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PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL |
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Tributos Arrecadados (Art.2; I)
Exercicio: 2018
Periodo..: Abril
Total tributos arrecadados no periodo 97.662,82
Total tributos arrecadados ate o periodo 512.448,31
Recursos Repassados (Art.2; II)
Exercicio: 2018
Periodo..: Abril
| Red./Emissao:0016 - 01/01/2018 |
|---|
| Numero......: 21777 - 30/12/1899 |
| Concedente..: |
| Beneficiario: PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PTE/MG - FONTE 122 |
| Objeto......: |
| Vlr Original: 0,00 |
| Vigencia....: 01/01/2018 A 31/12/2018 |
| Situacao....: NORMAL |
| Total repassado no periodo -0,00 |
| Total repassado ate o periodo -166.950,00 |
| Valores recebidos | |
| Total recebido no Periodo | 1.213.307,78 |
| Total recebido ate o Periodo | 5.805.911,50 |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR ORÇADO | |
|---|---|---|---|
| 1 | Receitas Correntes | 24.416.435,60 | |
| 1.1 | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 1.812.038,40 | |
| 1.1.1 | Impostos | 1.545.458,40 | |
| 1.1.1.3 | Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza | 305.640,00 | |
| 1.1.1.3.03 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte | 305.640,00 | |
| 1.1.1.3.03.01 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho | 259.200,00 | |
| 1.1.1.3.03.01.01 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 259.200,00 | |
| 1.1.1.3.03.04 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos | 46.440,00 | |
| 1.1.1.3.03.04.01 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 46.440,00 | |
| 1.1.1.8 | Impostos Específicos de Estados,DF e Municípios | 1.239.818,40 | |
| 1.1.1.8.01 | Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios | 886.518,00 | |
| 1.1.1.8.01.01 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 640.278,00 | |
| 1.1.1.8.01.01.01 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 325.998,00 | |
| 1.1.1.8.01.01.02 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | 82.080,00 | |
| 1.1.1.8.01.01.03 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 178.200,00 | |
| 1.1.1.8.01.01.04 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros | 54.000,00 | |
| 1.1.1.8.01.04 | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis | 246.240,00 | |
| 1.1.1.8.01.04.01 | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 230.040,00 | |
| 1.1.1.8.01.04.02 | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros | 16.200,00 | |
| 1.1.1.8.02 | Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços | 353.300,40 | |
| 1.1.1.8.02.03 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza | 353.300,40 | |
| 1.1.1.8.02.03.01 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 255.960,00 | |
| 1.1.1.8.02.03.02 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros | 140,40 | |
| 1.1.1.8.02.03.03 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa | 70.200,00 | |
| 1.1.1.8.02.03.04 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros | 27.000,00 | |
| 1.1.2 | Taxas | 266.580,00 | |
| 1.1.2.1 | Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | 116.640,00 | |
| 1.1.2.1.01 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | 96.120,00 | |
| 1.1.2.1.01.01 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | 96.120,00 | |
| 1.1.2.1.01.01.01 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 86.400,00 | |
| 1.1.2.1.01.01.02 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros | 2.160,00 | |
| 1.1.2.1.01.01.03 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa | 5.400,00 | |
| 1.1.2.1.01.01.04 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros | 2.160,00 | |
| 1.1.2.1.02 | Taxas de Fiscalização das Telecomunicações | 20.520,00 | |
| 1.1.2.1.02.02 | Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF | 20.520,00 | |
| 1.1.2.1.02.02.01 | Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Principal | 16.200,00 | |
| 1.1.2.1.02.02.02 | Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Multas e Juros | 540,00 | |
| 1.1.2.1.02.02.03 | Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Dívida Ativa | 3.240,00 | |
| 1.1.2.1.02.02.04 | Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Dívida Ativa - Multas e Juros | 540,00 | |
| 1.1.2.2 | Taxas pela Prestação de Serviços | 149.940,00 | |
| 1.1.2.2.01 | Taxas pela Prestação de Serviços | 149.940,00 | |
| 1.1.2.2.01.01 | Taxas pela Prestação de Serviços | 149.940,00 | |
| 1.1.2.2.01.01.01 | Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 129.420,00 | |
| 1.1.2.2.01.01.01.01 | Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 120.420,00 | |
| 1.1.2.2.01.01.01.02 | Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 9.000,00 | |
| 1.1.2.2.01.01.02 | Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros | 2.160,00 | |
| 1.1.2.2.01.01.03 | Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa | 16.200,00 | |
| 1.1.2.2.01.01.04 | Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros | 2.160,00 | |
| 1.2 | Contribuições | 192.000,00 | |
| 1.2.4 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 192.000,00 | |
| 1.2.4.0.00.01 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 192.000,00 | |
| 1.2.4.0.00.01.01 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal | 192.000,00 | |
| 1.3 | Receita Patrimonial | 110.200,00 | |
| 1.3.2 | Valores Mobiliários | 110.200,00 | |
| 1.3.2.1 | Juros e Correções Monetárias | 106.200,00 | |
| 1.3.2.1.00.01 | Remuneração de Depósitos Bancários | 106.200,00 | |
| 1.3.2.1.00.01.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 81.200,00 | |
| 1.3.2.1.00.01.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 25.000,00 | |
| 1.3.2.9 | Outros Valores Mobiliários | 4.000,00 | |
| 1.3.2.9.00.01.01.01 | Outros Valores Mobiliários - Principal | 2.000,00 | |
| 1.3.2.9.00.01.01.02 | Outros Valores Mobiliários - Principal | 2.000,00 | |
| 1.6 | Receita de Serviços | 2.172.500,00 | |
| 1.6.1 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 2.100.500,00 | |
| 1.6.1.0.01 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 2.100.500,00 | |
| 1.6.1.0.01.01 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 2.100.500,00 | |
| 1.6.1.0.01.01.01 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal Fonte 100 | 2.100.500,00 | |
| 1.6.9 | Outros Serviços | 72.000,00 | |
| 1.6.9.0.99 | Outros Serviços | 72.000,00 | |
| 1.6.9.0.99.01 | Outros Serviços | 72.000,00 | |
| 1.6.9.0.99.01.01 | Outros Serviços - Principal | 31.000,00 | |
| 1.6.9.0.99.01.01.01 | Outros Serviços - Principal | 13.000,00 | |
| 1.6.9.0.99.01.01.02 | Outros Serviços - Principal | 18.000,00 | |
| 1.6.9.0.99.01.02 | Outros Serviços - Multas e Juros | 40.000,00 | |
| 1.6.9.0.99.01.02.01 | Outros Serviços - Multas e Juros | 20.000,00 | |
| 1.6.9.0.99.01.02.02 | Outros Serviços - Multas e Juros | 20.000,00 | |
| 1.6.9.0.99.01.03 | Outros Serviços - Dívida Ativa | 1.000,00 | |
| 1.6.9.0.99.01.03.01 | Outros Serviços - Dívida Ativa | 500,00 | |
| 1.6.9.0.99.01.03.02 | Outros Serviços - Dívida Ativa | 500,00 | |
| 1.7 | Transferências Correntes | 20.069.697,20 | |
| 1.7.1 | Transferências da União e de suas Entidades | 12.783.082,15 | |
| 1.7.1.8 | Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios | 12.783.082,15 | |
| 1.7.1.8.01 | Participação na Receita da União | 10.237.752,00 | |
| 1.7.1.8.01.02 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | 9.509.400,00 | |
| 1.7.1.8.01.02.01 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 9.509.400,00 | |
| 1.7.1.8.01.03 | Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro | 345.600,00 | |
| 1.7.1.8.01.03.01 | Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal | 345.600,00 | |
| 1.7.1.8.01.04 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho | 345.600,00 | |
| 1.7.1.8.01.04.01 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal | 345.600,00 | |
| 1.7.1.8.01.05 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | 37.152,00 | |
| 1.7.1.8.01.05.01 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | 37.152,00 | |
| 1.7.1.8.02 | Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais | 537.706,15 | |
| 1.7.1.8.02.01 | Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos | 348.166,15 | |
| 1.7.1.8.02.01.01 | Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal | 348.166,15 | |
| 1.7.1.8.02.06 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP | 151.200,00 | |
| 1.7.1.8.02.06.01 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal | 151.200,00 | |
| 1.7.1.8.02.09 | Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais | 38.340,00 | |
| 1.7.1.8.02.09.01 | Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal | 38.340,00 | |
| 1.7.1.8.03 | Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo | 1.307.000,00 | |
| 1.7.1.8.03.01 | Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo | 1.307.000,00 | |
| 1.7.1.8.03.01.01 | Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Principal Fonte 148 | 1.307.000,00 | |
| 1.7.1.8.04 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 294.000,00 | |
| 1.7.1.8.04.01 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 294.000,00 | |
| 1.7.1.8.04.01.01 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal | 294.000,00 | |
| 1.7.1.8.05 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE | 307.000,00 | |
| 1.7.1.8.05.01 | Transferências do Salário-Educação | 149.000,00 | |
| 1.7.1.8.05.01.01 | Transferências do Salário-Educação - Principal | 149.000,00 | |
| 1.7.1.8.05.03 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | 54.000,00 | |
| 1.7.1.8.05.03.01 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal | 54.000,00 | |
| 1.7.1.8.05.04 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE | 74.000,00 | |
| 1.7.1.8.05.04.01 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal | 74.000,00 | |
| 1.7.1.8.05.09 | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE | 30.000,00 | |
| 1.7.1.8.05.09.01 | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal | 30.000,00 | |
| 1.7.1.8.06 | Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 | 24.624,00 | |
| 1.7.1.8.06.01 | Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 | 24.624,00 | |
| 1.7.1.8.06.01.01 | Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal | 24.624,00 | |
| 1.7.1.8.10 | Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades | 75.000,00 | |
| 1.7.1.8.10.09 | Outras Transferências de Convênios da União | 75.000,00 | |
| 1.7.1.8.10.09.01 | Outras Transferências de Convênios da União - Principal | 75.000,00 | |
| 1.7.2 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 5.732.615,05 | |
| 1.7.2.8 | Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios | 5.732.615,05 | |
| 1.7.2.8.01 | Participação na Receita dos Estados | 5.154.615,05 | |
| 1.7.2.8.01.01 | Cota-Parte do ICMS | 4.406.735,05 | |
| 1.7.2.8.01.01.01 | Cota-Parte do ICMS - Principal | 4.406.735,05 | |
| 1.7.2.8.01.02 | Cota-Parte do IPVA | 648.000,00 | |
| 1.7.2.8.01.02.01 | Cota-Parte do IPVA - Principal | 648.000,00 | |
| 1.7.2.8.01.03 | Cota-Parte do IPI - Municípios | 65.880,00 | |
| 1.7.2.8.01.03.01 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | 65.880,00 | |
| 1.7.2.8.01.04 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico | 34.000,00 | |
| 1.7.2.8.01.04.01 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal | 34.000,00 | |
| 1.7.2.8.03 | Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo | 160.000,00 | |
| 1.7.2.8.03.01 | Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo | 160.000,00 | |
| 1.7.2.8.03.01.01 | Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal | 160.000,00 | |
| 1.7.2.8.10 | Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades | 350.000,00 | |
| 1.7.2.8.10.02 | Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação | 200.000,00 | |
| 1.7.2.8.10.02.01 | Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal | 200.000,00 | |
| 1.7.2.8.10.09 | Outras Transferências de Convênio dos Estados | 150.000,00 | |
| 1.7.2.8.10.09.01 | Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal | 150.000,00 | |
| 1.7.2.8.99 | Outras Transferências dos Estados | 68.000,00 | |
| 1.7.2.8.99.01 | Outras Transferências dos Estados | 68.000,00 | |
| 1.7.2.8.99.01.01 | Outras Transferências dos Estados - Principal | 68.000,00 | |
| 1.7.5 | Transferências de Outras Instituições Públicas | 1.554.000,00 | |
| 1.7.5.8 | Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios | 1.554.000,00 | |
| 1.7.5.8.01 | Transferências de Recursos do FUNDEB | 1.554.000,00 | |
| 1.7.5.8.01.01 | Transferências de Recursos do FUNDEB | 1.554.000,00 | |
| 1.7.5.8.01.01.01 | Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | 1.554.000,00 | |
| 1.9 | Outras Receitas Correntes | 60.000,00 | |
| 1.9.2 | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 60.000,00 | |
| 1.9.2.1 | Indenizações | 45.000,00 | |
| 1.9.2.1.99 | Outras Indenizações | 45.000,00 | |
| 1.9.2.1.99.01.01.01 | Outras Indenizações - Principal | 20.000,00 | |
| 1.9.2.1.99.01.01.02 | Outras Indenizações - Principal | 25.000,00 | |
| 1.9.2.2 | Restituições | 15.000,00 | |
| 1.9.2.2.99 | Outras Restituições | 15.000,00 | |
| 1.9.2.2.99.01 | Outras Restituições | 15.000,00 | |
| 1.9.2.2.99.01.01 | Outras Restituições - Principal | 15.000,00 | |
| 2 | Receitas de Capital | 2.110.000,00 | |
| 2.4 | Transferências de Capital | 2.110.000,00 | |
| 2.4.1 | Transferências da União e de suas Entidades | 2.110.000,00 | |
| 2.4.1.8 | Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios | 2.110.000,00 | |
| 2.4.1.8.03 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | 70.000,00 | |
| 2.4.1.8.03.01 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | 70.000,00 | |
| 2.4.1.8.03.01.01 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal | 70.000,00 | |
| 2.4.1.8.10 | Transferência de Convênios da União e de suas Entidades | 2.040.000,00 | |
| 2.4.1.8.10.02 | Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação | 605.000,00 | |
| 2.4.1.8.10.02.01 | Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal | 605.000,00 | |
| 2.4.1.8.10.05 | Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico | 1.435.000,00 | |
| 2.4.1.8.10.05.01 | Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal | 1.435.000,00 | |
| 9 | Deduções da Receita | (-2.826.435,60) | |
| 9.5 | FUNDEB | (-2.826.435,60) | |
| 9.5.1 | FUNDEB - Receitas Correntes | (-2.826.435,60) | |
| 9.5.1.7 | FUNDEB - Transferências Correntes | (-2.826.435,60) | |
| 9.5.1.7.18 | FUNDEB - Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios | (-1.914.699,60) | |
| 9.5.1.7.18.01 | FUNDEB - Participação na Receita da União | (-1.909.774,80) | |
| 9.5.1.7.18.01.02 | FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | (-1.901.880,00) | |
| 9.5.1.7.18.01.02.01 | FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | (-1.901.880,00) | |
| 9.5.1.7.18.01.05 | FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | (-7.894,80) | |
| 9.5.1.7.18.01.05.01 | FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | (-7.894,80) | |
| 9.5.1.7.18.06 | FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 | (-4.924,80) | |
| 9.5.1.7.18.06.01 | FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 | (-4.924,80) | |
| 9.5.1.7.18.06.01.01 | FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal | (-4.924,80) | |
| 9.5.1.7.28 | FUNDEB - Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios | (-911.736,00) | |
| 9.5.1.7.28.01 | FUNDEB - Participação na Receita dos Estados | (-911.736,00) | |
| 9.5.1.7.28.01.01 | FUNDEB - Cota-Parte do ICMS | (-768.960,00) | |
| 9.5.1.7.28.01.01.01 | FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal | (-768.960,00) | |
| 9.5.1.7.28.01.02 | FUNDEB - Cota-Parte do IPVA | (-129.600,00) | |
| 9.5.1.7.28.01.02.01 | FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal | (-129.600,00) | |
| 9.5.1.7.28.01.03 | FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios | (-13.176,00) | |
| 9.5.1.7.28.01.03.01 | FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | (-13.176,00) | |
| Total Geral Orcado (Receitas) | 23.700.000,00 | ||
| Função | Total Orçado |
|---|---|
| LEGISLATIVA | 1.200.000,00 |
| ADMINISTRACAO | 2.480.228,20 |
| SEGURANCA PUBLICA | 26.357,50 |
| ASSISTENCIA SOCIAL | 779.000,00 |
| PREVIDENCIA SOCIAL | 1.076.000,00 |
| SAUDE | 5.427.092,50 |
| EDUCACAO | 5.008.250,00 |
| CULTURA | 1.717.700,00 |
| URBANISMO | 1.743.200,00 |
| HABITACAO | 312.500,00 |
| SANEAMENTO | 1.631.571,80 |
| GESTAO AMBIENTAL | 127.300,00 |
| CIENCIA E TECNOLOGIA | 64.700,00 |
| AGRICULTURA | 301.300,00 |
| COMUNICACOES | 10.000,00 |
| TRANSPORTE | 690.000,00 |
| DESPORTO E LAZER | 261.800,00 |
| ENCARGOS ESPECIAIS | 723.000,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 120.000,00 |
| Sub-Função | Total Orçado |
|---|---|
| ACAO LEGISLATIVA | 1.200.000,00 |
| ADMINISTRACAO GERAL | 3.711.393,19 |
| COMUNICACAO SOCIAL | 40.500,00 |
| POLICIAMENTO | 18.357,50 |
| DEFESA CIVIL | 8.000,00 |
| ASSISTENCIA AO IDOSO | 10.000,00 |
| ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | 403.200,00 |
| ASSISTENCIA COMUNITARIA | 258.800,00 |
| PREVIDENCIA BASICA | 474.000,00 |
| PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO | 602.000,00 |
| ATENCAO BASICA | 1.995.000,00 |
| ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 2.472.227,51 |
| SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | 239.000,00 |
| VIGILANCIA SANITARIA | 135.000,00 |
| ENSINO FUNDAMENTAL | 3.074.500,00 |
| ENSINO MEDIO | 268.500,00 |
| ENSINO SUPERIOR | 139.250,00 |
| EDUCACAO INFANTIL | 1.318.500,00 |
| EDUCACAO ESPECIAL | 20.000,00 |
| PATRIMONIO HISTORICO,ARTIST.E ARQUEOLOG. | 114.700,00 |
| DIFUSAO CULTURAL | 1.603.000,00 |
| INFRA-ESTRUTURA URBANA | 330.000,00 |
| SERVICOS URBANOS | 1.115.200,00 |
| HABITACAO URBANA | 312.500,00 |
| SANEAMENTO BASICO URBANO | 1.631.571,80 |
| PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL | 114.500,00 |
| RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS | 12.800,00 |
| DIFUSAO CONHECIMENTO CIENT./TECNOLOGICO | 64.700,00 |
| EXTENSAO RURAL | 208.000,00 |
| TELECOMUNICACOES | 10.000,00 |
| TRANSPORTE RODOVIARIO | 690.000,00 |
| DESPORTO DE RENDIMENTO | 20.000,00 |
| DESPORTO COMUNITARIO | 219.200,00 |
| LAZER | 22.600,00 |
| REFINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA | 400.000,00 |
| SERVICO DA DIVIDA INTERNA | 120.000,00 |
| OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | 203.000,00 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | 120.000,00 |
| Programa | Total Orçado |
|---|---|
| LEGISLATIVO | 1.200.000,00 |
| PROGRAMA ASSISTENCIA BASICA | 1.887.000,00 |
| ASSISTENCIA HOSPITALAR, AMBULATORIAL E LABORATORIAL DE QUALIDADE | 1.761.227,51 |
| PROGRAMA ASSISTENCIA AO IDOSO | 10.000,00 |
| ALMOXARIFADO MUNICIPAL | 165.000,00 |
| SANEAMENTO BASICO "QUALIDADE DE VIDA" | 165.000,00 |
| PROGRAMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | 425.000,00 |
| GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | 4.654.893,19 |
| POLICIAMENTO CIVIL | 8.000,00 |
| POLICIAMENTO MILITAR | 18.357,50 |
| AMPARO ASSIST. A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 98.800,00 |
| ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL | 304.400,00 |
| ASSISTENCIA A COMUNIDADES | 237.800,00 |
| INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVID. ESTATU | 602.000,00 |
| ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | 100.000,00 |
| ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BASICA | 243.000,00 |
| PROGRAMA UNIVERSAL. EDUC. BÁSICA DE QUALIDADE | 2.851.000,00 |
| ENSINO MEDIO PROFISSIONAL | 151.500,00 |
| ASSIST. A ESTUD. DO ENS. SUPERIOR DE GRADUAÇÃO | 339.250,00 |
| MUSEUS. BIBLIOT. TEATROS E CENT. DE CULT. | 24.500,00 |
| APOIO E INCENTIVO AS ARTES | 6.000,00 |
| DIFUSÃO CULTURAL | 1.623.600,00 |
| PATRIM. HISTORICO. ARTISTICO E ARQUEOLOGICO | 86.200,00 |
| VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | 482.500,00 |
| SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | 583.200,00 |
| SERVIÇOS FUNERARIOS | 93.000,00 |
| ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 193.000,00 |
| PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | 241.000,00 |
| HABITAÇÃO URBANA | 21.000,00 |
| SANEAMENTO BASICO URBANO | 1.426.571,80 |
| PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DE ECOSSISTEMAS | 122.500,00 |
| CONSERV. E PRESERVAÇÃO DE REC. HIDRICOS | 44.800,00 |
| EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL | 208.000,00 |
| ESTRADAS VICINAIS | 690.000,00 |
| PROGRAMA ESPORTE COMUNITÁRIO | 239.200,00 |
| COMUNICAÇÃO | 32.000,00 |
| MANUTENÇÃO DE SERV. DE TRANSP. ESCOLAR | 974.000,00 |
| SERV. DIVIDA INTERNA PACTUADA C/ PREV. SOC | 400.000,00 |
| CONTR. P/ PROG. DE FORM. DO PATRIM. DO SERVID | 203.000,00 |
| CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | 474.000,00 |
| SERVIÇOS DA DIVIDA - JUROS E ENCARGOS | 120.000,00 |
| PROGRAMA GERAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO | 54.700,00 |
| VALORIZACAO E CAPACITACAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | 15.000,00 |
| RESERVA DE CONTIGÊNCIA | 120.000,00 |
| Conta Econômica | Total Orçado |
|---|---|
| DESPESAS CORRENTES | 19.306.000,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 11.663.629,79 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 120.000,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 7.522.370,21 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 4.274.000,00 |
| INVESTIMENTOS | 3.865.000,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 9.000,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 400.000,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS | 120.000,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS | 120.000,00 |
| Fonte de Recurso | Total Orçado |
|---|---|
| 23.700.000,00 |
| Órgão........................: 01 - CÂMARA MUNICIPAL |
| Unidade......................: 01 - GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA |
| FUNCIONAL | ECÔNOMICA | FONTE | RED. | ESPECIFICADO | VALOR ORÇADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | LEGISLATIVA | 1.200.000,00 | |||
| 01.031 | ACAO LEGISLATIVA | 1.200.000,00 | |||
| 01.031.0001 | LEGISLATIVO | 1.200.000,00 | |||
| 01.031.0001.6.001 | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL. | 467.000,00 | |||
| 01.031.0001.6.001 | 3190.11.00 | 000 | 6 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 200.000,00 |
| 01.031.0001.6.001 | 3190.16.00 | 000 | 7 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 5.000,00 |
| 01.031.0001.6.001 | 3390.14.00 | 000 | 8 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 120.000,00 |
| 01.031.0001.6.001 | 3390.30.00 | 000 | 9 | MATERIAL DE CONSUMO | 12.000,00 |
| 01.031.0001.6.001 | 3390.33.00 | 000 | 10 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 5.000,00 |
| 01.031.0001.6.001 | 3390.36.00 | 000 | 11 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 20.000,00 |
| 01.031.0001.6.001 | 3390.39.00 | 000 | 12 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 100.000,00 |
| 01.031.0001.6.001 | 3390.92.00 | 000 | 13 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 5.000,00 |
| 01.031.0001.6.002 | MANUTENÇAO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA | 12.000,00 | |||
| 01.031.0001.6.002 | 3390.36.00 | 000 | 14 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 10.000,00 |
| 01.031.0001.6.002 | 3390.39.00 | 000 | 15 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 2.000,00 |
| 01.031.0001.6.003 | PAGAMENTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS. | 150.000,00 | |||
| 01.031.0001.6.003 | 3190.13.00 | 000 | 16 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 150.000,00 |
| 01.031.0001.6.004 | MANUTENÇAO DO SUBSIDIO | 450.000,00 | |||
| 01.031.0001.6.004 | 3190.11.00 | 000 | 17 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 450.000,00 |
| 01.031.0001.6.005 | MANUTENÇAO DE DESPESAS COM VALE ALIMENTAÇAO | 4.000,00 | |||
| 01.031.0001.6.005 | 3390.46.00 | 000 | 18 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 4.000,00 |
| 01.031.0001.6.006 | MANUTENÇAO PLAN SAUDE E SEG DE VIDA PARA SERVIDORES E AG POLITICOS DA CAMARA MUN | 4.500,00 | |||
| 01.031.0001.6.006 | 3390.39.00 | 000 | 19 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 4.500,00 |
| 01.031.0001.6.007 | FUNDO DE RECURSOS DE SOBRAS DOS DUODECIMOS ANUAIS | 500,00 | |||
| 01.031.0001.6.007 | 3399.99.00 | 000 | 20 | A CLASSIFICAR | 500,00 |
| 01.031.0001.5.001 | AQUISIÇAO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS. | 10.000,00 | |||
| 01.031.0001.5.001 | 4490.52.00 | 000 | 1 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 |
| 01.031.0001.5.002 | AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA. | 7.000,00 | |||
| 01.031.0001.5.002 | 4490.52.00 | 000 | 2 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 7.000,00 |
| 01.031.0001.5.003 | CONSTRUÇAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. | 30.000,00 | |||
| 01.031.0001.5.003 | 4490.51.00 | 000 | 3 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 30.000,00 |
| 01.031.0001.5.004 | AQUISIÇAO DE VEICULO PARA CAMARA MUNICIPAL | 30.000,00 | |||
| 01.031.0001.5.004 | 4490.52.00 | 000 | 4 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 30.000,00 |
| 01.031.0001.5.005 | AQUISICAO DE TERRENO | 35.000,00 | |||
| 01.031.0001.5.005 | 4490.61.00 | 000 | 5 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 35.000,00 |
| TOTAL Unidade | 1.200.000,00 |
| TOTAL Unidade | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 |
| Órgão........................: 02 - EXECUTIVO MUNICIPAL |
| Unidade......................: 01 - GABINETE E ASSESSORIAS |
| FUNCIONAL | ECÔNOMICA | FONTE | RED. | ESPECIFICADO | VALOR ORÇADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 | ADMINISTRACAO | 651.600,00 | |||
| 04.122 | ADMINISTRACAO GERAL | 611.100,00 | |||
| 04.122.0052 | GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | 611.100,00 | |||
| 04.122.0052.2.003 | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE GABINETE | 458.000,00 | |||
| 04.122.0052.2.003 | 3190.11.00 | 000 | 21 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 400.000,00 |
| 04.122.0052.2.003 | 3190.94.00 | 000 | 22 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.000,00 |
| 04.122.0052.2.003 | 3390.14.00 | 000 | 23 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 28.000,00 |
| 04.122.0052.2.003 | 3390.30.00 | 000 | 24 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.500,00 |
| 04.122.0052.2.003 | 3390.33.00 | 000 | 25 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 4.000,00 |
| 04.122.0052.2.003 | 3390.39.00 | 000 | 26 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 |
| 04.122.0052.2.003 | 4590.52.00 | 000 | 27 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3.500,00 |
| 04.122.0052.2.005 | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA MUNICIPAL E ASSESSORIA JURIDICA | 73.100,00 | |||
| 04.122.0052.2.005 | 3190.11.00 | 000 | 28 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 68.600,00 |
| 04.122.0052.2.005 | 3390.14.00 | 000 | 29 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 1.000,00 |
| 04.122.0052.2.005 | 3390.30.00 | 000 | 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 |
| 04.122.0052.2.005 | 3390.33.00 | 000 | 31 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 500,00 |
| 04.122.0052.2.005 | 3390.39.00 | 000 | 32 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 2.000,00 |
| 04.122.0052.2.006 | SENTENÇAS JUDICIAIS (PRECATORIOS, RPVs, e OUTROS) | 80.000,00 | |||
| 04.122.0052.2.006 | 3190.91.00 | 000 | 33 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 40.000,00 |
| 04.122.0052.2.006 | 3390.91.00 | 000 | 34 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 40.000,00 |
| 04.131 | COMUNICACAO SOCIAL | 40.500,00 | |||
| 04.131.0052 | GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | 40.500,00 | |||
| 04.131.0052.2.017 | MANUTENÇAO DAS DESPESAS COM PUBLICIDADE, DIVULGAÇAO E OUTROS AFINS | 40.500,00 | |||
| 04.131.0052.2.017 | 3190.04.00 | 000 | 35 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 22.500,00 |
| 04.131.0052.2.017 | 3190.11.00 | 000 | 36 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 11.000,00 |
| 04.131.0052.2.017 | 3390.30.00 | 000 | 37 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 |
| 04.131.0052.2.017 | 3390.39.00 | 000 | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 5.000,00 |
| TOTAL Unidade | 651.600,00 | ||||
| 04 | ADMINISTRACAO | 1.095.200,00 | |||
| 04.122 | ADMINISTRACAO GERAL | 1.095.200,00 | |||
| 04.122.0052 | GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | 1.095.200,00 | |||
| 04.122.0052.2.007 | MANUTENÇAO DA SEÇAO DE PESSOAL | 542.700,00 | |||
| 04.122.0052.2.007 | 3190.04.00 | 000 | 39 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 53.000,00 |
| 04.122.0052.2.007 | 3190.11.00 | 000 | 40 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 480.000,00 |
| 04.122.0052.2.007 | 3190.92.00 | 000 | 41 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 3.000,00 |
| 04.122.0052.2.007 | 3190.94.00 | 000 | 42 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.000,00 |
| 04.122.0052.2.007 | 3390.14.00 | 000 | 43 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 500,00 |
| 04.122.0052.2.007 | 3390.30.00 | 000 | 44 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 |
| 04.122.0052.2.007 | 3390.33.00 | 000 | 45 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 200,00 |
| 04.122.0052.2.007 | 3390.36.00 | 000 | 46 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 1.000,00 |
| 04.122.0052.2.007 | 3390.39.00 | 000 | 47 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 3.000,00 |
| 04.122.0052.2.012 | MANUTENÇAO DO JUIZADO DE PEQUENAS CAUSAS E PROCON | 3.500,00 | |||
| 04.122.0052.2.012 | 3390.14.00 | 000 | 48 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 500,00 |
| 04.122.0052.2.012 | 3390.30.00 | 000 | 49 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 |
| 04.122.0052.2.012 | 3390.36.00 | 000 | 50 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 1.000,00 |
| 04.122.0052.2.012 | 3390.39.00 | 000 | 51 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 |
| 04.122.0052.2.013 | CONTRIBUIÇAO PARA ALAGO - CNM - AMM - AMBASP E OUTRAS | 60.000,00 | |||
| 04.122.0052.2.013 | 3370.41.00 | 000 | 52 | CONTRIBUIÇÕES | 60.000,00 |
| 04.122.0052.2.015 | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS DEPTOS. VINCULADOS A SECR.DE PLANEJ ADM E FINANÇAS | 339.000,00 | |||
| 04.122.0052.2.015 | 3390.14.00 | 000 | 53 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 5.000,00 |
| 04.122.0052.2.015 | 3390.30.00 | 000 | 54 | MATERIAL DE CONSUMO | 15.000,00 |
| 04.122.0052.2.015 | 3390.33.00 | 000 | 55 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 500,00 |
| 04.122.0052.2.015 | 3390.35.00 | 000 | 56 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 84.000,00 |
| 04.122.0052.2.015 | 3390.36.00 | 000 | 57 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 8.000,00 |
| 04.122.0052.2.015 | 3390.39.00 | 000 | 58 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 200.000,00 |
| 04.122.0052.2.015 | 3390.92.00 | 000 | 59 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 20.000,00 |
| 04.122.0052.2.015 | 3390.93.00 | 000 | 60 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.000,00 |
| 04.122.0052.2.015 | 4590.52.00 | 000 | 61 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.500,00 |
| 04.122.0052.2.222 | VALE ALIMENTAÇÃO PARA O FUNCIONALISMO PUBLICO MUNICIPAL | 150.000,00 | |||
| 04.122.0052.2.222 | 3390.39.00 | 000 | 62 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 150.000,00 |
| 06 | SEGURANCA PUBLICA | 26.357,50 | |||
| 06.181 | POLICIAMENTO | 18.357,50 | |||
| 06.181.0102 | POLICIAMENTO MILITAR | 18.357,50 | |||
| 06.181.0102.2.018 | MANUTENÇAO DOS CONVENIOS COM A POLICIA MILITAR E DE MEIO AMB. DE MINAS GERAIS | 18.357,50 | |||
| 06.181.0102.2.018 | 3390.30.00 | 000 | 63 | MATERIAL DE CONSUMO | 15.000,00 |
| 06.181.0102.2.018 | 3390.39.00 | 000 | 64 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 3.357,50 |
| 06.182 | DEFESA CIVIL | 8.000,00 | |||
| 06.182.0101 | POLICIAMENTO CIVIL | 8.000,00 | |||
| 06.182.0101.2.019 | MANUTENÇAO DO CONVENIO COM A SECRET. SEGUR. PUBLICA DE MINAS GERAIS - POL CIVIL | 8.000,00 | |||
| 06.182.0101.2.019 | 3390.30.00 | 000 | 65 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 |
| 06.182.0101.2.019 | 3390.39.00 | 000 | 66 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 3.000,00 |
| 09 | PREVIDENCIA SOCIAL | 1.076.000,00 | |||
| 09.271 | PREVIDENCIA BASICA | 474.000,00 | |||
| 09.271.1312 | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | 474.000,00 | |||
| 09.271.1312.2.009 | PAGAMENTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS | 474.000,00 | |||
| 09.271.1312.2.009 | 3190.13.00 | 000 | 67 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 474.000,00 |
| 09.272 | PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO | 602.000,00 | |||
| 09.272.0181 | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVID. ESTATU | 602.000,00 | |||
| 09.272.0181.2.010 | PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSOES E COMPLEMENTAÇOES PREVIDENCIARIAS | 602.000,00 | |||
| 09.272.0181.2.010 | 3190.01.00 | 000 | 68 | APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES | 602.000,00 |
| 19 | CIENCIA E TECNOLOGIA | 44.700,00 | |||
| 19.573 | DIFUSAO CONHECIMENTO CIENT./TECNOLOGICO | 44.700,00 | |||
| 19.573.1316 | PROGRAMA GERAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO | 44.700,00 | |||
| 19.573.1316.2.004 | MANUTENÇAO DO PROJETO CIDADE DIGITAL | 38.000,00 | |||
| 19.573.1316.2.004 | 3390.30.00 | 000 | 69 | MATERIAL DE CONSUMO | 14.000,00 |
| 19.573.1316.2.004 | 3390.36.00 | 000 | 70 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 6.000,00 |
| 19.573.1316.2.004 | 3390.39.00 | 000 | 71 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 18.000,00 |
| 19.573.1316.2.082 | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CIENCIA E TECNOLOGIA | 6.700,00 | |||
| 19.573.1316.2.082 | 3190.11.00 | 000 | 72 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 5.000,00 |
| 19.573.1316.2.082 | 3390.14.00 | 000 | 73 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 200,00 |
| 19.573.1316.2.082 | 3390.30.00 | 000 | 74 | MATERIAL DE CONSUMO | 500,00 |
| 19.573.1316.2.082 | 3390.36.00 | 000 | 75 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 500,00 |
| 19.573.1316.2.082 | 3390.39.00 | 000 | 76 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 500,00 |
| 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | 700.000,00 | |||
| 28.841 | REFINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA | 400.000,00 | |||
| 28.841.1304 | SERV. DIVIDA INTERNA PACTUADA C/ PREV. SOC | 400.000,00 | |||
| 28.841.1304.1.003 | AMORT PARC DEB PREV JUNTO INSS MED PROVIS 2043-20DE 28/07/00 PROVIAS SOMMA OUTRO | 400.000,00 | |||
| 28.841.1304.1.003 | 4690.77.00 | 000 | 77 | PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINANCIADO | 400.000,00 |
| 28.843 | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | 120.000,00 | |||
| 28.843.1315 | SERVIÇOS DA DIVIDA - JUROS E ENCARGOS | 120.000,00 | |||
| 28.843.1315.2.020 | JUROS E OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA | 120.000,00 | |||
| 28.843.1315.2.020 | 3290.21.00 | 000 | 78 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 120.000,00 |
| 28.846 | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | 180.000,00 | |||
| 28.846.1310 | CONTR. P/ PROG. DE FORM. DO PATRIM. DO SERVID | 180.000,00 | |||
| 28.846.1310.2.011 | CONTRIBUIÇOES DO MUNICIPIO PARA O PASEP | 180.000,00 | |||
| 28.846.1310.2.011 | 3390.47.00 | 000 | 79 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 180.000,00 |
| 99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 120.000,00 | |||
| 99.999 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 120.000,00 | |||
| 99.999.9999 | RESERVA DE CONTIGÊNCIA | 120.000,00 | |||
| 99.999.9999.9.999 | RESERVA DE CONTIGÊNCIA | 120.000,00 | |||
| 99.999.9999.9.999 | 9999.99.00 | 000 | 80 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS | 120.000,00 |
| TOTAL Unidade | 3.062.257,50 | ||||
| 27 | DESPORTO E LAZER | 261.800,00 | |||
| 27.811 | DESPORTO DE RENDIMENTO | 20.000,00 | |||
| 27.811.0720 | PROGRAMA ESPORTE COMUNITÁRIO | 20.000,00 | |||
| 27.811.0720.2.028 | MANUTENÇAO DE QUADRAS ESPORTIVAS, CAMPOS DE FUTEBOL E ESTADIO MUNICIPAL | 20.000,00 | |||
| 27.811.0720.2.028 | 3390.30.00 | 000 | 81 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 |
| 27.812 | DESPORTO COMUNITARIO | 219.200,00 | |||
| 27.812.0720 | PROGRAMA ESPORTE COMUNITÁRIO | 219.200,00 | |||
| 27.812.0720.2.030 | MANUT ATIV ESP AMADOR-ESCOLINHAS DE INCENTIVO ESP-PROG NUCL DE ESP RECREAT LAZER | 59.000,00 | |||
| 27.812.0720.2.030 | 3350.43.00 | 000 | 82 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 30.000,00 |
| 27.812.0720.2.030 | 3390.30.00 | 000 | 83 | MATERIAL DE CONSUMO | 4.800,00 |
| 27.812.0720.2.030 | 3390.31.00 | 000 | 84 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 6.000,00 |
| 27.812.0720.2.030 | 3390.32.00 | 000 | 85 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 6.000,00 |
| 27.812.0720.2.030 | 3390.36.00 | 000 | 86 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 6.000,00 |
| 27.812.0720.2.030 | 3390.39.00 | 000 | 87 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 3.000,00 |
| 27.812.0720.2.030 | 3390.48.00 | 000 | 88 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 1.200,00 |
| 27.812.0720.2.030 | 4490.52.00 | 000 | 89 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.000,00 |
| 27.812.0720.2.031 | MANUTENÇAO ATIV. SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | 130.200,00 | |||
| 27.812.0720.2.031 | 3190.04.00 | 000 | 90 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 17.000,00 |
| 27.812.0720.2.031 | 3190.11.00 | 000 | 91 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 100.000,00 |
| 27.812.0720.2.031 | 3390.14.00 | 000 | 92 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 3.000,00 |
| 27.812.0720.2.031 | 3390.30.00 | 000 | 93 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.200,00 |
| 27.812.0720.2.031 | 3390.33.00 | 000 | 94 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 2.400,00 |
| 27.812.0720.2.031 | 3390.36.00 | 000 | 95 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 1.200,00 |
| 27.812.0720.2.031 | 3390.39.00 | 000 | 96 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 3.000,00 |
| 27.812.0720.2.031 | 3390.41.00 | 000 | 97 | CONTRIBUIÇÕES | 2.400,00 |
| 27.812.0720.2.062 | REFORMA E MANUTENCAO DO ESTADIO, QUADRAS E CAMPOS | 30.000,00 | |||
| 27.812.0720.2.062 | 3390.30.00 | 000 | 98 | MATERIAL DE CONSUMO | 15.000,00 |
| 27.812.0720.2.062 | 3390.36.00 | 000 | 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 3.000,00 |
| 27.812.0720.2.062 | 3390.39.00 | 000 | 100 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 2.000,00 |
| 27.812.0720.2.062 | 4490.51.00 | 000 | 101 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 10.000,00 |
| 27.813 | LAZER | 22.600,00 | |||
| 27.813.0473 | DIFUSÃO CULTURAL | 22.600,00 | |||
| 27.813.0473.2.081 | CONTRIBUIÇÃO PARA A ASSOCIAÇÃO DO CIRCUITO TURÍSTICO VALE VERDE E QUEDAS D'AGUA | 6.000,00 | |||
| 27.813.0473.2.081 | 3370.41.00 | 000 | 102 | CONTRIBUIÇÕES | 6.000,00 |
| 27.813.0473.2.086 | INCENTICO, PROMOCAO E APOIO AO TURISMO MUNICIPAL | 16.600,00 | |||
| 27.813.0473.2.086 | 3350.43.00 | 000 | 103 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 5.000,00 |
| 27.813.0473.2.086 | 3390.30.00 | 000 | 104 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 |
| 27.813.0473.2.086 | 3390.31.00 | 000 | 105 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 3.000,00 |
| 27.813.0473.2.086 | 3390.32.00 | 000 | 106 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 2.000,00 |
| 27.813.0473.2.086 | 3390.36.00 | 000 | 107 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 2.000,00 |
| 27.813.0473.2.086 | 3390.39.00 | 000 | 108 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 |
| 27.813.0473.2.086 | 3390.48.00 | 000 | 109 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 600,00 |
| 27.813.0473.2.086 | 4490.52.00 | 000 | 110 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 |
| TOTAL Unidade | 261.800,00 | ||||
| 12 | EDUCACAO | 5.008.250,00 | |||
| 12.122 | ADMINISTRACAO GERAL | 187.500,00 | |||
| 12.122.0052 | GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | 172.500,00 | |||
| 12.122.0052.2.035 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL | 42.500,00 | |||
| 12.122.0052.2.035 | 3190.04.00 | 000 | 112 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 10.000,00 |
| 12.122.0052.2.035 | 3190.11.00 | 000 | 113 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 10.000,00 |
| 12.122.0052.2.035 | 3190.13.00 | 000 | 114 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5.000,00 |
| 12.122.0052.2.035 | 3390.14.00 | 000 | 115 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 2.000,00 |
| 12.122.0052.2.035 | 3390.30.00 | 000 | 116 | MATERIAL DE CONSUMO | 6.000,00 |
| 12.122.0052.2.035 | 3390.33.00 | 000 | 117 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 500,00 |
| 12.122.0052.2.035 | 3390.36.00 | 000 | 118 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 4.000,00 |
| 12.122.0052.2.035 | 3390.39.00 | 000 | 119 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 5.000,00 |
| 12.122.0052.2.039 | AUXILIO ALIMENTACAO A SERVIDORES MUNICIPAIS | 80.000,00 | |||
| 12.122.0052.2.039 | 3390.39.00 | 000 | 120 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 80.000,00 |
| 12.122.0052.1.035 | AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULO PARA SECRETARIA DE EDUCACAO | 50.000,00 | |||
| 12.122.0052.1.035 | 4490.52.00 | 000 | 111 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 50.000,00 |
| 12.122.1318 | VALORIZACAO E CAPACITACAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | 15.000,00 | |||
| 12.122.1318.2.036 | MANUTENCAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | 15.000,00 | |||
| 12.122.1318.2.036 | 3390.14.00 | 000 | 121 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 5.000,00 |
| 12.122.1318.2.036 | 3390.30.00 | 000 | 122 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 |
| 12.122.1318.2.036 | 3390.36.00 | 000 | 123 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 2.500,00 |
| 12.122.1318.2.036 | 3390.39.00 | 000 | 124 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 2.500,00 |
| 12.361 | ENSINO FUNDAMENTAL | 3.074.500,00 | |||
| 12.361.0018 | PROGRAMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | 175.000,00 | |||
| 12.361.0018.2.116 | REFORMA, CONSTRUCAO E AMPLIACAO DAS ESCOLA MUNICIPAIS | 125.000,00 | |||
| 12.361.0018.2.116 | 4490.30.00 | 000 | 131 | MATERIAL DE CONSUMO | 15.000,00 |
| 12.361.0018.2.116 | 4490.51.00 | 000 | 132 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 110.000,00 |
| 12.361.0018.1.011 | IMPLANTACAO DO PROJETO .COM | 50.000,00 | |||
| 12.361.0018.1.011 | 3390.30.00 | 000 | 125 | MATERIAL DE CONSUMO | 500,00 |
| 12.361.0018.1.011 | 3390.31.00 | 000 | 126 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 500,00 |
| 12.361.0018.1.011 | 3390.32.00 | 000 | 127 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 8.000,00 |
| 12.361.0018.1.011 | 3390.36.00 | 000 | 128 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 500,00 |
| 12.361.0018.1.011 | 3390.39.00 | 000 | 129 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 500,00 |
| 12.361.0018.1.011 | 4490.52.00 | 000 | 130 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 40.000,00 |
| 12.361.0251 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | 100.000,00 | |||
| 12.361.0251.2.080 | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL | 100.000,00 | |||
| 12.361.0251.2.080 | 3390.30.00 | 000 | 133 | MATERIAL DE CONSUMO | 100.000,00 |
| 12.361.0403 | PROGRAMA UNIVERSAL. EDUC. BÁSICA DE QUALIDADE | 1.953.000,00 | |||
| 12.361.0403.2.060 | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | 1.130.000,00 | |||
| 12.361.0403.2.060 | 3190.04.00 | 000 | 135 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 50.000,00 |
| 12.361.0403.2.060 | 3190.11.00 | 000 | 136 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 879.000,00 |
| 12.361.0403.2.060 | 3190.13.00 | 000 | 137 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 200.000,00 |
| 12.361.0403.2.060 | 3190.94.00 | 000 | 138 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.000,00 |
| 12.361.0403.2.061 | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | 45.000,00 | |||
| 12.361.0403.2.061 | 3190.04.00 | 000 | 139 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 10.000,00 |
| 12.361.0403.2.061 | 3190.11.00 | 000 | 140 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 10.000,00 |
| 12.361.0403.2.061 | 3190.13.00 | 000 | 141 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5.000,00 |
| 12.361.0403.2.061 | 3390.30.00 | 000 | 142 | MATERIAL DE CONSUMO | 6.000,00 |
| 12.361.0403.2.061 | 3390.36.00 | 000 | 143 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 4.000,00 |
| 12.361.0403.2.061 | 3390.39.00 | 000 | 144 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 5.000,00 |
| 12.361.0403.2.061 | 3390.48.00 | 000 | 145 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 5.000,00 |
| 12.361.0403.2.066 | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE APOIO PEDAGOGICO - ENSINO FUNDAMENTAL | 758.000,00 | |||
| 12.361.0403.2.066 | 3190.04.00 | 000 | 146 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 52.000,00 |
| 12.361.0403.2.066 | 3190.05.00 | 000 | 147 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 150.000,00 |
| 12.361.0403.2.066 | 3190.11.00 | 000 | 148 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 205.000,00 |
| 12.361.0403.2.066 | 3190.13.00 | 000 | 149 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 132.000,00 |
| 12.361.0403.2.066 | 3190.94.00 | 000 | 150 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.000,00 |
| 12.361.0403.2.066 | 3390.14.00 | 000 | 151 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 2.000,00 |
| 12.361.0403.2.066 | 3390.30.00 | 000 | 152 | MATERIAL DE CONSUMO | 45.000,00 |
| 12.361.0403.2.066 | 3390.31.00 | 000 | 153 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 2.500,00 |
| 12.361.0403.2.066 | 3390.32.00 | 000 | 154 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 77.500,00 |
| 12.361.0403.2.066 | 3390.36.00 | 000 | 155 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 5.000,00 |
| 12.361.0403.2.066 | 3390.39.00 | 000 | 156 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 86.000,00 |
| 12.361.0403.1.037 | AQUISICAO DE MOVEIS. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | 20.000,00 | |||
| 12.361.0403.1.037 | 4490.52.00 | 000 | 134 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 20.000,00 |
| 12.361.1208 | MANUTENÇÃO DE SERV. DE TRANSP. ESCOLAR | 846.500,00 | |||
| 12.361.1208.2.076 | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | 706.500,00 | |||
| 12.361.1208.2.076 | 3190.04.00 | 000 | 158 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 92.000,00 |
| 12.361.1208.2.076 | 3190.11.00 | 000 | 159 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 150.000,00 |
| 12.361.1208.2.076 | 3190.13.00 | 000 | 160 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 103.000,00 |
| 12.361.1208.2.076 | 3190.94.00 | 000 | 161 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.000,00 |
| 12.361.1208.2.076 | 3390.30.00 | 000 | 162 | MATERIAL DE CONSUMO | 209.000,00 |
| 12.361.1208.2.076 | 3390.36.00 | 000 | 163 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 21.000,00 |
| 12.361.1208.2.076 | 3390.39.00 | 000 | 164 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 120.000,00 |
| 12.361.1208.2.076 | 3390.48.00 | 000 | 165 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 500,00 |
| 12.361.1208.2.076 | 4490.52.00 | 000 | 166 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 |
| 12.361.1208.1.012 | AQUISICAO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR | 140.000,00 | |||
| 12.361.1208.1.012 | 4490.52.00 | 000 | 157 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 140.000,00 |
| 12.362 | ENSINO MEDIO | 268.500,00 | |||
| 12.362.0420 | ENSINO MEDIO PROFISSIONAL | 151.500,00 | |||
| 12.362.0420.2.069 | MANUTENÇAO DOS CURSOS TECNICOS PROFISSIONALIZANTES | 151.500,00 | |||
| 12.362.0420.2.069 | 3190.04.00 | 000 | 167 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 70.000,00 |
| 12.362.0420.2.069 | 3190.11.00 | 000 | 168 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 40.000,00 |
| 12.362.0420.2.069 | 3190.13.00 | 000 | 169 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 26.000,00 |
| 12.362.0420.2.069 | 3390.30.00 | 000 | 170 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 |
| 12.362.0420.2.069 | 3390.36.00 | 000 | 171 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 500,00 |
| 12.362.0420.2.069 | 3390.39.00 | 000 | 172 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 5.000,00 |
| 12.362.1208 | MANUTENÇÃO DE SERV. DE TRANSP. ESCOLAR | 117.000,00 | |||
| 12.362.1208.2.029 | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLA - MEDIO | 117.000,00 | |||
| 12.362.1208.2.029 | 3390.30.00 | 000 | 173 | MATERIAL DE CONSUMO | 45.000,00 |
| 12.362.1208.2.029 | 3390.36.00 | 000 | 174 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 10.000,00 |
| 12.362.1208.2.029 | 3390.39.00 | 000 | 175 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 60.000,00 |
| 12.362.1208.2.029 | 4490.52.00 | 000 | 176 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.000,00 |
| 12.364 | ENSINO SUPERIOR | 139.250,00 | |||
| 12.364.0435 | ASSIST. A ESTUD. DO ENS. SUPERIOR DE GRADUAÇÃO | 139.250,00 | |||
| 12.364.0435.2.087 | MANUTENCAO E AUXILIOS DIVERSOS A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | 139.250,00 | |||
| 12.364.0435.2.087 | 3190.04.00 | 000 | 177 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 30.000,00 |
| 12.364.0435.2.087 | 3190.11.00 | 000 | 178 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 15.000,00 |
| 12.364.0435.2.087 | 3190.13.00 | 000 | 179 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5.500,00 |
| 12.364.0435.2.087 | 3390.18.00 | 000 | 180 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 78.000,00 |
| 12.364.0435.2.087 | 3390.30.00 | 000 | 181 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 |
| 12.364.0435.2.087 | 3390.36.00 | 000 | 182 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 250,00 |
| 12.364.0435.2.087 | 3390.39.00 | 000 | 183 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 2.500,00 |
| 12.364.0435.2.087 | 3390.49.00 | 000 | 184 | AUXÍLIO-TRANSPORTE | 3.000,00 |
| 12.365 | EDUCACAO INFANTIL | 1.318.500,00 | |||
| 12.365.0018 | PROGRAMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | 230.000,00 | |||
| 12.365.0018.1.011 | IMPLANTACAO DO PROJETO .COM | 50.000,00 | |||
| 12.365.0018.1.011 | 3390.30.00 | 000 | 185 | MATERIAL DE CONSUMO | 500,00 |
| 12.365.0018.1.011 | 3390.31.00 | 000 | 186 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 500,00 |
| 12.365.0018.1.011 | 3390.32.00 | 000 | 187 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 8.000,00 |
| 12.365.0018.1.011 | 3390.36.00 | 000 | 188 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 500,00 |
| 12.365.0018.1.011 | 3390.39.00 | 000 | 189 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 500,00 |
| 12.365.0018.1.011 | 4490.52.00 | 000 | 190 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 40.000,00 |
| 12.365.0018.1.015 | CONSTRUÇAO DO PREDIO ESCOLAR MUNICIPAL DONA LIA | 180.000,00 | |||
| 12.365.0018.1.015 | 4490.51.00 | 000 | 191 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 160.000,00 |
| 12.365.0018.1.015 | 4490.52.00 | 000 | 192 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 20.000,00 |
| 12.365.0403 | PROGRAMA UNIVERSAL. EDUC. BÁSICA DE QUALIDADE | 898.000,00 | |||
| 12.365.0403.2.063 | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% - EDUCAÇAO INFANTIL | 370.000,00 | |||
| 12.365.0403.2.063 | 3190.04.00 | 000 | 196 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 100.000,00 |
| 12.365.0403.2.063 | 3190.11.00 | 000 | 197 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 200.000,00 |
| 12.365.0403.2.063 | 3190.13.00 | 000 | 198 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 70.000,00 |
| 12.365.0403.2.064 | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% - EDUCAÇAO INFANTIL | 15.000,00 | |||
| 12.365.0403.2.064 | 3190.11.00 | 000 | 199 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 5.000,00 |
| 12.365.0403.2.064 | 3390.30.00 | 000 | 200 | MATERIAL DE CONSUMO | 4.000,00 |
| 12.365.0403.2.064 | 3390.36.00 | 000 | 201 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 3.000,00 |
| 12.365.0403.2.064 | 3390.39.00 | 000 | 202 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 3.000,00 |
| 12.365.0403.2.068 | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE APOIO PEDAGOGICO - EDUCAÇAO INFANTIL | 338.000,00 | |||
| 12.365.0403.2.068 | 3190.11.00 | 000 | 203 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 200.000,00 |
| 12.365.0403.2.068 | 3190.13.00 | 000 | 204 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 95.000,00 |
| 12.365.0403.2.068 | 3190.94.00 | 000 | 205 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.000,00 |
| 12.365.0403.2.068 | 3390.14.00 | 000 | 206 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 1.000,00 |
| 12.365.0403.2.068 | 3390.30.00 | 000 | 207 | MATERIAL DE CONSUMO | 4.000,00 |
| 12.365.0403.2.068 | 3390.31.00 | 000 | 208 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 2.500,00 |
| 12.365.0403.2.068 | 3390.32.00 | 000 | 209 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 12.500,00 |
| 12.365.0403.2.068 | 3390.36.00 | 000 | 210 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 5.000,00 |
| 12.365.0403.2.068 | 3390.39.00 | 000 | 211 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 17.000,00 |
| 12.365.0403.1.010 | CONSTRUCAO, REFORMA AMPLIACAO DE PREDIOS DA EDUCACAO INFANTIL | 125.000,00 | |||
| 12.365.0403.1.010 | 4490.30.00 | 000 | 193 | MATERIAL DE CONSUMO | 15.000,00 |
| 12.365.0403.1.010 | 4490.51.00 | 000 | 194 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 110.000,00 |
| 12.365.0403.1.038 | AQUISICAO DE MOVEIS. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA A EDUCACAO INFANTIL | 50.000,00 | |||
| 12.365.0403.1.038 | 4490.52.00 | 000 | 195 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 50.000,00 |
| 12.365.0435 | ASSIST. A ESTUD. DO ENS. SUPERIOR DE GRADUAÇÃO | 180.000,00 | |||
| 12.365.0435.2.014 | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR - INFANTIL - CRECHE | 100.000,00 | |||
| 12.365.0435.2.014 | 3390.30.00 | 000 | 212 | MATERIAL DE CONSUMO | 100.000,00 |
| 12.365.0435.2.016 | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR - INFANTIL - PRÉ | 80.000,00 | |||
| 12.365.0435.2.016 | 3390.30.00 | 000 | 213 | MATERIAL DE CONSUMO | 80.000,00 |
| 12.365.1208 | MANUTENÇÃO DE SERV. DE TRANSP. ESCOLAR | 10.500,00 | |||
| 12.365.1208.2.067 | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL | 10.500,00 | |||
| 12.365.1208.2.067 | 3390.30.00 | 000 | 214 | MATERIAL DE CONSUMO | 8.000,00 |
| 12.365.1208.2.067 | 3390.36.00 | 000 | 215 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 500,00 |
| 12.365.1208.2.067 | 3390.39.00 | 000 | 216 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 |
| 12.365.1208.2.067 | 4490.52.00 | 000 | 217 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 |
| 12.367 | EDUCACAO ESPECIAL | 20.000,00 | |||
| 12.367.0435 | ASSIST. A ESTUD. DO ENS. SUPERIOR DE GRADUAÇÃO | 20.000,00 | |||
| 12.367.0435.2.023 | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR - APAE | 20.000,00 | |||
| 12.367.0435.2.023 | 3390.30.00 | 000 | 218 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 |
| 13 | CULTURA | 1.717.700,00 | |||
| 13.391 | PATRIMONIO HISTORICO,ARTIST.E ARQUEOLOG. | 114.700,00 | |||
| 13.391.0471 | MUSEUS. BIBLIOT. TEATROS E CENT. DE CULT. | 24.500,00 | |||
| 13.391.0471.2.072 | MANUTENÇAO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL | 24.500,00 | |||
| 13.391.0471.2.072 | 3190.11.00 | 000 | 219 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 21.000,00 |
| 13.391.0471.2.072 | 3390.30.00 | 000 | 220 | MATERIAL DE CONSUMO | 500,00 |
| 13.391.0471.2.072 | 3390.36.00 | 000 | 221 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 3.000,00 |
| 13.391.0473 | DIFUSÃO CULTURAL | 4.000,00 | |||
| 13.391.0473.2.073 | MANUTENÇAO DE BENS TOMBADOS PELO PATRIMONIO HISTORICO MUNICIPAL | 4.000,00 | |||
| 13.391.0473.2.073 | 3390.30.00 | 000 | 222 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 |
| 13.391.0473.2.073 | 3390.39.00 | 000 | 223 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 2.000,00 |
| 13.391.0474 | PATRIM. HISTORICO. ARTISTICO E ARQUEOLOGICO | 86.200,00 | |||
| 13.391.0474.2.074 | MANUTENÇAO DAS ATIV. SECR. E DO PATRIMONIO HISTORICO E CULTURAL | 86.200,00 | |||
| 13.391.0474.2.074 | 3190.11.00 | 000 | 224 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 76.000,00 |
| 13.391.0474.2.074 | 3390.14.00 | 000 | 225 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 1.200,00 |
| 13.391.0474.2.074 | 3390.30.00 | 000 | 226 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 |
| 13.391.0474.2.074 | 3390.35.00 | 000 | 227 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 5.000,00 |
| 13.391.0474.2.074 | 3390.36.00 | 000 | 228 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 1.000,00 |
| 13.391.0474.2.074 | 3390.39.00 | 000 | 229 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 2.000,00 |
| 13.392 | DIFUSAO CULTURAL | 1.603.000,00 | |||
| 13.392.0472 | APOIO E INCENTIVO AS ARTES | 6.000,00 | |||
| 13.392.0472.2.075 | APOIO A ATIVIDADES FOLCLORICAS E ARTISTICAS | 6.000,00 | |||
| 13.392.0472.2.075 | 3350.41.00 | 000 | 230 | CONTRIBUIÇÕES | 6.000,00 |
| 13.392.0473 | DIFUSÃO CULTURAL | 1.597.000,00 | |||
| 13.392.0473.2.001 | APOIO A EVENTOS CULTURAIS DIVERSOS | 40.000,00 | |||
| 13.392.0473.2.001 | 3350.41.00 | 000 | 233 | CONTRIBUIÇÕES | 10.000,00 |
| 13.392.0473.2.001 | 3390.30.00 | 000 | 234 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 |
| 13.392.0473.2.001 | 3390.31.00 | 000 | 235 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 5.000,00 |
| 13.392.0473.2.001 | 3390.36.00 | 000 | 236 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 5.000,00 |
| 13.392.0473.2.001 | 3390.39.00 | 000 | 237 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 5.000,00 |
| 13.392.0473.2.001 | 3390.48.00 | 000 | 238 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 5.000,00 |
| 13.392.0473.2.002 | MANUTENCAO DO CENTRO CULTURAL | 5.000,00 | |||
| 13.392.0473.2.002 | 3390.30.00 | 000 | 239 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.000,00 |
| 13.392.0473.2.002 | 3390.39.00 | 000 | 240 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 2.000,00 |
| 13.392.0473.2.008 | MANUTENCAO DAS ATIV SECR E DO PATRIMONIO HISTORICO E CULTURAL | 10.000,00 | |||
| 13.392.0473.2.008 | 3390.30.00 | 000 | 241 | MATERIAL DE CONSUMO | 4.000,00 |
| 13.392.0473.2.008 | 3390.36.00 | 000 | 242 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 1.000,00 |
| 13.392.0473.2.008 | 3390.39.00 | 000 | 243 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 5.000,00 |
| 13.392.0473.2.077 | PROMOÇAO, APOIO A EVENTOS CULTURAIS DIVERSOS | 267.000,00 | |||
| 13.392.0473.2.077 | 3350.41.00 | 000 | 244 | CONTRIBUIÇÕES | 2.000,00 |
| 13.392.0473.2.077 | 3390.30.00 | 000 | 245 | MATERIAL DE CONSUMO | 25.000,00 |
| 13.392.0473.2.077 | 3390.31.00 | 000 | 246 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 5.000,00 |
| 13.392.0473.2.077 | 3390.36.00 | 000 | 247 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 15.000,00 |
| 13.392.0473.2.077 | 3390.39.00 | 000 | 248 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 200.000,00 |
| 13.392.0473.2.077 | 3390.48.00 | 000 | 249 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 20.000,00 |
| 13.392.0473.1.006 | AMPLIACAO DO CENTRO CULTURAL | 755.000,00 | |||
| 13.392.0473.1.006 | 4490.51.00 | 000 | 231 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 755.000,00 |
| 13.392.0473.1.136 | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E MELHORIAS NO PARQUES DE EXPOSICOES | 510.000,00 | |||
| 13.392.0473.1.136 | 4490.51.00 | 000 | 232 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 510.000,00 |
| 13.392.0473.3.023 | REFORMA CLUBE FLEMMING LARSEN | 10.000,00 | |||
| 13.392.0473.3.023 | 4490.51.00 | 000 | 250 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 10.000,00 |
| TOTAL Unidade | 6.725.950,00 | ||||
| 08 | ASSISTENCIA SOCIAL | 779.000,00 | |||
| 08.122 | ADMINISTRACAO GERAL | 107.000,00 | |||
| 08.122.0052 | GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | 107.000,00 | |||
| 08.122.0052.2.033 | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 107.000,00 | |||
| 08.122.0052.2.033 | 3190.04.00 | 000 | 251 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.200,00 |
| 08.122.0052.2.033 | 3190.11.00 | 000 | 252 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 50.000,00 |
| 08.122.0052.2.033 | 3190.94.00 | 000 | 253 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 2.000,00 |
| 08.122.0052.2.033 | 3390.14.00 | 000 | 254 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 12.300,00 |
| 08.122.0052.2.033 | 3390.30.00 | 000 | 255 | MATERIAL DE CONSUMO | 15.000,00 |
| 08.122.0052.2.033 | 3390.36.00 | 000 | 256 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 15.000,00 |
| 08.122.0052.2.033 | 3390.39.00 | 000 | 257 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 10.500,00 |
| 08.122.0052.2.033 | 3390.93.00 | 000 | 258 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.000,00 |
| 08.241 | ASSISTENCIA AO IDOSO | 10.000,00 | |||
| 08.241.0006 | PROGRAMA ASSISTENCIA AO IDOSO | 10.000,00 | |||
| 08.241.0006.2.041 | CONTRIBUICAO PARA CASA DE LONGA PERMANENCIA PARA IDOSO | 10.000,00 | |||
| 08.241.0006.2.041 | 3350.43.00 | 000 | 259 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 10.000,00 |
| 08.243 | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | 403.200,00 | |||
| 08.243.0122 | AMPARO ASSIST. A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 98.800,00 | |||
| 08.243.0122.2.038 | MANUTENÇAO DO CONSELHO TUTELAR | 98.800,00 | |||
| 08.243.0122.2.038 | 3190.11.00 | 000 | 260 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 97.800,00 |
| 08.243.0122.2.038 | 3390.30.00 | 000 | 261 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 |
| 08.243.0123 | ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL | 304.400,00 | |||
| 08.243.0123.2.040 | MANUTENÇAO DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | 240.200,00 | |||
| 08.243.0123.2.040 | 3190.04.00 | 000 | 262 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 56.200,00 |
| 08.243.0123.2.040 | 3190.11.00 | 000 | 263 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 65.000,00 |
| 08.243.0123.2.040 | 3350.43.00 | 000 | 264 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 40.000,00 |
| 08.243.0123.2.040 | 3390.30.00 | 000 | 265 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 |
| 08.243.0123.2.040 | 3390.32.00 | 000 | 266 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 20.000,00 |
| 08.243.0123.2.040 | 3390.36.00 | 000 | 267 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 20.000,00 |
| 08.243.0123.2.040 | 3390.39.00 | 000 | 268 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 19.000,00 |
| 08.243.0123.2.043 | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | 64.200,00 | |||
| 08.243.0123.2.043 | 3190.13.00 | 000 | 269 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 37.000,00 |
| 08.243.0123.2.043 | 3390.32.00 | 000 | 270 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 15.600,00 |
| 08.243.0123.2.043 | 3390.33.00 | 000 | 271 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 4.000,00 |
| 08.243.0123.2.043 | 3390.36.00 | 000 | 272 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 1.000,00 |
| 08.243.0123.2.043 | 3390.39.00 | 000 | 273 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 600,00 |
| 08.243.0123.2.043 | 3390.48.00 | 000 | 274 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 6.000,00 |
| 08.244 | ASSISTENCIA COMUNITARIA | 258.800,00 | |||
| 08.244.0125 | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | 237.800,00 | |||
| 08.244.0125.2.034 | CONTRIBUIÇOES PARA ASSOCIAÇOES COMUNITARIAS DO MUNICIPIO | 6.000,00 | |||
| 08.244.0125.2.034 | 3350.41.00 | 000 | 276 | CONTRIBUIÇÕES | 6.000,00 |
| 08.244.0125.2.044 | MANUTENÇAO DAS AÇOES DE GERAÇAO E RENDA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF 2 - CRAS | 174.600,00 | |||
| 08.244.0125.2.044 | 3190.04.00 | 000 | 277 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 48.000,00 |
| 08.244.0125.2.044 | 3190.11.00 | 000 | 278 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 84.000,00 |
| 08.244.0125.2.044 | 3190.13.00 | 000 | 279 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 21.000,00 |
| 08.244.0125.2.044 | 3390.30.00 | 000 | 280 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.200,00 |
| 08.244.0125.2.044 | 3390.32.00 | 000 | 281 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 5.200,00 |
| 08.244.0125.2.044 | 3390.36.00 | 000 | 282 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 6.000,00 |
| 08.244.0125.2.044 | 3390.39.00 | 000 | 283 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 5.200,00 |
| 08.244.0125.2.220 | CONTRIBUIÇOES AO PROGRAMA DE PROTEÇAO ESPECIAL CASA LAR E CLINICA DE RECUPERAÇÃO | 43.200,00 | |||
| 08.244.0125.2.220 | 3390.41.00 | 000 | 284 | CONTRIBUIÇÕES | 43.200,00 |
| 08.244.0125.1.007 | AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS PARA SERVIÇOS DE AÇOES E GERAÇAO DE RENDA DO PBF | 14.000,00 | |||
| 08.244.0125.1.007 | 4490.52.00 | 000 | 275 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 14.000,00 |
| 08.244.0515 | HABITAÇÃO URBANA | 21.000,00 | |||
| 08.244.0515.2.048 | MELHORIAS HABITACIONAIS EM RESIDENCIAS DAS ZONAS URBANA E RURAL | 21.000,00 | |||
| 08.244.0515.2.048 | 3390.30.00 | 000 | 285 | MATERIAL DE CONSUMO | 21.000,00 |
| TOTAL Unidade | 779.000,00 | ||||
| 10 | SAUDE | 5.427.092,50 | |||
| 10.122 | ADMINISTRACAO GERAL | 585.864,99 | |||
| 10.122.0052 | GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | 585.864,99 | |||
| 10.122.0052.2.222 | VALE ALIMENTAÇÃO PARA O FUNCIONALISMO PUBLICO MUNICIPAL | 100.000,00 | |||
| 10.122.0052.2.222 | 3390.39.00 | 000 | 286 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 100.000,00 |
| 10.122.0052.4.001 | ADMINISTRAÇAO GERAL DOS SERVIÇOS | 479.364,99 | |||
| 10.122.0052.4.001 | 3190.04.00 | 000 | 288 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 32.000,00 |
| 10.122.0052.4.001 | 3190.11.00 | 000 | 289 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 88.000,00 |
| 10.122.0052.4.001 | 3190.13.00 | 000 | 290 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 314.764,99 |
| 10.122.0052.4.001 | 3390.14.00 | 000 | 291 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 1.000,00 |
| 10.122.0052.4.001 | 3390.30.00 | 000 | 292 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 |
| 10.122.0052.4.001 | 3390.33.00 | 000 | 293 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 600,00 |
| 10.122.0052.4.001 | 3390.35.00 | 000 | 294 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 10.000,00 |
| 10.122.0052.4.001 | 3390.36.00 | 000 | 295 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 10.000,00 |
| 10.122.0052.4.001 | 3390.39.00 | 000 | 296 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15.000,00 |
| 10.122.0052.4.001 | 3390.47.00 | 000 | 297 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 3.000,00 |
| 10.122.0052.4.025 | MANUTENÇAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE | 1.500,00 | |||
| 10.122.0052.4.025 | 3390.14.00 | 000 | 298 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 500,00 |
| 10.122.0052.4.025 | 3390.39.00 | 000 | 299 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 |
| 10.122.0052.3.034 | AQUISIÇAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ADM. GERAL DOS SERVIÇOS DA SAUDE | 5.000,00 | |||
| 10.122.0052.3.034 | 4490.52.00 | 000 | 287 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 |
| 10.301 | ATENCAO BASICA | 1.995.000,00 | |||
| 10.301.0003 | PROGRAMA ASSISTENCIA BASICA | 1.752.000,00 | |||
| 10.301.0003.4.002 | MANUTENÇAO ATIV. GESTAO ATENÇAO BASICA SAUDE - PAB FIXO | 301.000,00 | |||
| 10.301.0003.4.002 | 3190.11.00 | 000 | 300 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 291.000,00 |
| 10.301.0003.4.002 | 3390.39.00 | 000 | 301 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 |
| 10.301.0003.4.022 | MANUTENÇAO DA ACADEMIA DA SAUDE | 12.000,00 | |||
| 10.301.0003.4.022 | 3190.04.00 | 000 | 302 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 5.000,00 |
| 10.301.0003.4.022 | 3190.11.00 | 000 | 303 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 5.000,00 |
| 10.301.0003.4.022 | 3390.30.00 | 000 | 304 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 |
| 10.301.0003.4.022 | 3390.39.00 | 000 | 305 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 |
| 10.301.0003.4.023 | MANUTENÇAO ATIV. GESTAO ATENÇAO BASICA SAUDE - PSF | 847.000,00 | |||
| 10.301.0003.4.023 | 3190.04.00 | 000 | 306 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 460.000,00 |
| 10.301.0003.4.023 | 3190.11.00 | 000 | 307 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 101.000,00 |
| 10.301.0003.4.023 | 3190.94.00 | 000 | 308 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.000,00 |
| 10.301.0003.4.023 | 3390.30.00 | 000 | 309 | MATERIAL DE CONSUMO | 65.000,00 |
| 10.301.0003.4.023 | 3390.36.00 | 000 | 310 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 200.000,00 |
| 10.301.0003.4.023 | 3390.39.00 | 000 | 311 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 20.000,00 |
| 10.301.0003.4.024 | MANUTENÇAO ATIV. GESTAO ATENÇAO BASICA SAUDE - PACS | 341.000,00 | |||
| 10.301.0003.4.024 | 3190.04.00 | 000 | 312 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 316.000,00 |
| 10.301.0003.4.024 | 3390.36.00 | 000 | 313 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 25.000,00 |
| 10.301.0003.4.026 | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DO CENTRO ODONTOLOGICO | 109.000,00 | |||
| 10.301.0003.4.026 | 3190.04.00 | 000 | 314 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 29.000,00 |
| 10.301.0003.4.026 | 3190.11.00 | 000 | 315 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 39.000,00 |
| 10.301.0003.4.026 | 3190.94.00 | 000 | 316 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.000,00 |
| 10.301.0003.4.026 | 3390.30.00 | 000 | 317 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 |
| 10.301.0003.4.026 | 3390.39.00 | 000 | 318 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 20.000,00 |
| 10.301.0003.4.027 | MANUTENÇAO DO NUCLEO DE ASSISTENCIA A SAUDE DA FAMILIA - NASF | 142.000,00 | |||
| 10.301.0003.4.027 | 3190.04.00 | 000 | 319 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 107.000,00 |
| 10.301.0003.4.027 | 3190.11.00 | 000 | 320 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 34.000,00 |
| 10.301.0003.4.027 | 3190.94.00 | 000 | 321 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.000,00 |
| 10.301.0264 | ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BASICA | 243.000,00 | |||
| 10.301.0264.4.028 | MANUTENÇAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SAUDE BUCAL | 163.000,00 | |||
| 10.301.0264.4.028 | 3190.11.00 | 000 | 323 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 155.000,00 |
| 10.301.0264.4.028 | 3190.94.00 | 000 | 324 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.000,00 |
| 10.301.0264.4.028 | 3390.39.00 | 000 | 325 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 7.000,00 |
| 10.301.0264.3.028 | REFORMA , AMPLIACAO, CONSTRUCAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS | 80.000,00 | |||
| 10.301.0264.3.028 | 4490.51.00 | 000 | 322 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 80.000,00 |
| 10.302 | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 2.472.227,51 | |||
| 10.302.0004 | ASSISTENCIA HOSPITALAR, AMBULATORIAL E LABORATORIAL DE QUALIDADE | 1.522.227,51 | |||
| 10.302.0004.2.090 | MANUTENCAO DA SALA DE ESTABILIZACAO | 150.000,00 | |||
| 10.302.0004.2.090 | 3390.30.00 | 000 | 326 | MATERIAL DE CONSUMO | 50.000,00 |
| 10.302.0004.2.090 | 3390.36.00 | 000 | 327 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 50.000,00 |
| 10.302.0004.2.090 | 3390.39.00 | 000 | 328 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 50.000,00 |
| 10.302.0004.4.005 | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LABORAT. HOSP. E AMBULATORIAL | 1.149.500,00 | |||
| 10.302.0004.4.005 | 3190.04.00 | 000 | 332 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 300.000,00 |
| 10.302.0004.4.005 | 3190.11.00 | 000 | 333 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 339.000,00 |
| 10.302.0004.4.005 | 3190.16.00 | 000 | 334 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 |
| 10.302.0004.4.005 | 3190.92.00 | 000 | 335 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.000,00 |
| 10.302.0004.4.005 | 3190.94.00 | 000 | 336 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.000,00 |
| 10.302.0004.4.005 | 3390.14.00 | 000 | 337 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 30.000,00 |
| 10.302.0004.4.005 | 3390.30.00 | 000 | 338 | MATERIAL DE CONSUMO | 230.000,00 |
| 10.302.0004.4.005 | 3390.33.00 | 000 | 339 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 500,00 |
| 10.302.0004.4.005 | 3390.34.00 | 000 | 340 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 200.000,00 |
| 10.302.0004.4.005 | 3390.39.00 | 000 | 341 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 45.000,00 |
| 10.302.0004.4.005 | 3390.92.00 | 000 | 342 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.000,00 |
| 10.302.0004.4.005 | 3390.93.00 | 000 | 343 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.000,00 |
| 10.302.0004.4.033 | CONSÓRCIO DE SAÚDE COM O SAMU E CISSUL | 37.727,51 | |||
| 10.302.0004.4.033 | 3171.70.00 | 000 | 344 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 12.727,51 |
| 10.302.0004.4.033 | 3371.70.00 | 000 | 345 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 23.000,00 |
| 10.302.0004.4.033 | 4471.70.00 | 000 | 346 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 2.000,00 |
| 10.302.0004.3.021 | AQUISIÇAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL | 30.000,00 | |||
| 10.302.0004.3.021 | 4490.52.00 | 000 | 329 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 30.000,00 |
| 10.302.0004.3.036 | CONSTR E MELHORA POST SAUDE DAS COMU RURAIS: CAPITUVAS, ERMO DA B VISTA, FREI EU | 5.000,00 | |||
| 10.302.0004.3.036 | 4490.51.00 | 000 | 330 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 5.000,00 |
| 10.302.0004.3.043 | AQUISICAO DE SALA DE ESTABILIZACAO | 150.000,00 | |||
| 10.302.0004.3.043 | 4490.52.00 | 000 | 331 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 150.000,00 |
| 10.302.0052 | GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | 950.000,00 | |||
| 10.302.0052.2.225 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES DE ASSITENCIA A SAÚDE | 750.000,00 | |||
| 10.302.0052.2.225 | 3350.43.00 | 000 | 347 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 700.000,00 |
| 10.302.0052.2.225 | 3370.41.00 | 000 | 348 | CONTRIBUIÇÕES | 50.000,00 |
| 10.302.0052.4.001 | ADMINISTRAÇAO GERAL DOS SERVIÇOS | 200.000,00 | |||
| 10.302.0052.4.001 | 3371.70.00 | 000 | 349 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 200.000,00 |
| 10.303 | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | 239.000,00 | |||
| 10.303.0004 | ASSISTENCIA HOSPITALAR, AMBULATORIAL E LABORATORIAL DE QUALIDADE | 239.000,00 | |||
| 10.303.0004.4.004 | MANUTENÇAO DE TETOS FINANCEIROS E EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS | 93.000,00 | |||
| 10.303.0004.4.004 | 3190.04.00 | 000 | 350 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 20.000,00 |
| 10.303.0004.4.004 | 3190.11.00 | 000 | 351 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 27.000,00 |
| 10.303.0004.4.004 | 3390.30.00 | 000 | 352 | MATERIAL DE CONSUMO | 30.000,00 |
| 10.303.0004.4.004 | 3390.36.00 | 000 | 353 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 5.000,00 |
| 10.303.0004.4.004 | 3390.39.00 | 000 | 354 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 11.000,00 |
| 10.303.0004.4.005 | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LABORAT. HOSP. E AMBULATORIAL | 146.000,00 | |||
| 10.303.0004.4.005 | 3190.04.00 | 000 | 355 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 46.000,00 |
| 10.303.0004.4.005 | 3370.41.00 | 000 | 356 | CONTRIBUIÇÕES | 25.000,00 |
| 10.303.0004.4.005 | 3390.32.00 | 000 | 357 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 63.000,00 |
| 10.303.0004.4.005 | 3390.39.00 | 000 | 358 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 12.000,00 |
| 10.304 | VIGILANCIA SANITARIA | 135.000,00 | |||
| 10.304.0003 | PROGRAMA ASSISTENCIA BASICA | 135.000,00 | |||
| 10.304.0003.4.003 | MANUTENÇAO DA VIGILANCIA SANITARIA | 135.000,00 | |||
| 10.304.0003.4.003 | 3190.04.00 | 000 | 359 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 68.000,00 |
| 10.304.0003.4.003 | 3190.11.00 | 000 | 360 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 42.000,00 |
| 10.304.0003.4.003 | 3390.30.00 | 000 | 361 | MATERIAL DE CONSUMO | 25.000,00 |
| TOTAL Unidade | 5.427.092,50 | ||||
| 04 | ADMINISTRACAO | 23.000,00 | |||
| 04.122 | ADMINISTRACAO GERAL | 23.000,00 | |||
| 04.122.0052 | GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | 23.000,00 | |||
| 04.122.0052.2.108 | REFORMA DO TERMINAL RODOVIARIO | 23.000,00 | |||
| 04.122.0052.2.108 | 3390.30.00 | 000 | 362 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 |
| 04.122.0052.2.108 | 3390.36.00 | 000 | 363 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 500,00 |
| 04.122.0052.2.108 | 3390.39.00 | 000 | 364 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 2.500,00 |
| 15 | URBANISMO | 1.743.200,00 | |||
| 15.122 | ADMINISTRACAO GERAL | 298.000,00 | |||
| 15.122.0052 | GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | 266.000,00 | |||
| 15.122.0052.2.050 | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SECRETARIA E DEPART. VINCULADOS | 266.000,00 | |||
| 15.122.0052.2.050 | 3190.04.00 | 000 | 365 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 60.000,00 |
| 15.122.0052.2.050 | 3190.11.00 | 000 | 366 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 169.000,00 |
| 15.122.0052.2.050 | 3190.94.00 | 000 | 367 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.000,00 |
| 15.122.0052.2.050 | 3390.14.00 | 000 | 368 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 1.000,00 |
| 15.122.0052.2.050 | 3390.30.00 | 000 | 369 | MATERIAL DE CONSUMO | 8.000,00 |
| 15.122.0052.2.050 | 3390.33.00 | 000 | 370 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 500,00 |
| 15.122.0052.2.050 | 3390.36.00 | 000 | 371 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 1.500,00 |
| 15.122.0052.2.050 | 3390.39.00 | 000 | 372 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 25.000,00 |
| 15.122.0723 | COMUNICAÇÃO | 32.000,00 | |||
| 15.122.0723.2.051 | MANUTENÇAO DOS SERV. DE RETRANSMISSAO DE SINAIS TV | 22.000,00 | |||
| 15.122.0723.2.051 | 3390.30.00 | 000 | 374 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.000,00 |
| 15.122.0723.2.051 | 3390.36.00 | 000 | 375 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 1.500,00 |
| 15.122.0723.2.051 | 3390.39.00 | 000 | 376 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 2.500,00 |
| 15.122.0723.2.051 | 4490.52.00 | 000 | 377 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15.000,00 |
| 15.122.0723.1.120 | AQUISIÇAO DE APARELHOS RETRANSMISSORES DE TV | 10.000,00 | |||
| 15.122.0723.1.120 | 4490.52.00 | 000 | 373 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 |
| 15.451 | INFRA-ESTRUTURA URBANA | 330.000,00 | |||
| 15.451.0501 | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | 170.000,00 | |||
| 15.451.0501.1.121 | RECAPEAMENTO, TAPA BURACOS, CALCAMENTO E SINALIZACAO RUAS NA CIDADE E NO DIST FREI EUSTAQUIO | 170.000,00 | |||
| 15.451.0501.1.121 | 4490.51.00 | 000 | 378 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 170.000,00 |
| 15.451.0507 | PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | 160.000,00 | |||
| 15.451.0507.1.137 | CONSTRUCAO, MANUTENCAO E REFORMAS DE PRACAS PUBLICAS | 160.000,00 | |||
| 15.451.0507.1.137 | 4490.51.00 | 000 | 379 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 160.000,00 |
| 15.452 | SERVICOS URBANOS | 1.115.200,00 | |||
| 15.452.0014 | ALMOXARIFADO MUNICIPAL | 165.000,00 | |||
| 15.452.0014.2.052 | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL | 15.000,00 | |||
| 15.452.0014.2.052 | 3390.30.00 | 000 | 380 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 |
| 15.452.0014.2.052 | 3390.39.00 | 000 | 381 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 |
| 15.452.0014.2.084 | REFORMA E PAVIMENTACAO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL | 150.000,00 | |||
| 15.452.0014.2.084 | 4490.51.00 | 000 | 382 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 150.000,00 |
| 15.452.0504 | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | 583.200,00 | |||
| 15.452.0504.2.053 | MANUTENÇAO DAS ATIV. LIMPEZA, COLETA DE LIXO E ATERRO CONTROLADO | 581.000,00 | |||
| 15.452.0504.2.053 | 3190.04.00 | 000 | 383 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 108.000,00 |
| 15.452.0504.2.053 | 3190.11.00 | 000 | 384 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 282.000,00 |
| 15.452.0504.2.053 | 3190.94.00 | 000 | 385 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.000,00 |
| 15.452.0504.2.053 | 3390.30.00 | 000 | 386 | MATERIAL DE CONSUMO | 30.000,00 |
| 15.452.0504.2.053 | 3390.36.00 | 000 | 387 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 30.000,00 |
| 15.452.0504.2.053 | 3390.39.00 | 000 | 388 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 90.000,00 |
| 15.452.0504.2.053 | 4490.52.00 | 000 | 389 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 40.000,00 |
| 15.452.0504.2.226 | MANUTENÇÃO DO CORETO | 2.200,00 | |||
| 15.452.0504.2.226 | 3390.30.00 | 000 | 390 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 |
| 15.452.0504.2.226 | 3390.39.00 | 000 | 391 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 1.200,00 |
| 15.452.0505 | SERVIÇOS FUNERARIOS | 93.000,00 | |||
| 15.452.0505.2.054 | MANUTENÇAO DO CEMITERIO MUNICIPAL E VELORIO | 43.000,00 | |||
| 15.452.0505.2.054 | 3190.11.00 | 000 | 392 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 33.000,00 |
| 15.452.0505.2.054 | 3390.30.00 | 000 | 393 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 |
| 15.452.0505.2.088 | AMPLIACAO DO CEMITERIO E VELORIO | 50.000,00 | |||
| 15.452.0505.2.088 | 4490.51.00 | 000 | 394 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 50.000,00 |
| 15.452.0506 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 193.000,00 | |||
| 15.452.0506.2.055 | MANUTENÇAO DA ILUMINACAO PUBLICA | 125.000,00 | |||
| 15.452.0506.2.055 | 3390.30.00 | 000 | 396 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 |
| 15.452.0506.2.055 | 3390.39.00 | 000 | 397 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 115.000,00 |
| 15.452.0506.1.029 | EXPANSAO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA NA CIDADE | 68.000,00 | |||
| 15.452.0506.1.029 | 4490.51.00 | 000 | 395 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 68.000,00 |
| 15.452.0507 | PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | 81.000,00 | |||
| 15.452.0507.2.055 | MANUTENÇAO DA ILUMINACAO PUBLICA | 81.000,00 | |||
| 15.452.0507.2.055 | 3190.11.00 | 000 | 398 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 75.000,00 |
| 15.452.0507.2.055 | 3190.94.00 | 000 | 399 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.000,00 |
| 15.452.0507.2.055 | 3390.30.00 | 000 | 400 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 |
| 16 | HABITACAO | 312.500,00 | |||
| 16.482 | HABITACAO URBANA | 312.500,00 | |||
| 16.482.0501 | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | 312.500,00 | |||
| 16.482.0501.2.057 | MANUTENÇAO DAS ATIV. DE VIAS URBANAS E SINALIZAÇAO DE RUAS | 312.500,00 | |||
| 16.482.0501.2.057 | 3190.04.00 | 000 | 401 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 95.000,00 |
| 16.482.0501.2.057 | 3190.11.00 | 000 | 402 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 200.000,00 |
| 16.482.0501.2.057 | 3390.30.00 | 000 | 403 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 |
| 16.482.0501.2.057 | 3390.36.00 | 000 | 404 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 500,00 |
| 16.482.0501.2.057 | 3390.39.00 | 000 | 405 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 7.000,00 |
| 17 | SANEAMENTO | 165.000,00 | |||
| 17.512 | SANEAMENTO BASICO URBANO | 165.000,00 | |||
| 17.512.0017 | SANEAMENTO BASICO "QUALIDADE DE VIDA" | 165.000,00 | |||
| 17.512.0017.1.030 | CONSTRUÇAO DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO | 85.000,00 | |||
| 17.512.0017.1.030 | 4490.51.00 | 000 | 406 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 85.000,00 |
| 17.512.0017.1.041 | ELABORACAO DO PLANO MUNICIPAL DO SANEAMENTO BASICO | 80.000,00 | |||
| 17.512.0017.1.041 | 3390.39.00 | 000 | 407 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 80.000,00 |
| 18 | GESTAO AMBIENTAL | 127.300,00 | |||
| 18.541 | PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL | 114.500,00 | |||
| 18.541.0615 | PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DE ECOSSISTEMAS | 114.500,00 | |||
| 18.541.0615.2.021 | MANUTENÇAO DA AREA DE PROTEÇAO AMBIENTAL | 4.500,00 | |||
| 18.541.0615.2.021 | 3390.30.00 | 000 | 410 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500,00 |
| 18.541.0615.2.021 | 3390.36.00 | 000 | 411 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 1.500,00 |
| 18.541.0615.2.021 | 3390.39.00 | 000 | 412 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 1.500,00 |
| 18.541.0615.2.089 | MANUTENCAO, DEMARCACAO E SINALIZACAO DA AREA DE PROTECAO AMBIENTAL | 10.000,00 | |||
| 18.541.0615.2.089 | 3390.30.00 | 000 | 413 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 |
| 18.541.0615.2.089 | 3390.39.00 | 000 | 414 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 5.000,00 |
| 18.541.0615.1.039 | IMPLANTACAO DO PROGRAMA DE PAGAMENTOS DOS SERVICOS AMBIENTAIS | 20.000,00 | |||
| 18.541.0615.1.039 | 3390.36.00 | 000 | 408 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 20.000,00 |
| 18.541.0615.1.138 | CONSTRUCAO DE UNIDADE DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM | 80.000,00 | |||
| 18.541.0615.1.138 | 3350.43.00 | 000 | 409 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 80.000,00 |
| 18.543 | RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS | 12.800,00 | |||
| 18.543.0615 | PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DE ECOSSISTEMAS | 8.000,00 | |||
| 18.543.0615.1.040 | MANUTENCAO DO HORTO FLORESTAL | 8.000,00 | |||
| 18.543.0615.1.040 | 3390.30.00 | 000 | 415 | MATERIAL DE CONSUMO | 4.000,00 |
| 18.543.0615.1.040 | 3390.36.00 | 000 | 416 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 2.000,00 |
| 18.543.0615.1.040 | 3390.39.00 | 000 | 417 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 2.000,00 |
| 18.543.0621 | CONSERV. E PRESERVAÇÃO DE REC. HIDRICOS | 4.800,00 | |||
| 18.543.0621.2.026 | PRESERVAÇAO E CONSERVAÇAO AMBIENTAL DAS BACIAS DOS MANANCIAIS | 4.800,00 | |||
| 18.543.0621.2.026 | 3390.30.00 | 000 | 418 | MATERIAL DE CONSUMO | 4.800,00 |
| 19 | CIENCIA E TECNOLOGIA | 20.000,00 | |||
| 19.573 | DIFUSAO CONHECIMENTO CIENT./TECNOLOGICO | 20.000,00 | |||
| 19.573.0018 | PROGRAMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | 20.000,00 | |||
| 19.573.0018.7.011 | PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DA CIDADE DIGITAL | 20.000,00 | |||
| 19.573.0018.7.011 | 4490.51.00 | 000 | 419 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 20.000,00 |
| 20 | AGRICULTURA | 301.300,00 | |||
| 20.122 | ADMINISTRACAO GERAL | 93.300,00 | |||
| 20.122.0052 | GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | 93.300,00 | |||
| 20.122.0052.2.022 | MANUTENÇAO ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DEPTOS. VINCULADOS | 93.300,00 | |||
| 20.122.0052.2.022 | 3190.04.00 | 000 | 420 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 10.000,00 |
| 20.122.0052.2.022 | 3190.11.00 | 000 | 421 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 80.000,00 |
| 20.122.0052.2.022 | 3190.94.00 | 000 | 422 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.000,00 |
| 20.122.0052.2.022 | 3390.14.00 | 000 | 423 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 600,00 |
| 20.122.0052.2.022 | 3390.30.00 | 000 | 424 | MATERIAL DE CONSUMO | 500,00 |
| 20.122.0052.2.022 | 3390.33.00 | 000 | 425 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 200,00 |
| 20.122.0052.2.022 | 3390.36.00 | 000 | 426 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 500,00 |
| 20.122.0052.2.022 | 3390.39.00 | 000 | 427 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 500,00 |
| 20.606 | EXTENSAO RURAL | 208.000,00 | |||
| 20.606.0668 | EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL | 208.000,00 | |||
| 20.606.0668.2.025 | MANUTENÇAO DO CONVENIO COM A EMATER/MG | 190.000,00 | |||
| 20.606.0668.2.025 | 3330.41.00 | 000 | 428 | CONTRIBUIÇÕES | 190.000,00 |
| 20.606.0668.8.010 | MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM A AMARC | 18.000,00 | |||
| 20.606.0668.8.010 | 3350.43.00 | 000 | 429 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 18.000,00 |
| 24 | COMUNICACOES | 10.000,00 | |||
| 24.722 | TELECOMUNICACOES | 10.000,00 | |||
| 24.722.1316 | PROGRAMA GERAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO | 10.000,00 | |||
| 24.722.1316.1.042 | CONSTRUCAO TORRE DE CELULAR | 10.000,00 | |||
| 24.722.1316.1.042 | 4490.51.00 | 000 | 430 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 10.000,00 |
| 26 | TRANSPORTE | 690.000,00 | |||
| 26.782 | TRANSPORTE RODOVIARIO | 690.000,00 | |||
| 26.782.0710 | ESTRADAS VICINAIS | 690.000,00 | |||
| 26.782.0710.2.024 | MANUTENÇAO DE ESTRADAS VICINAIS | 192.000,00 | |||
| 26.782.0710.2.024 | 3190.04.00 | 000 | 431 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 108.000,00 |
| 26.782.0710.2.024 | 3190.11.00 | 000 | 432 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 12.000,00 |
| 26.782.0710.2.024 | 3190.94.00 | 000 | 433 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.000,00 |
| 26.782.0710.2.024 | 3390.30.00 | 000 | 434 | MATERIAL DE CONSUMO | 50.000,00 |
| 26.782.0710.2.024 | 3390.36.00 | 000 | 435 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 1.000,00 |
| 26.782.0710.2.024 | 3390.39.00 | 000 | 436 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 20.000,00 |
| 26.782.0710.2.058 | MANUTENÇAO DA SEÇAO DE ABASTECIMENTO E CONSERVAÇAO DE MAQUINAS | 268.000,00 | |||
| 26.782.0710.2.058 | 3390.30.00 | 000 | 437 | MATERIAL DE CONSUMO | 256.000,00 |
| 26.782.0710.2.058 | 3390.36.00 | 000 | 438 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 2.000,00 |
| 26.782.0710.2.058 | 3390.39.00 | 000 | 439 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 |
| 26.782.0710.2.083 | AQUISICAO DE VEICULO, EQUIPAMENTO E MAQUINARIO PARA A SECRETARIA DE OBRAS | 230.000,00 | |||
| 26.782.0710.2.083 | 4490.52.00 | 000 | 440 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 230.000,00 |
| TOTAL Unidade | 3.392.300,00 |
| TOTAL Unidade | 3.392.300,00 | 20.300.000,00 |
| Órgão........................: 03 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE |
| Unidade......................: 01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS |
| FUNCIONAL | ECÔNOMICA | FONTE | RED. | ESPECIFICADO | VALOR ORÇADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 | ADMINISTRACAO | 710.428,20 | |||
| 04.122 | ADMINISTRACAO GERAL | 710.428,20 | |||
| 04.122.0052 | GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | 710.428,20 | |||
| 04.122.0052.8.001 | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 556.428,20 | |||
| 04.122.0052.8.001 | 3171.70.00 | 000 | 444 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 12.000,00 |
| 04.122.0052.8.001 | 3190.01.00 | 000 | 445 | APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES | 13.800,00 |
| 04.122.0052.8.001 | 3190.11.00 | 000 | 446 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 243.727,00 |
| 04.122.0052.8.001 | 3190.13.00 | 000 | 447 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 52.401,20 |
| 04.122.0052.8.001 | 3190.16.00 | 000 | 448 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 |
| 04.122.0052.8.001 | 3190.94.00 | 000 | 449 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 25.000,00 |
| 04.122.0052.8.001 | 3371.70.00 | 000 | 450 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 20.000,00 |
| 04.122.0052.8.001 | 3390.14.00 | 000 | 451 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 3.500,00 |
| 04.122.0052.8.001 | 3390.30.00 | 000 | 452 | MATERIAL DE CONSUMO | 40.000,00 |
| 04.122.0052.8.001 | 3390.35.00 | 000 | 453 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.000,00 |
| 04.122.0052.8.001 | 3390.36.00 | 000 | 454 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 18.000,00 |
| 04.122.0052.8.001 | 3390.39.00 | 000 | 455 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 126.000,00 |
| 04.122.0052.8.002 | MANUTENÇAO DE PROGRAMA VALE ALIMENTAÇAO | 35.000,00 | |||
| 04.122.0052.8.002 | 3390.39.00 | 000 | 456 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 35.000,00 |
| 04.122.0052.8.009 | MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE E SEGURO DE VIDA | 4.000,00 | |||
| 04.122.0052.8.009 | 3390.39.00 | 000 | 457 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 4.000,00 |
| 04.122.0052.7.001 | AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15.000,00 | |||
| 04.122.0052.7.001 | 4490.52.00 | 000 | 441 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15.000,00 |
| 04.122.0052.7.002 | CONSTRUÇAO DE UMA SEDE PARA O SAAE | 50.000,00 | |||
| 04.122.0052.7.002 | 4490.51.00 | 000 | 442 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 50.000,00 |
| 04.122.0052.7.012 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E MOTOCICLETAS | 50.000,00 | |||
| 04.122.0052.7.012 | 4490.52.00 | 000 | 443 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 50.000,00 |
| 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | 23.000,00 | |||
| 28.846 | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | 23.000,00 | |||
| 28.846.1310 | CONTR. P/ PROG. DE FORM. DO PATRIM. DO SERVID | 23.000,00 | |||
| 28.846.1310.8.008 | PAGAMENTO E CONTRIBUIÇOES PARA O PASEP | 23.000,00 | |||
| 28.846.1310.8.008 | 3390.47.00 | 000 | 458 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 23.000,00 |
| TOTAL Unidade | 733.428,20 | ||||
| 17 | SANEAMENTO | 1.278.654,59 | |||
| 17.512 | SANEAMENTO BASICO URBANO | 1.278.654,59 | |||
| 17.512.0611 | SANEAMENTO BASICO URBANO | 1.238.654,59 | |||
| 17.512.0611.8.003 | OPERAÇAO E MANUTENÇAO DO SISTEMA DE AGUA/URBANO | 983.654,59 | |||
| 17.512.0611.8.003 | 3190.11.00 | 000 | 466 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 491.762,87 |
| 17.512.0611.8.003 | 3190.13.00 | 000 | 467 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 105.729,01 |
| 17.512.0611.8.003 | 3190.16.00 | 000 | 468 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 |
| 17.512.0611.8.003 | 3390.14.00 | 000 | 469 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 3.000,00 |
| 17.512.0611.8.003 | 3390.30.00 | 000 | 470 | MATERIAL DE CONSUMO | 136.000,00 |
| 17.512.0611.8.003 | 3390.36.00 | 000 | 471 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 20.000,00 |
| 17.512.0611.8.003 | 3390.39.00 | 000 | 472 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 226.162,71 |
| 17.512.0611.7.003 | AMPLIAÇAO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE AGUA/URBANO | 85.000,00 | |||
| 17.512.0611.7.003 | 4490.51.00 | 000 | 459 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 85.000,00 |
| 17.512.0611.7.005 | AMPLIAÇAO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE AGUA/RURAL | 5.000,00 | |||
| 17.512.0611.7.005 | 4490.51.00 | 000 | 460 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 5.000,00 |
| 17.512.0611.7.006 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DO SISTEMA DE AGUA URBANO | 35.000,00 | |||
| 17.512.0611.7.006 | 4490.52.00 | 000 | 461 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 35.000,00 |
| 17.512.0611.7.007 | AQUISICAO DE POÇO ARTESIANO | 30.000,00 | |||
| 17.512.0611.7.007 | 4490.51.00 | 000 | 462 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 30.000,00 |
| 17.512.0611.7.010 | AMPLIAÇÃO DA REPRESA DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA BRUTA | 50.000,00 | |||
| 17.512.0611.7.010 | 4490.51.00 | 000 | 463 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 50.000,00 |
| 17.512.0611.7.014 | CONSTRUCAO E REFORMA DE UNIDADE DE CAPTACAO ELEVATORIA, RESERVATORIO DE AGUA URBANO | 10.000,00 | |||
| 17.512.0611.7.014 | 4490.51.00 | 000 | 464 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 10.000,00 |
| 17.512.0611.7.015 | SUBSTITUICAO DE ADUTORA ANTIGA DE AMIANTO PARA DEFOFO | 40.000,00 | |||
| 17.512.0611.7.015 | 4490.51.00 | 000 | 465 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 40.000,00 |
| 17.512.0621 | CONSERV. E PRESERVAÇÃO DE REC. HIDRICOS | 40.000,00 | |||
| 17.512.0621.8.004 | PRESERVAÇAO E CONSERVAÇAO AMBIENTAL DAS BACIAS DOS MANANCIAIS | 20.000,00 | |||
| 17.512.0621.8.004 | 3390.30.00 | 000 | 473 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 |
| 17.512.0621.8.004 | 3390.39.00 | 000 | 474 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 |
| 17.512.0621.8.005 | RECUPERAÇAO AMBIENTAL DAS BACIAS DOS MANANCIAIS | 20.000,00 | |||
| 17.512.0621.8.005 | 3390.30.00 | 000 | 475 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 |
| 17.512.0621.8.005 | 3390.39.00 | 000 | 476 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 |
| TOTAL Unidade | 1.278.654,59 | ||||
| 17 | SANEAMENTO | 187.917,21 | |||
| 17.512 | SANEAMENTO BASICO URBANO | 187.917,21 | |||
| 17.512.0611 | SANEAMENTO BASICO URBANO | 187.917,21 | |||
| 17.512.0611.8.006 | OPERAÇAO E MANUTENÇAO DO SISTEMA DE ESGOTO/URBANO | 169.917,21 | |||
| 17.512.0611.8.006 | 3190.11.00 | 000 | 479 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 62.483,31 |
| 17.512.0611.8.006 | 3190.13.00 | 000 | 480 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 13.433,90 |
| 17.512.0611.8.006 | 3390.30.00 | 000 | 481 | MATERIAL DE CONSUMO | 36.000,00 |
| 17.512.0611.8.006 | 3390.36.00 | 000 | 482 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 10.000,00 |
| 17.512.0611.8.006 | 3390.39.00 | 000 | 483 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 48.000,00 |
| 17.512.0611.7.008 | AMPLIAÇAO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ESGOTO/URBANO | 8.000,00 | |||
| 17.512.0611.7.008 | 4490.51.00 | 000 | 477 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 8.000,00 |
| 17.512.0611.7.009 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE DO SISTEMA DE ESGOTO | 10.000,00 | |||
| 17.512.0611.7.009 | 4490.52.00 | 000 | 478 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 |
| TOTAL Unidade | 187.917,21 |
| TOTAL Unidade | 187.917,21 | 2.200.000,00 |
| TOTAL Unidade | 187.917,21 | 2.200.000,00 |
| TOTAL GERAL | 23.700.000,00 |
| Código | Descrição | Arrecadado Período | Até o Período |
|---|---|---|---|
| 1 | Receitas Correntes | 1.511.928,76 | 7.022.644,01 |
| 1.1 | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 97.662,82 | 512.448,31 |
| 1.1.1 | Impostos | 87.194,24 | 248.013,05 |
| 1.1.1.3 | Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza | 7.238,42 | 33.676,64 |
| 1.1.1.3.03 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte | 7.238,42 | 33.676,64 |
| 1.1.1.3.03.01 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho | 4.853,66 | 27.143,27 |
| 1.1.1.3.03.01.01 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 4.853,66 | 27.143,27 |
| 1.1.1.3.03.04 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos | 2.384,76 | 6.533,37 |
| 1.1.1.3.03.04.01 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 2.384,76 | 6.533,37 |
| 1.1.1.8 | Impostos Específicos de Estados,DF e Municípios | 79.955,82 | 214.336,41 |
| 1.1.1.8.01 | Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios | 55.458,48 | 118.191,15 |
| 1.1.1.8.01.01 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 8.072,63 | 28.484,07 |
| 1.1.1.8.01.01.01 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 0,00 | 198,33 |
| 1.1.1.8.01.01.02 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | 0,00 | 14,46 |
| 1.1.1.8.01.01.03 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 5.721,16 | 19.634,34 |
| 1.1.1.8.01.01.04 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros | 2.351,47 | 8.636,94 |
| 1.1.1.8.01.04 | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis | 47.385,85 | 89.707,08 |
| 1.1.1.8.01.04.01 | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 47.385,85 | 89.707,08 |
| 1.1.1.8.01.04.02 | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.8.02 | Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços | 24.497,34 | 96.145,26 |
| 1.1.1.8.02.03 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza | 24.497,34 | 96.145,26 |
| 1.1.1.8.02.03.01 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 23.673,28 | 93.700,34 |
| 1.1.1.8.02.03.02 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros | 33,85 | 115,84 |
| 1.1.1.8.02.03.03 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa | 522,68 | 1.678,55 |
| 1.1.1.8.02.03.04 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros | 267,53 | 650,53 |
| 1.1.2 | Taxas | 10.468,58 | 264.435,26 |
| 1.1.2.1 | Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | 6.100,10 | 212.952,37 |
| 1.1.2.1.01 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | 6.100,10 | 212.952,37 |
| 1.1.2.1.01.01 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | 6.100,10 | 212.952,37 |
| 1.1.2.1.01.01.01 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 5.946,14 | 212.454,43 |
| 1.1.2.1.01.01.02 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros | 153,96 | 321,35 |
| 1.1.2.1.01.01.03 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa | 0,00 | 139,72 |
| 1.1.2.1.01.01.04 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros | 0,00 | 36,87 |
| 1.1.2.1.02 | Taxas de Fiscalização das Telecomunicações | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1.02.02 | Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1.02.02.01 | Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Principal | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1.02.02.02 | Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Multas e Juros | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1.02.02.03 | Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Dívida Ativa | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1.02.02.04 | Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Dívida Ativa - Multas e Juros | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | Taxas pela Prestação de Serviços | 4.368,48 | 51.482,89 |
| 1.1.2.2.01 | Taxas pela Prestação de Serviços | 4.368,48 | 51.482,89 |
| 1.1.2.2.01.01 | Taxas pela Prestação de Serviços | 4.368,48 | 51.482,89 |
| 1.1.2.2.01.01.01 | Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 1.558,78 | 37.512,99 |
| 1.1.2.2.01.01.01.01 | Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 1.558,78 | 37.512,99 |
| 1.1.2.2.01.01.01.02 | Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2.01.01.02 | Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros | 12,56 | 44,67 |
| 1.1.2.2.01.01.03 | Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa | 2.297,92 | 11.759,52 |
| 1.1.2.2.01.01.04 | Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros | 499,22 | 2.165,71 |
| 1.2 | Contribuições | 24.372,45 | 80.391,31 |
| 1.2.4 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 24.372,45 | 80.391,31 |
| 1.2.4.0.00.01 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 24.372,45 | 80.391,31 |
| 1.2.4.0.00.01.01 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal | 24.372,45 | 80.391,31 |
| 1.3 | Receita Patrimonial | 54.187,50 | 94.903,18 |
| 1.3.2 | Valores Mobiliários | 54.187,50 | 94.903,18 |
| 1.3.2.1 | Juros e Correções Monetárias | 54.187,50 | 94.903,18 |
| 1.3.2.1.00.01 | Remuneração de Depósitos Bancários | 54.187,50 | 94.903,18 |
| 1.3.2.1.00.01.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 54.187,50 | 94.903,18 |
| 1.3.2.1.00.01.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | Outros Valores Mobiliários | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9.00.01.01.01 | Outros Valores Mobiliários - Principal | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9.00.01.01.02 | Outros Valores Mobiliários - Principal | 0,00 | 0,00 |
| 1.6 | Receita de Serviços | 2.085,05 | 6.581,59 |
| 1.6.1 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.1.0.01 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.1.0.01.01 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.1.0.01.01.01 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal Fonte 100 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.9 | Outros Serviços | 2.085,05 | 6.581,59 |
| 1.6.9.0.99 | Outros Serviços | 2.085,05 | 6.581,59 |
| 1.6.9.0.99.01 | Outros Serviços | 2.085,05 | 6.581,59 |
| 1.6.9.0.99.01.01 | Outros Serviços - Principal | 1.870,35 | 6.182,76 |
| 1.6.9.0.99.01.01.01 | Outros Serviços - Principal | 1.870,35 | 6.182,76 |
| 1.6.9.0.99.01.01.02 | Outros Serviços - Principal | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.9.0.99.01.02 | Outros Serviços - Multas e Juros | 13,10 | 62,83 |
| 1.6.9.0.99.01.02.01 | Outros Serviços - Multas e Juros | 13,10 | 62,83 |
| 1.6.9.0.99.01.02.02 | Outros Serviços - Multas e Juros | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.9.0.99.01.03 | Outros Serviços - Dívida Ativa | 201,60 | 336,00 |
| 1.6.9.0.99.01.03.01 | Outros Serviços - Dívida Ativa | 201,60 | 336,00 |
| 1.6.9.0.99.01.03.02 | Outros Serviços - Dívida Ativa | 0,00 | 0,00 |
| 1.7 | Transferências Correntes | 1.333.595,24 | 6.328.293,92 |
| 1.7.1 | Transferências da União e de suas Entidades | 727.555,26 | 3.570.422,50 |
| 1.7.1.8 | Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios | 727.555,26 | 3.570.422,50 |
| 1.7.1.8.01 | Participação na Receita da União | 646.796,94 | 2.883.137,77 |
| 1.7.1.8.01.02 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | 646.646,16 | 2.879.884,01 |
| 1.7.1.8.01.02.01 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 646.646,16 | 2.879.884,01 |
| 1.7.1.8.01.03 | Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.8.01.03.01 | Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.8.01.04 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.8.01.04.01 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.8.01.05 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | 150,78 | 3.253,76 |
| 1.7.1.8.01.05.01 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | 150,78 | 3.253,76 |
| 1.7.1.8.02 | Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais | 16.925,23 | 68.281,42 |
| 1.7.1.8.02.01 | Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos | 8.408,93 | 31.390,41 |
| 1.7.1.8.02.01.01 | Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal | 8.408,93 | 31.390,41 |
| 1.7.1.8.02.06 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP | 8.516,30 | 36.891,01 |
| 1.7.1.8.02.06.01 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal | 8.516,30 | 36.891,01 |
| 1.7.1.8.02.09 | Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.8.02.09.01 | Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.8.03 | Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo | 0,00 | 486.020,98 |
| 1.7.1.8.03.01 | Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo | 0,00 | 486.020,98 |
| 1.7.1.8.03.01.01 | Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Principal Fonte 148 | 0,00 | 486.020,98 |
| 1.7.1.8.04 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 36.115,36 | 38.975,36 |
| 1.7.1.8.04.01 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 36.115,36 | 38.975,36 |
| 1.7.1.8.04.01.01 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal | 36.115,36 | 38.975,36 |
| 1.7.1.8.05 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE | 24.083,86 | 74.397,72 |
| 1.7.1.8.05.01 | Transferências do Salário-Educação | 9.981,20 | 47.570,55 |
| 1.7.1.8.05.01.01 | Transferências do Salário-Educação - Principal | 9.981,20 | 47.570,55 |
| 1.7.1.8.05.03 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | 5.833,80 | 11.667,60 |
| 1.7.1.8.05.03.01 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal | 5.833,80 | 11.667,60 |
| 1.7.1.8.05.04 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE | 8.268,86 | 15.159,57 |
| 1.7.1.8.05.04.01 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal | 8.268,86 | 15.159,57 |
| 1.7.1.8.05.09 | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.8.05.09.01 | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.8.06 | Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 | 2.079,98 | 8.319,92 |
| 1.7.1.8.06.01 | Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 | 2.079,98 | 8.319,92 |
| 1.7.1.8.06.01.01 | Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal | 2.079,98 | 8.319,92 |
| 1.7.1.8.10 | Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.8.10.09 | Outras Transferências de Convênios da União | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.8.10.09.01 | Outras Transferências de Convênios da União - Principal | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.8.99 | Outras Transferências da União | 1.553,89 | 11.289,33 |
| 1.7.1.8.99.01 | Outras Transferências da União | 1.553,89 | 11.289,33 |
| 1.7.1.8.99.01.01 | Outras Transferências da União - Principal | 1.553,89 | 11.289,33 |
| 1.7.2 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 485.752,52 | 2.235.489,00 |
| 1.7.2.8 | Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios | 485.752,52 | 2.235.489,00 |
| 1.7.2.8.01 | Participação na Receita dos Estados | 480.098,52 | 1.984.782,76 |
| 1.7.2.8.01.01 | Cota-Parte do ICMS | 401.889,72 | 1.553.374,73 |
| 1.7.2.8.01.01.01 | Cota-Parte do ICMS - Principal | 401.889,72 | 1.553.374,73 |
| 1.7.2.8.01.02 | Cota-Parte do IPVA | 67.277,94 | 396.887,62 |
| 1.7.2.8.01.02.01 | Cota-Parte do IPVA - Principal | 67.277,94 | 396.887,62 |
| 1.7.2.8.01.03 | Cota-Parte do IPI - Municípios | 5.548,66 | 22.931,47 |
| 1.7.2.8.01.03.01 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | 5.548,66 | 22.931,47 |
| 1.7.2.8.01.04 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico | 5.382,20 | 11.588,94 |
| 1.7.2.8.01.04.01 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal | 5.382,20 | 11.588,94 |
| 1.7.2.8.03 | Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo | 5.654,00 | 83.756,24 |
| 1.7.2.8.03.01 | Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo | 5.654,00 | 83.756,24 |
| 1.7.2.8.03.01.01 | Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal | 5.654,00 | 83.756,24 |
| 1.7.2.8.10 | Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades | 0,00 | 166.950,00 |
| 1.7.2.8.10.02 | Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação | 0,00 | 166.950,00 |
| 1.7.2.8.10.02.01 | Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal | 0,00 | 166.950,00 |
| 1.7.2.8.10.09 | Outras Transferências de Convênio dos Estados | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.2.8.10.09.01 | Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.2.8.99 | Outras Transferências dos Estados | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.2.8.99.01 | Outras Transferências dos Estados | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.2.8.99.01.01 | Outras Transferências dos Estados - Principal | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.5 | Transferências de Outras Instituições Públicas | 120.287,46 | 522.382,42 |
| 1.7.5.8 | Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios | 120.287,46 | 522.382,42 |
| 1.7.5.8.01 | Transferências de Recursos do FUNDEB | 120.287,46 | 522.382,42 |
| 1.7.5.8.01.01 | Transferências de Recursos do FUNDEB | 120.287,46 | 522.382,42 |
| 1.7.5.8.01.01.01 | Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | 120.287,46 | 522.382,42 |
| 1.9 | Outras Receitas Correntes | 25,70 | 25,70 |
| 1.9.2 | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.2.1 | Indenizações | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.2.1.99 | Outras Indenizações | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.2.1.99.01.01.01 | Outras Indenizações - Principal | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.2.1.99.01.01.02 | Outras Indenizações - Principal | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.2.2 | Restituições | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.2.2.99 | Outras Restituições | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.2.2.99.01 | Outras Restituições | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.2.2.99.01.01 | Outras Restituições - Principal | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.9 | Demais Receitas Correntes | 25,70 | 25,70 |
| 1.9.9.0.99 | Outras Receitas | 25,70 | 25,70 |
| 1.9.9.0.99.01 | Outras Receitas - Primárias | 25,70 | 25,70 |
| 1.9.9.0.99.01.01 | Outras Receitas - Primárias - Principal | 25,70 | 25,70 |
| 2 | Receitas de Capital | 0,00 | 450.000,00 |
| 2.4 | Transferências de Capital | 0,00 | 450.000,00 |
| 2.4.1 | Transferências da União e de suas Entidades | 0,00 | 450.000,00 |
| 2.4.1.8 | Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios | 0,00 | 450.000,00 |
| 2.4.1.8.03 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | 0,00 | 450.000,00 |
| 2.4.1.8.03.01 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | 0,00 | 450.000,00 |
| 2.4.1.8.03.01.01 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal | 0,00 | 450.000,00 |
| 2.4.1.8.10 | Transferência de Convênios da União e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.1.8.10.02 | Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.1.8.10.02.01 | Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.1.8.10.05 | Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.1.8.10.05.01 | Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Deduções da Receita | 224.718,45 | 972.817,51 |
| 9.5 | FUNDEB | (-224.718,45) | (-972.817,51) |
| 9.5.1 | FUNDEB - Receitas Correntes | (-224.718,45) | (-972.817,51) |
| 9.5.1.7 | FUNDEB - Transferências Correntes | (-224.718,45) | (-972.817,51) |
| 9.5.1.7.18 | FUNDEB - Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios | (-129.775,35) | (-578.291,40) |
| 9.5.1.7.18.01 | FUNDEB - Participação na Receita da União | (-129.359,36) | (-576.627,44) |
| 9.5.1.7.18.01.02 | FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | (-129.329,21) | (-575.976,72) |
| 9.5.1.7.18.01.02.01 | FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | (-129.329,21) | (-575.976,72) |
| 9.5.1.7.18.01.05 | FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | (-30,15) | (-650,72) |
| 9.5.1.7.18.01.05.01 | FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | (-30,15) | (-650,72) |
| 9.5.1.7.18.06 | FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 | (-415,99) | (-1.663,96) |
| 9.5.1.7.18.06.01 | FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 | (-415,99) | (-1.663,96) |
| 9.5.1.7.18.06.01.01 | FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal | (-415,99) | (-1.663,96) |
| 9.5.1.7.28 | FUNDEB - Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios | (-94.943,10) | (-394.526,11) |
| 9.5.1.7.28.01 | FUNDEB - Participação na Receita dos Estados | (-94.943,10) | (-394.526,11) |
| 9.5.1.7.28.01.01 | FUNDEB - Cota-Parte do ICMS | (-80.377,91) | (-310.674,85) |
| 9.5.1.7.28.01.01.01 | FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal | (-80.377,91) | (-310.674,85) |
| 9.5.1.7.28.01.02 | FUNDEB - Cota-Parte do IPVA | (-13.455,46) | (-79.377,15) |
| 9.5.1.7.28.01.02.01 | FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal | (-13.455,46) | (-79.377,15) |
| 9.5.1.7.28.01.03 | FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios | (-1.109,73) | (-4.474,11) |
| 9.5.1.7.28.01.03.01 | FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | (-1.109,73) | (-4.474,11) |
| Total Geral Arrecadado (Receitas) | 1.287.210,31 | 6.499.826,50 | |
| Red. | OR | UN | SB | Descrição Estrutura | Funcional PR/AT | Orçado Atual | Emp. Até Período | CTA. Econ. | Liquidado Período | Liq. Até Período | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 01 | 00 | GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA | 01.031.0001. 5.001 | 10.000,00 | 0,00 | 4490.52.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 01 | 01 | 00 | GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA | 01.031.0001. 5.002 | 7.000,00 | 0,00 | 4490.52.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | 01 | 01 | 00 | GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA | 01.031.0001. 5.003 | 30.000,00 | 0,00 | 4490.51.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | 01 | 01 | 00 | GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA | 01.031.0001. 5.004 | 30.000,00 | 0,00 | 4490.52.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | 01 | 01 | 00 | GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA | 01.031.0001. 5.005 | 35.000,00 | 0,00 | 4490.61.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | 01 | 01 | 00 | GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA | 01.031.0001. 6.001 | 200.000,00 | 0,00 | 3190.11.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | 01 | 01 | 00 | GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA | 01.031.0001. 6.001 | 5.000,00 | 0,00 | 3190.16.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | 01 | 01 | 00 | GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA | 01.031.0001. 6.001 | 120.000,00 | 0,00 | 3390.14.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9 | 01 | 01 | 00 | GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA | 01.031.0001. 6.001 | 12.000,00 | 0,00 | 3390.30.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 | 01 | 01 | 00 | GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA | 01.031.0001. 6.001 | 5.000,00 | 0,00 | 3390.33.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | 01 | 01 | 00 | GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA | 01.031.0001. 6.001 | 20.000,00 | 0,00 | 3390.36.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | 01 | 01 | 00 | GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA | 01.031.0001. 6.001 | 100.000,00 | 0,00 | 3390.39.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13 | 01 | 01 | 00 | GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA | 01.031.0001. 6.001 | 5.000,00 | 0,00 | 3390.92.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14 | 01 | 01 | 00 | GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA | 01.031.0001. 6.002 | 10.000,00 | 0,00 | 3390.36.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 15 | 01 | 01 | 00 | GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA | 01.031.0001. 6.002 | 2.000,00 | 0,00 | 3390.39.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 16 | 01 | 01 | 00 | GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA | 01.031.0001. 6.003 | 150.000,00 | 0,00 | 3190.13.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 17 | 01 | 01 | 00 | GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA | 01.031.0001. 6.004 | 450.000,00 | 0,00 | 3190.11.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 18 | 01 | 01 | 00 | GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA | 01.031.0001. 6.005 | 4.000,00 | 0,00 | 3390.46.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 19 | 01 | 01 | 00 | GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA | 01.031.0001. 6.006 | 4.500,00 | 0,00 | 3390.39.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 20 | 01 | 01 | 00 | GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA | 01.031.0001. 6.007 | 500,00 | 0,00 | 3399.99.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 21 | 02 | 01 | 00 | GABINETE E ASSESSORIAS | 04.122.0052. 2.003 | 400.000,00 | 104.804,04 | 3190.11.00 | 26.310,05 | 104.804,04 | |
| 22 | 02 | 01 | 00 | GABINETE E ASSESSORIAS | 04.122.0052. 2.003 | 1.000,00 | 0,00 | 3190.94.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 23 | 02 | 01 | 00 | GABINETE E ASSESSORIAS | 04.122.0052. 2.003 | 28.000,00 | 28.000,00 | 3390.14.00 | 1.600,00 | 13.800,00 | |
| 24 | 02 | 01 | 00 | GABINETE E ASSESSORIAS | 04.122.0052. 2.003 | 5.600,00 | 1.958,07 | 3390.30.00 | 24,12 | 1.282,39 | |
| 25 | 02 | 01 | 00 | GABINETE E ASSESSORIAS | 04.122.0052. 2.003 | 4.000,00 | 0,00 | 3390.33.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 26 | 02 | 01 | 00 | GABINETE E ASSESSORIAS | 04.122.0052. 2.003 | 1.000,00 | 679,09 | 3390.39.00 | 73,00 | 343,38 | |
| 516 | 02 | 01 | 00 | GABINETE E ASSESSORIAS | 04.122.0052. 2.003 | 0,00 | 0,00 | 4490.52.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 27 | 02 | 01 | 00 | GABINETE E ASSESSORIAS | 04.122.0052. 2.003 | 18.400,00 | 0,00 | 4590.52.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 28 | 02 | 01 | 00 | GABINETE E ASSESSORIAS | 04.122.0052. 2.005 | 68.600,00 | 20.603,72 | 3190.11.00 | 8.867,42 | 20.603,72 | |
| 29 | 02 | 01 | 00 | GABINETE E ASSESSORIAS | 04.122.0052. 2.005 | 1.000,00 | 0,00 | 3390.14.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 30 | 02 | 01 | 00 | GABINETE E ASSESSORIAS | 04.122.0052. 2.005 | 1.000,00 | 0,00 | 3390.30.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 31 | 02 | 01 | 00 | GABINETE E ASSESSORIAS | 04.122.0052. 2.005 | 500,00 | 0,00 | 3390.33.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 32 | 02 | 01 | 00 | GABINETE E ASSESSORIAS | 04.122.0052. 2.005 | 2.000,00 | 0,00 | 3390.39.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 33 | 02 | 01 | 00 | GABINETE E ASSESSORIAS | 04.122.0052. 2.006 | 37.000,00 | 0,00 | 3190.91.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 34 | 02 | 01 | 00 | GABINETE E ASSESSORIAS | 04.122.0052. 2.006 | 40.000,00 | 31.459,00 | 3390.91.00 | 31.360,00 | 31.459,00 | |
| 35 | 02 | 01 | 00 | GABINETE E ASSESSORIAS | 04.131.0052. 2.017 | 7.500,00 | 0,00 | 3190.04.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 36 | 02 | 01 | 00 | GABINETE E ASSESSORIAS | 04.131.0052. 2.017 | 6.000,00 | 0,00 | 3190.11.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 37 | 02 | 01 | 00 | GABINETE E ASSESSORIAS | 04.131.0052. 2.017 | 2.000,00 | 0,00 | 3390.30.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 38 | 02 | 01 | 00 | GABINETE E ASSESSORIAS | 04.131.0052. 2.017 | 5.000,00 | 0,00 | 3390.39.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 493 | 02 | 02 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS | 04.122.0052. 1.139 | 50.000,00 | 0,00 | 4490.52.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 39 | 02 | 02 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS | 04.122.0052. 2.007 | 53.000,00 | 7.373,31 | 3190.04.00 | 2.987,77 | 7.373,31 | |
| 40 | 02 | 02 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS | 04.122.0052. 2.007 | 480.000,00 | 165.021,51 | 3190.11.00 | 42.144,40 | 165.021,51 | |
| 41 | 02 | 02 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS | 04.122.0052. 2.007 | 28.000,00 | 27.720,22 | 3190.92.00 | 0,00 | 27.720,22 | |
| 42 | 02 | 02 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS | 04.122.0052. 2.007 | 1.000,00 | 0,00 | 3190.94.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 43 | 02 | 02 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS | 04.122.0052. 2.007 | 2.500,00 | 1.800,00 | 3390.14.00 | 918,00 | 1.800,00 | |
| 44 | 02 | 02 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS | 04.122.0052. 2.007 | 1.000,00 | 0,00 | 3390.30.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 45 | 02 | 02 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS | 04.122.0052. 2.007 | 200,00 | 0,00 | 3390.33.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 46 | 02 | 02 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS | 04.122.0052. 2.007 | 1.000,00 | 0,00 | 3390.36.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 47 | 02 | 02 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS | 04.122.0052. 2.007 | 3.000,00 | 0,00 | 3390.39.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 48 | 02 | 02 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS | 04.122.0052. 2.012 | 500,00 | 0,00 | 3390.14.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 49 | 02 | 02 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS | 04.122.0052. 2.012 | 1.000,00 | 0,00 | 3390.30.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 50 | 02 | 02 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS | 04.122.0052. 2.012 | 500,00 | 0,00 | 3390.36.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 51 | 02 | 02 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS | 04.122.0052. 2.012 | 1.000,00 | 0,00 | 3390.39.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 52 | 02 | 02 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS | 04.122.0052. 2.013 | 65.000,00 | 59.950,00 | 3370.41.00 | 5.962,83 | 24.938,08 | |
| 53 | 02 | 02 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS | 04.122.0052. 2.015 | 5.000,00 | 0,00 | 3390.14.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 54 | 02 | 02 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS | 04.122.0052. 2.015 | 15.000,00 | 5.458,09 | 3390.30.00 | 0,00 | 5.096,32 | |
| 55 | 02 | 02 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS | 04.122.0052. 2.015 | 500,00 | 0,00 | 3390.33.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 56 | 02 | 02 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS | 04.122.0052. 2.015 | 71.500,00 | 53.200,00 | 3390.35.00 | 7.600,00 | 22.800,00 | |
| 57 | 02 | 02 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS | 04.122.0052. 2.015 | 4.000,00 | 0,00 | 3390.36.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 58 | 02 | 02 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS | 04.122.0052. 2.015 | 242.500,00 | 242.340,81 | 3390.39.00 | 37.064,20 | 118.612,99 | |
| 59 | 02 | 02 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS | 04.122.0052. 2.015 | 24.500,00 | 18.545,07 | 3390.92.00 | 0,00 | 18.545,07 | |
| 60 | 02 | 02 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS | 04.122.0052. 2.015 | 4.000,00 | 1.279,05 | 3390.93.00 | 1.228,29 | 1.279,05 | |
| 517 | 02 | 02 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS | 04.122.0052. 2.015 | 0,00 | 0,00 | 4490.52.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 61 | 02 | 02 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS | 04.122.0052. 2.015 | 47.866,67 | 0,00 | 4590.52.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 62 | 02 | 02 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS | 04.122.0052. 2.222 | 150.000,00 | 0,00 | 3390.39.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 63 | 02 | 02 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS | 06.181.0102. 2.018 | 15.000,00 | 11.359,00 | 3390.30.00 | 826,09 | 5.992,03 | |
| 64 | 02 | 02 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS | 06.181.0102. 2.018 | 3.357,50 | 2.118,26 | 3390.39.00 | 142,62 | 676,87 | |
| 65 | 02 | 02 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS | 06.182.0101. 2.019 | 5.000,00 | 0,00 | 3390.30.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 66 | 02 | 02 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS | 06.182.0101. 2.019 | 3.000,00 | 0,00 | 3390.39.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 67 | 02 | 02 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS | 09.271.1312. 2.009 | 474.000,00 | 154.520,16 | 3190.13.00 | 40.057,19 | 154.520,16 | |
| 68 | 02 | 02 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS | 09.272.0181. 2.010 | 509.633,33 | 113.263,82 | 3190.01.00 | 28.301,08 | 113.263,82 | |
| 69 | 02 | 02 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS | 19.573.1316. 2.004 | 14.000,00 | 0,00 | 3390.30.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 70 | 02 | 02 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS | 19.573.1316. 2.004 | 4.000,00 | 0,00 | 3390.36.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 71 | 02 | 02 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS | 19.573.1316. 2.004 | 18.000,00 | 0,00 | 3390.39.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 72 | 02 | 02 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS | 19.573.1316. 2.082 | 5.000,00 | 0,00 | 3190.11.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 73 | 02 | 02 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS | 19.573.1316. 2.082 | 200,00 | 0,00 | 3390.14.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 74 | 02 | 02 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS | 19.573.1316. 2.082 | 500,00 | 0,00 | 3390.30.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75 | 02 | 02 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS | 19.573.1316. 2.082 | 500,00 | 0,00 | 3390.36.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 76 | 02 | 02 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS | 19.573.1316. 2.082 | 500,00 | 0,00 | 3390.39.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 77 | 02 | 02 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS | 28.841.1304. 1.003 | 400.000,00 | 399.990,00 | 4690.77.00 | 29.428,38 | 120.712,20 | |
| 78 | 02 | 02 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS | 28.843.1315. 2.020 | 90.000,00 | 0,00 | 3290.21.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 79 | 02 | 02 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS | 28.846.1310. 2.011 | 180.000,00 | 174.000,00 | 3390.47.00 | 11.234,34 | 45.727,81 | |
| 80 | 02 | 02 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS | 99.999.9999. 9.999 | 120.000,00 | 0,00 | 9999.99.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 81 | 02 | 03 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO | 27.811.0720. 2.028 | 35.000,00 | 1.931,95 | 3390.30.00 | 1.410,00 | 1.931,95 | |
| 82 | 02 | 03 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO | 27.812.0720. 2.030 | 30.000,00 | 0,00 | 3350.43.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 83 | 02 | 03 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO | 27.812.0720. 2.030 | 8.000,00 | 7.986,30 | 3390.30.00 | 0,00 | 7.986,30 | |
| 84 | 02 | 03 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO | 27.812.0720. 2.030 | 6.000,00 | 0,00 | 3390.31.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85 | 02 | 03 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO | 27.812.0720. 2.030 | 6.000,00 | 0,00 | 3390.32.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 86 | 02 | 03 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO | 27.812.0720. 2.030 | 2.800,00 | 0,00 | 3390.36.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 87 | 02 | 03 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO | 27.812.0720. 2.030 | 3.000,00 | 0,00 | 3390.39.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 88 | 02 | 03 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO | 27.812.0720. 2.030 | 1.200,00 | 0,00 | 3390.48.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 89 | 02 | 03 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO | 27.812.0720. 2.030 | 2.000,00 | 0,00 | 4490.52.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 90 | 02 | 03 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO | 27.812.0720. 2.031 | 17.000,00 | 0,00 | 3190.04.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 91 | 02 | 03 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO | 27.812.0720. 2.031 | 100.000,00 | 9.315,24 | 3190.11.00 | 3.093,79 | 9.315,24 | |
| 92 | 02 | 03 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO | 27.812.0720. 2.031 | 3.000,00 | 0,00 | 3390.14.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 93 | 02 | 03 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO | 27.812.0720. 2.031 | 1.200,00 | 0,00 | 3390.30.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 94 | 02 | 03 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO | 27.812.0720. 2.031 | 2.400,00 | 0,00 | 3390.33.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 95 | 02 | 03 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO | 27.812.0720. 2.031 | 1.200,00 | 0,00 | 3390.36.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 96 | 02 | 03 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO | 27.812.0720. 2.031 | 3.000,00 | 0,00 | 3390.39.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 97 | 02 | 03 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO | 27.812.0720. 2.031 | 2.400,00 | 0,00 | 3390.41.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 98 | 02 | 03 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO | 27.812.0720. 2.062 | 0,00 | 0,00 | 3390.30.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 99 | 02 | 03 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO | 27.812.0720. 2.062 | 3.000,00 | 0,00 | 3390.36.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 100 | 02 | 03 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO | 27.812.0720. 2.062 | 2.000,00 | 0,00 | 3390.39.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 101 | 02 | 03 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO | 27.812.0720. 2.062 | 10.000,00 | 0,00 | 4490.51.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 102 | 02 | 03 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO | 27.813.0473. 2.081 | 6.000,00 | 0,00 | 3370.41.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 103 | 02 | 03 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO | 27.813.0473. 2.086 | 5.000,00 | 0,00 | 3350.43.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 104 | 02 | 03 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO | 27.813.0473. 2.086 | 2.000,00 | 0,00 | 3390.30.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 105 | 02 | 03 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO | 27.813.0473. 2.086 | 3.000,00 | 0,00 | 3390.31.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 106 | 02 | 03 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO | 27.813.0473. 2.086 | 2.000,00 | 0,00 | 3390.32.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 107 | 02 | 03 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO | 27.813.0473. 2.086 | 2.000,00 | 0,00 | 3390.36.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 108 | 02 | 03 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO | 27.813.0473. 2.086 | 1.000,00 | 0,00 | 3390.39.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 109 | 02 | 03 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO | 27.813.0473. 2.086 | 600,00 | 0,00 | 3390.48.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 110 | 02 | 03 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO | 27.813.0473. 2.086 | 1.000,00 | 0,00 | 4490.52.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 111 | 02 | 04 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 12.122.0052. 1.035 | 50.000,00 | 0,00 | 4490.52.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 112 | 02 | 04 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 12.122.0052. 2.035 | 10.000,00 | 0,00 | 3190.04.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 113 | 02 | 04 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 12.122.0052. 2.035 | 10.000,00 | 0,00 | 3190.11.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 114 | 02 | 04 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 12.122.0052. 2.035 | 5.000,00 | 0,00 | 3190.13.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 115 | 02 | 04 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 12.122.0052. 2.035 | 2.000,00 | 765,00 | 3390.14.00 | 15,00 | 765,00 | |
| 116 | 02 | 04 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 12.122.0052. 2.035 | 6.000,00 | 4.921,13 | 3390.30.00 | 920,93 | 3.566,70 | |
| 117 | 02 | 04 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 12.122.0052. 2.035 | 500,00 | 0,00 | 3390.33.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 118 | 02 | 04 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 12.122.0052. 2.035 | 4.000,00 | 327,30 | 3390.36.00 | 0,00 | 273,85 | |
| 119 | 02 | 04 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 12.122.0052. 2.035 | 5.000,00 | 1.541,10 | 3390.39.00 | 0,00 | 636,06 | |
| 121 | 02 | 04 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 12.122.1318. 2.036 | 5.000,00 | 0,00 | 3390.14.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 122 | 02 | 04 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 12.122.1318. 2.036 | 5.000,00 | 0,00 | 3390.30.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 123 | 02 | 04 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 12.122.1318. 2.036 | 2.500,00 | 0,00 | 3390.36.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 124 | 02 | 04 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 12.122.1318. 2.036 | 2.500,00 | 0,00 | 3390.39.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 120 | 02 | 04 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 12.122.0052. 2.039 | 80.000,00 | 0,00 | 3390.39.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 125 | 02 | 04 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 12.361.0018. 1.011 | 500,00 | 0,00 | 3390.30.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 126 | 02 | 04 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 12.361.0018. 1.011 | 500,00 | 0,00 | 3390.31.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 127 | 02 | 04 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 12.361.0018. 1.011 | 8.000,00 | 0,00 | 3390.32.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 128 | 02 | 04 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 12.361.0018. 1.011 | 500,00 | 0,00 | 3390.36.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 129 | 02 | 04 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 12.361.0018. 1.011 | 500,00 | 0,00 | 3390.39.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 130 | 02 | 04 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 12.361.0018. 1.011 | 0,00 | 0,00 | 4490.52.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 157 | 02 | 04 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 12.361.1208. 1.012 | 140.000,00 | 0,00 | 4490.52.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 134 | 02 | 04 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 12.361.0403. 1.037 | 78.108,00 | 0,00 | 4490.52.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 135 | 02 | 04 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 12.361.0403. 2.060 | 50.000,00 | 6.290,11 | 3190.04.00 | 2.547,64 | 6.290,11 | |
| 136 | 02 | 04 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 12.361.0403. 2.060 | 899.141,31 | 276.905,58 | 3190.11.00 | 67.245,38 | 276.905,58 | |
| 137 | 02 | 04 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 12.361.0403. 2.060 | 200.000,00 | 58.044,64 | 3190.13.00 | 15.019,73 | 58.044,64 | |
| 138 | 02 | 04 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 12.361.0403. 2.060 | 1.000,00 | 0,00 | 3190.94.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 139 | 02 | 04 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 12.361.0403. 2.061 | 10.000,00 | 0,00 | 3190.04.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 140 | 02 | 04 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 12.361.0403. 2.061 | 10.000,00 | 0,00 | 3190.11.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 141 | 02 | 04 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 12.361.0403. 2.061 | 5.000,00 | 0,00 | 3190.13.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 142 | 02 | 04 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 12.361.0403. 2.061 | 6.000,00 | 0,00 | 3390.30.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 143 | 02 | 04 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 12.361.0403. 2.061 | 4.000,00 | 0,00 | 3390.36.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 144 | 02 | 04 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 12.361.0403. 2.061 | 5.000,00 | 0,00 | 3390.39.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 145 | 02 | 04 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 12.361.0403. 2.061 | 5.000,00 | 0,00 | 3390.48.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 146 | 02 | 04 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 12.361.0403. 2.066 | 52.000,00 | 7.059,57 | 3190.04.00 | 2.862,00 | 7.059,57 | |
| 147 | 02 | 04 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 12.361.0403. 2.066 | 150.000,00 | 0,00 | 3190.05.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 148 | 02 | 04 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 12.361.0403. 2.066 | 205.000,00 | 119.241,80 | 3190.11.00 | 31.786,71 | 119.241,80 | |
| 149 | 02 | 04 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 12.361.0403. 2.066 | 132.000,00 | 24.992,88 | 3190.13.00 | 6.543,30 | 24.992,88 | |
| 150 | 02 | 04 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 12.361.0403. 2.066 | 3.000,00 | 1.115,75 | 3190.94.00 | 1.115,75 | 1.115,75 | |
| 151 | 02 | 04 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 12.361.0403. 2.066 | 2.000,00 | 0,00 | 3390.14.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 152 | 02 | 04 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 12.361.0403. 2.066 | 53.893,36 | 9.847,21 | 3390.30.00 | 6.765,00 | 9.232,85 | |
| 153 | 02 | 04 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 12.361.0403. 2.066 | 2.500,00 | 0,00 | 3390.31.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 154 | 02 | 04 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 12.361.0403. 2.066 | 82.500,00 | 3.300,00 | 3390.32.00 | 3.300,00 | 3.300,00 | |
| 155 | 02 | 04 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 12.361.0403. 2.066 | 5.000,00 | 0,00 | 3390.36.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 156 | 02 | 04 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 12.361.0403. 2.066 | 66.000,00 | 25.988,37 | 3390.39.00 | 1.629,18 | 6.228,59 | |
| 158 | 02 | 04 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 12.361.1208. 2.076 | 87.000,00 | 22.006,81 | 3190.04.00 | 9.174,03 | 22.006,81 | |
| 159 | 02 | 04 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 12.361.1208. 2.076 | 150.000,00 | 2.837,17 | 3190.11.00 | 1.211,40 | 2.519,17 | |
| 160 | 02 | 04 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 12.361.1208. 2.076 | 103.000,00 | 5.743,90 | 3190.13.00 | 2.401,10 | 5.743,90 | |
| 161 | 02 | 04 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 12.361.1208. 2.076 | 1.000,00 | 0,00 | 3190.94.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 162 | 02 | 04 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 12.361.1208. 2.076 | 248.649,37 | 141.155,42 | 3390.30.00 | 30.268,92 | 133.661,64 | |
| 163 | 02 | 04 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 12.361.1208. 2.076 | 21.000,00 | 0,00 | 3390.36.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 164 | 02 | 04 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 12.361.1208. 2.076 | 120.000,00 | 3.741,77 | 3390.39.00 | 241,50 | 3.258,77 | |
| 165 | 02 | 04 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 12.361.1208. 2.076 | 5.500,00 | 5.040,00 | 3390.48.00 | 0,00 | 216,00 | |
| 166 | 02 | 04 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 12.361.1208. 2.076 | 10.000,00 | 0,00 | 4490.52.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 133 | 02 | 04 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 12.361.0251. 2.080 | 104.146,03 | 19.609,87 | 3390.30.00 | 9.984,00 | 17.334,95 | |
| 131 | 02 | 04 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 12.361.0018. 2.116 | 15.000,00 | 13.001,82 | 4490.30.00 | 840,00 | 13.001,82 | |
| 132 | 02 | 04 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 12.361.0018. 2.116 | 110.000,00 | 0,00 | 4490.51.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 173 | 02 | 04 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 12.362.1208. 2.029 | 45.000,00 | 0,00 | 3390.30.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 174 | 02 | 04 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 12.362.1208. 2.029 | 8.000,00 | 0,00 | 3390.36.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 175 | 02 | 04 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 12.362.1208. 2.029 | 60.000,00 | 0,00 | 3390.39.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 176 | 02 | 04 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 12.362.1208. 2.029 | 2.000,00 | 0,00 | 4490.52.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 167 | 02 | 04 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 12.362.0420. 2.069 | 70.000,00 | 0,00 | 3190.04.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 168 | 02 | 04 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 12.362.0420. 2.069 | 40.000,00 | 0,00 | 3190.11.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 169 | 02 | 04 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 12.362.0420. 2.069 | 26.000,00 | 0,00 | 3190.13.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 170 | 02 | 04 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 12.362.0420. 2.069 | 10.000,00 | 0,00 | 3390.30.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 171 | 02 | 04 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 12.362.0420. 2.069 | 500,00 | 0,00 | 3390.36.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 172 | 02 | 04 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 12.362.0420. 2.069 | 5.000,00 | 2.998,82 | 3390.39.00 | 160,77 | 615,53 | |
| 177 | 02 | 04 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 12.364.0435. 2.087 | 30.000,00 | 5.177,69 | 3190.04.00 | 3.124,35 | 5.177,69 | |
| 178 | 02 | 04 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 12.364.0435. 2.087 | 15.000,00 | 0,00 | 3190.11.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 179 | 02 | 04 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 12.364.0435. 2.087 | 5.500,00 | 722,34 | 3190.13.00 | 722,34 | 722,34 | |
| 180 | 02 | 04 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 12.364.0435. 2.087 | 78.000,00 | 0,00 | 3390.18.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 181 | 02 | 04 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 12.364.0435. 2.087 | 5.000,00 | 0,00 | 3390.30.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 182 | 02 | 04 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 12.364.0435. 2.087 | 250,00 | 0,00 | 3390.36.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 183 | 02 | 04 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 12.364.0435. 2.087 | 2.500,00 | 0,00 | 3390.39.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 184 | 02 | 04 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 12.364.0435. 2.087 | 3.000,00 | 0,00 | 3390.49.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 193 | 02 | 04 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 12.365.0403. 1.010 | 15.000,00 | 5.167,06 | 4490.30.00 | 0,00 | 5.167,06 | |
| 194 | 02 | 04 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 12.365.0403. 1.010 | 110.000,00 | 0,00 | 4490.51.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 185 | 02 | 04 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 12.365.0018. 1.011 | 500,00 | 0,00 | 3390.30.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 186 | 02 | 04 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 12.365.0018. 1.011 | 500,00 | 0,00 | 3390.31.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 187 | 02 | 04 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 12.365.0018. 1.011 | 0,00 | 0,00 | 3390.32.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 188 | 02 | 04 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 12.365.0018. 1.011 | 500,00 | 0,00 | 3390.36.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 189 | 02 | 04 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 12.365.0018. 1.011 | 500,00 | 0,00 | 3390.39.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 190 | 02 | 04 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 12.365.0018. 1.011 | 40.000,00 | 0,00 | 4490.52.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 191 | 02 | 04 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 12.365.0018. 1.015 | 160.000,00 | 0,00 | 4490.51.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 192 | 02 | 04 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 12.365.0018. 1.015 | 15.000,00 | 0,00 | 4490.52.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 195 | 02 | 04 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 12.365.0403. 1.038 | 50.000,00 | 34.666,24 | 4490.52.00 | 0,00 | 34.666,24 | |
| 212 | 02 | 04 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 12.365.0435. 2.014 | 104.224,94 | 7.437,05 | 3390.30.00 | 3.379,57 | 5.929,62 | |
| 495 | 02 | 04 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 12.365.0251. 2.014 | 0,00 | 0,00 | 3390.30.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 213 | 02 | 04 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 12.365.0435. 2.016 | 84.224,95 | 6.484,01 | 3390.30.00 | 4.396,23 | 6.339,59 | |
| 494 | 02 | 04 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 12.365.0251. 2.016 | 0,00 | 0,00 | 3390.30.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 196 | 02 | 04 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 12.365.0403. 2.063 | 100.000,00 | 28.433,12 | 3190.04.00 | 17.046,35 | 28.433,12 | |
| 197 | 02 | 04 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 12.365.0403. 2.063 | 200.000,00 | 34.970,09 | 3190.11.00 | 0,00 | 34.970,09 | |
| 198 | 02 | 04 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 12.365.0403. 2.063 | 70.000,00 | 13.445,31 | 3190.13.00 | 3.941,11 | 13.445,31 | |
| 199 | 02 | 04 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 12.365.0403. 2.064 | 5.000,00 | 0,00 | 3190.11.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 200 | 02 | 04 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 12.365.0403. 2.064 | 4.000,00 | 0,00 | 3390.30.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 201 | 02 | 04 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 12.365.0403. 2.064 | 3.000,00 | 0,00 | 3390.36.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 202 | 02 | 04 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 12.365.0403. 2.064 | 3.000,00 | 0,00 | 3390.39.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 214 | 02 | 04 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 12.365.1208. 2.067 | 8.000,00 | 0,00 | 3390.30.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 215 | 02 | 04 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 12.365.1208. 2.067 | 500,00 | 0,00 | 3390.36.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 216 | 02 | 04 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 12.365.1208. 2.067 | 1.000,00 | 0,00 | 3390.39.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 217 | 02 | 04 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 12.365.1208. 2.067 | 1.000,00 | 0,00 | 4490.52.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 203 | 02 | 04 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 12.365.0403. 2.068 | 200.000,00 | 75.426,77 | 3190.11.00 | 16.899,31 | 75.426,77 | |
| 204 | 02 | 04 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 12.365.0403. 2.068 | 95.000,00 | 15.778,81 | 3190.13.00 | 3.978,36 | 15.778,81 | |
| 205 | 02 | 04 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 12.365.0403. 2.068 | 1.000,00 | 0,00 | 3190.94.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 206 | 02 | 04 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 12.365.0403. 2.068 | 1.000,00 | 280,00 | 3390.14.00 | 280,00 | 280,00 | |
| 207 | 02 | 04 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 12.365.0403. 2.068 | 30.942,78 | 3.975,09 | 3390.30.00 | 564,00 | 3.975,09 | |
| 208 | 02 | 04 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 12.365.0403. 2.068 | 2.500,00 | 0,00 | 3390.31.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 209 | 02 | 04 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 12.365.0403. 2.068 | 20.500,00 | 0,00 | 3390.32.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 210 | 02 | 04 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 12.365.0403. 2.068 | 5.000,00 | 0,00 | 3390.36.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 211 | 02 | 04 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 12.365.0403. 2.068 | 17.000,00 | 2.238,56 | 3390.39.00 | 198,07 | 518,72 | |
| 218 | 02 | 04 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 12.367.0435. 2.023 | 20.667,14 | 0,00 | 3390.30.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 499 | 02 | 04 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 12.367.0251. 2.023 | 0,00 | 0,00 | 3390.30.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 492 | 02 | 04 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 12.367.0121. 2.037 | 40.000,00 | 0,00 | 3340.43.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 219 | 02 | 04 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 13.391.0471. 2.072 | 21.000,00 | 5.304,37 | 3190.11.00 | 1.049,40 | 5.304,37 | |
| 220 | 02 | 04 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 13.391.0471. 2.072 | 500,00 | 0,00 | 3390.30.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 221 | 02 | 04 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 13.391.0471. 2.072 | 12.000,00 | 12.000,00 | 3390.36.00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 222 | 02 | 04 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 13.391.0473. 2.073 | 2.000,00 | 0,00 | 3390.30.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 223 | 02 | 04 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 13.391.0473. 2.073 | 2.000,00 | 0,00 | 3390.39.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 224 | 02 | 04 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 13.391.0474. 2.074 | 76.000,00 | 13.223,04 | 3190.11.00 | 5.488,56 | 13.223,04 | |
| 225 | 02 | 04 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 13.391.0474. 2.074 | 1.200,00 | 0,00 | 3390.14.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 226 | 02 | 04 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 13.391.0474. 2.074 | 1.000,00 | 0,00 | 3390.30.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 227 | 02 | 04 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 13.391.0474. 2.074 | 5.000,00 | 0,00 | 3390.35.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 228 | 02 | 04 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 13.391.0474. 2.074 | 1.000,00 | 0,00 | 3390.36.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 229 | 02 | 04 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 13.391.0474. 2.074 | 2.000,00 | 546,95 | 3390.39.00 | 71,31 | 213,93 | |
| 231 | 02 | 04 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 13.392.0473. 1.006 | 705.000,00 | 0,00 | 4490.51.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 232 | 02 | 04 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 13.392.0473. 1.136 | 455.000,00 | 0,00 | 4490.51.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 233 | 02 | 04 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 13.392.0473. 2.001 | 10.000,00 | 0,00 | 3350.41.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 234 | 02 | 04 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 13.392.0473. 2.001 | 10.000,00 | 0,00 | 3390.30.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 235 | 02 | 04 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 13.392.0473. 2.001 | 5.000,00 | 0,00 | 3390.31.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 236 | 02 | 04 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 13.392.0473. 2.001 | 5.000,00 | 2.408,34 | 3390.36.00 | 0,00 | 2.408,34 | |
| 237 | 02 | 04 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 13.392.0473. 2.001 | 5.000,00 | 0,00 | 3390.39.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 238 | 02 | 04 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 13.392.0473. 2.001 | 5.000,00 | 0,00 | 3390.48.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 239 | 02 | 04 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 13.392.0473. 2.002 | 3.000,00 | 0,00 | 3390.30.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 240 | 02 | 04 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 13.392.0473. 2.002 | 2.000,00 | 0,00 | 3390.39.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 241 | 02 | 04 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 13.392.0473. 2.008 | 4.000,00 | 0,00 | 3390.30.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 242 | 02 | 04 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 13.392.0473. 2.008 | 1.000,00 | 0,00 | 3390.36.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 243 | 02 | 04 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 13.392.0473. 2.008 | 5.000,00 | 23,80 | 3390.39.00 | 23,80 | 23,80 | |
| 230 | 02 | 04 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 13.392.0472. 2.075 | 6.000,00 | 0,00 | 3350.41.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 244 | 02 | 04 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 13.392.0473. 2.077 | 2.000,00 | 0,00 | 3350.41.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 245 | 02 | 04 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 13.392.0473. 2.077 | 25.000,00 | 0,00 | 3390.30.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 246 | 02 | 04 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 13.392.0473. 2.077 | 5.000,00 | 0,00 | 3390.31.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 247 | 02 | 04 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 13.392.0473. 2.077 | 9.000,00 | 0,00 | 3390.36.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 248 | 02 | 04 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 13.392.0473. 2.077 | 200.000,00 | 150.746,00 | 3390.39.00 | 0,00 | 150.746,00 | |
| 249 | 02 | 04 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 13.392.0473. 2.077 | 20.000,00 | 0,00 | 3390.48.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 250 | 02 | 04 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 13.392.0473. 3.023 | 10.000,00 | 0,00 | 4490.51.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 251 | 02 | 05 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | 08.122.0052. 2.033 | 1.200,00 | 0,00 | 3190.04.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 252 | 02 | 05 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | 08.122.0052. 2.033 | 40.000,00 | 4.982,76 | 3190.11.00 | 0,00 | 4.982,76 | |
| 253 | 02 | 05 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | 08.122.0052. 2.033 | 4.000,00 | 2.215,40 | 3190.94.00 | 0,00 | 2.215,40 | |
| 254 | 02 | 05 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | 08.122.0052. 2.033 | 12.300,00 | 290,00 | 3390.14.00 | 170,00 | 290,00 | |
| 255 | 02 | 05 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | 08.122.0052. 2.033 | 21.915,50 | 7.578,90 | 3390.30.00 | 888,87 | 5.231,53 | |
| 256 | 02 | 05 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | 08.122.0052. 2.033 | 15.000,00 | 0,00 | 3390.36.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 257 | 02 | 05 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | 08.122.0052. 2.033 | 13.000,00 | 1.849,49 | 3390.39.00 | 350,58 | 778,44 | |
| 520 | 02 | 05 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | 08.122.0052. 2.033 | 0,00 | 0,00 | 3390.92.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 258 | 02 | 05 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | 08.122.0052. 2.033 | 1.000,00 | 31,60 | 3390.93.00 | 20,00 | 31,60 | |
| 259 | 02 | 05 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | 08.241.0006. 2.041 | 10.000,00 | 0,00 | 3350.43.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 491 | 02 | 05 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | 08.242.0121. 2.037 | 17.014,45 | 0,00 | 3350.43.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 260 | 02 | 05 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | 08.243.0122. 2.038 | 97.800,00 | 20.505,33 | 3190.11.00 | 5.088,00 | 20.505,33 | |
| 261 | 02 | 05 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | 08.243.0122. 2.038 | 1.000,00 | 0,00 | 3390.30.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 262 | 02 | 05 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | 08.243.0123. 2.040 | 56.200,00 | 0,00 | 3190.04.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 263 | 02 | 05 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | 08.243.0123. 2.040 | 65.000,00 | 11.379,34 | 3190.11.00 | 0,00 | 11.379,34 | |
| 264 | 02 | 05 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | 08.243.0123. 2.040 | 27.000,00 | 0,00 | 3350.43.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 265 | 02 | 05 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | 08.243.0123. 2.040 | 32.000,00 | 0,00 | 3390.30.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 266 | 02 | 05 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | 08.243.0123. 2.040 | 20.000,00 | 0,00 | 3390.32.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 267 | 02 | 05 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | 08.243.0123. 2.040 | 16.000,00 | 0,00 | 3390.36.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 268 | 02 | 05 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | 08.243.0123. 2.040 | 59.000,00 | 0,00 | 3390.39.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 269 | 02 | 05 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | 08.243.0123. 2.043 | 37.000,00 | 2.328,08 | 3190.13.00 | 1.496,42 | 2.328,08 | |
| 270 | 02 | 05 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | 08.243.0123. 2.043 | 19.703,18 | 3.300,00 | 3390.32.00 | 0,00 | 1.650,00 | |
| 271 | 02 | 05 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | 08.243.0123. 2.043 | 4.000,00 | 0,00 | 3390.33.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 272 | 02 | 05 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | 08.243.0123. 2.043 | 1.000,00 | 0,00 | 3390.36.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 273 | 02 | 05 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | 08.243.0123. 2.043 | 600,00 | 0,00 | 3390.39.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 274 | 02 | 05 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | 08.243.0123. 2.043 | 6.000,00 | 0,00 | 3390.48.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 275 | 02 | 05 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | 08.244.0125. 1.007 | 64.000,00 | 0,00 | 4490.52.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 276 | 02 | 05 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | 08.244.0125. 2.034 | 6.000,00 | 0,00 | 3350.41.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 277 | 02 | 05 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | 08.244.0125. 2.044 | 68.000,00 | 1.939,92 | 3190.04.00 | 964,64 | 1.939,92 | |
| 278 | 02 | 05 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | 08.244.0125. 2.044 | 155.000,00 | 16.924,57 | 3190.11.00 | 7.557,36 | 16.924,57 | |
| 279 | 02 | 05 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | 08.244.0125. 2.044 | 35.751,43 | 4.106,81 | 3190.13.00 | 1.896,76 | 4.106,81 | |
| 280 | 02 | 05 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | 08.244.0125. 2.044 | 28.761,15 | 830,30 | 3390.30.00 | 0,00 | 830,30 | |
| 281 | 02 | 05 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | 08.244.0125. 2.044 | 5.200,00 | 0,00 | 3390.32.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 282 | 02 | 05 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | 08.244.0125. 2.044 | 6.000,00 | 0,00 | 3390.36.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 283 | 02 | 05 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | 08.244.0125. 2.044 | 5.200,00 | 0,00 | 3390.39.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 285 | 02 | 05 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | 08.244.0515. 2.048 | 21.000,00 | 0,00 | 3390.30.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 501 | 02 | 05 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | 08.244.0125. 2.091 | 0,00 | 0,00 | 3350.41.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 284 | 02 | 05 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | 08.244.0125. 2.220 | 43.200,00 | 0,00 | 3390.41.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 503 | 02 | 06 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 10.122.0052. 2.006 | 0,00 | 0,00 | 3190.91.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 504 | 02 | 06 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 10.122.0052. 2.006 | 0,00 | 0,00 | 3390.91.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 286 | 02 | 06 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 10.122.0052. 2.222 | 100.000,00 | 0,00 | 3390.39.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 287 | 02 | 06 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 10.122.0052. 3.034 | 5.000,00 | 0,00 | 4490.52.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 288 | 02 | 06 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 10.122.0052. 4.001 | 2.000,00 | 0,00 | 3190.04.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 289 | 02 | 06 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 10.122.0052. 4.001 | 88.000,00 | 36.411,39 | 3190.11.00 | 11.487,30 | 36.411,39 | |
| 290 | 02 | 06 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 10.122.0052. 4.001 | 273.445,16 | 182.778,32 | 3190.13.00 | 44.992,94 | 182.778,32 | |
| 291 | 02 | 06 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 10.122.0052. 4.001 | 2.000,00 | 1.994,00 | 3390.14.00 | 286,00 | 952,00 | |
| 292 | 02 | 06 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 10.122.0052. 4.001 | 5.000,00 | 3.306,04 | 3390.30.00 | 0,00 | 582,04 | |
| 293 | 02 | 06 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 10.122.0052. 4.001 | 561,47 | 0,00 | 3390.33.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 294 | 02 | 06 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 10.122.0052. 4.001 | 1.000,00 | 0,00 | 3390.35.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 295 | 02 | 06 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 10.122.0052. 4.001 | 2.000,00 | 0,00 | 3390.36.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 296 | 02 | 06 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 10.122.0052. 4.001 | 40.000,00 | 24.701,30 | 3390.39.00 | 6.647,60 | 16.239,32 | |
| 297 | 02 | 06 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 10.122.0052. 4.001 | 3.000,00 | 0,00 | 3390.47.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 298 | 02 | 06 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 10.122.0052. 4.025 | 500,00 | 0,00 | 3390.14.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 299 | 02 | 06 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 10.122.0052. 4.025 | 1.000,00 | 0,00 | 3390.39.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 502 | 02 | 06 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 10.122.0052. 4.034 | 0,00 | 0,00 | 3390.39.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 322 | 02 | 06 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 10.301.0264. 3.028 | 80.000,00 | 0,00 | 4490.51.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 500 | 02 | 06 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 10.301.0264. 3.036 | 0,00 | 0,00 | 4490.30.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 300 | 02 | 06 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 10.301.0003. 4.002 | 291.000,00 | 85.999,10 | 3190.11.00 | 21.640,83 | 85.999,10 | |
| 484 | 02 | 06 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 10.301.0003. 4.002 | 174.796,81 | 8.365,55 | 3390.30.00 | 1.094,62 | 8.360,79 | |
| 301 | 02 | 06 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 10.301.0003. 4.002 | 10.000,00 | 0,00 | 3390.39.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 505 | 02 | 06 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 10.301.0003. 4.002 | 0,00 | 0,00 | 4490.51.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 506 | 02 | 06 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 10.301.0003. 4.002 | 0,00 | 0,00 | 4490.52.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 302 | 02 | 06 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 10.301.0003. 4.022 | 5.000,00 | 0,00 | 3190.04.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 303 | 02 | 06 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 10.301.0003. 4.022 | 5.000,00 | 0,00 | 3190.11.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 304 | 02 | 06 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 10.301.0003. 4.022 | 1.000,00 | 0,00 | 3390.30.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 305 | 02 | 06 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 10.301.0003. 4.022 | 1.000,00 | 0,00 | 3390.39.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 306 | 02 | 06 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 10.301.0003. 4.023 | 460.000,00 | 247.252,53 | 3190.04.00 | 47.588,60 | 247.252,53 | |
| 307 | 02 | 06 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 10.301.0003. 4.023 | 101.000,00 | 17.935,48 | 3190.11.00 | 4.386,00 | 17.935,48 | |
| 308 | 02 | 06 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 10.301.0003. 4.023 | 3.000,00 | 0,00 | 3190.94.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 309 | 02 | 06 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 10.301.0003. 4.023 | 82.304,08 | 18.445,22 | 3390.30.00 | 9.684,43 | 15.741,21 | |
| 310 | 02 | 06 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 10.301.0003. 4.023 | 80.000,00 | 0,00 | 3390.36.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 311 | 02 | 06 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 10.301.0003. 4.023 | 41.000,00 | 7.761,66 | 3390.39.00 | 3.162,80 | 3.599,76 | |
| 507 | 02 | 06 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 10.301.0003. 4.023 | 0,00 | 0,00 | 4490.51.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 508 | 02 | 06 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 10.301.0003. 4.023 | 0,00 | 0,00 | 4490.52.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 312 | 02 | 06 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 10.301.0003. 4.024 | 316.000,00 | 31.999,13 | 3190.04.00 | 31.999,13 | 31.999,13 | |
| 313 | 02 | 06 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 10.301.0003. 4.024 | 13.379,32 | 0,00 | 3390.36.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 314 | 02 | 06 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 10.301.0003. 4.026 | 29.000,00 | 1.697,52 | 3190.04.00 | 1.697,52 | 1.697,52 | |
| 315 | 02 | 06 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 10.301.0003. 4.026 | 39.000,00 | 0,00 | 3190.11.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 316 | 02 | 06 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 10.301.0003. 4.026 | 1.000,00 | 0,00 | 3190.94.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 317 | 02 | 06 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 10.301.0003. 4.026 | 20.000,00 | 888,20 | 3390.30.00 | 360,60 | 770,60 | |
| 318 | 02 | 06 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 10.301.0003. 4.026 | 20.000,00 | 0,00 | 3390.39.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 319 | 02 | 06 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 10.301.0003. 4.027 | 82.000,00 | 7.905,34 | 3190.04.00 | 0,00 | 7.905,34 | |
| 320 | 02 | 06 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 10.301.0003. 4.027 | 34.000,00 | 0,00 | 3190.11.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 321 | 02 | 06 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 10.301.0003. 4.027 | 12.620,68 | 7.744,79 | 3190.94.00 | 5.125,11 | 7.744,79 | |
| 323 | 02 | 06 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 10.301.0264. 4.028 | 155.000,00 | 60.942,81 | 3190.11.00 | 14.586,22 | 60.942,81 | |
| 324 | 02 | 06 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 10.301.0264. 4.028 | 1.000,00 | 0,00 | 3190.94.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 325 | 02 | 06 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 10.301.0264. 4.028 | 7.000,00 | 0,00 | 3390.39.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 485 | 02 | 06 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 10.301.0003. 7.001 | 50.391,34 | 12.483,70 | 4490.52.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 489 | 02 | 06 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 10.301.0264. 7.001 | 12.134,76 | 0,00 | 4490.52.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 326 | 02 | 06 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 10.302.0004. 2.090 | 6.000,00 | 0,00 | 3390.30.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 327 | 02 | 06 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 10.302.0004. 2.090 | 656,47 | 0,00 | 3390.36.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 328 | 02 | 06 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 10.302.0004. 2.090 | 5.000,00 | 0,00 | 3390.39.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 347 | 02 | 06 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 10.302.0052. 2.225 | 1.232.319,83 | 1.232.319,83 | 3350.43.00 | 113.752,60 | 322.299,03 | |
| 348 | 02 | 06 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 10.302.0052. 2.225 | 50.000,00 | 0,00 | 3370.41.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 515 | 02 | 06 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 10.302.0004. 2.227 | 0,00 | 0,00 | 3340.41.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 498 | 02 | 06 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 10.302.0004. 3.021 | 4.000,00 | 0,00 | 4490.30.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 329 | 02 | 06 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 10.302.0004. 3.021 | 32.257,21 | 0,00 | 4490.52.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 330 | 02 | 06 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 10.302.0004. 3.036 | 22.000,00 | 0,00 | 4490.51.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 331 | 02 | 06 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 10.302.0004. 3.043 | 120.000,00 | 0,00 | 4490.52.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 349 | 02 | 06 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 10.302.0052. 4.001 | 106.625,00 | 100.000,00 | 3371.70.00 | 6.466,43 | 28.798,73 | |
| 332 | 02 | 06 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 10.302.0004. 4.005 | 257.000,00 | 150.674,48 | 3190.04.00 | 16.568,89 | 150.674,48 | |
| 333 | 02 | 06 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 10.302.0004. 4.005 | 339.000,00 | 224.718,46 | 3190.11.00 | 56.757,06 | 224.718,46 | |
| 334 | 02 | 06 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 10.302.0004. 4.005 | 1.000,00 | 0,00 | 3190.16.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 335 | 02 | 06 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 10.302.0004. 4.005 | 1.000,00 | 0,00 | 3190.92.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 336 | 02 | 06 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 10.302.0004. 4.005 | 20.343,53 | 17.027,26 | 3190.94.00 | 2.213,75 | 17.027,26 | |
| 337 | 02 | 06 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 10.302.0004. 4.005 | 30.000,00 | 29.155,00 | 3390.14.00 | 1.589,00 | 5.911,00 | |
| 338 | 02 | 06 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 10.302.0004. 4.005 | 240.360,01 | 96.010,66 | 3390.30.00 | 20.616,13 | 80.323,05 | |
| 339 | 02 | 06 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 10.302.0004. 4.005 | 500,00 | 0,00 | 3390.33.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 340 | 02 | 06 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 10.302.0004. 4.005 | 0,00 | 0,00 | 3390.34.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 341 | 02 | 06 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 10.302.0004. 4.005 | 183.000,00 | 107.544,00 | 3390.39.00 | 27.360,21 | 60.663,88 | |
| 342 | 02 | 06 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 10.302.0004. 4.005 | 11.413,53 | 11.412,04 | 3390.92.00 | 0,00 | 11.412,04 | |
| 343 | 02 | 06 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 10.302.0004. 4.005 | 2.000,00 | 1.396,80 | 3390.93.00 | 610,61 | 1.396,80 | |
| 344 | 02 | 06 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 10.302.0004. 4.033 | 14.027,51 | 14.000,87 | 3171.70.00 | 0,00 | 1.806,19 | |
| 345 | 02 | 06 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 10.302.0004. 4.033 | 23.000,00 | 22.033,38 | 3371.70.00 | 2.355,98 | 9.838,70 | |
| 346 | 02 | 06 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 10.302.0004. 4.033 | 700,00 | 549,75 | 4471.70.00 | 0,00 | 549,75 | |
| 496 | 02 | 06 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 10.302.0004. 8.011 | 45.000,00 | 45.000,00 | 3371.70.00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| 350 | 02 | 06 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 10.303.0004. 4.004 | 20.000,00 | 1.953,93 | 3190.04.00 | 1.363,21 | 1.953,93 | |
| 351 | 02 | 06 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 10.303.0004. 4.004 | 27.000,00 | 0,00 | 3190.11.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 352 | 02 | 06 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 10.303.0004. 4.004 | 20.000,00 | 0,00 | 3390.30.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 353 | 02 | 06 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 10.303.0004. 4.004 | 5.000,00 | 1.430,00 | 3390.36.00 | 1.170,00 | 1.430,00 | |
| 354 | 02 | 06 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 10.303.0004. 4.004 | 11.000,00 | 0,00 | 3390.39.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 509 | 02 | 06 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 10.303.0004. 4.004 | 0,00 | 0,00 | 4490.51.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 510 | 02 | 06 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 10.303.0004. 4.004 | 0,00 | 0,00 | 4490.52.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 355 | 02 | 06 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 10.303.0004. 4.005 | 46.000,00 | 1.938,30 | 3190.04.00 | 1.938,30 | 1.938,30 | |
| 356 | 02 | 06 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 10.303.0004. 4.005 | 25.000,00 | 0,00 | 3370.41.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 357 | 02 | 06 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 10.303.0004. 4.005 | 102.548,01 | 41.480,26 | 3390.32.00 | 21.322,07 | 21.909,31 | |
| 358 | 02 | 06 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 10.303.0004. 4.005 | 12.000,00 | 0,00 | 3390.39.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 511 | 02 | 06 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 10.303.0004. 4.005 | 0,00 | 0,00 | 4490.51.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 512 | 02 | 06 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 10.303.0004. 4.005 | 0,00 | 0,00 | 4490.52.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 359 | 02 | 06 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 10.304.0003. 4.003 | 61.000,00 | 11.063,40 | 3190.04.00 | 0,00 | 11.063,40 | |
| 360 | 02 | 06 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 10.304.0003. 4.003 | 42.000,00 | 12.075,54 | 3190.11.00 | 6.169,02 | 12.075,54 | |
| 361 | 02 | 06 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 10.304.0003. 4.003 | 46.927,85 | 5.661,38 | 3390.30.00 | 449,28 | 2.579,98 | |
| 513 | 02 | 06 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 10.304.0003. 4.003 | 0,00 | 0,00 | 4490.51.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 514 | 02 | 06 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 10.304.0003. 4.003 | 0,00 | 0,00 | 4490.52.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 487 | 02 | 06 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 10.304.0003. 4.004 | 5.839,11 | 1.015,00 | 3390.30.00 | 0,00 | 1.015,00 | |
| 486 | 02 | 06 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 10.304.0003. 7.001 | 3.000,00 | 0,00 | 4490.52.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 488 | 02 | 06 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 10.304.0003. 7.012 | 13.593,33 | 0,00 | 4490.52.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 362 | 02 | 07 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS | 04.122.0052. 2.108 | 10.000,00 | 0,00 | 3390.30.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 363 | 02 | 07 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS | 04.122.0052. 2.108 | 500,00 | 0,00 | 3390.36.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 364 | 02 | 07 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS | 04.122.0052. 2.108 | 2.500,00 | 0,00 | 3390.39.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 490 | 02 | 07 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS | 13.391.0473. 7.016 | 142.931,67 | 36.062,17 | 4490.51.00 | 36.062,17 | 36.062,17 | |
| 522 | 02 | 07 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS | 13.391.0473. 7.017 | 0,00 | 0,00 | 4490.51.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 373 | 02 | 07 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS | 15.122.0723. 1.120 | 10.000,00 | 0,00 | 4490.52.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 365 | 02 | 07 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS | 15.122.0052. 2.050 | 60.000,00 | 11.857,33 | 3190.04.00 | 4.581,21 | 11.857,33 | |
| 366 | 02 | 07 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS | 15.122.0052. 2.050 | 169.000,00 | 96.212,50 | 3190.11.00 | 22.413,95 | 96.212,50 | |
| 367 | 02 | 07 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS | 15.122.0052. 2.050 | 1.000,00 | 0,00 | 3190.94.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 368 | 02 | 07 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS | 15.122.0052. 2.050 | 1.000,00 | 0,00 | 3390.14.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 369 | 02 | 07 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS | 15.122.0052. 2.050 | 8.000,00 | 3.438,75 | 3390.30.00 | 0,00 | 3.438,75 | |
| 370 | 02 | 07 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS | 15.122.0052. 2.050 | 500,00 | 0,00 | 3390.33.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 371 | 02 | 07 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS | 15.122.0052. 2.050 | 1.500,00 | 0,00 | 3390.36.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 372 | 02 | 07 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS | 15.122.0052. 2.050 | 25.000,00 | 12.104,08 | 3390.39.00 | 2.802,25 | 5.623,06 | |
| 374 | 02 | 07 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS | 15.122.0723. 2.051 | 3.000,00 | 0,00 | 3390.30.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 375 | 02 | 07 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS | 15.122.0723. 2.051 | 1.500,00 | 0,00 | 3390.36.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 376 | 02 | 07 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS | 15.122.0723. 2.051 | 2.500,00 | 0,00 | 3390.39.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 377 | 02 | 07 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS | 15.122.0723. 2.051 | 10.000,00 | 0,00 | 4490.52.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 523 | 02 | 07 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS | 15.451.0501. 1.008 | 0,00 | 0,00 | 4490.51.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 524 | 02 | 07 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS | 15.451.0501. 1.009 | 0,00 | 0,00 | 4490.51.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 378 | 02 | 07 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS | 15.451.0501. 1.121 | 372.289,45 | 0,00 | 4490.51.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 379 | 02 | 07 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS | 15.451.0507. 1.137 | 166.971,55 | 0,00 | 4490.51.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 395 | 02 | 07 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS | 15.452.0506. 1.029 | 68.000,00 | 0,00 | 4490.51.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 380 | 02 | 07 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS | 15.452.0014. 2.052 | 5.000,00 | 3.301,16 | 3390.30.00 | 1.507,10 | 3.301,16 | |
| 381 | 02 | 07 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS | 15.452.0014. 2.052 | 10.000,00 | 0,00 | 3390.39.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 383 | 02 | 07 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS | 15.452.0504. 2.053 | 108.000,00 | 23.513,87 | 3190.04.00 | 6.735,93 | 23.513,87 | |
| 384 | 02 | 07 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS | 15.452.0504. 2.053 | 282.000,00 | 78.068,19 | 3190.11.00 | 18.102,78 | 78.068,19 | |
| 385 | 02 | 07 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS | 15.452.0504. 2.053 | 1.000,00 | 0,00 | 3190.94.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 386 | 02 | 07 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS | 15.452.0504. 2.053 | 25.000,00 | 7.056,00 | 3390.30.00 | 0,00 | 7.056,00 | |
| 387 | 02 | 07 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS | 15.452.0504. 2.053 | 30.000,00 | 21.465,84 | 3390.36.00 | 1.788,82 | 7.155,28 | |
| 388 | 02 | 07 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS | 15.452.0504. 2.053 | 58.000,00 | 3.439,98 | 3390.39.00 | 389,83 | 1.169,49 | |
| 389 | 02 | 07 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS | 15.452.0504. 2.053 | 20.000,00 | 0,00 | 4490.52.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 392 | 02 | 07 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS | 15.452.0505. 2.054 | 29.000,00 | 7.614,18 | 3190.11.00 | 1.692,06 | 7.614,18 | |
| 393 | 02 | 07 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS | 15.452.0505. 2.054 | 10.000,00 | 2.952,00 | 3390.30.00 | 150,00 | 2.952,00 | |
| 398 | 02 | 07 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS | 15.452.0507. 2.055 | 75.000,00 | 0,00 | 3190.11.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 399 | 02 | 07 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS | 15.452.0507. 2.055 | 1.000,00 | 0,00 | 3190.94.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 396 | 02 | 07 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS | 15.452.0506. 2.055 | 10.000,00 | 0,00 | 3390.30.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 400 | 02 | 07 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS | 15.452.0507. 2.055 | 5.000,00 | 0,00 | 3390.30.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 397 | 02 | 07 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS | 15.452.0506. 2.055 | 368.403,21 | 72.602,39 | 3390.39.00 | 3.209,69 | 19.364,40 | |
| 382 | 02 | 07 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS | 15.452.0014. 2.084 | 150.000,00 | 0,00 | 4490.51.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 394 | 02 | 07 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS | 15.452.0505. 2.088 | 50.000,00 | 0,00 | 4490.51.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 390 | 02 | 07 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS | 15.452.0504. 2.226 | 1.000,00 | 0,00 | 3390.30.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 391 | 02 | 07 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS | 15.452.0504. 2.226 | 1.200,00 | 0,00 | 3390.39.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 401 | 02 | 07 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS | 16.482.0501. 2.057 | 75.000,00 | 2.276,61 | 3190.04.00 | 2.276,61 | 2.276,61 | |
| 402 | 02 | 07 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS | 16.482.0501. 2.057 | 200.000,00 | 101.067,35 | 3190.11.00 | 25.332,74 | 101.067,35 | |
| 403 | 02 | 07 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS | 16.482.0501. 2.057 | 7.000,00 | 0,00 | 3390.30.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 404 | 02 | 07 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS | 16.482.0501. 2.057 | 500,00 | 0,00 | 3390.36.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 405 | 02 | 07 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS | 16.482.0501. 2.057 | 10.000,00 | 0,00 | 3390.39.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 406 | 02 | 07 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS | 17.512.0017. 1.030 | 600.280,06 | 0,00 | 4490.51.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 407 | 02 | 07 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS | 17.512.0017. 1.041 | 80.000,00 | 0,00 | 3390.39.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 408 | 02 | 07 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS | 18.541.0615. 1.039 | 20.000,00 | 0,00 | 3390.36.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 409 | 02 | 07 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS | 18.541.0615. 1.138 | 80.000,00 | 0,00 | 3350.43.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 410 | 02 | 07 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS | 18.541.0615. 2.021 | 1.500,00 | 0,00 | 3390.30.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 411 | 02 | 07 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS | 18.541.0615. 2.021 | 1.500,00 | 0,00 | 3390.36.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 412 | 02 | 07 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS | 18.541.0615. 2.021 | 1.500,00 | 0,00 | 3390.39.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 413 | 02 | 07 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS | 18.541.0615. 2.089 | 5.000,00 | 0,00 | 3390.30.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 414 | 02 | 07 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS | 18.541.0615. 2.089 | 5.000,00 | 0,00 | 3390.39.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 415 | 02 | 07 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS | 18.543.0615. 1.040 | 4.000,00 | 0,00 | 3390.30.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 416 | 02 | 07 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS | 18.543.0615. 1.040 | 2.000,00 | 0,00 | 3390.36.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 417 | 02 | 07 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS | 18.543.0615. 1.040 | 2.000,00 | 0,00 | 3390.39.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 418 | 02 | 07 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS | 18.543.0621. 2.026 | 4.800,00 | 0,00 | 3390.30.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 419 | 02 | 07 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS | 19.573.0018. 7.011 | 20.000,00 | 0,00 | 4490.51.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 420 | 02 | 07 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS | 20.122.0052. 2.022 | 500,00 | 0,00 | 3190.04.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 421 | 02 | 07 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS | 20.122.0052. 2.022 | 80.000,00 | 56.658,60 | 3190.11.00 | 14.866,25 | 56.658,60 | |
| 422 | 02 | 07 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS | 20.122.0052. 2.022 | 1.000,00 | 0,00 | 3190.94.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 423 | 02 | 07 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS | 20.122.0052. 2.022 | 600,00 | 75,00 | 3390.14.00 | 0,00 | 75,00 | |
| 424 | 02 | 07 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS | 20.122.0052. 2.022 | 100.500,00 | 0,00 | 3390.30.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 425 | 02 | 07 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS | 20.122.0052. 2.022 | 200,00 | 0,00 | 3390.33.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 426 | 02 | 07 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS | 20.122.0052. 2.022 | 500,00 | 0,00 | 3390.36.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 427 | 02 | 07 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS | 20.122.0052. 2.022 | 500,00 | 454,74 | 3390.39.00 | 0,00 | 454,74 | |
| 428 | 02 | 07 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS | 20.606.0668. 2.025 | 190.000,00 | 184.700,00 | 3330.41.00 | 15.392,00 | 61.568,00 | |
| 429 | 02 | 07 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS | 20.606.0668. 8.010 | 18.000,00 | 0,00 | 3350.43.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 430 | 02 | 07 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS | 24.722.1316. 1.042 | 10.000,00 | 0,00 | 4490.51.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 431 | 02 | 07 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS | 26.782.0710. 2.024 | 88.000,00 | 0,00 | 3190.04.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 432 | 02 | 07 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS | 26.782.0710. 2.024 | 12.000,00 | 0,00 | 3190.11.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 433 | 02 | 07 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS | 26.782.0710. 2.024 | 1.000,00 | 0,00 | 3190.94.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 434 | 02 | 07 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS | 26.782.0710. 2.024 | 55.500,00 | 54.674,07 | 3390.30.00 | 7.266,48 | 54.674,07 | |
| 435 | 02 | 07 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS | 26.782.0710. 2.024 | 1.000,00 | 0,00 | 3390.36.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 436 | 02 | 07 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS | 26.782.0710. 2.024 | 20.000,00 | 17.714,28 | 3390.39.00 | 17.353,08 | 17.353,08 | |
| 437 | 02 | 07 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS | 26.782.0710. 2.058 | 275.124,18 | 199.921,86 | 3390.30.00 | 34.590,86 | 142.493,65 | |
| 438 | 02 | 07 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS | 26.782.0710. 2.058 | 2.000,00 | 0,00 | 3390.36.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 439 | 02 | 07 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS | 26.782.0710. 2.058 | 10.000,00 | 3.464,36 | 3390.39.00 | 193,20 | 2.114,36 | |
| 440 | 02 | 07 | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS | 26.782.0710. 2.083 | 335.000,00 | 0,00 | 4490.52.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 441 | 03 | 01 | 00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 04.122.0052. 7.001 | 15.000,00 | 0,00 | 4490.52.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 442 | 03 | 01 | 00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 04.122.0052. 7.002 | 50.000,00 | 0,00 | 4490.51.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 443 | 03 | 01 | 00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 04.122.0052. 7.012 | 50.000,00 | 0,00 | 4490.52.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 444 | 03 | 01 | 00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 04.122.0052. 8.001 | 12.000,00 | 0,00 | 3171.70.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 445 | 03 | 01 | 00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 04.122.0052. 8.001 | 13.800,00 | 0,00 | 3190.01.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 446 | 03 | 01 | 00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 04.122.0052. 8.001 | 243.727,00 | 0,00 | 3190.11.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 447 | 03 | 01 | 00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 04.122.0052. 8.001 | 52.401,20 | 0,00 | 3190.13.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 448 | 03 | 01 | 00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 04.122.0052. 8.001 | 1.000,00 | 0,00 | 3190.16.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 449 | 03 | 01 | 00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 04.122.0052. 8.001 | 25.000,00 | 0,00 | 3190.94.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 450 | 03 | 01 | 00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 04.122.0052. 8.001 | 20.000,00 | 0,00 | 3371.70.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 451 | 03 | 01 | 00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 04.122.0052. 8.001 | 3.500,00 | 0,00 | 3390.14.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 452 | 03 | 01 | 00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 04.122.0052. 8.001 | 40.000,00 | 0,00 | 3390.30.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 453 | 03 | 01 | 00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 04.122.0052. 8.001 | 1.000,00 | 0,00 | 3390.35.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 454 | 03 | 01 | 00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 04.122.0052. 8.001 | 18.000,00 | 0,00 | 3390.36.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 455 | 03 | 01 | 00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 04.122.0052. 8.001 | 126.000,00 | 0,00 | 3390.39.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 456 | 03 | 01 | 00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 04.122.0052. 8.002 | 35.000,00 | 0,00 | 3390.39.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 457 | 03 | 01 | 00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 04.122.0052. 8.009 | 4.000,00 | 0,00 | 3390.39.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 458 | 03 | 01 | 00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 28.846.1310. 8.008 | 23.000,00 | 0,00 | 3390.47.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 459 | 03 | 02 | 00 | SERVIÇOS DE ÁGUA | 17.512.0611. 7.003 | 85.000,00 | 0,00 | 4490.51.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 460 | 03 | 02 | 00 | SERVIÇOS DE ÁGUA | 17.512.0611. 7.005 | 5.000,00 | 0,00 | 4490.51.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 461 | 03 | 02 | 00 | SERVIÇOS DE ÁGUA | 17.512.0611. 7.006 | 35.000,00 | 0,00 | 4490.52.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 462 | 03 | 02 | 00 | SERVIÇOS DE ÁGUA | 17.512.0611. 7.007 | 30.000,00 | 0,00 | 4490.51.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 463 | 03 | 02 | 00 | SERVIÇOS DE ÁGUA | 17.512.0611. 7.010 | 50.000,00 | 0,00 | 4490.51.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 464 | 03 | 02 | 00 | SERVIÇOS DE ÁGUA | 17.512.0611. 7.014 | 10.000,00 | 0,00 | 4490.51.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 465 | 03 | 02 | 00 | SERVIÇOS DE ÁGUA | 17.512.0611. 7.015 | 40.000,00 | 0,00 | 4490.51.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 466 | 03 | 02 | 00 | SERVIÇOS DE ÁGUA | 17.512.0611. 8.003 | 491.762,87 | 0,00 | 3190.11.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 467 | 03 | 02 | 00 | SERVIÇOS DE ÁGUA | 17.512.0611. 8.003 | 105.729,01 | 0,00 | 3190.13.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 468 | 03 | 02 | 00 | SERVIÇOS DE ÁGUA | 17.512.0611. 8.003 | 1.000,00 | 0,00 | 3190.16.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 469 | 03 | 02 | 00 | SERVIÇOS DE ÁGUA | 17.512.0611. 8.003 | 3.000,00 | 0,00 | 3390.14.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 470 | 03 | 02 | 00 | SERVIÇOS DE ÁGUA | 17.512.0611. 8.003 | 136.000,00 | 0,00 | 3390.30.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 471 | 03 | 02 | 00 | SERVIÇOS DE ÁGUA | 17.512.0611. 8.003 | 20.000,00 | 0,00 | 3390.36.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 472 | 03 | 02 | 00 | SERVIÇOS DE ÁGUA | 17.512.0611. 8.003 | 226.162,71 | 0,00 | 3390.39.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 473 | 03 | 02 | 00 | SERVIÇOS DE ÁGUA | 17.512.0621. 8.004 | 10.000,00 | 0,00 | 3390.30.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 474 | 03 | 02 | 00 | SERVIÇOS DE ÁGUA | 17.512.0621. 8.004 | 10.000,00 | 0,00 | 3390.39.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 475 | 03 | 02 | 00 | SERVIÇOS DE ÁGUA | 17.512.0621. 8.005 | 10.000,00 | 0,00 | 3390.30.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 476 | 03 | 02 | 00 | SERVIÇOS DE ÁGUA | 17.512.0621. 8.005 | 10.000,00 | 0,00 | 3390.39.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 477 | 03 | 03 | 00 | SERVIÇOS DE ESGOTO | 17.512.0611. 7.008 | 8.000,00 | 0,00 | 4490.51.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 478 | 03 | 03 | 00 | SERVIÇOS DE ESGOTO | 17.512.0611. 7.009 | 10.000,00 | 0,00 | 4490.52.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 479 | 03 | 03 | 00 | SERVIÇOS DE ESGOTO | 17.512.0611. 8.006 | 62.483,31 | 0,00 | 3190.11.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 480 | 03 | 03 | 00 | SERVIÇOS DE ESGOTO | 17.512.0611. 8.006 | 13.433,90 | 0,00 | 3190.13.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 481 | 03 | 03 | 00 | SERVIÇOS DE ESGOTO | 17.512.0611. 8.006 | 36.000,00 | 0,00 | 3390.30.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 482 | 03 | 03 | 00 | SERVIÇOS DE ESGOTO | 17.512.0611. 8.006 | 10.000,00 | 0,00 | 3390.36.00 | 0,00 | 0,00 | |
| 483 | 03 | 03 | 00 | SERVIÇOS DE ESGOTO | 17.512.0611. 8.006 | 48.000,00 | 0,00 | 3390.39.00 | 0,00 | 0,00 | |
| Total Geral (Despesas) | 25.628.996,22 | 6.785.637,60 | 1.262.410,55 | 4.661.982,24 | |||||||
| Descrição | Valor Orçado | Valor Arrecado | Diferença |
|---|---|---|---|
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 1.812.038,40 | 512.448,31 | 1.299.590,09 |
| Contribuições | 192.000,00 | 80.391,31 | 111.608,69 |
| Receita Patrimonial | 110.200,00 | 94.903,18 | 15.296,82 |
| Receita de Serviços | 2.172.500,00 | 6.581,59 | 2.165.918,41 |
| Transferências Correntes | 20.069.697,20 | 6.328.293,92 | 13.741.403,28 |
| Outras Receitas Correntes | 60.000,00 | 25,70 | 59.974,30 |
| Total - Receita Corrente | 24.416.435,60 | 7.022.644,01 | 17.393.791,59 |
| Descrição | Valor Orçado | Valor Arrecado | Diferença |
|---|---|---|---|
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 11.522.600,24 | 2.862.598,58 | 8.660.001,66 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 8.538.471,94 | 1.589.224,42 | 6.949.247,52 |
| Total - Despesa Corrente | 20.151.072,18 | 4.451.823,00 | 15.699.249,18 |
| Total - Despesa Corrente | 20.151.072,18 | 4.451.823,00 | 15.699.249,18 |
| SUPERAVIT CORRENTE: | 2.570.821,01 | ||
| TOTAL (RECEITA): | 7.022.644,01 | TOTAL (DESPESA): | 7.022.644,01 |
| Descrição | Valor Orçado | Valor Arrecado | Diferença |
|---|---|---|---|
| Transferências de Capital | 2.110.000,00 | 450.000,00 | 1.660.000,00 |
| Total - Receita Capital | 2.110.000,00 | 450.000,00 | 1.660.000,00 |
| Descrição | Valor Orçado | Valor Arrecado | Diferença |
|---|---|---|---|
| INVESTIMENTOS | 4.891.657,37 | 89.447,04 | 4.802.210,33 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 66.266,67 | 0,00 | 66.266,67 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 400.000,00 | 120.712,20 | 279.287,80 |
| Total - Despesa Capital | 5.357.924,04 | 210.159,24 | 5.147.764,80 |
| Total - Despesa Capital | 5.357.924,04 | 210.159,24 | 5.147.764,80 |
| SUPERAVIT CAPITAL: | 239.840,76 | ||
| TOTAL (RECEITA): | 450.000,00 | TOTAL (DESPESA): | 450.000,00 |
| RESUMO ORCAMENTARIO | |||
| TOTAL (RECEITA): | 26.526.435,60 | ||
| TOTAL (DESPESA): | 25.508.996,22 | ||
| RESULTADO ORÇAMENTÁRIO DO EXERCÍCIO | |||
| RECEITAS CORRENTES | 7.022.644,01 | DESPESAS CORRENTES | 4.451.823,00 |
| RECEITAS CAPITAL | 450.000,00 | DESPESAS CAPITAL | 210.159,24 |
| RECEITAS CAPITAL | 450.000,00 | DESPESAS CAPITAL | 210.159,24 |
| SUPERAVIT: | 2.810.661,77 | ||
| TOTAL (RECEITA): | 7.472.644,01 | TOTAL (DESPESA): | 7.472.644,01 |
| Red./Emissao: | 0222 - 04/04/2018 |
| Red./Emissao: | 0222 - 04/04/2018 |
| Licitacao...: | - 30/12/1899 |
| Red./Emissao: | 0222 - 04/04/2018 |
| Licitacao...: | - 30/12/1899 |
| Numero......: 6 | 0000 - 19/09/2018 |
| Objeto......: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE UM SISTEMA DE ESGOSTAMENTO SANITÁRIO COMPREENDENDO A CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOSTO E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHAS, PROJETOS E TERMO DE REFERÊNCIA, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DO EDITAL. |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE UM SISTEMA DE ESGOSTAMENTO SANITÁRIO COMPREENDENDO A CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOSTO E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHAS, PROJETOS E TERMO DE REFERÊNCIA, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DO EDITAL. |
| Red./Emissao: | 0222 - 04/04/2018 |
| Licitacao...: | - 30/12/1899 |
| Numero......: 6 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 292.118,64 |
| Original....: | 292.118,64 |
| Valor Atual.: | 292.118,64 |
| Red./Emissao: | 0222 - 04/04/2018 |
| Licitacao...: | - 30/12/1899 |
| Numero......: 6 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 292.118,64 |
| Original....: | 292.118,64 |
| Valor Atual.: | 292.118,64 |
| Contratado..: | |
| CNPJ: | |
| Publicacao..: | |
| Red./Emissao: | 0222 - 04/04/2018 |
| Licitacao...: | - 30/12/1899 |
| Numero......: 6 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 292.118,64 |
| Original....: | 292.118,64 |
| Valor Atual.: | 292.118,64 |
| Contratado..: | |
| CNPJ: | |
| Vigencia....: | 19/09/2018 A 19/09/2018 |
| Situacao: | ENCERRADA |
| Red./Emissao: | 0038 - 03/04/2018 |
| Red./Emissao: | 0038 - 03/04/2018 |
| Licitacao...: | - 30/12/1899 |
| Red./Emissao: | 0038 - 03/04/2018 |
| Licitacao...: | - 30/12/1899 |
| Numero......: 1 | 0000 - 19/09/2018 |
| Objeto......: | Contratação de empresa para prestação de locação e manutenção de concentradores de Oxigênio. |
| Contratação de empresa para prestação de locação e manutenção de concentradores de Oxigênio, para eventual e futura inscrição em ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. |
| Red./Emissao: | 0038 - 03/04/2018 |
| Licitacao...: | - 30/12/1899 |
| Numero......: 1 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 12.900,00 |
| Original....: | 12.900,00 |
| Valor Atual.: | 12.900,00 |
| Red./Emissao: | 0038 - 03/04/2018 |
| Licitacao...: | - 30/12/1899 |
| Numero......: 1 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 12.900,00 |
| Original....: | 12.900,00 |
| Valor Atual.: | 12.900,00 |
| Contratado..: | |
| CNPJ: | |
| Publicacao..: | |
| Red./Emissao: | 0038 - 03/04/2018 |
| Licitacao...: | - 30/12/1899 |
| Numero......: 1 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 12.900,00 |
| Original....: | 12.900,00 |
| Valor Atual.: | 12.900,00 |
| Contratado..: | |
| CNPJ: | |
| Vigencia....: | 19/09/2018 A 19/09/2018 |
| Situacao: | ENCERRADA |
| Red./Emissao: | 0042 - 04/04/2018 |
| Red./Emissao: | 0042 - 04/04/2018 |
| Licitacao...: | - 30/12/1899 |
| Red./Emissao: | 0042 - 04/04/2018 |
| Licitacao...: | - 30/12/1899 |
| Numero......: 1 | 0000 - 19/09/2018 |
| Objeto......: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DE CONTROLE, INFORMAÇÕES E GERENCIAMENTO EM TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DE CONTROLE, INFORMAÇÕES E GERENCIAMENTO EM TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. |
| Red./Emissao: | 0042 - 04/04/2018 |
| Licitacao...: | - 30/12/1899 |
| Numero......: 1 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 9.600,00 |
| Original....: | 9.600,00 |
| Valor Atual.: | 9.600,00 |
| Red./Emissao: | 0042 - 04/04/2018 |
| Licitacao...: | - 30/12/1899 |
| Numero......: 1 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 9.600,00 |
| Original....: | 9.600,00 |
| Valor Atual.: | 9.600,00 |
| Contratado..: | |
| CNPJ: | |
| Publicacao..: | |
| Red./Emissao: | 0042 - 04/04/2018 |
| Licitacao...: | - 30/12/1899 |
| Numero......: 1 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 9.600,00 |
| Original....: | 9.600,00 |
| Valor Atual.: | 9.600,00 |
| Contratado..: | |
| CNPJ: | |
| Vigencia....: | 19/09/2018 A 19/09/2018 |
| Situacao: | ENCERRADA |
| Red./Emissao: | 0038 - 03/04/2018 |
| Red./Emissao: | 0038 - 03/04/2018 |
| Licitacao...: | - 30/12/1899 |
| Red./Emissao: | 0038 - 03/04/2018 |
| Licitacao...: | - 30/12/1899 |
| Numero......: 1 | 0000 - 19/09/2018 |
| Objeto......: | Contratação de empresa para prestação de locação e manutenção de concentradores de Oxigênio. |
| Contratação de empresa para prestação de locação e manutenção de concentradores de Oxigênio, para eventual e futura inscrição em ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. |
| Red./Emissao: | 0038 - 03/04/2018 |
| Licitacao...: | - 30/12/1899 |
| Numero......: 1 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 12.900,00 |
| Original....: | 12.900,00 |
| Valor Atual.: | 12.900,00 |
| Red./Emissao: | 0038 - 03/04/2018 |
| Licitacao...: | - 30/12/1899 |
| Numero......: 1 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 12.900,00 |
| Original....: | 12.900,00 |
| Valor Atual.: | 12.900,00 |
| Contratado..: | |
| CNPJ: | |
| Publicacao..: | |
| Red./Emissao: | 0038 - 03/04/2018 |
| Licitacao...: | - 30/12/1899 |
| Numero......: 1 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 12.900,00 |
| Original....: | 12.900,00 |
| Valor Atual.: | 12.900,00 |
| Contratado..: | |
| CNPJ: | |
| Vigencia....: | 19/09/2018 A 19/09/2018 |
| Situacao: | ENCERRADA |
| Red./Emissao: | 0222 - 04/04/2018 |
| Red./Emissao: | 0222 - 04/04/2018 |
| Licitacao...: | - 30/12/1899 |
| Red./Emissao: | 0222 - 04/04/2018 |
| Licitacao...: | - 30/12/1899 |
| Numero......: 6 | 0000 - 19/09/2018 |
| Objeto......: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE UM SISTEMA DE ESGOSTAMENTO SANITÁRIO COMPREENDENDO A CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOSTO E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHAS, PROJETOS E TERMO DE REFERÊNCIA, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DO EDITAL. |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE UM SISTEMA DE ESGOSTAMENTO SANITÁRIO COMPREENDENDO A CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOSTO E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHAS, PROJETOS E TERMO DE REFERÊNCIA, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DO EDITAL. |
| Red./Emissao: | 0222 - 04/04/2018 |
| Licitacao...: | - 30/12/1899 |
| Numero......: 6 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 292.118,64 |
| Original....: | 292.118,64 |
| Valor Atual.: | 292.118,64 |
| Red./Emissao: | 0222 - 04/04/2018 |
| Licitacao...: | - 30/12/1899 |
| Numero......: 6 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 292.118,64 |
| Original....: | 292.118,64 |
| Valor Atual.: | 292.118,64 |
| Contratado..: | |
| CNPJ: | |
| Publicacao..: | |
| Red./Emissao: | 0222 - 04/04/2018 |
| Licitacao...: | - 30/12/1899 |
| Numero......: 6 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 292.118,64 |
| Original....: | 292.118,64 |
| Valor Atual.: | 292.118,64 |
| Contratado..: | |
| CNPJ: | |
| Vigencia....: | 19/09/2018 A 19/09/2018 |
| Situacao: | ENCERRADA |
| Red./Emissao: | 0042 - 04/04/2018 |
| Red./Emissao: | 0042 - 04/04/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 50 - 07/04/2017 |
| Red./Emissao: | 0042 - 04/04/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 50 - 07/04/2017 |
| Numero......: 1 | 0000 - 19/09/2018 |
| Objeto......: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DE CONTROLE, INFORMAÇÕES E GERENCIAMENTO EM TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DE CONTROLE, INFORMAÇÕES E GERENCIAMENTO EM TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. |
| Red./Emissao: | 0042 - 04/04/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 50 - 07/04/2017 |
| Numero......: 1 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 9.600,00 |
| Original....: | 9.600,00 |
| Valor Atual.: | 9.600,00 |
| Red./Emissao: | 0042 - 04/04/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 50 - 07/04/2017 |
| Numero......: 1 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 9.600,00 |
| Original....: | 9.600,00 |
| Valor Atual.: | 9.600,00 |
| Contratado..: | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO |
| CNPJ: | 11.360.324/0001-57 |
| Publicacao..: | |
| Red./Emissao: | 0042 - 04/04/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 50 - 07/04/2017 |
| Numero......: 1 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 9.600,00 |
| Original....: | 9.600,00 |
| Valor Atual.: | 9.600,00 |
| Contratado..: | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO |
| CNPJ: | 11.360.324/0001-57 |
| Vigencia....: | 19/09/2018 A 19/09/2018 |
| Situacao: | ENCERRADA |
| Red./Emissao: | 0084 - 07/04/2017 |
| Red./Emissao: | 0084 - 07/04/2017 |
| Licitacao...: PREGÃO | 50 - 07/04/2017 |
| Red./Emissao: | 0084 - 07/04/2017 |
| Licitacao...: PREGÃO | 50 - 07/04/2017 |
| Numero......: 201704020 | 0000 - 19/09/2018 |
| Objeto......: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DE CONTROLE, INFORMAÇÕES E GERENCIAMENTO EM TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DE CONTROLE, INFORMAÇÕES E GERENCIAMENTO EM TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. |
| Red./Emissao: | 0084 - 07/04/2017 |
| Licitacao...: PREGÃO | 50 - 07/04/2017 |
| Numero......: 201704020 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 9.600,00 |
| Original....: | 9.600,00 |
| Valor Atual.: | 9.600,00 |
| Red./Emissao: | 0084 - 07/04/2017 |
| Licitacao...: PREGÃO | 50 - 07/04/2017 |
| Numero......: 201704020 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 9.600,00 |
| Original....: | 9.600,00 |
| Valor Atual.: | 9.600,00 |
| Contratado..: | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO |
| CNPJ: | 11.360.324/0001-57 |
| Publicacao..: | |
| Red./Emissao: | 0084 - 07/04/2017 |
| Licitacao...: PREGÃO | 50 - 07/04/2017 |
| Numero......: 201704020 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 9.600,00 |
| Original....: | 9.600,00 |
| Valor Atual.: | 9.600,00 |
| Contratado..: | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO |
| CNPJ: | 11.360.324/0001-57 |
| Vigencia....: | 19/09/2018 A 19/09/2018 |
| Situacao: | ENCERRADA |
| Red./Emissao: | 0131 - 22/04/2015 |
| Red./Emissao: | 0131 - 22/04/2015 |
| Licitacao...: NÃO | - 30/12/1899 |
| Red./Emissao: | 0131 - 22/04/2015 |
| Licitacao...: NÃO | - 30/12/1899 |
| Numero......: 1 | 0000 - 19/09/2018 |
| Objeto......: | Prestação de serviço em recarga de oxigênio para oxigenoterapia aos pacientes em observado e também em transportes de pacientes em risco de insuficiencia respiratória. |
| Prestação de serviço em recarga de oxigênio para oxigenoterapia aos pacientes em observado e também em transportes de pacientes em risco de insuficiencia respiratória. |
| Red./Emissao: | 0131 - 22/04/2015 |
| Licitacao...: NÃO | - 30/12/1899 |
| Numero......: 1 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 0,00 |
| Original....: | 0,00 |
| Valor Atual.: | 0,00 |
| Red./Emissao: | 0131 - 22/04/2015 |
| Licitacao...: NÃO | - 30/12/1899 |
| Numero......: 1 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 0,00 |
| Original....: | 0,00 |
| Valor Atual.: | 0,00 |
| Contratado..: | Pró service Comércio Ltda EPP |
| CNPJ: | 08.296.762/0001-99 |
| Publicacao..: | |
| Red./Emissao: | 0131 - 22/04/2015 |
| Licitacao...: NÃO | - 30/12/1899 |
| Numero......: 1 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 0,00 |
| Original....: | 0,00 |
| Valor Atual.: | 0,00 |
| Contratado..: | Pró service Comércio Ltda EPP |
| CNPJ: | 08.296.762/0001-99 |
| Vigencia....: | 19/09/2018 A 19/09/2018 |
| Situacao: | ENCERRADA |
| Red./Emissao: | 0038 - 03/04/2018 |
| Red./Emissao: | 0038 - 03/04/2018 |
| Licitacao...: NÃO | - 30/12/1899 |
| Red./Emissao: | 0038 - 03/04/2018 |
| Licitacao...: NÃO | - 30/12/1899 |
| Numero......: 1 | 0000 - 19/09/2018 |
| Objeto......: | Contratação de empresa para prestação de locação e manutenção de concentradores de Oxigênio. |
| Contratação de empresa para prestação de locação e manutenção de concentradores de Oxigênio, para eventual e futura inscrição em ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. |
| Red./Emissao: | 0038 - 03/04/2018 |
| Licitacao...: NÃO | - 30/12/1899 |
| Numero......: 1 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 12.900,00 |
| Original....: | 12.900,00 |
| Valor Atual.: | 12.900,00 |
| Red./Emissao: | 0038 - 03/04/2018 |
| Licitacao...: NÃO | - 30/12/1899 |
| Numero......: 1 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 12.900,00 |
| Original....: | 12.900,00 |
| Valor Atual.: | 12.900,00 |
| Contratado..: | PROMEDICA MEDSERVICE LTDA. |
| CNPJ: | 65.308.835/0001-59 |
| Publicacao..: | |
| Red./Emissao: | 0038 - 03/04/2018 |
| Licitacao...: NÃO | - 30/12/1899 |
| Numero......: 1 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 12.900,00 |
| Original....: | 12.900,00 |
| Valor Atual.: | 12.900,00 |
| Contratado..: | PROMEDICA MEDSERVICE LTDA. |
| CNPJ: | 65.308.835/0001-59 |
| Vigencia....: | 19/09/2018 A 19/09/2018 |
| Situacao: | ENCERRADA |
| Red./Emissao: | 0131 - 22/04/2015 |
| Red./Emissao: | 0131 - 22/04/2015 |
| Licitacao...: NÃO | - 30/12/1899 |
| Red./Emissao: | 0131 - 22/04/2015 |
| Licitacao...: NÃO | - 30/12/1899 |
| Numero......: 1 | 0000 - 19/09/2018 |
| Objeto......: | Prestação de serviço em recarga de oxigênio para oxigenoterapia aos pacientes em observado e também em transportes de pacientes em risco de insuficiencia respiratória. |
| Prestação de serviço em recarga de oxigênio para oxigenoterapia aos pacientes em observado e também em transportes de pacientes em risco de insuficiencia respiratória. |
| Red./Emissao: | 0131 - 22/04/2015 |
| Licitacao...: NÃO | - 30/12/1899 |
| Numero......: 1 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 0,00 |
| Original....: | 0,00 |
| Valor Atual.: | 0,00 |
| Red./Emissao: | 0131 - 22/04/2015 |
| Licitacao...: NÃO | - 30/12/1899 |
| Numero......: 1 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 0,00 |
| Original....: | 0,00 |
| Valor Atual.: | 0,00 |
| Contratado..: | Pró service Comércio Ltda EPP |
| CNPJ: | 08.296.762/0001-99 |
| Publicacao..: | |
| Red./Emissao: | 0131 - 22/04/2015 |
| Licitacao...: NÃO | - 30/12/1899 |
| Numero......: 1 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 0,00 |
| Original....: | 0,00 |
| Valor Atual.: | 0,00 |
| Contratado..: | Pró service Comércio Ltda EPP |
| CNPJ: | 08.296.762/0001-99 |
| Vigencia....: | 19/09/2018 A 19/09/2018 |
| Situacao: | ENCERRADA |
| Red./Emissao: | 0070 - 08/05/2018 |
| Red./Emissao: | 0070 - 08/05/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 502017 - 31/07/2017 |
| Red./Emissao: | 0070 - 08/05/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 502017 - 31/07/2017 |
| Numero......: 3 | 0000 - 19/09/2018 |
| Objeto......: | INCLUSÃO DE DOTAÇÃO |
| OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
| Red./Emissao: | 0070 - 08/05/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 502017 - 31/07/2017 |
| Numero......: 3 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 0,00 |
| Original....: | 0,00 |
| Valor Atual.: | 0,00 |
| Red./Emissao: | 0070 - 08/05/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 502017 - 31/07/2017 |
| Numero......: 3 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 0,00 |
| Original....: | 0,00 |
| Valor Atual.: | 0,00 |
| Contratado..: | FRANCISCO DE ASSIS ROSA |
| CNPJ: | 71.401.517/0001-30 |
| Publicacao..: | |
| Red./Emissao: | 0070 - 08/05/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 502017 - 31/07/2017 |
| Numero......: 3 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 0,00 |
| Original....: | 0,00 |
| Valor Atual.: | 0,00 |
| Contratado..: | FRANCISCO DE ASSIS ROSA |
| CNPJ: | 71.401.517/0001-30 |
| Vigencia....: | 19/09/2018 A 19/09/2018 |
| Situacao: | ENCERRADA |
| Red./Emissao: | 0070 - 08/05/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 502017 - 31/07/2017 |
| Numero......: 3 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 0,00 |
| Original....: | 0,00 |
| Valor Atual.: | 0,00 |
| Contratado..: | FRANCISCO DE ASSIS ROSA |
| CNPJ: | 71.401.517/0001-30 |
| Vigencia....: | 19/09/2018 A 19/09/2018 |
| Situacao: | ENCERRADA |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 710 | 05/04/2018 | 39302.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054 | 02.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054150,00 |
| Red./Emissao: | 0052 - 02/01/2018 |
| Red./Emissao: | 0052 - 02/01/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 502017 - 31/07/2017 |
| Red./Emissao: | 0052 - 02/01/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 502017 - 31/07/2017 |
| Numero......: 2 | 0000 - 19/09/2018 |
| Objeto......: | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
| OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
| Red./Emissao: | 0052 - 02/01/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 502017 - 31/07/2017 |
| Numero......: 2 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 0,00 |
| Original....: | 0,00 |
| Valor Atual.: | 0,00 |
| Red./Emissao: | 0052 - 02/01/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 502017 - 31/07/2017 |
| Numero......: 2 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 0,00 |
| Original....: | 0,00 |
| Valor Atual.: | 0,00 |
| Contratado..: | FRANCISCO DE ASSIS ROSA |
| CNPJ: | 71.401.517/0001-30 |
| Publicacao..: | |
| Red./Emissao: | 0052 - 02/01/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 502017 - 31/07/2017 |
| Numero......: 2 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 0,00 |
| Original....: | 0,00 |
| Valor Atual.: | 0,00 |
| Contratado..: | FRANCISCO DE ASSIS ROSA |
| CNPJ: | 71.401.517/0001-30 |
| Vigencia....: | 19/09/2018 A 19/09/2018 |
| Situacao: | ENCERRADA |
| Red./Emissao: | 0052 - 02/01/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 502017 - 31/07/2017 |
| Numero......: 2 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 0,00 |
| Original....: | 0,00 |
| Valor Atual.: | 0,00 |
| Contratado..: | FRANCISCO DE ASSIS ROSA |
| CNPJ: | 71.401.517/0001-30 |
| Vigencia....: | 19/09/2018 A 19/09/2018 |
| Situacao: | ENCERRADA |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 710 | 05/04/2018 | 39302.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054 | 02.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054150,00 |
| Red./Emissao: | 0091 - 01/08/2017 |
| Red./Emissao: | 0091 - 01/08/2017 |
| Licitacao...: PREGÃO | 502017 - 31/07/2017 |
| Red./Emissao: | 0091 - 01/08/2017 |
| Licitacao...: PREGÃO | 502017 - 31/07/2017 |
| Numero......: 4 | 0000 - 19/09/2018 |
| Objeto......: | |
| OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
| Red./Emissao: | 0091 - 01/08/2017 |
| Licitacao...: PREGÃO | 502017 - 31/07/2017 |
| Numero......: 4 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 398.064,70 |
| Original....: | 398.064,70 |
| Valor Atual.: | 398.064,70 |
| Red./Emissao: | 0091 - 01/08/2017 |
| Licitacao...: PREGÃO | 502017 - 31/07/2017 |
| Numero......: 4 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 398.064,70 |
| Original....: | 398.064,70 |
| Valor Atual.: | 398.064,70 |
| Contratado..: | FRANCISCO DE ASSIS ROSA |
| CNPJ: | 71.401.517/0001-30 |
| Publicacao..: | |
| Red./Emissao: | 0091 - 01/08/2017 |
| Licitacao...: PREGÃO | 502017 - 31/07/2017 |
| Numero......: 4 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 398.064,70 |
| Original....: | 398.064,70 |
| Valor Atual.: | 398.064,70 |
| Contratado..: | FRANCISCO DE ASSIS ROSA |
| CNPJ: | 71.401.517/0001-30 |
| Vigencia....: | 19/09/2018 A 19/09/2018 |
| Situacao: | ENCERRADA |
| Red./Emissao: | 0091 - 01/08/2017 |
| Licitacao...: PREGÃO | 502017 - 31/07/2017 |
| Numero......: 4 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 398.064,70 |
| Original....: | 398.064,70 |
| Valor Atual.: | 398.064,70 |
| Contratado..: | FRANCISCO DE ASSIS ROSA |
| CNPJ: | 71.401.517/0001-30 |
| Vigencia....: | 19/09/2018 A 19/09/2018 |
| Situacao: | ENCERRADA |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 710 | 05/04/2018 | 39302.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054 | 02.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054150,00 |
| Red./Emissao: | 0047 - 22/09/2017 |
| Red./Emissao: | 0047 - 22/09/2017 |
| Licitacao...: PREGÃO | 502017 - 31/07/2017 |
| Red./Emissao: | 0047 - 22/09/2017 |
| Licitacao...: PREGÃO | 502017 - 31/07/2017 |
| Numero......: 1 | 0000 - 19/09/2018 |
| Objeto......: | INCLUSÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
| OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
| Red./Emissao: | 0047 - 22/09/2017 |
| Licitacao...: PREGÃO | 502017 - 31/07/2017 |
| Numero......: 1 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 0,00 |
| Original....: | 0,00 |
| Valor Atual.: | 0,00 |
| Red./Emissao: | 0047 - 22/09/2017 |
| Licitacao...: PREGÃO | 502017 - 31/07/2017 |
| Numero......: 1 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 0,00 |
| Original....: | 0,00 |
| Valor Atual.: | 0,00 |
| Contratado..: | FRANCISCO DE ASSIS ROSA |
| CNPJ: | 71.401.517/0001-30 |
| Publicacao..: | |
| Red./Emissao: | 0047 - 22/09/2017 |
| Licitacao...: PREGÃO | 502017 - 31/07/2017 |
| Numero......: 1 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 0,00 |
| Original....: | 0,00 |
| Valor Atual.: | 0,00 |
| Contratado..: | FRANCISCO DE ASSIS ROSA |
| CNPJ: | 71.401.517/0001-30 |
| Vigencia....: | 19/09/2018 A 19/09/2018 |
| Situacao: | ENCERRADA |
| Red./Emissao: | 0047 - 22/09/2017 |
| Licitacao...: PREGÃO | 502017 - 31/07/2017 |
| Numero......: 1 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 0,00 |
| Original....: | 0,00 |
| Valor Atual.: | 0,00 |
| Contratado..: | FRANCISCO DE ASSIS ROSA |
| CNPJ: | 71.401.517/0001-30 |
| Vigencia....: | 19/09/2018 A 19/09/2018 |
| Situacao: | ENCERRADA |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 710 | 05/04/2018 | 39302.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054 | 02.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054150,00 |
| Red./Emissao: | 0251 - 29/07/2018 |
| Red./Emissao: | 0251 - 29/07/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 502017 - 31/07/2017 |
| Red./Emissao: | 0251 - 29/07/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 502017 - 31/07/2017 |
| Numero......: 1 | 0000 - 19/09/2018 |
| Objeto......: | PRIMEIRO ADITAMENTO DE PRAZO AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS E SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL/MG, CUJAS ESPECIFICAÇÕES DISCRIMINADAS NO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA QUE FEZ PARTE INTEGRANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO. |
| OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
| Red./Emissao: | 0251 - 29/07/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 502017 - 31/07/2017 |
| Numero......: 1 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 0,00 |
| Original....: | 0,00 |
| Valor Atual.: | 0,00 |
| Red./Emissao: | 0251 - 29/07/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 502017 - 31/07/2017 |
| Numero......: 1 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 0,00 |
| Original....: | 0,00 |
| Valor Atual.: | 0,00 |
| Contratado..: | FRANCISCO DE ASSIS ROSA |
| CNPJ: | 71.401.517/0001-30 |
| Publicacao..: | |
| Red./Emissao: | 0251 - 29/07/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 502017 - 31/07/2017 |
| Numero......: 1 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 0,00 |
| Original....: | 0,00 |
| Valor Atual.: | 0,00 |
| Contratado..: | FRANCISCO DE ASSIS ROSA |
| CNPJ: | 71.401.517/0001-30 |
| Vigencia....: | 19/09/2018 A 19/09/2018 |
| Situacao: | ENCERRADA |
| Red./Emissao: | 0251 - 29/07/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 502017 - 31/07/2017 |
| Numero......: 1 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 0,00 |
| Original....: | 0,00 |
| Valor Atual.: | 0,00 |
| Contratado..: | FRANCISCO DE ASSIS ROSA |
| CNPJ: | 71.401.517/0001-30 |
| Vigencia....: | 19/09/2018 A 19/09/2018 |
| Situacao: | ENCERRADA |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 710 | 05/04/2018 | 39302.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054 | 02.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054150,00 |
| Red./Emissao: | 0070 - 08/05/2018 |
| Red./Emissao: | 0070 - 08/05/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 502017 - 07/07/2017 |
| Red./Emissao: | 0070 - 08/05/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 502017 - 07/07/2017 |
| Numero......: 3 | 0000 - 19/09/2018 |
| Objeto......: | INCLUSÃO DE DOTAÇÃO |
| OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
| Red./Emissao: | 0070 - 08/05/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 502017 - 07/07/2017 |
| Numero......: 3 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 0,00 |
| Original....: | 0,00 |
| Valor Atual.: | 0,00 |
| Red./Emissao: | 0070 - 08/05/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 502017 - 07/07/2017 |
| Numero......: 3 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 0,00 |
| Original....: | 0,00 |
| Valor Atual.: | 0,00 |
| Contratado..: | FRANCISCO DE ASSIS ROSA |
| CNPJ: | 71.401.517/0001-30 |
| Publicacao..: | |
| Red./Emissao: | 0070 - 08/05/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 502017 - 07/07/2017 |
| Numero......: 3 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 0,00 |
| Original....: | 0,00 |
| Valor Atual.: | 0,00 |
| Contratado..: | FRANCISCO DE ASSIS ROSA |
| CNPJ: | 71.401.517/0001-30 |
| Vigencia....: | 19/09/2018 A 19/09/2018 |
| Situacao: | ENCERRADA |
| Red./Emissao: | 0070 - 08/05/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 502017 - 07/07/2017 |
| Numero......: 3 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 0,00 |
| Original....: | 0,00 |
| Valor Atual.: | 0,00 |
| Contratado..: | FRANCISCO DE ASSIS ROSA |
| CNPJ: | 71.401.517/0001-30 |
| Vigencia....: | 19/09/2018 A 19/09/2018 |
| Situacao: | ENCERRADA |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 715 | 05/04/2018 | 30902.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.023 | 02.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.0236.732,00 |
| Red./Emissao: | 0047 - 22/09/2017 |
| Red./Emissao: | 0047 - 22/09/2017 |
| Licitacao...: PREGÃO | 502017 - 07/07/2017 |
| Red./Emissao: | 0047 - 22/09/2017 |
| Licitacao...: PREGÃO | 502017 - 07/07/2017 |
| Numero......: 1 | 0000 - 19/09/2018 |
| Objeto......: | INCLUSÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
| OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
| Red./Emissao: | 0047 - 22/09/2017 |
| Licitacao...: PREGÃO | 502017 - 07/07/2017 |
| Numero......: 1 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 0,00 |
| Original....: | 0,00 |
| Valor Atual.: | 0,00 |
| Red./Emissao: | 0047 - 22/09/2017 |
| Licitacao...: PREGÃO | 502017 - 07/07/2017 |
| Numero......: 1 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 0,00 |
| Original....: | 0,00 |
| Valor Atual.: | 0,00 |
| Contratado..: | FRANCISCO DE ASSIS ROSA |
| CNPJ: | 71.401.517/0001-30 |
| Publicacao..: | |
| Red./Emissao: | 0047 - 22/09/2017 |
| Licitacao...: PREGÃO | 502017 - 07/07/2017 |
| Numero......: 1 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 0,00 |
| Original....: | 0,00 |
| Valor Atual.: | 0,00 |
| Contratado..: | FRANCISCO DE ASSIS ROSA |
| CNPJ: | 71.401.517/0001-30 |
| Vigencia....: | 19/09/2018 A 19/09/2018 |
| Situacao: | ENCERRADA |
| Red./Emissao: | 0047 - 22/09/2017 |
| Licitacao...: PREGÃO | 502017 - 07/07/2017 |
| Numero......: 1 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 0,00 |
| Original....: | 0,00 |
| Valor Atual.: | 0,00 |
| Contratado..: | FRANCISCO DE ASSIS ROSA |
| CNPJ: | 71.401.517/0001-30 |
| Vigencia....: | 19/09/2018 A 19/09/2018 |
| Situacao: | ENCERRADA |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 715 | 05/04/2018 | 30902.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.023 | 02.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.0236.732,00 |
| Red./Emissao: | 0251 - 29/07/2018 |
| Red./Emissao: | 0251 - 29/07/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 502017 - 07/07/2017 |
| Red./Emissao: | 0251 - 29/07/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 502017 - 07/07/2017 |
| Numero......: 1 | 0000 - 19/09/2018 |
| Objeto......: | PRIMEIRO ADITAMENTO DE PRAZO AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS E SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL/MG, CUJAS ESPECIFICAÇÕES DISCRIMINADAS NO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA QUE FEZ PARTE INTEGRANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO. |
| OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
| Red./Emissao: | 0251 - 29/07/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 502017 - 07/07/2017 |
| Numero......: 1 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 0,00 |
| Original....: | 0,00 |
| Valor Atual.: | 0,00 |
| Red./Emissao: | 0251 - 29/07/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 502017 - 07/07/2017 |
| Numero......: 1 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 0,00 |
| Original....: | 0,00 |
| Valor Atual.: | 0,00 |
| Contratado..: | FRANCISCO DE ASSIS ROSA |
| CNPJ: | 71.401.517/0001-30 |
| Publicacao..: | |
| Red./Emissao: | 0251 - 29/07/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 502017 - 07/07/2017 |
| Numero......: 1 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 0,00 |
| Original....: | 0,00 |
| Valor Atual.: | 0,00 |
| Contratado..: | FRANCISCO DE ASSIS ROSA |
| CNPJ: | 71.401.517/0001-30 |
| Vigencia....: | 19/09/2018 A 19/09/2018 |
| Situacao: | ENCERRADA |
| Red./Emissao: | 0251 - 29/07/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 502017 - 07/07/2017 |
| Numero......: 1 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 0,00 |
| Original....: | 0,00 |
| Valor Atual.: | 0,00 |
| Contratado..: | FRANCISCO DE ASSIS ROSA |
| CNPJ: | 71.401.517/0001-30 |
| Vigencia....: | 19/09/2018 A 19/09/2018 |
| Situacao: | ENCERRADA |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 715 | 05/04/2018 | 30902.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.023 | 02.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.0236.732,00 |
| Red./Emissao: | 0091 - 01/08/2017 |
| Red./Emissao: | 0091 - 01/08/2017 |
| Licitacao...: PREGÃO | 502017 - 07/07/2017 |
| Red./Emissao: | 0091 - 01/08/2017 |
| Licitacao...: PREGÃO | 502017 - 07/07/2017 |
| Numero......: 4 | 0000 - 19/09/2018 |
| Objeto......: | |
| OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
| Red./Emissao: | 0091 - 01/08/2017 |
| Licitacao...: PREGÃO | 502017 - 07/07/2017 |
| Numero......: 4 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 398.064,70 |
| Original....: | 398.064,70 |
| Valor Atual.: | 398.064,70 |
| Red./Emissao: | 0091 - 01/08/2017 |
| Licitacao...: PREGÃO | 502017 - 07/07/2017 |
| Numero......: 4 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 398.064,70 |
| Original....: | 398.064,70 |
| Valor Atual.: | 398.064,70 |
| Contratado..: | FRANCISCO DE ASSIS ROSA |
| CNPJ: | 71.401.517/0001-30 |
| Publicacao..: | |
| Red./Emissao: | 0091 - 01/08/2017 |
| Licitacao...: PREGÃO | 502017 - 07/07/2017 |
| Numero......: 4 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 398.064,70 |
| Original....: | 398.064,70 |
| Valor Atual.: | 398.064,70 |
| Contratado..: | FRANCISCO DE ASSIS ROSA |
| CNPJ: | 71.401.517/0001-30 |
| Vigencia....: | 19/09/2018 A 19/09/2018 |
| Situacao: | ENCERRADA |
| Red./Emissao: | 0091 - 01/08/2017 |
| Licitacao...: PREGÃO | 502017 - 07/07/2017 |
| Numero......: 4 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 398.064,70 |
| Original....: | 398.064,70 |
| Valor Atual.: | 398.064,70 |
| Contratado..: | FRANCISCO DE ASSIS ROSA |
| CNPJ: | 71.401.517/0001-30 |
| Vigencia....: | 19/09/2018 A 19/09/2018 |
| Situacao: | ENCERRADA |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 715 | 05/04/2018 | 30902.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.023 | 02.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.0236.732,00 |
| Red./Emissao: | 0052 - 02/01/2018 |
| Red./Emissao: | 0052 - 02/01/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 502017 - 07/07/2017 |
| Red./Emissao: | 0052 - 02/01/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 502017 - 07/07/2017 |
| Numero......: 2 | 0000 - 19/09/2018 |
| Objeto......: | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
| OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
| Red./Emissao: | 0052 - 02/01/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 502017 - 07/07/2017 |
| Numero......: 2 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 0,00 |
| Original....: | 0,00 |
| Valor Atual.: | 0,00 |
| Red./Emissao: | 0052 - 02/01/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 502017 - 07/07/2017 |
| Numero......: 2 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 0,00 |
| Original....: | 0,00 |
| Valor Atual.: | 0,00 |
| Contratado..: | FRANCISCO DE ASSIS ROSA |
| CNPJ: | 71.401.517/0001-30 |
| Publicacao..: | |
| Red./Emissao: | 0052 - 02/01/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 502017 - 07/07/2017 |
| Numero......: 2 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 0,00 |
| Original....: | 0,00 |
| Valor Atual.: | 0,00 |
| Contratado..: | FRANCISCO DE ASSIS ROSA |
| CNPJ: | 71.401.517/0001-30 |
| Vigencia....: | 19/09/2018 A 19/09/2018 |
| Situacao: | ENCERRADA |
| Red./Emissao: | 0052 - 02/01/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 502017 - 07/07/2017 |
| Numero......: 2 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 0,00 |
| Original....: | 0,00 |
| Valor Atual.: | 0,00 |
| Contratado..: | FRANCISCO DE ASSIS ROSA |
| CNPJ: | 71.401.517/0001-30 |
| Vigencia....: | 19/09/2018 A 19/09/2018 |
| Situacao: | ENCERRADA |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 715 | 05/04/2018 | 30902.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.023 | 02.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.0236.732,00 |
| Red./Emissao: | 0047 - 22/09/2017 |
| Red./Emissao: | 0047 - 22/09/2017 |
| Licitacao...: PREGÃO | 502017 - 07/07/2017 |
| Red./Emissao: | 0047 - 22/09/2017 |
| Licitacao...: PREGÃO | 502017 - 07/07/2017 |
| Numero......: 1 | 0000 - 19/09/2018 |
| Objeto......: | INCLUSÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
| OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
| Red./Emissao: | 0047 - 22/09/2017 |
| Licitacao...: PREGÃO | 502017 - 07/07/2017 |
| Numero......: 1 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 0,00 |
| Original....: | 0,00 |
| Valor Atual.: | 0,00 |
| Red./Emissao: | 0047 - 22/09/2017 |
| Licitacao...: PREGÃO | 502017 - 07/07/2017 |
| Numero......: 1 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 0,00 |
| Original....: | 0,00 |
| Valor Atual.: | 0,00 |
| Contratado..: | FRANCISCO DE ASSIS ROSA |
| CNPJ: | 71.401.517/0001-30 |
| Publicacao..: | |
| Red./Emissao: | 0047 - 22/09/2017 |
| Licitacao...: PREGÃO | 502017 - 07/07/2017 |
| Numero......: 1 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 0,00 |
| Original....: | 0,00 |
| Valor Atual.: | 0,00 |
| Contratado..: | FRANCISCO DE ASSIS ROSA |
| CNPJ: | 71.401.517/0001-30 |
| Vigencia....: | 19/09/2018 A 19/09/2018 |
| Situacao: | ENCERRADA |
| Red./Emissao: | 0047 - 22/09/2017 |
| Licitacao...: PREGÃO | 502017 - 07/07/2017 |
| Numero......: 1 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 0,00 |
| Original....: | 0,00 |
| Valor Atual.: | 0,00 |
| Contratado..: | FRANCISCO DE ASSIS ROSA |
| CNPJ: | 71.401.517/0001-30 |
| Vigencia....: | 19/09/2018 A 19/09/2018 |
| Situacao: | ENCERRADA |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 716 | 05/04/2018 | 30902.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.023 | 02.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.0231.587,00 |
| Red./Emissao: | 0251 - 29/07/2018 |
| Red./Emissao: | 0251 - 29/07/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 502017 - 07/07/2017 |
| Red./Emissao: | 0251 - 29/07/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 502017 - 07/07/2017 |
| Numero......: 1 | 0000 - 19/09/2018 |
| Objeto......: | PRIMEIRO ADITAMENTO DE PRAZO AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS E SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL/MG, CUJAS ESPECIFICAÇÕES DISCRIMINADAS NO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA QUE FEZ PARTE INTEGRANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO. |
| OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
| Red./Emissao: | 0251 - 29/07/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 502017 - 07/07/2017 |
| Numero......: 1 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 0,00 |
| Original....: | 0,00 |
| Valor Atual.: | 0,00 |
| Red./Emissao: | 0251 - 29/07/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 502017 - 07/07/2017 |
| Numero......: 1 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 0,00 |
| Original....: | 0,00 |
| Valor Atual.: | 0,00 |
| Contratado..: | FRANCISCO DE ASSIS ROSA |
| CNPJ: | 71.401.517/0001-30 |
| Publicacao..: | |
| Red./Emissao: | 0251 - 29/07/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 502017 - 07/07/2017 |
| Numero......: 1 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 0,00 |
| Original....: | 0,00 |
| Valor Atual.: | 0,00 |
| Contratado..: | FRANCISCO DE ASSIS ROSA |
| CNPJ: | 71.401.517/0001-30 |
| Vigencia....: | 19/09/2018 A 19/09/2018 |
| Situacao: | ENCERRADA |
| Red./Emissao: | 0251 - 29/07/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 502017 - 07/07/2017 |
| Numero......: 1 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 0,00 |
| Original....: | 0,00 |
| Valor Atual.: | 0,00 |
| Contratado..: | FRANCISCO DE ASSIS ROSA |
| CNPJ: | 71.401.517/0001-30 |
| Vigencia....: | 19/09/2018 A 19/09/2018 |
| Situacao: | ENCERRADA |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 716 | 05/04/2018 | 30902.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.023 | 02.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.0231.587,00 |
| Red./Emissao: | 0091 - 01/08/2017 |
| Red./Emissao: | 0091 - 01/08/2017 |
| Licitacao...: PREGÃO | 502017 - 07/07/2017 |
| Red./Emissao: | 0091 - 01/08/2017 |
| Licitacao...: PREGÃO | 502017 - 07/07/2017 |
| Numero......: 4 | 0000 - 19/09/2018 |
| Objeto......: | |
| OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
| Red./Emissao: | 0091 - 01/08/2017 |
| Licitacao...: PREGÃO | 502017 - 07/07/2017 |
| Numero......: 4 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 398.064,70 |
| Original....: | 398.064,70 |
| Valor Atual.: | 398.064,70 |
| Red./Emissao: | 0091 - 01/08/2017 |
| Licitacao...: PREGÃO | 502017 - 07/07/2017 |
| Numero......: 4 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 398.064,70 |
| Original....: | 398.064,70 |
| Valor Atual.: | 398.064,70 |
| Contratado..: | FRANCISCO DE ASSIS ROSA |
| CNPJ: | 71.401.517/0001-30 |
| Publicacao..: | |
| Red./Emissao: | 0091 - 01/08/2017 |
| Licitacao...: PREGÃO | 502017 - 07/07/2017 |
| Numero......: 4 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 398.064,70 |
| Original....: | 398.064,70 |
| Valor Atual.: | 398.064,70 |
| Contratado..: | FRANCISCO DE ASSIS ROSA |
| CNPJ: | 71.401.517/0001-30 |
| Vigencia....: | 19/09/2018 A 19/09/2018 |
| Situacao: | ENCERRADA |
| Red./Emissao: | 0091 - 01/08/2017 |
| Licitacao...: PREGÃO | 502017 - 07/07/2017 |
| Numero......: 4 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 398.064,70 |
| Original....: | 398.064,70 |
| Valor Atual.: | 398.064,70 |
| Contratado..: | FRANCISCO DE ASSIS ROSA |
| CNPJ: | 71.401.517/0001-30 |
| Vigencia....: | 19/09/2018 A 19/09/2018 |
| Situacao: | ENCERRADA |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 716 | 05/04/2018 | 30902.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.023 | 02.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.0231.587,00 |
| Red./Emissao: | 0052 - 02/01/2018 |
| Red./Emissao: | 0052 - 02/01/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 502017 - 07/07/2017 |
| Red./Emissao: | 0052 - 02/01/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 502017 - 07/07/2017 |
| Numero......: 2 | 0000 - 19/09/2018 |
| Objeto......: | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
| OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
| Red./Emissao: | 0052 - 02/01/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 502017 - 07/07/2017 |
| Numero......: 2 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 0,00 |
| Original....: | 0,00 |
| Valor Atual.: | 0,00 |
| Red./Emissao: | 0052 - 02/01/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 502017 - 07/07/2017 |
| Numero......: 2 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 0,00 |
| Original....: | 0,00 |
| Valor Atual.: | 0,00 |
| Contratado..: | FRANCISCO DE ASSIS ROSA |
| CNPJ: | 71.401.517/0001-30 |
| Publicacao..: | |
| Red./Emissao: | 0052 - 02/01/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 502017 - 07/07/2017 |
| Numero......: 2 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 0,00 |
| Original....: | 0,00 |
| Valor Atual.: | 0,00 |
| Contratado..: | FRANCISCO DE ASSIS ROSA |
| CNPJ: | 71.401.517/0001-30 |
| Vigencia....: | 19/09/2018 A 19/09/2018 |
| Situacao: | ENCERRADA |
| Red./Emissao: | 0052 - 02/01/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 502017 - 07/07/2017 |
| Numero......: 2 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 0,00 |
| Original....: | 0,00 |
| Valor Atual.: | 0,00 |
| Contratado..: | FRANCISCO DE ASSIS ROSA |
| CNPJ: | 71.401.517/0001-30 |
| Vigencia....: | 19/09/2018 A 19/09/2018 |
| Situacao: | ENCERRADA |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 716 | 05/04/2018 | 30902.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.023 | 02.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.0231.587,00 |
| Red./Emissao: | 0070 - 08/05/2018 |
| Red./Emissao: | 0070 - 08/05/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 502017 - 07/07/2017 |
| Red./Emissao: | 0070 - 08/05/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 502017 - 07/07/2017 |
| Numero......: 3 | 0000 - 19/09/2018 |
| Objeto......: | INCLUSÃO DE DOTAÇÃO |
| OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
| Red./Emissao: | 0070 - 08/05/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 502017 - 07/07/2017 |
| Numero......: 3 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 0,00 |
| Original....: | 0,00 |
| Valor Atual.: | 0,00 |
| Red./Emissao: | 0070 - 08/05/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 502017 - 07/07/2017 |
| Numero......: 3 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 0,00 |
| Original....: | 0,00 |
| Valor Atual.: | 0,00 |
| Contratado..: | FRANCISCO DE ASSIS ROSA |
| CNPJ: | 71.401.517/0001-30 |
| Publicacao..: | |
| Red./Emissao: | 0070 - 08/05/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 502017 - 07/07/2017 |
| Numero......: 3 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 0,00 |
| Original....: | 0,00 |
| Valor Atual.: | 0,00 |
| Contratado..: | FRANCISCO DE ASSIS ROSA |
| CNPJ: | 71.401.517/0001-30 |
| Vigencia....: | 19/09/2018 A 19/09/2018 |
| Situacao: | ENCERRADA |
| Red./Emissao: | 0070 - 08/05/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 502017 - 07/07/2017 |
| Numero......: 3 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 0,00 |
| Original....: | 0,00 |
| Valor Atual.: | 0,00 |
| Contratado..: | FRANCISCO DE ASSIS ROSA |
| CNPJ: | 71.401.517/0001-30 |
| Vigencia....: | 19/09/2018 A 19/09/2018 |
| Situacao: | ENCERRADA |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 716 | 05/04/2018 | 30902.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.023 | 02.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.0231.587,00 |
| Red./Emissao: | 0037 - 22/02/2018 |
| Red./Emissao: | 0037 - 22/02/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 392017 - 27/06/2017 |
| Red./Emissao: | 0037 - 22/02/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 392017 - 27/06/2017 |
| Numero......: 1 | 0000 - 19/09/2018 |
| Objeto......: | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO. |
| Contratação de empresa para prestação de locação e manutenção de concentradores de Oxigênio, para eventual e futura inscrição em ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. |
| Red./Emissao: | 0037 - 22/02/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 392017 - 27/06/2017 |
| Numero......: 1 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 0,00 |
| Original....: | 0,00 |
| Valor Atual.: | 0,00 |
| Red./Emissao: | 0037 - 22/02/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 392017 - 27/06/2017 |
| Numero......: 1 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 0,00 |
| Original....: | 0,00 |
| Valor Atual.: | 0,00 |
| Contratado..: | PROMEDICA MEDSERVICE LTDA. |
| CNPJ: | 65.308.835/0001-59 |
| Publicacao..: | |
| Red./Emissao: | 0037 - 22/02/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 392017 - 27/06/2017 |
| Numero......: 1 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 0,00 |
| Original....: | 0,00 |
| Valor Atual.: | 0,00 |
| Contratado..: | PROMEDICA MEDSERVICE LTDA. |
| CNPJ: | 65.308.835/0001-59 |
| Vigencia....: | 19/09/2018 A 19/09/2018 |
| Situacao: | ENCERRADA |
| Red./Emissao: | 0037 - 22/02/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 392017 - 27/06/2017 |
| Numero......: 1 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 0,00 |
| Original....: | 0,00 |
| Valor Atual.: | 0,00 |
| Contratado..: | PROMEDICA MEDSERVICE LTDA. |
| CNPJ: | 65.308.835/0001-59 |
| Vigencia....: | 19/09/2018 A 19/09/2018 |
| Situacao: | ENCERRADA |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 741 | 11/04/2018 | 34102.06.00-10.302.0004-3390.39.00-4.005 | 02.06.00-10.302.0004-3390.39.00-4.0051.884,19 |
| Red./Emissao: | 0061 - 29/06/2017 |
| Red./Emissao: | 0061 - 29/06/2017 |
| Licitacao...: PREGÃO | 392017 - 27/06/2017 |
| Red./Emissao: | 0061 - 29/06/2017 |
| Licitacao...: PREGÃO | 392017 - 27/06/2017 |
| Numero......: 40482017 | 0000 - 19/09/2018 |
| Objeto......: | |
| Contratação de empresa para prestação de locação e manutenção de concentradores de Oxigênio, para eventual e futura inscrição em ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. |
| Red./Emissao: | 0061 - 29/06/2017 |
| Licitacao...: PREGÃO | 392017 - 27/06/2017 |
| Numero......: 40482017 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 51.600,00 |
| Original....: | 51.600,00 |
| Valor Atual.: | 51.600,00 |
| Red./Emissao: | 0061 - 29/06/2017 |
| Licitacao...: PREGÃO | 392017 - 27/06/2017 |
| Numero......: 40482017 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 51.600,00 |
| Original....: | 51.600,00 |
| Valor Atual.: | 51.600,00 |
| Contratado..: | PROMEDICA MEDSERVICE LTDA. |
| CNPJ: | 65.308.835/0001-59 |
| Publicacao..: | |
| Red./Emissao: | 0061 - 29/06/2017 |
| Licitacao...: PREGÃO | 392017 - 27/06/2017 |
| Numero......: 40482017 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 51.600,00 |
| Original....: | 51.600,00 |
| Valor Atual.: | 51.600,00 |
| Contratado..: | PROMEDICA MEDSERVICE LTDA. |
| CNPJ: | 65.308.835/0001-59 |
| Vigencia....: | 19/09/2018 A 19/09/2018 |
| Situacao: | ENCERRADA |
| Red./Emissao: | 0061 - 29/06/2017 |
| Licitacao...: PREGÃO | 392017 - 27/06/2017 |
| Numero......: 40482017 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 51.600,00 |
| Original....: | 51.600,00 |
| Valor Atual.: | 51.600,00 |
| Contratado..: | PROMEDICA MEDSERVICE LTDA. |
| CNPJ: | 65.308.835/0001-59 |
| Vigencia....: | 19/09/2018 A 19/09/2018 |
| Situacao: | ENCERRADA |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 741 | 11/04/2018 | 34102.06.00-10.302.0004-3390.39.00-4.005 | 02.06.00-10.302.0004-3390.39.00-4.0051.884,19 |
| Red./Emissao: | 0038 - 03/04/2018 |
| Red./Emissao: | 0038 - 03/04/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 392017 - 27/06/2017 |
| Red./Emissao: | 0038 - 03/04/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 392017 - 27/06/2017 |
| Numero......: 1 | 0000 - 19/09/2018 |
| Objeto......: | Contratação de empresa para prestação de locação e manutenção de concentradores de Oxigênio. |
| Contratação de empresa para prestação de locação e manutenção de concentradores de Oxigênio, para eventual e futura inscrição em ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. |
| Red./Emissao: | 0038 - 03/04/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 392017 - 27/06/2017 |
| Numero......: 1 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 12.900,00 |
| Original....: | 12.900,00 |
| Valor Atual.: | 12.900,00 |
| Red./Emissao: | 0038 - 03/04/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 392017 - 27/06/2017 |
| Numero......: 1 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 12.900,00 |
| Original....: | 12.900,00 |
| Valor Atual.: | 12.900,00 |
| Contratado..: | PROMEDICA MEDSERVICE LTDA. |
| CNPJ: | 65.308.835/0001-59 |
| Publicacao..: | |
| Red./Emissao: | 0038 - 03/04/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 392017 - 27/06/2017 |
| Numero......: 1 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 12.900,00 |
| Original....: | 12.900,00 |
| Valor Atual.: | 12.900,00 |
| Contratado..: | PROMEDICA MEDSERVICE LTDA. |
| CNPJ: | 65.308.835/0001-59 |
| Vigencia....: | 19/09/2018 A 19/09/2018 |
| Situacao: | ENCERRADA |
| Red./Emissao: | 0038 - 03/04/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 392017 - 27/06/2017 |
| Numero......: 1 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 12.900,00 |
| Original....: | 12.900,00 |
| Valor Atual.: | 12.900,00 |
| Contratado..: | PROMEDICA MEDSERVICE LTDA. |
| CNPJ: | 65.308.835/0001-59 |
| Vigencia....: | 19/09/2018 A 19/09/2018 |
| Situacao: | ENCERRADA |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 741 | 11/04/2018 | 34102.06.00-10.302.0004-3390.39.00-4.005 | 02.06.00-10.302.0004-3390.39.00-4.0051.884,19 |
| Red./Emissao: | 0047 - 22/09/2017 |
| Red./Emissao: | 0047 - 22/09/2017 |
| Licitacao...: PREGÃO | 502017 - 31/07/2017 |
| Red./Emissao: | 0047 - 22/09/2017 |
| Licitacao...: PREGÃO | 502017 - 31/07/2017 |
| Numero......: 1 | 0000 - 19/09/2018 |
| Objeto......: | INCLUSÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
| OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
| Red./Emissao: | 0047 - 22/09/2017 |
| Licitacao...: PREGÃO | 502017 - 31/07/2017 |
| Numero......: 1 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 0,00 |
| Original....: | 0,00 |
| Valor Atual.: | 0,00 |
| Red./Emissao: | 0047 - 22/09/2017 |
| Licitacao...: PREGÃO | 502017 - 31/07/2017 |
| Numero......: 1 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 0,00 |
| Original....: | 0,00 |
| Valor Atual.: | 0,00 |
| Contratado..: | FRANCISCO DE ASSIS ROSA |
| CNPJ: | 71.401.517/0001-30 |
| Publicacao..: | |
| Red./Emissao: | 0047 - 22/09/2017 |
| Licitacao...: PREGÃO | 502017 - 31/07/2017 |
| Numero......: 1 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 0,00 |
| Original....: | 0,00 |
| Valor Atual.: | 0,00 |
| Contratado..: | FRANCISCO DE ASSIS ROSA |
| CNPJ: | 71.401.517/0001-30 |
| Vigencia....: | 19/09/2018 A 19/09/2018 |
| Situacao: | ENCERRADA |
| Red./Emissao: | 0047 - 22/09/2017 |
| Licitacao...: PREGÃO | 502017 - 31/07/2017 |
| Numero......: 1 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 0,00 |
| Original....: | 0,00 |
| Valor Atual.: | 0,00 |
| Contratado..: | FRANCISCO DE ASSIS ROSA |
| CNPJ: | 71.401.517/0001-30 |
| Vigencia....: | 19/09/2018 A 19/09/2018 |
| Situacao: | ENCERRADA |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 750 | 16/04/2018 | 43402.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.024 | 02.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.0245.541,69 |
| Red./Emissao: | 0251 - 29/07/2018 |
| Red./Emissao: | 0251 - 29/07/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 502017 - 31/07/2017 |
| Red./Emissao: | 0251 - 29/07/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 502017 - 31/07/2017 |
| Numero......: 1 | 0000 - 19/09/2018 |
| Objeto......: | PRIMEIRO ADITAMENTO DE PRAZO AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS E SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL/MG, CUJAS ESPECIFICAÇÕES DISCRIMINADAS NO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA QUE FEZ PARTE INTEGRANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO. |
| OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
| Red./Emissao: | 0251 - 29/07/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 502017 - 31/07/2017 |
| Numero......: 1 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 0,00 |
| Original....: | 0,00 |
| Valor Atual.: | 0,00 |
| Red./Emissao: | 0251 - 29/07/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 502017 - 31/07/2017 |
| Numero......: 1 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 0,00 |
| Original....: | 0,00 |
| Valor Atual.: | 0,00 |
| Contratado..: | FRANCISCO DE ASSIS ROSA |
| CNPJ: | 71.401.517/0001-30 |
| Publicacao..: | |
| Red./Emissao: | 0251 - 29/07/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 502017 - 31/07/2017 |
| Numero......: 1 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 0,00 |
| Original....: | 0,00 |
| Valor Atual.: | 0,00 |
| Contratado..: | FRANCISCO DE ASSIS ROSA |
| CNPJ: | 71.401.517/0001-30 |
| Vigencia....: | 19/09/2018 A 19/09/2018 |
| Situacao: | ENCERRADA |
| Red./Emissao: | 0251 - 29/07/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 502017 - 31/07/2017 |
| Numero......: 1 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 0,00 |
| Original....: | 0,00 |
| Valor Atual.: | 0,00 |
| Contratado..: | FRANCISCO DE ASSIS ROSA |
| CNPJ: | 71.401.517/0001-30 |
| Vigencia....: | 19/09/2018 A 19/09/2018 |
| Situacao: | ENCERRADA |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 750 | 16/04/2018 | 43402.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.024 | 02.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.0245.541,69 |
| Red./Emissao: | 0070 - 08/05/2018 |
| Red./Emissao: | 0070 - 08/05/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 502017 - 31/07/2017 |
| Red./Emissao: | 0070 - 08/05/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 502017 - 31/07/2017 |
| Numero......: 3 | 0000 - 19/09/2018 |
| Objeto......: | INCLUSÃO DE DOTAÇÃO |
| OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
| Red./Emissao: | 0070 - 08/05/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 502017 - 31/07/2017 |
| Numero......: 3 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 0,00 |
| Original....: | 0,00 |
| Valor Atual.: | 0,00 |
| Red./Emissao: | 0070 - 08/05/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 502017 - 31/07/2017 |
| Numero......: 3 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 0,00 |
| Original....: | 0,00 |
| Valor Atual.: | 0,00 |
| Contratado..: | FRANCISCO DE ASSIS ROSA |
| CNPJ: | 71.401.517/0001-30 |
| Publicacao..: | |
| Red./Emissao: | 0070 - 08/05/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 502017 - 31/07/2017 |
| Numero......: 3 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 0,00 |
| Original....: | 0,00 |
| Valor Atual.: | 0,00 |
| Contratado..: | FRANCISCO DE ASSIS ROSA |
| CNPJ: | 71.401.517/0001-30 |
| Vigencia....: | 19/09/2018 A 19/09/2018 |
| Situacao: | ENCERRADA |
| Red./Emissao: | 0070 - 08/05/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 502017 - 31/07/2017 |
| Numero......: 3 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 0,00 |
| Original....: | 0,00 |
| Valor Atual.: | 0,00 |
| Contratado..: | FRANCISCO DE ASSIS ROSA |
| CNPJ: | 71.401.517/0001-30 |
| Vigencia....: | 19/09/2018 A 19/09/2018 |
| Situacao: | ENCERRADA |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 750 | 16/04/2018 | 43402.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.024 | 02.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.0245.541,69 |
| Red./Emissao: | 0091 - 01/08/2017 |
| Red./Emissao: | 0091 - 01/08/2017 |
| Licitacao...: PREGÃO | 502017 - 31/07/2017 |
| Red./Emissao: | 0091 - 01/08/2017 |
| Licitacao...: PREGÃO | 502017 - 31/07/2017 |
| Numero......: 4 | 0000 - 19/09/2018 |
| Objeto......: | |
| OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
| Red./Emissao: | 0091 - 01/08/2017 |
| Licitacao...: PREGÃO | 502017 - 31/07/2017 |
| Numero......: 4 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 398.064,70 |
| Original....: | 398.064,70 |
| Valor Atual.: | 398.064,70 |
| Red./Emissao: | 0091 - 01/08/2017 |
| Licitacao...: PREGÃO | 502017 - 31/07/2017 |
| Numero......: 4 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 398.064,70 |
| Original....: | 398.064,70 |
| Valor Atual.: | 398.064,70 |
| Contratado..: | FRANCISCO DE ASSIS ROSA |
| CNPJ: | 71.401.517/0001-30 |
| Publicacao..: | |
| Red./Emissao: | 0091 - 01/08/2017 |
| Licitacao...: PREGÃO | 502017 - 31/07/2017 |
| Numero......: 4 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 398.064,70 |
| Original....: | 398.064,70 |
| Valor Atual.: | 398.064,70 |
| Contratado..: | FRANCISCO DE ASSIS ROSA |
| CNPJ: | 71.401.517/0001-30 |
| Vigencia....: | 19/09/2018 A 19/09/2018 |
| Situacao: | ENCERRADA |
| Red./Emissao: | 0091 - 01/08/2017 |
| Licitacao...: PREGÃO | 502017 - 31/07/2017 |
| Numero......: 4 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 398.064,70 |
| Original....: | 398.064,70 |
| Valor Atual.: | 398.064,70 |
| Contratado..: | FRANCISCO DE ASSIS ROSA |
| CNPJ: | 71.401.517/0001-30 |
| Vigencia....: | 19/09/2018 A 19/09/2018 |
| Situacao: | ENCERRADA |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 750 | 16/04/2018 | 43402.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.024 | 02.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.0245.541,69 |
| Red./Emissao: | 0052 - 02/01/2018 |
| Red./Emissao: | 0052 - 02/01/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 502017 - 31/07/2017 |
| Red./Emissao: | 0052 - 02/01/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 502017 - 31/07/2017 |
| Numero......: 2 | 0000 - 19/09/2018 |
| Objeto......: | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
| OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
| Red./Emissao: | 0052 - 02/01/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 502017 - 31/07/2017 |
| Numero......: 2 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 0,00 |
| Original....: | 0,00 |
| Valor Atual.: | 0,00 |
| Red./Emissao: | 0052 - 02/01/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 502017 - 31/07/2017 |
| Numero......: 2 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 0,00 |
| Original....: | 0,00 |
| Valor Atual.: | 0,00 |
| Contratado..: | FRANCISCO DE ASSIS ROSA |
| CNPJ: | 71.401.517/0001-30 |
| Publicacao..: | |
| Red./Emissao: | 0052 - 02/01/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 502017 - 31/07/2017 |
| Numero......: 2 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 0,00 |
| Original....: | 0,00 |
| Valor Atual.: | 0,00 |
| Contratado..: | FRANCISCO DE ASSIS ROSA |
| CNPJ: | 71.401.517/0001-30 |
| Vigencia....: | 19/09/2018 A 19/09/2018 |
| Situacao: | ENCERRADA |
| Red./Emissao: | 0052 - 02/01/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 502017 - 31/07/2017 |
| Numero......: 2 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 0,00 |
| Original....: | 0,00 |
| Valor Atual.: | 0,00 |
| Contratado..: | FRANCISCO DE ASSIS ROSA |
| CNPJ: | 71.401.517/0001-30 |
| Vigencia....: | 19/09/2018 A 19/09/2018 |
| Situacao: | ENCERRADA |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 750 | 16/04/2018 | 43402.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.024 | 02.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.0245.541,69 |
| Red./Emissao: | 0091 - 01/08/2017 |
| Red./Emissao: | 0091 - 01/08/2017 |
| Licitacao...: PREGÃO | 502017 - 31/07/2017 |
| Red./Emissao: | 0091 - 01/08/2017 |
| Licitacao...: PREGÃO | 502017 - 31/07/2017 |
| Numero......: 4 | 0000 - 19/09/2018 |
| Objeto......: | |
| OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
| Red./Emissao: | 0091 - 01/08/2017 |
| Licitacao...: PREGÃO | 502017 - 31/07/2017 |
| Numero......: 4 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 398.064,70 |
| Original....: | 398.064,70 |
| Valor Atual.: | 398.064,70 |
| Red./Emissao: | 0091 - 01/08/2017 |
| Licitacao...: PREGÃO | 502017 - 31/07/2017 |
| Numero......: 4 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 398.064,70 |
| Original....: | 398.064,70 |
| Valor Atual.: | 398.064,70 |
| Contratado..: | FRANCISCO DE ASSIS ROSA |
| CNPJ: | 71.401.517/0001-30 |
| Publicacao..: | |
| Red./Emissao: | 0091 - 01/08/2017 |
| Licitacao...: PREGÃO | 502017 - 31/07/2017 |
| Numero......: 4 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 398.064,70 |
| Original....: | 398.064,70 |
| Valor Atual.: | 398.064,70 |
| Contratado..: | FRANCISCO DE ASSIS ROSA |
| CNPJ: | 71.401.517/0001-30 |
| Vigencia....: | 19/09/2018 A 19/09/2018 |
| Situacao: | ENCERRADA |
| Red./Emissao: | 0091 - 01/08/2017 |
| Licitacao...: PREGÃO | 502017 - 31/07/2017 |
| Numero......: 4 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 398.064,70 |
| Original....: | 398.064,70 |
| Valor Atual.: | 398.064,70 |
| Contratado..: | FRANCISCO DE ASSIS ROSA |
| CNPJ: | 71.401.517/0001-30 |
| Vigencia....: | 19/09/2018 A 19/09/2018 |
| Situacao: | ENCERRADA |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 751 | 16/04/2018 | 38002.07.00-15.452.0014-3390.30.00-2.052 | 02.07.00-15.452.0014-3390.30.00-2.0521.070,00 |
| Red./Emissao: | 0070 - 08/05/2018 |
| Red./Emissao: | 0070 - 08/05/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 502017 - 31/07/2017 |
| Red./Emissao: | 0070 - 08/05/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 502017 - 31/07/2017 |
| Numero......: 3 | 0000 - 19/09/2018 |
| Objeto......: | INCLUSÃO DE DOTAÇÃO |
| OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
| Red./Emissao: | 0070 - 08/05/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 502017 - 31/07/2017 |
| Numero......: 3 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 0,00 |
| Original....: | 0,00 |
| Valor Atual.: | 0,00 |
| Red./Emissao: | 0070 - 08/05/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 502017 - 31/07/2017 |
| Numero......: 3 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 0,00 |
| Original....: | 0,00 |
| Valor Atual.: | 0,00 |
| Contratado..: | FRANCISCO DE ASSIS ROSA |
| CNPJ: | 71.401.517/0001-30 |
| Publicacao..: | |
| Red./Emissao: | 0070 - 08/05/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 502017 - 31/07/2017 |
| Numero......: 3 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 0,00 |
| Original....: | 0,00 |
| Valor Atual.: | 0,00 |
| Contratado..: | FRANCISCO DE ASSIS ROSA |
| CNPJ: | 71.401.517/0001-30 |
| Vigencia....: | 19/09/2018 A 19/09/2018 |
| Situacao: | ENCERRADA |
| Red./Emissao: | 0070 - 08/05/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 502017 - 31/07/2017 |
| Numero......: 3 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 0,00 |
| Original....: | 0,00 |
| Valor Atual.: | 0,00 |
| Contratado..: | FRANCISCO DE ASSIS ROSA |
| CNPJ: | 71.401.517/0001-30 |
| Vigencia....: | 19/09/2018 A 19/09/2018 |
| Situacao: | ENCERRADA |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 751 | 16/04/2018 | 38002.07.00-15.452.0014-3390.30.00-2.052 | 02.07.00-15.452.0014-3390.30.00-2.0521.070,00 |
| Red./Emissao: | 0052 - 02/01/2018 |
| Red./Emissao: | 0052 - 02/01/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 502017 - 31/07/2017 |
| Red./Emissao: | 0052 - 02/01/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 502017 - 31/07/2017 |
| Numero......: 2 | 0000 - 19/09/2018 |
| Objeto......: | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
| OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
| Red./Emissao: | 0052 - 02/01/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 502017 - 31/07/2017 |
| Numero......: 2 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 0,00 |
| Original....: | 0,00 |
| Valor Atual.: | 0,00 |
| Red./Emissao: | 0052 - 02/01/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 502017 - 31/07/2017 |
| Numero......: 2 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 0,00 |
| Original....: | 0,00 |
| Valor Atual.: | 0,00 |
| Contratado..: | FRANCISCO DE ASSIS ROSA |
| CNPJ: | 71.401.517/0001-30 |
| Publicacao..: | |
| Red./Emissao: | 0052 - 02/01/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 502017 - 31/07/2017 |
| Numero......: 2 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 0,00 |
| Original....: | 0,00 |
| Valor Atual.: | 0,00 |
| Contratado..: | FRANCISCO DE ASSIS ROSA |
| CNPJ: | 71.401.517/0001-30 |
| Vigencia....: | 19/09/2018 A 19/09/2018 |
| Situacao: | ENCERRADA |
| Red./Emissao: | 0052 - 02/01/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 502017 - 31/07/2017 |
| Numero......: 2 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 0,00 |
| Original....: | 0,00 |
| Valor Atual.: | 0,00 |
| Contratado..: | FRANCISCO DE ASSIS ROSA |
| CNPJ: | 71.401.517/0001-30 |
| Vigencia....: | 19/09/2018 A 19/09/2018 |
| Situacao: | ENCERRADA |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 751 | 16/04/2018 | 38002.07.00-15.452.0014-3390.30.00-2.052 | 02.07.00-15.452.0014-3390.30.00-2.0521.070,00 |
| Red./Emissao: | 0047 - 22/09/2017 |
| Red./Emissao: | 0047 - 22/09/2017 |
| Licitacao...: PREGÃO | 502017 - 31/07/2017 |
| Red./Emissao: | 0047 - 22/09/2017 |
| Licitacao...: PREGÃO | 502017 - 31/07/2017 |
| Numero......: 1 | 0000 - 19/09/2018 |
| Objeto......: | INCLUSÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
| OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
| Red./Emissao: | 0047 - 22/09/2017 |
| Licitacao...: PREGÃO | 502017 - 31/07/2017 |
| Numero......: 1 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 0,00 |
| Original....: | 0,00 |
| Valor Atual.: | 0,00 |
| Red./Emissao: | 0047 - 22/09/2017 |
| Licitacao...: PREGÃO | 502017 - 31/07/2017 |
| Numero......: 1 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 0,00 |
| Original....: | 0,00 |
| Valor Atual.: | 0,00 |
| Contratado..: | FRANCISCO DE ASSIS ROSA |
| CNPJ: | 71.401.517/0001-30 |
| Publicacao..: | |
| Red./Emissao: | 0047 - 22/09/2017 |
| Licitacao...: PREGÃO | 502017 - 31/07/2017 |
| Numero......: 1 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 0,00 |
| Original....: | 0,00 |
| Valor Atual.: | 0,00 |
| Contratado..: | FRANCISCO DE ASSIS ROSA |
| CNPJ: | 71.401.517/0001-30 |
| Vigencia....: | 19/09/2018 A 19/09/2018 |
| Situacao: | ENCERRADA |
| Red./Emissao: | 0047 - 22/09/2017 |
| Licitacao...: PREGÃO | 502017 - 31/07/2017 |
| Numero......: 1 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 0,00 |
| Original....: | 0,00 |
| Valor Atual.: | 0,00 |
| Contratado..: | FRANCISCO DE ASSIS ROSA |
| CNPJ: | 71.401.517/0001-30 |
| Vigencia....: | 19/09/2018 A 19/09/2018 |
| Situacao: | ENCERRADA |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 751 | 16/04/2018 | 38002.07.00-15.452.0014-3390.30.00-2.052 | 02.07.00-15.452.0014-3390.30.00-2.0521.070,00 |
| Red./Emissao: | 0251 - 29/07/2018 |
| Red./Emissao: | 0251 - 29/07/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 502017 - 31/07/2017 |
| Red./Emissao: | 0251 - 29/07/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 502017 - 31/07/2017 |
| Numero......: 1 | 0000 - 19/09/2018 |
| Objeto......: | PRIMEIRO ADITAMENTO DE PRAZO AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS E SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL/MG, CUJAS ESPECIFICAÇÕES DISCRIMINADAS NO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA QUE FEZ PARTE INTEGRANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO. |
| OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
| Red./Emissao: | 0251 - 29/07/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 502017 - 31/07/2017 |
| Numero......: 1 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 0,00 |
| Original....: | 0,00 |
| Valor Atual.: | 0,00 |
| Red./Emissao: | 0251 - 29/07/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 502017 - 31/07/2017 |
| Numero......: 1 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 0,00 |
| Original....: | 0,00 |
| Valor Atual.: | 0,00 |
| Contratado..: | FRANCISCO DE ASSIS ROSA |
| CNPJ: | 71.401.517/0001-30 |
| Publicacao..: | |
| Red./Emissao: | 0251 - 29/07/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 502017 - 31/07/2017 |
| Numero......: 1 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 0,00 |
| Original....: | 0,00 |
| Valor Atual.: | 0,00 |
| Contratado..: | FRANCISCO DE ASSIS ROSA |
| CNPJ: | 71.401.517/0001-30 |
| Vigencia....: | 19/09/2018 A 19/09/2018 |
| Situacao: | ENCERRADA |
| Red./Emissao: | 0251 - 29/07/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 502017 - 31/07/2017 |
| Numero......: 1 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 0,00 |
| Original....: | 0,00 |
| Valor Atual.: | 0,00 |
| Contratado..: | FRANCISCO DE ASSIS ROSA |
| CNPJ: | 71.401.517/0001-30 |
| Vigencia....: | 19/09/2018 A 19/09/2018 |
| Situacao: | ENCERRADA |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 751 | 16/04/2018 | 38002.07.00-15.452.0014-3390.30.00-2.052 | 02.07.00-15.452.0014-3390.30.00-2.0521.070,00 |
| Red./Emissao: | 0235 - 14/07/2018 |
| Red./Emissao: | 0235 - 14/07/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 492017 - 07/07/2017 |
| Red./Emissao: | 0235 - 14/07/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 492017 - 07/07/2017 |
| Numero......: 2 | 0000 - 19/09/2018 |
| Objeto......: | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA , MATERIAIS DE LIMPEZA E GAS GLP 13KG PARA ESCOLA E CRECHE MUNICIPAL. |
| Aquisição de materiais de copa ,cozinha , materiais de limpeza e gás para as Escolas e Creche Municipal do Município de Coqueiral. |
| Red./Emissao: | 0235 - 14/07/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 492017 - 07/07/2017 |
| Numero......: 2 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 128,40 |
| Original....: | 128,40 |
| Valor Atual.: | 128,40 |
| Red./Emissao: | 0235 - 14/07/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 492017 - 07/07/2017 |
| Numero......: 2 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 128,40 |
| Original....: | 128,40 |
| Valor Atual.: | 128,40 |
| Contratado..: | DISTRIBUIDORA DE GAS MACHADO & PEREIRA L |
| CNPJ: | 06.922.971/0001-75 |
| Publicacao..: | |
| Red./Emissao: | 0235 - 14/07/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 492017 - 07/07/2017 |
| Numero......: 2 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 128,40 |
| Original....: | 128,40 |
| Valor Atual.: | 128,40 |
| Contratado..: | DISTRIBUIDORA DE GAS MACHADO & PEREIRA L |
| CNPJ: | 06.922.971/0001-75 |
| Vigencia....: | 19/09/2018 A 19/09/2018 |
| Situacao: | ENCERRADA |
| Red./Emissao: | 0235 - 14/07/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 492017 - 07/07/2017 |
| Numero......: 2 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 128,40 |
| Original....: | 128,40 |
| Valor Atual.: | 128,40 |
| Contratado..: | DISTRIBUIDORA DE GAS MACHADO & PEREIRA L |
| CNPJ: | 06.922.971/0001-75 |
| Vigencia....: | 19/09/2018 A 19/09/2018 |
| Situacao: | ENCERRADA |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 753 | 16/04/2018 | 20702.04.00-12.365.0403-3390.30.00-2.068 | 02.04.00-12.365.0403-3390.30.00-2.068564,00 |
| Red./Emissao: | 0027 - 02/10/2017 |
| Red./Emissao: | 0027 - 02/10/2017 |
| Licitacao...: PREGÃO | 492017 - 07/07/2017 |
| Red./Emissao: | 0027 - 02/10/2017 |
| Licitacao...: PREGÃO | 492017 - 07/07/2017 |
| Numero......: 1 | 0000 - 19/09/2018 |
| Objeto......: | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA, COZINHA, MATERIAIS DE LIMPEZA E GÁS PARA AS ESCOLAS E CRECHE MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE COQUEIRAL. |
| Aquisição de materiais de copa ,cozinha , materiais de limpeza e gás para as Escolas e Creche Municipal do Município de Coqueiral. |
| Red./Emissao: | 0027 - 02/10/2017 |
| Licitacao...: PREGÃO | 492017 - 07/07/2017 |
| Numero......: 1 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 0,00 |
| Original....: | 0,00 |
| Valor Atual.: | 0,00 |
| Red./Emissao: | 0027 - 02/10/2017 |
| Licitacao...: PREGÃO | 492017 - 07/07/2017 |
| Numero......: 1 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 0,00 |
| Original....: | 0,00 |
| Valor Atual.: | 0,00 |
| Contratado..: | DISTRIBUIDORA DE GAS MACHADO & PEREIRA L |
| CNPJ: | 06.922.971/0001-75 |
| Publicacao..: | |
| Red./Emissao: | 0027 - 02/10/2017 |
| Licitacao...: PREGÃO | 492017 - 07/07/2017 |
| Numero......: 1 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 0,00 |
| Original....: | 0,00 |
| Valor Atual.: | 0,00 |
| Contratado..: | DISTRIBUIDORA DE GAS MACHADO & PEREIRA L |
| CNPJ: | 06.922.971/0001-75 |
| Vigencia....: | 19/09/2018 A 19/09/2018 |
| Situacao: | ENCERRADA |
| Red./Emissao: | 0027 - 02/10/2017 |
| Licitacao...: PREGÃO | 492017 - 07/07/2017 |
| Numero......: 1 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 0,00 |
| Original....: | 0,00 |
| Valor Atual.: | 0,00 |
| Contratado..: | DISTRIBUIDORA DE GAS MACHADO & PEREIRA L |
| CNPJ: | 06.922.971/0001-75 |
| Vigencia....: | 19/09/2018 A 19/09/2018 |
| Situacao: | ENCERRADA |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 753 | 16/04/2018 | 20702.04.00-12.365.0403-3390.30.00-2.068 | 02.04.00-12.365.0403-3390.30.00-2.068564,00 |
| Red./Emissao: | 0077 - 04/08/2017 |
| Red./Emissao: | 0077 - 04/08/2017 |
| Licitacao...: PREGÃO | 492017 - 07/07/2017 |
| Red./Emissao: | 0077 - 04/08/2017 |
| Licitacao...: PREGÃO | 492017 - 07/07/2017 |
| Numero......: 4076 | 0000 - 19/09/2018 |
| Objeto......: | |
| Aquisição de materiais de copa ,cozinha , materiais de limpeza e gás para as Escolas e Creche Municipal do Município de Coqueiral. |
| Red./Emissao: | 0077 - 04/08/2017 |
| Licitacao...: PREGÃO | 492017 - 07/07/2017 |
| Numero......: 4076 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 6.412,50 |
| Original....: | 6.412,50 |
| Valor Atual.: | 6.412,50 |
| Red./Emissao: | 0077 - 04/08/2017 |
| Licitacao...: PREGÃO | 492017 - 07/07/2017 |
| Numero......: 4076 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 6.412,50 |
| Original....: | 6.412,50 |
| Valor Atual.: | 6.412,50 |
| Contratado..: | DISTRIBUIDORA DE GAS MACHADO & PEREIRA L |
| CNPJ: | 06.922.971/0001-75 |
| Publicacao..: | |
| Red./Emissao: | 0077 - 04/08/2017 |
| Licitacao...: PREGÃO | 492017 - 07/07/2017 |
| Numero......: 4076 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 6.412,50 |
| Original....: | 6.412,50 |
| Valor Atual.: | 6.412,50 |
| Contratado..: | DISTRIBUIDORA DE GAS MACHADO & PEREIRA L |
| CNPJ: | 06.922.971/0001-75 |
| Vigencia....: | 19/09/2018 A 19/09/2018 |
| Situacao: | ENCERRADA |
| Red./Emissao: | 0077 - 04/08/2017 |
| Licitacao...: PREGÃO | 492017 - 07/07/2017 |
| Numero......: 4076 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 6.412,50 |
| Original....: | 6.412,50 |
| Valor Atual.: | 6.412,50 |
| Contratado..: | DISTRIBUIDORA DE GAS MACHADO & PEREIRA L |
| CNPJ: | 06.922.971/0001-75 |
| Vigencia....: | 19/09/2018 A 19/09/2018 |
| Situacao: | ENCERRADA |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 753 | 16/04/2018 | 20702.04.00-12.365.0403-3390.30.00-2.068 | 02.04.00-12.365.0403-3390.30.00-2.068564,00 |
| Red./Emissao: | 0034 - 20/01/2018 |
| Red./Emissao: | 0034 - 20/01/2018 |
| Licitacao...: NÃO | - 30/12/1899 |
| Red./Emissao: | 0034 - 20/01/2018 |
| Licitacao...: NÃO | - 30/12/1899 |
| Numero......: 2 | 0000 - 19/09/2018 |
| Objeto......: | Contratação empresa especializada para o fornecimento de licenças de uso de software integrados de gestão pública, desenvolvido em ambiente multiusuário e plataforma windows com módulo web Internet. |
| Contratação empresa especializada para o fornecimento de licenças de uso de software integrados de gestão pública, desenvolvido em ambiente multiusuário e plataforma windows com módulo web Internet. |
| Red./Emissao: | 0034 - 20/01/2018 |
| Licitacao...: NÃO | - 30/12/1899 |
| Numero......: 2 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 0,00 |
| Original....: | 0,00 |
| Valor Atual.: | 0,00 |
| Red./Emissao: | 0034 - 20/01/2018 |
| Licitacao...: NÃO | - 30/12/1899 |
| Numero......: 2 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 0,00 |
| Original....: | 0,00 |
| Valor Atual.: | 0,00 |
| Contratado..: | CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA - EPP |
| CNPJ: | 60.245.487/0001-02 |
| Publicacao..: | |
| Red./Emissao: | 0034 - 20/01/2018 |
| Licitacao...: NÃO | - 30/12/1899 |
| Numero......: 2 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 0,00 |
| Original....: | 0,00 |
| Valor Atual.: | 0,00 |
| Contratado..: | CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA - EPP |
| CNPJ: | 60.245.487/0001-02 |
| Vigencia....: | 19/09/2018 A 19/09/2018 |
| Situacao: | ENCERRADA |
| Red./Emissao: | 0034 - 20/01/2018 |
| Licitacao...: NÃO | - 30/12/1899 |
| Numero......: 2 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 0,00 |
| Original....: | 0,00 |
| Valor Atual.: | 0,00 |
| Contratado..: | CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA - EPP |
| CNPJ: | 60.245.487/0001-02 |
| Vigencia....: | 19/09/2018 A 19/09/2018 |
| Situacao: | ENCERRADA |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 765 | 19/04/2018 | 5802.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015 | 02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.01514.333,33 |
| Red./Emissao: | 0035 - 01/03/2018 |
| Red./Emissao: | 0035 - 01/03/2018 |
| Licitacao...: NÃO | - 30/12/1899 |
| Red./Emissao: | 0035 - 01/03/2018 |
| Licitacao...: NÃO | - 30/12/1899 |
| Numero......: 1 | 0000 - 19/09/2018 |
| Objeto......: | Contratação empresa especializada para o fornecimento de licenças de uso de software integrados de gestão pública, desenvolvido em ambiente multiusuário e plataforma windows com módulo web Internet. |
| Contratação empresa especializada para o fornecimento de licenças de uso de software integrados de gestão pública, desenvolvido em ambiente multiusuário e plataforma windows com módulo web Internet. |
| Red./Emissao: | 0035 - 01/03/2018 |
| Licitacao...: NÃO | - 30/12/1899 |
| Numero......: 1 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 222.099,96 |
| Original....: | 222.099,96 |
| Valor Atual.: | 222.099,96 |
| Red./Emissao: | 0035 - 01/03/2018 |
| Licitacao...: NÃO | - 30/12/1899 |
| Numero......: 1 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 222.099,96 |
| Original....: | 222.099,96 |
| Valor Atual.: | 222.099,96 |
| Contratado..: | CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA - EPP |
| CNPJ: | 60.245.487/0001-02 |
| Publicacao..: | |
| Red./Emissao: | 0035 - 01/03/2018 |
| Licitacao...: NÃO | - 30/12/1899 |
| Numero......: 1 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 222.099,96 |
| Original....: | 222.099,96 |
| Valor Atual.: | 222.099,96 |
| Contratado..: | CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA - EPP |
| CNPJ: | 60.245.487/0001-02 |
| Vigencia....: | 19/09/2018 A 19/09/2018 |
| Situacao: | ENCERRADA |
| Red./Emissao: | 0035 - 01/03/2018 |
| Licitacao...: NÃO | - 30/12/1899 |
| Numero......: 1 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 222.099,96 |
| Original....: | 222.099,96 |
| Valor Atual.: | 222.099,96 |
| Contratado..: | CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA - EPP |
| CNPJ: | 60.245.487/0001-02 |
| Vigencia....: | 19/09/2018 A 19/09/2018 |
| Situacao: | ENCERRADA |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 765 | 19/04/2018 | 5802.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015 | 02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.01514.333,33 |
| Red./Emissao: | 0031 - 20/01/2018 |
| Red./Emissao: | 0031 - 20/01/2018 |
| Licitacao...: NÃO | - 30/12/1899 |
| Red./Emissao: | 0031 - 20/01/2018 |
| Licitacao...: NÃO | - 30/12/1899 |
| Numero......: 1 | 0000 - 19/09/2018 |
| Objeto......: | Contratação empresa especializada para o fornecimento de licenças de uso de software integrados de gestão pública, desenvolvido em ambiente multiusuário e plataforma windows com módulo web Internet. |
| Contratação empresa especializada para o fornecimento de licenças de uso de software integrados de gestão pública, desenvolvido em ambiente multiusuário e plataforma windows com módulo web Internet. |
| Red./Emissao: | 0031 - 20/01/2018 |
| Licitacao...: NÃO | - 30/12/1899 |
| Numero......: 1 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 0,00 |
| Original....: | 0,00 |
| Valor Atual.: | 0,00 |
| Red./Emissao: | 0031 - 20/01/2018 |
| Licitacao...: NÃO | - 30/12/1899 |
| Numero......: 1 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 0,00 |
| Original....: | 0,00 |
| Valor Atual.: | 0,00 |
| Contratado..: | CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA - EPP |
| CNPJ: | 60.245.487/0001-02 |
| Publicacao..: | |
| Red./Emissao: | 0031 - 20/01/2018 |
| Licitacao...: NÃO | - 30/12/1899 |
| Numero......: 1 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 0,00 |
| Original....: | 0,00 |
| Valor Atual.: | 0,00 |
| Contratado..: | CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA - EPP |
| CNPJ: | 60.245.487/0001-02 |
| Vigencia....: | 19/09/2018 A 19/09/2018 |
| Situacao: | ENCERRADA |
| Red./Emissao: | 0031 - 20/01/2018 |
| Licitacao...: NÃO | - 30/12/1899 |
| Numero......: 1 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 0,00 |
| Original....: | 0,00 |
| Valor Atual.: | 0,00 |
| Contratado..: | CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA - EPP |
| CNPJ: | 60.245.487/0001-02 |
| Vigencia....: | 19/09/2018 A 19/09/2018 |
| Situacao: | ENCERRADA |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 765 | 19/04/2018 | 5802.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015 | 02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.01514.333,33 |
| Red./Emissao: | 0083 - 23/02/2017 |
| Red./Emissao: | 0083 - 23/02/2017 |
| Licitacao...: NÃO | - 30/12/1899 |
| Red./Emissao: | 0083 - 23/02/2017 |
| Licitacao...: NÃO | - 30/12/1899 |
| Numero......: 201702003 | 0000 - 19/09/2018 |
| Objeto......: | Contratação empresa especializada para o fornecimento de licenças de uso de software integrados de gestão pública, desenvolvido em ambiente multiusuário e plataforma windows com módulo web Internet. |
| Contratação empresa especializada para o fornecimento de licenças de uso de software integrados de gestão pública, desenvolvido em ambiente multiusuário e plataforma windows com módulo web Internet. |
| Red./Emissao: | 0083 - 23/02/2017 |
| Licitacao...: NÃO | - 30/12/1899 |
| Numero......: 201702003 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 222.099,96 |
| Original....: | 222.099,96 |
| Valor Atual.: | 222.099,96 |
| Red./Emissao: | 0083 - 23/02/2017 |
| Licitacao...: NÃO | - 30/12/1899 |
| Numero......: 201702003 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 222.099,96 |
| Original....: | 222.099,96 |
| Valor Atual.: | 222.099,96 |
| Contratado..: | CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA - EPP |
| CNPJ: | 60.245.487/0001-02 |
| Publicacao..: | |
| Red./Emissao: | 0083 - 23/02/2017 |
| Licitacao...: NÃO | - 30/12/1899 |
| Numero......: 201702003 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 222.099,96 |
| Original....: | 222.099,96 |
| Valor Atual.: | 222.099,96 |
| Contratado..: | CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA - EPP |
| CNPJ: | 60.245.487/0001-02 |
| Vigencia....: | 19/09/2018 A 19/09/2018 |
| Situacao: | ENCERRADA |
| Red./Emissao: | 0083 - 23/02/2017 |
| Licitacao...: NÃO | - 30/12/1899 |
| Numero......: 201702003 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 222.099,96 |
| Original....: | 222.099,96 |
| Valor Atual.: | 222.099,96 |
| Contratado..: | CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA - EPP |
| CNPJ: | 60.245.487/0001-02 |
| Vigencia....: | 19/09/2018 A 19/09/2018 |
| Situacao: | ENCERRADA |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 765 | 19/04/2018 | 5802.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015 | 02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.01514.333,33 |
| Red./Emissao: | 0035 - 01/03/2018 |
| Red./Emissao: | 0035 - 01/03/2018 |
| Licitacao...: NÃO | - 30/12/1899 |
| Red./Emissao: | 0035 - 01/03/2018 |
| Licitacao...: NÃO | - 30/12/1899 |
| Numero......: 1 | 0000 - 19/09/2018 |
| Objeto......: | Contratação empresa especializada para o fornecimento de licenças de uso de software integrados de gestão pública, desenvolvido em ambiente multiusuário e plataforma windows com módulo web Internet. |
| Contratação empresa especializada para o fornecimento de licenças de uso de software integrados de gestão pública, desenvolvido em ambiente multiusuário e plataforma windows com módulo web Internet. |
| Red./Emissao: | 0035 - 01/03/2018 |
| Licitacao...: NÃO | - 30/12/1899 |
| Numero......: 1 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 222.099,96 |
| Original....: | 222.099,96 |
| Valor Atual.: | 222.099,96 |
| Red./Emissao: | 0035 - 01/03/2018 |
| Licitacao...: NÃO | - 30/12/1899 |
| Numero......: 1 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 222.099,96 |
| Original....: | 222.099,96 |
| Valor Atual.: | 222.099,96 |
| Contratado..: | CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA - EPP |
| CNPJ: | 60.245.487/0001-02 |
| Publicacao..: | |
| Red./Emissao: | 0035 - 01/03/2018 |
| Licitacao...: NÃO | - 30/12/1899 |
| Numero......: 1 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 222.099,96 |
| Original....: | 222.099,96 |
| Valor Atual.: | 222.099,96 |
| Contratado..: | CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA - EPP |
| CNPJ: | 60.245.487/0001-02 |
| Vigencia....: | 19/09/2018 A 19/09/2018 |
| Situacao: | ENCERRADA |
| Red./Emissao: | 0035 - 01/03/2018 |
| Licitacao...: NÃO | - 30/12/1899 |
| Numero......: 1 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 222.099,96 |
| Original....: | 222.099,96 |
| Valor Atual.: | 222.099,96 |
| Contratado..: | CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA - EPP |
| CNPJ: | 60.245.487/0001-02 |
| Vigencia....: | 19/09/2018 A 19/09/2018 |
| Situacao: | ENCERRADA |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 766 | 19/04/2018 | 29602.06.00-10.122.0052-3390.39.00-4.001 | 02.06.00-10.122.0052-3390.39.00-4.0013.000,00 |
| Red./Emissao: | 0034 - 20/01/2018 |
| Red./Emissao: | 0034 - 20/01/2018 |
| Licitacao...: NÃO | - 30/12/1899 |
| Red./Emissao: | 0034 - 20/01/2018 |
| Licitacao...: NÃO | - 30/12/1899 |
| Numero......: 2 | 0000 - 19/09/2018 |
| Objeto......: | Contratação empresa especializada para o fornecimento de licenças de uso de software integrados de gestão pública, desenvolvido em ambiente multiusuário e plataforma windows com módulo web Internet. |
| Contratação empresa especializada para o fornecimento de licenças de uso de software integrados de gestão pública, desenvolvido em ambiente multiusuário e plataforma windows com módulo web Internet. |
| Red./Emissao: | 0034 - 20/01/2018 |
| Licitacao...: NÃO | - 30/12/1899 |
| Numero......: 2 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 0,00 |
| Original....: | 0,00 |
| Valor Atual.: | 0,00 |
| Red./Emissao: | 0034 - 20/01/2018 |
| Licitacao...: NÃO | - 30/12/1899 |
| Numero......: 2 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 0,00 |
| Original....: | 0,00 |
| Valor Atual.: | 0,00 |
| Contratado..: | CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA - EPP |
| CNPJ: | 60.245.487/0001-02 |
| Publicacao..: | |
| Red./Emissao: | 0034 - 20/01/2018 |
| Licitacao...: NÃO | - 30/12/1899 |
| Numero......: 2 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 0,00 |
| Original....: | 0,00 |
| Valor Atual.: | 0,00 |
| Contratado..: | CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA - EPP |
| CNPJ: | 60.245.487/0001-02 |
| Vigencia....: | 19/09/2018 A 19/09/2018 |
| Situacao: | ENCERRADA |
| Red./Emissao: | 0034 - 20/01/2018 |
| Licitacao...: NÃO | - 30/12/1899 |
| Numero......: 2 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 0,00 |
| Original....: | 0,00 |
| Valor Atual.: | 0,00 |
| Contratado..: | CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA - EPP |
| CNPJ: | 60.245.487/0001-02 |
| Vigencia....: | 19/09/2018 A 19/09/2018 |
| Situacao: | ENCERRADA |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 766 | 19/04/2018 | 29602.06.00-10.122.0052-3390.39.00-4.001 | 02.06.00-10.122.0052-3390.39.00-4.0013.000,00 |
| Red./Emissao: | 0083 - 23/02/2017 |
| Red./Emissao: | 0083 - 23/02/2017 |
| Licitacao...: NÃO | - 30/12/1899 |
| Red./Emissao: | 0083 - 23/02/2017 |
| Licitacao...: NÃO | - 30/12/1899 |
| Numero......: 201702003 | 0000 - 19/09/2018 |
| Objeto......: | Contratação empresa especializada para o fornecimento de licenças de uso de software integrados de gestão pública, desenvolvido em ambiente multiusuário e plataforma windows com módulo web Internet. |
| Contratação empresa especializada para o fornecimento de licenças de uso de software integrados de gestão pública, desenvolvido em ambiente multiusuário e plataforma windows com módulo web Internet. |
| Red./Emissao: | 0083 - 23/02/2017 |
| Licitacao...: NÃO | - 30/12/1899 |
| Numero......: 201702003 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 222.099,96 |
| Original....: | 222.099,96 |
| Valor Atual.: | 222.099,96 |
| Red./Emissao: | 0083 - 23/02/2017 |
| Licitacao...: NÃO | - 30/12/1899 |
| Numero......: 201702003 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 222.099,96 |
| Original....: | 222.099,96 |
| Valor Atual.: | 222.099,96 |
| Contratado..: | CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA - EPP |
| CNPJ: | 60.245.487/0001-02 |
| Publicacao..: | |
| Red./Emissao: | 0083 - 23/02/2017 |
| Licitacao...: NÃO | - 30/12/1899 |
| Numero......: 201702003 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 222.099,96 |
| Original....: | 222.099,96 |
| Valor Atual.: | 222.099,96 |
| Contratado..: | CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA - EPP |
| CNPJ: | 60.245.487/0001-02 |
| Vigencia....: | 19/09/2018 A 19/09/2018 |
| Situacao: | ENCERRADA |
| Red./Emissao: | 0083 - 23/02/2017 |
| Licitacao...: NÃO | - 30/12/1899 |
| Numero......: 201702003 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 222.099,96 |
| Original....: | 222.099,96 |
| Valor Atual.: | 222.099,96 |
| Contratado..: | CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA - EPP |
| CNPJ: | 60.245.487/0001-02 |
| Vigencia....: | 19/09/2018 A 19/09/2018 |
| Situacao: | ENCERRADA |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 766 | 19/04/2018 | 29602.06.00-10.122.0052-3390.39.00-4.001 | 02.06.00-10.122.0052-3390.39.00-4.0013.000,00 |
| Red./Emissao: | 0031 - 20/01/2018 |
| Red./Emissao: | 0031 - 20/01/2018 |
| Licitacao...: NÃO | - 30/12/1899 |
| Red./Emissao: | 0031 - 20/01/2018 |
| Licitacao...: NÃO | - 30/12/1899 |
| Numero......: 1 | 0000 - 19/09/2018 |
| Objeto......: | Contratação empresa especializada para o fornecimento de licenças de uso de software integrados de gestão pública, desenvolvido em ambiente multiusuário e plataforma windows com módulo web Internet. |
| Contratação empresa especializada para o fornecimento de licenças de uso de software integrados de gestão pública, desenvolvido em ambiente multiusuário e plataforma windows com módulo web Internet. |
| Red./Emissao: | 0031 - 20/01/2018 |
| Licitacao...: NÃO | - 30/12/1899 |
| Numero......: 1 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 0,00 |
| Original....: | 0,00 |
| Valor Atual.: | 0,00 |
| Red./Emissao: | 0031 - 20/01/2018 |
| Licitacao...: NÃO | - 30/12/1899 |
| Numero......: 1 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 0,00 |
| Original....: | 0,00 |
| Valor Atual.: | 0,00 |
| Contratado..: | CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA - EPP |
| CNPJ: | 60.245.487/0001-02 |
| Publicacao..: | |
| Red./Emissao: | 0031 - 20/01/2018 |
| Licitacao...: NÃO | - 30/12/1899 |
| Numero......: 1 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 0,00 |
| Original....: | 0,00 |
| Valor Atual.: | 0,00 |
| Contratado..: | CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA - EPP |
| CNPJ: | 60.245.487/0001-02 |
| Vigencia....: | 19/09/2018 A 19/09/2018 |
| Situacao: | ENCERRADA |
| Red./Emissao: | 0031 - 20/01/2018 |
| Licitacao...: NÃO | - 30/12/1899 |
| Numero......: 1 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 0,00 |
| Original....: | 0,00 |
| Valor Atual.: | 0,00 |
| Contratado..: | CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA - EPP |
| CNPJ: | 60.245.487/0001-02 |
| Vigencia....: | 19/09/2018 A 19/09/2018 |
| Situacao: | ENCERRADA |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 766 | 19/04/2018 | 29602.06.00-10.122.0052-3390.39.00-4.001 | 02.06.00-10.122.0052-3390.39.00-4.0013.000,00 |
| Red./Emissao: | 0258 - 09/08/2018 |
| Red./Emissao: | 0258 - 09/08/2018 |
| Licitacao...: DISPENSA | 23 - 13/03/2018 |
| Red./Emissao: | 0258 - 09/08/2018 |
| Licitacao...: DISPENSA | 23 - 13/03/2018 |
| Numero......: 1 | 0000 - 19/09/2018 |
| Objeto......: | Serviço de resturação deste Cruzeiro Centenário |
| Serviço de resturação deste Cruzeiro Centenário |
| Red./Emissao: | 0258 - 09/08/2018 |
| Licitacao...: DISPENSA | 23 - 13/03/2018 |
| Numero......: 1 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 32.143,73 |
| Original....: | 32.143,73 |
| Valor Atual.: | 32.143,73 |
| Red./Emissao: | 0258 - 09/08/2018 |
| Licitacao...: DISPENSA | 23 - 13/03/2018 |
| Numero......: 1 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 32.143,73 |
| Original....: | 32.143,73 |
| Valor Atual.: | 32.143,73 |
| Contratado..: | LANDHEL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| CNPJ: | 17.766.976/0001-72 |
| Publicacao..: | |
| Red./Emissao: | 0258 - 09/08/2018 |
| Licitacao...: DISPENSA | 23 - 13/03/2018 |
| Numero......: 1 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 32.143,73 |
| Original....: | 32.143,73 |
| Valor Atual.: | 32.143,73 |
| Contratado..: | LANDHEL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| CNPJ: | 17.766.976/0001-72 |
| Vigencia....: | 19/09/2018 A 19/09/2018 |
| Situacao: | ENCERRADA |
| Red./Emissao: | 0258 - 09/08/2018 |
| Licitacao...: DISPENSA | 23 - 13/03/2018 |
| Numero......: 1 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 32.143,73 |
| Original....: | 32.143,73 |
| Valor Atual.: | 32.143,73 |
| Contratado..: | LANDHEL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| CNPJ: | 17.766.976/0001-72 |
| Vigencia....: | 19/09/2018 A 19/09/2018 |
| Situacao: | ENCERRADA |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 853 | 23/04/2018 | 49002.07.00-13.391.0473-4490.51.00-7.016 | 02.07.00-13.391.0473-4490.51.00-7.01636.062,17 |
| Red./Emissao: | 0068 - 27/03/2018 |
| Red./Emissao: | 0068 - 27/03/2018 |
| Licitacao...: DISPENSA | 23 - 13/03/2018 |
| Red./Emissao: | 0068 - 27/03/2018 |
| Licitacao...: DISPENSA | 23 - 13/03/2018 |
| Numero......: 8 | 0000 - 19/09/2018 |
| Objeto......: | Serviço de resturação deste Cruzeiro Centenário |
| Serviço de resturação deste Cruzeiro Centenário |
| Red./Emissao: | 0068 - 27/03/2018 |
| Licitacao...: DISPENSA | 23 - 13/03/2018 |
| Numero......: 8 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 136.268,97 |
| Original....: | 136.268,97 |
| Valor Atual.: | 136.268,97 |
| Red./Emissao: | 0068 - 27/03/2018 |
| Licitacao...: DISPENSA | 23 - 13/03/2018 |
| Numero......: 8 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 136.268,97 |
| Original....: | 136.268,97 |
| Valor Atual.: | 136.268,97 |
| Contratado..: | LANDHEL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| CNPJ: | 17.766.976/0001-72 |
| Publicacao..: | |
| Red./Emissao: | 0068 - 27/03/2018 |
| Licitacao...: DISPENSA | 23 - 13/03/2018 |
| Numero......: 8 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 136.268,97 |
| Original....: | 136.268,97 |
| Valor Atual.: | 136.268,97 |
| Contratado..: | LANDHEL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| CNPJ: | 17.766.976/0001-72 |
| Vigencia....: | 19/09/2018 A 19/09/2018 |
| Situacao: | ENCERRADA |
| Red./Emissao: | 0068 - 27/03/2018 |
| Licitacao...: DISPENSA | 23 - 13/03/2018 |
| Numero......: 8 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 136.268,97 |
| Original....: | 136.268,97 |
| Valor Atual.: | 136.268,97 |
| Contratado..: | LANDHEL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| CNPJ: | 17.766.976/0001-72 |
| Vigencia....: | 19/09/2018 A 19/09/2018 |
| Situacao: | ENCERRADA |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 853 | 23/04/2018 | 49002.07.00-13.391.0473-4490.51.00-7.016 | 02.07.00-13.391.0473-4490.51.00-7.01636.062,17 |
| Red./Emissao: | 0225 - 11/07/2018 |
| Red./Emissao: | 0225 - 11/07/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 672017 - 16/08/2017 |
| Red./Emissao: | 0225 - 11/07/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 672017 - 16/08/2017 |
| Numero......: 1 | 0000 - 19/09/2018 |
| Objeto......: | AQUISIÇÃO DE ADESIVOS , CARTAO , BANNERS E FAIXAS PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL. |
| Aquisição de Adesivos, cartão, Banners e Faixas para atender diversas Secretarias. |
| Red./Emissao: | 0225 - 11/07/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 672017 - 16/08/2017 |
| Numero......: 1 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 0,00 |
| Original....: | 0,00 |
| Valor Atual.: | 0,00 |
| Red./Emissao: | 0225 - 11/07/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 672017 - 16/08/2017 |
| Numero......: 1 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 0,00 |
| Original....: | 0,00 |
| Valor Atual.: | 0,00 |
| Contratado..: | GRAFICA IGUACU LTDA - ME |
| CNPJ: | 20.949.657/0001-07 |
| Publicacao..: | |
| Red./Emissao: | 0225 - 11/07/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 672017 - 16/08/2017 |
| Numero......: 1 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 0,00 |
| Original....: | 0,00 |
| Valor Atual.: | 0,00 |
| Contratado..: | GRAFICA IGUACU LTDA - ME |
| CNPJ: | 20.949.657/0001-07 |
| Vigencia....: | 19/09/2018 A 19/09/2018 |
| Situacao: | ENCERRADA |
| Red./Emissao: | 0225 - 11/07/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 672017 - 16/08/2017 |
| Numero......: 1 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 0,00 |
| Original....: | 0,00 |
| Valor Atual.: | 0,00 |
| Contratado..: | GRAFICA IGUACU LTDA - ME |
| CNPJ: | 20.949.657/0001-07 |
| Vigencia....: | 19/09/2018 A 19/09/2018 |
| Situacao: | ENCERRADA |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 856 | 24/04/2018 | 15202.04.00-12.361.0403-3390.30.00-2.066 | 02.04.00-12.361.0403-3390.30.00-2.066250,00 |
| Red./Emissao: | 0111 - 04/10/2017 |
| Red./Emissao: | 0111 - 04/10/2017 |
| Licitacao...: PREGÃO | 672017 - 16/08/2017 |
| Red./Emissao: | 0111 - 04/10/2017 |
| Licitacao...: PREGÃO | 672017 - 16/08/2017 |
| Numero......: 4096 | 0000 - 19/09/2018 |
| Objeto......: | |
| Aquisição de Adesivos, cartão, Banners e Faixas para atender diversas Secretarias. |
| Red./Emissao: | 0111 - 04/10/2017 |
| Licitacao...: PREGÃO | 672017 - 16/08/2017 |
| Numero......: 4096 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 2.740,00 |
| Original....: | 2.740,00 |
| Valor Atual.: | 2.740,00 |
| Red./Emissao: | 0111 - 04/10/2017 |
| Licitacao...: PREGÃO | 672017 - 16/08/2017 |
| Numero......: 4096 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 2.740,00 |
| Original....: | 2.740,00 |
| Valor Atual.: | 2.740,00 |
| Contratado..: | GRAFICA IGUACU LTDA - ME |
| CNPJ: | 20.949.657/0001-07 |
| Publicacao..: | |
| Red./Emissao: | 0111 - 04/10/2017 |
| Licitacao...: PREGÃO | 672017 - 16/08/2017 |
| Numero......: 4096 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 2.740,00 |
| Original....: | 2.740,00 |
| Valor Atual.: | 2.740,00 |
| Contratado..: | GRAFICA IGUACU LTDA - ME |
| CNPJ: | 20.949.657/0001-07 |
| Vigencia....: | 19/09/2018 A 19/09/2018 |
| Situacao: | ENCERRADA |
| Red./Emissao: | 0111 - 04/10/2017 |
| Licitacao...: PREGÃO | 672017 - 16/08/2017 |
| Numero......: 4096 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 2.740,00 |
| Original....: | 2.740,00 |
| Valor Atual.: | 2.740,00 |
| Contratado..: | GRAFICA IGUACU LTDA - ME |
| CNPJ: | 20.949.657/0001-07 |
| Vigencia....: | 19/09/2018 A 19/09/2018 |
| Situacao: | ENCERRADA |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 856 | 24/04/2018 | 15202.04.00-12.361.0403-3390.30.00-2.066 | 02.04.00-12.361.0403-3390.30.00-2.066250,00 |
| Red./Emissao: | 0228 - 11/07/2018 |
| Red./Emissao: | 0228 - 11/07/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 672017 - 16/08/2017 |
| Red./Emissao: | 0228 - 11/07/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 672017 - 16/08/2017 |
| Numero......: 2 | 0000 - 19/09/2018 |
| Objeto......: | AQUISIÇÃO DE ADESIVOS, CARTAO , BANNERS E FAIXAS PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA COQUEIRAL. |
| Aquisição de Adesivos, cartão, Banners e Faixas para atender diversas Secretarias. |
| Red./Emissao: | 0228 - 11/07/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 672017 - 16/08/2017 |
| Numero......: 2 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 0,00 |
| Original....: | 0,00 |
| Valor Atual.: | 0,00 |
| Red./Emissao: | 0228 - 11/07/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 672017 - 16/08/2017 |
| Numero......: 2 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 0,00 |
| Original....: | 0,00 |
| Valor Atual.: | 0,00 |
| Contratado..: | GRAFICA IGUACU LTDA - ME |
| CNPJ: | 20.949.657/0001-07 |
| Publicacao..: | |
| Red./Emissao: | 0228 - 11/07/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 672017 - 16/08/2017 |
| Numero......: 2 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 0,00 |
| Original....: | 0,00 |
| Valor Atual.: | 0,00 |
| Contratado..: | GRAFICA IGUACU LTDA - ME |
| CNPJ: | 20.949.657/0001-07 |
| Vigencia....: | 19/09/2018 A 19/09/2018 |
| Situacao: | ENCERRADA |
| Red./Emissao: | 0228 - 11/07/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 672017 - 16/08/2017 |
| Numero......: 2 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 0,00 |
| Original....: | 0,00 |
| Valor Atual.: | 0,00 |
| Contratado..: | GRAFICA IGUACU LTDA - ME |
| CNPJ: | 20.949.657/0001-07 |
| Vigencia....: | 19/09/2018 A 19/09/2018 |
| Situacao: | ENCERRADA |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 856 | 24/04/2018 | 15202.04.00-12.361.0403-3390.30.00-2.066 | 02.04.00-12.361.0403-3390.30.00-2.066250,00 |
| Red./Emissao: | 0251 - 29/07/2018 |
| Red./Emissao: | 0251 - 29/07/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 502017 - 07/07/2017 |
| Red./Emissao: | 0251 - 29/07/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 502017 - 07/07/2017 |
| Numero......: 1 | 0000 - 19/09/2018 |
| Objeto......: | PRIMEIRO ADITAMENTO DE PRAZO AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS E SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL/MG, CUJAS ESPECIFICAÇÕES DISCRIMINADAS NO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA QUE FEZ PARTE INTEGRANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO. |
| OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
| Red./Emissao: | 0251 - 29/07/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 502017 - 07/07/2017 |
| Numero......: 1 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 0,00 |
| Original....: | 0,00 |
| Valor Atual.: | 0,00 |
| Red./Emissao: | 0251 - 29/07/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 502017 - 07/07/2017 |
| Numero......: 1 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 0,00 |
| Original....: | 0,00 |
| Valor Atual.: | 0,00 |
| Contratado..: | FRANCISCO DE ASSIS ROSA |
| CNPJ: | 71.401.517/0001-30 |
| Publicacao..: | |
| Red./Emissao: | 0251 - 29/07/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 502017 - 07/07/2017 |
| Numero......: 1 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 0,00 |
| Original....: | 0,00 |
| Valor Atual.: | 0,00 |
| Contratado..: | FRANCISCO DE ASSIS ROSA |
| CNPJ: | 71.401.517/0001-30 |
| Vigencia....: | 19/09/2018 A 19/09/2018 |
| Situacao: | ENCERRADA |
| Red./Emissao: | 0251 - 29/07/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 502017 - 07/07/2017 |
| Numero......: 1 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 0,00 |
| Original....: | 0,00 |
| Valor Atual.: | 0,00 |
| Contratado..: | FRANCISCO DE ASSIS ROSA |
| CNPJ: | 71.401.517/0001-30 |
| Vigencia....: | 19/09/2018 A 19/09/2018 |
| Situacao: | ENCERRADA |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 857 | 24/04/2018 | 8102.03.00-27.811.0720-3390.30.00-2.028 | 02.03.00-27.811.0720-3390.30.00-2.0281.410,00 |
| Red./Emissao: | 0052 - 02/01/2018 |
| Red./Emissao: | 0052 - 02/01/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 502017 - 07/07/2017 |
| Red./Emissao: | 0052 - 02/01/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 502017 - 07/07/2017 |
| Numero......: 2 | 0000 - 19/09/2018 |
| Objeto......: | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
| OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
| Red./Emissao: | 0052 - 02/01/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 502017 - 07/07/2017 |
| Numero......: 2 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 0,00 |
| Original....: | 0,00 |
| Valor Atual.: | 0,00 |
| Red./Emissao: | 0052 - 02/01/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 502017 - 07/07/2017 |
| Numero......: 2 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 0,00 |
| Original....: | 0,00 |
| Valor Atual.: | 0,00 |
| Contratado..: | FRANCISCO DE ASSIS ROSA |
| CNPJ: | 71.401.517/0001-30 |
| Publicacao..: | |
| Red./Emissao: | 0052 - 02/01/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 502017 - 07/07/2017 |
| Numero......: 2 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 0,00 |
| Original....: | 0,00 |
| Valor Atual.: | 0,00 |
| Contratado..: | FRANCISCO DE ASSIS ROSA |
| CNPJ: | 71.401.517/0001-30 |
| Vigencia....: | 19/09/2018 A 19/09/2018 |
| Situacao: | ENCERRADA |
| Red./Emissao: | 0052 - 02/01/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 502017 - 07/07/2017 |
| Numero......: 2 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 0,00 |
| Original....: | 0,00 |
| Valor Atual.: | 0,00 |
| Contratado..: | FRANCISCO DE ASSIS ROSA |
| CNPJ: | 71.401.517/0001-30 |
| Vigencia....: | 19/09/2018 A 19/09/2018 |
| Situacao: | ENCERRADA |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 857 | 24/04/2018 | 8102.03.00-27.811.0720-3390.30.00-2.028 | 02.03.00-27.811.0720-3390.30.00-2.0281.410,00 |
| Red./Emissao: | 0091 - 01/08/2017 |
| Red./Emissao: | 0091 - 01/08/2017 |
| Licitacao...: PREGÃO | 502017 - 07/07/2017 |
| Red./Emissao: | 0091 - 01/08/2017 |
| Licitacao...: PREGÃO | 502017 - 07/07/2017 |
| Numero......: 4 | 0000 - 19/09/2018 |
| Objeto......: | |
| OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
| Red./Emissao: | 0091 - 01/08/2017 |
| Licitacao...: PREGÃO | 502017 - 07/07/2017 |
| Numero......: 4 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 398.064,70 |
| Original....: | 398.064,70 |
| Valor Atual.: | 398.064,70 |
| Red./Emissao: | 0091 - 01/08/2017 |
| Licitacao...: PREGÃO | 502017 - 07/07/2017 |
| Numero......: 4 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 398.064,70 |
| Original....: | 398.064,70 |
| Valor Atual.: | 398.064,70 |
| Contratado..: | FRANCISCO DE ASSIS ROSA |
| CNPJ: | 71.401.517/0001-30 |
| Publicacao..: | |
| Red./Emissao: | 0091 - 01/08/2017 |
| Licitacao...: PREGÃO | 502017 - 07/07/2017 |
| Numero......: 4 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 398.064,70 |
| Original....: | 398.064,70 |
| Valor Atual.: | 398.064,70 |
| Contratado..: | FRANCISCO DE ASSIS ROSA |
| CNPJ: | 71.401.517/0001-30 |
| Vigencia....: | 19/09/2018 A 19/09/2018 |
| Situacao: | ENCERRADA |
| Red./Emissao: | 0091 - 01/08/2017 |
| Licitacao...: PREGÃO | 502017 - 07/07/2017 |
| Numero......: 4 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 398.064,70 |
| Original....: | 398.064,70 |
| Valor Atual.: | 398.064,70 |
| Contratado..: | FRANCISCO DE ASSIS ROSA |
| CNPJ: | 71.401.517/0001-30 |
| Vigencia....: | 19/09/2018 A 19/09/2018 |
| Situacao: | ENCERRADA |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 857 | 24/04/2018 | 8102.03.00-27.811.0720-3390.30.00-2.028 | 02.03.00-27.811.0720-3390.30.00-2.0281.410,00 |
| Red./Emissao: | 0070 - 08/05/2018 |
| Red./Emissao: | 0070 - 08/05/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 502017 - 07/07/2017 |
| Red./Emissao: | 0070 - 08/05/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 502017 - 07/07/2017 |
| Numero......: 3 | 0000 - 19/09/2018 |
| Objeto......: | INCLUSÃO DE DOTAÇÃO |
| OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
| Red./Emissao: | 0070 - 08/05/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 502017 - 07/07/2017 |
| Numero......: 3 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 0,00 |
| Original....: | 0,00 |
| Valor Atual.: | 0,00 |
| Red./Emissao: | 0070 - 08/05/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 502017 - 07/07/2017 |
| Numero......: 3 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 0,00 |
| Original....: | 0,00 |
| Valor Atual.: | 0,00 |
| Contratado..: | FRANCISCO DE ASSIS ROSA |
| CNPJ: | 71.401.517/0001-30 |
| Publicacao..: | |
| Red./Emissao: | 0070 - 08/05/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 502017 - 07/07/2017 |
| Numero......: 3 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 0,00 |
| Original....: | 0,00 |
| Valor Atual.: | 0,00 |
| Contratado..: | FRANCISCO DE ASSIS ROSA |
| CNPJ: | 71.401.517/0001-30 |
| Vigencia....: | 19/09/2018 A 19/09/2018 |
| Situacao: | ENCERRADA |
| Red./Emissao: | 0070 - 08/05/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 502017 - 07/07/2017 |
| Numero......: 3 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 0,00 |
| Original....: | 0,00 |
| Valor Atual.: | 0,00 |
| Contratado..: | FRANCISCO DE ASSIS ROSA |
| CNPJ: | 71.401.517/0001-30 |
| Vigencia....: | 19/09/2018 A 19/09/2018 |
| Situacao: | ENCERRADA |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 857 | 24/04/2018 | 8102.03.00-27.811.0720-3390.30.00-2.028 | 02.03.00-27.811.0720-3390.30.00-2.0281.410,00 |
| Red./Emissao: | 0047 - 22/09/2017 |
| Red./Emissao: | 0047 - 22/09/2017 |
| Licitacao...: PREGÃO | 502017 - 07/07/2017 |
| Red./Emissao: | 0047 - 22/09/2017 |
| Licitacao...: PREGÃO | 502017 - 07/07/2017 |
| Numero......: 1 | 0000 - 19/09/2018 |
| Objeto......: | INCLUSÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
| OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
| Red./Emissao: | 0047 - 22/09/2017 |
| Licitacao...: PREGÃO | 502017 - 07/07/2017 |
| Numero......: 1 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 0,00 |
| Original....: | 0,00 |
| Valor Atual.: | 0,00 |
| Red./Emissao: | 0047 - 22/09/2017 |
| Licitacao...: PREGÃO | 502017 - 07/07/2017 |
| Numero......: 1 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 0,00 |
| Original....: | 0,00 |
| Valor Atual.: | 0,00 |
| Contratado..: | FRANCISCO DE ASSIS ROSA |
| CNPJ: | 71.401.517/0001-30 |
| Publicacao..: | |
| Red./Emissao: | 0047 - 22/09/2017 |
| Licitacao...: PREGÃO | 502017 - 07/07/2017 |
| Numero......: 1 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 0,00 |
| Original....: | 0,00 |
| Valor Atual.: | 0,00 |
| Contratado..: | FRANCISCO DE ASSIS ROSA |
| CNPJ: | 71.401.517/0001-30 |
| Vigencia....: | 19/09/2018 A 19/09/2018 |
| Situacao: | ENCERRADA |
| Red./Emissao: | 0047 - 22/09/2017 |
| Licitacao...: PREGÃO | 502017 - 07/07/2017 |
| Numero......: 1 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 0,00 |
| Original....: | 0,00 |
| Valor Atual.: | 0,00 |
| Contratado..: | FRANCISCO DE ASSIS ROSA |
| CNPJ: | 71.401.517/0001-30 |
| Vigencia....: | 19/09/2018 A 19/09/2018 |
| Situacao: | ENCERRADA |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 857 | 24/04/2018 | 8102.03.00-27.811.0720-3390.30.00-2.028 | 02.03.00-27.811.0720-3390.30.00-2.0281.410,00 |
| Red./Emissao: | 0101 - 12/09/2017 |
| Red./Emissao: | 0101 - 12/09/2017 |
| Licitacao...: PREGÃO | 602017 - 16/08/2017 |
| Red./Emissao: | 0101 - 12/09/2017 |
| Licitacao...: PREGÃO | 602017 - 16/08/2017 |
| Numero......: 1072017 | 0000 - 19/09/2018 |
| Objeto......: | |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MOTONIVELADORA FIATALLIS FG 70 A DA PREFEITURA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESS´ROIOS GENUÍNOS DA MARCA DA MÁQUINA OU ORIGINAIS DA FÁBRICA. |
| Red./Emissao: | 0101 - 12/09/2017 |
| Licitacao...: PREGÃO | 602017 - 16/08/2017 |
| Numero......: 1072017 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 24.000,00 |
| Original....: | 24.000,00 |
| Valor Atual.: | 24.000,00 |
| Red./Emissao: | 0101 - 12/09/2017 |
| Licitacao...: PREGÃO | 602017 - 16/08/2017 |
| Numero......: 1072017 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 24.000,00 |
| Original....: | 24.000,00 |
| Valor Atual.: | 24.000,00 |
| Contratado..: | EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA. |
| CNPJ: | 07.401.186/0001-30 |
| Publicacao..: | |
| Red./Emissao: | 0101 - 12/09/2017 |
| Licitacao...: PREGÃO | 602017 - 16/08/2017 |
| Numero......: 1072017 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 24.000,00 |
| Original....: | 24.000,00 |
| Valor Atual.: | 24.000,00 |
| Contratado..: | EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA. |
| CNPJ: | 07.401.186/0001-30 |
| Vigencia....: | 19/09/2018 A 19/09/2018 |
| Situacao: | ENCERRADA |
| Red./Emissao: | 0101 - 12/09/2017 |
| Licitacao...: PREGÃO | 602017 - 16/08/2017 |
| Numero......: 1072017 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 24.000,00 |
| Original....: | 24.000,00 |
| Valor Atual.: | 24.000,00 |
| Contratado..: | EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA. |
| CNPJ: | 07.401.186/0001-30 |
| Vigencia....: | 19/09/2018 A 19/09/2018 |
| Situacao: | ENCERRADA |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 862 | 24/04/2018 | 43702.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.058 | 02.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.058406,54 |
| Red./Emissao: | 0111 - 01/01/2018 |
| Red./Emissao: | 0111 - 01/01/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 602017 - 16/08/2017 |
| Red./Emissao: | 0111 - 01/01/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 602017 - 16/08/2017 |
| Numero......: 1 | 0000 - 19/09/2018 |
| Objeto......: | INCLUSÃO DE DOTAÇÃO |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MOTONIVELADORA FIATALLIS FG 70 A DA PREFEITURA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESS´ROIOS GENUÍNOS DA MARCA DA MÁQUINA OU ORIGINAIS DA FÁBRICA. |
| Red./Emissao: | 0111 - 01/01/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 602017 - 16/08/2017 |
| Numero......: 1 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 0,00 |
| Original....: | 0,00 |
| Valor Atual.: | 0,00 |
| Red./Emissao: | 0111 - 01/01/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 602017 - 16/08/2017 |
| Numero......: 1 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 0,00 |
| Original....: | 0,00 |
| Valor Atual.: | 0,00 |
| Contratado..: | EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA. |
| CNPJ: | 07.401.186/0001-30 |
| Publicacao..: | |
| Red./Emissao: | 0111 - 01/01/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 602017 - 16/08/2017 |
| Numero......: 1 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 0,00 |
| Original....: | 0,00 |
| Valor Atual.: | 0,00 |
| Contratado..: | EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA. |
| CNPJ: | 07.401.186/0001-30 |
| Vigencia....: | 19/09/2018 A 19/09/2018 |
| Situacao: | ENCERRADA |
| Red./Emissao: | 0111 - 01/01/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 602017 - 16/08/2017 |
| Numero......: 1 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 0,00 |
| Original....: | 0,00 |
| Valor Atual.: | 0,00 |
| Contratado..: | EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA. |
| CNPJ: | 07.401.186/0001-30 |
| Vigencia....: | 19/09/2018 A 19/09/2018 |
| Situacao: | ENCERRADA |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 862 | 24/04/2018 | 43702.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.058 | 02.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.058406,54 |
| Red./Emissao: | 0208 - 29/06/2018 |
| Red./Emissao: | 0208 - 29/06/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 602017 - 16/08/2017 |
| Red./Emissao: | 0208 - 29/06/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 602017 - 16/08/2017 |
| Numero......: 2 | 0000 - 19/09/2018 |
| Objeto......: | SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NO VEICULO: PATROL FG70A |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MOTONIVELADORA FIATALLIS FG 70 A DA PREFEITURA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESS´ROIOS GENUÍNOS DA MARCA DA MÁQUINA OU ORIGINAIS DA FÁBRICA. |
| Red./Emissao: | 0208 - 29/06/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 602017 - 16/08/2017 |
| Numero......: 2 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 0,00 |
| Original....: | 0,00 |
| Valor Atual.: | 0,00 |
| Red./Emissao: | 0208 - 29/06/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 602017 - 16/08/2017 |
| Numero......: 2 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 0,00 |
| Original....: | 0,00 |
| Valor Atual.: | 0,00 |
| Contratado..: | EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA. |
| CNPJ: | 07.401.186/0001-30 |
| Publicacao..: | |
| Red./Emissao: | 0208 - 29/06/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 602017 - 16/08/2017 |
| Numero......: 2 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 0,00 |
| Original....: | 0,00 |
| Valor Atual.: | 0,00 |
| Contratado..: | EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA. |
| CNPJ: | 07.401.186/0001-30 |
| Vigencia....: | 19/09/2018 A 19/09/2018 |
| Situacao: | ENCERRADA |
| Red./Emissao: | 0208 - 29/06/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 602017 - 16/08/2017 |
| Numero......: 2 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 0,00 |
| Original....: | 0,00 |
| Valor Atual.: | 0,00 |
| Contratado..: | EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA. |
| CNPJ: | 07.401.186/0001-30 |
| Vigencia....: | 19/09/2018 A 19/09/2018 |
| Situacao: | ENCERRADA |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 862 | 24/04/2018 | 43702.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.058 | 02.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.058406,54 |
| Red./Emissao: | 0080 - 28/03/2018 |
| Red./Emissao: | 0080 - 28/03/2018 |
| Licitacao...: DISPENSA | 22 - 08/03/2018 |
| Red./Emissao: | 0080 - 28/03/2018 |
| Licitacao...: DISPENSA | 22 - 08/03/2018 |
| Numero......: 35 | 0000 - 19/09/2018 |
| Objeto......: | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBICA MUNICIPAL DE COQUEIRAL. |
| LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBICA MUNICIPAL DE COQUEIRAL. |
| Red./Emissao: | 0080 - 28/03/2018 |
| Licitacao...: DISPENSA | 22 - 08/03/2018 |
| Numero......: 35 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 12.000,00 |
| Original....: | 12.000,00 |
| Valor Atual.: | 12.000,00 |
| Red./Emissao: | 0080 - 28/03/2018 |
| Licitacao...: DISPENSA | 22 - 08/03/2018 |
| Numero......: 35 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 12.000,00 |
| Original....: | 12.000,00 |
| Valor Atual.: | 12.000,00 |
| Contratado..: | ADELMA DAS DORES PENAFORTE ALVARENGA |
| CNPJ: | 237.922.306-82 |
| Publicacao..: | |
| Red./Emissao: | 0080 - 28/03/2018 |
| Licitacao...: DISPENSA | 22 - 08/03/2018 |
| Numero......: 35 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 12.000,00 |
| Original....: | 12.000,00 |
| Valor Atual.: | 12.000,00 |
| Contratado..: | ADELMA DAS DORES PENAFORTE ALVARENGA |
| CNPJ: | 237.922.306-82 |
| Vigencia....: | 19/09/2018 A 19/09/2018 |
| Situacao: | ENCERRADA |
| Red./Emissao: | 0080 - 28/03/2018 |
| Licitacao...: DISPENSA | 22 - 08/03/2018 |
| Numero......: 35 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 12.000,00 |
| Original....: | 12.000,00 |
| Valor Atual.: | 12.000,00 |
| Contratado..: | ADELMA DAS DORES PENAFORTE ALVARENGA |
| CNPJ: | 237.922.306-82 |
| Vigencia....: | 19/09/2018 A 19/09/2018 |
| Situacao: | ENCERRADA |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 871 | 27/04/2018 | 22102.04.00-13.391.0471-3390.36.00-2.072 | 02.04.00-13.391.0471-3390.36.00-2.07212.000,00 |
| Red./Emissao: | 0274 - 03/08/2018 |
| Red./Emissao: | 0274 - 03/08/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 49 - 07/07/2017 |
| Red./Emissao: | 0274 - 03/08/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 49 - 07/07/2017 |
| Numero......: 1 | 0000 - 19/09/2018 |
| Objeto......: | .Aquisição Material de Limpeza e Gás GLP |
| Aquisição de materiais de copa ,cozinha , materiais de limpeza e gás para as Escolas e Creche Municipal do Município de Coqueiral. |
| Red./Emissao: | 0274 - 03/08/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 49 - 07/07/2017 |
| Numero......: 1 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 3.934,53 |
| Original....: | 3.934,53 |
| Valor Atual.: | 3.934,53 |
| Red./Emissao: | 0274 - 03/08/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 49 - 07/07/2017 |
| Numero......: 1 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 3.934,53 |
| Original....: | 3.934,53 |
| Valor Atual.: | 3.934,53 |
| Contratado..: | RUI SUPERMERCADO LTDA. ME |
| CNPJ: | 23.961.667/0001-56 |
| Publicacao..: | |
| Red./Emissao: | 0274 - 03/08/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 49 - 07/07/2017 |
| Numero......: 1 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 3.934,53 |
| Original....: | 3.934,53 |
| Valor Atual.: | 3.934,53 |
| Contratado..: | RUI SUPERMERCADO LTDA. ME |
| CNPJ: | 23.961.667/0001-56 |
| Vigencia....: | 19/09/2018 A 19/09/2018 |
| Situacao: | ENCERRADA |
| Red./Emissao: | 0274 - 03/08/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 49 - 07/07/2017 |
| Numero......: 1 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 3.934,53 |
| Original....: | 3.934,53 |
| Valor Atual.: | 3.934,53 |
| Contratado..: | RUI SUPERMERCADO LTDA. ME |
| CNPJ: | 23.961.667/0001-56 |
| Vigencia....: | 19/09/2018 A 19/09/2018 |
| Situacao: | ENCERRADA |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 876 | 27/04/2018 | 15202.04.00-12.361.0403-3390.30.00-2.066 | 02.04.00-12.361.0403-3390.30.00-2.066364,36 |
| Red./Emissao: | 0078 - 04/08/2017 |
| Red./Emissao: | 0078 - 04/08/2017 |
| Licitacao...: PREGÃO | 49 - 07/07/2017 |
| Red./Emissao: | 0078 - 04/08/2017 |
| Licitacao...: PREGÃO | 49 - 07/07/2017 |
| Numero......: 4078 | 0000 - 19/09/2018 |
| Objeto......: | |
| Aquisição de materiais de copa ,cozinha , materiais de limpeza e gás para as Escolas e Creche Municipal do Município de Coqueiral. |
| Red./Emissao: | 0078 - 04/08/2017 |
| Licitacao...: PREGÃO | 49 - 07/07/2017 |
| Numero......: 4078 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 15.366,46 |
| Original....: | 15.366,46 |
| Valor Atual.: | 15.366,46 |
| Red./Emissao: | 0078 - 04/08/2017 |
| Licitacao...: PREGÃO | 49 - 07/07/2017 |
| Numero......: 4078 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 15.366,46 |
| Original....: | 15.366,46 |
| Valor Atual.: | 15.366,46 |
| Contratado..: | RUI SUPERMERCADO LTDA. ME |
| CNPJ: | 23.961.667/0001-56 |
| Publicacao..: | |
| Red./Emissao: | 0078 - 04/08/2017 |
| Licitacao...: PREGÃO | 49 - 07/07/2017 |
| Numero......: 4078 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 15.366,46 |
| Original....: | 15.366,46 |
| Valor Atual.: | 15.366,46 |
| Contratado..: | RUI SUPERMERCADO LTDA. ME |
| CNPJ: | 23.961.667/0001-56 |
| Vigencia....: | 19/09/2018 A 19/09/2018 |
| Situacao: | ENCERRADA |
| Red./Emissao: | 0078 - 04/08/2017 |
| Licitacao...: PREGÃO | 49 - 07/07/2017 |
| Numero......: 4078 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 15.366,46 |
| Original....: | 15.366,46 |
| Valor Atual.: | 15.366,46 |
| Contratado..: | RUI SUPERMERCADO LTDA. ME |
| CNPJ: | 23.961.667/0001-56 |
| Vigencia....: | 19/09/2018 A 19/09/2018 |
| Situacao: | ENCERRADA |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 876 | 27/04/2018 | 15202.04.00-12.361.0403-3390.30.00-2.066 | 02.04.00-12.361.0403-3390.30.00-2.066364,36 |
| Red./Emissao: | 0063 - 11/04/2018 |
| Red./Emissao: | 0063 - 11/04/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 11 - 26/02/2018 |
| Red./Emissao: | 0063 - 11/04/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 11 - 26/02/2018 |
| Numero......: 34 | 0000 - 19/09/2018 |
| Objeto......: | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MÓVEIS PARA AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE COQUEIRAL, CUJAS ESPECIFICAÇÕES DISCRIMINADAS NO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA QUE FARÁ PARTE INTEGRANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO. |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MÓVEIS PARA AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE COQUEIRAL, CUJAS ESPECIFICAÇÕES DISCRIMINADAS NO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA QUE FARÁ PARTE INTEGRANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO. |
| Red./Emissao: | 0063 - 11/04/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 11 - 26/02/2018 |
| Numero......: 34 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 3.851,00 |
| Original....: | 3.851,00 |
| Valor Atual.: | 3.851,00 |
| Red./Emissao: | 0063 - 11/04/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 11 - 26/02/2018 |
| Numero......: 34 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 3.851,00 |
| Original....: | 3.851,00 |
| Valor Atual.: | 3.851,00 |
| Contratado..: | OPPUS MOBILE COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA |
| CNPJ: | 29.285.692/0001-43 |
| Publicacao..: | |
| Red./Emissao: | 0063 - 11/04/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 11 - 26/02/2018 |
| Numero......: 34 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 3.851,00 |
| Original....: | 3.851,00 |
| Valor Atual.: | 3.851,00 |
| Contratado..: | OPPUS MOBILE COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA |
| CNPJ: | 29.285.692/0001-43 |
| Vigencia....: | 19/09/2018 A 19/09/2018 |
| Situacao: | ENCERRADA |
| Red./Emissao: | 0063 - 11/04/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 11 - 26/02/2018 |
| Numero......: 34 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 3.851,00 |
| Original....: | 3.851,00 |
| Valor Atual.: | 3.851,00 |
| Contratado..: | OPPUS MOBILE COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA |
| CNPJ: | 29.285.692/0001-43 |
| Vigencia....: | 19/09/2018 A 19/09/2018 |
| Situacao: | ENCERRADA |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 877 | 27/04/2018 | 48502.06.00-10.301.0003-4490.52.00-7.001 | 02.06.00-10.301.0003-4490.52.00-7.0012.283,00 |
| Red./Emissao: | 0062 - 11/04/2018 |
| Red./Emissao: | 0062 - 11/04/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 11 - 26/02/2018 |
| Red./Emissao: | 0062 - 11/04/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 11 - 26/02/2018 |
| Numero......: 33 | 0000 - 19/09/2018 |
| Objeto......: | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MÓVEIS PARA AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE COQUEIRAL, CUJAS ESPECIFICAÇÕES DISCRIMINADAS NO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA QUE FARÁ PARTE INTEGRANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO. |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MÓVEIS PARA AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE COQUEIRAL, CUJAS ESPECIFICAÇÕES DISCRIMINADAS NO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA QUE FARÁ PARTE INTEGRANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO. |
| Red./Emissao: | 0062 - 11/04/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 11 - 26/02/2018 |
| Numero......: 33 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 4.454,00 |
| Original....: | 4.454,00 |
| Valor Atual.: | 4.454,00 |
| Red./Emissao: | 0062 - 11/04/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 11 - 26/02/2018 |
| Numero......: 33 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 4.454,00 |
| Original....: | 4.454,00 |
| Valor Atual.: | 4.454,00 |
| Contratado..: | META X INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME |
| CNPJ: | 18.493.830/0001-63 |
| Publicacao..: | |
| Red./Emissao: | 0062 - 11/04/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 11 - 26/02/2018 |
| Numero......: 33 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 4.454,00 |
| Original....: | 4.454,00 |
| Valor Atual.: | 4.454,00 |
| Contratado..: | META X INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME |
| CNPJ: | 18.493.830/0001-63 |
| Vigencia....: | 19/09/2018 A 19/09/2018 |
| Situacao: | ENCERRADA |
| Red./Emissao: | 0062 - 11/04/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 11 - 26/02/2018 |
| Numero......: 33 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 4.454,00 |
| Original....: | 4.454,00 |
| Valor Atual.: | 4.454,00 |
| Contratado..: | META X INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME |
| CNPJ: | 18.493.830/0001-63 |
| Vigencia....: | 19/09/2018 A 19/09/2018 |
| Situacao: | ENCERRADA |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 878 | 27/04/2018 | 48502.06.00-10.301.0003-4490.52.00-7.001 | 02.06.00-10.301.0003-4490.52.00-7.0011.864,00 |
| Red./Emissao: | 0060 - 11/04/2018 |
| Red./Emissao: | 0060 - 11/04/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 11 - 26/02/2018 |
| Red./Emissao: | 0060 - 11/04/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 11 - 26/02/2018 |
| Numero......: 32 | 0000 - 19/09/2018 |
| Objeto......: | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MÓVEIS PARA AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE COQUEIRAL, CUJAS ESPECIFICAÇÕES DISCRIMINADAS NO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA QUE FARÁ PARTE INTEGRANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO. |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MÓVEIS PARA AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE COQUEIRAL, CUJAS ESPECIFICAÇÕES DISCRIMINADAS NO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA QUE FARÁ PARTE INTEGRANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO. |
| Red./Emissao: | 0060 - 11/04/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 11 - 26/02/2018 |
| Numero......: 32 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 8.336,70 |
| Original....: | 8.336,70 |
| Valor Atual.: | 8.336,70 |
| Red./Emissao: | 0060 - 11/04/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 11 - 26/02/2018 |
| Numero......: 32 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 8.336,70 |
| Original....: | 8.336,70 |
| Valor Atual.: | 8.336,70 |
| Contratado..: | ASTEM MOVEIS P/ ESCRITORIO LTDA - ME |
| CNPJ: | 07.422.644/0001-17 |
| Publicacao..: | |
| Red./Emissao: | 0060 - 11/04/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 11 - 26/02/2018 |
| Numero......: 32 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 8.336,70 |
| Original....: | 8.336,70 |
| Valor Atual.: | 8.336,70 |
| Contratado..: | ASTEM MOVEIS P/ ESCRITORIO LTDA - ME |
| CNPJ: | 07.422.644/0001-17 |
| Vigencia....: | 19/09/2018 A 19/09/2018 |
| Situacao: | ENCERRADA |
| Red./Emissao: | 0060 - 11/04/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 11 - 26/02/2018 |
| Numero......: 32 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 8.336,70 |
| Original....: | 8.336,70 |
| Valor Atual.: | 8.336,70 |
| Contratado..: | ASTEM MOVEIS P/ ESCRITORIO LTDA - ME |
| CNPJ: | 07.422.644/0001-17 |
| Vigencia....: | 19/09/2018 A 19/09/2018 |
| Situacao: | ENCERRADA |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 879 | 27/04/2018 | 48502.06.00-10.301.0003-4490.52.00-7.001 | 02.06.00-10.301.0003-4490.52.00-7.0018.336,70 |
| Red./Emissao: | 0035 - 01/03/2018 |
| Red./Emissao: | 0035 - 01/03/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 7 - 31/01/2017 |
| Red./Emissao: | 0035 - 01/03/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 7 - 31/01/2017 |
| Numero......: 1 | 0000 - 19/09/2018 |
| Objeto......: | Contratação empresa especializada para o fornecimento de licenças de uso de software integrados de gestão pública, desenvolvido em ambiente multiusuário e plataforma windows com módulo web Internet. |
| Contratação empresa especializada para o fornecimento de licenças de uso de software integrados de gestão pública, desenvolvido em ambiente multiusuário e plataforma windows com módulo web Internet. |
| Red./Emissao: | 0035 - 01/03/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 7 - 31/01/2017 |
| Numero......: 1 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 222.099,96 |
| Original....: | 222.099,96 |
| Valor Atual.: | 222.099,96 |
| Red./Emissao: | 0035 - 01/03/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 7 - 31/01/2017 |
| Numero......: 1 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 222.099,96 |
| Original....: | 222.099,96 |
| Valor Atual.: | 222.099,96 |
| Contratado..: | CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA - EPP |
| CNPJ: | 60.245.487/0001-02 |
| Publicacao..: | |
| Red./Emissao: | 0035 - 01/03/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 7 - 31/01/2017 |
| Numero......: 1 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 222.099,96 |
| Original....: | 222.099,96 |
| Valor Atual.: | 222.099,96 |
| Contratado..: | CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA - EPP |
| CNPJ: | 60.245.487/0001-02 |
| Vigencia....: | 19/09/2018 A 19/09/2018 |
| Situacao: | ENCERRADA |
| Red./Emissao: | 0035 - 01/03/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 7 - 31/01/2017 |
| Numero......: 1 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 222.099,96 |
| Original....: | 222.099,96 |
| Valor Atual.: | 222.099,96 |
| Contratado..: | CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA - EPP |
| CNPJ: | 60.245.487/0001-02 |
| Vigencia....: | 19/09/2018 A 19/09/2018 |
| Situacao: | ENCERRADA |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 882 | 30/04/2018 | 5802.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015 | 02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.01514.333,33 |
| Red./Emissao: | 0083 - 23/02/2017 |
| Red./Emissao: | 0083 - 23/02/2017 |
| Licitacao...: PREGÃO | 7 - 31/01/2017 |
| Red./Emissao: | 0083 - 23/02/2017 |
| Licitacao...: PREGÃO | 7 - 31/01/2017 |
| Numero......: 201702003 | 0000 - 19/09/2018 |
| Objeto......: | Contratação empresa especializada para o fornecimento de licenças de uso de software integrados de gestão pública, desenvolvido em ambiente multiusuário e plataforma windows com módulo web Internet. |
| Contratação empresa especializada para o fornecimento de licenças de uso de software integrados de gestão pública, desenvolvido em ambiente multiusuário e plataforma windows com módulo web Internet. |
| Red./Emissao: | 0083 - 23/02/2017 |
| Licitacao...: PREGÃO | 7 - 31/01/2017 |
| Numero......: 201702003 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 222.099,96 |
| Original....: | 222.099,96 |
| Valor Atual.: | 222.099,96 |
| Red./Emissao: | 0083 - 23/02/2017 |
| Licitacao...: PREGÃO | 7 - 31/01/2017 |
| Numero......: 201702003 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 222.099,96 |
| Original....: | 222.099,96 |
| Valor Atual.: | 222.099,96 |
| Contratado..: | CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA - EPP |
| CNPJ: | 60.245.487/0001-02 |
| Publicacao..: | |
| Red./Emissao: | 0083 - 23/02/2017 |
| Licitacao...: PREGÃO | 7 - 31/01/2017 |
| Numero......: 201702003 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 222.099,96 |
| Original....: | 222.099,96 |
| Valor Atual.: | 222.099,96 |
| Contratado..: | CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA - EPP |
| CNPJ: | 60.245.487/0001-02 |
| Vigencia....: | 19/09/2018 A 19/09/2018 |
| Situacao: | ENCERRADA |
| Red./Emissao: | 0083 - 23/02/2017 |
| Licitacao...: PREGÃO | 7 - 31/01/2017 |
| Numero......: 201702003 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 222.099,96 |
| Original....: | 222.099,96 |
| Valor Atual.: | 222.099,96 |
| Contratado..: | CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA - EPP |
| CNPJ: | 60.245.487/0001-02 |
| Vigencia....: | 19/09/2018 A 19/09/2018 |
| Situacao: | ENCERRADA |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 882 | 30/04/2018 | 5802.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015 | 02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.01514.333,33 |
| Red./Emissao: | 0031 - 20/01/2018 |
| Red./Emissao: | 0031 - 20/01/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 7 - 31/01/2017 |
| Red./Emissao: | 0031 - 20/01/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 7 - 31/01/2017 |
| Numero......: 1 | 0000 - 19/09/2018 |
| Objeto......: | Contratação empresa especializada para o fornecimento de licenças de uso de software integrados de gestão pública, desenvolvido em ambiente multiusuário e plataforma windows com módulo web Internet. |
| Contratação empresa especializada para o fornecimento de licenças de uso de software integrados de gestão pública, desenvolvido em ambiente multiusuário e plataforma windows com módulo web Internet. |
| Red./Emissao: | 0031 - 20/01/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 7 - 31/01/2017 |
| Numero......: 1 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 0,00 |
| Original....: | 0,00 |
| Valor Atual.: | 0,00 |
| Red./Emissao: | 0031 - 20/01/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 7 - 31/01/2017 |
| Numero......: 1 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 0,00 |
| Original....: | 0,00 |
| Valor Atual.: | 0,00 |
| Contratado..: | CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA - EPP |
| CNPJ: | 60.245.487/0001-02 |
| Publicacao..: | |
| Red./Emissao: | 0031 - 20/01/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 7 - 31/01/2017 |
| Numero......: 1 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 0,00 |
| Original....: | 0,00 |
| Valor Atual.: | 0,00 |
| Contratado..: | CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA - EPP |
| CNPJ: | 60.245.487/0001-02 |
| Vigencia....: | 19/09/2018 A 19/09/2018 |
| Situacao: | ENCERRADA |
| Red./Emissao: | 0031 - 20/01/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 7 - 31/01/2017 |
| Numero......: 1 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 0,00 |
| Original....: | 0,00 |
| Valor Atual.: | 0,00 |
| Contratado..: | CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA - EPP |
| CNPJ: | 60.245.487/0001-02 |
| Vigencia....: | 19/09/2018 A 19/09/2018 |
| Situacao: | ENCERRADA |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 882 | 30/04/2018 | 5802.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015 | 02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.01514.333,33 |
| Red./Emissao: | 0034 - 20/01/2018 |
| Red./Emissao: | 0034 - 20/01/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 7 - 31/01/2017 |
| Red./Emissao: | 0034 - 20/01/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 7 - 31/01/2017 |
| Numero......: 2 | 0000 - 19/09/2018 |
| Objeto......: | Contratação empresa especializada para o fornecimento de licenças de uso de software integrados de gestão pública, desenvolvido em ambiente multiusuário e plataforma windows com módulo web Internet. |
| Contratação empresa especializada para o fornecimento de licenças de uso de software integrados de gestão pública, desenvolvido em ambiente multiusuário e plataforma windows com módulo web Internet. |
| Red./Emissao: | 0034 - 20/01/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 7 - 31/01/2017 |
| Numero......: 2 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 0,00 |
| Original....: | 0,00 |
| Valor Atual.: | 0,00 |
| Red./Emissao: | 0034 - 20/01/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 7 - 31/01/2017 |
| Numero......: 2 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 0,00 |
| Original....: | 0,00 |
| Valor Atual.: | 0,00 |
| Contratado..: | CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA - EPP |
| CNPJ: | 60.245.487/0001-02 |
| Publicacao..: | |
| Red./Emissao: | 0034 - 20/01/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 7 - 31/01/2017 |
| Numero......: 2 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 0,00 |
| Original....: | 0,00 |
| Valor Atual.: | 0,00 |
| Contratado..: | CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA - EPP |
| CNPJ: | 60.245.487/0001-02 |
| Vigencia....: | 19/09/2018 A 19/09/2018 |
| Situacao: | ENCERRADA |
| Red./Emissao: | 0034 - 20/01/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 7 - 31/01/2017 |
| Numero......: 2 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 0,00 |
| Original....: | 0,00 |
| Valor Atual.: | 0,00 |
| Contratado..: | CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA - EPP |
| CNPJ: | 60.245.487/0001-02 |
| Vigencia....: | 19/09/2018 A 19/09/2018 |
| Situacao: | ENCERRADA |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 882 | 30/04/2018 | 5802.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015 | 02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.01514.333,33 |
| Red./Emissao: | 0083 - 23/02/2017 |
| Red./Emissao: | 0083 - 23/02/2017 |
| Licitacao...: PREGÃO | 7 - 31/01/2017 |
| Red./Emissao: | 0083 - 23/02/2017 |
| Licitacao...: PREGÃO | 7 - 31/01/2017 |
| Numero......: 201702003 | 0000 - 19/09/2018 |
| Objeto......: | Contratação empresa especializada para o fornecimento de licenças de uso de software integrados de gestão pública, desenvolvido em ambiente multiusuário e plataforma windows com módulo web Internet. |
| Contratação empresa especializada para o fornecimento de licenças de uso de software integrados de gestão pública, desenvolvido em ambiente multiusuário e plataforma windows com módulo web Internet. |
| Red./Emissao: | 0083 - 23/02/2017 |
| Licitacao...: PREGÃO | 7 - 31/01/2017 |
| Numero......: 201702003 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 222.099,96 |
| Original....: | 222.099,96 |
| Valor Atual.: | 222.099,96 |
| Red./Emissao: | 0083 - 23/02/2017 |
| Licitacao...: PREGÃO | 7 - 31/01/2017 |
| Numero......: 201702003 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 222.099,96 |
| Original....: | 222.099,96 |
| Valor Atual.: | 222.099,96 |
| Contratado..: | CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA - EPP |
| CNPJ: | 60.245.487/0001-02 |
| Publicacao..: | |
| Red./Emissao: | 0083 - 23/02/2017 |
| Licitacao...: PREGÃO | 7 - 31/01/2017 |
| Numero......: 201702003 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 222.099,96 |
| Original....: | 222.099,96 |
| Valor Atual.: | 222.099,96 |
| Contratado..: | CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA - EPP |
| CNPJ: | 60.245.487/0001-02 |
| Vigencia....: | 19/09/2018 A 19/09/2018 |
| Situacao: | ENCERRADA |
| Red./Emissao: | 0083 - 23/02/2017 |
| Licitacao...: PREGÃO | 7 - 31/01/2017 |
| Numero......: 201702003 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 222.099,96 |
| Original....: | 222.099,96 |
| Valor Atual.: | 222.099,96 |
| Contratado..: | CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA - EPP |
| CNPJ: | 60.245.487/0001-02 |
| Vigencia....: | 19/09/2018 A 19/09/2018 |
| Situacao: | ENCERRADA |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 884 | 30/04/2018 | 29602.06.00-10.122.0052-3390.39.00-4.001 | 02.06.00-10.122.0052-3390.39.00-4.0013.000,00 |
| Red./Emissao: | 0031 - 20/01/2018 |
| Red./Emissao: | 0031 - 20/01/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 7 - 31/01/2017 |
| Red./Emissao: | 0031 - 20/01/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 7 - 31/01/2017 |
| Numero......: 1 | 0000 - 19/09/2018 |
| Objeto......: | Contratação empresa especializada para o fornecimento de licenças de uso de software integrados de gestão pública, desenvolvido em ambiente multiusuário e plataforma windows com módulo web Internet. |
| Contratação empresa especializada para o fornecimento de licenças de uso de software integrados de gestão pública, desenvolvido em ambiente multiusuário e plataforma windows com módulo web Internet. |
| Red./Emissao: | 0031 - 20/01/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 7 - 31/01/2017 |
| Numero......: 1 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 0,00 |
| Original....: | 0,00 |
| Valor Atual.: | 0,00 |
| Red./Emissao: | 0031 - 20/01/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 7 - 31/01/2017 |
| Numero......: 1 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 0,00 |
| Original....: | 0,00 |
| Valor Atual.: | 0,00 |
| Contratado..: | CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA - EPP |
| CNPJ: | 60.245.487/0001-02 |
| Publicacao..: | |
| Red./Emissao: | 0031 - 20/01/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 7 - 31/01/2017 |
| Numero......: 1 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 0,00 |
| Original....: | 0,00 |
| Valor Atual.: | 0,00 |
| Contratado..: | CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA - EPP |
| CNPJ: | 60.245.487/0001-02 |
| Vigencia....: | 19/09/2018 A 19/09/2018 |
| Situacao: | ENCERRADA |
| Red./Emissao: | 0031 - 20/01/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 7 - 31/01/2017 |
| Numero......: 1 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 0,00 |
| Original....: | 0,00 |
| Valor Atual.: | 0,00 |
| Contratado..: | CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA - EPP |
| CNPJ: | 60.245.487/0001-02 |
| Vigencia....: | 19/09/2018 A 19/09/2018 |
| Situacao: | ENCERRADA |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 884 | 30/04/2018 | 29602.06.00-10.122.0052-3390.39.00-4.001 | 02.06.00-10.122.0052-3390.39.00-4.0013.000,00 |
| Red./Emissao: | 0035 - 01/03/2018 |
| Red./Emissao: | 0035 - 01/03/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 7 - 31/01/2017 |
| Red./Emissao: | 0035 - 01/03/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 7 - 31/01/2017 |
| Numero......: 1 | 0000 - 19/09/2018 |
| Objeto......: | Contratação empresa especializada para o fornecimento de licenças de uso de software integrados de gestão pública, desenvolvido em ambiente multiusuário e plataforma windows com módulo web Internet. |
| Contratação empresa especializada para o fornecimento de licenças de uso de software integrados de gestão pública, desenvolvido em ambiente multiusuário e plataforma windows com módulo web Internet. |
| Red./Emissao: | 0035 - 01/03/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 7 - 31/01/2017 |
| Numero......: 1 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 222.099,96 |
| Original....: | 222.099,96 |
| Valor Atual.: | 222.099,96 |
| Red./Emissao: | 0035 - 01/03/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 7 - 31/01/2017 |
| Numero......: 1 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 222.099,96 |
| Original....: | 222.099,96 |
| Valor Atual.: | 222.099,96 |
| Contratado..: | CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA - EPP |
| CNPJ: | 60.245.487/0001-02 |
| Publicacao..: | |
| Red./Emissao: | 0035 - 01/03/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 7 - 31/01/2017 |
| Numero......: 1 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 222.099,96 |
| Original....: | 222.099,96 |
| Valor Atual.: | 222.099,96 |
| Contratado..: | CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA - EPP |
| CNPJ: | 60.245.487/0001-02 |
| Vigencia....: | 19/09/2018 A 19/09/2018 |
| Situacao: | ENCERRADA |
| Red./Emissao: | 0035 - 01/03/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 7 - 31/01/2017 |
| Numero......: 1 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 222.099,96 |
| Original....: | 222.099,96 |
| Valor Atual.: | 222.099,96 |
| Contratado..: | CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA - EPP |
| CNPJ: | 60.245.487/0001-02 |
| Vigencia....: | 19/09/2018 A 19/09/2018 |
| Situacao: | ENCERRADA |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 884 | 30/04/2018 | 29602.06.00-10.122.0052-3390.39.00-4.001 | 02.06.00-10.122.0052-3390.39.00-4.0013.000,00 |
| Red./Emissao: | 0034 - 20/01/2018 |
| Red./Emissao: | 0034 - 20/01/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 7 - 31/01/2017 |
| Red./Emissao: | 0034 - 20/01/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 7 - 31/01/2017 |
| Numero......: 2 | 0000 - 19/09/2018 |
| Objeto......: | Contratação empresa especializada para o fornecimento de licenças de uso de software integrados de gestão pública, desenvolvido em ambiente multiusuário e plataforma windows com módulo web Internet. |
| Contratação empresa especializada para o fornecimento de licenças de uso de software integrados de gestão pública, desenvolvido em ambiente multiusuário e plataforma windows com módulo web Internet. |
| Red./Emissao: | 0034 - 20/01/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 7 - 31/01/2017 |
| Numero......: 2 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 0,00 |
| Original....: | 0,00 |
| Valor Atual.: | 0,00 |
| Red./Emissao: | 0034 - 20/01/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 7 - 31/01/2017 |
| Numero......: 2 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 0,00 |
| Original....: | 0,00 |
| Valor Atual.: | 0,00 |
| Contratado..: | CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA - EPP |
| CNPJ: | 60.245.487/0001-02 |
| Publicacao..: | |
| Red./Emissao: | 0034 - 20/01/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 7 - 31/01/2017 |
| Numero......: 2 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 0,00 |
| Original....: | 0,00 |
| Valor Atual.: | 0,00 |
| Contratado..: | CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA - EPP |
| CNPJ: | 60.245.487/0001-02 |
| Vigencia....: | 19/09/2018 A 19/09/2018 |
| Situacao: | ENCERRADA |
| Red./Emissao: | 0034 - 20/01/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 7 - 31/01/2017 |
| Numero......: 2 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 0,00 |
| Original....: | 0,00 |
| Valor Atual.: | 0,00 |
| Contratado..: | CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA - EPP |
| CNPJ: | 60.245.487/0001-02 |
| Vigencia....: | 19/09/2018 A 19/09/2018 |
| Situacao: | ENCERRADA |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 884 | 30/04/2018 | 29602.06.00-10.122.0052-3390.39.00-4.001 | 02.06.00-10.122.0052-3390.39.00-4.0013.000,00 |
| Red./Emissao: | 0089 - 20/04/2018 |
| Red./Emissao: | 0089 - 20/04/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 13 - 28/02/2018 |
| Red./Emissao: | 0089 - 20/04/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 13 - 28/02/2018 |
| Numero......: 29 | 0000 - 19/09/2018 |
| Objeto......: | Serviço de Confecção de Materiais de Gráfica Serviço de Confecção de Materiais de Gráfica |
| Serviço de Confecção de Materiais de Gráfica Serviço de Confecção de Materiais de Gráfica |
| Red./Emissao: | 0089 - 20/04/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 13 - 28/02/2018 |
| Numero......: 29 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 14.190,50 |
| Original....: | 14.190,50 |
| Valor Atual.: | 14.190,50 |
| Red./Emissao: | 0089 - 20/04/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 13 - 28/02/2018 |
| Numero......: 29 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 14.190,50 |
| Original....: | 14.190,50 |
| Valor Atual.: | 14.190,50 |
| Contratado..: | DAYSI FAGUNDES DE FIGUEIREDO |
| CNPJ: | 08.875.827/0001-50 |
| Publicacao..: | |
| Red./Emissao: | 0089 - 20/04/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 13 - 28/02/2018 |
| Numero......: 29 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 14.190,50 |
| Original....: | 14.190,50 |
| Valor Atual.: | 14.190,50 |
| Contratado..: | DAYSI FAGUNDES DE FIGUEIREDO |
| CNPJ: | 08.875.827/0001-50 |
| Vigencia....: | 19/09/2018 A 19/09/2018 |
| Situacao: | ENCERRADA |
| Red./Emissao: | 0051 - 20/04/2018 |
| Red./Emissao: | 0051 - 20/04/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 12 - 27/02/2018 |
| Red./Emissao: | 0051 - 20/04/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 12 - 27/02/2018 |
| Numero......: 27 | 0000 - 19/09/2018 |
| Objeto......: | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MONTAGEM DA SALA DE ESTABILIZAÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MÓVEIS PARA ESTRUTURAÇÃO AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE COQUEIRAL, CUJAS ESPECIFICAÇÕES DISCRIMINADAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I, II E III, QUE FARÁ PARTE INTEGRANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO. |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MONTAGEM DA SALA DE ESTABILIZAÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MÓVEIS PARA ESTRUTURAÇÃO AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE COQUEIRAL, CUJAS ESPECIFICAÇÕES DISCRIMINADAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I, II E III, QUE FARÁ PARTE INTEGRANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO. |
| Red./Emissao: | 0051 - 20/04/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 12 - 27/02/2018 |
| Numero......: 27 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 7.000,00 |
| Original....: | 7.000,00 |
| Valor Atual.: | 7.000,00 |
| Red./Emissao: | 0051 - 20/04/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 12 - 27/02/2018 |
| Numero......: 27 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 7.000,00 |
| Original....: | 7.000,00 |
| Valor Atual.: | 7.000,00 |
| Contratado..: | LILIAM MOREIRA TISO - EPP |
| CNPJ: | 16.103.652/0001-91 |
| Publicacao..: | |
| Red./Emissao: | 0051 - 20/04/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 12 - 27/02/2018 |
| Numero......: 27 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 7.000,00 |
| Original....: | 7.000,00 |
| Valor Atual.: | 7.000,00 |
| Contratado..: | LILIAM MOREIRA TISO - EPP |
| CNPJ: | 16.103.652/0001-91 |
| Vigencia....: | 19/09/2018 A 19/09/2018 |
| Situacao: | ENCERRADA |
| Red./Emissao: | 0050 - 20/04/2018 |
| Red./Emissao: | 0050 - 20/04/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 12 - 27/02/2018 |
| Red./Emissao: | 0050 - 20/04/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 12 - 27/02/2018 |
| Numero......: 26 | 0000 - 19/09/2018 |
| Objeto......: | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MONTAGEM DA SALA DE ESTABILIZAÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MÓVEIS PARA ESTRUTURAÇÃO AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE COQUEIRAL, CUJAS ESPECIFICAÇÕES DISCRIMINADAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I, II E III, QUE FARÁ PARTE INTEGRANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO. |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MONTAGEM DA SALA DE ESTABILIZAÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MÓVEIS PARA ESTRUTURAÇÃO AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE COQUEIRAL, CUJAS ESPECIFICAÇÕES DISCRIMINADAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I, II E III, QUE FARÁ PARTE INTEGRANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO. |
| Red./Emissao: | 0050 - 20/04/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 12 - 27/02/2018 |
| Numero......: 26 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 28.375,00 |
| Original....: | 28.375,00 |
| Valor Atual.: | 28.375,00 |
| Red./Emissao: | 0050 - 20/04/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 12 - 27/02/2018 |
| Numero......: 26 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 28.375,00 |
| Original....: | 28.375,00 |
| Valor Atual.: | 28.375,00 |
| Contratado..: | FRANCISCA DAS C. S. LINS ARTIGOS MEDICOS |
| CNPJ: | 29.209.428/0001-20 |
| Publicacao..: | |
| Red./Emissao: | 0050 - 20/04/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 12 - 27/02/2018 |
| Numero......: 26 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 28.375,00 |
| Original....: | 28.375,00 |
| Valor Atual.: | 28.375,00 |
| Contratado..: | FRANCISCA DAS C. S. LINS ARTIGOS MEDICOS |
| CNPJ: | 29.209.428/0001-20 |
| Vigencia....: | 19/09/2018 A 19/09/2018 |
| Situacao: | ENCERRADA |
| Red./Emissao: | 0049 - 20/04/2018 |
| Red./Emissao: | 0049 - 20/04/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 12 - 27/02/2018 |
| Red./Emissao: | 0049 - 20/04/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 12 - 27/02/2018 |
| Numero......: 25 | 0000 - 19/09/2018 |
| Objeto......: | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MONTAGEM DA SALA DE ESTABILIZAÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MÓVEIS PARA ESTRUTURAÇÃO AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE COQUEIRAL, CUJAS ESPECIFICAÇÕES DISCRIMINADAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I, II E III, QUE FARÁ PARTE INTEGRANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO. |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MONTAGEM DA SALA DE ESTABILIZAÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MÓVEIS PARA ESTRUTURAÇÃO AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE COQUEIRAL, CUJAS ESPECIFICAÇÕES DISCRIMINADAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I, II E III, QUE FARÁ PARTE INTEGRANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO. |
| Red./Emissao: | 0049 - 20/04/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 12 - 27/02/2018 |
| Numero......: 25 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 43.313,00 |
| Original....: | 43.313,00 |
| Valor Atual.: | 43.313,00 |
| Red./Emissao: | 0049 - 20/04/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 12 - 27/02/2018 |
| Numero......: 25 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 43.313,00 |
| Original....: | 43.313,00 |
| Valor Atual.: | 43.313,00 |
| Contratado..: | FAM LTDA |
| CNPJ: | 10.393.891/0001-47 |
| Publicacao..: | |
| Red./Emissao: | 0049 - 20/04/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 12 - 27/02/2018 |
| Numero......: 25 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 43.313,00 |
| Original....: | 43.313,00 |
| Valor Atual.: | 43.313,00 |
| Contratado..: | FAM LTDA |
| CNPJ: | 10.393.891/0001-47 |
| Vigencia....: | 19/09/2018 A 19/09/2018 |
| Situacao: | ENCERRADA |
| Red./Emissao: | 0052 - 20/04/2018 |
| Red./Emissao: | 0052 - 20/04/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 12 - 27/02/2018 |
| Red./Emissao: | 0052 - 20/04/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 12 - 27/02/2018 |
| Numero......: 28 | 0000 - 19/09/2018 |
| Objeto......: | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MONTAGEM DA SALA DE ESTABILIZAÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MÓVEIS PARA ESTRUTURAÇÃO AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE COQUEIRAL, CUJAS ESPECIFICAÇÕES DISCRIMINADAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I, II E III, QUE FARÁ PARTE INTEGRANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO. |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MONTAGEM DA SALA DE ESTABILIZAÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MÓVEIS PARA ESTRUTURAÇÃO AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE COQUEIRAL, CUJAS ESPECIFICAÇÕES DISCRIMINADAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I, II E III, QUE FARÁ PARTE INTEGRANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO. |
| Red./Emissao: | 0052 - 20/04/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 12 - 27/02/2018 |
| Numero......: 28 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 17.413,00 |
| Original....: | 17.413,00 |
| Valor Atual.: | 17.413,00 |
| Red./Emissao: | 0052 - 20/04/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 12 - 27/02/2018 |
| Numero......: 28 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 17.413,00 |
| Original....: | 17.413,00 |
| Valor Atual.: | 17.413,00 |
| Contratado..: | MIDAS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. |
| CNPJ: | 09.012.033/0001-26 |
| Publicacao..: | |
| Red./Emissao: | 0052 - 20/04/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 12 - 27/02/2018 |
| Numero......: 28 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 17.413,00 |
| Original....: | 17.413,00 |
| Valor Atual.: | 17.413,00 |
| Contratado..: | MIDAS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. |
| CNPJ: | 09.012.033/0001-26 |
| Vigencia....: | 19/09/2018 A 19/09/2018 |
| Situacao: | ENCERRADA |
| Red./Emissao: | 0084 - 07/04/2017 |
| Red./Emissao: | 0084 - 07/04/2017 |
| Licitacao...: PREGÃO | 19 - 23/03/2017 |
| Red./Emissao: | 0084 - 07/04/2017 |
| Licitacao...: PREGÃO | 19 - 23/03/2017 |
| Numero......: 201704020 | 0000 - 19/09/2018 |
| Objeto......: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DE CONTROLE, INFORMAÇÕES E GERENCIAMENTO EM TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DE CONTROLE, INFORMAÇÕES E GERENCIAMENTO EM TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. |
| Red./Emissao: | 0084 - 07/04/2017 |
| Licitacao...: PREGÃO | 19 - 23/03/2017 |
| Numero......: 201704020 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 9.600,00 |
| Original....: | 9.600,00 |
| Valor Atual.: | 9.600,00 |
| Red./Emissao: | 0084 - 07/04/2017 |
| Licitacao...: PREGÃO | 19 - 23/03/2017 |
| Numero......: 201704020 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 9.600,00 |
| Original....: | 9.600,00 |
| Valor Atual.: | 9.600,00 |
| Contratado..: | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO |
| CNPJ: | 11.360.324/0001-57 |
| Publicacao..: | |
| Red./Emissao: | 0084 - 07/04/2017 |
| Licitacao...: PREGÃO | 19 - 23/03/2017 |
| Numero......: 201704020 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 9.600,00 |
| Original....: | 9.600,00 |
| Valor Atual.: | 9.600,00 |
| Contratado..: | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO |
| CNPJ: | 11.360.324/0001-57 |
| Vigencia....: | 19/09/2018 A 19/09/2018 |
| Situacao: | ENCERRADA |
| Red./Emissao: | 0042 - 04/04/2018 |
| Red./Emissao: | 0042 - 04/04/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 19 - 23/03/2017 |
| Red./Emissao: | 0042 - 04/04/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 19 - 23/03/2017 |
| Numero......: 1 | 0000 - 19/09/2018 |
| Objeto......: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DE CONTROLE, INFORMAÇÕES E GERENCIAMENTO EM TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DE CONTROLE, INFORMAÇÕES E GERENCIAMENTO EM TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. |
| Red./Emissao: | 0042 - 04/04/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 19 - 23/03/2017 |
| Numero......: 1 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 9.600,00 |
| Original....: | 9.600,00 |
| Valor Atual.: | 9.600,00 |
| Red./Emissao: | 0042 - 04/04/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 19 - 23/03/2017 |
| Numero......: 1 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 9.600,00 |
| Original....: | 9.600,00 |
| Valor Atual.: | 9.600,00 |
| Contratado..: | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO |
| CNPJ: | 11.360.324/0001-57 |
| Publicacao..: | |
| Red./Emissao: | 0042 - 04/04/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 19 - 23/03/2017 |
| Numero......: 1 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 9.600,00 |
| Original....: | 9.600,00 |
| Valor Atual.: | 9.600,00 |
| Contratado..: | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO |
| CNPJ: | 11.360.324/0001-57 |
| Vigencia....: | 19/09/2018 A 19/09/2018 |
| Situacao: | ENCERRADA |
| Red./Emissao: | 0075 - 11/04/2018 |
| Red./Emissao: | 0075 - 11/04/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 10 - 26/02/2018 |
| Red./Emissao: | 0075 - 11/04/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 10 - 26/02/2018 |
| Numero......: 36 | 0000 - 19/09/2018 |
| Objeto......: | Aquisição de medicamentos éticos para atendimento às ordens judiciais e autorizações mediante relatório médico. |
| Aquisição de medicamentos éticos para atendimento às ordens judiciais e autorizações mediante relatório médico. |
| Red./Emissao: | 0075 - 11/04/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 10 - 26/02/2018 |
| Numero......: 36 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 860,64 |
| Original....: | 860,64 |
| Valor Atual.: | 860,64 |
| Red./Emissao: | 0075 - 11/04/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 10 - 26/02/2018 |
| Numero......: 36 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 860,64 |
| Original....: | 860,64 |
| Valor Atual.: | 860,64 |
| Contratado..: | MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| CNPJ: | 11.735.488/0001-11 |
| Publicacao..: | |
| Red./Emissao: | 0075 - 11/04/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 10 - 26/02/2018 |
| Numero......: 36 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 860,64 |
| Original....: | 860,64 |
| Valor Atual.: | 860,64 |
| Contratado..: | MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| CNPJ: | 11.735.488/0001-11 |
| Vigencia....: | 19/09/2018 A 19/09/2018 |
| Situacao: | ENCERRADA |
| Red./Emissao: | 0033 - 03/04/2018 |
| Red./Emissao: | 0033 - 03/04/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 3 - 10/01/2018 |
| Red./Emissao: | 0033 - 03/04/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 3 - 10/01/2018 |
| Numero......: 24 | 0000 - 19/09/2018 |
| Objeto......: | Constitui obejto da presente licitação a contratação de empresa para a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço por item; para fornecimento de 1200 litros de Leite Isosource Soya c/1Litro, nutricionalmente completo, para atendimento de mandados judiciais e precrições médicas dos pacientes assistidos com cartas sociais; para Secretaria Municipal de Saúde de Coqueiral-MG, cujas especificações discriminadas no anexo I - termo de referência que fará parte integrante do processo licitatório. |
| Constitui obejto da presente licitação a contratação de empresa para a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço por item; para fornecimento de 1200 litros de Leite Isosource Soya c/1Litro, nutricionalmente completo, para atendimento de mandados judiciais e precrições médicas dos pacientes assistidos com cartas sociais; para Secretaria Municipal de Saúde de Coqueiral-MG, cujas especificações discriminadas no anexo I - termo de referência que fará parte integrante do processo licitatório. |
| Red./Emissao: | 0033 - 03/04/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 3 - 10/01/2018 |
| Numero......: 24 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 28.800,00 |
| Original....: | 28.800,00 |
| Valor Atual.: | 28.800,00 |
| Red./Emissao: | 0033 - 03/04/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 3 - 10/01/2018 |
| Numero......: 24 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 28.800,00 |
| Original....: | 28.800,00 |
| Valor Atual.: | 28.800,00 |
| Contratado..: | ESPAÇO VIDA COM.E DISTR. DE PRODUTOS NACIONAIS LTDA - EPP |
| CNPJ: | 08.529.979/0001-00 |
| Publicacao..: | |
| Red./Emissao: | 0033 - 03/04/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 3 - 10/01/2018 |
| Numero......: 24 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 28.800,00 |
| Original....: | 28.800,00 |
| Valor Atual.: | 28.800,00 |
| Contratado..: | ESPAÇO VIDA COM.E DISTR. DE PRODUTOS NACIONAIS LTDA - EPP |
| CNPJ: | 08.529.979/0001-00 |
| Vigencia....: | 19/09/2018 A 19/09/2018 |
| Situacao: | ENCERRADA |
| Red./Emissao: | 0045 - 06/04/2018 |
| Red./Emissao: | 0045 - 06/04/2018 |
| Licitacao...: DISPENSA | 15 - 16/02/2018 |
| Red./Emissao: | 0045 - 06/04/2018 |
| Licitacao...: DISPENSA | 15 - 16/02/2018 |
| Numero......: 17 | 0000 - 19/09/2018 |
| Objeto......: | Aquisição de gêneros alimentícios dos agricultores familiares do Município de Coqueiral - MG, através da Chamada Pública, para abastecer a alimentação escolar no ano letivo de 2018; de acordo com a Lei nº 11.947, de 16 de Junho de 2009.PNAE/FNDE |
| Aquisição de gêneros alimentícios dos agricultores familiares do Município de Coqueiral - MG, através da Chamada Pública, para abastecer a alimentação escolar no ano letivo de 2018; de acordo com a Lei nº 11.947, de 16 de Junho de 2009.PNAE/FNDE |
| Red./Emissao: | 0045 - 06/04/2018 |
| Licitacao...: DISPENSA | 15 - 16/02/2018 |
| Numero......: 17 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 2.300,20 |
| Original....: | 2.300,20 |
| Valor Atual.: | 2.300,20 |
| Red./Emissao: | 0045 - 06/04/2018 |
| Licitacao...: DISPENSA | 15 - 16/02/2018 |
| Numero......: 17 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 2.300,20 |
| Original....: | 2.300,20 |
| Valor Atual.: | 2.300,20 |
| Contratado..: | Maria Senir de Oliveira Dias |
| CNPJ: | 009.177.326-18 |
| Publicacao..: | |
| Red./Emissao: | 0045 - 06/04/2018 |
| Licitacao...: DISPENSA | 15 - 16/02/2018 |
| Numero......: 17 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 2.300,20 |
| Original....: | 2.300,20 |
| Valor Atual.: | 2.300,20 |
| Contratado..: | Maria Senir de Oliveira Dias |
| CNPJ: | 009.177.326-18 |
| Vigencia....: | 19/09/2018 A 19/09/2018 |
| Situacao: | ENCERRADA |
| Red./Emissao: | 0037 - 06/04/2018 |
| Red./Emissao: | 0037 - 06/04/2018 |
| Licitacao...: DISPENSA | 15 - 16/02/2018 |
| Red./Emissao: | 0037 - 06/04/2018 |
| Licitacao...: DISPENSA | 15 - 16/02/2018 |
| Numero......: 13 | 0000 - 19/09/2018 |
| Objeto......: | Aquisição de gêneros alimentícios dos agricultores familiares do Município de Coqueiral - MG, através da Chamada Pública, para abastecer a alimentação escolar no ano letivo de 2018; de acordo com a Lei nº 11.947, de 16 de Junho de 2009.PNAE/FNDE |
| Aquisição de gêneros alimentícios dos agricultores familiares do Município de Coqueiral - MG, através da Chamada Pública, para abastecer a alimentação escolar no ano letivo de 2018; de acordo com a Lei nº 11.947, de 16 de Junho de 2009.PNAE/FNDE |
| Red./Emissao: | 0037 - 06/04/2018 |
| Licitacao...: DISPENSA | 15 - 16/02/2018 |
| Numero......: 13 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 6.701,87 |
| Original....: | 6.701,87 |
| Valor Atual.: | 6.701,87 |
| Red./Emissao: | 0037 - 06/04/2018 |
| Licitacao...: DISPENSA | 15 - 16/02/2018 |
| Numero......: 13 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 6.701,87 |
| Original....: | 6.701,87 |
| Valor Atual.: | 6.701,87 |
| Contratado..: | MARLI GABRIEL FERREIRA |
| CNPJ: | 047.745.516-60 |
| Publicacao..: | |
| Red./Emissao: | 0037 - 06/04/2018 |
| Licitacao...: DISPENSA | 15 - 16/02/2018 |
| Numero......: 13 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 6.701,87 |
| Original....: | 6.701,87 |
| Valor Atual.: | 6.701,87 |
| Contratado..: | MARLI GABRIEL FERREIRA |
| CNPJ: | 047.745.516-60 |
| Vigencia....: | 19/09/2018 A 19/09/2018 |
| Situacao: | ENCERRADA |
| Red./Emissao: | 0159 - 06/04/2018 |
| Red./Emissao: | 0159 - 06/04/2018 |
| Licitacao...: DISPENSA | 15 - 16/02/2018 |
| Red./Emissao: | 0159 - 06/04/2018 |
| Licitacao...: DISPENSA | 15 - 16/02/2018 |
| Numero......: 1 | 0000 - 19/09/2018 |
| Objeto......: | Aquisição de gêneros alimentícios dos agricultores familiares do Município de Coqueiral - MG, através da Chamada Pública, para abastecer a alimentação escolar no ano letivo de 2018; de acordo com a Lei nº 11.947, de 16 de Junho de 2009.PNAE/FNDE |
| Aquisição de gêneros alimentícios dos agricultores familiares do Município de Coqueiral - MG, através da Chamada Pública, para abastecer a alimentação escolar no ano letivo de 2018; de acordo com a Lei nº 11.947, de 16 de Junho de 2009.PNAE/FNDE |
| Red./Emissao: | 0159 - 06/04/2018 |
| Licitacao...: DISPENSA | 15 - 16/02/2018 |
| Numero......: 1 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 0,00 |
| Original....: | 0,00 |
| Valor Atual.: | 0,00 |
| Red./Emissao: | 0159 - 06/04/2018 |
| Licitacao...: DISPENSA | 15 - 16/02/2018 |
| Numero......: 1 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 0,00 |
| Original....: | 0,00 |
| Valor Atual.: | 0,00 |
| Contratado..: | Vicente Paulo de Carvalho |
| CNPJ: | 665.918.646-87 |
| Publicacao..: | |
| Red./Emissao: | 0159 - 06/04/2018 |
| Licitacao...: DISPENSA | 15 - 16/02/2018 |
| Numero......: 1 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 0,00 |
| Original....: | 0,00 |
| Valor Atual.: | 0,00 |
| Contratado..: | Vicente Paulo de Carvalho |
| CNPJ: | 665.918.646-87 |
| Vigencia....: | 19/09/2018 A 19/09/2018 |
| Situacao: | ENCERRADA |
| Red./Emissao: | 0036 - 06/04/2018 |
| Red./Emissao: | 0036 - 06/04/2018 |
| Licitacao...: DISPENSA | 15 - 16/02/2018 |
| Red./Emissao: | 0036 - 06/04/2018 |
| Licitacao...: DISPENSA | 15 - 16/02/2018 |
| Numero......: 12 | 0000 - 19/09/2018 |
| Objeto......: | Aquisição de gêneros alimentícios dos agricultores familiares do Município de Coqueiral - MG, através da Chamada Pública, para abastecer a alimentação escolar no ano letivo de 2018; de acordo com a Lei nº 11.947, de 16 de Junho de 2009.PNAE/FNDE |
| Aquisição de gêneros alimentícios dos agricultores familiares do Município de Coqueiral - MG, através da Chamada Pública, para abastecer a alimentação escolar no ano letivo de 2018; de acordo com a Lei nº 11.947, de 16 de Junho de 2009.PNAE/FNDE |
| Red./Emissao: | 0036 - 06/04/2018 |
| Licitacao...: DISPENSA | 15 - 16/02/2018 |
| Numero......: 12 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 5.022,25 |
| Original....: | 5.022,25 |
| Valor Atual.: | 5.022,25 |
| Red./Emissao: | 0036 - 06/04/2018 |
| Licitacao...: DISPENSA | 15 - 16/02/2018 |
| Numero......: 12 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 5.022,25 |
| Original....: | 5.022,25 |
| Valor Atual.: | 5.022,25 |
| Contratado..: | Vicente Paulo de Carvalho |
| CNPJ: | 665.918.646-87 |
| Publicacao..: | |
| Red./Emissao: | 0036 - 06/04/2018 |
| Licitacao...: DISPENSA | 15 - 16/02/2018 |
| Numero......: 12 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 5.022,25 |
| Original....: | 5.022,25 |
| Valor Atual.: | 5.022,25 |
| Contratado..: | Vicente Paulo de Carvalho |
| CNPJ: | 665.918.646-87 |
| Vigencia....: | 19/09/2018 A 19/09/2018 |
| Situacao: | ENCERRADA |
| Red./Emissao: | 0046 - 06/04/2018 |
| Red./Emissao: | 0046 - 06/04/2018 |
| Licitacao...: DISPENSA | 15 - 16/02/2018 |
| Red./Emissao: | 0046 - 06/04/2018 |
| Licitacao...: DISPENSA | 15 - 16/02/2018 |
| Numero......: 21 | 0000 - 19/09/2018 |
| Objeto......: | Aquisição de gêneros alimentícios dos agricultores familiares do Município de Coqueiral - MG, através da Chamada Pública, para abastecer a alimentação escolar no ano letivo de 2018; de acordo com a Lei nº 11.947, de 16 de Junho de 2009.PNAE/FNDE |
| Aquisição de gêneros alimentícios dos agricultores familiares do Município de Coqueiral - MG, através da Chamada Pública, para abastecer a alimentação escolar no ano letivo de 2018; de acordo com a Lei nº 11.947, de 16 de Junho de 2009.PNAE/FNDE |
| Red./Emissao: | 0046 - 06/04/2018 |
| Licitacao...: DISPENSA | 15 - 16/02/2018 |
| Numero......: 21 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 1.036,42 |
| Original....: | 1.036,42 |
| Valor Atual.: | 1.036,42 |
| Red./Emissao: | 0046 - 06/04/2018 |
| Licitacao...: DISPENSA | 15 - 16/02/2018 |
| Numero......: 21 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 1.036,42 |
| Original....: | 1.036,42 |
| Valor Atual.: | 1.036,42 |
| Contratado..: | JOAO LUIZ DOS SANTOS |
| CNPJ: | 451.866.936-34 |
| Publicacao..: | |
| Red./Emissao: | 0046 - 06/04/2018 |
| Licitacao...: DISPENSA | 15 - 16/02/2018 |
| Numero......: 21 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 1.036,42 |
| Original....: | 1.036,42 |
| Valor Atual.: | 1.036,42 |
| Contratado..: | JOAO LUIZ DOS SANTOS |
| CNPJ: | 451.866.936-34 |
| Vigencia....: | 19/09/2018 A 19/09/2018 |
| Situacao: | ENCERRADA |
| Red./Emissao: | 0045 - 06/04/2018 |
| Red./Emissao: | 0045 - 06/04/2018 |
| Licitacao...: DISPENSA | 15 - 16/02/2018 |
| Red./Emissao: | 0045 - 06/04/2018 |
| Licitacao...: DISPENSA | 15 - 16/02/2018 |
| Numero......: 17 | 0000 - 19/09/2018 |
| Objeto......: | Aquisição de gêneros alimentícios dos agricultores familiares do Município de Coqueiral - MG, através da Chamada Pública, para abastecer a alimentação escolar no ano letivo de 2018; de acordo com a Lei nº 11.947, de 16 de Junho de 2009.PNAE/FNDE |
| Aquisição de gêneros alimentícios dos agricultores familiares do Município de Coqueiral - MG, através da Chamada Pública, para abastecer a alimentação escolar no ano letivo de 2018; de acordo com a Lei nº 11.947, de 16 de Junho de 2009.PNAE/FNDE |
| Red./Emissao: | 0045 - 06/04/2018 |
| Licitacao...: DISPENSA | 15 - 16/02/2018 |
| Numero......: 17 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 2.300,20 |
| Original....: | 2.300,20 |
| Valor Atual.: | 2.300,20 |
| Red./Emissao: | 0045 - 06/04/2018 |
| Licitacao...: DISPENSA | 15 - 16/02/2018 |
| Numero......: 17 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 2.300,20 |
| Original....: | 2.300,20 |
| Valor Atual.: | 2.300,20 |
| Contratado..: | Maria Senir de Oliveira Dias |
| CNPJ: | 009.177.326-18 |
| Publicacao..: | |
| Red./Emissao: | 0045 - 06/04/2018 |
| Licitacao...: DISPENSA | 15 - 16/02/2018 |
| Numero......: 17 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 2.300,20 |
| Original....: | 2.300,20 |
| Valor Atual.: | 2.300,20 |
| Contratado..: | Maria Senir de Oliveira Dias |
| CNPJ: | 009.177.326-18 |
| Vigencia....: | 19/09/2018 A 19/09/2018 |
| Situacao: | ENCERRADA |
| Red./Emissao: | 0050 - 20/04/2018 |
| Red./Emissao: | 0050 - 20/04/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 12 - 27/02/2018 |
| Red./Emissao: | 0050 - 20/04/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 12 - 27/02/2018 |
| Numero......: 26 | 0000 - 19/09/2018 |
| Objeto......: | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MONTAGEM DA SALA DE ESTABILIZAÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MÓVEIS PARA ESTRUTURAÇÃO AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE COQUEIRAL, CUJAS ESPECIFICAÇÕES DISCRIMINADAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I, II E III, QUE FARÁ PARTE INTEGRANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO. |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MONTAGEM DA SALA DE ESTABILIZAÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MÓVEIS PARA ESTRUTURAÇÃO AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE COQUEIRAL, CUJAS ESPECIFICAÇÕES DISCRIMINADAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I, II E III, QUE FARÁ PARTE INTEGRANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO. |
| Red./Emissao: | 0050 - 20/04/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 12 - 27/02/2018 |
| Numero......: 26 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 28.375,00 |
| Original....: | 28.375,00 |
| Valor Atual.: | 28.375,00 |
| Red./Emissao: | 0050 - 20/04/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 12 - 27/02/2018 |
| Numero......: 26 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 28.375,00 |
| Original....: | 28.375,00 |
| Valor Atual.: | 28.375,00 |
| Contratado..: | FRANCISCA DAS C. S. LINS ARTIGOS MEDICOS |
| CNPJ: | 29.209.428/0001-20 |
| Publicacao..: | |
| Red./Emissao: | 0050 - 20/04/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 12 - 27/02/2018 |
| Numero......: 26 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 28.375,00 |
| Original....: | 28.375,00 |
| Valor Atual.: | 28.375,00 |
| Contratado..: | FRANCISCA DAS C. S. LINS ARTIGOS MEDICOS |
| CNPJ: | 29.209.428/0001-20 |
| Vigencia....: | 19/09/2018 A 19/09/2018 |
| Situacao: | ENCERRADA |
| Red./Emissao: | 0090 - 20/04/2018 |
| Red./Emissao: | 0090 - 20/04/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 13 - 28/02/2018 |
| Red./Emissao: | 0090 - 20/04/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 13 - 28/02/2018 |
| Numero......: 30 | 0000 - 19/09/2018 |
| Objeto......: | Serviço de Confecção de Materiais de Gráfica Serviço de Confecção de Materiais de Gráfica |
| Serviço de Confecção de Materiais de Gráfica Serviço de Confecção de Materiais de Gráfica |
| Red./Emissao: | 0090 - 20/04/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 13 - 28/02/2018 |
| Numero......: 30 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 10.780,00 |
| Original....: | 10.780,00 |
| Valor Atual.: | 10.780,00 |
| Red./Emissao: | 0090 - 20/04/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 13 - 28/02/2018 |
| Numero......: 30 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 10.780,00 |
| Original....: | 10.780,00 |
| Valor Atual.: | 10.780,00 |
| Contratado..: | A & G LARA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA |
| CNPJ: | 13.818.399/0001-64 |
| Publicacao..: | |
| Red./Emissao: | 0090 - 20/04/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 13 - 28/02/2018 |
| Numero......: 30 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 10.780,00 |
| Original....: | 10.780,00 |
| Valor Atual.: | 10.780,00 |
| Contratado..: | A & G LARA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA |
| CNPJ: | 13.818.399/0001-64 |
| Vigencia....: | 19/09/2018 A 19/09/2018 |
| Situacao: | ENCERRADA |
| Red./Emissao: | 0038 - 06/04/2018 |
| Red./Emissao: | 0038 - 06/04/2018 |
| Licitacao...: DISPENSA | 15 - 16/02/2018 |
| Red./Emissao: | 0038 - 06/04/2018 |
| Licitacao...: DISPENSA | 15 - 16/02/2018 |
| Numero......: 14 | 0000 - 19/09/2018 |
| Objeto......: | Aquisição de gêneros alimentícios dos agricultores familiares do Município de Coqueiral - MG, através da Chamada Pública, para abastecer a alimentação escolar no ano letivo de 2018; de acordo com a Lei nº 11.947, de 16 de Junho de 2009.PNAE/FNDE |
| Aquisição de gêneros alimentícios dos agricultores familiares do Município de Coqueiral - MG, através da Chamada Pública, para abastecer a alimentação escolar no ano letivo de 2018; de acordo com a Lei nº 11.947, de 16 de Junho de 2009.PNAE/FNDE |
| Red./Emissao: | 0038 - 06/04/2018 |
| Licitacao...: DISPENSA | 15 - 16/02/2018 |
| Numero......: 14 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 3.303,29 |
| Original....: | 3.303,29 |
| Valor Atual.: | 3.303,29 |
| Red./Emissao: | 0038 - 06/04/2018 |
| Licitacao...: DISPENSA | 15 - 16/02/2018 |
| Numero......: 14 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 3.303,29 |
| Original....: | 3.303,29 |
| Valor Atual.: | 3.303,29 |
| Contratado..: | ADAILTON DE OLIVEIRA |
| CNPJ: | 084.181.986-64 |
| Publicacao..: | |
| Red./Emissao: | 0038 - 06/04/2018 |
| Licitacao...: DISPENSA | 15 - 16/02/2018 |
| Numero......: 14 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 3.303,29 |
| Original....: | 3.303,29 |
| Valor Atual.: | 3.303,29 |
| Contratado..: | ADAILTON DE OLIVEIRA |
| CNPJ: | 084.181.986-64 |
| Vigencia....: | 19/09/2018 A 19/09/2018 |
| Situacao: | ENCERRADA |
| Red./Emissao: | 0037 - 06/04/2018 |
| Red./Emissao: | 0037 - 06/04/2018 |
| Licitacao...: DISPENSA | 15 - 16/02/2018 |
| Red./Emissao: | 0037 - 06/04/2018 |
| Licitacao...: DISPENSA | 15 - 16/02/2018 |
| Numero......: 13 | 0000 - 19/09/2018 |
| Objeto......: | Aquisição de gêneros alimentícios dos agricultores familiares do Município de Coqueiral - MG, através da Chamada Pública, para abastecer a alimentação escolar no ano letivo de 2018; de acordo com a Lei nº 11.947, de 16 de Junho de 2009.PNAE/FNDE |
| Aquisição de gêneros alimentícios dos agricultores familiares do Município de Coqueiral - MG, através da Chamada Pública, para abastecer a alimentação escolar no ano letivo de 2018; de acordo com a Lei nº 11.947, de 16 de Junho de 2009.PNAE/FNDE |
| Red./Emissao: | 0037 - 06/04/2018 |
| Licitacao...: DISPENSA | 15 - 16/02/2018 |
| Numero......: 13 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 6.701,87 |
| Original....: | 6.701,87 |
| Valor Atual.: | 6.701,87 |
| Red./Emissao: | 0037 - 06/04/2018 |
| Licitacao...: DISPENSA | 15 - 16/02/2018 |
| Numero......: 13 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 6.701,87 |
| Original....: | 6.701,87 |
| Valor Atual.: | 6.701,87 |
| Contratado..: | MARLI GABRIEL FERREIRA |
| CNPJ: | 047.745.516-60 |
| Publicacao..: | |
| Red./Emissao: | 0037 - 06/04/2018 |
| Licitacao...: DISPENSA | 15 - 16/02/2018 |
| Numero......: 13 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 6.701,87 |
| Original....: | 6.701,87 |
| Valor Atual.: | 6.701,87 |
| Contratado..: | MARLI GABRIEL FERREIRA |
| CNPJ: | 047.745.516-60 |
| Vigencia....: | 19/09/2018 A 19/09/2018 |
| Situacao: | ENCERRADA |
| Red./Emissao: | 0039 - 06/04/2018 |
| Red./Emissao: | 0039 - 06/04/2018 |
| Licitacao...: DISPENSA | 15 - 16/02/2018 |
| Red./Emissao: | 0039 - 06/04/2018 |
| Licitacao...: DISPENSA | 15 - 16/02/2018 |
| Numero......: 15 | 0000 - 19/09/2018 |
| Objeto......: | Aquisição de gêneros alimentícios dos agricultores familiares do Município de Coqueiral - MG, através da Chamada Pública, para abastecer a alimentação escolar no ano letivo de 2018; de acordo com a Lei nº 11.947, de 16 de Junho de 2009.PNAE/FNDE |
| Aquisição de gêneros alimentícios dos agricultores familiares do Município de Coqueiral - MG, através da Chamada Pública, para abastecer a alimentação escolar no ano letivo de 2018; de acordo com a Lei nº 11.947, de 16 de Junho de 2009.PNAE/FNDE |
| Red./Emissao: | 0039 - 06/04/2018 |
| Licitacao...: DISPENSA | 15 - 16/02/2018 |
| Numero......: 15 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 1.988,65 |
| Original....: | 1.988,65 |
| Valor Atual.: | 1.988,65 |
| Red./Emissao: | 0039 - 06/04/2018 |
| Licitacao...: DISPENSA | 15 - 16/02/2018 |
| Numero......: 15 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 1.988,65 |
| Original....: | 1.988,65 |
| Valor Atual.: | 1.988,65 |
| Contratado..: | Creber José Balbino |
| CNPJ: | 339.690.606-30 |
| Publicacao..: | |
| Red./Emissao: | 0039 - 06/04/2018 |
| Licitacao...: DISPENSA | 15 - 16/02/2018 |
| Numero......: 15 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 1.988,65 |
| Original....: | 1.988,65 |
| Valor Atual.: | 1.988,65 |
| Contratado..: | Creber José Balbino |
| CNPJ: | 339.690.606-30 |
| Vigencia....: | 19/09/2018 A 19/09/2018 |
| Situacao: | ENCERRADA |
| Red./Emissao: | 0046 - 06/04/2018 |
| Red./Emissao: | 0046 - 06/04/2018 |
| Licitacao...: DISPENSA | 15 - 16/02/2018 |
| Red./Emissao: | 0046 - 06/04/2018 |
| Licitacao...: DISPENSA | 15 - 16/02/2018 |
| Numero......: 21 | 0000 - 19/09/2018 |
| Objeto......: | Aquisição de gêneros alimentícios dos agricultores familiares do Município de Coqueiral - MG, através da Chamada Pública, para abastecer a alimentação escolar no ano letivo de 2018; de acordo com a Lei nº 11.947, de 16 de Junho de 2009.PNAE/FNDE |
| Aquisição de gêneros alimentícios dos agricultores familiares do Município de Coqueiral - MG, através da Chamada Pública, para abastecer a alimentação escolar no ano letivo de 2018; de acordo com a Lei nº 11.947, de 16 de Junho de 2009.PNAE/FNDE |
| Red./Emissao: | 0046 - 06/04/2018 |
| Licitacao...: DISPENSA | 15 - 16/02/2018 |
| Numero......: 21 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 1.036,42 |
| Original....: | 1.036,42 |
| Valor Atual.: | 1.036,42 |
| Red./Emissao: | 0046 - 06/04/2018 |
| Licitacao...: DISPENSA | 15 - 16/02/2018 |
| Numero......: 21 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 1.036,42 |
| Original....: | 1.036,42 |
| Valor Atual.: | 1.036,42 |
| Contratado..: | JOAO LUIZ DOS SANTOS |
| CNPJ: | 451.866.936-34 |
| Publicacao..: | |
| Red./Emissao: | 0046 - 06/04/2018 |
| Licitacao...: DISPENSA | 15 - 16/02/2018 |
| Numero......: 21 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 1.036,42 |
| Original....: | 1.036,42 |
| Valor Atual.: | 1.036,42 |
| Contratado..: | JOAO LUIZ DOS SANTOS |
| CNPJ: | 451.866.936-34 |
| Vigencia....: | 19/09/2018 A 19/09/2018 |
| Situacao: | ENCERRADA |
| Red./Emissao: | 0040 - 06/04/2018 |
| Red./Emissao: | 0040 - 06/04/2018 |
| Licitacao...: DISPENSA | 15 - 16/02/2018 |
| Red./Emissao: | 0040 - 06/04/2018 |
| Licitacao...: DISPENSA | 15 - 16/02/2018 |
| Numero......: 16 | 0000 - 19/09/2018 |
| Objeto......: | Aquisição de gêneros alimentícios dos agricultores familiares do Município de Coqueiral - MG, através da Chamada Pública, para abastecer a alimentação escolar no ano letivo de 2018; de acordo com a Lei nº 11.947, de 16 de Junho de 2009.PNAE/FNDE |
| Aquisição de gêneros alimentícios dos agricultores familiares do Município de Coqueiral - MG, através da Chamada Pública, para abastecer a alimentação escolar no ano letivo de 2018; de acordo com a Lei nº 11.947, de 16 de Junho de 2009.PNAE/FNDE |
| Red./Emissao: | 0040 - 06/04/2018 |
| Licitacao...: DISPENSA | 15 - 16/02/2018 |
| Numero......: 16 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 2.103,08 |
| Original....: | 2.103,08 |
| Valor Atual.: | 2.103,08 |
| Red./Emissao: | 0040 - 06/04/2018 |
| Licitacao...: DISPENSA | 15 - 16/02/2018 |
| Numero......: 16 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 2.103,08 |
| Original....: | 2.103,08 |
| Valor Atual.: | 2.103,08 |
| Contratado..: | EDILENE PIVA TEIXEIRA |
| CNPJ: | 064.816.516-70 |
| Publicacao..: | |
| Red./Emissao: | 0040 - 06/04/2018 |
| Licitacao...: DISPENSA | 15 - 16/02/2018 |
| Numero......: 16 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 2.103,08 |
| Original....: | 2.103,08 |
| Valor Atual.: | 2.103,08 |
| Contratado..: | EDILENE PIVA TEIXEIRA |
| CNPJ: | 064.816.516-70 |
| Vigencia....: | 19/09/2018 A 19/09/2018 |
| Situacao: | ENCERRADA |
| Red./Emissao: | 0038 - 03/04/2018 |
| Red./Emissao: | 0038 - 03/04/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 39 - 05/06/2017 |
| Red./Emissao: | 0038 - 03/04/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 39 - 05/06/2017 |
| Numero......: 1 | 0000 - 19/09/2018 |
| Objeto......: | Contratação de empresa para prestação de locação e manutenção de concentradores de Oxigênio. |
| Contratação de empresa para prestação de locação e manutenção de concentradores de Oxigênio, para eventual e futura inscrição em ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. |
| Red./Emissao: | 0038 - 03/04/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 39 - 05/06/2017 |
| Numero......: 1 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 12.900,00 |
| Original....: | 12.900,00 |
| Valor Atual.: | 12.900,00 |
| Red./Emissao: | 0038 - 03/04/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 39 - 05/06/2017 |
| Numero......: 1 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 12.900,00 |
| Original....: | 12.900,00 |
| Valor Atual.: | 12.900,00 |
| Contratado..: | PROMEDICA MEDSERVICE LTDA. |
| CNPJ: | 65.308.835/0001-59 |
| Publicacao..: | |
| Red./Emissao: | 0038 - 03/04/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 39 - 05/06/2017 |
| Numero......: 1 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 12.900,00 |
| Original....: | 12.900,00 |
| Valor Atual.: | 12.900,00 |
| Contratado..: | PROMEDICA MEDSERVICE LTDA. |
| CNPJ: | 65.308.835/0001-59 |
| Vigencia....: | 19/09/2018 A 19/09/2018 |
| Situacao: | ENCERRADA |
| Red./Emissao: | 0036 - 06/04/2018 |
| Red./Emissao: | 0036 - 06/04/2018 |
| Licitacao...: DISPENSA | 15 - 16/02/2018 |
| Red./Emissao: | 0036 - 06/04/2018 |
| Licitacao...: DISPENSA | 15 - 16/02/2018 |
| Numero......: 12 | 0000 - 19/09/2018 |
| Objeto......: | Aquisição de gêneros alimentícios dos agricultores familiares do Município de Coqueiral - MG, através da Chamada Pública, para abastecer a alimentação escolar no ano letivo de 2018; de acordo com a Lei nº 11.947, de 16 de Junho de 2009.PNAE/FNDE |
| Aquisição de gêneros alimentícios dos agricultores familiares do Município de Coqueiral - MG, através da Chamada Pública, para abastecer a alimentação escolar no ano letivo de 2018; de acordo com a Lei nº 11.947, de 16 de Junho de 2009.PNAE/FNDE |
| Red./Emissao: | 0036 - 06/04/2018 |
| Licitacao...: DISPENSA | 15 - 16/02/2018 |
| Numero......: 12 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 5.022,25 |
| Original....: | 5.022,25 |
| Valor Atual.: | 5.022,25 |
| Red./Emissao: | 0036 - 06/04/2018 |
| Licitacao...: DISPENSA | 15 - 16/02/2018 |
| Numero......: 12 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 5.022,25 |
| Original....: | 5.022,25 |
| Valor Atual.: | 5.022,25 |
| Contratado..: | Vicente Paulo de Carvalho |
| CNPJ: | 665.918.646-87 |
| Publicacao..: | |
| Red./Emissao: | 0036 - 06/04/2018 |
| Licitacao...: DISPENSA | 15 - 16/02/2018 |
| Numero......: 12 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 5.022,25 |
| Original....: | 5.022,25 |
| Valor Atual.: | 5.022,25 |
| Contratado..: | Vicente Paulo de Carvalho |
| CNPJ: | 665.918.646-87 |
| Vigencia....: | 19/09/2018 A 19/09/2018 |
| Situacao: | ENCERRADA |
| Red./Emissao: | 0159 - 06/04/2018 |
| Red./Emissao: | 0159 - 06/04/2018 |
| Licitacao...: DISPENSA | 15 - 16/02/2018 |
| Red./Emissao: | 0159 - 06/04/2018 |
| Licitacao...: DISPENSA | 15 - 16/02/2018 |
| Numero......: 1 | 0000 - 19/09/2018 |
| Objeto......: | Aquisição de gêneros alimentícios dos agricultores familiares do Município de Coqueiral - MG, através da Chamada Pública, para abastecer a alimentação escolar no ano letivo de 2018; de acordo com a Lei nº 11.947, de 16 de Junho de 2009.PNAE/FNDE |
| Aquisição de gêneros alimentícios dos agricultores familiares do Município de Coqueiral - MG, através da Chamada Pública, para abastecer a alimentação escolar no ano letivo de 2018; de acordo com a Lei nº 11.947, de 16 de Junho de 2009.PNAE/FNDE |
| Red./Emissao: | 0159 - 06/04/2018 |
| Licitacao...: DISPENSA | 15 - 16/02/2018 |
| Numero......: 1 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 0,00 |
| Original....: | 0,00 |
| Valor Atual.: | 0,00 |
| Red./Emissao: | 0159 - 06/04/2018 |
| Licitacao...: DISPENSA | 15 - 16/02/2018 |
| Numero......: 1 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 0,00 |
| Original....: | 0,00 |
| Valor Atual.: | 0,00 |
| Contratado..: | Vicente Paulo de Carvalho |
| CNPJ: | 665.918.646-87 |
| Publicacao..: | |
| Red./Emissao: | 0159 - 06/04/2018 |
| Licitacao...: DISPENSA | 15 - 16/02/2018 |
| Numero......: 1 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 0,00 |
| Original....: | 0,00 |
| Valor Atual.: | 0,00 |
| Contratado..: | Vicente Paulo de Carvalho |
| CNPJ: | 665.918.646-87 |
| Vigencia....: | 19/09/2018 A 19/09/2018 |
| Situacao: | ENCERRADA |
| Red./Emissao: | 0042 - 06/04/2018 |
| Red./Emissao: | 0042 - 06/04/2018 |
| Licitacao...: DISPENSA | 15 - 16/02/2018 |
| Red./Emissao: | 0042 - 06/04/2018 |
| Licitacao...: DISPENSA | 15 - 16/02/2018 |
| Numero......: 18 | 0000 - 19/09/2018 |
| Objeto......: | Aquisição de gêneros alimentícios dos agricultores familiares do Município de Coqueiral - MG, através da Chamada Pública, para abastecer a alimentação escolar no ano letivo de 2018; de acordo com a Lei nº 11.947, de 16 de Junho de 2009.PNAE/FNDE |
| Aquisição de gêneros alimentícios dos agricultores familiares do Município de Coqueiral - MG, através da Chamada Pública, para abastecer a alimentação escolar no ano letivo de 2018; de acordo com a Lei nº 11.947, de 16 de Junho de 2009.PNAE/FNDE |
| Red./Emissao: | 0042 - 06/04/2018 |
| Licitacao...: DISPENSA | 15 - 16/02/2018 |
| Numero......: 18 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 1.947,50 |
| Original....: | 1.947,50 |
| Valor Atual.: | 1.947,50 |
| Red./Emissao: | 0042 - 06/04/2018 |
| Licitacao...: DISPENSA | 15 - 16/02/2018 |
| Numero......: 18 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 1.947,50 |
| Original....: | 1.947,50 |
| Valor Atual.: | 1.947,50 |
| Contratado..: | ROGERIO PAULINO |
| CNPJ: | 954.431.186-68 |
| Publicacao..: | |
| Red./Emissao: | 0042 - 06/04/2018 |
| Licitacao...: DISPENSA | 15 - 16/02/2018 |
| Numero......: 18 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 1.947,50 |
| Original....: | 1.947,50 |
| Valor Atual.: | 1.947,50 |
| Contratado..: | ROGERIO PAULINO |
| CNPJ: | 954.431.186-68 |
| Vigencia....: | 19/09/2018 A 19/09/2018 |
| Situacao: | ENCERRADA |
| Red./Emissao: | 0043 - 06/04/2018 |
| Red./Emissao: | 0043 - 06/04/2018 |
| Licitacao...: DISPENSA | 15 - 16/02/2018 |
| Red./Emissao: | 0043 - 06/04/2018 |
| Licitacao...: DISPENSA | 15 - 16/02/2018 |
| Numero......: 19 | 0000 - 19/09/2018 |
| Objeto......: | Aquisição de gêneros alimentícios dos agricultores familiares do Município de Coqueiral - MG, através da Chamada Pública, para abastecer a alimentação escolar no ano letivo de 2018; de acordo com a Lei nº 11.947, de 16 de Junho de 2009.PNAE/FNDE |
| Aquisição de gêneros alimentícios dos agricultores familiares do Município de Coqueiral - MG, através da Chamada Pública, para abastecer a alimentação escolar no ano letivo de 2018; de acordo com a Lei nº 11.947, de 16 de Junho de 2009.PNAE/FNDE |
| Red./Emissao: | 0043 - 06/04/2018 |
| Licitacao...: DISPENSA | 15 - 16/02/2018 |
| Numero......: 19 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 3.488,29 |
| Original....: | 3.488,29 |
| Valor Atual.: | 3.488,29 |
| Red./Emissao: | 0043 - 06/04/2018 |
| Licitacao...: DISPENSA | 15 - 16/02/2018 |
| Numero......: 19 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 3.488,29 |
| Original....: | 3.488,29 |
| Valor Atual.: | 3.488,29 |
| Contratado..: | UENDER REIS DIAS |
| CNPJ: | 047.796.006-50 |
| Publicacao..: | |
| Red./Emissao: | 0043 - 06/04/2018 |
| Licitacao...: DISPENSA | 15 - 16/02/2018 |
| Numero......: 19 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 3.488,29 |
| Original....: | 3.488,29 |
| Valor Atual.: | 3.488,29 |
| Contratado..: | UENDER REIS DIAS |
| CNPJ: | 047.796.006-50 |
| Vigencia....: | 19/09/2018 A 19/09/2018 |
| Situacao: | ENCERRADA |
| Red./Emissao: | 0035 - 06/04/2018 |
| Red./Emissao: | 0035 - 06/04/2018 |
| Licitacao...: DISPENSA | 15 - 16/02/2018 |
| Red./Emissao: | 0035 - 06/04/2018 |
| Licitacao...: DISPENSA | 15 - 16/02/2018 |
| Numero......: 11 | 0000 - 19/09/2018 |
| Objeto......: | Aquisição de gêneros alimentícios dos agricultores familiares do Município de Coqueiral - MG, através da Chamada Pública, para abastecer a alimentação escolar no ano letivo de 2018; de acordo com a Lei nº 11.947, de 16 de Junho de 2009.PNAE/FNDE |
| Aquisição de gêneros alimentícios dos agricultores familiares do Município de Coqueiral - MG, através da Chamada Pública, para abastecer a alimentação escolar no ano letivo de 2018; de acordo com a Lei nº 11.947, de 16 de Junho de 2009.PNAE/FNDE |
| Red./Emissao: | 0035 - 06/04/2018 |
| Licitacao...: DISPENSA | 15 - 16/02/2018 |
| Numero......: 11 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 3.359,09 |
| Original....: | 3.359,09 |
| Valor Atual.: | 3.359,09 |
| Red./Emissao: | 0035 - 06/04/2018 |
| Licitacao...: DISPENSA | 15 - 16/02/2018 |
| Numero......: 11 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 3.359,09 |
| Original....: | 3.359,09 |
| Valor Atual.: | 3.359,09 |
| Contratado..: | VALDECI VITOR DE OLIVEIRA |
| CNPJ: | 619.578.876-72 |
| Publicacao..: | |
| Red./Emissao: | 0035 - 06/04/2018 |
| Licitacao...: DISPENSA | 15 - 16/02/2018 |
| Numero......: 11 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 3.359,09 |
| Original....: | 3.359,09 |
| Valor Atual.: | 3.359,09 |
| Contratado..: | VALDECI VITOR DE OLIVEIRA |
| CNPJ: | 619.578.876-72 |
| Vigencia....: | 19/09/2018 A 19/09/2018 |
| Situacao: | ENCERRADA |
| Red./Emissao: | 0048 - 06/04/2018 |
| Red./Emissao: | 0048 - 06/04/2018 |
| Licitacao...: DISPENSA | 15 - 16/02/2018 |
| Red./Emissao: | 0048 - 06/04/2018 |
| Licitacao...: DISPENSA | 15 - 16/02/2018 |
| Numero......: 23 | 0000 - 19/09/2018 |
| Objeto......: | Aquisição de gêneros alimentícios dos agricultores familiares do Município de Coqueiral - MG, através da Chamada Pública, para abastecer a alimentação escolar no ano letivo de 2018; de acordo com a Lei nº 11.947, de 16 de Junho de 2009.PNAE/FNDE |
| Aquisição de gêneros alimentícios dos agricultores familiares do Município de Coqueiral - MG, através da Chamada Pública, para abastecer a alimentação escolar no ano letivo de 2018; de acordo com a Lei nº 11.947, de 16 de Junho de 2009.PNAE/FNDE |
| Red./Emissao: | 0048 - 06/04/2018 |
| Licitacao...: DISPENSA | 15 - 16/02/2018 |
| Numero......: 23 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 3.146,29 |
| Original....: | 3.146,29 |
| Valor Atual.: | 3.146,29 |
| Red./Emissao: | 0048 - 06/04/2018 |
| Licitacao...: DISPENSA | 15 - 16/02/2018 |
| Numero......: 23 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 3.146,29 |
| Original....: | 3.146,29 |
| Valor Atual.: | 3.146,29 |
| Contratado..: | ROMILDA VITAR DE OLIVEIRA SILVA |
| CNPJ: | 068.997.566-09 |
| Publicacao..: | |
| Red./Emissao: | 0048 - 06/04/2018 |
| Licitacao...: DISPENSA | 15 - 16/02/2018 |
| Numero......: 23 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 3.146,29 |
| Original....: | 3.146,29 |
| Valor Atual.: | 3.146,29 |
| Contratado..: | ROMILDA VITAR DE OLIVEIRA SILVA |
| CNPJ: | 068.997.566-09 |
| Vigencia....: | 19/09/2018 A 19/09/2018 |
| Situacao: | ENCERRADA |
| Red./Emissao: | 0090 - 20/04/2018 |
| Red./Emissao: | 0090 - 20/04/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 13 - 28/02/2018 |
| Red./Emissao: | 0090 - 20/04/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 13 - 28/02/2018 |
| Numero......: 30 | 0000 - 19/09/2018 |
| Objeto......: | Serviço de Confecção de Materiais de Gráfica Serviço de Confecção de Materiais de Gráfica |
| Serviço de Confecção de Materiais de Gráfica Serviço de Confecção de Materiais de Gráfica |
| Red./Emissao: | 0090 - 20/04/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 13 - 28/02/2018 |
| Numero......: 30 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 10.780,00 |
| Original....: | 10.780,00 |
| Valor Atual.: | 10.780,00 |
| Red./Emissao: | 0090 - 20/04/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 13 - 28/02/2018 |
| Numero......: 30 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 10.780,00 |
| Original....: | 10.780,00 |
| Valor Atual.: | 10.780,00 |
| Contratado..: | A & G LARA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA |
| CNPJ: | 13.818.399/0001-64 |
| Publicacao..: | |
| Red./Emissao: | 0090 - 20/04/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 13 - 28/02/2018 |
| Numero......: 30 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 10.780,00 |
| Original....: | 10.780,00 |
| Valor Atual.: | 10.780,00 |
| Contratado..: | A & G LARA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA |
| CNPJ: | 13.818.399/0001-64 |
| Vigencia....: | 19/09/2018 A 19/09/2018 |
| Situacao: | ENCERRADA |
| Red./Emissao: | 0150 - 27/04/2018 |
| Red./Emissao: | 0150 - 27/04/2018 |
| Licitacao...: INEXIGIBILIDADE | 15 - 27/04/2018 |
| Red./Emissao: | 0150 - 27/04/2018 |
| Licitacao...: INEXIGIBILIDADE | 15 - 27/04/2018 |
| Numero......: 37 | 0000 - 19/09/2018 |
| Objeto......: | Contratação de Assessoria Jurídica, através da sociedade empresária denominada PONTES MATOS - SOCIEDADE DE ADVOGADOS, inscrita no CNPJ sob o nº 22.082.393/0001-62, pela Prefeitura Municipal de Coqueiral e aos órgãos pertencentes à administração pública, referentes aos atos e procedimentos legais permitidos durante a gestão. |
| Contratação de Assessoria Jurídica, através da sociedade empresária denominada PONTES MATOS - SOCIEDADE DE ADVOGADOS, inscrita no CNPJ sob o nº 22.082.393/0001-62, pela Prefeitura Municipal de Coqueiral e aos órgãos pertencentes à administração pública, referentes aos atos e procedimentos legais permitidos durante a gestão. |
| Red./Emissao: | 0150 - 27/04/2018 |
| Licitacao...: INEXIGIBILIDADE | 15 - 27/04/2018 |
| Numero......: 37 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 72.000,00 |
| Original....: | 72.000,00 |
| Valor Atual.: | 72.000,00 |
| Red./Emissao: | 0150 - 27/04/2018 |
| Licitacao...: INEXIGIBILIDADE | 15 - 27/04/2018 |
| Numero......: 37 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 72.000,00 |
| Original....: | 72.000,00 |
| Valor Atual.: | 72.000,00 |
| Contratado..: | PONTES MATOS - SOCIEDADE DE ADVOGADOS |
| CNPJ: | 22.082.393/0001-62 |
| Publicacao..: | |
| Red./Emissao: | 0150 - 27/04/2018 |
| Licitacao...: INEXIGIBILIDADE | 15 - 27/04/2018 |
| Numero......: 37 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 72.000,00 |
| Original....: | 72.000,00 |
| Valor Atual.: | 72.000,00 |
| Contratado..: | PONTES MATOS - SOCIEDADE DE ADVOGADOS |
| CNPJ: | 22.082.393/0001-62 |
| Vigencia....: | 19/09/2018 A 19/09/2018 |
| Situacao: | ENCERRADA |
| Red./Emissao: | 0052 - 20/04/2018 |
| Red./Emissao: | 0052 - 20/04/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 12 - 27/02/2018 |
| Red./Emissao: | 0052 - 20/04/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 12 - 27/02/2018 |
| Numero......: 28 | 0000 - 19/09/2018 |
| Objeto......: | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MONTAGEM DA SALA DE ESTABILIZAÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MÓVEIS PARA ESTRUTURAÇÃO AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE COQUEIRAL, CUJAS ESPECIFICAÇÕES DISCRIMINADAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I, II E III, QUE FARÁ PARTE INTEGRANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO. |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MONTAGEM DA SALA DE ESTABILIZAÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MÓVEIS PARA ESTRUTURAÇÃO AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE COQUEIRAL, CUJAS ESPECIFICAÇÕES DISCRIMINADAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I, II E III, QUE FARÁ PARTE INTEGRANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO. |
| Red./Emissao: | 0052 - 20/04/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 12 - 27/02/2018 |
| Numero......: 28 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 17.413,00 |
| Original....: | 17.413,00 |
| Valor Atual.: | 17.413,00 |
| Red./Emissao: | 0052 - 20/04/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 12 - 27/02/2018 |
| Numero......: 28 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 17.413,00 |
| Original....: | 17.413,00 |
| Valor Atual.: | 17.413,00 |
| Contratado..: | MIDAS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. |
| CNPJ: | 09.012.033/0001-26 |
| Publicacao..: | |
| Red./Emissao: | 0052 - 20/04/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 12 - 27/02/2018 |
| Numero......: 28 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 17.413,00 |
| Original....: | 17.413,00 |
| Valor Atual.: | 17.413,00 |
| Contratado..: | MIDAS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. |
| CNPJ: | 09.012.033/0001-26 |
| Vigencia....: | 19/09/2018 A 19/09/2018 |
| Situacao: | ENCERRADA |
| Red./Emissao: | 0049 - 20/04/2018 |
| Red./Emissao: | 0049 - 20/04/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 12 - 27/02/2018 |
| Red./Emissao: | 0049 - 20/04/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 12 - 27/02/2018 |
| Numero......: 25 | 0000 - 19/09/2018 |
| Objeto......: | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MONTAGEM DA SALA DE ESTABILIZAÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MÓVEIS PARA ESTRUTURAÇÃO AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE COQUEIRAL, CUJAS ESPECIFICAÇÕES DISCRIMINADAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I, II E III, QUE FARÁ PARTE INTEGRANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO. |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MONTAGEM DA SALA DE ESTABILIZAÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MÓVEIS PARA ESTRUTURAÇÃO AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE COQUEIRAL, CUJAS ESPECIFICAÇÕES DISCRIMINADAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I, II E III, QUE FARÁ PARTE INTEGRANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO. |
| Red./Emissao: | 0049 - 20/04/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 12 - 27/02/2018 |
| Numero......: 25 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 43.313,00 |
| Original....: | 43.313,00 |
| Valor Atual.: | 43.313,00 |
| Red./Emissao: | 0049 - 20/04/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 12 - 27/02/2018 |
| Numero......: 25 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 43.313,00 |
| Original....: | 43.313,00 |
| Valor Atual.: | 43.313,00 |
| Contratado..: | FAM LTDA |
| CNPJ: | 10.393.891/0001-47 |
| Publicacao..: | |
| Red./Emissao: | 0049 - 20/04/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 12 - 27/02/2018 |
| Numero......: 25 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 43.313,00 |
| Original....: | 43.313,00 |
| Valor Atual.: | 43.313,00 |
| Contratado..: | FAM LTDA |
| CNPJ: | 10.393.891/0001-47 |
| Vigencia....: | 19/09/2018 A 19/09/2018 |
| Situacao: | ENCERRADA |
| Red./Emissao: | 0050 - 20/04/2018 |
| Red./Emissao: | 0050 - 20/04/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 12 - 27/02/2018 |
| Red./Emissao: | 0050 - 20/04/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 12 - 27/02/2018 |
| Numero......: 26 | 0000 - 19/09/2018 |
| Objeto......: | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MONTAGEM DA SALA DE ESTABILIZAÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MÓVEIS PARA ESTRUTURAÇÃO AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE COQUEIRAL, CUJAS ESPECIFICAÇÕES DISCRIMINADAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I, II E III, QUE FARÁ PARTE INTEGRANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO. |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MONTAGEM DA SALA DE ESTABILIZAÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MÓVEIS PARA ESTRUTURAÇÃO AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE COQUEIRAL, CUJAS ESPECIFICAÇÕES DISCRIMINADAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I, II E III, QUE FARÁ PARTE INTEGRANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO. |
| Red./Emissao: | 0050 - 20/04/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 12 - 27/02/2018 |
| Numero......: 26 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 28.375,00 |
| Original....: | 28.375,00 |
| Valor Atual.: | 28.375,00 |
| Red./Emissao: | 0050 - 20/04/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 12 - 27/02/2018 |
| Numero......: 26 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 28.375,00 |
| Original....: | 28.375,00 |
| Valor Atual.: | 28.375,00 |
| Contratado..: | FRANCISCA DAS C. S. LINS ARTIGOS MEDICOS |
| CNPJ: | 29.209.428/0001-20 |
| Publicacao..: | |
| Red./Emissao: | 0050 - 20/04/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 12 - 27/02/2018 |
| Numero......: 26 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 28.375,00 |
| Original....: | 28.375,00 |
| Valor Atual.: | 28.375,00 |
| Contratado..: | FRANCISCA DAS C. S. LINS ARTIGOS MEDICOS |
| CNPJ: | 29.209.428/0001-20 |
| Vigencia....: | 19/09/2018 A 19/09/2018 |
| Situacao: | ENCERRADA |
| Red./Emissao: | 0159 - 06/04/2018 |
| Red./Emissao: | 0159 - 06/04/2018 |
| Licitacao...: DISPENSA | 15 - 16/02/2018 |
| Red./Emissao: | 0159 - 06/04/2018 |
| Licitacao...: DISPENSA | 15 - 16/02/2018 |
| Numero......: 1 | 0000 - 19/09/2018 |
| Objeto......: | Aquisição de gêneros alimentícios dos agricultores familiares do Município de Coqueiral - MG, através da Chamada Pública, para abastecer a alimentação escolar no ano letivo de 2018; de acordo com a Lei nº 11.947, de 16 de Junho de 2009.PNAE/FNDE |
| Aquisição de gêneros alimentícios dos agricultores familiares do Município de Coqueiral - MG, através da Chamada Pública, para abastecer a alimentação escolar no ano letivo de 2018; de acordo com a Lei nº 11.947, de 16 de Junho de 2009.PNAE/FNDE |
| Red./Emissao: | 0159 - 06/04/2018 |
| Licitacao...: DISPENSA | 15 - 16/02/2018 |
| Numero......: 1 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 0,00 |
| Original....: | 0,00 |
| Valor Atual.: | 0,00 |
| Red./Emissao: | 0159 - 06/04/2018 |
| Licitacao...: DISPENSA | 15 - 16/02/2018 |
| Numero......: 1 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 0,00 |
| Original....: | 0,00 |
| Valor Atual.: | 0,00 |
| Contratado..: | Vicente Paulo de Carvalho |
| CNPJ: | 665.918.646-87 |
| Publicacao..: | |
| Red./Emissao: | 0159 - 06/04/2018 |
| Licitacao...: DISPENSA | 15 - 16/02/2018 |
| Numero......: 1 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 0,00 |
| Original....: | 0,00 |
| Valor Atual.: | 0,00 |
| Contratado..: | Vicente Paulo de Carvalho |
| CNPJ: | 665.918.646-87 |
| Vigencia....: | 19/09/2018 A 19/09/2018 |
| Situacao: | ENCERRADA |
| Red./Emissao: | 0036 - 06/04/2018 |
| Red./Emissao: | 0036 - 06/04/2018 |
| Licitacao...: DISPENSA | 15 - 16/02/2018 |
| Red./Emissao: | 0036 - 06/04/2018 |
| Licitacao...: DISPENSA | 15 - 16/02/2018 |
| Numero......: 12 | 0000 - 19/09/2018 |
| Objeto......: | Aquisição de gêneros alimentícios dos agricultores familiares do Município de Coqueiral - MG, através da Chamada Pública, para abastecer a alimentação escolar no ano letivo de 2018; de acordo com a Lei nº 11.947, de 16 de Junho de 2009.PNAE/FNDE |
| Aquisição de gêneros alimentícios dos agricultores familiares do Município de Coqueiral - MG, através da Chamada Pública, para abastecer a alimentação escolar no ano letivo de 2018; de acordo com a Lei nº 11.947, de 16 de Junho de 2009.PNAE/FNDE |
| Red./Emissao: | 0036 - 06/04/2018 |
| Licitacao...: DISPENSA | 15 - 16/02/2018 |
| Numero......: 12 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 5.022,25 |
| Original....: | 5.022,25 |
| Valor Atual.: | 5.022,25 |
| Red./Emissao: | 0036 - 06/04/2018 |
| Licitacao...: DISPENSA | 15 - 16/02/2018 |
| Numero......: 12 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 5.022,25 |
| Original....: | 5.022,25 |
| Valor Atual.: | 5.022,25 |
| Contratado..: | Vicente Paulo de Carvalho |
| CNPJ: | 665.918.646-87 |
| Publicacao..: | |
| Red./Emissao: | 0036 - 06/04/2018 |
| Licitacao...: DISPENSA | 15 - 16/02/2018 |
| Numero......: 12 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 5.022,25 |
| Original....: | 5.022,25 |
| Valor Atual.: | 5.022,25 |
| Contratado..: | Vicente Paulo de Carvalho |
| CNPJ: | 665.918.646-87 |
| Vigencia....: | 19/09/2018 A 19/09/2018 |
| Situacao: | ENCERRADA |
| Red./Emissao: | 0039 - 06/04/2018 |
| Red./Emissao: | 0039 - 06/04/2018 |
| Licitacao...: DISPENSA | 15 - 16/02/2018 |
| Red./Emissao: | 0039 - 06/04/2018 |
| Licitacao...: DISPENSA | 15 - 16/02/2018 |
| Numero......: 15 | 0000 - 19/09/2018 |
| Objeto......: | Aquisição de gêneros alimentícios dos agricultores familiares do Município de Coqueiral - MG, através da Chamada Pública, para abastecer a alimentação escolar no ano letivo de 2018; de acordo com a Lei nº 11.947, de 16 de Junho de 2009.PNAE/FNDE |
| Aquisição de gêneros alimentícios dos agricultores familiares do Município de Coqueiral - MG, através da Chamada Pública, para abastecer a alimentação escolar no ano letivo de 2018; de acordo com a Lei nº 11.947, de 16 de Junho de 2009.PNAE/FNDE |
| Red./Emissao: | 0039 - 06/04/2018 |
| Licitacao...: DISPENSA | 15 - 16/02/2018 |
| Numero......: 15 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 1.988,65 |
| Original....: | 1.988,65 |
| Valor Atual.: | 1.988,65 |
| Red./Emissao: | 0039 - 06/04/2018 |
| Licitacao...: DISPENSA | 15 - 16/02/2018 |
| Numero......: 15 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 1.988,65 |
| Original....: | 1.988,65 |
| Valor Atual.: | 1.988,65 |
| Contratado..: | Creber José Balbino |
| CNPJ: | 339.690.606-30 |
| Publicacao..: | |
| Red./Emissao: | 0039 - 06/04/2018 |
| Licitacao...: DISPENSA | 15 - 16/02/2018 |
| Numero......: 15 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 1.988,65 |
| Original....: | 1.988,65 |
| Valor Atual.: | 1.988,65 |
| Contratado..: | Creber José Balbino |
| CNPJ: | 339.690.606-30 |
| Vigencia....: | 19/09/2018 A 19/09/2018 |
| Situacao: | ENCERRADA |
| Red./Emissao: | 0046 - 06/04/2018 |
| Red./Emissao: | 0046 - 06/04/2018 |
| Licitacao...: DISPENSA | 15 - 16/02/2018 |
| Red./Emissao: | 0046 - 06/04/2018 |
| Licitacao...: DISPENSA | 15 - 16/02/2018 |
| Numero......: 21 | 0000 - 19/09/2018 |
| Objeto......: | Aquisição de gêneros alimentícios dos agricultores familiares do Município de Coqueiral - MG, através da Chamada Pública, para abastecer a alimentação escolar no ano letivo de 2018; de acordo com a Lei nº 11.947, de 16 de Junho de 2009.PNAE/FNDE |
| Aquisição de gêneros alimentícios dos agricultores familiares do Município de Coqueiral - MG, através da Chamada Pública, para abastecer a alimentação escolar no ano letivo de 2018; de acordo com a Lei nº 11.947, de 16 de Junho de 2009.PNAE/FNDE |
| Red./Emissao: | 0046 - 06/04/2018 |
| Licitacao...: DISPENSA | 15 - 16/02/2018 |
| Numero......: 21 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 1.036,42 |
| Original....: | 1.036,42 |
| Valor Atual.: | 1.036,42 |
| Red./Emissao: | 0046 - 06/04/2018 |
| Licitacao...: DISPENSA | 15 - 16/02/2018 |
| Numero......: 21 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 1.036,42 |
| Original....: | 1.036,42 |
| Valor Atual.: | 1.036,42 |
| Contratado..: | JOAO LUIZ DOS SANTOS |
| CNPJ: | 451.866.936-34 |
| Publicacao..: | |
| Red./Emissao: | 0046 - 06/04/2018 |
| Licitacao...: DISPENSA | 15 - 16/02/2018 |
| Numero......: 21 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 1.036,42 |
| Original....: | 1.036,42 |
| Valor Atual.: | 1.036,42 |
| Contratado..: | JOAO LUIZ DOS SANTOS |
| CNPJ: | 451.866.936-34 |
| Vigencia....: | 19/09/2018 A 19/09/2018 |
| Situacao: | ENCERRADA |
| Red./Emissao: | 0048 - 06/04/2018 |
| Red./Emissao: | 0048 - 06/04/2018 |
| Licitacao...: DISPENSA | 15 - 16/02/2018 |
| Red./Emissao: | 0048 - 06/04/2018 |
| Licitacao...: DISPENSA | 15 - 16/02/2018 |
| Numero......: 23 | 0000 - 19/09/2018 |
| Objeto......: | Aquisição de gêneros alimentícios dos agricultores familiares do Município de Coqueiral - MG, através da Chamada Pública, para abastecer a alimentação escolar no ano letivo de 2018; de acordo com a Lei nº 11.947, de 16 de Junho de 2009.PNAE/FNDE |
| Aquisição de gêneros alimentícios dos agricultores familiares do Município de Coqueiral - MG, através da Chamada Pública, para abastecer a alimentação escolar no ano letivo de 2018; de acordo com a Lei nº 11.947, de 16 de Junho de 2009.PNAE/FNDE |
| Red./Emissao: | 0048 - 06/04/2018 |
| Licitacao...: DISPENSA | 15 - 16/02/2018 |
| Numero......: 23 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 3.146,29 |
| Original....: | 3.146,29 |
| Valor Atual.: | 3.146,29 |
| Red./Emissao: | 0048 - 06/04/2018 |
| Licitacao...: DISPENSA | 15 - 16/02/2018 |
| Numero......: 23 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 3.146,29 |
| Original....: | 3.146,29 |
| Valor Atual.: | 3.146,29 |
| Contratado..: | ROMILDA VITAR DE OLIVEIRA SILVA |
| CNPJ: | 068.997.566-09 |
| Publicacao..: | |
| Red./Emissao: | 0048 - 06/04/2018 |
| Licitacao...: DISPENSA | 15 - 16/02/2018 |
| Numero......: 23 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 3.146,29 |
| Original....: | 3.146,29 |
| Valor Atual.: | 3.146,29 |
| Contratado..: | ROMILDA VITAR DE OLIVEIRA SILVA |
| CNPJ: | 068.997.566-09 |
| Vigencia....: | 19/09/2018 A 19/09/2018 |
| Situacao: | ENCERRADA |
| Red./Emissao: | 0037 - 06/04/2018 |
| Red./Emissao: | 0037 - 06/04/2018 |
| Licitacao...: DISPENSA | 15 - 16/02/2018 |
| Red./Emissao: | 0037 - 06/04/2018 |
| Licitacao...: DISPENSA | 15 - 16/02/2018 |
| Numero......: 13 | 0000 - 19/09/2018 |
| Objeto......: | Aquisição de gêneros alimentícios dos agricultores familiares do Município de Coqueiral - MG, através da Chamada Pública, para abastecer a alimentação escolar no ano letivo de 2018; de acordo com a Lei nº 11.947, de 16 de Junho de 2009.PNAE/FNDE |
| Aquisição de gêneros alimentícios dos agricultores familiares do Município de Coqueiral - MG, através da Chamada Pública, para abastecer a alimentação escolar no ano letivo de 2018; de acordo com a Lei nº 11.947, de 16 de Junho de 2009.PNAE/FNDE |
| Red./Emissao: | 0037 - 06/04/2018 |
| Licitacao...: DISPENSA | 15 - 16/02/2018 |
| Numero......: 13 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 6.701,87 |
| Original....: | 6.701,87 |
| Valor Atual.: | 6.701,87 |
| Red./Emissao: | 0037 - 06/04/2018 |
| Licitacao...: DISPENSA | 15 - 16/02/2018 |
| Numero......: 13 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 6.701,87 |
| Original....: | 6.701,87 |
| Valor Atual.: | 6.701,87 |
| Contratado..: | MARLI GABRIEL FERREIRA |
| CNPJ: | 047.745.516-60 |
| Publicacao..: | |
| Red./Emissao: | 0037 - 06/04/2018 |
| Licitacao...: DISPENSA | 15 - 16/02/2018 |
| Numero......: 13 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 6.701,87 |
| Original....: | 6.701,87 |
| Valor Atual.: | 6.701,87 |
| Contratado..: | MARLI GABRIEL FERREIRA |
| CNPJ: | 047.745.516-60 |
| Vigencia....: | 19/09/2018 A 19/09/2018 |
| Situacao: | ENCERRADA |
| Red./Emissao: | 0150 - 27/04/2018 |
| Red./Emissao: | 0150 - 27/04/2018 |
| Licitacao...: INEXIGIBILIDADE | 15 - 27/04/2018 |
| Red./Emissao: | 0150 - 27/04/2018 |
| Licitacao...: INEXIGIBILIDADE | 15 - 27/04/2018 |
| Numero......: 37 | 0000 - 19/09/2018 |
| Objeto......: | Contratação de Assessoria Jurídica, através da sociedade empresária denominada PONTES MATOS - SOCIEDADE DE ADVOGADOS, inscrita no CNPJ sob o nº 22.082.393/0001-62, pela Prefeitura Municipal de Coqueiral e aos órgãos pertencentes à administração pública, referentes aos atos e procedimentos legais permitidos durante a gestão. |
| Contratação de Assessoria Jurídica, através da sociedade empresária denominada PONTES MATOS - SOCIEDADE DE ADVOGADOS, inscrita no CNPJ sob o nº 22.082.393/0001-62, pela Prefeitura Municipal de Coqueiral e aos órgãos pertencentes à administração pública, referentes aos atos e procedimentos legais permitidos durante a gestão. |
| Red./Emissao: | 0150 - 27/04/2018 |
| Licitacao...: INEXIGIBILIDADE | 15 - 27/04/2018 |
| Numero......: 37 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 72.000,00 |
| Original....: | 72.000,00 |
| Valor Atual.: | 72.000,00 |
| Red./Emissao: | 0150 - 27/04/2018 |
| Licitacao...: INEXIGIBILIDADE | 15 - 27/04/2018 |
| Numero......: 37 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 72.000,00 |
| Original....: | 72.000,00 |
| Valor Atual.: | 72.000,00 |
| Contratado..: | PONTES MATOS - SOCIEDADE DE ADVOGADOS |
| CNPJ: | 22.082.393/0001-62 |
| Publicacao..: | |
| Red./Emissao: | 0150 - 27/04/2018 |
| Licitacao...: INEXIGIBILIDADE | 15 - 27/04/2018 |
| Numero......: 37 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 72.000,00 |
| Original....: | 72.000,00 |
| Valor Atual.: | 72.000,00 |
| Contratado..: | PONTES MATOS - SOCIEDADE DE ADVOGADOS |
| CNPJ: | 22.082.393/0001-62 |
| Vigencia....: | 19/09/2018 A 19/09/2018 |
| Situacao: | ENCERRADA |
| Red./Emissao: | 0222 - 04/04/2018 |
| Red./Emissao: | 0222 - 04/04/2018 |
| Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. | 2 - 30/10/2014 |
| Red./Emissao: | 0222 - 04/04/2018 |
| Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. | 2 - 30/10/2014 |
| Numero......: 6 | 0000 - 19/09/2018 |
| Objeto......: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE UM SISTEMA DE ESGOSTAMENTO SANITÁRIO COMPREENDENDO A CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOSTO E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHAS, PROJETOS E TERMO DE REFERÊNCIA, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DO EDITAL. |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE UM SISTEMA DE ESGOSTAMENTO SANITÁRIO COMPREENDENDO A CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOSTO E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHAS, PROJETOS E TERMO DE REFERÊNCIA, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DO EDITAL. |
| Red./Emissao: | 0222 - 04/04/2018 |
| Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. | 2 - 30/10/2014 |
| Numero......: 6 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 292.118,64 |
| Original....: | 292.118,64 |
| Valor Atual.: | 292.118,64 |
| Red./Emissao: | 0222 - 04/04/2018 |
| Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. | 2 - 30/10/2014 |
| Numero......: 6 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 292.118,64 |
| Original....: | 292.118,64 |
| Valor Atual.: | 292.118,64 |
| Contratado..: | CONSTRUTORA JP & MARTINS LTDA. |
| CNPJ: | 15.592.273/0001-40 |
| Publicacao..: | |
| Red./Emissao: | 0222 - 04/04/2018 |
| Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. | 2 - 30/10/2014 |
| Numero......: 6 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 292.118,64 |
| Original....: | 292.118,64 |
| Valor Atual.: | 292.118,64 |
| Contratado..: | CONSTRUTORA JP & MARTINS LTDA. |
| CNPJ: | 15.592.273/0001-40 |
| Vigencia....: | 19/09/2018 A 19/09/2018 |
| Situacao: | ENCERRADA |
| Red./Emissao: | 0033 - 03/04/2018 |
| Red./Emissao: | 0033 - 03/04/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 3 - 10/01/2018 |
| Red./Emissao: | 0033 - 03/04/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 3 - 10/01/2018 |
| Numero......: 24 | 0000 - 19/09/2018 |
| Objeto......: | Constitui obejto da presente licitação a contratação de empresa para a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço por item; para fornecimento de 1200 litros de Leite Isosource Soya c/1Litro, nutricionalmente completo, para atendimento de mandados judiciais e precrições médicas dos pacientes assistidos com cartas sociais; para Secretaria Municipal de Saúde de Coqueiral-MG, cujas especificações discriminadas no anexo I - termo de referência que fará parte integrante do processo licitatório. |
| Constitui obejto da presente licitação a contratação de empresa para a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço por item; para fornecimento de 1200 litros de Leite Isosource Soya c/1Litro, nutricionalmente completo, para atendimento de mandados judiciais e precrições médicas dos pacientes assistidos com cartas sociais; para Secretaria Municipal de Saúde de Coqueiral-MG, cujas especificações discriminadas no anexo I - termo de referência que fará parte integrante do processo licitatório. |
| Red./Emissao: | 0033 - 03/04/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 3 - 10/01/2018 |
| Numero......: 24 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 28.800,00 |
| Original....: | 28.800,00 |
| Valor Atual.: | 28.800,00 |
| Red./Emissao: | 0033 - 03/04/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 3 - 10/01/2018 |
| Numero......: 24 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 28.800,00 |
| Original....: | 28.800,00 |
| Valor Atual.: | 28.800,00 |
| Contratado..: | ESPAÇO VIDA COM.E DISTR. DE PRODUTOS NACIONAIS LTDA - EPP |
| CNPJ: | 08.529.979/0001-00 |
| Publicacao..: | |
| Red./Emissao: | 0033 - 03/04/2018 |
| Licitacao...: PREGÃO | 3 - 10/01/2018 |
| Numero......: 24 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 28.800,00 |
| Original....: | 28.800,00 |
| Valor Atual.: | 28.800,00 |
| Contratado..: | ESPAÇO VIDA COM.E DISTR. DE PRODUTOS NACIONAIS LTDA - EPP |
| CNPJ: | 08.529.979/0001-00 |
| Vigencia....: | 19/09/2018 A 19/09/2018 |
| Situacao: | ENCERRADA |
| Red./Emissao: | 0047 - 06/04/2018 |
| Red./Emissao: | 0047 - 06/04/2018 |
| Licitacao...: DISPENSA | 15 - 16/02/2018 |
| Red./Emissao: | 0047 - 06/04/2018 |
| Licitacao...: DISPENSA | 15 - 16/02/2018 |
| Numero......: 22 | 0000 - 19/09/2018 |
| Objeto......: | Aquisição de gêneros alimentícios dos agricultores familiares do Município de Coqueiral - MG, através da Chamada Pública, para abastecer a alimentação escolar no ano letivo de 2018; de acordo com a Lei nº 11.947, de 16 de Junho de 2009.PNAE/FNDE |
| Aquisição de gêneros alimentícios dos agricultores familiares do Município de Coqueiral - MG, através da Chamada Pública, para abastecer a alimentação escolar no ano letivo de 2018; de acordo com a Lei nº 11.947, de 16 de Junho de 2009.PNAE/FNDE |
| Red./Emissao: | 0047 - 06/04/2018 |
| Licitacao...: DISPENSA | 15 - 16/02/2018 |
| Numero......: 22 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 4.783,63 |
| Original....: | 4.783,63 |
| Valor Atual.: | 4.783,63 |
| Red./Emissao: | 0047 - 06/04/2018 |
| Licitacao...: DISPENSA | 15 - 16/02/2018 |
| Numero......: 22 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 4.783,63 |
| Original....: | 4.783,63 |
| Valor Atual.: | 4.783,63 |
| Contratado..: | BRUNA APARECIDA GABRIL RODRIGUES |
| CNPJ: | 139.090.776-76 |
| Publicacao..: | |
| Red./Emissao: | 0047 - 06/04/2018 |
| Licitacao...: DISPENSA | 15 - 16/02/2018 |
| Numero......: 22 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 4.783,63 |
| Original....: | 4.783,63 |
| Valor Atual.: | 4.783,63 |
| Contratado..: | BRUNA APARECIDA GABRIL RODRIGUES |
| CNPJ: | 139.090.776-76 |
| Vigencia....: | 19/09/2018 A 19/09/2018 |
| Situacao: | ENCERRADA |
| Red./Emissao: | 0043 - 06/04/2018 |
| Red./Emissao: | 0043 - 06/04/2018 |
| Licitacao...: DISPENSA | 15 - 16/02/2018 |
| Red./Emissao: | 0043 - 06/04/2018 |
| Licitacao...: DISPENSA | 15 - 16/02/2018 |
| Numero......: 19 | 0000 - 19/09/2018 |
| Objeto......: | Aquisição de gêneros alimentícios dos agricultores familiares do Município de Coqueiral - MG, através da Chamada Pública, para abastecer a alimentação escolar no ano letivo de 2018; de acordo com a Lei nº 11.947, de 16 de Junho de 2009.PNAE/FNDE |
| Aquisição de gêneros alimentícios dos agricultores familiares do Município de Coqueiral - MG, através da Chamada Pública, para abastecer a alimentação escolar no ano letivo de 2018; de acordo com a Lei nº 11.947, de 16 de Junho de 2009.PNAE/FNDE |
| Red./Emissao: | 0043 - 06/04/2018 |
| Licitacao...: DISPENSA | 15 - 16/02/2018 |
| Numero......: 19 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 3.488,29 |
| Original....: | 3.488,29 |
| Valor Atual.: | 3.488,29 |
| Red./Emissao: | 0043 - 06/04/2018 |
| Licitacao...: DISPENSA | 15 - 16/02/2018 |
| Numero......: 19 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 3.488,29 |
| Original....: | 3.488,29 |
| Valor Atual.: | 3.488,29 |
| Contratado..: | UENDER REIS DIAS |
| CNPJ: | 047.796.006-50 |
| Publicacao..: | |
| Red./Emissao: | 0043 - 06/04/2018 |
| Licitacao...: DISPENSA | 15 - 16/02/2018 |
| Numero......: 19 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 3.488,29 |
| Original....: | 3.488,29 |
| Valor Atual.: | 3.488,29 |
| Contratado..: | UENDER REIS DIAS |
| CNPJ: | 047.796.006-50 |
| Vigencia....: | 19/09/2018 A 19/09/2018 |
| Situacao: | ENCERRADA |
| Red./Emissao: | 0039 - 06/04/2018 |
| Red./Emissao: | 0039 - 06/04/2018 |
| Licitacao...: DISPENSA | 15 - 16/02/2018 |
| Red./Emissao: | 0039 - 06/04/2018 |
| Licitacao...: DISPENSA | 15 - 16/02/2018 |
| Numero......: 15 | 0000 - 19/09/2018 |
| Objeto......: | Aquisição de gêneros alimentícios dos agricultores familiares do Município de Coqueiral - MG, através da Chamada Pública, para abastecer a alimentação escolar no ano letivo de 2018; de acordo com a Lei nº 11.947, de 16 de Junho de 2009.PNAE/FNDE |
| Aquisição de gêneros alimentícios dos agricultores familiares do Município de Coqueiral - MG, através da Chamada Pública, para abastecer a alimentação escolar no ano letivo de 2018; de acordo com a Lei nº 11.947, de 16 de Junho de 2009.PNAE/FNDE |
| Red./Emissao: | 0039 - 06/04/2018 |
| Licitacao...: DISPENSA | 15 - 16/02/2018 |
| Numero......: 15 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 1.988,65 |
| Original....: | 1.988,65 |
| Valor Atual.: | 1.988,65 |
| Red./Emissao: | 0039 - 06/04/2018 |
| Licitacao...: DISPENSA | 15 - 16/02/2018 |
| Numero......: 15 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 1.988,65 |
| Original....: | 1.988,65 |
| Valor Atual.: | 1.988,65 |
| Contratado..: | Creber José Balbino |
| CNPJ: | 339.690.606-30 |
| Publicacao..: | |
| Red./Emissao: | 0039 - 06/04/2018 |
| Licitacao...: DISPENSA | 15 - 16/02/2018 |
| Numero......: 15 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 1.988,65 |
| Original....: | 1.988,65 |
| Valor Atual.: | 1.988,65 |
| Contratado..: | Creber José Balbino |
| CNPJ: | 339.690.606-30 |
| Vigencia....: | 19/09/2018 A 19/09/2018 |
| Situacao: | ENCERRADA |
| Red./Emissao: | 0038 - 06/04/2018 |
| Red./Emissao: | 0038 - 06/04/2018 |
| Licitacao...: DISPENSA | 15 - 16/02/2018 |
| Red./Emissao: | 0038 - 06/04/2018 |
| Licitacao...: DISPENSA | 15 - 16/02/2018 |
| Numero......: 14 | 0000 - 19/09/2018 |
| Objeto......: | Aquisição de gêneros alimentícios dos agricultores familiares do Município de Coqueiral - MG, através da Chamada Pública, para abastecer a alimentação escolar no ano letivo de 2018; de acordo com a Lei nº 11.947, de 16 de Junho de 2009.PNAE/FNDE |
| Aquisição de gêneros alimentícios dos agricultores familiares do Município de Coqueiral - MG, através da Chamada Pública, para abastecer a alimentação escolar no ano letivo de 2018; de acordo com a Lei nº 11.947, de 16 de Junho de 2009.PNAE/FNDE |
| Red./Emissao: | 0038 - 06/04/2018 |
| Licitacao...: DISPENSA | 15 - 16/02/2018 |
| Numero......: 14 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 3.303,29 |
| Original....: | 3.303,29 |
| Valor Atual.: | 3.303,29 |
| Red./Emissao: | 0038 - 06/04/2018 |
| Licitacao...: DISPENSA | 15 - 16/02/2018 |
| Numero......: 14 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 3.303,29 |
| Original....: | 3.303,29 |
| Valor Atual.: | 3.303,29 |
| Contratado..: | ADAILTON DE OLIVEIRA |
| CNPJ: | 084.181.986-64 |
| Publicacao..: | |
| Red./Emissao: | 0038 - 06/04/2018 |
| Licitacao...: DISPENSA | 15 - 16/02/2018 |
| Numero......: 14 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 3.303,29 |
| Original....: | 3.303,29 |
| Valor Atual.: | 3.303,29 |
| Contratado..: | ADAILTON DE OLIVEIRA |
| CNPJ: | 084.181.986-64 |
| Vigencia....: | 19/09/2018 A 19/09/2018 |
| Situacao: | ENCERRADA |
| Red./Emissao: | 0048 - 06/04/2018 |
| Red./Emissao: | 0048 - 06/04/2018 |
| Licitacao...: DISPENSA | 15 - 16/02/2018 |
| Red./Emissao: | 0048 - 06/04/2018 |
| Licitacao...: DISPENSA | 15 - 16/02/2018 |
| Numero......: 23 | 0000 - 19/09/2018 |
| Objeto......: | Aquisição de gêneros alimentícios dos agricultores familiares do Município de Coqueiral - MG, através da Chamada Pública, para abastecer a alimentação escolar no ano letivo de 2018; de acordo com a Lei nº 11.947, de 16 de Junho de 2009.PNAE/FNDE |
| Aquisição de gêneros alimentícios dos agricultores familiares do Município de Coqueiral - MG, através da Chamada Pública, para abastecer a alimentação escolar no ano letivo de 2018; de acordo com a Lei nº 11.947, de 16 de Junho de 2009.PNAE/FNDE |
| Red./Emissao: | 0048 - 06/04/2018 |
| Licitacao...: DISPENSA | 15 - 16/02/2018 |
| Numero......: 23 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 3.146,29 |
| Original....: | 3.146,29 |
| Valor Atual.: | 3.146,29 |
| Red./Emissao: | 0048 - 06/04/2018 |
| Licitacao...: DISPENSA | 15 - 16/02/2018 |
| Numero......: 23 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 3.146,29 |
| Original....: | 3.146,29 |
| Valor Atual.: | 3.146,29 |
| Contratado..: | ROMILDA VITAR DE OLIVEIRA SILVA |
| CNPJ: | 068.997.566-09 |
| Publicacao..: | |
| Red./Emissao: | 0048 - 06/04/2018 |
| Licitacao...: DISPENSA | 15 - 16/02/2018 |
| Numero......: 23 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 3.146,29 |
| Original....: | 3.146,29 |
| Valor Atual.: | 3.146,29 |
| Contratado..: | ROMILDA VITAR DE OLIVEIRA SILVA |
| CNPJ: | 068.997.566-09 |
| Vigencia....: | 19/09/2018 A 19/09/2018 |
| Situacao: | ENCERRADA |
| Red./Emissao: | 0036 - 06/04/2018 |
| Red./Emissao: | 0036 - 06/04/2018 |
| Licitacao...: DISPENSA | 15 - 16/02/2018 |
| Red./Emissao: | 0036 - 06/04/2018 |
| Licitacao...: DISPENSA | 15 - 16/02/2018 |
| Numero......: 12 | 0000 - 19/09/2018 |
| Objeto......: | Aquisição de gêneros alimentícios dos agricultores familiares do Município de Coqueiral - MG, através da Chamada Pública, para abastecer a alimentação escolar no ano letivo de 2018; de acordo com a Lei nº 11.947, de 16 de Junho de 2009.PNAE/FNDE |
| Aquisição de gêneros alimentícios dos agricultores familiares do Município de Coqueiral - MG, através da Chamada Pública, para abastecer a alimentação escolar no ano letivo de 2018; de acordo com a Lei nº 11.947, de 16 de Junho de 2009.PNAE/FNDE |
| Red./Emissao: | 0036 - 06/04/2018 |
| Licitacao...: DISPENSA | 15 - 16/02/2018 |
| Numero......: 12 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 5.022,25 |
| Original....: | 5.022,25 |
| Valor Atual.: | 5.022,25 |
| Red./Emissao: | 0036 - 06/04/2018 |
| Licitacao...: DISPENSA | 15 - 16/02/2018 |
| Numero......: 12 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 5.022,25 |
| Original....: | 5.022,25 |
| Valor Atual.: | 5.022,25 |
| Contratado..: | Vicente Paulo de Carvalho |
| CNPJ: | 665.918.646-87 |
| Publicacao..: | |
| Red./Emissao: | 0036 - 06/04/2018 |
| Licitacao...: DISPENSA | 15 - 16/02/2018 |
| Numero......: 12 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 5.022,25 |
| Original....: | 5.022,25 |
| Valor Atual.: | 5.022,25 |
| Contratado..: | Vicente Paulo de Carvalho |
| CNPJ: | 665.918.646-87 |
| Vigencia....: | 19/09/2018 A 19/09/2018 |
| Situacao: | ENCERRADA |
| Red./Emissao: | 0159 - 06/04/2018 |
| Red./Emissao: | 0159 - 06/04/2018 |
| Licitacao...: DISPENSA | 15 - 16/02/2018 |
| Red./Emissao: | 0159 - 06/04/2018 |
| Licitacao...: DISPENSA | 15 - 16/02/2018 |
| Numero......: 1 | 0000 - 19/09/2018 |
| Objeto......: | Aquisição de gêneros alimentícios dos agricultores familiares do Município de Coqueiral - MG, através da Chamada Pública, para abastecer a alimentação escolar no ano letivo de 2018; de acordo com a Lei nº 11.947, de 16 de Junho de 2009.PNAE/FNDE |
| Aquisição de gêneros alimentícios dos agricultores familiares do Município de Coqueiral - MG, através da Chamada Pública, para abastecer a alimentação escolar no ano letivo de 2018; de acordo com a Lei nº 11.947, de 16 de Junho de 2009.PNAE/FNDE |
| Red./Emissao: | 0159 - 06/04/2018 |
| Licitacao...: DISPENSA | 15 - 16/02/2018 |
| Numero......: 1 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 0,00 |
| Original....: | 0,00 |
| Valor Atual.: | 0,00 |
| Red./Emissao: | 0159 - 06/04/2018 |
| Licitacao...: DISPENSA | 15 - 16/02/2018 |
| Numero......: 1 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 0,00 |
| Original....: | 0,00 |
| Valor Atual.: | 0,00 |
| Contratado..: | Vicente Paulo de Carvalho |
| CNPJ: | 665.918.646-87 |
| Publicacao..: | |
| Red./Emissao: | 0159 - 06/04/2018 |
| Licitacao...: DISPENSA | 15 - 16/02/2018 |
| Numero......: 1 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 0,00 |
| Original....: | 0,00 |
| Valor Atual.: | 0,00 |
| Contratado..: | Vicente Paulo de Carvalho |
| CNPJ: | 665.918.646-87 |
| Vigencia....: | 19/09/2018 A 19/09/2018 |
| Situacao: | ENCERRADA |
| Red./Emissao: | 0037 - 06/04/2018 |
| Red./Emissao: | 0037 - 06/04/2018 |
| Licitacao...: DISPENSA | 15 - 16/02/2018 |
| Red./Emissao: | 0037 - 06/04/2018 |
| Licitacao...: DISPENSA | 15 - 16/02/2018 |
| Numero......: 13 | 0000 - 19/09/2018 |
| Objeto......: | Aquisição de gêneros alimentícios dos agricultores familiares do Município de Coqueiral - MG, através da Chamada Pública, para abastecer a alimentação escolar no ano letivo de 2018; de acordo com a Lei nº 11.947, de 16 de Junho de 2009.PNAE/FNDE |
| Aquisição de gêneros alimentícios dos agricultores familiares do Município de Coqueiral - MG, através da Chamada Pública, para abastecer a alimentação escolar no ano letivo de 2018; de acordo com a Lei nº 11.947, de 16 de Junho de 2009.PNAE/FNDE |
| Red./Emissao: | 0037 - 06/04/2018 |
| Licitacao...: DISPENSA | 15 - 16/02/2018 |
| Numero......: 13 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 6.701,87 |
| Original....: | 6.701,87 |
| Valor Atual.: | 6.701,87 |
| Red./Emissao: | 0037 - 06/04/2018 |
| Licitacao...: DISPENSA | 15 - 16/02/2018 |
| Numero......: 13 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 6.701,87 |
| Original....: | 6.701,87 |
| Valor Atual.: | 6.701,87 |
| Contratado..: | MARLI GABRIEL FERREIRA |
| CNPJ: | 047.745.516-60 |
| Publicacao..: | |
| Red./Emissao: | 0037 - 06/04/2018 |
| Licitacao...: DISPENSA | 15 - 16/02/2018 |
| Numero......: 13 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 6.701,87 |
| Original....: | 6.701,87 |
| Valor Atual.: | 6.701,87 |
| Contratado..: | MARLI GABRIEL FERREIRA |
| CNPJ: | 047.745.516-60 |
| Vigencia....: | 19/09/2018 A 19/09/2018 |
| Situacao: | ENCERRADA |
| Red./Emissao: | 0035 - 06/04/2018 |
| Red./Emissao: | 0035 - 06/04/2018 |
| Licitacao...: DISPENSA | 15 - 16/02/2018 |
| Red./Emissao: | 0035 - 06/04/2018 |
| Licitacao...: DISPENSA | 15 - 16/02/2018 |
| Numero......: 11 | 0000 - 19/09/2018 |
| Objeto......: | Aquisição de gêneros alimentícios dos agricultores familiares do Município de Coqueiral - MG, através da Chamada Pública, para abastecer a alimentação escolar no ano letivo de 2018; de acordo com a Lei nº 11.947, de 16 de Junho de 2009.PNAE/FNDE |
| Aquisição de gêneros alimentícios dos agricultores familiares do Município de Coqueiral - MG, através da Chamada Pública, para abastecer a alimentação escolar no ano letivo de 2018; de acordo com a Lei nº 11.947, de 16 de Junho de 2009.PNAE/FNDE |
| Red./Emissao: | 0035 - 06/04/2018 |
| Licitacao...: DISPENSA | 15 - 16/02/2018 |
| Numero......: 11 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 3.359,09 |
| Original....: | 3.359,09 |
| Valor Atual.: | 3.359,09 |
| Red./Emissao: | 0035 - 06/04/2018 |
| Licitacao...: DISPENSA | 15 - 16/02/2018 |
| Numero......: 11 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 3.359,09 |
| Original....: | 3.359,09 |
| Valor Atual.: | 3.359,09 |
| Contratado..: | VALDECI VITOR DE OLIVEIRA |
| CNPJ: | 619.578.876-72 |
| Publicacao..: | |
| Red./Emissao: | 0035 - 06/04/2018 |
| Licitacao...: DISPENSA | 15 - 16/02/2018 |
| Numero......: 11 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 3.359,09 |
| Original....: | 3.359,09 |
| Valor Atual.: | 3.359,09 |
| Contratado..: | VALDECI VITOR DE OLIVEIRA |
| CNPJ: | 619.578.876-72 |
| Vigencia....: | 19/09/2018 A 19/09/2018 |
| Situacao: | ENCERRADA |
| Red./Emissao: | 0045 - 06/04/2018 |
| Red./Emissao: | 0045 - 06/04/2018 |
| Licitacao...: DISPENSA | 15 - 16/02/2018 |
| Red./Emissao: | 0045 - 06/04/2018 |
| Licitacao...: DISPENSA | 15 - 16/02/2018 |
| Numero......: 17 | 0000 - 19/09/2018 |
| Objeto......: | Aquisição de gêneros alimentícios dos agricultores familiares do Município de Coqueiral - MG, através da Chamada Pública, para abastecer a alimentação escolar no ano letivo de 2018; de acordo com a Lei nº 11.947, de 16 de Junho de 2009.PNAE/FNDE |
| Aquisição de gêneros alimentícios dos agricultores familiares do Município de Coqueiral - MG, através da Chamada Pública, para abastecer a alimentação escolar no ano letivo de 2018; de acordo com a Lei nº 11.947, de 16 de Junho de 2009.PNAE/FNDE |
| Red./Emissao: | 0045 - 06/04/2018 |
| Licitacao...: DISPENSA | 15 - 16/02/2018 |
| Numero......: 17 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 2.300,20 |
| Original....: | 2.300,20 |
| Valor Atual.: | 2.300,20 |
| Red./Emissao: | 0045 - 06/04/2018 |
| Licitacao...: DISPENSA | 15 - 16/02/2018 |
| Numero......: 17 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 2.300,20 |
| Original....: | 2.300,20 |
| Valor Atual.: | 2.300,20 |
| Contratado..: | Maria Senir de Oliveira Dias |
| CNPJ: | 009.177.326-18 |
| Publicacao..: | |
| Red./Emissao: | 0045 - 06/04/2018 |
| Licitacao...: DISPENSA | 15 - 16/02/2018 |
| Numero......: 17 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 2.300,20 |
| Original....: | 2.300,20 |
| Valor Atual.: | 2.300,20 |
| Contratado..: | Maria Senir de Oliveira Dias |
| CNPJ: | 009.177.326-18 |
| Vigencia....: | 19/09/2018 A 19/09/2018 |
| Situacao: | ENCERRADA |
| Red./Emissao: | 0040 - 06/04/2018 |
| Red./Emissao: | 0040 - 06/04/2018 |
| Licitacao...: DISPENSA | 15 - 16/02/2018 |
| Red./Emissao: | 0040 - 06/04/2018 |
| Licitacao...: DISPENSA | 15 - 16/02/2018 |
| Numero......: 16 | 0000 - 19/09/2018 |
| Objeto......: | Aquisição de gêneros alimentícios dos agricultores familiares do Município de Coqueiral - MG, através da Chamada Pública, para abastecer a alimentação escolar no ano letivo de 2018; de acordo com a Lei nº 11.947, de 16 de Junho de 2009.PNAE/FNDE |
| Aquisição de gêneros alimentícios dos agricultores familiares do Município de Coqueiral - MG, através da Chamada Pública, para abastecer a alimentação escolar no ano letivo de 2018; de acordo com a Lei nº 11.947, de 16 de Junho de 2009.PNAE/FNDE |
| Red./Emissao: | 0040 - 06/04/2018 |
| Licitacao...: DISPENSA | 15 - 16/02/2018 |
| Numero......: 16 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 2.103,08 |
| Original....: | 2.103,08 |
| Valor Atual.: | 2.103,08 |
| Red./Emissao: | 0040 - 06/04/2018 |
| Licitacao...: DISPENSA | 15 - 16/02/2018 |
| Numero......: 16 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 2.103,08 |
| Original....: | 2.103,08 |
| Valor Atual.: | 2.103,08 |
| Contratado..: | EDILENE PIVA TEIXEIRA |
| CNPJ: | 064.816.516-70 |
| Publicacao..: | |
| Red./Emissao: | 0040 - 06/04/2018 |
| Licitacao...: DISPENSA | 15 - 16/02/2018 |
| Numero......: 16 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 2.103,08 |
| Original....: | 2.103,08 |
| Valor Atual.: | 2.103,08 |
| Contratado..: | EDILENE PIVA TEIXEIRA |
| CNPJ: | 064.816.516-70 |
| Vigencia....: | 19/09/2018 A 19/09/2018 |
| Situacao: | ENCERRADA |
| Red./Emissao: | 0222 - 04/04/2018 |
| Red./Emissao: | 0222 - 04/04/2018 |
| Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. | 2 - 30/10/2014 |
| Red./Emissao: | 0222 - 04/04/2018 |
| Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. | 2 - 30/10/2014 |
| Numero......: 6 | 0000 - 19/09/2018 |
| Objeto......: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE UM SISTEMA DE ESGOSTAMENTO SANITÁRIO COMPREENDENDO A CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOSTO E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHAS, PROJETOS E TERMO DE REFERÊNCIA, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DO EDITAL. |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE UM SISTEMA DE ESGOSTAMENTO SANITÁRIO COMPREENDENDO A CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOSTO E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHAS, PROJETOS E TERMO DE REFERÊNCIA, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DO EDITAL. |
| Red./Emissao: | 0222 - 04/04/2018 |
| Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. | 2 - 30/10/2014 |
| Numero......: 6 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 292.118,64 |
| Original....: | 292.118,64 |
| Valor Atual.: | 292.118,64 |
| Red./Emissao: | 0222 - 04/04/2018 |
| Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. | 2 - 30/10/2014 |
| Numero......: 6 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 292.118,64 |
| Original....: | 292.118,64 |
| Valor Atual.: | 292.118,64 |
| Contratado..: | CONSTRUTORA JP & MARTINS LTDA. |
| CNPJ: | 15.592.273/0001-40 |
| Publicacao..: | |
| Red./Emissao: | 0222 - 04/04/2018 |
| Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. | 2 - 30/10/2014 |
| Numero......: 6 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 292.118,64 |
| Original....: | 292.118,64 |
| Valor Atual.: | 292.118,64 |
| Contratado..: | CONSTRUTORA JP & MARTINS LTDA. |
| CNPJ: | 15.592.273/0001-40 |
| Vigencia....: | 19/09/2018 A 19/09/2018 |
| Situacao: | ENCERRADA |
| Red./Emissao: | 0150 - 27/04/2018 |
| Red./Emissao: | 0150 - 27/04/2018 |
| Licitacao...: INEXIGIBILIDADE | 15 - 27/04/2018 |
| Red./Emissao: | 0150 - 27/04/2018 |
| Licitacao...: INEXIGIBILIDADE | 15 - 27/04/2018 |
| Numero......: 37 | 0000 - 19/09/2018 |
| Objeto......: | Contratação de Assessoria Jurídica, através da sociedade empresária denominada PONTES MATOS - SOCIEDADE DE ADVOGADOS, inscrita no CNPJ sob o nº 22.082.393/0001-62, pela Prefeitura Municipal de Coqueiral e aos órgãos pertencentes à administração pública, referentes aos atos e procedimentos legais permitidos durante a gestão. |
| Contratação de Assessoria Jurídica, através da sociedade empresária denominada PONTES MATOS - SOCIEDADE DE ADVOGADOS, inscrita no CNPJ sob o nº 22.082.393/0001-62, pela Prefeitura Municipal de Coqueiral e aos órgãos pertencentes à administração pública, referentes aos atos e procedimentos legais permitidos durante a gestão. |
| Red./Emissao: | 0150 - 27/04/2018 |
| Licitacao...: INEXIGIBILIDADE | 15 - 27/04/2018 |
| Numero......: 37 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 72.000,00 |
| Original....: | 72.000,00 |
| Valor Atual.: | 72.000,00 |
| Red./Emissao: | 0150 - 27/04/2018 |
| Licitacao...: INEXIGIBILIDADE | 15 - 27/04/2018 |
| Numero......: 37 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 72.000,00 |
| Original....: | 72.000,00 |
| Valor Atual.: | 72.000,00 |
| Contratado..: | PONTES MATOS - SOCIEDADE DE ADVOGADOS |
| CNPJ: | 22.082.393/0001-62 |
| Publicacao..: | |
| Red./Emissao: | 0150 - 27/04/2018 |
| Licitacao...: INEXIGIBILIDADE | 15 - 27/04/2018 |
| Numero......: 37 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 72.000,00 |
| Original....: | 72.000,00 |
| Valor Atual.: | 72.000,00 |
| Contratado..: | PONTES MATOS - SOCIEDADE DE ADVOGADOS |
| CNPJ: | 22.082.393/0001-62 |
| Vigencia....: | 19/09/2018 A 19/09/2018 |
| Situacao: | ENCERRADA |
| Red./Emissao: | 0044 - 06/04/2018 |
| Red./Emissao: | 0044 - 06/04/2018 |
| Licitacao...: DISPENSA | 15 - 16/02/2018 |
| Red./Emissao: | 0044 - 06/04/2018 |
| Licitacao...: DISPENSA | 15 - 16/02/2018 |
| Numero......: 20 | 0000 - 19/09/2018 |
| Objeto......: | Aquisição de gêneros alimentícios dos agricultores familiares do Município de Coqueiral - MG, através da Chamada Pública, para abastecer a alimentação escolar no ano letivo de 2018; de acordo com a Lei nº 11.947, de 16 de Junho de 2009.PNAE/FNDE |
| Aquisição de gêneros alimentícios dos agricultores familiares do Município de Coqueiral - MG, através da Chamada Pública, para abastecer a alimentação escolar no ano letivo de 2018; de acordo com a Lei nº 11.947, de 16 de Junho de 2009.PNAE/FNDE |
| Red./Emissao: | 0044 - 06/04/2018 |
| Licitacao...: DISPENSA | 15 - 16/02/2018 |
| Numero......: 20 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 758,10 |
| Original....: | 758,10 |
| Valor Atual.: | 758,10 |
| Red./Emissao: | 0044 - 06/04/2018 |
| Licitacao...: DISPENSA | 15 - 16/02/2018 |
| Numero......: 20 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 758,10 |
| Original....: | 758,10 |
| Valor Atual.: | 758,10 |
| Contratado..: | JOSÉ CARLOS |
| CNPJ: | 634.519.216-34 |
| Publicacao..: | |
| Red./Emissao: | 0044 - 06/04/2018 |
| Licitacao...: DISPENSA | 15 - 16/02/2018 |
| Numero......: 20 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 758,10 |
| Original....: | 758,10 |
| Valor Atual.: | 758,10 |
| Contratado..: | JOSÉ CARLOS |
| CNPJ: | 634.519.216-34 |
| Vigencia....: | 19/09/2018 A 19/09/2018 |
| Situacao: | ENCERRADA |
| Red./Emissao: | 0222 - 04/04/2018 |
| Red./Emissao: | 0222 - 04/04/2018 |
| Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. | 2 - 30/10/2014 |
| Red./Emissao: | 0222 - 04/04/2018 |
| Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. | 2 - 30/10/2014 |
| Numero......: 6 | 0000 - 19/09/2018 |
| Objeto......: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE UM SISTEMA DE ESGOSTAMENTO SANITÁRIO COMPREENDENDO A CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOSTO E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHAS, PROJETOS E TERMO DE REFERÊNCIA, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DO EDITAL. |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE UM SISTEMA DE ESGOSTAMENTO SANITÁRIO COMPREENDENDO A CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOSTO E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHAS, PROJETOS E TERMO DE REFERÊNCIA, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DO EDITAL. |
| Red./Emissao: | 0222 - 04/04/2018 |
| Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. | 2 - 30/10/2014 |
| Numero......: 6 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 292.118,64 |
| Original....: | 292.118,64 |
| Valor Atual.: | 292.118,64 |
| Red./Emissao: | 0222 - 04/04/2018 |
| Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. | 2 - 30/10/2014 |
| Numero......: 6 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 292.118,64 |
| Original....: | 292.118,64 |
| Valor Atual.: | 292.118,64 |
| Contratado..: | CONSTRUTORA JP & MARTINS LTDA. |
| CNPJ: | 15.592.273/0001-40 |
| Publicacao..: | |
| Red./Emissao: | 0222 - 04/04/2018 |
| Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. | 2 - 30/10/2014 |
| Numero......: 6 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 292.118,64 |
| Original....: | 292.118,64 |
| Valor Atual.: | 292.118,64 |
| Contratado..: | CONSTRUTORA JP & MARTINS LTDA. |
| CNPJ: | 15.592.273/0001-40 |
| Vigencia....: | 19/09/2018 A 19/09/2018 |
| Situacao: | ENCERRADA |
| Red./Emissao: | 0045 - 06/04/2018 |
| Red./Emissao: | 0045 - 06/04/2018 |
| Licitacao...: DISPENSA | 15 - 16/02/2018 |
| Red./Emissao: | 0045 - 06/04/2018 |
| Licitacao...: DISPENSA | 15 - 16/02/2018 |
| Numero......: 17 | 0000 - 19/09/2018 |
| Objeto......: | Aquisição de gêneros alimentícios dos agricultores familiares do Município de Coqueiral - MG, através da Chamada Pública, para abastecer a alimentação escolar no ano letivo de 2018; de acordo com a Lei nº 11.947, de 16 de Junho de 2009.PNAE/FNDE |
| Aquisição de gêneros alimentícios dos agricultores familiares do Município de Coqueiral - MG, através da Chamada Pública, para abastecer a alimentação escolar no ano letivo de 2018; de acordo com a Lei nº 11.947, de 16 de Junho de 2009.PNAE/FNDE |
| Red./Emissao: | 0045 - 06/04/2018 |
| Licitacao...: DISPENSA | 15 - 16/02/2018 |
| Numero......: 17 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 2.300,20 |
| Original....: | 2.300,20 |
| Valor Atual.: | 2.300,20 |
| Red./Emissao: | 0045 - 06/04/2018 |
| Licitacao...: DISPENSA | 15 - 16/02/2018 |
| Numero......: 17 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 2.300,20 |
| Original....: | 2.300,20 |
| Valor Atual.: | 2.300,20 |
| Contratado..: | Maria Senir de Oliveira Dias |
| CNPJ: | 009.177.326-18 |
| Publicacao..: | |
| Red./Emissao: | 0045 - 06/04/2018 |
| Licitacao...: DISPENSA | 15 - 16/02/2018 |
| Numero......: 17 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 2.300,20 |
| Original....: | 2.300,20 |
| Valor Atual.: | 2.300,20 |
| Contratado..: | Maria Senir de Oliveira Dias |
| CNPJ: | 009.177.326-18 |
| Vigencia....: | 19/09/2018 A 19/09/2018 |
| Situacao: | ENCERRADA |
| Red./Emissao: | 0047 - 06/04/2018 |
| Red./Emissao: | 0047 - 06/04/2018 |
| Licitacao...: DISPENSA | 15 - 16/02/2018 |
| Red./Emissao: | 0047 - 06/04/2018 |
| Licitacao...: DISPENSA | 15 - 16/02/2018 |
| Numero......: 22 | 0000 - 19/09/2018 |
| Objeto......: | Aquisição de gêneros alimentícios dos agricultores familiares do Município de Coqueiral - MG, através da Chamada Pública, para abastecer a alimentação escolar no ano letivo de 2018; de acordo com a Lei nº 11.947, de 16 de Junho de 2009.PNAE/FNDE |
| Aquisição de gêneros alimentícios dos agricultores familiares do Município de Coqueiral - MG, através da Chamada Pública, para abastecer a alimentação escolar no ano letivo de 2018; de acordo com a Lei nº 11.947, de 16 de Junho de 2009.PNAE/FNDE |
| Red./Emissao: | 0047 - 06/04/2018 |
| Licitacao...: DISPENSA | 15 - 16/02/2018 |
| Numero......: 22 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 4.783,63 |
| Original....: | 4.783,63 |
| Valor Atual.: | 4.783,63 |
| Red./Emissao: | 0047 - 06/04/2018 |
| Licitacao...: DISPENSA | 15 - 16/02/2018 |
| Numero......: 22 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 4.783,63 |
| Original....: | 4.783,63 |
| Valor Atual.: | 4.783,63 |
| Contratado..: | BRUNA APARECIDA GABRIL RODRIGUES |
| CNPJ: | 139.090.776-76 |
| Publicacao..: | |
| Red./Emissao: | 0047 - 06/04/2018 |
| Licitacao...: DISPENSA | 15 - 16/02/2018 |
| Numero......: 22 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 4.783,63 |
| Original....: | 4.783,63 |
| Valor Atual.: | 4.783,63 |
| Contratado..: | BRUNA APARECIDA GABRIL RODRIGUES |
| CNPJ: | 139.090.776-76 |
| Vigencia....: | 19/09/2018 A 19/09/2018 |
| Situacao: | ENCERRADA |
| Red./Emissao: | 0046 - 06/04/2018 |
| Red./Emissao: | 0046 - 06/04/2018 |
| Licitacao...: DISPENSA | 15 - 16/02/2018 |
| Red./Emissao: | 0046 - 06/04/2018 |
| Licitacao...: DISPENSA | 15 - 16/02/2018 |
| Numero......: 21 | 0000 - 19/09/2018 |
| Objeto......: | Aquisição de gêneros alimentícios dos agricultores familiares do Município de Coqueiral - MG, através da Chamada Pública, para abastecer a alimentação escolar no ano letivo de 2018; de acordo com a Lei nº 11.947, de 16 de Junho de 2009.PNAE/FNDE |
| Aquisição de gêneros alimentícios dos agricultores familiares do Município de Coqueiral - MG, através da Chamada Pública, para abastecer a alimentação escolar no ano letivo de 2018; de acordo com a Lei nº 11.947, de 16 de Junho de 2009.PNAE/FNDE |
| Red./Emissao: | 0046 - 06/04/2018 |
| Licitacao...: DISPENSA | 15 - 16/02/2018 |
| Numero......: 21 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 1.036,42 |
| Original....: | 1.036,42 |
| Valor Atual.: | 1.036,42 |
| Red./Emissao: | 0046 - 06/04/2018 |
| Licitacao...: DISPENSA | 15 - 16/02/2018 |
| Numero......: 21 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 1.036,42 |
| Original....: | 1.036,42 |
| Valor Atual.: | 1.036,42 |
| Contratado..: | JOAO LUIZ DOS SANTOS |
| CNPJ: | 451.866.936-34 |
| Publicacao..: | |
| Red./Emissao: | 0046 - 06/04/2018 |
| Licitacao...: DISPENSA | 15 - 16/02/2018 |
| Numero......: 21 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 1.036,42 |
| Original....: | 1.036,42 |
| Valor Atual.: | 1.036,42 |
| Contratado..: | JOAO LUIZ DOS SANTOS |
| CNPJ: | 451.866.936-34 |
| Vigencia....: | 19/09/2018 A 19/09/2018 |
| Situacao: | ENCERRADA |
| Red./Emissao: | 0044 - 06/04/2018 |
| Red./Emissao: | 0044 - 06/04/2018 |
| Licitacao...: DISPENSA | 15 - 16/02/2018 |
| Red./Emissao: | 0044 - 06/04/2018 |
| Licitacao...: DISPENSA | 15 - 16/02/2018 |
| Numero......: 20 | 0000 - 19/09/2018 |
| Objeto......: | Aquisição de gêneros alimentícios dos agricultores familiares do Município de Coqueiral - MG, através da Chamada Pública, para abastecer a alimentação escolar no ano letivo de 2018; de acordo com a Lei nº 11.947, de 16 de Junho de 2009.PNAE/FNDE |
| Aquisição de gêneros alimentícios dos agricultores familiares do Município de Coqueiral - MG, através da Chamada Pública, para abastecer a alimentação escolar no ano letivo de 2018; de acordo com a Lei nº 11.947, de 16 de Junho de 2009.PNAE/FNDE |
| Red./Emissao: | 0044 - 06/04/2018 |
| Licitacao...: DISPENSA | 15 - 16/02/2018 |
| Numero......: 20 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 758,10 |
| Original....: | 758,10 |
| Valor Atual.: | 758,10 |
| Red./Emissao: | 0044 - 06/04/2018 |
| Licitacao...: DISPENSA | 15 - 16/02/2018 |
| Numero......: 20 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 758,10 |
| Original....: | 758,10 |
| Valor Atual.: | 758,10 |
| Contratado..: | JOSÉ CARLOS |
| CNPJ: | 634.519.216-34 |
| Publicacao..: | |
| Red./Emissao: | 0044 - 06/04/2018 |
| Licitacao...: DISPENSA | 15 - 16/02/2018 |
| Numero......: 20 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 758,10 |
| Original....: | 758,10 |
| Valor Atual.: | 758,10 |
| Contratado..: | JOSÉ CARLOS |
| CNPJ: | 634.519.216-34 |
| Vigencia....: | 19/09/2018 A 19/09/2018 |
| Situacao: | ENCERRADA |
| Red./Emissao: | 0035 - 06/04/2018 |
| Red./Emissao: | 0035 - 06/04/2018 |
| Licitacao...: DISPENSA | 15 - 16/02/2018 |
| Red./Emissao: | 0035 - 06/04/2018 |
| Licitacao...: DISPENSA | 15 - 16/02/2018 |
| Numero......: 11 | 0000 - 19/09/2018 |
| Objeto......: | Aquisição de gêneros alimentícios dos agricultores familiares do Município de Coqueiral - MG, através da Chamada Pública, para abastecer a alimentação escolar no ano letivo de 2018; de acordo com a Lei nº 11.947, de 16 de Junho de 2009.PNAE/FNDE |
| Aquisição de gêneros alimentícios dos agricultores familiares do Município de Coqueiral - MG, através da Chamada Pública, para abastecer a alimentação escolar no ano letivo de 2018; de acordo com a Lei nº 11.947, de 16 de Junho de 2009.PNAE/FNDE |
| Red./Emissao: | 0035 - 06/04/2018 |
| Licitacao...: DISPENSA | 15 - 16/02/2018 |
| Numero......: 11 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 3.359,09 |
| Original....: | 3.359,09 |
| Valor Atual.: | 3.359,09 |
| Red./Emissao: | 0035 - 06/04/2018 |
| Licitacao...: DISPENSA | 15 - 16/02/2018 |
| Numero......: 11 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 3.359,09 |
| Original....: | 3.359,09 |
| Valor Atual.: | 3.359,09 |
| Contratado..: | VALDECI VITOR DE OLIVEIRA |
| CNPJ: | 619.578.876-72 |
| Publicacao..: | |
| Red./Emissao: | 0035 - 06/04/2018 |
| Licitacao...: DISPENSA | 15 - 16/02/2018 |
| Numero......: 11 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 3.359,09 |
| Original....: | 3.359,09 |
| Valor Atual.: | 3.359,09 |
| Contratado..: | VALDECI VITOR DE OLIVEIRA |
| CNPJ: | 619.578.876-72 |
| Vigencia....: | 19/09/2018 A 19/09/2018 |
| Situacao: | ENCERRADA |
| Red./Emissao: | 0037 - 06/04/2018 |
| Red./Emissao: | 0037 - 06/04/2018 |
| Licitacao...: DISPENSA | 15 - 16/02/2018 |
| Red./Emissao: | 0037 - 06/04/2018 |
| Licitacao...: DISPENSA | 15 - 16/02/2018 |
| Numero......: 13 | 0000 - 19/09/2018 |
| Objeto......: | Aquisição de gêneros alimentícios dos agricultores familiares do Município de Coqueiral - MG, através da Chamada Pública, para abastecer a alimentação escolar no ano letivo de 2018; de acordo com a Lei nº 11.947, de 16 de Junho de 2009.PNAE/FNDE |
| Aquisição de gêneros alimentícios dos agricultores familiares do Município de Coqueiral - MG, através da Chamada Pública, para abastecer a alimentação escolar no ano letivo de 2018; de acordo com a Lei nº 11.947, de 16 de Junho de 2009.PNAE/FNDE |
| Red./Emissao: | 0037 - 06/04/2018 |
| Licitacao...: DISPENSA | 15 - 16/02/2018 |
| Numero......: 13 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 6.701,87 |
| Original....: | 6.701,87 |
| Valor Atual.: | 6.701,87 |
| Red./Emissao: | 0037 - 06/04/2018 |
| Licitacao...: DISPENSA | 15 - 16/02/2018 |
| Numero......: 13 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 6.701,87 |
| Original....: | 6.701,87 |
| Valor Atual.: | 6.701,87 |
| Contratado..: | MARLI GABRIEL FERREIRA |
| CNPJ: | 047.745.516-60 |
| Publicacao..: | |
| Red./Emissao: | 0037 - 06/04/2018 |
| Licitacao...: DISPENSA | 15 - 16/02/2018 |
| Numero......: 13 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 6.701,87 |
| Original....: | 6.701,87 |
| Valor Atual.: | 6.701,87 |
| Contratado..: | MARLI GABRIEL FERREIRA |
| CNPJ: | 047.745.516-60 |
| Vigencia....: | 19/09/2018 A 19/09/2018 |
| Situacao: | ENCERRADA |
| Red./Emissao: | 0159 - 06/04/2018 |
| Red./Emissao: | 0159 - 06/04/2018 |
| Licitacao...: DISPENSA | 15 - 16/02/2018 |
| Red./Emissao: | 0159 - 06/04/2018 |
| Licitacao...: DISPENSA | 15 - 16/02/2018 |
| Numero......: 1 | 0000 - 19/09/2018 |
| Objeto......: | Aquisição de gêneros alimentícios dos agricultores familiares do Município de Coqueiral - MG, através da Chamada Pública, para abastecer a alimentação escolar no ano letivo de 2018; de acordo com a Lei nº 11.947, de 16 de Junho de 2009.PNAE/FNDE |
| Aquisição de gêneros alimentícios dos agricultores familiares do Município de Coqueiral - MG, através da Chamada Pública, para abastecer a alimentação escolar no ano letivo de 2018; de acordo com a Lei nº 11.947, de 16 de Junho de 2009.PNAE/FNDE |
| Red./Emissao: | 0159 - 06/04/2018 |
| Licitacao...: DISPENSA | 15 - 16/02/2018 |
| Numero......: 1 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 0,00 |
| Original....: | 0,00 |
| Valor Atual.: | 0,00 |
| Red./Emissao: | 0159 - 06/04/2018 |
| Licitacao...: DISPENSA | 15 - 16/02/2018 |
| Numero......: 1 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 0,00 |
| Original....: | 0,00 |
| Valor Atual.: | 0,00 |
| Contratado..: | Vicente Paulo de Carvalho |
| CNPJ: | 665.918.646-87 |
| Publicacao..: | |
| Red./Emissao: | 0159 - 06/04/2018 |
| Licitacao...: DISPENSA | 15 - 16/02/2018 |
| Numero......: 1 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 0,00 |
| Original....: | 0,00 |
| Valor Atual.: | 0,00 |
| Contratado..: | Vicente Paulo de Carvalho |
| CNPJ: | 665.918.646-87 |
| Vigencia....: | 19/09/2018 A 19/09/2018 |
| Situacao: | ENCERRADA |
| Red./Emissao: | 0036 - 06/04/2018 |
| Red./Emissao: | 0036 - 06/04/2018 |
| Licitacao...: DISPENSA | 15 - 16/02/2018 |
| Red./Emissao: | 0036 - 06/04/2018 |
| Licitacao...: DISPENSA | 15 - 16/02/2018 |
| Numero......: 12 | 0000 - 19/09/2018 |
| Objeto......: | Aquisição de gêneros alimentícios dos agricultores familiares do Município de Coqueiral - MG, através da Chamada Pública, para abastecer a alimentação escolar no ano letivo de 2018; de acordo com a Lei nº 11.947, de 16 de Junho de 2009.PNAE/FNDE |
| Aquisição de gêneros alimentícios dos agricultores familiares do Município de Coqueiral - MG, através da Chamada Pública, para abastecer a alimentação escolar no ano letivo de 2018; de acordo com a Lei nº 11.947, de 16 de Junho de 2009.PNAE/FNDE |
| Red./Emissao: | 0036 - 06/04/2018 |
| Licitacao...: DISPENSA | 15 - 16/02/2018 |
| Numero......: 12 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 5.022,25 |
| Original....: | 5.022,25 |
| Valor Atual.: | 5.022,25 |
| Red./Emissao: | 0036 - 06/04/2018 |
| Licitacao...: DISPENSA | 15 - 16/02/2018 |
| Numero......: 12 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 5.022,25 |
| Original....: | 5.022,25 |
| Valor Atual.: | 5.022,25 |
| Contratado..: | Vicente Paulo de Carvalho |
| CNPJ: | 665.918.646-87 |
| Publicacao..: | |
| Red./Emissao: | 0036 - 06/04/2018 |
| Licitacao...: DISPENSA | 15 - 16/02/2018 |
| Numero......: 12 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 5.022,25 |
| Original....: | 5.022,25 |
| Valor Atual.: | 5.022,25 |
| Contratado..: | Vicente Paulo de Carvalho |
| CNPJ: | 665.918.646-87 |
| Vigencia....: | 19/09/2018 A 19/09/2018 |
| Situacao: | ENCERRADA |
| Red./Emissao: | 0043 - 06/04/2018 |
| Red./Emissao: | 0043 - 06/04/2018 |
| Licitacao...: DISPENSA | 15 - 16/02/2018 |
| Red./Emissao: | 0043 - 06/04/2018 |
| Licitacao...: DISPENSA | 15 - 16/02/2018 |
| Numero......: 19 | 0000 - 19/09/2018 |
| Objeto......: | Aquisição de gêneros alimentícios dos agricultores familiares do Município de Coqueiral - MG, através da Chamada Pública, para abastecer a alimentação escolar no ano letivo de 2018; de acordo com a Lei nº 11.947, de 16 de Junho de 2009.PNAE/FNDE |
| Aquisição de gêneros alimentícios dos agricultores familiares do Município de Coqueiral - MG, através da Chamada Pública, para abastecer a alimentação escolar no ano letivo de 2018; de acordo com a Lei nº 11.947, de 16 de Junho de 2009.PNAE/FNDE |
| Red./Emissao: | 0043 - 06/04/2018 |
| Licitacao...: DISPENSA | 15 - 16/02/2018 |
| Numero......: 19 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 3.488,29 |
| Original....: | 3.488,29 |
| Valor Atual.: | 3.488,29 |
| Red./Emissao: | 0043 - 06/04/2018 |
| Licitacao...: DISPENSA | 15 - 16/02/2018 |
| Numero......: 19 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 3.488,29 |
| Original....: | 3.488,29 |
| Valor Atual.: | 3.488,29 |
| Contratado..: | UENDER REIS DIAS |
| CNPJ: | 047.796.006-50 |
| Publicacao..: | |
| Red./Emissao: | 0043 - 06/04/2018 |
| Licitacao...: DISPENSA | 15 - 16/02/2018 |
| Numero......: 19 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 3.488,29 |
| Original....: | 3.488,29 |
| Valor Atual.: | 3.488,29 |
| Contratado..: | UENDER REIS DIAS |
| CNPJ: | 047.796.006-50 |
| Vigencia....: | 19/09/2018 A 19/09/2018 |
| Situacao: | ENCERRADA |
| Red./Emissao: | 0042 - 06/04/2018 |
| Red./Emissao: | 0042 - 06/04/2018 |
| Licitacao...: DISPENSA | 15 - 16/02/2018 |
| Red./Emissao: | 0042 - 06/04/2018 |
| Licitacao...: DISPENSA | 15 - 16/02/2018 |
| Numero......: 18 | 0000 - 19/09/2018 |
| Objeto......: | Aquisição de gêneros alimentícios dos agricultores familiares do Município de Coqueiral - MG, através da Chamada Pública, para abastecer a alimentação escolar no ano letivo de 2018; de acordo com a Lei nº 11.947, de 16 de Junho de 2009.PNAE/FNDE |
| Aquisição de gêneros alimentícios dos agricultores familiares do Município de Coqueiral - MG, através da Chamada Pública, para abastecer a alimentação escolar no ano letivo de 2018; de acordo com a Lei nº 11.947, de 16 de Junho de 2009.PNAE/FNDE |
| Red./Emissao: | 0042 - 06/04/2018 |
| Licitacao...: DISPENSA | 15 - 16/02/2018 |
| Numero......: 18 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 1.947,50 |
| Original....: | 1.947,50 |
| Valor Atual.: | 1.947,50 |
| Red./Emissao: | 0042 - 06/04/2018 |
| Licitacao...: DISPENSA | 15 - 16/02/2018 |
| Numero......: 18 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 1.947,50 |
| Original....: | 1.947,50 |
| Valor Atual.: | 1.947,50 |
| Contratado..: | ROGERIO PAULINO |
| CNPJ: | 954.431.186-68 |
| Publicacao..: | |
| Red./Emissao: | 0042 - 06/04/2018 |
| Licitacao...: DISPENSA | 15 - 16/02/2018 |
| Numero......: 18 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 1.947,50 |
| Original....: | 1.947,50 |
| Valor Atual.: | 1.947,50 |
| Contratado..: | ROGERIO PAULINO |
| CNPJ: | 954.431.186-68 |
| Vigencia....: | 19/09/2018 A 19/09/2018 |
| Situacao: | ENCERRADA |
| Red./Emissao: | 0038 - 06/04/2018 |
| Red./Emissao: | 0038 - 06/04/2018 |
| Licitacao...: DISPENSA | 15 - 16/02/2018 |
| Red./Emissao: | 0038 - 06/04/2018 |
| Licitacao...: DISPENSA | 15 - 16/02/2018 |
| Numero......: 14 | 0000 - 19/09/2018 |
| Objeto......: | Aquisição de gêneros alimentícios dos agricultores familiares do Município de Coqueiral - MG, através da Chamada Pública, para abastecer a alimentação escolar no ano letivo de 2018; de acordo com a Lei nº 11.947, de 16 de Junho de 2009.PNAE/FNDE |
| Aquisição de gêneros alimentícios dos agricultores familiares do Município de Coqueiral - MG, através da Chamada Pública, para abastecer a alimentação escolar no ano letivo de 2018; de acordo com a Lei nº 11.947, de 16 de Junho de 2009.PNAE/FNDE |
| Red./Emissao: | 0038 - 06/04/2018 |
| Licitacao...: DISPENSA | 15 - 16/02/2018 |
| Numero......: 14 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 3.303,29 |
| Original....: | 3.303,29 |
| Valor Atual.: | 3.303,29 |
| Red./Emissao: | 0038 - 06/04/2018 |
| Licitacao...: DISPENSA | 15 - 16/02/2018 |
| Numero......: 14 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 3.303,29 |
| Original....: | 3.303,29 |
| Valor Atual.: | 3.303,29 |
| Contratado..: | ADAILTON DE OLIVEIRA |
| CNPJ: | 084.181.986-64 |
| Publicacao..: | |
| Red./Emissao: | 0038 - 06/04/2018 |
| Licitacao...: DISPENSA | 15 - 16/02/2018 |
| Numero......: 14 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 3.303,29 |
| Original....: | 3.303,29 |
| Valor Atual.: | 3.303,29 |
| Contratado..: | ADAILTON DE OLIVEIRA |
| CNPJ: | 084.181.986-64 |
| Vigencia....: | 19/09/2018 A 19/09/2018 |
| Situacao: | ENCERRADA |
| Red./Emissao: | 0039 - 06/04/2018 |
| Red./Emissao: | 0039 - 06/04/2018 |
| Licitacao...: DISPENSA | 15 - 16/02/2018 |
| Red./Emissao: | 0039 - 06/04/2018 |
| Licitacao...: DISPENSA | 15 - 16/02/2018 |
| Numero......: 15 | 0000 - 19/09/2018 |
| Objeto......: | Aquisição de gêneros alimentícios dos agricultores familiares do Município de Coqueiral - MG, através da Chamada Pública, para abastecer a alimentação escolar no ano letivo de 2018; de acordo com a Lei nº 11.947, de 16 de Junho de 2009.PNAE/FNDE |
| Aquisição de gêneros alimentícios dos agricultores familiares do Município de Coqueiral - MG, através da Chamada Pública, para abastecer a alimentação escolar no ano letivo de 2018; de acordo com a Lei nº 11.947, de 16 de Junho de 2009.PNAE/FNDE |
| Red./Emissao: | 0039 - 06/04/2018 |
| Licitacao...: DISPENSA | 15 - 16/02/2018 |
| Numero......: 15 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 1.988,65 |
| Original....: | 1.988,65 |
| Valor Atual.: | 1.988,65 |
| Red./Emissao: | 0039 - 06/04/2018 |
| Licitacao...: DISPENSA | 15 - 16/02/2018 |
| Numero......: 15 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 1.988,65 |
| Original....: | 1.988,65 |
| Valor Atual.: | 1.988,65 |
| Contratado..: | Creber José Balbino |
| CNPJ: | 339.690.606-30 |
| Publicacao..: | |
| Red./Emissao: | 0039 - 06/04/2018 |
| Licitacao...: DISPENSA | 15 - 16/02/2018 |
| Numero......: 15 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 1.988,65 |
| Original....: | 1.988,65 |
| Valor Atual.: | 1.988,65 |
| Contratado..: | Creber José Balbino |
| CNPJ: | 339.690.606-30 |
| Vigencia....: | 19/09/2018 A 19/09/2018 |
| Situacao: | ENCERRADA |
| Red./Emissao: | 0150 - 27/04/2018 |
| Red./Emissao: | 0150 - 27/04/2018 |
| Licitacao...: INEXIGIBILIDADE | 15 - 27/04/2018 |
| Red./Emissao: | 0150 - 27/04/2018 |
| Licitacao...: INEXIGIBILIDADE | 15 - 27/04/2018 |
| Numero......: 37 | 0000 - 19/09/2018 |
| Objeto......: | Contratação de Assessoria Jurídica, através da sociedade empresária denominada PONTES MATOS - SOCIEDADE DE ADVOGADOS, inscrita no CNPJ sob o nº 22.082.393/0001-62, pela Prefeitura Municipal de Coqueiral e aos órgãos pertencentes à administração pública, referentes aos atos e procedimentos legais permitidos durante a gestão. |
| Contratação de Assessoria Jurídica, através da sociedade empresária denominada PONTES MATOS - SOCIEDADE DE ADVOGADOS, inscrita no CNPJ sob o nº 22.082.393/0001-62, pela Prefeitura Municipal de Coqueiral e aos órgãos pertencentes à administração pública, referentes aos atos e procedimentos legais permitidos durante a gestão. |
| Red./Emissao: | 0150 - 27/04/2018 |
| Licitacao...: INEXIGIBILIDADE | 15 - 27/04/2018 |
| Numero......: 37 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 72.000,00 |
| Original....: | 72.000,00 |
| Valor Atual.: | 72.000,00 |
| Red./Emissao: | 0150 - 27/04/2018 |
| Licitacao...: INEXIGIBILIDADE | 15 - 27/04/2018 |
| Numero......: 37 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 72.000,00 |
| Original....: | 72.000,00 |
| Valor Atual.: | 72.000,00 |
| Contratado..: | PONTES MATOS - SOCIEDADE DE ADVOGADOS |
| CNPJ: | 22.082.393/0001-62 |
| Publicacao..: | |
| Red./Emissao: | 0150 - 27/04/2018 |
| Licitacao...: INEXIGIBILIDADE | 15 - 27/04/2018 |
| Numero......: 37 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 72.000,00 |
| Original....: | 72.000,00 |
| Valor Atual.: | 72.000,00 |
| Contratado..: | PONTES MATOS - SOCIEDADE DE ADVOGADOS |
| CNPJ: | 22.082.393/0001-62 |
| Vigencia....: | 19/09/2018 A 19/09/2018 |
| Situacao: | ENCERRADA |
| Red./Emissao: | 0037 - 06/04/2018 |
| Red./Emissao: | 0037 - 06/04/2018 |
| Licitacao...: DISPENSA | 15 - 16/02/2018 |
| Red./Emissao: | 0037 - 06/04/2018 |
| Licitacao...: DISPENSA | 15 - 16/02/2018 |
| Numero......: 13 | 0000 - 19/09/2018 |
| Objeto......: | Aquisição de gêneros alimentícios dos agricultores familiares do Município de Coqueiral - MG, através da Chamada Pública, para abastecer a alimentação escolar no ano letivo de 2018; de acordo com a Lei nº 11.947, de 16 de Junho de 2009.PNAE/FNDE |
| Aquisição de gêneros alimentícios dos agricultores familiares do Município de Coqueiral - MG, através da Chamada Pública, para abastecer a alimentação escolar no ano letivo de 2018; de acordo com a Lei nº 11.947, de 16 de Junho de 2009.PNAE/FNDE |
| Red./Emissao: | 0037 - 06/04/2018 |
| Licitacao...: DISPENSA | 15 - 16/02/2018 |
| Numero......: 13 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 6.701,87 |
| Original....: | 6.701,87 |
| Valor Atual.: | 6.701,87 |
| Red./Emissao: | 0037 - 06/04/2018 |
| Licitacao...: DISPENSA | 15 - 16/02/2018 |
| Numero......: 13 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 6.701,87 |
| Original....: | 6.701,87 |
| Valor Atual.: | 6.701,87 |
| Contratado..: | MARLI GABRIEL FERREIRA |
| CNPJ: | 047.745.516-60 |
| Publicacao..: | |
| Red./Emissao: | 0037 - 06/04/2018 |
| Licitacao...: DISPENSA | 15 - 16/02/2018 |
| Numero......: 13 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 6.701,87 |
| Original....: | 6.701,87 |
| Valor Atual.: | 6.701,87 |
| Contratado..: | MARLI GABRIEL FERREIRA |
| CNPJ: | 047.745.516-60 |
| Vigencia....: | 19/09/2018 A 19/09/2018 |
| Situacao: | ENCERRADA |
| Red./Emissao: | 0048 - 06/04/2018 |
| Red./Emissao: | 0048 - 06/04/2018 |
| Licitacao...: DISPENSA | 15 - 16/02/2018 |
| Red./Emissao: | 0048 - 06/04/2018 |
| Licitacao...: DISPENSA | 15 - 16/02/2018 |
| Numero......: 23 | 0000 - 19/09/2018 |
| Objeto......: | Aquisição de gêneros alimentícios dos agricultores familiares do Município de Coqueiral - MG, através da Chamada Pública, para abastecer a alimentação escolar no ano letivo de 2018; de acordo com a Lei nº 11.947, de 16 de Junho de 2009.PNAE/FNDE |
| Aquisição de gêneros alimentícios dos agricultores familiares do Município de Coqueiral - MG, através da Chamada Pública, para abastecer a alimentação escolar no ano letivo de 2018; de acordo com a Lei nº 11.947, de 16 de Junho de 2009.PNAE/FNDE |
| Red./Emissao: | 0048 - 06/04/2018 |
| Licitacao...: DISPENSA | 15 - 16/02/2018 |
| Numero......: 23 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 3.146,29 |
| Original....: | 3.146,29 |
| Valor Atual.: | 3.146,29 |
| Red./Emissao: | 0048 - 06/04/2018 |
| Licitacao...: DISPENSA | 15 - 16/02/2018 |
| Numero......: 23 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 3.146,29 |
| Original....: | 3.146,29 |
| Valor Atual.: | 3.146,29 |
| Contratado..: | ROMILDA VITAR DE OLIVEIRA SILVA |
| CNPJ: | 068.997.566-09 |
| Publicacao..: | |
| Red./Emissao: | 0048 - 06/04/2018 |
| Licitacao...: DISPENSA | 15 - 16/02/2018 |
| Numero......: 23 | 0000 - 19/09/2018 |
| Inicial.....: | 3.146,29 |
| Original....: | 3.146,29 |
| Valor Atual.: | 3.146,29 |
| Contratado..: | ROMILDA VITAR DE OLIVEIRA SILVA |
| CNPJ: | 068.997.566-09 |
| Vigencia....: | 19/09/2018 A 19/09/2018 |
| Situacao: | ENCERRADA |
| Data | Unidade | Fornecedor | CPF/CNPJ | Descrição | UN | Quantidade | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/04/2018 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELACOES I | 13.237.191/0001-51 | Serviço de Serviços em Publicação de Atos Oficiais na Imprensa Oficial do Estado do Estado de Minas | SV | 451,000 | 88,5900 | 39.954,09 |
| 04/04/2018 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | DISTAKPLOT LTDA. | 04.901.166/0001-30 | Prestação de serviço de plotagem tamanho A2, colorido, em papel sulfite. | SV | 2,000 | 4,0000 | 8,00 |
| 04/04/2018 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | DISTAKPLOT LTDA. | 04.901.166/0001-30 | Prestação de serviço de plotagem tamanho A0, em papel sulfite comum, colorido. | SV | 12,000 | 10,0000 | 120,00 |
| 02/04/2018 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA. | 09.486.392/0001-15 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES EM DIARIOS OFICIAIS | SV | 1,000 | 1.800,0000 | 1.800,00 |
| 05/04/2018 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A | 02.913.444/0001-43 | Óleo Diesel S10 | L | 3.000,000 | 3,7000 | 11.100,00 |
| 05/04/2018 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A | 02.913.444/0001-43 | Óleo Diesel S10 | L | 7.000,000 | 3,7000 | 25.900,00 |
| 27/04/2018 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Gasolina Comum | L | 250,000 | 4,5400 | 1.135,00 |
| 03/04/2018 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Gasolina Comum | L | 139,033 | 4,5400 | 631,21 |
| 23/04/2018 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | MUNDO MAGICO FESTAS PARK DE BOA ESPERANCA LTDA - M | 20.469.076/0001-78 | EMPRESA EM LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS | SV | 1,000 | 2.500,0000 | 2.500,00 |
| 04/04/2018 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | PRO 7 IMPRESSOES E PAPELARIA LTDA | 22.754.103/0001-80 | Silabário simples - lona 65x150 | UN | 7,000 | 62,0000 | 434,00 |
| 04/04/2018 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | PRO 7 IMPRESSOES E PAPELARIA LTDA | 22.754.103/0001-80 | Banner números de 0 a 1000 - lona 68100 | UN | 18,000 | 48,0000 | 864,00 |
| 04/04/2018 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | PRO 7 IMPRESSOES E PAPELARIA LTDA | 22.754.103/0001-80 | Tabuada da multiplicação - lona 68x110 | UN | 10,000 | 52,0000 | 520,00 |
| 04/04/2018 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | PRO 7 IMPRESSOES E PAPELARIA LTDA | 22.754.103/0001-80 | Varal de números de 0 a 10 - lona e EVA | UN | 7,000 | 55,0000 | 385,00 |
| 04/04/2018 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | PRO 7 IMPRESSOES E PAPELARIA LTDA | 22.754.103/0001-80 | Régua Infantil - lona 40x160 | UN | 8,000 | 48,0000 | 384,00 |
| 04/04/2018 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | PRO 7 IMPRESSOES E PAPELARIA LTDA | 22.754.103/0001-80 | Alfabeto Varal Infantil - lona e EVA 15x25 | UN | 7,000 | 98,0000 | 686,00 |
| 04/04/2018 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | PRO 7 IMPRESSOES E PAPELARIA LTDA | 22.754.103/0001-80 | Alfabeto Varal 4 formas - lonas e EVA 1827 | UN | 18,000 | 132,0000 | 2.376,00 |
| 04/04/2018 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | PRO 7 IMPRESSOES E PAPELARIA LTDA | 22.754.103/0001-80 | Silabário das dificuldades ortográficas - lona 65x150 | UN | 18,000 | 62,0000 | 1.116,00 |
| 11/04/2018 | DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO | PROMEDICA MEDSERVICE LTDA. | 65.308.835/0001-59 | Contratação de empresa prestadora de serviço de locação e manutenção de concentradores de oxigênio | UN | 4,382 | 430,0000 | 1.884,19 |
| 23/04/2018 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | LANDHEL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 17.766.976/0001-72 | Serviço de restauração deste Cruzeiro Centenário | SV | 0,265 | 136.268,9700 | 36.062,17 |
| 30/04/2018 | DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES | DELZONE BATISTA DE SIQUEIRA | 494.954.536-15 | Locação de Terreno localizado na Zona Rural denominado - Sítio "Coqueiros Debaixo" | SV | 1,000 | 1.788,8200 | 1.788,82 |
| 27/04/2018 | DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO | RUI SUPERMERCADO LTDA. ME | 23.961.667/0001-56 | Leiteira de plástico resistente, com tampa capacidade para 3,5 Lt. | UN | 2,000 | 16,0000 | 32,00 |
| 27/04/2018 | DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO | RUI SUPERMERCADO LTDA. ME | 23.961.667/0001-56 | Água Sanitária - Embalagem de plástico resistente, tampa com lacre sem vazamento. Composição de hipo | L | 10,000 | 3,3000 | 33,00 |
| 27/04/2018 | DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO | RUI SUPERMERCADO LTDA. ME | 23.961.667/0001-56 | TOUCA DESCARTÁVEL PLISSADA | PCT | 1,000 | 11,0000 | 11,00 |
| 27/04/2018 | DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO | RUI SUPERMERCADO LTDA. ME | 23.961.667/0001-56 | Papel Higiênico Branco Neutro Macio 04x60mtx10cm | PCT | 18,000 | 3,7200 | 66,96 |
| 27/04/2018 | DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO | RUI SUPERMERCADO LTDA. ME | 23.961.667/0001-56 | Sabão em barra glicerinado neutro testado dermatologicamente. Embalagem com 05 unidades de 200 grama | PCT | 2,000 | 6,1000 | 12,20 |
| 27/04/2018 | DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO | RUI SUPERMERCADO LTDA. ME | 23.961.667/0001-56 | Papel alumínio, 45 cm de largura, rolo com 7,5 m. | RL | 2,000 | 3,6000 | 7,20 |
| 27/04/2018 | DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO | RUI SUPERMERCADO LTDA. ME | 23.961.667/0001-56 | Detergente; lava louças liquido pronto para uso, contem tensoativo biodegradável, neutro. Embalagem | UN | 15,000 | 1,6400 | 24,60 |
| 16/04/2018 | DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO | DISTRIBUIDORA DE GAS MACHADO & PEREIRA L | 06.922.971/0001-75 | Gás de cozinha GLP13 kg | UN | 10,000 | 56,4000 | 564,00 |
| 27/04/2018 | DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO | RUI SUPERMERCADO LTDA. ME | 23.961.667/0001-56 | Copo de Vidro, tradicional, modelo americano, canelado, 200ml | UN | 12,000 | 0,8700 | 10,44 |
| 27/04/2018 | DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO | RUI SUPERMERCADO LTDA. ME | 23.961.667/0001-56 | Torneira para filtro de plástico resistente | UN | 6,000 | 4,9900 | 29,94 |
| 27/04/2018 | DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO | RUI SUPERMERCADO LTDA. ME | 23.961.667/0001-56 | colher para sobremesa de aço inoxidável, tamanho médio, comprimento 10 cm, largura 2 cm. Catmat nº 2 | UN | 10,000 | 3,2500 | 32,50 |
| 27/04/2018 | DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO | RUI SUPERMERCADO LTDA. ME | 23.961.667/0001-56 | Pilha Alcalina "AAA" (1,5V), acondicionadas em cartelas com 2 (duas) unidades. | CRT | 5,000 | 4,8000 | 24,00 |
| 27/04/2018 | DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO | RUI SUPERMERCADO LTDA. ME | 23.961.667/0001-56 | Pilha Alcalina "AA" (1,5V), acondicionadas em cartelas com 4 (quatro) unidades. | CRT | 4,000 | 5,5300 | 22,12 |
| 27/04/2018 | DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO | RUI SUPERMERCADO LTDA. ME | 23.961.667/0001-56 | Sabão em Pó. Caixa de 1kg. Composição: tensoativo aniônico, alcalinizante, sequestrante, carga, coad | CX | 10,000 | 5,8400 | 58,40 |
| 30/04/2018 | DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO | CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA - EPP | 60.245.487/0001-02 | Sistema Integrado de Saúde | SV | 1,000 | 3.000,0000 | 3.000,00 |
| 30/04/2018 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | ADELMA DAS DORES PENAFORTE ALVARENGA | 237.922.306-82 | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, SITUADO À RUA HUMBERTO DE CAMPOS, Nº 47 | SV | 1,000 | 1.000,0000 | 1.000,00 |
| 24/04/2018 | DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO | EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA. | 07.401.186/0001-30 | PINO 589203 | UN | 1,000 | 1.092,5600 | 1.092,56 |
| 24/04/2018 | DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO | EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA. | 07.401.186/0001-30 | PARAFUSO 8321210 | UN | 50,000 | 4,4700 | 223,50 |
| 24/04/2018 | DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO | EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA. | 07.401.186/0001-30 | REPARO 73131328 | UN | 1,000 | 889,1600 | 889,16 |
| 24/04/2018 | DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO | EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA. | 07.401.186/0001-30 | RETENTOR 70091972 | UN | 1,000 | 672,3200 | 672,32 |
| 24/04/2018 | DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO | EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA. | 07.401.186/0001-30 | FILTRO LUBRIFICANTE 110550 | UN | 1,000 | 201,9600 | 201,96 |
| 24/04/2018 | DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO | EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA. | 07.401.186/0001-30 | FILTRO DE COMBUSTIVEL 87840590 | UN | 1,000 | 164,9600 | 164,96 |
| 24/04/2018 | DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO | EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA. | 07.401.186/0001-30 | FILTRO DE COMBUSTIVEL 75287225 | UN | 1,000 | 146,3000 | 146,30 |
| 24/04/2018 | DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO | EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA. | 07.401.186/0001-30 | PARAFUSO 8321210 | UN | 25,000 | 4,4700 | 111,75 |
| 24/04/2018 | DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO | EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA. | 07.401.186/0001-30 | CJ BRACO 75221734 | UN | 1,000 | 839,1100 | 839,11 |
| 24/04/2018 | DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO | EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA. | 07.401.186/0001-30 | ALAVANCA 73159464 | UN | 1,000 | 1.754,7400 | 1.754,74 |
| 24/04/2018 | DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO | EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA. | 07.401.186/0001-30 | ANEL DE SEGURANÇA 73135538 | UN | 1,000 | 851,0600 | 851,06 |
| 24/04/2018 | DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO | EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA. | 07.401.186/0001-30 | PORCA 12164221 | UN | 25,000 | 2,2900 | 57,25 |
| 24/04/2018 | DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO | EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA. | 07.401.186/0001-30 | PORCA 12164221 | UN | 50,000 | 2,2900 | 114,50 |
| 24/04/2018 | DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO | EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA. | 07.401.186/0001-30 | PONTEIRA 85805974 | UN | 1,000 | 1.203,7900 | 1.203,79 |
| 24/04/2018 | DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO | EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA. | 07.401.186/0001-30 | PONTA DENTE 75239515 | UN | 15,000 | 124,6200 | 1.869,30 |
| 24/04/2018 | DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO | EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA. | 07.401.186/0001-30 | ROLAMENTO 73130954 | UN | 1,000 | 347,8600 | 347,86 |
| 24/04/2018 | DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO | EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA. | 07.401.186/0001-30 | BUCHA 75285395 | UN | 1,000 | 422,1000 | 422,10 |
| 24/04/2018 | DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO | EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA. | 07.401.186/0001-30 | REPARO 71400445 | PÇ | 1,000 | 406,5400 | 406,54 |
| 24/04/2018 | DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO | EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA. | 07.401.186/0001-30 | SUPORTE 75288404 | UN | 1,000 | 464,1500 | 464,15 |
| 24/04/2018 | DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO | EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA. | 07.401.186/0001-30 | LAMINAS 75239489 | UN | 6,000 | 354,2900 | 2.125,74 |
| 24/04/2018 | DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO | EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA. | 07.401.186/0001-30 | BUCHA 4974373 | UN | 1,000 | 882,2500 | 882,25 |
| 24/04/2018 | DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO | EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA. | 07.401.186/0001-30 | BATERIA 75240775 | UN | 2,000 | 590,0000 | 1.180,00 |
| 24/04/2018 | DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO | EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA. | 07.401.186/0001-30 | LAMINAS 75239489 | UN | 4,000 | 354,2900 | 1.417,16 |
| 10/04/2018 | DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO | MULTISEG UNIFORMES E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP | 03.291.912/0001-58 | LENÇOL ALGODÃO 100% -130 GRAMAS 2,20X 1,20 | UN | 10,000 | 27,0000 | 270,00 |
| 24/04/2018 | DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO | GRAFICA IGUACU LTDA - ME | 20.949.657/0001-07 | CONVITES 170 22x10,5 COUCHE | UN | 500,000 | 0,5000 | 250,00 |
| 27/04/2018 | DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES | Pró service Comércio Ltda EPP | 08.296.762/0001-99 | OXIÊNIO CILINDRO DE AÇO 1 M³ | M3 | 2,000 | 68,7500 | 137,50 |
| 27/04/2018 | DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES | Pró service Comércio Ltda EPP | 08.296.762/0001-99 | OXIGÊNIO CILINDRO DE AÇO DE 10 M³ | M3 | 5,000 | 118,7500 | 593,75 |
| 23/04/2018 | DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO | PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME | 18.269.930/0001-00 | Piso e Meio fio - Piso em concreto, espessura 7cm com junta em grama. | SV | 51,350 | 46,8100 | 2.403,69 |
| 23/04/2018 | DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO | PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME | 18.269.930/0001-00 | Piso e Meio fio - Piso Tátil 25cmx25cm em cor amarela/vermelho - 110323 | SV | 1,200 | 73,9300 | 88,72 |
| 23/04/2018 | DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO | PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME | 18.269.930/0001-00 | Piso e Meio fio - Lastro de concreto E=5cm, preparo mecânico, inclusos lançamento e adensamento. | SV | 106,630 | 27,7600 | 2.960,05 |
| 23/04/2018 | DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO | PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME | 18.269.930/0001-00 | Piso e Meio fio - Lastro de concreto E=5cm, preparo mecânico, inclusos lançamento e adensamento. 110320 | SV | 229,000 | 27,7600 | 6.357,04 |
| 23/04/2018 | DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO | PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME | 18.269.930/0001-00 | Piso e Meio fio - Piso Tátil 25cmx25cm em cor amarela/vermelho | SV | 0,300 | 73,9300 | 22,18 |
| 23/04/2018 | DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO | PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME | 18.269.930/0001-00 | Piso e meio fio - Ladrilho Hidraulico 30x30cm - 110322 | SV | 33,995 | 67,1900 | 2.284,14 |
| 23/04/2018 | DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO | PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME | 18.269.930/0001-00 | Piso e meio fio - Ladrilho Hidraulico 30x30cm | SV | 102,320 | 67,1900 | 6.874,88 |
| 23/04/2018 | DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO | PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME | 18.269.930/0001-00 | Demolições e Remoções - Retirada de Meio fio com empilhamento e sem remoção - 110319 | SV | 83,490 | 6,4400 | 537,68 |
| 23/04/2018 | DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO | PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME | 18.269.930/0001-00 | Demolições e Remoções - Retirada de Meio fio com empilhamento e sem remoção | SV | 44,030 | 6,4400 | 283,55 |
| 23/04/2018 | DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO | PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME | 18.269.930/0001-00 | Demolições e REmoções - Demolição de piso inclusive afastamento - 110318 | SV | 379,420 | 11,3900 | 4.321,59 |
| 23/04/2018 | DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO | PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME | 18.269.930/0001-00 | Demolições e REmoções - Demolição de piso inclusive afastamento | SV | 113,220 | 11,3900 | 1.289,58 |
| 23/04/2018 | DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO | PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME | 18.269.930/0001-00 | Instalações Preliminares - Tapume de chapa de madeira compensada, E: 6mm com pintura a cal e reaproveitamento de 2x - 110316 | SV | 188,940 | 48,9300 | 9.244,83 |
| 23/04/2018 | DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO | PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME | 18.269.930/0001-00 | Alvenaria e Revestimento - Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com equipamento de projeção. Argamassa traço 1:3 com preparo manual. - 110326 | SV | 68,000 | 5,7300 | 389,64 |
| 23/04/2018 | DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO | PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME | 18.269.930/0001-00 | Instalações Preliminares - Placa de Obra em chapa de aço galvanizado | SV | 2,500 | 347,3400 | 868,35 |
| 23/04/2018 | DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO | PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME | 18.269.930/0001-00 | Alvenaria e Revestimentos - Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em panos cegos de fachada (sem presença de vãos), espessura de 25mm. | SV | 19,880 | 24,6100 | 489,25 |
| 23/04/2018 | DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO | PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME | 18.269.930/0001-00 | Alvenaria e Revestimentos - Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em panos cegos de fachada (sem presença de vãos), espessura de 25mm. - 110328 | SV | 61,940 | 24,6100 | 1.524,34 |
| 23/04/2018 | DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO | PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME | 18.269.930/0001-00 | Alvenaria e Revestimentos - Emboço p/ recebimento d cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicado manualmente em faces internas de paredes, para ambiente com área entre 5m² e 10m², espessura de 20mm, com execução de taliscas. | SV | 8,800 | 26,2600 | 231,09 |
| 23/04/2018 | DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO | PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME | 18.269.930/0001-00 | Alvenaria e Revestimentos - Emboço p/ recebimento d cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicado manualmente em faces internas de paredes, para ambiente com área entre 5m² e 10m², espessura de 20mm, com execução de taliscas. - 110327 | SV | 34,240 | 26,2600 | 899,14 |
| 23/04/2018 | DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO | PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME | 18.269.930/0001-00 | alvenaria e Revestimentos - Alvenaria em tijolo cerâmico maciço 5x10x20cm 1 vez (espessura 20cm), assentado com argamassa traco 1:2:8 (cimento, cal e areia) | SV | 12,580 | 109,0300 | 1.371,60 |
| 23/04/2018 | DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO | PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME | 18.269.930/0001-00 | alvenaria e Revestimentos - Alvenaria em tijolo cerâmico maciço 5x10x20cm 1 vez (espessura 20cm), assentado com argamassa traco 1:2:8 (cimento, cal e areia) - 110325 | SV | 59,960 | 109,0300 | 6.537,44 |
| 23/04/2018 | DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO | PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME | 18.269.930/0001-00 | Piso e Meio fio - Piso cimentado E=1,5cm c/ argamassa1:3 cimento areia alisado colher sobre a base existente e argamassa em preparo mecanizado. | SV | 106,630 | 29,7700 | 3.174,38 |
| 23/04/2018 | DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO | PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME | 18.269.930/0001-00 | Instalações Preliminares - Tapume de chapa de madeira compensada, E: 6mm com pintura a cal e reaproveitamento de 2x | SV | 103,990 | 48,9300 | 5.088,23 |
| 23/04/2018 | DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO | PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME | 18.269.930/0001-00 | Alvenaria e Revestimento - Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com equipamento de projeção. Argamassa traço 1:3 com preparo manual. | SV | 29,161 | 5,7300 | 167,09 |
| 23/04/2018 | DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO | PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME | 18.269.930/0001-00 | Intalações Preliminares - Locação Convencional de Obra, através de gabarito de tábuas corridas pontaletadas, sem reaproveitamento. | SV | 113,220 | 9,0300 | 1.022,38 |
| 23/04/2018 | DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO | PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME | 18.269.930/0001-00 | Intalações Preliminares - Locação Convencional de Obra, através de gabarito de tábuas corridas pontaletadas, sem reaproveitamento. - 110317 | SV | 379,420 | 9,0300 | 3.426,16 |
| 23/04/2018 | DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO | PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME | 18.269.930/0001-00 | Piso e Meio fio - Meio-fio de concreto pré-moldado 12x30cm, sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa traco 1:3 (Cimento e areia) - 110324 | SV | 83,490 | 31,8400 | 2.658,32 |
| 23/04/2018 | DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO | PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME | 18.269.930/0001-00 | Piso e Meio fio - Piso cimentado E=1,5cm c/ argamassa1:3 cimento areia alisado colher sobre a base existente e argamassa em preparo mecanizado. - 110321 | SV | 229,000 | 29,7700 | 6.817,33 |
| 23/04/2018 | DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO | PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME | 18.269.930/0001-00 | Piso e Meio fio - Meio-fio de concreto pré-moldado 12x30cm, sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa traco 1:3 (Cimento e areia) | SV | 44,030 | 31,8400 | 1.401,92 |
| Total Geral | 226.000,74 | |||||||