000,00 |
| 08.244 | ASSISTENCIA COMUNITARIA | 258.800,00 | |||
| 08.244.0125 | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | 237.800,00 | |||
| 08.244.0125.2.034 | CONTRIBUIÇOES PARA ASSOCIAÇOES COMUNITARIAS DO MUNICIPIO | 6.000,00 | |||
| 08.244.0125.2.034 | 3350.41.00 | 000 | 276 | CONTRIBUIÇÕES | 6.000,00 |
| 08.244.0125.2.044 | MANUTENÇAO DAS AÇOES DE GERAÇAO E RENDA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF 2 - CRAS | 174.600,00 | |||
| 08.244.0125.2.044 | 3190.04.00 | 000 | 277 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 48.000,00 |
| 08.244.0125.2.044 | 3190.11.00 | 000 | 278 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 84.000,00 |
| 08.244.0125.2.044 | 3190.13.00 | 000 | 279 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 21.000,00 |
| 08.244.0125.2.044 | 3390.30.00 | 000 | 280 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.200,00 |
| 08.244.0125.2.044 | 3390.32.00 | 000 | 281 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 5.200,00 |
| 08.244.0125.2.044 | 3390.36.00 | 000 | 282 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 6.000,00 |
| 08.244.0125.2.044 | 3390.39.00 | 000 | 283 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 5.200,00 |
| 08.244.0125.2.220 | CONTRIBUIÇOES AO PROGRAMA DE PROTEÇAO ESPECIAL CASA LAR E CLINICA DE RECUPERAÇÃO | 43.200,00 | |||
| 08.244.0125.2.220 | 3390.41.00 | 000 | 284 | CONTRIBUIÇÕES | 43.200,00 |
| 08.244.0125.1.007 | AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS PARA SERVIÇOS DE AÇOES E GERAÇAO DE RENDA DO PBF | 14.000,00 | |||
| 08.244.0125.1.007 | 4490.52.00 | 000 | 275 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 14.000,00 |
| 08.244.0515 | HABITAÇÃO URBANA | 21.000,00 | |||
| 08.244.0515.2.048 | MELHORIAS HABITACIONAIS EM RESIDENCIAS DAS ZONAS URBANA E RURAL | 21.000,00 | |||
| 08.244.0515.2.048 | 3390.30.00 | 000 | 285 | MATERIAL DE CONSUMO | 21.000,00 |
| TOTAL Unidade | 779.000,00 | ||||
| 10 | SAUDE | 5.427.092,50 | |||
| 10.122 | ADMINISTRACAO GERAL | 585.864,99 | |||
| 10.122.0052 | GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | 585.864,99 | |||
| 10.122.0052.2.222 | VALE ALIMENTAÇÃO PARA O FUNCIONALISMO PUBLICO MUNICIPAL | 100.000,00 | |||
| 10.122.0052.2.222 | 3390.39.00 | 000 | 286 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 100.000,00 |
| 10.122.0052.4.001 | ADMINISTRAÇAO GERAL DOS SERVIÇOS | 479.364,99 | |||
| 10.122.0052.4.001 | 3190.04.00 | 000 | 288 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 32.000,00 |
| 10.122.0052.4.001 | 3190.11.00 | 000 | 289 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 88.000,00 |
| 10.122.0052.4.001 | 3190.13.00 | 000 | 290 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 314.764,99 |
| 10.122.0052.4.001 | 3390.14.00 | 000 | 291 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 1.000,00 |
| 10.122.0052.4.001 | 3390.30.00 | 000 | 292 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 |
| 10.122.0052.4.001 | 3390.33.00 | 000 | 293 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 600,00 |
| 10.122.0052.4.001 | 3390.35.00 | 000 | 294 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 10.000,00 |
| 10.122.0052.4.001 | 3390.36.00 | 000 | 295 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 10.000,00 |
| 10.122.0052.4.001 | 3390.39.00 | 000 | 296 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15.000,00 |
| 10.122.0052.4.001 | 3390.47.00 | 000 | 297 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 3.000,00 |
| 10.122.0052.4.025 | MANUTENÇAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE | 1.500,00 | |||
| 10.122.0052.4.025 | 3390.14.00 | 000 | 298 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 500,00 |
| 10.122.0052.4.025 | 3390.39.00 | 000 | 299 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 |
| 10.122.0052.3.034 | AQUISIÇAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ADM. GERAL DOS SERVIÇOS DA SAUDE | 5.000,00 | |||
| 10.122.0052.3.034 | 4490.52.00 | 000 | 287 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 |
| 10.301 | ATENCAO BASICA | 1.995.000,00 | |||
| 10.301.0003 | PROGRAMA ASSISTENCIA BASICA | 1.752.000,00 | |||
| 10.301.0003.4.002 | MANUTENÇAO ATIV. GESTAO ATENÇAO BASICA SAUDE - PAB FIXO | 301.000,00 | |||
| 10.301.0003.4.002 | 3190.11.00 | 000 | 300 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 291.000,00 |
| 10.301.0003.4.002 | 3390.39.00 | 000 | 301 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 |
| 10.301.0003.4.022 | MANUTENÇAO DA ACADEMIA DA SAUDE | 12.000,00 | |||
| 10.301.0003.4.022 | 3190.04.00 | 000 | 302 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 5.000,00 |
| 10.301.0003.4.022 | 3190.11.00 | 000 | 303 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 5.000,00 |
| 10.301.0003.4.022 | 3390.30.00 | 000 | 304 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 |
| 10.301.0003.4.022 | 3390.39.00 | 000 | 305 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 |
| 10.301.0003.4.023 | MANUTENÇAO ATIV. GESTAO ATENÇAO BASICA SAUDE - PSF | 847.000,00 | |||
| 10.301.0003.4.023 | 3190.04.00 | 000 | 306 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 460.000,00 |
| 10.301.0003.4.023 | 3190.11.00 | 000 | 307 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 101.000,00 |
| 10.301.0003.4.023 | 3190.94.00 | 000 | 308 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.000,00 |
| 10.301.0003.4.023 | 3390.30.00 | 000 | 309 | MATERIAL DE CONSUMO | 65.000,00 |
| 10.301.0003.4.023 | 3390.36.00 | 000 | 310 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 200.000,00 |
| 10.301.0003.4.023 | 3390.39.00 | 000 | 311 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 20.000,00 |
| 10.301.0003.4.024 | MANUTENÇAO ATIV. GESTAO ATENÇAO BASICA SAUDE - PACS | 341.000,00 | |||
| 10.301.0003.4.024 | 3190.04.00 | 000 | 312 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 316.000,00 |
| 10.301.0003.4.024 | 3390.36.00 | 000 | 313 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 25.000,00 |
| 10.301.0003.4.026 | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DO CENTRO ODONTOLOGICO | 109.000,00 | |||
| 10.301.0003.4.026 | 3190.04.00 | 000 | 314 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 29.000,00 |
| 10.301.0003.4.026 | 3190.11.00 | 000 | 315 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 39.000,00 |
| 10.301.0003.4.026 | 3190.94.00 | 000 | 316 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.000,00 |
| 10.301.0003.4.026 | 3390.30.00 | 000 | 317 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 |
| 10.301.0003.4.026 | 3390.39.00 | 000 | 318 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 20.000,00 |
| 10.301.0003.4.027 | MANUTENÇAO DO NUCLEO DE ASSISTENCIA A SAUDE DA FAMILIA - NASF | 142.000,00 | |||
| 10.301.0003.4.027 | 3190.04.00 | 000 | 319 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 107.000,00 |
| 10.301.0003.4.027 | 3190.11.00 | 000 | 320 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 34.000,00 |
| 10.301.0003.4.027 | 3190.94.00 | 000 | 321 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.000,00 |
| 10.301.0264 | ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BASICA | 243.000,00 | |||
| 10.301.0264.4.028 | MANUTENÇAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SAUDE BUCAL | 163.000,00 | |||
| 10.301.0264.4.028 | 3190.11.00 | 000 | 323 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 155.000,00 |
| 10.301.0264.4.028 | 3190.94.00 | 000 | 324 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.000,00 |
| 10.301.0264.4.028 | 3390.39.00 | 000 | 325 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 7.000,00 |
| 10.301.0264.3.028 | REFORMA , AMPLIACAO, CONSTRUCAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS | 80.000,00 | |||
| 10.301.0264.3.028 | 4490.51.00 | 000 | 322 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 80.000,00 |
| 10.302 | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 2.472.227,51 | |||
| 10.302.0004 | ASSISTENCIA HOSPITALAR, AMBULATORIAL E LABORATORIAL DE QUALIDADE | 1.522.227,51 | |||
| 10.302.0004.2.090 | MANUTENCAO DA SALA DE ESTABILIZACAO | 150.000,00 | |||
| 10.302.0004.2.090 | 3390.30.00 | 000 | 326 | MATERIAL DE CONSUMO | 50.000,00 |
| 10.302.0004.2.090 | 3390.36.00 | 000 | 327 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 50.000,00 |
| 10.302.0004.2.090 | 3390.39.00 | 000 | 328 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 50.000,00 |
| 10.302.0004.4.005 | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LABORAT. HOSP. E AMBULATORIAL | 1.149.500,00 | |||
| 10.302.0004.4.005 | 3190.04.00 | 000 | 332 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 300.000,00 |
| 10.302.0004.4.005 | 3190.11.00 | 000 | 333 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 339.000,00 |
| 10.302.0004.4.005 | 3190.16.00 | 000 | 334 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 |
| 10.302.0004.4.005 | 3190.92.00 | 000 | 335 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.000,00 |
| 10.302.0004.4.005 | 3190.94.00 | 000 | 336 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.000,00 |
| 10.302.0004.4.005 | 3390.14.00 | 000 | 337 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 30.000,00 |
| 10.302.0004.4.005 | 3390.30.00 | 000 | 338 | MATERIAL DE CONSUMO | 230.000,00 |
| 10.302.0004.4.005 | 3390.33.00 | 000 | 339 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 500,00 |
| 10.302.0004.4.005 | 3390.34.00 | 000 | 340 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 200.000,00 |
| 10.302.0004.4.005 | 3390.39.00 | 000 | 341 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 45.000,00 |
| 10.302.0004.4.005 | 3390.92.00 | 000 | 342 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.000,00 |
| 10.302.0004.4.005 | 3390.93.00 | 000 | 343 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.000,00 |
| 10.302.0004.4.033 | CONSÓRCIO DE SAÚDE COM O SAMU E CISSUL | 37.727,51 | |||
| 10.302.0004.4.033 | 3171.70.00 | 000 | 344 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 12.727,51 |
| 10.302.0004.4.033 | 3371.70.00 | 000 | 345 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 23.000,00 |
| 10.302.0004.4.033 | 4471.70.00 | 000 | 346 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 2.000,00 |
| 10.302.0004.3.021 | AQUISIÇAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL | 30.000,00 | |||
| 10.302.0004.3.021 | 4490.52.00 | 000 | 329 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 30.000,00 |
| 10.302.0004.3.036 | CONSTR E MELHORA POST SAUDE DAS COMU RURAIS: CAPITUVAS, ERMO DA B VISTA, FREI EU | 5.000,00 | |||
| 10.302.0004.3.036 | 4490.51.00 | 000 | 330 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 5.000,00 |
| 10.302.0004.3.043 | AQUISICAO DE SALA DE ESTABILIZACAO | 150.000,00 | |||
| 10.302.0004.3.043 | 4490.52.00 | 000 | 331 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 150.000,00 |
| 10.302.0052 | GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | 950.000,00 | |||
| 10.302.0052.2.225 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES DE ASSITENCIA A SAÚDE | 750.000,00 | |||
| 10.302.0052.2.225 | 3350.43.00 | 000 | 347 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 700.000,00 |
| 10.302.0052.2.225 | 3370.41.00 | 000 | 348 | CONTRIBUIÇÕES | 50.000,00 |
| 10.302.0052.4.001 | ADMINISTRAÇAO GERAL DOS SERVIÇOS | 200.000,00 | |||
| 10.302.0052.4.001 | 3371.70.00 | 000 | 349 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 200.000,00 |
| 10.303 | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | 239.000,00 | |||
| 10.303.0004 | ASSISTENCIA HOSPITALAR, AMBULATORIAL E LABORATORIAL DE QUALIDADE | 239.000,00 | |||
| 10.303.0004.4.004 | MANUTENÇAO DE TETOS FINANCEIROS E EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS | 93.000,00 | |||
| 10.303.0004.4.004 | 3190.04.00 | 000 | 350 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 20.000,00 |
| 10.303.0004.4.004 | 3190.11.00 | 000 | 351 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 27.000,00 |
| 10.303.0004.4.004 | 3390.30.00 | 000 | 352 | MATERIAL DE CONSUMO | 30.000,00 |
| 10.303.0004.4.004 | 3390.36.00 | 000 | 353 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 5.000,00 |
| 10.303.0004.4.004 | 3390.39.00 | 000 | 354 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 11.000,00 |
| 10.303.0004.4.005 | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LABORAT. HOSP. E AMBULATORIAL | 146.000,00 | |||
| 10.303.0004.4.005 | 3190.04.00 | 000 | 355 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 46.000,00 |
| 10.303.0004.4.005 | 3370.41.00 | 000 | 356 | CONTRIBUIÇÕES | 25.000,00 |
| 10.303.0004.4.005 | 3390.32.00 | 000 | 357 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 63.000,00 |
| 10.303.0004.4.005 | 3390.39.00 | 000 | 358 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 12.000,00 |
| 10.304 | VIGILANCIA SANITARIA | 135.000,00 | |||
| 10.304.0003 | PROGRAMA ASSISTENCIA BASICA | 135.000,00 | |||
| 10.304.0003.4.003 | MANUTENÇAO DA VIGILANCIA SANITARIA | 135.000,00 | |||
| 10.304.0003.4.003 | 3190.04.00 | 000 | 359 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 68.000,00 |
| 10.304.0003.4.003 | 3190.11.00 | 000 | 360 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 42.000,00 |
| 10.304.0003.4.003 | 3390.30.00 | 000 | 361 | MATERIAL DE CONSUMO | 25.000,00 |
| TOTAL Unidade | 5.427.092,50 | ||||
| 04 | ADMINISTRACAO | 23.000,00 | |||
| 04.122 | ADMINISTRACAO GERAL | 23.000,00 | |||
| 04.122.0052 | GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | 23.000,00 | |||
| 04.122.0052.2.108 | REFORMA DO TERMINAL RODOVIARIO | 23.000,00 | |||
| 04.122.0052.2.108 | 3390.30.00 | 000 | 362 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 |
| 04.122.0052.2.108 | 3390.36.00 | 000 | 363 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 500,00 |
| 04.122.0052.2.108 | 3390.39.00 | 000 | 364 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 2.500,00 |
| 15 | URBANISMO | 1.743.200,00 | |||
| 15.122 | ADMINISTRACAO GERAL | 298.000,00 | |||
| 15.122.0052 | GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | 266.000,00 | |||
| 15.122.0052.2.050 | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SECRETARIA E DEPART. VINCULADOS | 266.000,00 | |||
| 15.122.0052.2.050 | 3190.04.00 | 000 | 365 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 60.000,00 |
| 15.122.0052.2.050 | 3190.11.00 | 000 | 366 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 169.000,00 |
| 15.122.0052.2.050 | 3190.94.00 | 000 | 367 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.000,00 |
| 15.122.0052.2.050 | 3390.14.00 | 000 | 368 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 1.000,00 |
| 15.122.0052.2.050 | 3390.30.00 | 000 | 369 | MATERIAL DE CONSUMO | 8.000,00 |
| 15.122.0052.2.050 | 3390.33.00 | 000 | 370 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 500,00 |
| 15.122.0052.2.050 | 3390.36.00 | 000 | 371 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 1.500,00 |
| 15.122.0052.2.050 | 3390.39.00 | 000 | 372 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 25.000,00 |
| 15.122.0723 | COMUNICAÇÃO | 32.000,00 | |||
| 15.122.0723.2.051 | MANUTENÇAO DOS SERV. DE RETRANSMISSAO DE SINAIS TV | 22.000,00 | |||
| 15.122.0723.2.051 | 3390.30.00 | 000 | 374 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.000,00 |
| 15.122.0723.2.051 | 3390.36.00 | 000 | 375 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 1.500,00 |
| 15.122.0723.2.051 | 3390.39.00 | 000 | 376 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 2.500,00 |
| 15.122.0723.2.051 | 4490.52.00 | 000 | 377 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15.000,00 |
| 15.122.0723.1.120 | AQUISIÇAO DE APARELHOS RETRANSMISSORES DE TV | 10.000,00 | |||
| 15.122.0723.1.120 | 4490.52.00 | 000 | 373 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 |
| 15.451 | INFRA-ESTRUTURA URBANA | 330.000,00 | |||
| 15.451.0501 | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | 170.000,00 | |||
| 15.451.0501.1.121 | RECAPEAMENTO, TAPA BURACOS, CALCAMENTO E SINALIZACAO RUAS NA CIDADE E NO DIST FREI EUSTAQUIO | 170.000,00 | |||
| 15.451.0501.1.121 | 4490.51.00 | 000 | 378 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 170.000,00 |
| 15.451.0507 | PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | 160.000,00 | |||
| 15.451.0507.1.137 | CONSTRUCAO, MANUTENCAO E REFORMAS DE PRACAS PUBLICAS | 160.000,00 | |||
| 15.451.0507.1.137 | 4490.51.00 | 000 | 379 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 160.000,00 |
| 15.452 | SERVICOS URBANOS | 1.115.200,00 | |||
| 15.452.0014 | ALMOXARIFADO MUNICIPAL | 165.000,00 | |||
| 15.452.0014.2.052 | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL | 15.000,00 | |||
| 15.452.0014.2.052 | 3390.30.00 | 000 | 380 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 |
| 15.452.0014.2.052 | 3390.39.00 | 000 | 381 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 |
| 15.452.0014.2.084 | REFORMA E PAVIMENTACAO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL | 150.000,00 | |||
| 15.452.0014.2.084 | 4490.51.00 | 000 | 382 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 150.000,00 |
| 15.452.0504 | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | 583.200,00 | |||
| 15.452.0504.2.053 | MANUTENÇAO DAS ATIV. LIMPEZA, COLETA DE LIXO E ATERRO CONTROLADO | 581.000,00 | |||
| 15.452.0504.2.053 | 3190.04.00 | 000 | 383 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 108.000,00 |
| 15.452.0504.2.053 | 3190.11.00 | 000 | 384 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 282.000,00 |
| 15.452.0504.2.053 | 3190.94.00 | 000 | 385 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.000,00 |
| 15.452.0504.2.053 | 3390.30.00 | 000 | 386 | MATERIAL DE CONSUMO | 30.000,00 |
| 15.452.0504.2.053 | 3390.36.00 | 000 | 387 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 30.000,00 |
| 15.452.0504.2.053 | 3390.39.00 | 000 | 388 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 90.000,00 |
| 15.452.0504.2.053 | 4490.52.00 | 000 | 389 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 40.000,00 |
| 15.452.0504.2.226 | MANUTENÇÃO DO CORETO | 2.200,00 | |||
| 15.452.0504.2.226 | 3390.30.00 | 000 | 390 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 |
| 15.452.0504.2.226 | 3390.39.00 | 000 | 391 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 1.200,00 |
| 15.452.0505 | SERVIÇOS FUNERARIOS | 93.000,00 | |||
| 15.452.0505.2.054 | MANUTENÇAO DO CEMITERIO MUNICIPAL E VELORIO | 43.000,00 | |||
| 15.452.0505.2.054 | 3190.11.00 | 000 | 392 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 33.000,00 |
| 15.452.0505.2.054 | 3390.30.00 | 000 | 393 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 |
| 15.452.0505.2.088 | AMPLIACAO DO CEMITERIO E VELORIO | 50.000,00 | |||
| 15.452.0505.2.088 | 4490.51.00 | 000 | 394 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 50.000,00 |
| 15.452.0506 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 193.000,00 | |||
| 15.452.0506.2.055 | MANUTENÇAO DA ILUMINACAO PUBLICA | 125.000,00 | |||
| 15.452.0506.2.055 | 3390.30.00 | 000 | 396 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 |
| 15.452.0506.2.055 | 3390.39.00 | 000 | 397 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 115.000,00 |
| 15.452.0506.1.029 | EXPANSAO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA NA CIDADE | 68.000,00 | |||
| 15.452.0506.1.029 | 4490.51.00 | 000 | 395 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 68.000,00 |
| 15.452.0507 | PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | 81.000,00 | |||
| 15.452.0507.2.055 | MANUTENÇAO DA ILUMINACAO PUBLICA | 81.000,00 | |||
| 15.452.0507.2.055 | 3190.11.00 | 000 | 398 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 75.000,00 |
| 15.452.0507.2.055 | 3190.94.00 | 000 | 399 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.000,00 |
| 15.452.0507.2.055 | 3390.30.00 | 000 | 400 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 |
| 16 | HABITACAO | 312.500,00 | |||
| 16.482 | HABITACAO URBANA | 312.500,00 | |||
| 16.482.0501 | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | 312.500,00 | |||
| 16.482.0501.2.057 | MANUTENÇAO DAS ATIV. DE VIAS URBANAS E SINALIZAÇAO DE RUAS | 312.500,00 | |||
| 16.482.0501.2.057 | 3190.04.00 | 000 | 401 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 95.000,00 |
| 16.482.0501.2.057 | 3190.11.00 | 000 | 402 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 200.000,00 |
| 16.482.0501.2.057 | 3390.30.00 | 000 | 403 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 |
| 16.482.0501.2.057 | 3390.36.00 | 000 | 404 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 500,00 |
| 16.482.0501.2.057 | 3390.39.00 | 000 | 405 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 7.000,00 |
| 17 | SANEAMENTO | 165.000,00 | |||
| 17.512 | SANEAMENTO BASICO URBANO | 165.000,00 | |||
| 17.512.0017 | SANEAMENTO BASICO "QUALIDADE DE VIDA" | 165.000,00 | |||
| 17.512.0017.1.030 | CONSTRUÇAO DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO | 85.000,00 | |||
| 17.512.0017.1.030 | 4490.51.00 | 000 | 406 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 85.000,00 |
| 17.512.0017.1.041 | ELABORACAO DO PLANO MUNICIPAL DO SANEAMENTO BASICO | 80.000,00 | |||
| 17.512.0017.1.041 | 3390.39.00 | 000 | 407 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 80.000,00 |
| 18 | GESTAO AMBIENTAL | 127.300,00 | |||
| 18.541 | PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL | 114.500,00 | |||
| 18.541.0615 | PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DE ECOSSISTEMAS | 114.500,00 | |||
| 18.541.0615.2.021 | MANUTENÇAO DA AREA DE PROTEÇAO AMBIENTAL | 4.500,00 | |||
| 18.541.0615.2.021 | 3390.30.00 | 000 | 410 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500,00 |
| 18.541.0615.2.021 | 3390.36.00 | 000 | 411 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 1.500,00 |
| 18.541.0615.2.021 | 3390.39.00 | 000 | 412 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 1.500,00 |
| 18.541.0615.2.089 | MANUTENCAO, DEMARCACAO E SINALIZACAO DA AREA DE PROTECAO AMBIENTAL | 10.000,00 | |||
| 18.541.0615.2.089 | 3390.30.00 | 000 | 413 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 |
| 18.541.0615.2.089 | 3390.39.00 | 000 | 414 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 5.000,00 |
| 18.541.0615.1.039 | IMPLANTACAO DO PROGRAMA DE PAGAMENTOS DOS SERVICOS AMBIENTAIS | 20.000,00 | |||
| 18.541.0615.1.039 | 3390.36.00 | 000 | 408 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 20.000,00 |
| 18.541.0615.1.138 | CONSTRUCAO DE UNIDADE DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM | 80.000,00 | |||
| 18.541.0615.1.138 | 3350.43.00 | 000 | 409 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 80.000,00 |
| 18.543 | RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS | 12.800,00 | |||
| 18.543.0615 | PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DE ECOSSISTEMAS | 8.000,00 | |||
| 18.543.0615.1.040 | MANUTENCAO DO HORTO FLORESTAL | 8.000,00 | |||
| 18.543.0615.1.040 | 3390.30.00 | 000 | 415 | MATERIAL DE CONSUMO | 4.000,00 |
| 18.543.0615.1.040 | 3390.36.00 | 000 | 416 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 2.000,00 |
| 18.543.0615.1.040 | 3390.39.00 | 000 | 417 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 2.000,00 |
| 18.543.0621 | CONSERV. E PRESERVAÇÃO DE REC. HIDRICOS | 4.800,00 | |||
| 18.543.0621.2.026 | PRESERVAÇAO E CONSERVAÇAO AMBIENTAL DAS BACIAS DOS MANANCIAIS | 4.800,00 | |||
| 18.543.0621.2.026 | 3390.30.00 | 000 | 418 | MATERIAL DE CONSUMO | 4.800,00 |
| 19 | CIENCIA E TECNOLOGIA | 20.000,00 | |||
| 19.573 | DIFUSAO CONHECIMENTO CIENT./TECNOLOGICO | 20.000,00 | |||
| 19.573.0018 | PROGRAMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | 20.000,00 | |||
| 19.573.0018.7.011 | PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DA CIDADE DIGITAL | 20.000,00 | |||
| 19.573.0018.7.011 | 4490.51.00 | 000 | 419 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 20.000,00 |
| 20 | AGRICULTURA | 301.300,00 | |||
| 20.122 | ADMINISTRACAO GERAL | 93.300,00 | |||
| 20.122.0052 | GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | 93.300,00 | |||
| 20.122.0052.2.022 | MANUTENÇAO ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DEPTOS. VINCULADOS | 93.300,00 | |||
| 20.122.0052.2.022 | 3190.04.00 | 000 | 420 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 10.000,00 |
| 20.122.0052.2.022 | 3190.11.00 | 000 | 421 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 80.000,00 |
| 20.122.0052.2.022 | 3190.94.00 | 000 | 422 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.000,00 |
| 20.122.0052.2.022 | 3390.14.00 | 000 | 423 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 600,00 |
| 20.122.0052.2.022 | 3390.30.00 | 000 | 424 | MATERIAL DE CONSUMO | 500,00 |
| 20.122.0052.2.022 | 3390.33.00 | 000 | 425 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 200,00 |
| 20.122.0052.2.022 | 3390.36.00 | 000 | 426 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 500,00 |
| 20.122.0052.2.022 | 3390.39.00 | 000 | 427 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 500,00 |
| 20.606 | EXTENSAO RURAL | 208.000,00 | |||
| 20.606.0668 | EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL | 208.000,00 | |||
| 20.606.0668.2.025 | MANUTENÇAO DO CONVENIO COM A EMATER/MG | 190.000,00 | |||
| 20.606.0668.2.025 | 3330.41.00 | 000 | 428 | CONTRIBUIÇÕES | 190.000,00 |
| 20.606.0668.8.010 | MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM A AMARC | 18.000,00 | |||
| 20.606.0668.8.010 | 3350.43.00 | 000 | 429 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 18.000,00 |
| 24 | COMUNICACOES | 10.000,00 | |||
| 24.722 | TELECOMUNICACOES | 10.000,00 | |||
| 24.722.1316 | PROGRAMA GERAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO | 10.000,00 | |||
| 24.722.1316.1.042 | CONSTRUCAO TORRE DE CELULAR | 10.000,00 | |||
| 24.722.1316.1.042 | 4490.51.00 | 000 | 430 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 10.000,00 |
| 26 | TRANSPORTE | 690.000,00 | |||
| 26.782 | TRANSPORTE RODOVIARIO | 690.000,00 | |||
| 26.782.0710 | ESTRADAS VICINAIS | 690.000,00 | |||
| 26.782.0710.2.024 | MANUTENÇAO DE ESTRADAS VICINAIS | 192.000,00 | |||
| 26.782.0710.2.024 | 3190.04.00 | 000 | 431 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 108.000,00 |
| 26.782.0710.2.024 | 3190.11.00 | 000 | 432 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 12.000,00 |
| 26.782.0710.2.024 | 3190.94.00 | 000 | 433 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.000,00 |
| 26.782.0710.2.024 | 3390.30.00 | 000 | 434 | MATERIAL DE CONSUMO | 50.000,00 |
| 26.782.0710.2.024 | 3390.36.00 | 000 | 435 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 1.000,00 |
| 26.782.0710.2.024 | 3390.39.00 | 000 | 436 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 20.000,00 |
| 26.782.0710.2.058 | MANUTENÇAO DA SEÇAO DE ABASTECIMENTO E CONSERVAÇAO DE MAQUINAS | 268.000,00 | |||
| 26.782.0710.2.058 | 3390.30.00 | 000 | 437 | MATERIAL DE CONSUMO | 256.000,00 |
| 26.782.0710.2.058 | 3390.36.00 | 000 | 438 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 2.000,00 |
| 26.782.0710.2.058 | 3390.39.00 | 000 | 439 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 |
| 26.782.0710.2.083 | AQUISICAO DE VEICULO, EQUIPAMENTO E MAQUINARIO PARA A SECRETARIA DE OBRAS | 230.000,00 | |||
| 26.782.0710.2.083 | 4490.52.00 | 000 | 440 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 230.000,00 |
| TOTAL Unidade | 3.392.300,00 |
| TOTAL Unidade | 3.392.300,00 | 20.300.000,00 |
| Órgão........................: 03 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE |
| Unidade......................: 01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS |
| FUNCIONAL | ECÔNOMICA | FONTE | RED. | ESPECIFICADO | VALOR ORÇADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 | ADMINISTRACAO | 710.428,20 | |||
| 04.122 | ADMINISTRACAO GERAL | 710.428,20 | |||
| 04.122.0052 | GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | 710.428,20 | |||
| 04.122.0052.8.001 | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 556.428,20 | |||
| 04.122.0052.8.001 | 3171.70.00 | 000 | 444 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 12.000,00 |
| 04.122.0052.8.001 | 3190.01.00 | 000 | 445 | APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES | 13.800,00 |
| 04.122.0052.8.001 | 3190.11.00 | 000 | 446 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 243.727,00 |
| 04.122.0052.8.001 | 3190.13.00 | 000 | 447 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 52.401,20 |
| 04.122.0052.8.001 | 3190.16.00 | 000 | 448 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 |
| 04.122.0052.8.001 | 3190.94.00 | 000 | 449 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 25.000,00 |
| 04.122.0052.8.001 | 3371.70.00 | 000 | 450 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 20.000,00 |
| 04.122.0052.8.001 | 3390.14.00 | 000 | 451 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 3.500,00 |
| 04.122.0052.8.001 | 3390.30.00 | 000 | 452 | MATERIAL DE CONSUMO | 40.000,00 |
| 04.122.0052.8.001 | 3390.35.00 | 000 | 453 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.000,00 |
| 04.122.0052.8.001 | 3390.36.00 | 000 | 454 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 18.000,00 |
| 04.122.0052.8.001 | 3390.39.00 | 000 | 455 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 126.000,00 |
| 04.122.0052.8.002 | MANUTENÇAO DE PROGRAMA VALE ALIMENTAÇAO | 35.000,00 | |||
| 04.122.0052.8.002 | 3390.39.00 | 000 | 456 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 35.000,00 |
| 04.122.0052.8.009 | MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE E SEGURO DE VIDA | 4.000,00 | |||
| 04.122.0052.8.009 | 3390.39.00 | 000 | 457 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 4.000,00 |
| 04.122.0052.7.001 | AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15.000,00 | |||
| 04.122.0052.7.001 | 4490.52.00 | 000 | 441 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15.000,00 |
| 04.122.0052.7.002 | CONSTRUÇAO DE UMA SEDE PARA O SAAE | 50.000,00 | |||
| 04.122.0052.7.002 | 4490.51.00 | 000 | 442 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 50.000,00 |
| 04.122.0052.7.012 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E MOTOCICLETAS | 50.000,00 | |||
| 04.122.0052.7.012 | 4490.52.00 | 000 | 443 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 50.000,00 |
| 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | 23.000,00 | |||
| 28.846 | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | 23.000,00 | |||
| 28.846.1310 | CONTR. P/ PROG. DE FORM. DO PATRIM. DO SERVID | 23.000,00 | |||
| 28.846.1310.8.008 | PAGAMENTO E CONTRIBUIÇOES PARA O PASEP | 23.000,00 | |||
| 28.846.1310.8.008 | 3390.47.00 | 000 | 458 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 23.000,00 |
| TOTAL Unidade | 733.428,20 | ||||
| 17 | SANEAMENTO | 1.278.654,59 | |||
| 17.512 | SANEAMENTO BASICO URBANO | 1.278.654,59 | |||
| 17.512.0611 | SANEAMENTO BASICO URBANO | 1.238.654,59 | |||
| 17.512.0611.8.003 | OPERAÇAO E MANUTENÇAO DO SISTEMA DE AGUA/URBANO | 983.654,59 | |||
| 17.512.0611.8.003 | 3190.11.00 | 000 | 466 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 491.762,87 |
| 17.512.0611.8.003 | 3190.13.00 | 000 | 467 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 105.729,01 |
| 17.512.0611.8.003 | 3190.16.00 | 000 | 468 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 |
| 17.512.0611.8.003 | 3390.14.00 | 000 | 469 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 3.000,00 |
| 17.512.0611.8.003 | 3390.30.00 | 000 | 470 | MATERIAL DE CONSUMO | 136.000,00 |
| 17.512.0611.8.003 | 3390.36.00 | 000 | 471 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 20.000,00 |
| 17.512.0611.8.003 | 3390.39.00 | 000 | 472 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 226.162,71 |
| 17.512.0611.7.003 | AMPLIAÇAO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE AGUA/URBANO | 85.000,00 | |||
| 17.512.0611.7.003 | 4490.51.00 | 000 | 459 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 85.000,00 |
| 17.512.0611.7.005 | AMPLIAÇAO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE AGUA/RURAL | 5.000,00 | |||
| 17.512.0611.7.005 | 4490.51.00 | 000 | 460 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 5.000,00 |
| 17.512.0611.7.006 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DO SISTEMA DE AGUA URBANO | 35.000,00 | |||
| 17.512.0611.7.006 | 4490.52.00 | 000 | 461 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 35.000,00 |
| 17.512.0611.7.007 | AQUISICAO DE POÇO ARTESIANO | 30.000,00 | |||
| 17.512.0611.7.007 | 4490.51.00 | 000 | 462 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 30.000,00 |
| 17.512.0611.7.010 | AMPLIAÇÃO DA REPRESA DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA BRUTA | 50.000,00 | |||
| 17.512.0611.7.010 | 4490.51.00 | 000 | 463 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 50.000,00 |
| 17.512.0611.7.014 | CONSTRUCAO E REFORMA DE UNIDADE DE CAPTACAO ELEVATORIA, RESERVATORIO DE AGUA URBANO | 10.000,00 | |||
| 17.512.0611.7.014 | 4490.51.00 | 000 | 464 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 10.000,00 |
| 17.512.0611.7.015 | SUBSTITUICAO DE ADUTORA ANTIGA DE AMIANTO PARA DEFOFO | 40.000,00 | |||
| 17.512.0611.7.015 | 4490.51.00 | 000 | 465 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 40.000,00 |
| 17.512.0621 | CONSERV. E PRESERVAÇÃO DE REC. HIDRICOS | 40.000,00 | |||
| 17.512.0621.8.004 | PRESERVAÇAO E CONSERVAÇAO AMBIENTAL DAS BACIAS DOS MANANCIAIS | 20.000,00 | |||
| 17.512.0621.8.004 | 3390.30.00 | 000 | 473 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 |
| 17.512.0621.8.004 | 3390.39.00 | 000 | 474 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 |
| 17.512.0621.8.005 | RECUPERAÇAO AMBIENTAL DAS BACIAS DOS MANANCIAIS | 20.000,00 | |||
| 17.512.0621.8.005 | 3390.30.00 | 000 | 475 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 |
| 17.512.0621.8.005 | 3390.39.00 | 000 | 476 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 |
| TOTAL Unidade | 1.278.654,59 | ||||
| 17 | SANEAMENTO | 187.917,21 | |||
| 17.512 | SANEAMENTO BASICO URBANO | 187.917,21 | |||
| 17.512.0611 | SANEAMENTO BASICO URBANO | 187.917,21 | |||
| 17.512.0611.8.006 | OPERAÇAO E MANUTENÇAO DO SISTEMA DE ESGOTO/URBANO | 169.917,21 | |||
| 17.512.0611.8.006 | 3190.11.00 | 000 | 479 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 62.483,31 |
| 17.512.0611.8.006 | 3190.13.00 | 000 | 480 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 13.433,90 |
| 17.512.0611.8.006 | 3390.30.00 | 000 | 481 | MATERIAL DE CONSUMO | 36.000,00 |
| 17.512.0611.8.006 | 3390.36.00 | 000 | 482 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 10.000,00 |
| 17.512.0611.8.006 | 3390.39.00 | 000 | 483 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 48.000,00 |
| 17.512.0611.7.008 | AMPLIAÇAO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ESGOTO/URBANO | 8.000,00 | |||
| 17.512.0611.7.008 | 4490.51.00 | 000 | 477 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 8.000,00 |
| 17.512.0611.7.009 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE DO SISTEMA DE ESGOTO | 10.000,00 | |||
| 17.512.0611.7.009 | 4490.52.00 | 000 | 478 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 |
| TOTAL Unidade | 187.917,21 |
| TOTAL Unidade | 187.917,21 | 2.200.000,00 |
| TOTAL Unidade | 187.917,21 | 2.200.000,00 |
| TOTAL GERAL | 23.700.000,00 |
| Código | Descrição | Arrecadado Período | Até o Período |
|---|---|---|---|
| 1 | Receitas Correntes | 2.126.861,46 | 3.925.466,78 |
| 1.1 | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 45.747,61 | 266.011,91 |
| 1.1.1 | Impostos | 35.745,85 | 118.488,33 |
| 1.1.1.3 | Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza | 4.652,05 | 22.702,72 |
| 1.1.1.3.03 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte | 4.652,05 | 22.702,72 |
| 1.1.1.3.03.01 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho | 2.622,55 | 20.551,71 |
| 1.1.1.3.03.01.01 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 2.622,55 | 20.551,71 |
| 1.1.1.3.03.04 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos | 2.029,50 | 2.151,01 |
| 1.1.1.3.03.04.01 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 2.029,50 | 2.151,01 |
| 1.1.1.8 | Impostos Específicos de Estados,DF e Municípios | 31.093,80 | 95.785,61 |
| 1.1.1.8.01 | Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios | 11.248,91 | 43.606,18 |
| 1.1.1.8.01.01 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 6.008,91 | 12.994,95 |
| 1.1.1.8.01.01.01 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 0,00 | 198,33 |
| 1.1.1.8.01.01.02 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | 0,00 | 14,46 |
| 1.1.1.8.01.01.03 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 4.248,12 | 8.771,51 |
| 1.1.1.8.01.01.04 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros | 1.760,79 | 4.010,65 |
| 1.1.1.8.01.04 | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis | 5.240,00 | 30.611,23 |
| 1.1.1.8.01.04.01 | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 5.240,00 | 30.611,23 |
| 1.1.1.8.01.04.02 | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.8.02 | Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços | 19.844,89 | 52.179,43 |
| 1.1.1.8.02.03 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza | 19.844,89 | 52.179,43 |
| 1.1.1.8.02.03.01 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 19.321,06 | 51.072,45 |
| 1.1.1.8.02.03.02 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros | 22,59 | 26,32 |
| 1.1.1.8.02.03.03 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa | 337,01 | 843,08 |
| 1.1.1.8.02.03.04 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros | 164,23 | 237,58 |
| 1.1.2 | Taxas | 10.001,76 | 147.523,58 |
| 1.1.2.1 | Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | 5.257,15 | 108.705,54 |
| 1.1.2.1.01 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | 5.257,15 | 108.705,54 |
| 1.1.2.1.01.01 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | 5.257,15 | 108.705,54 |
| 1.1.2.1.01.01.01 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 5.148,18 | 108.528,95 |
| 1.1.2.1.01.01.02 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1.01.01.03 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa | 83,83 | 139,72 |
| 1.1.2.1.01.01.04 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros | 25,14 | 36,87 |
| 1.1.2.1.02 | Taxas de Fiscalização das Telecomunicações | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1.02.02 | Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1.02.02.01 | Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Principal | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1.02.02.02 | Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Multas e Juros | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1.02.02.03 | Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Dívida Ativa | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1.02.02.04 | Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Dívida Ativa - Multas e Juros | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | Taxas pela Prestação de Serviços | 4.744,61 | 38.818,04 |
| 1.1.2.2.01 | Taxas pela Prestação de Serviços | 4.744,61 | 38.818,04 |
| 1.1.2.2.01.01 | Taxas pela Prestação de Serviços | 4.744,61 | 38.818,04 |
| 1.1.2.2.01.01.01 | Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 862,55 | 31.287,13 |
| 1.1.2.2.01.01.01.01 | Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 862,55 | 31.287,13 |
| 1.1.2.2.01.01.01.02 | Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2.01.01.02 | Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros | 0,54 | 15,71 |
| 1.1.2.2.01.01.03 | Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa | 3.311,94 | 6.420,85 |
| 1.1.2.2.01.01.04 | Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros | 569,58 | 1.094,35 |
| 1.2 | Contribuições | 15.495,30 | 40.412,91 |
| 1.2.4 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 15.495,30 | 40.412,91 |
| 1.2.4.0.00.01 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 15.495,30 | 40.412,91 |
| 1.2.4.0.00.01.01 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal | 15.495,30 | 40.412,91 |
| 1.3 | Receita Patrimonial | 11.765,03 | 21.463,81 |
| 1.3.2 | Valores Mobiliários | 11.765,03 | 21.463,81 |
| 1.3.2.1 | Juros e Correções Monetárias | 11.765,03 | 21.463,81 |
| 1.3.2.1.00.01 | Remuneração de Depósitos Bancários | 11.765,03 | 21.463,81 |
| 1.3.2.1.00.01.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 11.765,03 | 21.463,81 |
| 1.3.2.1.00.01.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | Outros Valores Mobiliários | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9.00.00.01 | Outros Valores Mobiliários - Principal | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9.00.00.01 | Outros Valores Mobiliários - Principal | 0,00 | 0,00 |
| 1.6 | Receita de Serviços | 1.671,72 | 2.475,68 |
| 1.6.1 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.1.0.01 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.1.0.01.01 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.1.0.01.01.01 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal Fonte 100 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.9 | Outros Serviços | 1.671,72 | 2.475,68 |
| 1.6.9.0.99 | Outros Serviços | 1.671,72 | 2.475,68 |
| 1.6.9.0.99.01 | Outros Serviços | 1.671,72 | 2.475,68 |
| 1.6.9.0.99.01.01 | Outros Serviços - Principal | 1.514,21 | 2.297,90 |
| 1.6.9.0.99.01.01.01 | Outros Serviços - Principal | 1.514,21 | 2.297,90 |
| 1.6.9.0.99.01.01.02 | Outros Serviços - Principal | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.9.0.99.01.02 | Outros Serviços - Multas e Juros | 23,11 | 43,38 |
| 1.6.9.0.99.01.02.01 | Outros Serviços - Multas e Juros | 23,11 | 43,38 |
| 1.6.9.0.99.01.02.02 | Outros Serviços - Multas e Juros | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.9.0.99.01.03 | Outros Serviços - Dívida Ativa | 134,40 | 134,40 |
| 1.6.9.0.99.01.03.01 | Outros Serviços - Dívida Ativa | 134,40 | 134,40 |
| 1.6.9.0.99.01.03.02 | Outros Serviços - Dívida Ativa | 0,00 | 0,00 |
| 1.7 | Transferências Correntes | 2.052.181,80 | 3.595.102,47 |
| 1.7.1 | Transferências da União e de suas Entidades | 1.272.907,93 | 2.072.265,25 |
| 1.7.1.8 | Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios | 1.272.907,93 | 2.072.265,25 |
| 1.7.1.8.01 | Participação na Receita da União | 916.011,88 | 1.619.462,86 |
| 1.7.1.8.01.02 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | 915.892,46 | 1.616.484,16 |
| 1.7.1.8.01.02.01 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 915.892,46 | 1.616.484,16 |
| 1.7.1.8.01.03 | Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.8.01.03.01 | Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.8.01.04 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.8.01.04.01 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.8.01.05 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | 119,42 | 2.978,70 |
| 1.7.1.8.01.05.01 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | 119,42 | 2.978,70 |
| 1.7.1.8.02 | Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais | 18.988,69 | 31.576,08 |
| 1.7.1.8.02.01 | Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos | 9.518,16 | 13.215,16 |
| 1.7.1.8.02.01.01 | Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal | 9.518,16 | 13.215,16 |
| 1.7.1.8.02.06 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP | 9.470,53 | 18.360,92 |
| 1.7.1.8.02.06.01 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal | 9.470,53 | 18.360,92 |
| 1.7.1.8.02.09 | Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.8.02.09.01 | Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.8.03 | Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo | 310.084,66 | 379.919,33 |
| 1.7.1.8.03.01 | Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo | 310.084,66 | 379.919,33 |
| 1.7.1.8.03.01.01 | Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Principal Fonte 148 | 310.084,66 | 379.919,33 |
| 1.7.1.8.04 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 1.430,00 | 1.430,00 |
| 1.7.1.8.04.01 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 1.430,00 | 1.430,00 |
| 1.7.1.8.04.01.01 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal | 1.430,00 | 1.430,00 |
| 1.7.1.8.05 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE | 17.518,79 | 27.453,29 |
| 1.7.1.8.05.01 | Transferências do Salário-Educação | 17.518,79 | 27.453,29 |
| 1.7.1.8.05.01.01 | Transferências do Salário-Educação - Principal | 17.518,79 | 27.453,29 |
| 1.7.1.8.05.03 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.8.05.03.01 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.8.05.04 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.8.05.04.01 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.8.05.09 | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.8.05.09.01 | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.8.06 | Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 | 2.079,98 | 4.159,96 |
| 1.7.1.8.06.01 | Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 | 2.079,98 | 4.159,96 |
| 1.7.1.8.06.01.01 | Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal | 2.079,98 | 4.159,96 |
| 1.7.1.8.10 | Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.8.10.09 | Outras Transferências de Convênios da União | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.8.10.09.01 | Outras Transferências de Convênios da União - Principal | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.8.99 | Outras Transferências da União | 6.793,93 | 8.263,73 |
| 1.7.1.8.99.01 | Outras Transferências da União | 6.793,93 | 8.263,73 |
| 1.7.1.8.99.01.01 | Outras Transferências da União - Principal | 6.793,93 | 8.263,73 |
| 1.7.2 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 615.613,89 | 1.240.166,34 |
| 1.7.2.8 | Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios | 615.613,89 | 1.240.166,34 |
| 1.7.2.8.01 | Participação na Receita dos Estados | 477.424,06 | 1.063.664,85 |
| 1.7.2.8.01.01 | Cota-Parte do ICMS | 368.156,46 | 801.736,11 |
| 1.7.2.8.01.01.01 | Cota-Parte do ICMS - Principal | 368.156,46 | 801.736,11 |
| 1.7.2.8.01.02 | Cota-Parte do IPVA | 103.090,50 | 243.489,23 |
| 1.7.2.8.01.02.01 | Cota-Parte do IPVA - Principal | 103.090,50 | 243.489,23 |
| 1.7.2.8.01.03 | Cota-Parte do IPI - Municípios | 6.177,10 | 12.232,77 |
| 1.7.2.8.01.03.01 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | 6.177,10 | 12.232,77 |
| 1.7.2.8.01.04 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico | 0,00 | 6.206,74 |
| 1.7.2.8.01.04.01 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal | 0,00 | 6.206,74 |
| 1.7.2.8.03 | Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo | 4.629,83 | 9.551,49 |
| 1.7.2.8.03.01 | Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo | 4.629,83 | 9.551,49 |
| 1.7.2.8.03.01.01 | Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal | 4.629,83 | 9.551,49 |
| 1.7.2.8.10 | Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades | 133.560,00 | 166.950,00 |
| 1.7.2.8.10.02 | Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação | 133.560,00 | 166.950,00 |
| 1.7.2.8.10.02.01 | Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal | 133.560,00 | 166.950,00 |
| 1.7.2.8.10.09 | Outras Transferências de Convênio dos Estados | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.2.8.10.09.01 | Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.2.8.99 | Outras Transferências dos Estados | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.2.8.99.01 | Outras Transferências dos Estados | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.2.8.99.01.01 | Outras Transferências dos Estados - Principal | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.5 | Transferências de Outras Instituições Públicas | 163.659,98 | 282.670,88 |
| 1.7.5.8 | Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios | 163.659,98 | 282.670,88 |
| 1.7.5.8.01 | Transferências de Recursos do FUNDEB | 163.659,98 | 282.670,88 |
| 1.7.5.8.01.01 | Transferências de Recursos do FUNDEB | 163.659,98 | 282.670,88 |
| 1.7.5.8.01.01.01 | Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | 163.659,98 | 282.670,88 |
| 1.9 | Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.2 | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.2.1 | Indenizações | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.2.1.99 | Outras Indenizações | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.2.1.99.00.01 | Outras Indenizações - Principal | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.2.1.99.00.01 | Outras Indenizações - Principal | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.2.2 | Restituições | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.2.2.99 | Outras Restituições | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.2.2.99.01 | Outras Restituições | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.2.2.99.01.01 | Outras Restituições - Principal | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 | Transferências de Capital | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.1 | Transferências da União e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.1.8 | Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.1.8.03 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.1.8.03.01 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.1.8.03.01.01 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.1.8.10 | Transferência de Convênios da União e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.1.8.10.02 | Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.1.8.10.02.01 | Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.1.8.10.05 | Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.1.8.10.05.01 | Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Deduções da Receita | 279.063,16 | 536.136,92 |
| 9.5 | FUNDEB | (-279.063,16) | (-536.136,92) |
| 9.5.1 | FUNDEB - Receitas Correntes | (-279.063,16) | (-536.136,92) |
| 9.5.1.7 | FUNDEB - Transferências Correntes | (-279.063,16) | (-536.136,92) |
| 9.5.1.7.18 | FUNDEB - Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios | (-183.618,33) | (-324.724,49) |
| 9.5.1.7.18.01 | FUNDEB - Participação na Receita da União | (-183.202,34) | (-323.892,51) |
| 9.5.1.7.18.01.02 | FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | (-183.178,47) | (-323.296,79) |
| 9.5.1.7.18.01.02.01 | FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | (-183.178,47) | (-323.296,79) |
| 9.5.1.7.18.01.05 | FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | (-23,87) | (-595,72) |
| 9.5.1.7.18.01.05.01 | FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | (-23,87) | (-595,72) |
| 9.5.1.7.18.06 | FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 | (-415,99) | (-831,98) |
| 9.5.1.7.18.06.01 | FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 | (-415,99) | (-831,98) |
| 9.5.1.7.18.06.01.01 | FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal | (-415,99) | (-831,98) |
| 9.5.1.7.28 | FUNDEB - Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios | (-95.444,83) | (-211.412,43) |
| 9.5.1.7.28.01 | FUNDEB - Participação na Receita dos Estados | (-95.444,83) | (-211.412,43) |
| 9.5.1.7.28.01.01 | FUNDEB - Cota-Parte do ICMS | (-73.631,25) | (-160.347,16) |
| 9.5.1.7.28.01.01.01 | FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal | (-73.631,25) | (-160.347,16) |
| 9.5.1.7.28.01.02 | FUNDEB - Cota-Parte do IPVA | (-20.618,02) | (-48.697,66) |
| 9.5.1.7.28.01.02.01 | FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal | (-20.618,02) | (-48.697,66) |
| 9.5.1.7.28.01.03 | FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios | (-1.195,56) | (-2.367,61) |
| 9.5.1.7.28.01.03.01 | FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | (-1.195,56) | (-2.367,61) |
| Total Geral Arrecadado (Receitas) | 1.847.798,30 | 3.389.329,86 | |
| Red. | OR | UN | SB | Descrição Estrutura | Funcional PR/AT | Orçado Atual | Emp. Até Período | CTA. Econ. | Liquidado Período | Liq. Até Período | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 01 | 00 | GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA | 01.031.0001. 5.001 | 10.000,00 | 0,00 | 4490.52.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 01 | 01 | 00 | GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA | 01.031.0001. 5.002 | 7.000,00 | 0,00 | 4490.52.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | 01 | 01 | 00 | GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA | 01.031.0001. 5.003 | 30.000,00 | 0,00 | 4490.51.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | 01 | 01 | 00 | GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA | 01.031.0001. 5.004 | 30.000,00 | 0,00 | 4490.52.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | 01 | 01 | 00 | GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA | 01.031.0001. 5.005 | 35.000,00 | 0,00 | 4490.61.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | 01 | 01 | 00 | GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA | 01.031.0001. 6.001 | 200.000,00 | 0,00 | 3190.11.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | 01 | 01 | 00 | GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA | 01.031.0001. 6.001 | 5.000,00 | 0,00 | 3190.16.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | 01 | 01 | 00 | GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA | 01.031.0001. 6.001 | 120.000,00 | 0,00 | 3390.14.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9 | 01 | 01 | 00 | GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA | 01.031.0001. 6.001 | 12.000,00 | 0,00 | 3390.30.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 | 01 | 01 | 00 | GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA | 01.031.0001. 6.001 | 5.000,00 | 0,00 | 3390.33.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | 01 | 01 | 00 | GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA | 01.031.0001. 6.001 | 20.000,00 | 0,00 | 3390.36.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | 01 | 01 | 00 | GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA | 01.031.0001. 6.001 | 100.000,00 | 0,00 | 3390.39.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13 | 01 | 01 | 00 | GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA | 01.031.0001. 6.001 | 5.000,00 | 0,00 | 3390.92.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14 | 01 | 01 | 00 | GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA | 01.031.0001. 6.002 | 10.000,00 | 0,00 | 3390.36.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 15 | 01 | 01 | 00 | GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA | 01.031.0001. 6.002 | 2.000,00 | 0,00 | 3390.39.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 16 | 01 | 01 | 00 | GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA | 01.031.0001. 6.003 | 150.000,00 | 0,00 | 3190.13.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 17 | 01 | 01 | 00 | GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA | 01.031.0001. 6.004 | 450.000,00 | 0,00 | 3190.11.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 18 | 01 | 01 | 00 | GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA | 01.031.0001. 6.005 | 4.000,00 | 0,00 | 3390.46.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 19 | 01 | 01 | 00 | GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA | 01.031.0001. 6.006 | 4.500,00 | 0,00 | 3390.39.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 20 | 01 | 01 | 00 | GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA | 01.031.0001. 6.007 | 500,00 | 0,00 | 3399.99.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 21 | 02 | 01 | 00 | GABINETE E ASSESSORIAS | 04.122.0052. 2.003 | 400.000,00 | 50.495,84 | 3190.11.00 | 21.564,59 | 50.495,84 | |
| 22 | 02 | 01 | 00 | GABINETE E ASSESSORIAS | 04.122.0052. 2.003 | 1.000,00 | 0,00 | 3190.94.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 23 | 02 | 01 | 00 | GABINETE E ASSESSORIAS | 04.122.0052. 2.003 | 28.000,00 | 28.000,00 | 3390.14.00 | 6.300,00 | 7.400,00 | |
| 24 | 02 | 01 | 00 | GABINETE E ASSESSORIAS | 04.122.0052. 2.003 | 20.500,00 | 1.535,07 | 3390.30.00 | 317,47 | 1.019,20 | |
| 25 | 02 | 01 | 00 | GABINETE E ASSESSORIAS | 04.122.0052. 2.003 | 4.000,00 | 0,00 | 3390.33.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 26 | 02 | 01 | 00 | GABINETE E ASSESSORIAS | 04.122.0052. 2.003 | 1.000,00 | 679,09 | 3390.39.00 | 0,00 | 230,35 | |
| 516 | 02 | 01 | 00 | GABINETE E ASSESSORIAS | 04.122.0052. 2.003 | 0,00 | 0,00 | 4490.52.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 27 | 02 | 01 | 00 | GABINETE E ASSESSORIAS | 04.122.0052. 2.003 | 3.500,00 | 0,00 | 4590.52.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 28 | 02 | 01 | 00 | GABINETE E ASSESSORIAS | 04.122.0052. 2.005 | 68.600,00 | 7.600,00 | 3190.11.00 | 3.800,00 | 7.600,00 | |
| 29 | 02 | 01 | 00 | GABINETE E ASSESSORIAS | 04.122.0052. 2.005 | 1.000,00 | 0,00 | 3390.14.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 30 | 02 | 01 | 00 | GABINETE E ASSESSORIAS | 04.122.0052. 2.005 | 1.000,00 | 0,00 | 3390.30.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 31 | 02 | 01 | 00 | GABINETE E ASSESSORIAS | 04.122.0052. 2.005 | 500,00 | 0,00 | 3390.33.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 32 | 02 | 01 | 00 | GABINETE E ASSESSORIAS | 04.122.0052. 2.005 | 2.000,00 | 0,00 | 3390.39.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 33 | 02 | 01 | 00 | GABINETE E ASSESSORIAS | 04.122.0052. 2.006 | 40.000,00 | 0,00 | 3190.91.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 34 | 02 | 01 | 00 | GABINETE E ASSESSORIAS | 04.122.0052. 2.006 | 40.000,00 | 99,00 | 3390.91.00 | 0,00 | 99,00 | |
| 35 | 02 | 01 | 00 | GABINETE E ASSESSORIAS | 04.131.0052. 2.017 | 7.500,00 | 0,00 | 3190.04.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 36 | 02 | 01 | 00 | GABINETE E ASSESSORIAS | 04.131.0052. 2.017 | 6.000,00 | 0,00 | 3190.11.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 37 | 02 | 01 | 00 | GABINETE E ASSESSORIAS | 04.131.0052. 2.017 | 2.000,00 | 0,00 | 3390.30.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 38 | 02 | 01 | 00 | GABINETE E ASSESSORIAS | 04.131.0052. 2.017 | 5.000,00 | 0,00 | 3390.39.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 493 | 02 | 02 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS | 04.122.0052. 1.139 | 0,00 | 0,00 | 4490.52.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 39 | 02 | 02 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS | 04.122.0052. 2.007 | 53.000,00 | 1.366,83 | 3190.04.00 | 1.366,83 | 1.366,83 | |
| 40 | 02 | 02 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS | 04.122.0052. 2.007 | 480.000,00 | 77.888,89 | 3190.11.00 | 38.660,22 | 77.888,89 | |
| 41 | 02 | 02 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS | 04.122.0052. 2.007 | 28.000,00 | 27.720,22 | 3190.92.00 | 27.720,22 | 27.720,22 | |
| 42 | 02 | 02 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS | 04.122.0052. 2.007 | 1.000,00 | 0,00 | 3190.94.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 43 | 02 | 02 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS | 04.122.0052. 2.007 | 2.500,00 | 810,00 | 3390.14.00 | 0,00 | 810,00 | |
| 44 | 02 | 02 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS | 04.122.0052. 2.007 | 1.000,00 | 0,00 | 3390.30.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 45 | 02 | 02 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS | 04.122.0052. 2.007 | 200,00 | 0,00 | 3390.33.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 46 | 02 | 02 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS | 04.122.0052. 2.007 | 1.000,00 | 0,00 | 3390.36.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 47 | 02 | 02 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS | 04.122.0052. 2.007 | 3.000,00 | 0,00 | 3390.39.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 48 | 02 | 02 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS | 04.122.0052. 2.012 | 500,00 | 0,00 | 3390.14.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 49 | 02 | 02 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS | 04.122.0052. 2.012 | 1.000,00 | 0,00 | 3390.30.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 50 | 02 | 02 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS | 04.122.0052. 2.012 | 500,00 | 0,00 | 3390.36.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 51 | 02 | 02 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS | 04.122.0052. 2.012 | 1.000,00 | 0,00 | 3390.39.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 52 | 02 | 02 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS | 04.122.0052. 2.013 | 60.000,00 | 59.950,00 | 3370.41.00 | 3.006,05 | 8.260,48 | |
| 53 | 02 | 02 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS | 04.122.0052. 2.015 | 5.000,00 | 0,00 | 3390.14.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 54 | 02 | 02 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS | 04.122.0052. 2.015 | 15.000,00 | 3.737,95 | 3390.30.00 | 3.602,86 | 3.625,70 | |
| 55 | 02 | 02 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS | 04.122.0052. 2.015 | 500,00 | 0,00 | 3390.33.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 56 | 02 | 02 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS | 04.122.0052. 2.015 | 84.000,00 | 53.200,00 | 3390.35.00 | 7.600,00 | 7.600,00 | |
| 57 | 02 | 02 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS | 04.122.0052. 2.015 | 4.000,00 | 0,00 | 3390.36.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 58 | 02 | 02 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS | 04.122.0052. 2.015 | 220.000,00 | 198.988,15 | 3390.39.00 | 33.326,98 | 41.803,50 | |
| 59 | 02 | 02 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS | 04.122.0052. 2.015 | 24.500,00 | 18.545,07 | 3390.92.00 | 556,82 | 18.545,07 | |
| 60 | 02 | 02 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS | 04.122.0052. 2.015 | 1.000,00 | 50,76 | 3390.93.00 | 0,00 | 50,76 | |
| 517 | 02 | 02 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS | 04.122.0052. 2.015 | 0,00 | 0,00 | 4490.52.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 61 | 02 | 02 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS | 04.122.0052. 2.015 | 5.500,00 | 0,00 | 4590.52.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 62 | 02 | 02 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS | 04.122.0052. 2.222 | 150.000,00 | 0,00 | 3390.39.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 63 | 02 | 02 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS | 06.181.0102. 2.018 | 15.000,00 | 6.840,00 | 3390.30.00 | 1.326,33 | 2.656,11 | |
| 64 | 02 | 02 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS | 06.181.0102. 2.018 | 3.357,50 | 2.118,26 | 3390.39.00 | 350,89 | 350,89 | |
| 65 | 02 | 02 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS | 06.182.0101. 2.019 | 5.000,00 | 0,00 | 3390.30.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 66 | 02 | 02 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS | 06.182.0101. 2.019 | 3.000,00 | 0,00 | 3390.39.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 67 | 02 | 02 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS | 09.271.1312. 2.009 | 474.000,00 | 73.797,33 | 3190.13.00 | 38.911,06 | 73.797,33 | |
| 68 | 02 | 02 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS | 09.272.0181. 2.010 | 602.000,00 | 55.272,64 | 3190.01.00 | 27.673,72 | 55.272,64 | |
| 69 | 02 | 02 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS | 19.573.1316. 2.004 | 14.000,00 | 0,00 | 3390.30.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 70 | 02 | 02 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS | 19.573.1316. 2.004 | 4.000,00 | 0,00 | 3390.36.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 71 | 02 | 02 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS | 19.573.1316. 2.004 | 18.000,00 | 0,00 | 3390.39.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 72 | 02 | 02 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS | 19.573.1316. 2.082 | 5.000,00 | 0,00 | 3190.11.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 73 | 02 | 02 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS | 19.573.1316. 2.082 | 200,00 | 0,00 | 3390.14.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 74 | 02 | 02 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS | 19.573.1316. 2.082 | 500,00 | 0,00 | 3390.30.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75 | 02 | 02 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS | 19.573.1316. 2.082 | 500,00 | 0,00 | 3390.36.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 76 | 02 | 02 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS | 19.573.1316. 2.082 | 500,00 | 0,00 | 3390.39.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 77 | 02 | 02 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS | 28.841.1304. 1.003 | 400.000,00 | 389.000,00 | 4690.77.00 | 28.193,62 | 63.533,10 | |
| 78 | 02 | 02 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS | 28.843.1315. 2.020 | 95.000,00 | 0,00 | 3290.21.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 79 | 02 | 02 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS | 28.846.1310. 2.011 | 180.000,00 | 174.000,00 | 3390.47.00 | 13.832,13 | 21.065,44 | |
| 80 | 02 | 02 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS | 99.999.9999. 9.999 | 120.000,00 | 0,00 | 9999.99.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 81 | 02 | 03 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO | 27.811.0720. 2.028 | 35.000,00 | 0,00 | 3390.30.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 82 | 02 | 03 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO | 27.812.0720. 2.030 | 30.000,00 | 0,00 | 3350.43.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 83 | 02 | 03 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO | 27.812.0720. 2.030 | 8.000,00 | 7.986,30 | 3390.30.00 | 7.986,30 | 7.986,30 | |
| 84 | 02 | 03 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO | 27.812.0720. 2.030 | 6.000,00 | 0,00 | 3390.31.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85 | 02 | 03 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO | 27.812.0720. 2.030 | 6.000,00 | 0,00 | 3390.32.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 86 | 02 | 03 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO | 27.812.0720. 2.030 | 2.800,00 | 0,00 | 3390.36.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 87 | 02 | 03 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO | 27.812.0720. 2.030 | 3.000,00 | 0,00 | 3390.39.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 88 | 02 | 03 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO | 27.812.0720. 2.030 | 1.200,00 | 0,00 | 3390.48.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 89 | 02 | 03 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO | 27.812.0720. 2.030 | 2.000,00 | 0,00 | 4490.52.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 90 | 02 | 03 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO | 27.812.0720. 2.031 | 17.000,00 | 0,00 | 3190.04.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 91 | 02 | 03 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO | 27.812.0720. 2.031 | 100.000,00 | 3.005,14 | 3190.11.00 | 3.005,14 | 3.005,14 | |
| 92 | 02 | 03 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO | 27.812.0720. 2.031 | 3.000,00 | 0,00 | 3390.14.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 93 | 02 | 03 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO | 27.812.0720. 2.031 | 1.200,00 | 0,00 | 3390.30.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 94 | 02 | 03 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO | 27.812.0720. 2.031 | 2.400,00 | 0,00 | 3390.33.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 95 | 02 | 03 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO | 27.812.0720. 2.031 | 1.200,00 | 0,00 | 3390.36.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 96 | 02 | 03 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO | 27.812.0720. 2.031 | 3.000,00 | 0,00 | 3390.39.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 97 | 02 | 03 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO | 27.812.0720. 2.031 | 2.400,00 | 0,00 | 3390.41.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 98 | 02 | 03 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO | 27.812.0720. 2.062 | 0,00 | 0,00 | 3390.30.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 99 | 02 | 03 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO | 27.812.0720. 2.062 | 3.000,00 | 0,00 | 3390.36.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 100 | 02 | 03 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO | 27.812.0720. 2.062 | 2.000,00 | 0,00 | 3390.39.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 101 | 02 | 03 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO | 27.812.0720. 2.062 | 10.000,00 | 0,00 | 4490.51.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 102 | 02 | 03 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO | 27.813.0473. 2.081 | 6.000,00 | 0,00 | 3370.41.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 103 | 02 | 03 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO | 27.813.0473. 2.086 | 5.000,00 | 0,00 | 3350.43.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 104 | 02 | 03 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO | 27.813.0473. 2.086 | 2.000,00 | 0,00 | 3390.30.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 105 | 02 | 03 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO | 27.813.0473. 2.086 | 3.000,00 | 0,00 | 3390.31.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 106 | 02 | 03 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO | 27.813.0473. 2.086 | 2.000,00 | 0,00 | 3390.32.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 107 | 02 | 03 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO | 27.813.0473. 2.086 | 2.000,00 | 0,00 | 3390.36.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 108 | 02 | 03 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO | 27.813.0473. 2.086 | 1.000,00 | 0,00 | 3390.39.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 109 | 02 | 03 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO | 27.813.0473. 2.086 | 600,00 | 0,00 | 3390.48.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 110 | 02 | 03 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO | 27.813.0473. 2.086 | 1.000,00 | 0,00 | 4490.52.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 111 | 02 | 04 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 12.122.0052. 1.035 | 50.000,00 | 0,00 | 4490.52.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 112 | 02 | 04 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 12.122.0052. 2.035 | 10.000,00 | 0,00 | 3190.04.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 113 | 02 | 04 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 12.122.0052. 2.035 | 10.000,00 | 0,00 | 3190.11.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 114 | 02 | 04 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 12.122.0052. 2.035 | 5.000,00 | 0,00 | 3190.13.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 115 | 02 | 04 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 12.122.0052. 2.035 | 2.000,00 | 750,00 | 3390.14.00 | 0,00 | 50,00 | |
| 116 | 02 | 04 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 12.122.0052. 2.035 | 6.000,00 | 2.233,79 | 3390.30.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 117 | 02 | 04 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 12.122.0052. 2.035 | 500,00 | 0,00 | 3390.33.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 118 | 02 | 04 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 12.122.0052. 2.035 | 4.000,00 | 327,30 | 3390.36.00 | 273,85 | 273,85 | |
| 119 | 02 | 04 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 12.122.0052. 2.035 | 5.000,00 | 1.541,10 | 3390.39.00 | 544,96 | 636,06 | |
| 121 | 02 | 04 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 12.122.1318. 2.036 | 5.000,00 | 0,00 | 3390.14.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 122 | 02 | 04 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 12.122.1318. 2.036 | 5.000,00 | 0,00 | 3390.30.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 123 | 02 | 04 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 12.122.1318. 2.036 | 2.500,00 | 0,00 | 3390.36.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 124 | 02 | 04 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 12.122.1318. 2.036 | 2.500,00 | 0,00 | 3390.39.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 120 | 02 | 04 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 12.122.0052. 2.039 | 80.000,00 | 0,00 | 3390.39.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 125 | 02 | 04 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 12.361.0018. 1.011 | 500,00 | 0,00 | 3390.30.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 126 | 02 | 04 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 12.361.0018. 1.011 | 500,00 | 0,00 | 3390.31.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 127 | 02 | 04 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 12.361.0018. 1.011 | 8.000,00 | 0,00 | 3390.32.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 128 | 02 | 04 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 12.361.0018. 1.011 | 500,00 | 0,00 | 3390.36.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 129 | 02 | 04 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 12.361.0018. 1.011 | 500,00 | 0,00 | 3390.39.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 130 | 02 | 04 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 12.361.0018. 1.011 | 40.000,00 | 0,00 | 4490.52.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 157 | 02 | 04 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 12.361.1208. 1.012 | 140.000,00 | 0,00 | 4490.52.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 134 | 02 | 04 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 12.361.0403. 1.037 | 78.108,00 | 0,00 | 4490.52.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 135 | 02 | 04 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 12.361.0403. 2.060 | 50.000,00 | 1.160,58 | 3190.04.00 | 1.160,58 | 1.160,58 | |
| 136 | 02 | 04 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 12.361.0403. 2.060 | 879.000,00 | 142.262,37 | 3190.11.00 | 61.577,42 | 142.262,37 | |
| 137 | 02 | 04 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 12.361.0403. 2.060 | 200.000,00 | 27.138,10 | 3190.13.00 | 13.988,54 | 27.138,10 | |
| 138 | 02 | 04 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 12.361.0403. 2.060 | 1.000,00 | 0,00 | 3190.94.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 139 | 02 | 04 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 12.361.0403. 2.061 | 10.000,00 | 0,00 | 3190.04.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 140 | 02 | 04 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 12.361.0403. 2.061 | 10.000,00 | 0,00 | 3190.11.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 141 | 02 | 04 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 12.361.0403. 2.061 | 5.000,00 | 0,00 | 3190.13.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 142 | 02 | 04 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 12.361.0403. 2.061 | 6.000,00 | 0,00 | 3390.30.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 143 | 02 | 04 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 12.361.0403. 2.061 | 4.000,00 | 0,00 | 3390.36.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 144 | 02 | 04 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 12.361.0403. 2.061 | 5.000,00 | 0,00 | 3390.39.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 145 | 02 | 04 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 12.361.0403. 2.061 | 5.000,00 | 0,00 | 3390.48.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 146 | 02 | 04 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 12.361.0403. 2.066 | 52.000,00 | 1.335,57 | 3190.04.00 | 1.335,57 | 1.335,57 | |
| 147 | 02 | 04 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 12.361.0403. 2.066 | 150.000,00 | 0,00 | 3190.05.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 148 | 02 | 04 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 12.361.0403. 2.066 | 205.000,00 | 59.048,70 | 3190.11.00 | 25.696,54 | 59.048,70 | |
| 149 | 02 | 04 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 12.361.0403. 2.066 | 132.000,00 | 11.749,70 | 3190.13.00 | 6.073,35 | 11.749,70 | |
| 150 | 02 | 04 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 12.361.0403. 2.066 | 1.000,00 | 0,00 | 3190.94.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 151 | 02 | 04 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 12.361.0403. 2.066 | 2.000,00 | 0,00 | 3390.14.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 152 | 02 | 04 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 12.361.0403. 2.066 | 53.893,36 | 258,70 | 3390.30.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 153 | 02 | 04 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 12.361.0403. 2.066 | 2.500,00 | 0,00 | 3390.31.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 154 | 02 | 04 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 12.361.0403. 2.066 | 77.500,00 | 0,00 | 3390.32.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 155 | 02 | 04 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 12.361.0403. 2.066 | 5.000,00 | 0,00 | 3390.36.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 156 | 02 | 04 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 12.361.0403. 2.066 | 66.000,00 | 25.988,37 | 3390.39.00 | 1.464,04 | 2.947,37 | |
| 158 | 02 | 04 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 12.361.1208. 2.076 | 87.000,00 | 3.180,00 | 3190.04.00 | 3.180,00 | 3.180,00 | |
| 159 | 02 | 04 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 12.361.1208. 2.076 | 150.000,00 | 318,00 | 3190.11.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 160 | 02 | 04 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 12.361.1208. 2.076 | 103.000,00 | 808,73 | 3190.13.00 | 808,73 | 808,73 | |
| 161 | 02 | 04 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 12.361.1208. 2.076 | 1.000,00 | 0,00 | 3190.94.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 162 | 02 | 04 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 12.361.1208. 2.076 | 248.649,37 | 114.241,12 | 3390.30.00 | 543,37 | 28.372,82 | |
| 163 | 02 | 04 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 12.361.1208. 2.076 | 21.000,00 | 0,00 | 3390.36.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 164 | 02 | 04 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 12.361.1208. 2.076 | 120.000,00 | 3.017,27 | 3390.39.00 | 0,00 | 3.017,27 | |
| 165 | 02 | 04 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 12.361.1208. 2.076 | 5.500,00 | 5.040,00 | 3390.48.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 166 | 02 | 04 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 12.361.1208. 2.076 | 10.000,00 | 0,00 | 4490.52.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 133 | 02 | 04 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 12.361.0251. 2.080 | 104.146,03 | 2.328,73 | 3390.30.00 | 2.030,17 | 2.030,17 | |
| 131 | 02 | 04 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 12.361.0018. 2.116 | 15.000,00 | 2.544,70 | 4490.30.00 | 0,00 | 2.544,70 | |
| 132 | 02 | 04 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 12.361.0018. 2.116 | 110.000,00 | 0,00 | 4490.51.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 173 | 02 | 04 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 12.362.1208. 2.029 | 45.000,00 | 0,00 | 3390.30.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 174 | 02 | 04 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 12.362.1208. 2.029 | 10.000,00 | 0,00 | 3390.36.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 175 | 02 | 04 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 12.362.1208. 2.029 | 60.000,00 | 0,00 | 3390.39.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 176 | 02 | 04 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 12.362.1208. 2.029 | 2.000,00 | 0,00 | 4490.52.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 167 | 02 | 04 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 12.362.0420. 2.069 | 70.000,00 | 0,00 | 3190.04.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 168 | 02 | 04 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 12.362.0420. 2.069 | 40.000,00 | 0,00 | 3190.11.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 169 | 02 | 04 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 12.362.0420. 2.069 | 26.000,00 | 0,00 | 3190.13.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 170 | 02 | 04 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 12.362.0420. 2.069 | 10.000,00 | 0,00 | 3390.30.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 171 | 02 | 04 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 12.362.0420. 2.069 | 500,00 | 0,00 | 3390.36.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 172 | 02 | 04 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 12.362.0420. 2.069 | 5.000,00 | 2.998,82 | 3390.39.00 | 160,77 | 160,77 | |
| 177 | 02 | 04 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 12.364.0435. 2.087 | 30.000,00 | 0,00 | 3190.04.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 178 | 02 | 04 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 12.364.0435. 2.087 | 15.000,00 | 0,00 | 3190.11.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 179 | 02 | 04 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 12.364.0435. 2.087 | 5.500,00 | 0,00 | 3190.13.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 180 | 02 | 04 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 12.364.0435. 2.087 | 78.000,00 | 0,00 | 3390.18.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 181 | 02 | 04 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 12.364.0435. 2.087 | 5.000,00 | 0,00 | 3390.30.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 182 | 02 | 04 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 12.364.0435. 2.087 | 250,00 | 0,00 | 3390.36.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 183 | 02 | 04 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 12.364.0435. 2.087 | 2.500,00 | 0,00 | 3390.39.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 184 | 02 | 04 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 12.364.0435. 2.087 | 3.000,00 | 0,00 | 3390.49.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 193 | 02 | 04 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 12.365.0403. 1.010 | 15.000,00 | 0,00 | 4490.30.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 194 | 02 | 04 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 12.365.0403. 1.010 | 110.000,00 | 0,00 | 4490.51.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 185 | 02 | 04 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 12.365.0018. 1.011 | 500,00 | 0,00 | 3390.30.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 186 | 02 | 04 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 12.365.0018. 1.011 | 500,00 | 0,00 | 3390.31.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 187 | 02 | 04 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 12.365.0018. 1.011 | 8.000,00 | 0,00 | 3390.32.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 188 | 02 | 04 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 12.365.0018. 1.011 | 500,00 | 0,00 | 3390.36.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 189 | 02 | 04 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 12.365.0018. 1.011 | 500,00 | 0,00 | 3390.39.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 190 | 02 | 04 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 12.365.0018. 1.011 | 40.000,00 | 0,00 | 4490.52.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 191 | 02 | 04 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 12.365.0018. 1.015 | 160.000,00 | 0,00 | 4490.51.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 192 | 02 | 04 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 12.365.0018. 1.015 | 20.000,00 | 0,00 | 4490.52.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 195 | 02 | 04 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 12.365.0403. 1.038 | 50.000,00 | 0,00 | 4490.52.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 212 | 02 | 04 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 12.365.0435. 2.014 | 104.224,94 | 1.383,32 | 3390.30.00 | 1.035,88 | 1.035,88 | |
| 495 | 02 | 04 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 12.365.0251. 2.014 | 0,00 | 0,00 | 3390.30.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 213 | 02 | 04 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 12.365.0435. 2.016 | 84.224,95 | 562,80 | 3390.30.00 | 562,80 | 562,80 | |
| 494 | 02 | 04 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 12.365.0251. 2.016 | 0,00 | 0,00 | 3390.30.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 196 | 02 | 04 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 12.365.0403. 2.063 | 100.000,00 | 3.990,12 | 3190.04.00 | 3.990,12 | 3.990,12 | |
| 197 | 02 | 04 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 12.365.0403. 2.063 | 200.000,00 | 24.510,81 | 3190.11.00 | 11.640,62 | 24.510,81 | |
| 198 | 02 | 04 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 12.365.0403. 2.063 | 70.000,00 | 5.375,92 | 3190.13.00 | 3.127,41 | 5.375,92 | |
| 199 | 02 | 04 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 12.365.0403. 2.064 | 5.000,00 | 0,00 | 3190.11.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 200 | 02 | 04 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 12.365.0403. 2.064 | 4.000,00 | 0,00 | 3390.30.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 201 | 02 | 04 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 12.365.0403. 2.064 | 3.000,00 | 0,00 | 3390.36.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 202 | 02 | 04 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 12.365.0403. 2.064 | 3.000,00 | 0,00 | 3390.39.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 214 | 02 | 04 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 12.365.1208. 2.067 | 8.000,00 | 0,00 | 3390.30.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 215 | 02 | 04 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 12.365.1208. 2.067 | 500,00 | 0,00 | 3390.36.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 216 | 02 | 04 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 12.365.1208. 2.067 | 1.000,00 | 0,00 | 3390.39.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 217 | 02 | 04 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 12.365.1208. 2.067 | 1.000,00 | 0,00 | 4490.52.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 203 | 02 | 04 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 12.365.0403. 2.068 | 200.000,00 | 41.761,67 | 3190.11.00 | 18.564,83 | 41.761,67 | |
| 204 | 02 | 04 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 12.365.0403. 2.068 | 95.000,00 | 7.705,84 | 3190.13.00 | 3.886,72 | 7.705,84 | |
| 205 | 02 | 04 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 12.365.0403. 2.068 | 1.000,00 | 0,00 | 3190.94.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 206 | 02 | 04 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 12.365.0403. 2.068 | 1.000,00 | 0,00 | 3390.14.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 207 | 02 | 04 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 12.365.0403. 2.068 | 30.942,78 | 730,46 | 3390.30.00 | 730,46 | 730,46 | |
| 208 | 02 | 04 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 12.365.0403. 2.068 | 2.500,00 | 0,00 | 3390.31.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 209 | 02 | 04 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 12.365.0403. 2.068 | 12.500,00 | 0,00 | 3390.32.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 210 | 02 | 04 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 12.365.0403. 2.068 | 5.000,00 | 0,00 | 3390.36.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 211 | 02 | 04 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 12.365.0403. 2.068 | 17.000,00 | 2.238,56 | 3390.39.00 | 142,62 | 142,62 | |
| 218 | 02 | 04 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 12.367.0435. 2.023 | 20.667,14 | 0,00 | 3390.30.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 499 | 02 | 04 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 12.367.0251. 2.023 | 0,00 | 0,00 | 3390.30.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 492 | 02 | 04 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 12.367.0121. 2.037 | 0,00 | 0,00 | 3340.43.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 219 | 02 | 04 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 13.391.0471. 2.072 | 21.000,00 | 2.442,37 | 3190.11.00 | 1.049,40 | 2.442,37 | |
| 220 | 02 | 04 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 13.391.0471. 2.072 | 500,00 | 0,00 | 3390.30.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 221 | 02 | 04 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 13.391.0471. 2.072 | 3.000,00 | 0,00 | 3390.36.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 222 | 02 | 04 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 13.391.0473. 2.073 | 2.000,00 | 0,00 | 3390.30.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 223 | 02 | 04 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 13.391.0473. 2.073 | 2.000,00 | 0,00 | 3390.39.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 224 | 02 | 04 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 13.391.0474. 2.074 | 76.000,00 | 5.008,56 | 3190.11.00 | 2.504,28 | 5.008,56 | |
| 225 | 02 | 04 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 13.391.0474. 2.074 | 1.200,00 | 0,00 | 3390.14.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 226 | 02 | 04 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 13.391.0474. 2.074 | 1.000,00 | 0,00 | 3390.30.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 227 | 02 | 04 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 13.391.0474. 2.074 | 5.000,00 | 0,00 | 3390.35.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 228 | 02 | 04 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 13.391.0474. 2.074 | 1.000,00 | 0,00 | 3390.36.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 229 | 02 | 04 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 13.391.0474. 2.074 | 2.000,00 | 546,95 | 3390.39.00 | 71,31 | 71,31 | |
| 231 | 02 | 04 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 13.392.0473. 1.006 | 755.000,00 | 0,00 | 4490.51.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 232 | 02 | 04 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 13.392.0473. 1.136 | 510.000,00 | 0,00 | 4490.51.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 233 | 02 | 04 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 13.392.0473. 2.001 | 10.000,00 | 0,00 | 3350.41.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 234 | 02 | 04 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 13.392.0473. 2.001 | 10.000,00 | 0,00 | 3390.30.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 235 | 02 | 04 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 13.392.0473. 2.001 | 5.000,00 | 0,00 | 3390.31.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 236 | 02 | 04 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 13.392.0473. 2.001 | 5.000,00 | 2.408,34 | 3390.36.00 | 802,78 | 1.605,56 | |
| 237 | 02 | 04 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 13.392.0473. 2.001 | 5.000,00 | 0,00 | 3390.39.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 238 | 02 | 04 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 13.392.0473. 2.001 | 5.000,00 | 0,00 | 3390.48.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 239 | 02 | 04 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 13.392.0473. 2.002 | 3.000,00 | 0,00 | 3390.30.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 240 | 02 | 04 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 13.392.0473. 2.002 | 2.000,00 | 0,00 | 3390.39.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 241 | 02 | 04 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 13.392.0473. 2.008 | 4.000,00 | 0,00 | 3390.30.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 242 | 02 | 04 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 13.392.0473. 2.008 | 1.000,00 | 0,00 | 3390.36.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 243 | 02 | 04 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 13.392.0473. 2.008 | 5.000,00 | 0,00 | 3390.39.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 230 | 02 | 04 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 13.392.0472. 2.075 | 6.000,00 | 0,00 | 3350.41.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 244 | 02 | 04 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 13.392.0473. 2.077 | 2.000,00 | 0,00 | 3350.41.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 245 | 02 | 04 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 13.392.0473. 2.077 | 25.000,00 | 0,00 | 3390.30.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 246 | 02 | 04 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 13.392.0473. 2.077 | 5.000,00 | 0,00 | 3390.31.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 247 | 02 | 04 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 13.392.0473. 2.077 | 15.000,00 | 0,00 | 3390.36.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 248 | 02 | 04 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 13.392.0473. 2.077 | 200.000,00 | 150.746,00 | 3390.39.00 | 150.746,00 | 150.746,00 | |
| 249 | 02 | 04 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 13.392.0473. 2.077 | 20.000,00 | 0,00 | 3390.48.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 250 | 02 | 04 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 13.392.0473. 3.023 | 10.000,00 | 0,00 | 4490.51.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 251 | 02 | 05 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | 08.122.0052. 2.033 | 1.200,00 | 0,00 | 3190.04.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 252 | 02 | 05 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | 08.122.0052. 2.033 | 50.000,00 | 3.226,66 | 3190.11.00 | 1.613,33 | 3.226,66 | |
| 253 | 02 | 05 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | 08.122.0052. 2.033 | 4.000,00 | 2.215,40 | 3190.94.00 | 2.215,40 | 2.215,40 | |
| 254 | 02 | 05 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | 08.122.0052. 2.033 | 10.300,00 | 0,00 | 3390.14.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 255 | 02 | 05 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | 08.122.0052. 2.033 | 15.000,00 | 4.914,00 | 3390.30.00 | 426,69 | 1.424,39 | |
| 256 | 02 | 05 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | 08.122.0052. 2.033 | 15.000,00 | 0,00 | 3390.36.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 257 | 02 | 05 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | 08.122.0052. 2.033 | 10.500,00 | 1.640,84 | 3390.39.00 | 213,93 | 213,93 | |
| 520 | 02 | 05 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | 08.122.0052. 2.033 | 0,00 | 0,00 | 3390.92.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 258 | 02 | 05 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | 08.122.0052. 2.033 | 1.000,00 | 0,00 | 3390.93.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 259 | 02 | 05 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | 08.241.0006. 2.041 | 10.000,00 | 0,00 | 3350.43.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 491 | 02 | 05 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | 08.242.0121. 2.037 | 0,00 | 0,00 | 3350.43.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 260 | 02 | 05 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | 08.243.0122. 2.038 | 97.800,00 | 9.979,53 | 3190.11.00 | 4.134,00 | 9.979,53 | |
| 261 | 02 | 05 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | 08.243.0122. 2.038 | 1.000,00 | 0,00 | 3390.30.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 262 | 02 | 05 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | 08.243.0123. 2.040 | 56.200,00 | 0,00 | 3190.04.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 263 | 02 | 05 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | 08.243.0123. 2.040 | 65.000,00 | 11.379,34 | 3190.11.00 | 7.219,14 | 11.379,34 | |
| 264 | 02 | 05 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | 08.243.0123. 2.040 | 40.000,00 | 0,00 | 3350.43.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 265 | 02 | 05 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | 08.243.0123. 2.040 | 20.000,00 | 0,00 | 3390.30.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 266 | 02 | 05 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | 08.243.0123. 2.040 | 20.000,00 | 0,00 | 3390.32.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 267 | 02 | 05 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | 08.243.0123. 2.040 | 20.000,00 | 0,00 | 3390.36.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 268 | 02 | 05 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | 08.243.0123. 2.040 | 19.000,00 | 0,00 | 3390.39.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 269 | 02 | 05 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | 08.243.0123. 2.043 | 37.000,00 | 831,66 | 3190.13.00 | 0,00 | 831,66 | |
| 270 | 02 | 05 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | 08.243.0123. 2.043 | 15.600,00 | 0,00 | 3390.32.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 271 | 02 | 05 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | 08.243.0123. 2.043 | 4.000,00 | 0,00 | 3390.33.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 272 | 02 | 05 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | 08.243.0123. 2.043 | 1.000,00 | 0,00 | 3390.36.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 273 | 02 | 05 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | 08.243.0123. 2.043 | 600,00 | 0,00 | 3390.39.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 274 | 02 | 05 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | 08.243.0123. 2.043 | 6.000,00 | 0,00 | 3390.48.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 275 | 02 | 05 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | 08.244.0125. 1.007 | 14.000,00 | 0,00 | 4490.52.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 276 | 02 | 05 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | 08.244.0125. 2.034 | 6.000,00 | 0,00 | 3350.41.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 277 | 02 | 05 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | 08.244.0125. 2.044 | 48.000,00 | 0,00 | 3190.04.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 278 | 02 | 05 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | 08.244.0125. 2.044 | 84.000,00 | 2.815,32 | 3190.11.00 | 0,00 | 2.815,32 | |
| 279 | 02 | 05 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | 08.244.0125. 2.044 | 21.000,00 | 543,30 | 3190.13.00 | 0,00 | 543,30 | |
| 280 | 02 | 05 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | 08.244.0125. 2.044 | 5.200,00 | 830,30 | 3390.30.00 | 330,00 | 830,30 | |
| 281 | 02 | 05 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | 08.244.0125. 2.044 | 5.200,00 | 0,00 | 3390.32.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 282 | 02 | 05 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | 08.244.0125. 2.044 | 6.000,00 | 0,00 | 3390.36.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 283 | 02 | 05 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | 08.244.0125. 2.044 | 5.200,00 | 0,00 | 3390.39.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 285 | 02 | 05 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | 08.244.0515. 2.048 | 21.000,00 | 0,00 | 3390.30.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 501 | 02 | 05 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | 08.244.0125. 2.091 | 0,00 | 0,00 | 3350.41.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 284 | 02 | 05 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | 08.244.0125. 2.220 | 43.200,00 | 0,00 | 3390.41.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 503 | 02 | 06 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 10.122.0052. 2.006 | 0,00 | 0,00 | 3190.91.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 504 | 02 | 06 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 10.122.0052. 2.006 | 0,00 | 0,00 | 3390.91.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 286 | 02 | 06 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 10.122.0052. 2.222 | 100.000,00 | 0,00 | 3390.39.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 287 | 02 | 06 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 10.122.0052. 3.034 | 5.000,00 | 0,00 | 4490.52.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 288 | 02 | 06 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 10.122.0052. 4.001 | 32.000,00 | 0,00 | 3190.04.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 289 | 02 | 06 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 10.122.0052. 4.001 | 88.000,00 | 16.518,87 | 3190.11.00 | 8.471,68 | 16.518,87 | |
| 290 | 02 | 06 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 10.122.0052. 4.001 | 314.764,99 | 92.658,66 | 3190.13.00 | 42.025,17 | 92.658,66 | |
| 291 | 02 | 06 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 10.122.0052. 4.001 | 1.000,00 | 859,00 | 3390.14.00 | 333,00 | 333,00 | |
| 292 | 02 | 06 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 10.122.0052. 4.001 | 5.000,00 | 582,04 | 3390.30.00 | 582,04 | 582,04 | |
| 293 | 02 | 06 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 10.122.0052. 4.001 | 600,00 | 0,00 | 3390.33.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 294 | 02 | 06 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 10.122.0052. 4.001 | 10.000,00 | 0,00 | 3390.35.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 295 | 02 | 06 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 10.122.0052. 4.001 | 10.000,00 | 0,00 | 3390.36.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 296 | 02 | 06 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 10.122.0052. 4.001 | 15.000,00 | 13.990,17 | 3390.39.00 | 4.130,32 | 4.708,05 | |
| 297 | 02 | 06 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 10.122.0052. 4.001 | 3.000,00 | 0,00 | 3390.47.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 298 | 02 | 06 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 10.122.0052. 4.025 | 500,00 | 0,00 | 3390.14.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 299 | 02 | 06 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 10.122.0052. 4.025 | 1.000,00 | 0,00 | 3390.39.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 502 | 02 | 06 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 10.122.0052. 4.034 | 0,00 | 0,00 | 3390.39.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 322 | 02 | 06 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 10.301.0264. 3.028 | 80.000,00 | 0,00 | 4490.51.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 500 | 02 | 06 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 10.301.0264. 3.036 | 0,00 | 0,00 | 4490.30.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 300 | 02 | 06 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 10.301.0003. 4.002 | 291.000,00 | 42.318,22 | 3190.11.00 | 20.884,75 | 42.318,22 | |
| 484 | 02 | 06 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 10.301.0003. 4.002 | 174.796,81 | 8.348,00 | 3390.30.00 | 2.620,00 | 2.620,00 | |
| 301 | 02 | 06 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 10.301.0003. 4.002 | 10.000,00 | 0,00 | 3390.39.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 505 | 02 | 06 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 10.301.0003. 4.002 | 0,00 | 0,00 | 4490.51.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 506 | 02 | 06 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 10.301.0003. 4.002 | 0,00 | 0,00 | 4490.52.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 302 | 02 | 06 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 10.301.0003. 4.022 | 5.000,00 | 0,00 | 3190.04.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 303 | 02 | 06 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 10.301.0003. 4.022 | 5.000,00 | 0,00 | 3190.11.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 304 | 02 | 06 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 10.301.0003. 4.022 | 1.000,00 | 0,00 | 3390.30.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 305 | 02 | 06 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 10.301.0003. 4.022 | 1.000,00 | 0,00 | 3390.39.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 306 | 02 | 06 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 10.301.0003. 4.023 | 460.000,00 | 114.472,77 | 3190.04.00 | 61.394,17 | 114.472,77 | |
| 307 | 02 | 06 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 10.301.0003. 4.023 | 101.000,00 | 9.012,05 | 3190.11.00 | 4.077,00 | 9.012,05 | |
| 308 | 02 | 06 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 10.301.0003. 4.023 | 1.000,00 | 0,00 | 3190.94.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 309 | 02 | 06 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 10.301.0003. 4.023 | 82.304,08 | 491,20 | 3390.30.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 310 | 02 | 06 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 10.301.0003. 4.023 | 200.000,00 | 0,00 | 3390.36.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 311 | 02 | 06 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 10.301.0003. 4.023 | 23.000,00 | 2.861,66 | 3390.39.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 507 | 02 | 06 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 10.301.0003. 4.023 | 0,00 | 0,00 | 4490.51.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 508 | 02 | 06 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 10.301.0003. 4.023 | 0,00 | 0,00 | 4490.52.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 312 | 02 | 06 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 10.301.0003. 4.024 | 316.000,00 | 0,00 | 3190.04.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 313 | 02 | 06 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 10.301.0003. 4.024 | 23.379,32 | 0,00 | 3390.36.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 314 | 02 | 06 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 10.301.0003. 4.026 | 29.000,00 | 0,00 | 3190.04.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 315 | 02 | 06 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 10.301.0003. 4.026 | 39.000,00 | 0,00 | 3190.11.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 316 | 02 | 06 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 10.301.0003. 4.026 | 1.000,00 | 0,00 | 3190.94.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 317 | 02 | 06 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 10.301.0003. 4.026 | 20.000,00 | 410,00 | 3390.30.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 318 | 02 | 06 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 10.301.0003. 4.026 | 20.000,00 | 0,00 | 3390.39.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 319 | 02 | 06 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 10.301.0003. 4.027 | 107.000,00 | 7.905,34 | 3190.04.00 | 3.848,34 | 7.905,34 | |
| 320 | 02 | 06 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 10.301.0003. 4.027 | 34.000,00 | 0,00 | 3190.11.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 321 | 02 | 06 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 10.301.0003. 4.027 | 2.620,68 | 2.619,68 | 3190.94.00 | 2.619,68 | 2.619,68 | |
| 323 | 02 | 06 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 10.301.0264. 4.028 | 155.000,00 | 32.164,15 | 3190.11.00 | 14.033,63 | 32.164,15 | |
| 324 | 02 | 06 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 10.301.0264. 4.028 | 1.000,00 | 0,00 | 3190.94.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 325 | 02 | 06 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 10.301.0264. 4.028 | 7.000,00 | 0,00 | 3390.39.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 485 | 02 | 06 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 10.301.0003. 7.001 | 50.391,34 | 0,00 | 4490.52.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 489 | 02 | 06 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 10.301.0264. 7.001 | 12.134,76 | 0,00 | 4490.52.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 326 | 02 | 06 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 10.302.0004. 2.090 | 50.000,00 | 0,00 | 3390.30.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 327 | 02 | 06 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 10.302.0004. 2.090 | 35.656,47 | 0,00 | 3390.36.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 328 | 02 | 06 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 10.302.0004. 2.090 | 50.000,00 | 0,00 | 3390.39.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 347 | 02 | 06 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 10.302.0052. 2.225 | 700.000,00 | 94.793,83 | 3350.43.00 | 94.793,83 | 94.793,83 | |
| 348 | 02 | 06 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 10.302.0052. 2.225 | 50.000,00 | 0,00 | 3370.41.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 515 | 02 | 06 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 10.302.0004. 2.227 | 0,00 | 0,00 | 3340.41.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 498 | 02 | 06 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 10.302.0004. 3.021 | 0,00 | 0,00 | 4490.30.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 329 | 02 | 06 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 10.302.0004. 3.021 | 30.000,00 | 0,00 | 4490.52.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 330 | 02 | 06 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 10.302.0004. 3.036 | 5.000,00 | 0,00 | 4490.51.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 331 | 02 | 06 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 10.302.0004. 3.043 | 150.000,00 | 0,00 | 4490.52.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 349 | 02 | 06 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 10.302.0052. 4.001 | 189.625,00 | 100.000,00 | 3371.70.00 | 9.158,90 | 16.164,79 | |
| 332 | 02 | 06 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 10.302.0004. 4.005 | 300.000,00 | 113.756,58 | 3190.04.00 | 27.506,55 | 113.756,58 | |
| 333 | 02 | 06 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 10.302.0004. 4.005 | 339.000,00 | 110.919,64 | 3190.11.00 | 56.124,33 | 110.919,64 | |
| 334 | 02 | 06 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 10.302.0004. 4.005 | 1.000,00 | 0,00 | 3190.16.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 335 | 02 | 06 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 10.302.0004. 4.005 | 1.000,00 | 0,00 | 3190.92.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 336 | 02 | 06 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 10.302.0004. 4.005 | 15.343,53 | 14.343,53 | 3190.94.00 | 14.343,53 | 14.343,53 | |
| 337 | 02 | 06 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 10.302.0004. 4.005 | 30.000,00 | 21.585,00 | 3390.14.00 | 1.195,00 | 2.614,00 | |
| 338 | 02 | 06 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 10.302.0004. 4.005 | 240.360,01 | 69.354,28 | 3390.30.00 | 17.361,40 | 34.612,61 | |
| 339 | 02 | 06 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 10.302.0004. 4.005 | 500,00 | 0,00 | 3390.33.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 340 | 02 | 06 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 10.302.0004. 4.005 | 200.000,00 | 0,00 | 3390.34.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 341 | 02 | 06 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 10.302.0004. 4.005 | 133.000,00 | 73.507,56 | 3390.39.00 | 8.623,19 | 19.467,62 | |
| 342 | 02 | 06 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 10.302.0004. 4.005 | 11.375,00 | 11.373,51 | 3390.92.00 | 0,00 | 11.373,51 | |
| 343 | 02 | 06 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 10.302.0004. 4.005 | 1.000,00 | 616,20 | 3390.93.00 | 171,60 | 616,20 | |
| 344 | 02 | 06 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 10.302.0004. 4.033 | 14.027,51 | 14.000,87 | 3171.70.00 | 0,00 | 1.806,19 | |
| 345 | 02 | 06 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 10.302.0004. 4.033 | 23.000,00 | 22.033,38 | 3371.70.00 | 3.048,67 | 3.741,36 | |
| 346 | 02 | 06 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 10.302.0004. 4.033 | 700,00 | 549,75 | 4471.70.00 | 0,00 | 549,75 | |
| 496 | 02 | 06 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 10.302.0004. 8.011 | 0,00 | 0,00 | 3371.70.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 350 | 02 | 06 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 10.303.0004. 4.004 | 20.000,00 | 0,00 | 3190.04.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 351 | 02 | 06 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 10.303.0004. 4.004 | 27.000,00 | 0,00 | 3190.11.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 352 | 02 | 06 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 10.303.0004. 4.004 | 30.000,00 | 0,00 | 3390.30.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 353 | 02 | 06 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 10.303.0004. 4.004 | 5.000,00 | 260,00 | 3390.36.00 | 260,00 | 260,00 | |
| 354 | 02 | 06 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 10.303.0004. 4.004 | 11.000,00 | 0,00 | 3390.39.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 509 | 02 | 06 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 10.303.0004. 4.004 | 0,00 | 0,00 | 4490.51.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 510 | 02 | 06 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 10.303.0004. 4.004 | 0,00 | 0,00 | 4490.52.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 355 | 02 | 06 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 10.303.0004. 4.005 | 46.000,00 | 0,00 | 3190.04.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 356 | 02 | 06 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 10.303.0004. 4.005 | 25.000,00 | 0,00 | 3370.41.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 357 | 02 | 06 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 10.303.0004. 4.005 | 72.548,01 | 0,00 | 3390.32.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 358 | 02 | 06 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 10.303.0004. 4.005 | 12.000,00 | 0,00 | 3390.39.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 511 | 02 | 06 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 10.303.0004. 4.005 | 0,00 | 0,00 | 4490.51.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 512 | 02 | 06 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 10.303.0004. 4.005 | 0,00 | 0,00 | 4490.52.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 359 | 02 | 06 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 10.304.0003. 4.003 | 68.000,00 | 11.063,40 | 3190.04.00 | 5.514,80 | 11.063,40 | |
| 360 | 02 | 06 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 10.304.0003. 4.003 | 42.000,00 | 0,00 | 3190.11.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 361 | 02 | 06 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 10.304.0003. 4.003 | 46.927,85 | 5.661,38 | 3390.30.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 513 | 02 | 06 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 10.304.0003. 4.003 | 0,00 | 0,00 | 4490.51.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 514 | 02 | 06 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 10.304.0003. 4.003 | 0,00 | 0,00 | 4490.52.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 487 | 02 | 06 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 10.304.0003. 4.004 | 5.839,11 | 0,00 | 3390.30.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 486 | 02 | 06 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 10.304.0003. 7.001 | 3.000,00 | 0,00 | 4490.52.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 488 | 02 | 06 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 10.304.0003. 7.012 | 13.593,33 | 0,00 | 4490.52.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 362 | 02 | 07 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS | 04.122.0052. 2.108 | 20.000,00 | 0,00 | 3390.30.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 363 | 02 | 07 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS | 04.122.0052. 2.108 | 500,00 | 0,00 | 3390.36.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 364 | 02 | 07 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS | 04.122.0052. 2.108 | 2.500,00 | 0,00 | 3390.39.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 490 | 02 | 07 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS | 13.391.0473. 7.016 | 0,00 | 0,00 | 4490.51.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 522 | 02 | 07 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS | 13.391.0473. 7.017 | 0,00 | 0,00 | 4490.51.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 373 | 02 | 07 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS | 15.122.0723. 1.120 | 10.000,00 | 0,00 | 4490.52.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 365 | 02 | 07 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS | 15.122.0052. 2.050 | 60.000,00 | 3.505,99 | 3190.04.00 | 3.505,99 | 3.505,99 | |
| 366 | 02 | 07 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS | 15.122.0052. 2.050 | 169.000,00 | 50.547,55 | 3190.11.00 | 23.809,22 | 50.547,55 | |
| 367 | 02 | 07 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS | 15.122.0052. 2.050 | 1.000,00 | 0,00 | 3190.94.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 368 | 02 | 07 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS | 15.122.0052. 2.050 | 1.000,00 | 0,00 | 3390.14.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 369 | 02 | 07 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS | 15.122.0052. 2.050 | 8.000,00 | 3.438,75 | 3390.30.00 | 0,00 | 1.838,75 | |
| 370 | 02 | 07 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS | 15.122.0052. 2.050 | 500,00 | 0,00 | 3390.33.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 371 | 02 | 07 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS | 15.122.0052. 2.050 | 1.500,00 | 0,00 | 3390.36.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 372 | 02 | 07 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS | 15.122.0052. 2.050 | 25.000,00 | 8.287,83 | 3390.39.00 | 71,31 | 1.503,19 | |
| 374 | 02 | 07 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS | 15.122.0723. 2.051 | 3.000,00 | 0,00 | 3390.30.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 375 | 02 | 07 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS | 15.122.0723. 2.051 | 1.500,00 | 0,00 | 3390.36.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 376 | 02 | 07 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS | 15.122.0723. 2.051 | 2.500,00 | 0,00 | 3390.39.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 377 | 02 | 07 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS | 15.122.0723. 2.051 | 15.000,00 | 0,00 | 4490.52.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 523 | 02 | 07 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS | 15.451.0501. 1.008 | 0,00 | 0,00 | 4490.51.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 524 | 02 | 07 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS | 15.451.0501. 1.009 | 0,00 | 0,00 | 4490.51.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 378 | 02 | 07 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS | 15.451.0501. 1.121 | 170.000,00 | 0,00 | 4490.51.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 379 | 02 | 07 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS | 15.451.0507. 1.137 | 160.000,00 | 0,00 | 4490.51.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 395 | 02 | 07 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS | 15.452.0506. 1.029 | 68.000,00 | 0,00 | 4490.51.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 380 | 02 | 07 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS | 15.452.0014. 2.052 | 5.000,00 | 504,55 | 3390.30.00 | 204,00 | 504,55 | |
| 381 | 02 | 07 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS | 15.452.0014. 2.052 | 10.000,00 | 0,00 | 3390.39.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 383 | 02 | 07 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS | 15.452.0504. 2.053 | 108.000,00 | 10.335,12 | 3190.04.00 | 5.326,56 | 10.335,12 | |
| 384 | 02 | 07 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS | 15.452.0504. 2.053 | 282.000,00 | 39.788,44 | 3190.11.00 | 21.975,58 | 39.788,44 | |
| 385 | 02 | 07 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS | 15.452.0504. 2.053 | 1.000,00 | 0,00 | 3190.94.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 386 | 02 | 07 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS | 15.452.0504. 2.053 | 30.000,00 | 7.056,00 | 3390.30.00 | 7.056,00 | 7.056,00 | |
| 387 | 02 | 07 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS | 15.452.0504. 2.053 | 30.000,00 | 21.465,84 | 3390.36.00 | 1.788,82 | 3.577,64 | |
| 388 | 02 | 07 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS | 15.452.0504. 2.053 | 90.000,00 | 3.439,98 | 3390.39.00 | 389,83 | 389,83 | |
| 389 | 02 | 07 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS | 15.452.0504. 2.053 | 40.000,00 | 0,00 | 4490.52.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 392 | 02 | 07 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS | 15.452.0505. 2.054 | 33.000,00 | 3.435,52 | 3190.11.00 | 1.717,76 | 3.435,52 | |
| 393 | 02 | 07 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS | 15.452.0505. 2.054 | 10.000,00 | 0,00 | 3390.30.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 398 | 02 | 07 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS | 15.452.0507. 2.055 | 75.000,00 | 0,00 | 3190.11.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 399 | 02 | 07 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS | 15.452.0507. 2.055 | 1.000,00 | 0,00 | 3190.94.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 396 | 02 | 07 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS | 15.452.0506. 2.055 | 10.000,00 | 0,00 | 3390.30.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 400 | 02 | 07 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS | 15.452.0507. 2.055 | 5.000,00 | 0,00 | 3390.30.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 397 | 02 | 07 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS | 15.452.0506. 2.055 | 115.000,00 | 68.655,33 | 3390.39.00 | 3.862,04 | 7.517,37 | |
| 382 | 02 | 07 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS | 15.452.0014. 2.084 | 150.000,00 | 0,00 | 4490.51.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 394 | 02 | 07 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS | 15.452.0505. 2.088 | 50.000,00 | 0,00 | 4490.51.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 390 | 02 | 07 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS | 15.452.0504. 2.226 | 1.000,00 | 0,00 | 3390.30.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 391 | 02 | 07 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS | 15.452.0504. 2.226 | 1.200,00 | 0,00 | 3390.39.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 401 | 02 | 07 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS | 16.482.0501. 2.057 | 95.000,00 | 0,00 | 3190.04.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 402 | 02 | 07 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS | 16.482.0501. 2.057 | 200.000,00 | 48.521,93 | 3190.11.00 | 23.361,34 | 48.521,93 | |
| 403 | 02 | 07 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS | 16.482.0501. 2.057 | 10.000,00 | 0,00 | 3390.30.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 404 | 02 | 07 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS | 16.482.0501. 2.057 | 500,00 | 0,00 | 3390.36.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 405 | 02 | 07 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS | 16.482.0501. 2.057 | 7.000,00 | 0,00 | 3390.39.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 406 | 02 | 07 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS | 17.512.0017. 1.030 | 85.000,00 | 0,00 | 4490.51.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 407 | 02 | 07 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS | 17.512.0017. 1.041 | 80.000,00 | 0,00 | 3390.39.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 408 | 02 | 07 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS | 18.541.0615. 1.039 | 20.000,00 | 0,00 | 3390.36.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 409 | 02 | 07 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS | 18.541.0615. 1.138 | 80.000,00 | 0,00 | 3350.43.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 410 | 02 | 07 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS | 18.541.0615. 2.021 | 1.500,00 | 0,00 | 3390.30.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 411 | 02 | 07 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS | 18.541.0615. 2.021 | 1.500,00 | 0,00 | 3390.36.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 412 | 02 | 07 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS | 18.541.0615. 2.021 | 1.500,00 | 0,00 | 3390.39.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 413 | 02 | 07 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS | 18.541.0615. 2.089 | 5.000,00 | 0,00 | 3390.30.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 414 | 02 | 07 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS | 18.541.0615. 2.089 | 5.000,00 | 0,00 | 3390.39.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 415 | 02 | 07 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS | 18.543.0615. 1.040 | 4.000,00 | 0,00 | 3390.30.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 416 | 02 | 07 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS | 18.543.0615. 1.040 | 2.000,00 | 0,00 | 3390.36.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 417 | 02 | 07 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS | 18.543.0615. 1.040 | 2.000,00 | 0,00 | 3390.39.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 418 | 02 | 07 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS | 18.543.0621. 2.026 | 4.800,00 | 0,00 | 3390.30.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 419 | 02 | 07 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS | 19.573.0018. 7.011 | 20.000,00 | 0,00 | 4490.51.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 420 | 02 | 07 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS | 20.122.0052. 2.022 | 10.000,00 | 0,00 | 3190.04.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 421 | 02 | 07 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS | 20.122.0052. 2.022 | 80.000,00 | 28.497,79 | 3190.11.00 | 14.171,25 | 28.497,79 | |
| 422 | 02 | 07 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS | 20.122.0052. 2.022 | 1.000,00 | 0,00 | 3190.94.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 423 | 02 | 07 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS | 20.122.0052. 2.022 | 600,00 | 25,00 | 3390.14.00 | 0,00 | 25,00 | |
| 424 | 02 | 07 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS | 20.122.0052. 2.022 | 500,00 | 0,00 | 3390.30.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 425 | 02 | 07 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS | 20.122.0052. 2.022 | 200,00 | 0,00 | 3390.33.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 426 | 02 | 07 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS | 20.122.0052. 2.022 | 500,00 | 0,00 | 3390.36.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 427 | 02 | 07 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS | 20.122.0052. 2.022 | 500,00 | 243,68 | 3390.39.00 | 160,74 | 243,68 | |
| 428 | 02 | 07 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS | 20.606.0668. 2.025 | 190.000,00 | 184.700,00 | 3330.41.00 | 16.074,91 | 30.784,00 | |
| 429 | 02 | 07 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS | 20.606.0668. 8.010 | 18.000,00 | 0,00 | 3350.43.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 430 | 02 | 07 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS | 24.722.1316. 1.042 | 10.000,00 | 0,00 | 4490.51.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 431 | 02 | 07 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS | 26.782.0710. 2.024 | 108.000,00 | 0,00 | 3190.04.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 432 | 02 | 07 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS | 26.782.0710. 2.024 | 12.000,00 | 0,00 | 3190.11.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 433 | 02 | 07 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS | 26.782.0710. 2.024 | 1.000,00 | 0,00 | 3190.94.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 434 | 02 | 07 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS | 26.782.0710. 2.024 | 50.000,00 | 1.950,00 | 3390.30.00 | 0,00 | 1.950,00 | |
| 435 | 02 | 07 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS | 26.782.0710. 2.024 | 1.000,00 | 0,00 | 3390.36.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 436 | 02 | 07 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS | 26.782.0710. 2.024 | 20.000,00 | 0,00 | 3390.39.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 437 | 02 | 07 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS | 26.782.0710. 2.058 | 256.000,00 | 88.147,39 | 3390.30.00 | 26.571,74 | 47.936,83 | |
| 438 | 02 | 07 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS | 26.782.0710. 2.058 | 2.000,00 | 0,00 | 3390.36.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 439 | 02 | 07 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS | 26.782.0710. 2.058 | 10.000,00 | 1.921,16 | 3390.39.00 | 488,80 | 821,16 | |
| 440 | 02 | 07 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS | 26.782.0710. 2.083 | 230.000,00 | 0,00 | 4490.52.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 441 | 03 | 01 | 00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 04.122.0052. 7.001 | 15.000,00 | 0,00 | 4490.52.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 442 | 03 | 01 | 00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 04.122.0052. 7.002 | 50.000,00 | 0,00 | 4490.51.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 443 | 03 | 01 | 00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 04.122.0052. 7.012 | 50.000,00 | 0,00 | 4490.52.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 444 | 03 | 01 | 00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 04.122.0052. 8.001 | 12.000,00 | 0,00 | 3171.70.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 445 | 03 | 01 | 00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 04.122.0052. 8.001 | 13.800,00 | 0,00 | 3190.01.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 446 | 03 | 01 | 00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 04.122.0052. 8.001 | 243.727,00 | 0,00 | 3190.11.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 447 | 03 | 01 | 00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 04.122.0052. 8.001 | 52.401,20 | 0,00 | 3190.13.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 448 | 03 | 01 | 00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 04.122.0052. 8.001 | 1.000,00 | 0,00 | 3190.16.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 449 | 03 | 01 | 00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 04.122.0052. 8.001 | 25.000,00 | 0,00 | 3190.94.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 450 | 03 | 01 | 00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 04.122.0052. 8.001 | 20.000,00 | 0,00 | 3371.70.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 451 | 03 | 01 | 00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 04.122.0052. 8.001 | 3.500,00 | 0,00 | 3390.14.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 452 | 03 | 01 | 00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 04.122.0052. 8.001 | 40.000,00 | 0,00 | 3390.30.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 453 | 03 | 01 | 00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 04.122.0052. 8.001 | 1.000,00 | 0,00 | 3390.35.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 454 | 03 | 01 | 00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 04.122.0052. 8.001 | 18.000,00 | 0,00 | 3390.36.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 455 | 03 | 01 | 00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 04.122.0052. 8.001 | 126.000,00 | 0,00 | 3390.39.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 456 | 03 | 01 | 00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 04.122.0052. 8.002 | 35.000,00 | 0,00 | 3390.39.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 457 | 03 | 01 | 00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 04.122.0052. 8.009 | 4.000,00 | 0,00 | 3390.39.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 458 | 03 | 01 | 00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 28.846.1310. 8.008 | 23.000,00 | 0,00 | 3390.47.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 459 | 03 | 02 | 00 | SERVIÇOS DE ÁGUA | 17.512.0611. 7.003 | 85.000,00 | 0,00 | 4490.51.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 460 | 03 | 02 | 00 | SERVIÇOS DE ÁGUA | 17.512.0611. 7.005 | 5.000,00 | 0,00 | 4490.51.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 461 | 03 | 02 | 00 | SERVIÇOS DE ÁGUA | 17.512.0611. 7.006 | 35.000,00 | 0,00 | 4490.52.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 462 | 03 | 02 | 00 | SERVIÇOS DE ÁGUA | 17.512.0611. 7.007 | 30.000,00 | 0,00 | 4490.51.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 463 | 03 | 02 | 00 | SERVIÇOS DE ÁGUA | 17.512.0611. 7.010 | 50.000,00 | 0,00 | 4490.51.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 464 | 03 | 02 | 00 | SERVIÇOS DE ÁGUA | 17.512.0611. 7.014 | 10.000,00 | 0,00 | 4490.51.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 465 | 03 | 02 | 00 | SERVIÇOS DE ÁGUA | 17.512.0611. 7.015 | 40.000,00 | 0,00 | 4490.51.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 466 | 03 | 02 | 00 | SERVIÇOS DE ÁGUA | 17.512.0611. 8.003 | 491.762,87 | 0,00 | 3190.11.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 467 | 03 | 02 | 00 | SERVIÇOS DE ÁGUA | 17.512.0611. 8.003 | 105.729,01 | 0,00 | 3190.13.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 468 | 03 | 02 | 00 | SERVIÇOS DE ÁGUA | 17.512.0611. 8.003 | 1.000,00 | 0,00 | 3190.16.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 469 | 03 | 02 | 00 | SERVIÇOS DE ÁGUA | 17.512.0611. 8.003 | 3.000,00 | 0,00 | 3390.14.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 470 | 03 | 02 | 00 | SERVIÇOS DE ÁGUA | 17.512.0611. 8.003 | 136.000,00 | 0,00 | 3390.30.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 471 | 03 | 02 | 00 | SERVIÇOS DE ÁGUA | 17.512.0611. 8.003 | 20.000,00 | 0,00 | 3390.36.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 472 | 03 | 02 | 00 | SERVIÇOS DE ÁGUA | 17.512.0611. 8.003 | 226.162,71 | 0,00 | 3390.39.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 473 | 03 | 02 | 00 | SERVIÇOS DE ÁGUA | 17.512.0621. 8.004 | 10.000,00 | 0,00 | 3390.30.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 474 | 03 | 02 | 00 | SERVIÇOS DE ÁGUA | 17.512.0621. 8.004 | 10.000,00 | 0,00 | 3390.39.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 475 | 03 | 02 | 00 | SERVIÇOS DE ÁGUA | 17.512.0621. 8.005 | 10.000,00 | 0,00 | 3390.30.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 476 | 03 | 02 | 00 | SERVIÇOS DE ÁGUA | 17.512.0621. 8.005 | 10.000,00 | 0,00 | 3390.39.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 477 | 03 | 03 | 00 | SERVIÇOS DE ESGOTO | 17.512.0611. 7.008 | 8.000,00 | 0,00 | 4490.51.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 478 | 03 | 03 | 00 | SERVIÇOS DE ESGOTO | 17.512.0611. 7.009 | 10.000,00 | 0,00 | 4490.52.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 479 | 03 | 03 | 00 | SERVIÇOS DE ESGOTO | 17.512.0611. 8.006 | 62.483,31 | 0,00 | 3190.11.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 480 | 03 | 03 | 00 | SERVIÇOS DE ESGOTO | 17.512.0611. 8.006 | 13.433,90 | 0,00 | 3190.13.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 481 | 03 | 03 | 00 | SERVIÇOS DE ESGOTO | 17.512.0611. 8.006 | 36.000,00 | 0,00 | 3390.30.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 482 | 03 | 03 | 00 | SERVIÇOS DE ESGOTO | 17.512.0611. 8.006 | 10.000,00 | 0,00 | 3390.36.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 483 | 03 | 03 | 00 | SERVIÇOS DE ESGOTO | 17.512.0611. 8.006 | 48.000,00 | 0,00 | 3390.39.00 | 0,00 | 0,00 | |
| Total Geral (Despesas) | 24.236.751,87 | 3.522.244,83 | 1.156.604,31 | 2.098.825,48 | |||||||
| Descrição | Valor Orçado | Valor Arrecado | Diferença |
|---|---|---|---|
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 1.812.038,40 | 266.011,91 | 1.546.026,49 |
| Contribuições | 192.000,00 | 40.412,91 | 151.587,09 |
| Receita Patrimonial | 110.200,00 | 21.463,81 | 88.736,19 |
| Receita de Serviços | 2.172.500,00 | 2.475,68 | 2.170.024,32 |
| Transferências Correntes | 20.069.697,20 | 3.595.102,47 | 16.474.594,73 |
| Outras Receitas Correntes | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| Total - Receita Corrente | 24.416.435,60 | 3.925.466,78 | 20.490.968,82 |
| Descrição | Valor Orçado | Valor Arrecado | Diferença |
|---|---|---|---|
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 11.682.894,00 | 1.419.808,56 | 10.263.085,44 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 95.000,00 | 0,00 | 95.000,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 7.928.930,44 | 612.389,37 | 7.316.541,07 |
| Total - Despesa Corrente | 19.706.824,44 | 2.032.197,93 | 17.674.626,51 |
| Total - Despesa Corrente | 19.706.824,44 | 2.032.197,93 | 17.674.626,51 |
| SUPERAVIT CORRENTE: | 1.893.268,85 | ||
| TOTAL (RECEITA): | 3.925.466,78 | TOTAL (DESPESA): | 3.925.466,78 |
| Descrição | Valor Orçado | Valor Arrecado | Diferença |
|---|---|---|---|
| Transferências de Capital | 2.110.000,00 | 0,00 | 2.110.000,00 |
| Total - Receita Capital | 2.110.000,00 | 0,00 | 2.110.000,00 |
| Descrição | Valor Orçado | Valor Arrecado | Diferença |
|---|---|---|---|
| INVESTIMENTOS | 4.000.927,43 | 3.094,45 | 3.997.832,98 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 400.000,00 | 63.533,10 | 336.466,90 |
| Total - Despesa Capital | 4.409.927,43 | 66.627,55 | 4.343.299,88 |
| Total - Despesa Capital | 4.409.927,43 | 66.627,55 | 4.343.299,88 |
| DEFICIT CAPITAL: | 66.627,55 | ||
| TOTAL (RECEITA): | 66.627,55 | TOTAL (DESPESA): | 66.627,55 |
| RESUMO ORCAMENTARIO | |||
| TOTAL (RECEITA): | 26.526.435,60 | ||
| TOTAL (DESPESA): | 24.116.751,87 | ||
| RESULTADO ORÇAMENTÁRIO DO EXERCÍCIO | |||
| RECEITAS CORRENTES | 3.925.466,78 | DESPESAS CORRENTES | 2.032.197,93 |
| RECEITAS CAPITAL | 0,00 | DESPESAS CAPITAL | 66.627,55 |
| RECEITAS CAPITAL | 0,00 | DESPESAS CAPITAL | 66.627,55 |
| SUPERAVIT: | 1.826.641,30 | ||
| TOTAL (RECEITA): | 3.925.466,78 | TOTAL (DESPESA): | 3.925.466,78 |
| Data | Unidade | Fornecedor | CPF/CNPJ | Descrição | UN | Quantidade | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/02/2018 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | ADV PUBLICACOES OFICIAIS LTDA - EPP | 10.543.434/0001-91 | Serviço de Serviços em Publicação de Atos Oficiais na Imprensa Oficial do Estado do Estado de Minas | SV | 95,000 | 33,0400 | 3.138,80 |
| 05/02/2018 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | DODO ESPORTES LTDA - EPP | 07.631.848/0001-68 | Bola Futsal Oficial | UN | 5,000 | 70,0000 | 350,00 |
| 05/02/2018 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | DODO ESPORTES LTDA - EPP | 07.631.848/0001-68 | Luva Goleiro Mirin | UN | 1,000 | 33,0000 | 33,00 |
| 05/02/2018 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | DODO ESPORTES LTDA - EPP | 07.631.848/0001-68 | Calções | UN | 60,000 | 16,0000 | 960,00 |
| 05/02/2018 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | DODO ESPORTES LTDA - EPP | 07.631.848/0001-68 | Garrafa Térmica12 Lt. c/ torneira | UN | 2,000 | 90,0000 | 180,00 |
| 05/02/2018 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | DODO ESPORTES LTDA - EPP | 07.631.848/0001-68 | Meões | UN | 60,000 | 13,5000 | 810,00 |
| 05/02/2018 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | DODO ESPORTES LTDA - EPP | 07.631.848/0001-68 | Disco Prato | UN | 15,000 | 5,5000 | 82,50 |
| 05/02/2018 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | DODO ESPORTES LTDA - EPP | 07.631.848/0001-68 | Bomba de Ar | UN | 1,000 | 36,0000 | 36,00 |
| 05/02/2018 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | DODO ESPORTES LTDA - EPP | 07.631.848/0001-68 | Bola de Vôlei | UN | 3,000 | 80,0000 | 240,00 |
| 05/02/2018 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | DODO ESPORTES LTDA - EPP | 07.631.848/0001-68 | Luva Goleiro Adulto | UN | 1,000 | 150,0000 | 150,00 |
| 05/02/2018 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | DODO ESPORTES LTDA - EPP | 07.631.848/0001-68 | Bola Handebol nº 03 | UN | 3,000 | 85,0000 | 255,00 |
| 05/02/2018 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | DODO ESPORTES LTDA - EPP | 07.631.848/0001-68 | Bola de Campo Oficial | UN | 12,000 | 129,9000 | 1.558,80 |
| 05/02/2018 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | DODO ESPORTES LTDA - EPP | 07.631.848/0001-68 | Bola Campo iniciação nº 04 | UN | 4,000 | 70,0000 | 280,00 |
| 05/02/2018 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | DODO ESPORTES LTDA - EPP | 07.631.848/0001-68 | Cones | UN | 15,000 | 16,0000 | 240,00 |
| 05/02/2018 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | DODO ESPORTES LTDA - EPP | 07.631.848/0001-68 | Jogo de Camisa Adulto | UN | 1,000 | 1.040,0000 | 1.040,00 |
| 05/02/2018 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | DODO ESPORTES LTDA - EPP | 07.631.848/0001-68 | Jogo de Camisa Mirin (camisa, calção e meião) | UN | 1,000 | 830,0000 | 830,00 |
| 05/02/2018 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | DODO ESPORTES LTDA - EPP | 07.631.848/0001-68 | Jogo de Camisa Pré-Mirn (Camisa, Calção e meião) | UN | 1,000 | 830,0000 | 830,00 |
| 05/02/2018 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | DODO ESPORTES LTDA - EPP | 07.631.848/0001-68 | Apito | UN | 2,000 | 5,0000 | 10,00 |
| 05/02/2018 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | DODO ESPORTES LTDA - EPP | 07.631.848/0001-68 | Cronometro | UN | 1,000 | 25,0000 | 25,00 |
| 05/02/2018 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | DODO ESPORTES LTDA - EPP | 07.631.848/0001-68 | Luva Goleiro Infantil | UN | 1,000 | 38,0000 | 38,00 |
| 05/02/2018 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | DODO ESPORTES LTDA - EPP | 07.631.848/0001-68 | Luva Goleiro Juvenil | UN | 1,000 | 38,0000 | 38,00 |
| 16/02/2018 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Gasolina Comum | L | 800,000 | 4,2300 | 3.384,00 |
| 16/02/2018 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Óleo Diesel BS500 | L | 7.897,819 | 3,2100 | 25.352,00 |
| 16/02/2018 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Óleo Diesel BS500 | L | 3.152,308 | 3,2100 | 10.118,91 |
| 16/02/2018 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Óleo Diesel BS500 | L | 2.968,990 | 3,2100 | 9.530,46 |
| 16/02/2018 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Óleo Diesel BS500 | L | 1.000,000 | 3,2100 | 3.210,00 |
| 16/02/2018 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Óleo Diesel BS500 | L | 300,000 | 3,2100 | 963,00 |
| 16/02/2018 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Gasolina Comum | L | 1.600,000 | 4,2300 | 6.768,00 |
| 16/02/2018 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Gasolina Comum | L | 500,000 | 4,2300 | 2.115,00 |
| 16/02/2018 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Gasolina Comum | L | 600,000 | 4,2300 | 2.538,00 |
| 16/02/2018 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Gasolina Comum | L | 400,000 | 4,2300 | 1.692,00 |
| 16/02/2018 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Gasolina Comum | L | 56,518 | 4,2300 | 239,07 |
| 22/02/2018 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Óleo Diesel BS500 | L | 350,000 | 3,2100 | 1.123,50 |
| 23/02/2018 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A | 02.913.444/0001-43 | Óleo Diesel S10 | L | 3.000,000 | 3,7000 | 11.100,00 |
| 23/02/2018 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Gasolina Comum | L | 1.000,000 | 4,2300 | 4.230,00 |
| 20/02/2018 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Óleo Diesel BS500 | L | 384,246 | 3,2100 | 1.233,43 |
| 28/02/2018 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A | 02.913.444/0001-43 | Óleo Diesel S10 | L | 7.000,000 | 3,7000 | 25.900,00 |
| 05/02/2018 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | XR9 BANDA SHOW LTDA - ME | 14.927.260/0001-11 | Show Abertura Carnaval de Rua de 2018 | SV | 1,000 | 6.000,0000 | 6.000,00 |
| 05/02/2018 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | ESPUMASHOW EFEITOS ESPECIAIS E EVENTOS LTDA - ME | 05.341.202/0001-10 | SISTEMA PRODUTOR DE ESPUMA ARTIFICIAL PARA REALIZAÇÃO DO BANHO DE ESPUMA PARA CARNAVAL | SV | 2,000 | 2.548,0000 | 5.096,00 |
| 05/02/2018 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | DANIEL PENIDO DIAS 74998650610 | 29.028.551/0001-45 | MATINÊ CARNAVAL DE RUA 2018 | SV | 1,000 | 5.480,0000 | 5.480,00 |
| 02/02/2018 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | DIRCEU ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR - ME | 12.835.511/0001-02 | Contratação de Banda 4º Dia de Carnaval | SV | 1,000 | 10.000,0000 | 10.000,00 |
| 02/02/2018 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | ALVARO VIEIRA COELHO 09019077660 | 21.705.954/0001-70 | Contratação de Banda 2º Dia de Carnaval | SV | 1,000 | 10.000,0000 | 10.000,00 |
| 02/02/2018 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | BANDA FATOR RG7 LTDA | 15.687.471/0001-97 | Contratação Banda 1º Dia de Carnaval | SV | 1,000 | 22.500,0000 | 22.500,00 |
| 02/02/2018 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | CM5 SERVI€OS LTDA. | 09.496.033/0001-49 | Contratação de Banda 3º Dia de Carnaval | SV | 1,000 | 22.500,0000 | 22.500,00 |
| 16/02/2018 | DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO | NAYANA MOREIRA FARIA DE SOUZA - ME | 22.337.375/0001-84 | Repolho com folhas sem partes estragadas | KG | 2,000 | 1,3900 | 2,78 |
| 16/02/2018 | DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO | NAYANA MOREIRA FARIA DE SOUZA - ME | 22.337.375/0001-84 | Repolho com folhas sem partes estragadas | KG | 10,000 | 1,3900 | 13,90 |
| 16/02/2018 | DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO | NAYANA MOREIRA FARIA DE SOUZA - ME | 22.337.375/0001-84 | Cebola branca - Tamanho médio, fresca, com casca de coloração característica e sem amassados e parte | KG | 15,000 | 1,6500 | 24,75 |
| 16/02/2018 | DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO | NAYANA MOREIRA FARIA DE SOUZA - ME | 22.337.375/0001-84 | Cebola branca - Tamanho médio, fresca, com casca de coloração característica e sem amassados e parte | KG | 1,000 | 1,6500 | 1,65 |
| 16/02/2018 | DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO | NAYANA MOREIRA FARIA DE SOUZA - ME | 22.337.375/0001-84 | Mamão papai, de ótima qualidade, fruto fresco, tamanho e coloração característica uniformes, com pol | UN | 4,000 | 2,1000 | 8,40 |
| 16/02/2018 | DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO | NAYANA MOREIRA FARIA DE SOUZA - ME | 22.337.375/0001-84 | Alho - cabeça de tamanho médio n º 5, sem brotos e partes estragadas. | KG | 6,000 | 11,2000 | 67,20 |
| 16/02/2018 | DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO | NAYANA MOREIRA FARIA DE SOUZA - ME | 22.337.375/0001-84 | Tomate - Tamanho pequeno a médio, bem formados, lisos, livres de defeitos, coloração vermelho-vivo. | KG | 2,000 | 1,9200 | 3,84 |
| 16/02/2018 | DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO | NAYANA MOREIRA FARIA DE SOUZA - ME | 22.337.375/0001-84 | Tomate - Tamanho pequeno a médio, bem formados, lisos, livres de defeitos, coloração vermelho-vivo. | KG | 20,000 | 1,9200 | 38,40 |
| 16/02/2018 | DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO | NAYANA MOREIRA FARIA DE SOUZA - ME | 22.337.375/0001-84 | Margarina vegetal cremosa, com sal. Isenta de ranço e mofos. Embalagem plástica, atóxica, não violad | UN | 10,000 | 3,9700 | 39,70 |
| 16/02/2018 | DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO | NAYANA MOREIRA FARIA DE SOUZA - ME | 22.337.375/0001-84 | Margarina vegetal cremosa, com sal. Isenta de ranço e mofos. Embalagem plástica, atóxica, não violad | UN | 12,000 | 3,9700 | 47,64 |
| 16/02/2018 | DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO | NAYANA MOREIRA FARIA DE SOUZA - ME | 22.337.375/0001-84 | Cenoura com coloração alaranjada. Tamanho médio livre de defeitos e partes estragadas | KG | 10,000 | 1,7200 | 17,20 |
| 16/02/2018 | DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO | NAYANA MOREIRA FARIA DE SOUZA - ME | 22.337.375/0001-84 | Cenoura com coloração alaranjada. Tamanho médio livre de defeitos e partes estragadas | KG | 2,000 | 1,7200 | 3,44 |
| 16/02/2018 | DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO | NAYANA MOREIRA FARIA DE SOUZA - ME | 22.337.375/0001-84 | Beterraba com coloração alaranjada. Tamanho médio livre de defeitos e partes estragadas | KG | 10,000 | 1,4000 | 14,00 |
| 16/02/2018 | DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO | NAYANA MOREIRA FARIA DE SOUZA - ME | 22.337.375/0001-84 | Beterraba com coloração alaranjada. Tamanho médio livre de defeitos e partes estragadas | KG | 2,000 | 1,4000 | 2,80 |
| 16/02/2018 | DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO | NAYANA MOREIRA FARIA DE SOUZA - ME | 22.337.375/0001-84 | Abobrinha com coloração esverdeada. Tamanho médio livre de defeitos e partes estragadas | KG | 15,000 | 2,2000 | 33,00 |
| 16/02/2018 | DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO | NAYANA MOREIRA FARIA DE SOUZA - ME | 22.337.375/0001-84 | Batata Inglesa - Tamanho médio, coloração branca, livre de amassados, mofos, partes estragadas e sem | KG | 20,000 | 1,4500 | 29,00 |
| 16/02/2018 | DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO | NAYANA MOREIRA FARIA DE SOUZA - ME | 22.337.375/0001-84 | Batata Inglesa - Tamanho médio, coloração branca, livre de amassados, mofos, partes estragadas e sem | KG | 3,000 | 1,4500 | 4,35 |
| 16/02/2018 | DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO | NAYANA MOREIRA FARIA DE SOUZA - ME | 22.337.375/0001-84 | Banana Prata. Fruto alongado de casca tenra e lisa, coloração amarelada, podendo apresentar pontinho | KG | 4,000 | 2,5200 | 10,08 |
| 16/02/2018 | DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO | NAYANA MOREIRA FARIA DE SOUZA - ME | 22.337.375/0001-84 | Vinagre de álcool. Aspecto límpido e com características sensoriais próprias. Embalagem plástica, at | VD | 10,000 | 1,2500 | 12,50 |
| 16/02/2018 | DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO | NAYANA MOREIRA FARIA DE SOUZA - ME | 22.337.375/0001-84 | Vinagre de álcool. Aspecto límpido e com características sensoriais próprias. Embalagem plástica, at | VD | 3,000 | 1,2500 | 3,75 |
| 16/02/2018 | DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO | NAYANA MOREIRA FARIA DE SOUZA - ME | 22.337.375/0001-84 | Maionese tipo tradicional. Embalagem de plástico atóxico ou vidro, contendo dados do produto: identi | VD | 4,000 | 3,1500 | 12,60 |
| 16/02/2018 | DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO | RUI SUPERMERCADO LTDA. ME | 23.961.667/0001-56 | Cenoura amarela (mandioquinha, jujuba, batata salsa). | KG | 2,000 | 6,0000 | 12,00 |
| 16/02/2018 | DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO | RUI SUPERMERCADO LTDA. ME | 23.961.667/0001-56 | Batata doce. Tamanho médio, coloração branca, livre de amassados e partes estragadas. Grau de amadur | KG | 2,000 | 4,7500 | 9,50 |
| 16/02/2018 | DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO | RUI SUPERMERCADO LTDA. ME | 23.961.667/0001-56 | Carne de frango : (peito) Congelado. Embalagem plástica, atóxica, transparente e não violada, conte | KG | 40,000 | 5,4900 | 219,60 |
| 16/02/2018 | DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO | RUI SUPERMERCADO LTDA. ME | 23.961.667/0001-56 | Carne suína: (pernil sem osso), congelado. Embalagem plástica, atóxica, transparente, contendo dados | KG | 30,000 | 10,6000 | 318,00 |
| 16/02/2018 | DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO | RUI SUPERMERCADO LTDA. ME | 23.961.667/0001-56 | Laranja de ótima qualidade, compacta fresca e firme, doce, isenta de sujidades, tamanhos e coloração | KG | 10,000 | 1,3000 | 13,00 |
| 16/02/2018 | DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO | RUI SUPERMERCADO LTDA. ME | 23.961.667/0001-56 | CARÁ.TAMANHO MÉDIO COM CASCA DE COLORAÇÃO CARACTERÍSTICA E SEM AMASSADOS E PARTES ESTRAGADAS. | KG | 2,000 | 4,0000 | 8,00 |
| 16/02/2018 | DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO | RUI SUPERMERCADO LTDA. ME | 23.961.667/0001-56 | Lingüiça suína fina pura, preparada com partes comestíveis de suínos de boa qualidade. Embalagem plá | KG | 10,000 | 10,0000 | 100,00 |
| 16/02/2018 | DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO | RUI SUPERMERCADO LTDA. ME | 23.961.667/0001-56 | Polvilho azedo, textura fina e coloração branca. Isento de sujidades e mofos. Embalagem plástica, at | KG | 3,000 | 5,5700 | 16,71 |
| 16/02/2018 | DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO | RUI SUPERMERCADO LTDA. ME | 23.961.667/0001-56 | Ovos de galinha - SIM | DZ | 5,000 | 3,8000 | 19,00 |
| 16/02/2018 | DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO | JOEL VITOR DE LIMA - ME | 05.963.494/0001-23 | Pão tipo francês. Peso mínimo por unidade 50 gramas. Fresco, macio, apropriado para consumo no dia d | KG | 20,000 | 14,0700 | 281,40 |
| 16/02/2018 | DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO | JOEL VITOR DE LIMA - ME | 05.963.494/0001-23 | Pão tipo francês. Peso mínimo por unidade 50 gramas. Fresco, macio, apropriado para consumo no dia d | KG | 40,000 | 14,0700 | 562,80 |
| 16/02/2018 | DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO | NAYANA MOREIRA FARIA DE SOUZA - ME | 22.337.375/0001-84 | Feijão carioquinha tipo I. Livre de sujidades e mofos. | UN | 15,000 | 2,9000 | 43,50 |
| 16/02/2018 | DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO | RUI SUPERMERCADO LTDA. ME | 23.961.667/0001-56 | Fubá de milho amarelo. Obtido pela moagem de grãos de milho sãos e maduros, enriquecido com ácido fó | PCT | 10,000 | 1,2000 | 12,00 |
| 16/02/2018 | DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO | RUI SUPERMERCADO LTDA. ME | 23.961.667/0001-56 | Fubá de milho amarelo. Obtido pela moagem de grãos de milho sãos e maduros, enriquecido com ácido fó | PCT | 2,000 | 1,2000 | 2,40 |
| 16/02/2018 | DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO | RUI SUPERMERCADO LTDA. ME | 23.961.667/0001-56 | Arroz beneficiado, polido, tipo 1. Coloração perolada e translúcida, isento de impurezas. Embalagem | PCT | 30,000 | 10,4000 | 312,00 |
| 16/02/2018 | DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO | RUI SUPERMERCADO LTDA. ME | 23.961.667/0001-56 | Macarrão com ovos, tipo letrinhas. Enriquecido com ácido fólico e ferro. Após cozimento manter-se so | PCT | 6,000 | 3,3000 | 19,80 |
| 16/02/2018 | DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO | RUI SUPERMERCADO LTDA. ME | 23.961.667/0001-56 | Creme de leite em lata com 300grs. Acondicionado em lata de folhas de flandres, não apresentando fer | LA | 5,000 | 4,7000 | 23,50 |
| 16/02/2018 | DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO | RUI SUPERMERCADO LTDA. ME | 23.961.667/0001-56 | Milho verde. Embalagem contendo peso drenado de 200grs. | LA | 5,000 | 1,2000 | 6,00 |
| 16/02/2018 | DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO | RUI SUPERMERCADO LTDA. ME | 23.961.667/0001-56 | Óleo de soja, refinado, tipo 1. Aspecto límpido com cor e consistência características. Embalagem pl | L | 60,000 | 3,4200 | 205,20 |
| 16/02/2018 | DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO | RUI SUPERMERCADO LTDA. ME | 23.961.667/0001-56 | Açúcar tipo cristal. Textura em grânulos finos e coloração branca. Isento de impurezas e empedrament | PCT | 20,000 | 8,1000 | 162,00 |
| 16/02/2018 | DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO | JORGE PAULO PEREIRA - ME | 17.502.625/0001-54 | Carne bovina (músculo em cubos), congelado. Embalagem plástica, atóxica, transparente, contendo dado | KG | 5,000 | 14,9000 | 74,50 |
| 16/02/2018 | DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO | NAYANA MOREIRA FARIA DE SOUZA - ME | 22.337.375/0001-84 | Feijão carioquinha tipo I. Livre de sujidades e mofos. | UN | 40,000 | 2,9000 | 116,00 |
| 16/02/2018 | DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO | NAYANA MOREIRA FARIA DE SOUZA - ME | 22.337.375/0001-84 | Farinha de milho em flocos. Coloração amarela, sem sal, flocos médios, isenta de mofos e sujidades. | PCT | 12,000 | 1,7200 | 20,64 |
| 26/02/2018 | DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO | NAYANA MOREIRA FARIA DE SOUZA - ME | 22.337.375/0001-84 | Cebola branca - Tamanho médio, fresca, com casca de coloração característica e sem amassados e parte | KG | 1,000 | 1,6500 | 1,65 |
| 26/02/2018 | DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO | NAYANA MOREIRA FARIA DE SOUZA - ME | 22.337.375/0001-84 | Café torrado e moído. Pacote com 500 gramas | PCT | 6,000 | 6,7000 | 40,20 |
| 26/02/2018 | DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO | NAYANA MOREIRA FARIA DE SOUZA - ME | 22.337.375/0001-84 | Farinha de milho em flocos. Coloração amarela, sem sal, flocos médios, isenta de mofos e sujidades. | PCT | 3,000 | 1,7200 | 5,16 |
| 26/02/2018 | DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO | NAYANA MOREIRA FARIA DE SOUZA - ME | 22.337.375/0001-84 | Biscoito tipo maria /maizena. Produzido com farinha de trigo fortificada com ferro e ácido fólico, c | PCT | 8,000 | 2,8000 | 22,40 |
| 26/02/2018 | DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO | NAYANA MOREIRA FARIA DE SOUZA - ME | 22.337.375/0001-84 | Batata Inglesa - Tamanho médio, coloração branca, livre de amassados, mofos, partes estragadas e sem | KG | 3,000 | 1,4500 | 4,35 |
| 26/02/2018 | DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO | NAYANA MOREIRA FARIA DE SOUZA - ME | 22.337.375/0001-84 | Carne bovina: (acém), moída, congelada, de coloração vermelha e brilhante, elástica, firme, isenta d | KG | 10,000 | 12,3500 | 123,50 |
| 26/02/2018 | DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO | NAYANA MOREIRA FARIA DE SOUZA - ME | 22.337.375/0001-84 | Maça tamanho grande, ótima qualidade, doce, o produto não deverá apresentar problemas com coloração | KG | 4,000 | 2,9500 | 11,80 |
| 26/02/2018 | DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO | NAYANA MOREIRA FARIA DE SOUZA - ME | 22.337.375/0001-84 | Abobrinha com coloração esverdeada. Tamanho médio livre de defeitos e partes estragadas | KG | 2,000 | 2,2000 | 4,40 |
| 26/02/2018 | DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO | NAYANA MOREIRA FARIA DE SOUZA - ME | 22.337.375/0001-84 | Beterraba com coloração alaranjada. Tamanho médio livre de defeitos e partes estragadas | KG | 2,000 | 1,4000 | 2,80 |
| 26/02/2018 | DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO | NAYANA MOREIRA FARIA DE SOUZA - ME | 22.337.375/0001-84 | Cenoura com coloração alaranjada. Tamanho médio livre de defeitos e partes estragadas | KG | 2,000 | 1,7200 | 3,44 |
| 26/02/2018 | DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO | NAYANA MOREIRA FARIA DE SOUZA - ME | 22.337.375/0001-84 | Alface com coloração característica folhas sem partes estragadas | CBÇ | 5,000 | 1,3000 | 6,50 |
| 26/02/2018 | DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO | NAYANA MOREIRA FARIA DE SOUZA - ME | 22.337.375/0001-84 | Alho - cabeça de tamanho médio n º 5, sem brotos e partes estragadas. | KG | 1,000 | 11,2000 | 11,20 |
| 26/02/2018 | DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO | NAYANA MOREIRA FARIA DE SOUZA - ME | 22.337.375/0001-84 | Tomate - Tamanho pequeno a médio, bem formados, lisos, livres de defeitos, coloração vermelho-vivo. | KG | 2,000 | 1,9200 | 3,84 |
| 26/02/2018 | DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO | NAYANA MOREIRA FARIA DE SOUZA - ME | 22.337.375/0001-84 | Sal refinado iodado. Isento de sujidades e mofos. Certificação pelo Ministério da Saúde quanto a sup | UN | 5,000 | 0,6700 | 3,35 |
| 26/02/2018 | DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO | MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME | 03.134.867/0001-28 | Batata palha.. Embalagem plástica, atóxica, transparente, não violada, contendo dados do produto: id | PCT | 2,000 | 8,5000 | 17,00 |
| 26/02/2018 | DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO | MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME | 03.134.867/0001-28 | Extrato de tomate / Massa de tomate.Embalagem com tampa abre fácil. Concentrado de pura polpa, simpl | UN | 10,000 | 3,1100 | 31,10 |
| 26/02/2018 | DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO | MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME | 03.134.867/0001-28 | Extrato de tomate / Massa de tomate.Embalagem com tampa abre fácil. Concentrado de pura polpa, simpl | UN | 96,000 | 3,1100 | 298,56 |
| 26/02/2018 | DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO | MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME | 03.134.867/0001-28 | PÓ PARA PREPARO DE GELATINA.SABOR MORANGO . ISENTO DE SUJIDADES E MOFOS. EMBALAGEM PLÁSTICA, ATÓXIC | UN | 6,000 | 0,7500 | 4,50 |
| 26/02/2018 | DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO | MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME | 03.134.867/0001-28 | Pó para preparo de gelatina.Sabor abacaxi . Isento de sujidades e mofos. Embalagem plástica, atóxica | UN | 6,000 | 0,7500 | 4,50 |
| 26/02/2018 | DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO | MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME | 03.134.867/0001-28 | Pó para preparo de gelatina.Sabor limão . Isento de sujidades e mofos. Embalagem plástica, atóxica, | UN | 6,000 | 0,7500 | 4,50 |
| 26/02/2018 | DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO | RUI SUPERMERCADO LTDA. ME | 23.961.667/0001-56 | Óleo de soja, refinado, tipo 1. Aspecto límpido com cor e consistência características. Embalagem pl | L | 8,000 | 3,4200 | 27,36 |
| 16/02/2018 | DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO | NAYANA MOREIRA FARIA DE SOUZA - ME | 22.337.375/0001-84 | Macarrão com ovos, tipo espaguete. Enriquecido com ferro e ácido fólico. Após cozimento manter-se so | PCT | 36,000 | 1,8400 | 66,24 |
| 26/02/2018 | DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO | RUI SUPERMERCADO LTDA. ME | 23.961.667/0001-56 | Laranja de ótima qualidade, compacta fresca e firme, doce, isenta de sujidades, tamanhos e coloração | KG | 10,000 | 1,3000 | 13,00 |
| 16/02/2018 | DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO | NAYANA MOREIRA FARIA DE SOUZA - ME | 22.337.375/0001-84 | Macarrão com ovos, tipo espaguete. Enriquecido com ferro e ácido fólico. Após cozimento manter-se so | PCT | 4,000 | 1,8400 | 7,36 |
| 16/02/2018 | DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO | NAYANA MOREIRA FARIA DE SOUZA - ME | 22.337.375/0001-84 | Macarrão com ovos, tipo ninho. Enriquecido com ferro e ácido fólico. Após cozimento manter-se solto | PCT | 6,000 | 2,1900 | 13,14 |
| 16/02/2018 | DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO | NAYANA MOREIRA FARIA DE SOUZA - ME | 22.337.375/0001-84 | Macarrão Padre Nosso. Sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico (vitamina B9), ovos e cor | PCT | 4,000 | 1,8400 | 7,36 |
| 16/02/2018 | DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO | NAYANA MOREIRA FARIA DE SOUZA - ME | 22.337.375/0001-84 | Alface com coloração característica folhas sem partes estragadas | CBÇ | 15,000 | 1,3000 | 19,50 |
| 16/02/2018 | DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO | NAYANA MOREIRA FARIA DE SOUZA - ME | 22.337.375/0001-84 | Alface com coloração característica folhas sem partes estragadas | CBÇ | 5,000 | 1,3000 | 6,50 |
| 26/02/2018 | DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO | RUI SUPERMERCADO LTDA. ME | 23.961.667/0001-56 | Feijão Preto tipo 1, livre de sujidade e mofos, com 95% de grãos inteiros, maduros limpos e secos. P | KG | 2,000 | 3,9400 | 7,88 |
| 26/02/2018 | DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO | RUI SUPERMERCADO LTDA. ME | 23.961.667/0001-56 | Cenoura amarela (mandioquinha, jujuba, batata salsa). | KG | 2,000 | 6,0000 | 12,00 |
| 26/02/2018 | DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO | NAYANA MOREIRA FARIA DE SOUZA - ME | 22.337.375/0001-84 | Bebida Láctea fermentada sabor morango-sache 1 lt | L | 15,000 | 2,7500 | 41,25 |
| 26/02/2018 | DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO | RUI SUPERMERCADO LTDA. ME | 23.961.667/0001-56 | Carne suína: (pernil sem osso), congelado. Embalagem plástica, atóxica, transparente, contendo dados | KG | 12,000 | 10,6000 | 127,20 |
| 26/02/2018 | DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO | RUI SUPERMERCADO LTDA. ME | 23.961.667/0001-56 | Biscoito Doce - Biscoito tipo rosquinha, sabor coco. Produzida com farinha de trigo fortificada com | PCT | 8,000 | 6,3000 | 50,40 |
| 26/02/2018 | DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO | RUI SUPERMERCADO LTDA. ME | 23.961.667/0001-56 | Arroz beneficiado, polido, tipo 1. Coloração perolada e translúcida, isento de impurezas. Embalagem | PCT | 8,000 | 10,4000 | 83,20 |
| 26/02/2018 | DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO | RUI SUPERMERCADO LTDA. ME | 23.961.667/0001-56 | CARÁ.TAMANHO MÉDIO COM CASCA DE COLORAÇÃO CARACTERÍSTICA E SEM AMASSADOS E PARTES ESTRAGADAS. | KG | 2,000 | 4,0000 | 8,00 |
| 26/02/2018 | DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO | RUI SUPERMERCADO LTDA. ME | 23.961.667/0001-56 | Macarrão com ovos, tipo letrinhas. Enriquecido com ácido fólico e ferro. Após cozimento manter-se so | PCT | 4,000 | 3,3000 | 13,20 |
| 26/02/2018 | DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO | RUI SUPERMERCADO LTDA. ME | 23.961.667/0001-56 | Batata doce. Tamanho médio, coloração branca, livre de amassados e partes estragadas. Grau de amadur | KG | 2,000 | 4,7500 | 9,50 |
| 22/02/2018 | DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO | PROMEDICA MEDSERVICE LTDA. | 65.308.835/0001-59 | Contratação de empresa prestadora de serviço de locação e manutenção de concentradores de oxigênio | UN | 13,000 | 430,0000 | 5.590,00 |
| 28/02/2018 | DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES | DELZONE BATISTA DE SIQUEIRA | 494.954.536-15 | Locação de Terreno localizado na Zona Rural denominado - Sítio "Coqueiros Debaixo" | SV | 1,000 | 1.788,8200 | 1.788,82 |
| 28/02/2018 | DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO | RUI SUPERMERCADO LTDA. ME | 23.961.667/0001-56 | Detergente; lava louças liquido pronto para uso, contem tensoativo biodegradável, neutro. Embalagem | UN | 50,000 | 1,6400 | 82,00 |
| 28/02/2018 | DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO | RUI SUPERMERCADO LTDA. ME | 23.961.667/0001-56 | Pilha Alcalina "AA" (1,5V), acondicionadas em cartelas com 4 (quatro) unidades. | CRT | 10,000 | 5,5300 | 55,30 |
| 28/02/2018 | DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO | RUI SUPERMERCADO LTDA. ME | 23.961.667/0001-56 | Sabonete antibacteriano, em barra. Elimina 99% das bactérias. Sabão a base de sódio, água e perfume. | UN | 20,000 | 2,3500 | 47,00 |
| 28/02/2018 | DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO | RUI SUPERMERCADO LTDA. ME | 23.961.667/0001-56 | Isqueiro a gás com regulagem de chama. | UN | 10,000 | 3,5400 | 35,40 |
| 28/02/2018 | DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO | RUI SUPERMERCADO LTDA. ME | 23.961.667/0001-56 | filtro para café tipo melita de papel nº 103. pacote com 30 unid. | CX | 15,000 | 2,6000 | 39,00 |
| 05/02/2018 | DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO | RUI SUPERMERCADO LTDA. ME | 23.961.667/0001-56 | Vasilha de plastico resistente com tampa( toopware). tam.3,5 litros | UN | 1,000 | 8,5000 | 8,50 |
| 05/02/2018 | DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO | RUI SUPERMERCADO LTDA. ME | 23.961.667/0001-56 | Creme dental infantil 50 gramas | UN | 8,000 | 6,9000 | 55,20 |
| 05/02/2018 | DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO | RUI SUPERMERCADO LTDA. ME | 23.961.667/0001-56 | colher para sobremesa de aço inoxidável, tamanho médio, comprimento 10 cm, largura 2 cm. Catmat nº 2 | UN | 10,000 | 3,2500 | 32,50 |
| 05/02/2018 | DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO | RUI SUPERMERCADO LTDA. ME | 23.961.667/0001-56 | Porta detergente, sabão e bucha. Material de plástico resistente. | UN | 1,000 | 8,9900 | 8,99 |
| 05/02/2018 | DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO | RUI SUPERMERCADO LTDA. ME | 23.961.667/0001-56 | Copo de Vidro, tradicional, modelo americano, canelado, 200ml | UN | 12,000 | 0,8700 | 10,44 |
| 05/02/2018 | DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO | RUI SUPERMERCADO LTDA. ME | 23.961.667/0001-56 | Leiteira de plástico resistente, com tampa capacidade para 3,5 Lt. | UN | 1,000 | 16,0000 | 16,00 |
| 05/02/2018 | DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO | RUI SUPERMERCADO LTDA. ME | 23.961.667/0001-56 | Detergente; lava louças liquido pronto para uso, contem tensoativo biodegradável, neutro. Embalagem | UN | 20,000 | 1,6400 | 32,80 |
| 05/02/2018 | DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO | RUI SUPERMERCADO LTDA. ME | 23.961.667/0001-56 | Sabão em Pó. Caixa de 1kg. Composição: tensoativo aniônico, alcalinizante, sequestrante, carga, coad | CX | 10,000 | 5,8400 | 58,40 |
| 05/02/2018 | DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO | RUI SUPERMERCADO LTDA. ME | 23.961.667/0001-56 | Vasilha de plastico resistente com tampa(toopware).tam 2,0 l | UN | 5,000 | 6,5000 | 32,50 |
| 05/02/2018 | DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO | RUI SUPERMERCADO LTDA. ME | 23.961.667/0001-56 | Caneca de aluminio de 2,5 litros | UN | 1,000 | 17,0000 | 17,00 |
| 05/02/2018 | DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO | RUI SUPERMERCADO LTDA. ME | 23.961.667/0001-56 | Papel alumínio, 45 cm de largura, rolo com 7,5 m. | RL | 1,000 | 3,6000 | 3,60 |
| 05/02/2018 | DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO | RUI SUPERMERCADO LTDA. ME | 23.961.667/0001-56 | Touca descartável plissada para proteção de cabelo , de polipropileno, cor branca. Pacote com 100 un | PCT | 3,000 | 11,0000 | 33,00 |
| 05/02/2018 | DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO | RUI SUPERMERCADO LTDA. ME | 23.961.667/0001-56 | Sabão em barra glicerinado neutro testado dermatologicamente. Embalagem com 05 unidades de 200 grama | PCT | 2,000 | 6,1000 | 12,20 |
| 05/02/2018 | DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO | RUI SUPERMERCADO LTDA. ME | 23.961.667/0001-56 | Papel Higiênico Branco Neutro Macio 04x60mtx10cm | PCT | 12,000 | 3,7200 | 44,64 |
| 05/02/2018 | DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO | RUI SUPERMERCADO LTDA. ME | 23.961.667/0001-56 | Água Sanitária - Embalagem de plástico resistente, tampa com lacre sem vazamento. Composição de hipo | L | 12,000 | 3,3000 | 39,60 |
| 05/02/2018 | DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO | DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA | 10.575.521/0001-20 | Desinfetante Embalagem 2 Lts | UN | 10,000 | 3,6500 | 36,50 |
| 05/02/2018 | DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO | DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA | 10.575.521/0001-20 | Rodo de Madeira, rodo cabo de madeira, suporte de plástico, comprimento do suporte 40cm, quantidade | UN | 2,000 | 5,4000 | 10,80 |
| 05/02/2018 | DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO | DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA | 10.575.521/0001-20 | Rodo Madeira 02 Borrachas 60 cm | UN | 2,000 | 8,4000 | 16,80 |
| 05/02/2018 | DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO | DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA | 10.575.521/0001-20 | Limpador para Limpeza Pesada, a base de cloro 500ml - Lote 2 | L | 3,000 | 3,9900 | 11,97 |
| 05/02/2018 | DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO | DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA | 10.575.521/0001-20 | Desengordurante Limpador Multiuso 500ml. Composição: alquil benzeno sulfonato de sódio, essência. Pr | UN | 12,000 | 2,4600 | 29,52 |
| 05/02/2018 | DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO | DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA | 10.575.521/0001-20 | Esponja de Lã de aço, composto de aço carbono, condicionado em saco plástico, contendo 8 unidades, p | UN | 4,000 | 1,3500 | 5,40 |
| 05/02/2018 | DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO | DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA | 10.575.521/0001-20 | Vassoura piaçava com cabo de madeira nº 05 | UN | 4,000 | 14,0000 | 56,00 |
| 05/02/2018 | DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO | DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA | 10.575.521/0001-20 | Sabonete Líquido. Embalagem 2 Lts | UN | 5,000 | 11,7000 | 58,50 |
| 05/02/2018 | DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO | DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA | 10.575.521/0001-20 | saco de lixo preto reforçado 50 litros | PCT | 10,000 | 4,9800 | 49,80 |
| 05/02/2018 | DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO | DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA | 10.575.521/0001-20 | Saco de lixo preto de 100 litros, preto reforçado. Embalagem com 10 unidades | PCT | 10,000 | 4,9800 | 49,80 |
| 01/02/2018 | DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO | CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA - EPP | 60.245.487/0001-02 | software do sistema de Gerenciamento de RH | SV | 1,000 | 200,0000 | 200,00 |
| 01/02/2018 | DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO | CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA - EPP | 60.245.487/0001-02 | software do sistema de NF Elet. e Escrit. ISS | SV | 1,000 | 2.070,0000 | 2.070,00 |
| 01/02/2018 | DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO | CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA - EPP | 60.245.487/0001-02 | software do sistema de Folha de Pagamentos | SV | 1,000 | 1.940,0000 | 1.940,00 |
| 01/02/2018 | DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO | CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA - EPP | 60.245.487/0001-02 | software do sistema de Atend. cidadão(web) | SV | 1,000 | 800,0000 | 800,00 |
| 01/02/2018 | DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO | CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA - EPP | 60.245.487/0001-02 | software do sistema de Portal Transparência | SV | 1,000 | 550,0000 | 550,00 |
| 01/02/2018 | DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO | CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA - EPP | 60.245.487/0001-02 | software do sistema de Gerenciamento de frotas | SV | 1,000 | 333,3300 | 333,33 |
| 01/02/2018 | DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO | CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA - EPP | 60.245.487/0001-02 | software do sistema de Patrimônio | SV | 1,000 | 350,0000 | 350,00 |
| 01/02/2018 | DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO | CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA - EPP | 60.245.487/0001-02 | software do sistema de Tesouraria | SV | 1,000 | 400,0000 | 400,00 |
| 01/02/2018 | DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO | CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA - EPP | 60.245.487/0001-02 | software do sistema de Estoque | SV | 1,000 | 300,0000 | 300,00 |
| 01/02/2018 | DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO | CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA - EPP | 60.245.487/0001-02 | Sofware do sistema de contabilidade Pública | SV | 1,000 | 2.350,0000 | 2.350,00 |
| 01/02/2018 | DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO | CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA - EPP | 60.245.487/0001-02 | Sistema Integrado de Saúde | SV | 1,000 | 3.000,0000 | 3.000,00 |
| 01/02/2018 | DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO | CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA - EPP | 60.245.487/0001-02 | software do sistema de Atend. ao Servidor( web) | SV | 1,000 | 150,0000 | 150,00 |
| 01/02/2018 | DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO | CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA - EPP | 60.245.487/0001-02 | software do sistema de Gerenciamento de inf.(WEB) | SV | 1,000 | 450,0000 | 450,00 |
| 01/02/2018 | DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO | CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA - EPP | 60.245.487/0001-02 | software do sistema de Licitações,compras e contra | SV | 1,000 | 1.400,0000 | 1.400,00 |
| 01/02/2018 | DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO | CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA - EPP | 60.245.487/0001-02 | software do sistema de Planejamento Municipal(PPA | SV | 1,000 | 640,0000 | 640,00 |
| 01/02/2018 | DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO | CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA - EPP | 60.245.487/0001-02 | software do sistema de Gestão dos Tributos Municipais | SV | 1,000 | 2.400,0000 | 2.400,00 |
| 23/02/2018 | DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO | CARDIOCENTER ESPECIALIDADE MÉDICAS LTda-ME | 18.836.259/0001-32 | SERVIÇO DE REMOÇÃO TERRESTRE UTI MOVEL EM AMBULANCIA QUE CONTENHA OBRIGATORIAMENTE: APARELHO P/ MEDI | KM | 63,200 | 15,0000 | 948,00 |
| 05/02/2018 | DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO | DENTAL SÃO CRISTOVAO LTDA. | 02.059.560/0001-47 | Caneta de alta rotação em aço inox, autoclavável, possui uma durabilidade maximizada mesmo com grand | UN | 1,000 | 410,0000 | 410,00 |
| 23/02/2018 | DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO | ALFALAGOS LTDA. | 05.194.502/0001-14 | Papel para ECG 216mmx30 m | UN | 38,000 | 18,5000 | 703,00 |
| 22/02/2018 | DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO | MED CENTER COMERCIAL LTDA. | 00.874.929/0001-40 | Seringa 5 ml desc.S/AG. | UN | 5.000,000 | 0,1000 | 500,00 |
| 16/02/2018 | DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO | T.R.M COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA. | 71.912.315/0001-53 | Esparadrapo 10 cm X 4,5 com capa s | SC | 180,000 | 4,8400 | 871,20 |
| Total Geral | 235.398,35 | |||||||