PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL |
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Tributos Arrecadados (Art.2; I) Exercicio: 2019 Período..: Março
Receita | Código | No período | Até o período |
---|---|---|---|
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 1.1.1.3.03.01 | 12.199,64 | 39.838,60 |
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 1.1.1.3.03.04 | 219,02 | 590,84 |
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 1.1.1.8.01.01 | 3.674,71 | 19.280,88 |
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros | 1.1.1.8.01.01 | 2.456,04 | 10.779,28 |
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 1.1.1.8.01.04 | 7.100,00 | 65.510,80 |
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 1.1.1.8.02.03 | 45.499,72 | 94.311,13 |
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros | 1.1.1.8.02.03 | 122,00 | 190,49 |
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa | 1.1.1.8.02.03 | 358,95 | 2.264,53 |
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros | 1.1.1.8.02.03 | 124,87 | 739,52 |
Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 1.1.2.2.01.01 | 1.400,42 | 7.769,58 |
Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa | 1.1.2.2.01.01 | 2.590,10 | 13.406,56 |
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal | 1.1.2.8.01.09 | 3.914,30 | 43.880,41 |
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Multas e Juros | 1.1.2.8.01.09 | 77,86 | 226,52 |
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa | 1.1.2.8.01.09 | 386,40 | 880,19 |
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa - Multas e Juros | 1.1.2.8.01.09 | 206,07 | 290,33 |
Total tributos arrecadados no período | 80.330,10 | ||
Total tributos arrecadados ate o período | 299.959,66 |
Red./Emissao:0016 - 01/01/2018 |
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Numero........: 511/2016 - 30/12/1899 |
Concedente....: 23.840.622/0001-23 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCA€AO DE MG |
Beneficiario..: 00.647.879/0001-68 - PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA |
Beneficiario..: 00.647.879/0006-72 - PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA |
Beneficiario..: 02.913.444/0001-43 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A |
Beneficiario..: 07.401.186/0001-30 - EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA. |
Beneficiario..: 08.381.374/0001-06 - ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE |
Beneficiario..: 08.888.040/0001-23 - CP COMERCIAL S/A |
Beneficiario..: 08.888.040/0009-80 - CP COMERCIAL S/A |
Beneficiario..: 19.162.771/0001-03 - MEGA INSPECOES UDIMETRO LTDA - ME |
Beneficiario..: 20.393.955/0001-63 - FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. |
Beneficiario..: 27.602.170/0001-00 - HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA |
Objeto........: PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PTE/MG - FONTE 122 |
Valor Original: 70.600,00 |
Vigencia......: 01/01/2019 A 31/12/2019 |
Situacao......: NORMAL |
Total repassado no período .: 32.490,00 |
Total repassado ate o período.: 97.470,00 |
Valores entregues pela Uniao - (III) | |
Total repassado no Período873.886,60 | Total repassado ate o Período2.906.847,53 |
Valores a serem entregues pela Uniao - (IV) | |
Total variacao (prevista)14.593.440,00 | Total variacao (prevista-repassado ate o Período)11.686.592,47 |
Coeficientes de rateio a serem observados pela Uniao - (V) | |
1.7.1.8.01.02 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal |
1.7.1.8.01.03 | Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal |
1.7.1.8.01.04 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal |
1.7.1.8.01.05 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal |
1.7.1.8.01.08 | Cota-Parte do Imposto Sobre Op. de Crédito, Câmbio e Seguro, ou Relat. a Títulos ou Valores Mobiliários - Comer. Ouro |
1.7.1.8.02.01 | Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal |
1.7.1.8.02.02 | Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal |
1.7.1.8.02.03 | Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal |
1.7.1.8.02.04 | Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - Principal |
1.7.1.8.02.05 | Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal |
1.7.1.8.02.06 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal |
1.7.1.8.02.09 | Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal |
1.7.1.8.03.01 | Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Principal |
1.7.1.8.03.02 | Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal |
1.7.1.8.03.03 | Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal |
1.7.1.8.03.04 | Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal |
1.7.1.8.03.05 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Gestão do SUS - Principal |
1.7.1.8.03.09 | Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal |
1.7.1.8.04.01 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica - Principal |
1.7.1.8.04.02 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Especializada - Principal |
1.7.1.8.04.03 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Vigilância em Saúde - Principal |
1.7.1.8.04.04 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Gestão e Desenv. Tecnolog. em Saúde - Principal |
1.7.1.8.04.05 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Gestão do SUS - Principal |
1.7.1.8.04.06 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS, não detalhadas anteriormente - Principal |
1.7.1.8.05.01 | Transferências do Salário-Educação - Principal |
1.7.1.8.05.02 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal |
1.7.1.8.05.03 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal |
1.7.1.8.05.04 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal |
1.7.1.8.05.09 | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal |
1.7.1.8.06.01 | Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal |
1.7.1.8.07.01 | Transferências da União a Consórcios Públicos - Principal |
1.7.1.8.08.01 | Transferências Advindas de Emendas Parlamentares - Principal |
1.7.1.8.09.01 | Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB - Principal |
1.7.1.8.10.01 | Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal |
1.7.1.8.10.02 | Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal |
1.7.1.8.10.03 | Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal |
1.7.1.8.10.04 | Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Combate à Fome - Principal |
1.7.1.8.10.05 | Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal |
1.7.1.8.10.09 | Outras Transferências de Convênios da União - Principal |
1.7.1.8.11.01 | Transferência de Recursos Fundo a Fundo do Depen - Principal |
1.7.1.8.12.01 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal |
1.7.1.8.99.01 | Outras Transferências da União - Principal |
2.4.1.8.01.01 | Transferências da União a Consórcios Públicos - Principal |
2.4.1.8.03.01 | Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal |
2.4.1.8.03.02 | Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal |
2.4.1.8.03.03 | Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal |
2.4.1.8.03.04 | Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal |
2.4.1.8.03.05 | Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal |
2.4.1.8.03.09 | Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal |
2.4.1.8.04.01 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica - Principal |
2.4.1.8.04.02 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Especializada - Principal |
2.4.1.8.04.03 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Vigilância em Saúde - Principal |
2.4.1.8.04.04 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Gestão e Desenv. de Tecnol. em Saúde - Principal |
2.4.1.8.04.05 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Gestão do SUS - Principal |
2.4.1.8.04.06 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS, não detalhadas anteriormente - Principal |
2.4.1.8.05.01 | Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal |
2.4.1.8.08.01 | Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais - Principal |
2.4.1.8.10.01 | Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal |
2.4.1.8.10.02 | Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal |
2.4.1.8.10.05 | Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal |
2.4.1.8.10.06 | Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal |
2.4.1.8.10.07 | Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Principal |
2.4.1.8.10.09 | Outras Transferências de Convênios da União - Principal Fonte 124 |
2.4.1.8.10.09 | Outras Transferências de Convênios da União - Principal Fonte 142 |
2.4.1.8.12.01 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal |
2.4.1.8.99.01 | Outras Transferências da União - Principal |
Valores entregues pelo Estado - (VI) | |
Total repassado no Período562.184,24 | Total repassado ate o Período1.564.685,56 |
Valores a serem entregues pelo Estado - (VII) | |
Total variacao (prevista)6.469.350,00 | Total variacao (prevista-repassado ate o Período)4.904.664,44 |
Coeficientes de rateio a serem observados pelo Estado - (VIII) | |
1.7.2.8.01.01 | Cota-Parte do ICMS - Principal |
1.7.2.8.01.02 | Cota-Parte do IPVA - Principal |
1.7.2.8.01.03 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal |
1.7.2.8.01.04 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal |
1.7.2.8.01.05 | Outras Participações na Receita dos Estados - Principal |
1.7.2.8.02.01 | Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal |
1.7.2.8.02.02 | Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal |
1.7.2.8.02.03 | Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal |
1.7.2.8.02.09 | Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras - Principal |
1.7.2.8.03.01 | Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal |
1.7.2.8.04.01 | Transferências de Estados a Consórcios Públicos - Principal |
1.7.2.8.07.01 | Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal |
1.7.2.8.10.01 | Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal |
1.7.2.8.10.02 | Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal |
1.7.2.8.10.09 | Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal |
1.7.2.8.99.01 | Outras Transferências dos Estados - Principal |
2.4.2.8.01.01 | Transferências dos Estados e Distrito Federal a Consórcios Públicos - Principal |
2.4.2.8.03.01 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal Fonte 154 |
2.4.2.8.03.01 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal Fonte 155 |
2.4.2.8.05.01 | Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal |
2.4.2.8.10.01 | Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal |
2.4.2.8.10.02 | Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal |
2.4.2.8.10.05 | Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal |
2.4.2.8.10.06 | Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal |
2.4.2.8.10.07 | Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Principal |
2.4.2.8.10.09 | Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal Fonte 124 |
2.4.2.8.10.09 | Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal Fonte 142 |
2.4.2.8.99.01 | Outras Transferências dos Estados - Principal |
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR ORÇADO | |
---|---|---|---|
1 | Receitas Correntes | 26.929.350,00 | |
1.1 | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 2.546.040,00 | |
1.1.1 | Impostos | 1.586.200,00 | |
1.1.1.3 | Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza | 225.000,00 | |
1.1.1.3.03 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte | 225.000,00 | |
1.1.1.3.03.01 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho | 200.000,00 | |
1.1.1.3.03.01.01 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 200.000,00 | |
FONTE - 100.00 | Recursos Ordinários | 104.000,00 (52%) | |
FONTE - 101.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 55.000,00 (27,5%) | |
FONTE - 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 41.000,00 (20,5%) | |
1.1.1.3.03.04 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos | 25.000,00 | |
1.1.1.3.03.04.01 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 25.000,00 | |
FONTE - 103.00 | Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira | 13.000,00 (52%) | |
FONTE - 112.00 | Serviços de Saúde | 6.875,00 (27,5%) | |
FONTE - 113.00 | Serviços Educacionais | 5.125,00 (20,5%) | |
1.1.1.8 | Impostos Específicos de Estados,DF e Municípios | 1.361.200,00 | |
1.1.1.8.01 | Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios | 930.200,00 | |
1.1.1.8.01.01 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 664.000,00 | |
1.1.1.8.01.01.01 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 400.000,00 | |
FONTE - 116.00 | Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE) | 16.000,00 (4%) | |
FONTE - 117.00 | Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP) | 220.000,00 (55%) | |
FONTE - 118.00 | Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica | 164.000,00 (41%) | |
1.1.1.8.01.01.02 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | 10.000,00 | |
FONTE - 119.00 | Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica | 5.200,00 (52%) | |
FONTE - 122.00 | Transferências de Convênios Vinculados à Educação | 2.750,00 (27,5%) | |
FONTE - 123.00 | Transferências de Convênios Vinculados à Saúde | 2.050,00 (20,5%) | |
1.1.1.8.01.01.03 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 200.000,00 | |
FONTE - 124.00 | Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social | 104.000,00 (52%) | |
FONTE - 129.00 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) | 55.000,00 (27,5%) | |
FONTE - 142.00 | Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social | 41.000,00 (20,5%) | |
1.1.1.8.01.01.04 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros | 54.000,00 | |
FONTE - 143.00 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | 28.080,00 (52%) | |
FONTE - 144.00 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | 14.850,00 (27,5%) | |
FONTE - 145.00 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | 11.070,00 (20,5%) | |
1.1.1.8.01.04 | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis | 266.200,00 | |
1.1.1.8.01.04.01 | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 250.000,00 | |
FONTE - 146.00 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | 130.000,00 (52%) | |
FONTE - 147.00 | Transferência do Salário-Educação | 68.750,00 (27,5%) | |
FONTE - 148.00 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica | 51.250,00 (20,5%) | |
1.1.1.8.01.04.02 | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros | 16.200,00 | |
FONTE - 149.00 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 8.424,00 (52%) | |
FONTE - 150.00 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | 4.455,00 (27,5%) | |
FONTE - 151.00 | Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica | 3.321,00 (20,5%) | |
1.1.1.8.02 | Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços | 431.000,00 | |
1.1.1.8.02.03 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza | 431.000,00 | |
1.1.1.8.02.03.01 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350.000,00 | |
FONTE - 152.00 | Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS | 182.000,00 (52%) | |
FONTE - 153.00 | Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde | 96.250,00 (27,5%) | |
FONTE - 154.00 | Outras Transferências de Recursos do SUS | 71.750,00 (20,5%) | |
1.1.1.8.02.03.02 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros | 1.000,00 | |
FONTE - 155.00 | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde | 520,00 (52%) | |
FONTE - 156.00 | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) | 275,00 (27,5%) | |
FONTE - 157.00 | Multas de Trânsito | 205,00 (20,5%) | |
1.1.1.8.02.03.03 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa | 70.000,00 | |
FONTE - 158.00 | Contribuição para a Assistência à Saúde dos Servidores: Patronal, dos Servidores, dos Prestadores de Serviços Contratados | 36.400,00 (52%) | |
FONTE - 188.00 | Disponibilidade de Caixa vinculada a Restos a Pagar considerados na Aplicação Mínima da Saúde e posteriormente Cancelados ou Prescritos | 19.250,00 (27,5%) | |
FONTE - 189.00 | Disponibilidade de Caixa vinculada a Restos a Pagar considerados na Aplicação Mínima da Educação e posteriormente Cancelados ou Prescritos | 14.350,00 (20,5%) | |
1.1.1.8.02.03.04 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros | 10.000,00 | |
FONTE - 190.00 | Operações de Crédito Internas | 5.200,00 (52%) | |
FONTE - 191.00 | Operações de Crédito Externas | 2.750,00 (27,5%) | |
FONTE - 192.00 | Alienação de Bens | 2.050,00 (20,5%) | |
1.1.2 | Taxas | 959.840,00 | |
1.1.2.1 | Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | 20.520,00 | |
1.1.2.1.02 | Taxas de Fiscalização das Telecomunicações | 20.520,00 | |
1.1.2.1.02.02 | Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF | 20.520,00 | |
1.1.2.1.02.02.01 | Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Principal | 16.200,00 | |
FONTE - 193.00 | Outras Receitas Não Primárias | 16.200,00 (100%) | |
1.1.2.1.02.02.02 | Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Multas e Juros | 540,00 | |
FONTE - 200.00 | Recursos Ordinários | 540,00 (100%) | |
1.1.2.1.02.02.03 | Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Dívida Ativa | 3.240,00 | |
FONTE - 201.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 3.240,00 (100%) | |
1.1.2.1.02.02.04 | Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Dívida Ativa - Multas e Juros | 540,00 | |
FONTE - 202.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 540,00 (100%) | |
1.1.2.2 | Taxas pela Prestação de Serviços | 539.320,00 | |
1.1.2.2.01 | Taxas pela Prestação de Serviços | 539.320,00 | |
1.1.2.2.01.01 | Taxas pela Prestação de Serviços | 539.320,00 | |
1.1.2.2.01.01.01 | Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 495.000,00 | |
1.1.2.2.01.01.01.01 | Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 450.000,00 | |
FONTE - 203.00 | Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira | 450.000,00 (100%) | |
1.1.2.2.01.01.01.02 | Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 45.000,00 | |
FONTE - 212.00 | Serviços de Saúde | 45.000,00 (100%) | |
1.1.2.2.01.01.02 | Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros | 2.160,00 | |
FONTE - 213.00 | Serviços Educacionais | 2.160,00 (100%) | |
1.1.2.2.01.01.03 | Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa | 40.000,00 | |
FONTE - 216.00 | Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE) | 40.000,00 (100%) | |
1.1.2.2.01.01.04 | Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros | 2.160,00 | |
FONTE - 217.00 | Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP) | 2.160,00 (100%) | |
1.1.2.8 | Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios | 400.000,00 | |
1.1.2.8.01 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | 400.000,00 | |
1.1.2.8.01.09 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras | 400.000,00 | |
1.1.2.8.01.09.01 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal | 400.000,00 | |
FONTE - 218.00 | Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica | 400.000,00 (100%) | |
1.2 | Contribuições | 346.000,00 | |
1.2.4 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 346.000,00 | |
1.2.4.0.00.01 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 346.000,00 | |
1.2.4.0.00.01.01 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal | 346.000,00 | |
FONTE - 219.00 | Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica | 346.000,00 (100%) | |
1.3 | Receita Patrimonial | 274.420,00 | |
1.3.2 | Valores Mobiliários | 274.420,00 | |
1.3.2.1 | Juros e Correções Monetárias | 274.420,00 | |
1.3.2.1.00.01 | Remuneração de Depósitos Bancários | 274.420,00 | |
1.3.2.1.00.01.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 274.420,00 | |
1.3.2.1.00.01.01.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 237.420,00 | |
FONTE - 222.00 | Transferências de Convênios Vinculados à Educação | 209.470,00 (88,23%) | |
FONTE - 223.00 | Transferências de Convênios Vinculados à Saúde | 350,00 (0,15%) | |
FONTE - 224.00 | Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social | 4.000,00 (1,68%) | |
FONTE - 229.00 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) | 5.000,00 (2,11%) | |
FONTE - 242.00 | Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social | 4.000,00 (1,68%) | |
FONTE - 243.00 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | 500,00 (0,21%) | |
FONTE - 244.00 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | 600,00 (0,25%) | |
FONTE - 245.00 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | 500,00 (0,21%) | |
FONTE - 246.00 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | 500,00 (0,21%) | |
FONTE - 247.00 | Transferência do Salário-Educação | 500,00 (0,21%) | |
FONTE - 248.00 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica | 500,00 (0,21%) | |
FONTE - 249.00 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 9.000,00 (3,8%) | |
FONTE - 250.00 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | 2.000,00 (0,84%) | |
FONTE - 251.00 | Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica | 500,00 (0,21%) | |
FONTE - 200.03 | Recursos Destinados ao RPPS - Plano Financeiro | 0,00 (0%) | |
FONTE - 200.04 | Recursos Próprios dos Consórcios | 0,00 (0%) | |
FONTE - 200.99 | Recursos Ordinários | 0,00 (0%) | |
FONTE - 218.01 | Transferências do FUNDEB – Complementação da União | 0,00 (0%) | |
FONTE - 218.99 | Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica | 0,00 (0%) | |
FONTE - 219.01 | Transferências do FUNDEB – Complementação da União | 0,00 (0%) | |
FONTE - 219.99 | Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica | 0,00 (0%) | |
FONTE - 229.01 | Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) | 0,00 (0%) | |
FONTE - 229.02 | Programa de Atenção Integral à Família (PAIF) | 0,00 (0%) | |
FONTE - 229.05 | Carteira do idoso | 0,00 (0%) | |
1.3.2.1.00.01.01.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 37.000,00 | |
FONTE - 229.06 | Centro de Referência Especializado da Assistência Social (CREAS) | 37.000,00 (100%) | |
1.6 | Receita de Serviços | 1.888.000,00 | |
1.6.1 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 1.862.062,80 | |
1.6.1.0.01 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 1.862.062,80 | |
1.6.1.0.01.01 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 1.862.062,80 | |
1.6.1.0.01.01.01 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal Fonte 100 | 1.862.062,80 | |
1.6.1.0.01.01.01.01 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal Fonte 100 | 1.862.062,80 | |
1.6.1.0.01.01.01 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal Fonte 100 | 1.862.062,80 | |
FONTE - 252.00 | Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS | 1.862.062,80 (100%) | |
1.6.9 | Outros Serviços | 25.937,20 | |
1.6.9.0.99 | Outros Serviços | 25.937,20 | |
1.6.9.0.99.01 | Outros Serviços | 25.937,20 | |
1.6.9.0.99.01.01 | Outros Serviços - Principal | 25.937,20 | |
1.6.9.0.99.01.01.02 | Outros Serviços - Principal | 25.937,20 | |
FONTE - 253.00 | Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde | 25.937,20 (100%) | |
1.7 | Transferências Correntes | 21.695.890,00 | |
1.7.1 | Transferências da União e de suas Entidades | 13.691.540,00 | |
1.7.1.8 | Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios | 13.691.540,00 | |
1.7.1.8.01 | Participação na Receita da União | 10.635.000,00 | |
1.7.1.8.01.02 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | 9.900.000,00 | |
1.7.1.8.01.02.01 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 9.900.000,00 | |
FONTE - 254.00 | Outras Transferências de Recursos do SUS | 5.148.000,00 (52%) | |
FONTE - 255.00 | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde | 2.722.500,00 (27,5%) | |
FONTE - 256.00 | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) | 2.029.500,00 (20,5%) | |
1.7.1.8.01.03 | Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro | 360.000,00 | |
1.7.1.8.01.03.01 | Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal | 360.000,00 | |
FONTE - 257.00 | Multas de Trânsito | 261.000,00 (72,5%) | |
FONTE - 258.00 | Contribuição para a Assistência à Saúde dos Servidores: Patronal, dos Servidores, dos Prestadores de Serviços Contratados | 99.000,00 (27,5%) | |
1.7.1.8.01.04 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho | 360.000,00 | |
1.7.1.8.01.04.01 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal | 360.000,00 | |
FONTE - 288.00 | Disponibilidade de Caixa vinculada a Restos a Pagar considerados na Aplicação Mínima da Saúde e posteriormente Cancelados ou Prescritos | 261.000,00 (72,5%) | |
FONTE - 289.00 | Disponibilidade de Caixa vinculada a Restos a Pagar considerados na Aplicação Mínima da Educação e posteriormente Cancelados ou Prescritos | 99.000,00 (27,5%) | |
1.7.1.8.01.05 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | 15.000,00 | |
1.7.1.8.01.05.01 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | 15.000,00 | |
FONTE - 290.00 | Operações de Crédito Internas | 7.800,00 (52%) | |
FONTE - 291.00 | Operações de Crédito Externas | 4.125,00 (27,5%) | |
FONTE - 292.00 | Alienação de Bens | 3.075,00 (20,5%) | |
1.7.1.8.02 | Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais | 489.540,00 | |
1.7.1.8.02.01 | Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos | 300.000,00 | |
1.7.1.8.02.01.01 | Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal | 300.000,00 | |
FONTE - 293.00 | Outras Receitas Não Primárias | 300.000,00 (100%) | |
1.7.1.8.02.06 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP | 151.200,00 | |
1.7.1.8.02.06.01 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal | 151.200,00 | |
FONTE - 100.01 | Royalties do Petróleo Destinados à Educação | 151.200,00 (100%) | |
1.7.1.8.02.09 | Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais | 38.340,00 | |
1.7.1.8.02.09.01 | Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal | 38.340,00 | |
FONTE - 100.02 | Royalties do Petróleo Destinados à Saúde | 38.340,00 (100%) | |
1.7.1.8.03 | Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo | 1.916.000,00 | |
1.7.1.8.03.01 | Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica | 1.606.000,00 | |
1.7.1.8.03.01.01 | Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Principal | 1.606.000,00 | |
FONTE - 100.03 | Recursos Destinados ao RPPS - Plano Financeiro | 1.606.000,00 (100%) | |
1.7.1.8.03.02 | Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 180.000,00 | |
1.7.1.8.03.02.01 | Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal | 180.000,00 | |
FONTE - 100.04 | Recursos Próprios dos Consórcios | 180.000,00 (100%) | |
1.7.1.8.03.03 | Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde | 70.000,00 | |
1.7.1.8.03.03.01 | Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal | 70.000,00 | |
FONTE - 100.99 | Recursos Ordinários | 70.000,00 (100%) | |
1.7.1.8.03.04 | Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica | 60.000,00 | |
1.7.1.8.03.04.01 | Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal | 60.000,00 | |
FONTE - 118.01 | Transferências do FUNDEB – Complementação da União | 60.000,00 (100%) | |
1.7.1.8.05 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE | 278.500,00 | |
1.7.1.8.05.01 | Transferências do Salário-Educação | 149.000,00 | |
1.7.1.8.05.01.01 | Transferências do Salário-Educação - Principal | 149.000,00 | |
FONTE - 118.99 | Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica | 149.000,00 (100%) | |
1.7.1.8.05.03 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | 53.500,00 | |
1.7.1.8.05.03.01 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal | 53.500,00 | |
FONTE - 119.01 | Transferências do FUNDEB – Complementação da União | 53.500,00 (100%) | |
1.7.1.8.05.04 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE | 74.500,00 | |
1.7.1.8.05.04.01 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal | 74.500,00 | |
FONTE - 119.99 | Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica | 74.500,00 (100%) | |
1.7.1.8.05.09 | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE | 1.500,00 | |
1.7.1.8.05.09.01 | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal | 1.500,00 | |
FONTE - 129.01 | Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) | 1.500,00 (100%) | |
1.7.1.8.06 | Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 | 35.000,00 | |
1.7.1.8.06.01 | Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 | 35.000,00 | |
1.7.1.8.06.01.01 | Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal | 35.000,00 | |
FONTE - 129.02 | Programa de Atenção Integral à Família (PAIF) | 18.200,00 (52%) | |
FONTE - 129.03 | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) | 9.625,00 (27,5%) | |
FONTE - 129.04 | Benefícios eventuais | 7.175,00 (20,5%) | |
1.7.1.8.10 | Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades | 175.000,00 | |
1.7.1.8.10.09 | Outras Transferências de Convênios da União | 175.000,00 | |
1.7.1.8.10.09.01 | Outras Transferências de Convênios da União - Principal | 175.000,00 | |
FONTE - 129.05 | Carteira do idoso | 175.000,00 (100%) | |
1.7.1.8.12 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 162.500,00 | |
1.7.1.8.12.01 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 162.500,00 | |
1.7.1.8.12.01.01 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal | 162.500,00 | |
FONTE - 129.06 | Centro de Referência Especializado da Assistência Social (CREAS) | 162.500,00 (100%) | |
1.7.2 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 6.469.350,00 | |
1.7.2.8 | Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios | 6.469.350,00 | |
1.7.2.8.01 | Participação na Receita dos Estados | 5.689.650,00 | |
1.7.2.8.01.01 | Cota-Parte do ICMS | 4.900.000,00 | |
1.7.2.8.01.01.01 | Cota-Parte do ICMS - Principal | 4.900.000,00 | |
FONTE - 129.07 | Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade | 2.548.000,00 (52%) | |
FONTE - 129.08 | Estabelecidos na Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais | 1.347.500,00 (27,5%) | |
FONTE - 129.09 | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (PAEFI) | 1.004.500,00 (20,5%) | |
1.7.2.8.01.02 | Cota-Parte do IPVA | 700.000,00 | |
1.7.2.8.01.02.01 | Cota-Parte do IPVA - Principal | 700.000,00 | |
FONTE - 129.10 | Serviço de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de Medida Socioeducativa de Liberdade Assistida (LA) e de Prestação de Serviços à Comunidade (PSC) | 364.000,00 (52%) | |
FONTE - 129.11 | Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua | 192.500,00 (27,5%) | |
FONTE - 129.12 | Serviço Especializado para População em Situação de Rua | 143.500,00 (20,5%) | |
1.7.2.8.01.03 | Cota-Parte do IPI - Municípios | 70.000,00 | |
1.7.2.8.01.03.01 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | 70.000,00 | |
FONTE - 129.13 | Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Defciência, Idosos e Suas Famílias | 36.400,00 (52%) | |
FONTE - 129.14 | Serviço de Acolhimento Institucional | 19.250,00 (27,5%) | |
FONTE - 129.15 | Serviço de Acolhimento em República | 14.350,00 (20,5%) | |
1.7.2.8.01.04 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico | 19.650,00 | |
1.7.2.8.01.04.01 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal | 19.650,00 | |
FONTE - 129.16 | Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora | 19.650,00 (100%) | |
1.7.2.8.03 | Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo | 223.700,00 | |
1.7.2.8.03.01 | Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo | 223.700,00 | |
1.7.2.8.03.01.01 | Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal | 223.700,00 | |
FONTE - 129.17 | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI) | 223.700,00 (100%) | |
1.7.2.8.10 | Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades | 486.000,00 | |
1.7.2.8.10.02 | Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação | 321.000,00 | |
1.7.2.8.10.02.01 | Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal | 321.000,00 | |
FONTE - 129.18 | Gestão do SUAS | 321.000,00 (100%) | |
1.7.2.8.10.09 | Outras Transferências de Convênio dos Estados | 165.000,00 | |
1.7.2.8.10.09.01 | Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal | 165.000,00 | |
FONTE - 129.19 | Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único | 165.000,00 (100%) | |
1.7.2.8.99 | Outras Transferências dos Estados | 70.000,00 | |
1.7.2.8.99.01 | Outras Transferências dos Estados | 70.000,00 | |
1.7.2.8.99.01.01 | Outras Transferências dos Estados - Principal | 70.000,00 | |
FONTE - 129.99 | Outros | 70.000,00 (100%) | |
1.7.5 | Transferências de Outras Instituições Públicas | 1.535.000,00 | |
1.7.5.8 | Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios | 1.535.000,00 | |
1.7.5.8.01 | Transferências de Recursos do FUNDEB | 1.535.000,00 | |
1.7.5.8.01.01 | Transferências de Recursos do FUNDEB | 1.535.000,00 | |
1.7.5.8.01.01.01 | Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | 1.535.000,00 | |
FONTE - 148.01 | PAB Fixo | 1.435.000,00 (93,49%) | |
FONTE - 148.02 | Saúde da Família | 100.000,00 (6,51%) | |
1.9 | Outras Receitas Correntes | 179.000,00 | |
1.9.2 | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 79.000,00 | |
1.9.2.8 | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios | 79.000,00 | |
1.9.2.8.01 | Indenizações - Específicas para Estados/DF/Municípios | 23.000,00 | |
1.9.2.8.01.01 | Indenizações - Específicas para Estados/DF/Municípios | 23.000,00 | |
1.9.2.8.01.01.01 | Indenizações - Principal | 23.000,00 | |
FONTE - 148.03 | Agentes Comunitários da Saúde | 23.000,00 (100%) | |
1.9.2.8.03 | Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios | 56.000,00 | |
1.9.2.8.03.01 | Ressarcimento - Específicas para Estados/DF/Municípios | 56.000,00 | |
1.9.2.8.03.01.01 | Ressarcimento - Principal | 56.000,00 | |
FONTE - 148.04 | Saúde Bucal | 56.000,00 (100%) | |
1.9.9 | Demais Receitas Correntes | 100.000,00 | |
1.9.9.0.99 | Outras Receitas | 100.000,00 | |
1.9.9.0.99.01 | Outras Receitas - Primárias | 100.000,00 | |
1.9.9.0.99.01.01 | Outras Receitas - Primárias - Principal | 100.000,00 | |
FONTE - 148.05 | Compensação de Especialidades Regionais | 100.000,00 (100%) | |
2 | Receitas de Capital | 901.900,00 | |
2.4 | Transferências de Capital | 901.900,00 | |
2.4.1 | Transferências da União e de suas Entidades | 901.900,00 | |
2.4.1.8 | Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios | 901.900,00 | |
2.4.1.8.04 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde | 248.000,00 | |
2.4.1.8.04.01 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica | 248.000,00 | |
2.4.1.8.04.01.01 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica - Principal | 248.000,00 | |
FONTE - 148.06 | Fator Incentivo Atenção Básica - Povos Indígenas | 248.000,00 (100%) | |
2.4.1.8.08 | Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais | 653.900,00 | |
2.4.1.8.08.01 | Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais | 653.900,00 | |
2.4.1.8.08.01.01 | Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais - Principal | 653.900,00 | |
FONTE - 148.07 | Incentivo Atenção à Saúde - Sistema Penitenciário | 99.500,00 (15,22%) | |
FONTE - 148.08 | Núcleo de Apoio Saúde da Família | 554.400,00 (84,78%) | |
9 | Deduções da Receita | (-3.124.000,00) | |
9.5 | FUNDEB | (-3.124.000,00) | |
9.5.1 | FUNDEB - Receitas Correntes | (-3.124.000,00) | |
9.5.1.7 | FUNDEB - Transferências Correntes | (-3.124.000,00) | |
9.5.1.7.18 | FUNDEB - Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios | (-1.990.000,00) | |
9.5.1.7.18.01 | FUNDEB - Participação na Receita da União | (-1.983.000,00) | |
9.5.1.7.18.01.02 | FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | (-1.980.000,00) | |
9.5.1.7.18.01.02.01 | FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | (-1.980.000,00) | |
FONTE - 148.09 | Incentivo: Atenção Integral à Saúde do Adolescente | 1.980.000,00 (100%) | |
9.5.1.7.18.01.05 | FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | (-3.000,00) | |
9.5.1.7.18.01.05.01 | FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | (-3.000,00) | |
FONTE - 148.10 | Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB Variável | 3.000,00 (100%) | |
9.5.1.7.18.06 | FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 | (-7.000,00) | |
9.5.1.7.18.06.01 | FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 | (-7.000,00) | |
9.5.1.7.18.06.01.01 | FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal | (-7.000,00) | |
FONTE - 148.99 | Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB | 7.000,00 (100%) | |
9.5.1.7.28 | FUNDEB - Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios | (-1.134.000,00) | |
9.5.1.7.28.01 | FUNDEB - Participação na Receita dos Estados | (-1.134.000,00) | |
9.5.1.7.28.01.01 | FUNDEB - Cota-Parte do ICMS | (-980.000,00) | |
9.5.1.7.28.01.01.01 | FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal | (-980.000,00) | |
FONTE - 149.01 | Teto Financeiro | 980.000,00 (100%) | |
9.5.1.7.28.01.02 | FUNDEB - Cota-Parte do IPVA | (-140.000,00) | |
9.5.1.7.28.01.02.01 | FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal | (-140.000,00) | |
FONTE - 149.02 | SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência | 140.000,00 (100%) | |
9.5.1.7.28.01.03 | FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios | (-14.000,00) | |
9.5.1.7.28.01.03.01 | FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | (-14.000,00) | |
FONTE - 149.03 | CEO - Centro Espec. Odontológica | 14.000,00 (100%) | |
Total Geral Orcado (Receitas) | 24.707.250,00 |
Função | Total Orçado |
---|---|
LEGISLATIVA | 1.200.000,00 |
ADMINISTRACAO | 2.877.977,17 |
SEGURANCA PUBLICA | 158.250,62 |
ASSISTENCIA SOCIAL | 615.500,00 |
PREVIDENCIA SOCIAL | 771.443,00 |
SAUDE | 6.108.471,00 |
EDUCACAO | 4.376.205,00 |
CULTURA | 1.805.000,00 |
URBANISMO | 2.309.780,38 |
HABITACAO | 308.000,00 |
SANEAMENTO | 1.417.522,83 |
GESTAO AMBIENTAL | 127.300,00 |
CIENCIA E TECNOLOGIA | 64.700,00 |
AGRICULTURA | 403.000,00 |
COMUNICACOES | 10.000,00 |
TRANSPORTE | 810.000,00 |
DESPORTO E LAZER | 520.000,00 |
ENCARGOS ESPECIAIS | 699.000,00 |
RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 125.100,00 |
Sub-Função | Total Orçado |
---|---|
ACAO LEGISLATIVA | 1.200.000,00 |
ADMINISTRACAO GERAL | 4.038.977,17 |
COMUNICACAO SOCIAL | 40.000,00 |
POLICIAMENTO | 19.257,02 |
DEFESA CIVIL | 18.993,60 |
INFORMACAO E INTELIGENCIA | 120.000,00 |
ASSISTENCIA AO IDOSO | 10.000,00 |
ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA | 15.000,00 |
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | 305.000,00 |
ASSISTENCIA COMUNITARIA | 200.500,00 |
PREVIDENCIA BASICA | 411.443,00 |
PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO | 360.000,00 |
ATENCAO BASICA | 2.461.190,73 |
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 2.899.280,27 |
SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | 295.000,00 |
VIGILANCIA SANITARIA | 110.000,00 |
ENSINO FUNDAMENTAL | 2.856.705,00 |
ENSINO MEDIO | 92.500,00 |
ENSINO SUPERIOR | 90.000,00 |
EDUCACAO INFANTIL | 1.064.000,00 |
EDUCACAO ESPECIAL | 55.000,00 |
PATRIMONIO HISTORICO,ARTIST.E ARQUEOLOG. | 99.000,00 |
DIFUSAO CULTURAL | 1.706.000,00 |
INFRA-ESTRUTURA URBANA | 556.000,00 |
SERVICOS URBANOS | 1.393.780,38 |
HABITACAO URBANA | 308.000,00 |
SANEAMENTO BASICO URBANO | 1.417.522,83 |
PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL | 114.500,00 |
RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS | 12.800,00 |
DIFUSAO CONHECIMENTO CIENT./TECNOLOGICO | 64.700,00 |
EXTENSAO RURAL | 208.000,00 |
TELECOMUNICACOES | 10.000,00 |
TRANSPORTE RODOVIARIO | 810.000,00 |
DESPORTO COMUNITARIO | 485.000,00 |
LAZER | 35.000,00 |
REFINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA | 400.000,00 |
SERVICO DA DIVIDA INTERNA | 100.000,00 |
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | 199.000,00 |
RESERVA DE CONTINGENCIA | 125.100,00 |
Programa | Total Orçado |
---|---|
LEGISLATIVO | 1.200.000,00 |
ASSISTENCIA HOSPITALAR, AMBULATORIAL E LABORATORIAL DE QUALIDADE | 230.000,00 |
FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | 2.511.190,73 |
PROGRAMA ASSISTENCIA AO IDOSO | 10.000,00 |
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAUDE | 175.000,00 |
FACILITAR O ACESSO AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | 185.765,65 |
CONTROLE SOCIAL, GESTÃO PARTICIPATIVA COM FOCO EM RESULTADOS PARTICIPAÇÃO SOCIAL E FINANCIAMENTO ESTAVEL | 15.000,00 |
ESTRUTURAR A GESTÃO EM SAUDE | 328.000,00 |
ALMOXARIFADO MUNICIPAL | 200.000,00 |
PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | 2.663.514,62 |
SANEAMENTO BASICO "QUALIDADE DE VIDA" | 160.000,00 |
PROGRAMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | 350.000,00 |
PROGRAMA DE MANUTENÇÃO PISO DE TRANSIÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE | 20.000,00 |
SEGURANÇA PÚBLICA | 120.000,00 |
CONSTRUÇÃO DE IMOVEL | 120.000,00 |
GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | 3.665.562,43 |
POLICIAMENTO CIVIL | 18.993,60 |
POLICIAMENTO MILITAR | 19.257,02 |
ATENÇÃO À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA E ASILO | 65.000,00 |
AMPARO ASSIST. A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 169.000,00 |
ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL | 136.000,00 |
ASSISTENCIA A COMUNIDADES | 161.500,00 |
INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVID. ESTATU | 360.000,00 |
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | 273.000,00 |
PROGRAMA UNIVERSAL. EDUC. BÁSICA DE QUALIDADE | 2.584.000,00 |
ENSINO MEDIO PROFISSIONAL | 32.500,00 |
ASSIST. A ESTUD. DO ENS. SUPERIOR DE GRADUAÇÃO | 90.000,00 |
MUSEUS. BIBLIOT. TEATROS E CENT. DE CULT. | 35.000,00 |
APOIO E INCENTIVO AS ARTES | 6.000,00 |
DIFUSÃO CULTURAL | 1.629.000,00 |
PATRIM. HISTORICO. ARTISTICO E ARQUEOLOGICO | 50.000,00 |
VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | 704.000,00 |
SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | 663.780,38 |
SERVIÇOS FUNERARIOS | 150.000,00 |
ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 380.000,00 |
PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | 160.000,00 |
HABITAÇÃO URBANA | 19.000,00 |
SANEAMENTO BASICO URBANO | 1.237.522,83 |
PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DE ECOSSISTEMAS | 122.500,00 |
CONSERV. E PRESERVAÇÃO DE REC. HIDRICOS | 24.800,00 |
EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL | 208.000,00 |
ESTRADAS VICINAIS | 810.000,00 |
PROGRAMA ESPORTE COMUNITÁRIO | 485.000,00 |
COMUNICAÇÃO | 10.000,00 |
MANUTENÇÃO DE SERV. DE TRANSP. ESCOLAR | 798.705,00 |
SERV. DIVIDA INTERNA PACTUADA C/ PREV. SOC | 452.414,74 |
CONTR. P/ PROG. DE FORM. DO PATRIM. DO SERVID | 199.000,00 |
CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | 411.443,00 |
SERVIÇOS DA DIVIDA - JUROS E ENCARGOS | 100.000,00 |
PROGRAMA GERAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO | 54.700,00 |
VALORIZACAO E CAPACITACAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | 8.000,00 |
RESERVA DE CONTIGÊNCIA | 125.100,00 |
Conta Econômica | Total Orçado |
---|---|
DESPESAS CORRENTES | 19.114.360,98 |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 10.817.005,02 |
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 110.096,20 |
OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 8.187.259,76 |
DESPESAS DE CAPITAL | 5.467.789,02 |
INVESTIMENTOS | 5.022.887,85 |
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 444.901,17 |
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS | 125.100,00 |
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS | 125.100,00 |
Fonte de Recurso | Total Orçado |
---|---|
100.99 - Recursos Ordinários | 13.040.074,00 |
101.00 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 1.915.705,00 |
102.00 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 3.609.271,00 |
112.00 - Serviços de Saúde | 0,00 |
116.00 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE) | 20.000,00 |
117.00 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP) | 350.000,00 |
118.99 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica | 1.440.000,00 |
119.99 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica | 100.000,00 |
122.00 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação | 325.000,00 |
123.00 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde | 100.000,00 |
124.00 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social | 895.000,00 |
129.99 - Outros | 162.500,00 |
144.00 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | 54.000,00 |
145.00 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | 75.000,00 |
146.00 - Outras Transferências de Recursos do FNDE | 2.000,00 |
147.00 - Transferência do Salário-Educação | 149.500,00 |
148.99 - Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB | 1.615.000,00 |
149.99 - Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC | 180.000,00 |
150.99 - Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde | 70.000,00 |
151.99 - Outros Programas de Assistência Farmacêutica Financiados | 60.000,00 |
153.00 - Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde | 250.000,00 |
155.00 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde | 224.200,00 |
156.00 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) | 70.000,00 |
217.00 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP) | 0,00 |
218.99 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica | 0,00 |
222.00 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação | 0,00 |
223.00 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde | 0,00 |
224.00 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social | 0,00 |
229.99 - Outros | 0,00 |
244.00 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | 0,00 |
245.00 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | 0,00 |
246.00 - Outras Transferências de Recursos do FNDE | 0,00 |
247.00 - Transferência do Salário-Educação | 0,00 |
248.99 - Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB | 0,00 |
249.99 - Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC | 0,00 |
250.99 - Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde | 0,00 |
251.99 - Outros Programas de Assistência Farmacêutica Financiados | 0,00 |
253.00 - Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde | 0,00 |
255.00 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde | 0,00 |
256.00 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) | 0,00 |
257.00 - Multas de Trânsito | 0,00 |
257.00 - Multas de Trânsito | 0,00 |
TOTAL ORÇADO: | 24.707.250,00 |
Órgão........................: 01 - CÂMARA MUNICIPAL |
Unidade......................: 01 - GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA |
FUNCIONAL | ECÔNOMICA | FONTE | RED. | ESPECIFICADO | VALOR ORÇADO |
---|---|---|---|---|---|
01 | LEGISLATIVA | 1.200.000,00 | |||
01.031 | ACAO LEGISLATIVA | 1.200.000,00 | |||
01.031.0001 | LEGISLATIVO | 1.200.000,00 | |||
01.031.0001.6.001 | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL. | 467.000,00 | |||
01.031.0001.6.001 | 3190.11.00 | 000 | 1 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 200.000,00 |
01.031.0001.6.001 | 3190.11.00 | 000 | 1 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 200.000,00 |
FONTE | 100.00 | Recursos Ordinários | 200.000,00 (100%) | ||
01.031.0001.6.001 | 3190.16.00 | 000 | 2 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 5.000,00 |
01.031.0001.6.001 | 3190.16.00 | 000 | 2 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 5.000,00 |
FONTE | 101.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 5.000,00 (100%) | ||
01.031.0001.6.001 | 3390.14.00 | 000 | 3 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 120.000,00 |
01.031.0001.6.001 | 3390.14.00 | 000 | 3 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 120.000,00 |
FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 120.000,00 (100%) | ||
01.031.0001.6.001 | 3390.30.00 | 000 | 4 | MATERIAL DE CONSUMO | 12.000,00 |
01.031.0001.6.001 | 3390.30.00 | 000 | 4 | MATERIAL DE CONSUMO | 12.000,00 |
FONTE | 103.00 | Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira | 12.000,00 (100%) | ||
01.031.0001.6.001 | 3390.33.00 | 000 | 5 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 5.000,00 |
01.031.0001.6.001 | 3390.33.00 | 000 | 5 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 5.000,00 |
FONTE | 112.00 | Serviços de Saúde | 5.000,00 (100%) | ||
01.031.0001.6.001 | 3390.36.00 | 000 | 6 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 20.000,00 |
01.031.0001.6.001 | 3390.36.00 | 000 | 6 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 20.000,00 |
FONTE | 113.00 | Serviços Educacionais | 20.000,00 (100%) | ||
01.031.0001.6.001 | 3390.39.00 | 000 | 7 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 100.000,00 |
01.031.0001.6.001 | 3390.39.00 | 000 | 7 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 100.000,00 |
FONTE | 116.00 | Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE) | 100.000,00 (100%) | ||
01.031.0001.6.001 | 3390.92.00 | 000 | 8 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 5.000,00 |
01.031.0001.6.001 | 3390.92.00 | 000 | 8 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 5.000,00 |
FONTE | 117.00 | Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP) | 5.000,00 (100%) | ||
01.031.0001.6.002 | MANUTENÇAO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA | 12.000,00 | |||
01.031.0001.6.002 | 3390.36.00 | 000 | 9 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 10.000,00 |
01.031.0001.6.002 | 3390.36.00 | 000 | 9 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 10.000,00 |
FONTE | 118.00 | Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica | 10.000,00 (100%) | ||
01.031.0001.6.002 | 3390.39.00 | 000 | 10 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 2.000,00 |
01.031.0001.6.002 | 3390.39.00 | 000 | 10 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 2.000,00 |
FONTE | 119.00 | Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica | 2.000,00 (100%) | ||
01.031.0001.6.003 | PAGAMENTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS. | 150.000,00 | |||
01.031.0001.6.003 | 3190.13.00 | 000 | 11 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 150.000,00 |
01.031.0001.6.003 | 3190.13.00 | 000 | 11 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 150.000,00 |
FONTE | 122.00 | Transferências de Convênios Vinculados à Educação | 150.000,00 (100%) | ||
01.031.0001.6.004 | MANUTENÇAO DO SUBSIDIO | 450.000,00 | |||
01.031.0001.6.004 | 3190.11.00 | 000 | 12 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 450.000,00 |
01.031.0001.6.004 | 3190.11.00 | 000 | 12 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 450.000,00 |
FONTE | 123.00 | Transferências de Convênios Vinculados à Saúde | 450.000,00 (100%) | ||
01.031.0001.6.005 | MANUTENÇAO DE DESPESAS COM VALE ALIMENTAÇAO | 4.000,00 | |||
01.031.0001.6.005 | 3390.46.00 | 000 | 13 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 4.000,00 |
01.031.0001.6.005 | 3390.46.00 | 000 | 13 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 4.000,00 |
FONTE | 124.00 | Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social | 4.000,00 (100%) | ||
01.031.0001.6.006 | MANUTENÇAO PLAN SAUDE E SEG DE VIDA PARA SERVIDORES E AG POLITICOS DA CAMARA MUN | 4.500,00 | |||
01.031.0001.6.006 | 3390.39.00 | 000 | 14 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 4.500,00 |
01.031.0001.6.006 | 3390.39.00 | 000 | 14 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 4.500,00 |
FONTE | 129.00 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) | 4.500,00 (100%) | ||
01.031.0001.6.007 | FUNDO DE RECURSOS DE SOBRAS DOS DUODECIMOS ANUAIS | 500,00 | |||
01.031.0001.6.007 | 3399.99.00 | 000 | 15 | A CLASSIFICAR | 500,00 |
01.031.0001.6.007 | 3399.99.00 | 000 | 15 | A CLASSIFICAR | 500,00 |
FONTE | 142.00 | Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social | 500,00 (100%) | ||
01.031.0001.5.001 | AQUISIÇAO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS. | 10.000,00 | |||
01.031.0001.5.001 | 4490.52.00 | 000 | 16 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 |
01.031.0001.5.001 | 4490.52.00 | 000 | 16 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 |
FONTE | 143.00 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | 10.000,00 (100%) | ||
01.031.0001.5.002 | AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA. | 7.000,00 | |||
01.031.0001.5.002 | 4490.52.00 | 000 | 17 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 7.000,00 |
01.031.0001.5.002 | 4490.52.00 | 000 | 17 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 7.000,00 |
FONTE | 144.00 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | 7.000,00 (100%) | ||
01.031.0001.5.003 | CONSTRUÇAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. | 95.000,00 | |||
01.031.0001.5.003 | 4490.51.00 | 000 | 18 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 95.000,00 |
01.031.0001.5.003 | 4490.51.00 | 000 | 18 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 95.000,00 |
FONTE | 145.00 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | 95.000,00 (100%) |
TOTAL Unidade | 1.200.000,00 |
TOTAL Unidade | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 |
Órgão........................: 02 - EXECUTIVO MUNICIPAL |
Unidade......................: 01 - GABINETE E ASSESSORIAS |
FUNCIONAL | ECÔNOMICA | FONTE | RED. | ESPECIFICADO | VALOR ORÇADO |
---|---|---|---|---|---|
04 | ADMINISTRACAO | 820.500,00 | |||
04.122 | ADMINISTRACAO GERAL | 780.500,00 | |||
04.122.0052 | GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | 780.500,00 | |||
04.122.0052.2.003 | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE GABINETE | 438.000,00 | |||
04.122.0052.2.003 | 3190.11.00 | 000 | 19 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 350.000,00 |
04.122.0052.2.003 | 3190.11.00 | 000 | 19 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 350.000,00 |
FONTE | 146.00 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | 350.000,00 (100%) | ||
04.122.0052.2.003 | 3190.94.00 | 000 | 20 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 3.000,00 |
04.122.0052.2.003 | 3190.94.00 | 000 | 20 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 3.000,00 |
FONTE | 147.00 | Transferência do Salário-Educação | 3.000,00 (100%) | ||
04.122.0052.2.003 | 3390.14.00 | 000 | 21 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 60.000,00 |
04.122.0052.2.003 | 3390.14.00 | 000 | 21 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 60.000,00 |
FONTE | 148.00 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica | 60.000,00 (100%) | ||
04.122.0052.2.003 | 3390.30.00 | 000 | 22 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.000,00 |
04.122.0052.2.003 | 3390.30.00 | 000 | 22 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.000,00 |
FONTE | 149.00 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 3.000,00 (100%) | ||
04.122.0052.2.003 | 3390.33.00 | 000 | 23 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 10.000,00 |
04.122.0052.2.003 | 3390.33.00 | 000 | 23 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 10.000,00 |
FONTE | 150.00 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | 10.000,00 (100%) | ||
04.122.0052.2.003 | 3390.39.00 | 000 | 24 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 5.000,00 |
04.122.0052.2.003 | 3390.39.00 | 000 | 24 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 5.000,00 |
FONTE | 151.00 | Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica | 5.000,00 (100%) | ||
04.122.0052.2.003 | 3390.40.00 | 000 | 25 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 2.000,00 |
04.122.0052.2.003 | 3390.40.00 | 000 | 25 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 2.000,00 |
FONTE | 152.00 | Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS | 2.000,00 (100%) | ||
04.122.0052.2.003 | 4490.52.00 | 000 | 26 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 |
04.122.0052.2.003 | 4490.52.00 | 000 | 26 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 |
FONTE | 153.00 | Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde | 5.000,00 (100%) | ||
04.122.0052.2.005 | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA MUNICIPAL E ASSESSORIA JURIDICA | 167.500,00 | |||
04.122.0052.2.005 | 3190.11.00 | 000 | 27 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 70.000,00 |
04.122.0052.2.005 | 3190.11.00 | 000 | 27 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 70.000,00 |
FONTE | 154.00 | Outras Transferências de Recursos do SUS | 70.000,00 (100%) | ||
04.122.0052.2.005 | 3390.14.00 | 000 | 28 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 1.000,00 |
04.122.0052.2.005 | 3390.14.00 | 000 | 28 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 1.000,00 |
FONTE | 155.00 | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde | 1.000,00 (100%) | ||
04.122.0052.2.005 | 3390.30.00 | 000 | 29 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 |
04.122.0052.2.005 | 3390.30.00 | 000 | 29 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 |
FONTE | 156.00 | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) | 1.000,00 (100%) | ||
04.122.0052.2.005 | 3390.33.00 | 000 | 30 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 500,00 |
04.122.0052.2.005 | 3390.33.00 | 000 | 30 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 500,00 |
FONTE | 157.00 | Multas de Trânsito | 500,00 (100%) | ||
04.122.0052.2.005 | 3390.35.00 | 000 | 31 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 90.000,00 |
04.122.0052.2.005 | 3390.35.00 | 000 | 31 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 90.000,00 |
FONTE | 158.00 | Contribuição para a Assistência à Saúde dos Servidores: Patronal, dos Servidores, dos Prestadores de Serviços Contratados | 90.000,00 (100%) | ||
04.122.0052.2.005 | 3390.39.00 | 000 | 32 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 5.000,00 |
04.122.0052.2.005 | 3390.39.00 | 000 | 32 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 5.000,00 |
FONTE | 188.00 | Disponibilidade de Caixa vinculada a Restos a Pagar considerados na Aplicação Mínima da Saúde e posteriormente Cancelados ou Prescritos | 5.000,00 (100%) | ||
04.122.0052.2.006 | SENTENÇAS JUDICIAIS (PRECATORIOS, RPVs, e OUTROS) | 75.000,00 | |||
04.122.0052.2.006 | 3190.91.00 | 000 | 33 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 5.000,00 |
04.122.0052.2.006 | 3190.91.00 | 000 | 33 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 5.000,00 |
FONTE | 189.00 | Disponibilidade de Caixa vinculada a Restos a Pagar considerados na Aplicação Mínima da Educação e posteriormente Cancelados ou Prescritos | 5.000,00 (100%) | ||
04.122.0052.2.006 | 3390.91.00 | 000 | 34 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 70.000,00 |
04.122.0052.2.006 | 3390.91.00 | 000 | 34 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 70.000,00 |
FONTE | 190.00 | Operações de Crédito Internas | 70.000,00 (100%) | ||
04.122.0052.3.020 | AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA USO DO GABINETE | 100.000,00 | |||
04.122.0052.3.020 | 4490.52.00 | 000 | 35 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100.000,00 |
04.122.0052.3.020 | 4490.52.00 | 000 | 35 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100.000,00 |
FONTE | 191.00 | Operações de Crédito Externas | 100.000,00 (100%) | ||
04.131 | COMUNICACAO SOCIAL | 40.000,00 | |||
04.131.0052 | GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | 40.000,00 | |||
04.131.0052.2.017 | MANUTENÇAO DAS DESPESAS COM PUBLICIDADE, DIVULGAÇAO E OUTROS AFINS | 40.000,00 | |||
04.131.0052.2.017 | 3190.04.00 | 000 | 36 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 2.000,00 |
04.131.0052.2.017 | 3190.04.00 | 000 | 36 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 2.000,00 |
FONTE | 192.00 | Alienação de Bens | 2.000,00 (100%) | ||
04.131.0052.2.017 | 3190.11.00 | 000 | 37 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 5.000,00 |
04.131.0052.2.017 | 3190.11.00 | 000 | 37 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 5.000,00 |
FONTE | 193.00 | Outras Receitas Não Primárias | 5.000,00 (100%) | ||
04.131.0052.2.017 | 3390.30.00 | 000 | 38 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.000,00 |
04.131.0052.2.017 | 3390.30.00 | 000 | 38 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.000,00 |
FONTE | 200.00 | Recursos Ordinários | 3.000,00 (100%) | ||
04.131.0052.2.017 | 3390.39.00 | 000 | 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 25.000,00 |
04.131.0052.2.017 | 3390.39.00 | 000 | 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 25.000,00 |
FONTE | 201.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 25.000,00 (100%) | ||
04.131.0052.2.017 | 3390.40.00 | 000 | 40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 5.000,00 |
04.131.0052.2.017 | 3390.40.00 | 000 | 40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 5.000,00 |
FONTE | 202.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 5.000,00 (100%) |
TOTAL Unidade | 820.500,00 | ||||
04 | ADMINISTRACAO | 1.311.000,00 | |||
04.122 | ADMINISTRACAO GERAL | 1.311.000,00 | |||
04.122.0052 | GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | 1.311.000,00 | |||
04.122.0052.2.007 | MANUTENÇAO DA SEÇAO DE PESSOAL | 595.000,00 | |||
04.122.0052.2.007 | 3190.04.00 | 000 | 41 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 28.000,00 |
04.122.0052.2.007 | 3190.04.00 | 000 | 41 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 28.000,00 |
FONTE | 203.00 | Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira | 28.000,00 (100%) | ||
04.122.0052.2.007 | 3190.11.00 | 000 | 42 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 520.000,00 |
04.122.0052.2.007 | 3190.11.00 | 000 | 42 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 520.000,00 |
FONTE | 212.00 | Serviços de Saúde | 520.000,00 (100%) | ||
04.122.0052.2.007 | 3190.92.00 | 000 | 43 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 10.000,00 |
04.122.0052.2.007 | 3190.92.00 | 000 | 43 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 10.000,00 |
FONTE | 213.00 | Serviços Educacionais | 10.000,00 (100%) | ||
04.122.0052.2.007 | 3190.94.00 | 000 | 44 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 10.000,00 |
04.122.0052.2.007 | 3190.94.00 | 000 | 44 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 10.000,00 |
FONTE | 216.00 | Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE) | 10.000,00 (100%) | ||
04.122.0052.2.007 | 3390.14.00 | 000 | 45 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 5.000,00 |
04.122.0052.2.007 | 3390.14.00 | 000 | 45 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 5.000,00 |
FONTE | 217.00 | Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP) | 5.000,00 (100%) | ||
04.122.0052.2.007 | 3390.30.00 | 000 | 46 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 |
04.122.0052.2.007 | 3390.30.00 | 000 | 46 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 |
FONTE | 218.00 | Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica | 5.000,00 (100%) | ||
04.122.0052.2.007 | 3390.33.00 | 000 | 47 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 2.000,00 |
04.122.0052.2.007 | 3390.33.00 | 000 | 47 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 2.000,00 |
FONTE | 219.00 | Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica | 2.000,00 (100%) | ||
04.122.0052.2.007 | 3390.36.00 | 000 | 48 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 1.000,00 |
04.122.0052.2.007 | 3390.36.00 | 000 | 48 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 1.000,00 |
FONTE | 222.00 | Transferências de Convênios Vinculados à Educação | 1.000,00 (100%) | ||
04.122.0052.2.007 | 3390.39.00 | 000 | 49 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 3.000,00 |
04.122.0052.2.007 | 3390.39.00 | 000 | 49 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 3.000,00 |
FONTE | 223.00 | Transferências de Convênios Vinculados à Saúde | 3.000,00 (100%) | ||
04.122.0052.2.007 | 3390.40.00 | 000 | 50 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 |
04.122.0052.2.007 | 3390.40.00 | 000 | 50 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 |
FONTE | 224.00 | Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social | 1.000,00 (100%) | ||
04.122.0052.2.007 | 4490.52.00 | 000 | 51 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 |
04.122.0052.2.007 | 4490.52.00 | 000 | 51 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 |
FONTE | 229.00 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) | 10.000,00 (100%) | ||
04.122.0052.2.013 | CONTRIBUIÇAO PARA ALAGO - CNM - AMM - AMBASP E OUTRAS | 80.000,00 | |||
04.122.0052.2.013 | 3370.41.00 | 000 | 52 | CONTRIBUIÇÕES | 80.000,00 |
04.122.0052.2.013 | 3370.41.00 | 000 | 52 | CONTRIBUIÇÕES | 80.000,00 |
FONTE | 242.00 | Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social | 80.000,00 (100%) | ||
04.122.0052.2.015 | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS DEPTOS. VINCULADOS A SECR.DE PLANEJ ADM E FINANÇAS | 486.000,00 | |||
04.122.0052.2.015 | 3390.14.00 | 000 | 53 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 3.000,00 |
04.122.0052.2.015 | 3390.14.00 | 000 | 53 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 3.000,00 |
FONTE | 243.00 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | 3.000,00 (100%) | ||
04.122.0052.2.015 | 3390.30.00 | 000 | 54 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 |
04.122.0052.2.015 | 3390.30.00 | 000 | 54 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 |
FONTE | 244.00 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | 5.000,00 (100%) | ||
04.122.0052.2.015 | 3390.33.00 | 000 | 55 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 3.000,00 |
04.122.0052.2.015 | 3390.33.00 | 000 | 55 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 3.000,00 |
FONTE | 245.00 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | 3.000,00 (100%) | ||
04.122.0052.2.015 | 3390.35.00 | 000 | 56 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 90.000,00 |
04.122.0052.2.015 | 3390.35.00 | 000 | 56 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 90.000,00 |
FONTE | 246.00 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | 90.000,00 (100%) | ||
04.122.0052.2.015 | 3390.36.00 | 000 | 57 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 2.000,00 |
04.122.0052.2.015 | 3390.36.00 | 000 | 57 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 2.000,00 |
FONTE | 247.00 | Transferência do Salário-Educação | 2.000,00 (100%) | ||
04.122.0052.2.015 | 3390.39.00 | 000 | 58 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 180.000,00 |
04.122.0052.2.015 | 3390.39.00 | 000 | 58 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 180.000,00 |
FONTE | 248.00 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica | 180.000,00 (100%) | ||
04.122.0052.2.015 | 3390.40.00 | 000 | 59 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 163.000,00 |
04.122.0052.2.015 | 3390.40.00 | 000 | 59 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 163.000,00 |
FONTE | 249.00 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 163.000,00 (100%) | ||
04.122.0052.2.015 | 3390.92.00 | 000 | 60 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 20.000,00 |
04.122.0052.2.015 | 3390.92.00 | 000 | 60 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 20.000,00 |
FONTE | 250.00 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | 20.000,00 (100%) | ||
04.122.0052.2.015 | 3390.93.00 | 000 | 61 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 5.000,00 |
04.122.0052.2.015 | 3390.93.00 | 000 | 61 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 5.000,00 |
FONTE | 251.00 | Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica | 5.000,00 (100%) | ||
04.122.0052.2.015 | 4490.52.00 | 000 | 62 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15.000,00 |
04.122.0052.2.015 | 4490.52.00 | 000 | 62 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15.000,00 |
FONTE | 252.00 | Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS | 15.000,00 (100%) | ||
04.122.0052.2.222 | VALE ALIMENTAÇÃO PARA O FUNCIONALISMO PUBLICO MUNICIPAL | 150.000,00 | |||
04.122.0052.2.222 | 3390.39.00 | 000 | 63 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 150.000,00 |
04.122.0052.2.222 | 3390.39.00 | 000 | 63 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 150.000,00 |
FONTE | 253.00 | Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde | 150.000,00 (100%) | ||
06 | SEGURANCA PUBLICA | 38.250,62 | |||
06.181 | POLICIAMENTO | 19.257,02 | |||
06.181.0102 | POLICIAMENTO MILITAR | 19.257,02 | |||
06.181.0102.2.018 | MANUTENÇAO DOS CONVENIOS COM A POLICIA MILITAR E DE MEIO AMB. DE MINAS GERAIS | 19.257,02 | |||
06.181.0102.2.018 | 3390.30.00 | 000 | 64 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 |
06.181.0102.2.018 | 3390.30.00 | 000 | 64 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 |
FONTE | 254.00 | Outras Transferências de Recursos do SUS | 10.000,00 (100%) | ||
06.181.0102.2.018 | 3390.39.00 | 000 | 65 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 4.257,02 |
06.181.0102.2.018 | 3390.39.00 | 000 | 65 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 4.257,02 |
FONTE | 255.00 | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde | 4.257,02 (100%) | ||
06.181.0102.2.018 | 4490.30.00 | 000 | 66 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.500,00 |
06.181.0102.2.018 | 4490.30.00 | 000 | 66 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.500,00 |
FONTE | 256.00 | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) | 2.500,00 (100%) | ||
06.181.0102.2.018 | 4490.51.00 | 000 | 67 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2.500,00 |
06.181.0102.2.018 | 4490.51.00 | 000 | 67 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2.500,00 |
FONTE | 257.00 | Multas de Trânsito | 2.500,00 (100%) | ||
06.182 | DEFESA CIVIL | 18.993,60 | |||
06.182.0101 | POLICIAMENTO CIVIL | 18.993,60 | |||
06.182.0101.2.019 | MANUTENÇAO DO CONVENIO COM A SECRET. SEGUR. PUBLICA DE MINAS GERAIS - POL CIVIL | 18.993,60 | |||
06.182.0101.2.019 | 3390.30.00 | 000 | 68 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 |
06.182.0101.2.019 | 3390.30.00 | 000 | 68 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 |
FONTE | 258.00 | Contribuição para a Assistência à Saúde dos Servidores: Patronal, dos Servidores, dos Prestadores de Serviços Contratados | 10.000,00 (100%) | ||
06.182.0101.2.019 | 3390.39.00 | 000 | 69 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 8.993,60 |
06.182.0101.2.019 | 3390.39.00 | 000 | 69 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 8.993,60 |
FONTE | 288.00 | Disponibilidade de Caixa vinculada a Restos a Pagar considerados na Aplicação Mínima da Saúde e posteriormente Cancelados ou Prescritos | 8.993,60 (100%) | ||
09 | PREVIDENCIA SOCIAL | 771.443,00 | |||
09.271 | PREVIDENCIA BASICA | 411.443,00 | |||
09.271.1312 | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | 411.443,00 | |||
09.271.1312.2.009 | PAGAMENTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS | 411.443,00 | |||
09.271.1312.2.009 | 3190.13.00 | 000 | 70 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 411.443,00 |
09.271.1312.2.009 | 3190.13.00 | 000 | 70 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 411.443,00 |
FONTE | 289.00 | Disponibilidade de Caixa vinculada a Restos a Pagar considerados na Aplicação Mínima da Educação e posteriormente Cancelados ou Prescritos | 411.443,00 (100%) | ||
09.272 | PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO | 360.000,00 | |||
09.272.0181 | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVID. ESTATU | 360.000,00 | |||
09.272.0181.2.010 | PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSOES E COMPLEMENTAÇOES PREVIDENCIARIAS | 360.000,00 | |||
09.272.0181.2.010 | 3190.01.00 | 000 | 71 | APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES | 360.000,00 |
09.272.0181.2.010 | 3190.01.00 | 000 | 71 | APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES | 360.000,00 |
FONTE | 290.00 | Operações de Crédito Internas | 360.000,00 (100%) | ||
19 | CIENCIA E TECNOLOGIA | 44.700,00 | |||
19.573 | DIFUSAO CONHECIMENTO CIENT./TECNOLOGICO | 44.700,00 | |||
19.573.1316 | PROGRAMA GERAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO | 44.700,00 | |||
19.573.1316.2.004 | MANUTENÇAO DO PROJETO CIDADE DIGITAL | 38.000,00 | |||
19.573.1316.2.004 | 3390.30.00 | 000 | 72 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 |
19.573.1316.2.004 | 3390.30.00 | 000 | 72 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 |
FONTE | 291.00 | Operações de Crédito Externas | 5.000,00 (100%) | ||
19.573.1316.2.004 | 3390.36.00 | 000 | 73 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 3.000,00 |
19.573.1316.2.004 | 3390.36.00 | 000 | 73 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 3.000,00 |
FONTE | 292.00 | Alienação de Bens | 3.000,00 (100%) | ||
19.573.1316.2.004 | 3390.39.00 | 000 | 74 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 30.000,00 |
19.573.1316.2.004 | 3390.39.00 | 000 | 74 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 30.000,00 |
FONTE | 293.00 | Outras Receitas Não Primárias | 30.000,00 (100%) | ||
19.573.1316.2.082 | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 6.700,00 | |||
19.573.1316.2.082 | 3190.11.00 | 000 | 75 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 3.000,00 |
19.573.1316.2.082 | 3190.11.00 | 000 | 75 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 3.000,00 |
FONTE | 100.01 | Royalties do Petróleo Destinados à Educação | 3.000,00 (100%) | ||
19.573.1316.2.082 | 3390.14.00 | 000 | 76 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 200,00 |
19.573.1316.2.082 | 3390.14.00 | 000 | 76 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 200,00 |
FONTE | 100.02 | Royalties do Petróleo Destinados à Saúde | 200,00 (100%) | ||
19.573.1316.2.082 | 3390.30.00 | 000 | 77 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 |
19.573.1316.2.082 | 3390.30.00 | 000 | 77 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 |
FONTE | 100.03 | Recursos Destinados ao RPPS - Plano Financeiro | 1.000,00 (100%) | ||
19.573.1316.2.082 | 3390.36.00 | 000 | 78 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 500,00 |
19.573.1316.2.082 | 3390.36.00 | 000 | 78 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 500,00 |
FONTE | 100.04 | Recursos Próprios dos Consórcios | 500,00 (100%) | ||
19.573.1316.2.082 | 3390.39.00 | 000 | 79 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 |
19.573.1316.2.082 | 3390.39.00 | 000 | 79 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 |
FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 1.000,00 (100%) | ||
19.573.1316.2.082 | 3390.40.00 | 000 | 80 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 |
19.573.1316.2.082 | 3390.40.00 | 000 | 80 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 |
FONTE | 118.01 | Transferências do FUNDEB – Complementação da União | 1.000,00 (100%) | ||
28 | ENCARGOS ESPECIAIS | 680.000,00 | |||
28.841 | REFINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA | 400.000,00 | |||
28.841.1304 | SERV. DIVIDA INTERNA PACTUADA C/ PREV. SOC | 400.000,00 | |||
28.841.1304.1.003 | AMORT PARC DEB PREV JUNTO INSS , PROVIAS SOMMA OUTROS | 400.000,00 | |||
28.841.1304.1.003 | 4690.77.00 | 000 | 81 | PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINANCIADO | 400.000,00 |
28.841.1304.1.003 | 4690.77.00 | 000 | 81 | PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINANCIADO | 400.000,00 |
FONTE | 118.99 | Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica | 400.000,00 (100%) | ||
28.843 | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | 100.000,00 | |||
28.843.1315 | SERVIÇOS DA DIVIDA - JUROS E ENCARGOS | 100.000,00 | |||
28.843.1315.2.020 | JUROS E OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA | 100.000,00 | |||
28.843.1315.2.020 | 3290.21.00 | 000 | 82 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 100.000,00 |
28.843.1315.2.020 | 3290.21.00 | 000 | 82 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 100.000,00 |
FONTE | 119.01 | Transferências do FUNDEB – Complementação da União | 100.000,00 (100%) | ||
28.846 | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | 180.000,00 | |||
28.846.1310 | CONTR. P/ PROG. DE FORM. DO PATRIM. DO SERVID | 180.000,00 | |||
28.846.1310.2.011 | CONTRIBUIÇOES DO MUNICIPIO PARA O PASEP | 180.000,00 | |||
28.846.1310.2.011 | 3390.47.00 | 000 | 83 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 180.000,00 |
28.846.1310.2.011 | 3390.47.00 | 000 | 83 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 180.000,00 |
FONTE | 119.99 | Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica | 180.000,00 (100%) | ||
99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 125.100,00 | |||
99.999 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 125.100,00 | |||
99.999.9999 | RESERVA DE CONTIGÊNCIA | 125.100,00 | |||
99.999.9999.9.999 | RESERVA DE CONTIGÊNCIA | 125.100,00 | |||
99.999.9999.9.999 | 9999.99.00 | 000 | 84 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS | 125.100,00 |
99.999.9999.9.999 | 9999.99.00 | 000 | 84 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS | 125.100,00 |
FONTE | 129.01 | Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) | 125.100,00 (100%) |
TOTAL Unidade | 2.970.493,62 | ||||
27 | DESPORTO E LAZER | 520.000,00 | |||
27.812 | DESPORTO COMUNITARIO | 485.000,00 | |||
27.812.0720 | PROGRAMA ESPORTE COMUNITÁRIO | 485.000,00 | |||
27.812.0720.2.030 | MANUT ATIV ESP AMADOR-ESCOLINHAS DE INCENTIVO ESP-PROG NUCL DE ESP RECREAT LAZER | 310.000,00 | |||
27.812.0720.2.030 | 3350.41.00 | 000 | 85 | CONTRIBUIÇÕES | 18.000,00 |
27.812.0720.2.030 | 3350.41.00 | 000 | 85 | CONTRIBUIÇÕES | 18.000,00 |
FONTE | 129.02 | Programa de Atenção Integral à Família (PAIF) | 18.000,00 (100%) | ||
27.812.0720.2.030 | 3350.43.00 | 000 | 86 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 18.000,00 |
27.812.0720.2.030 | 3350.43.00 | 000 | 86 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 18.000,00 |
FONTE | 129.03 | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) | 18.000,00 (100%) | ||
27.812.0720.2.030 | 3390.14.00 | 000 | 87 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 500,00 |
27.812.0720.2.030 | 3390.14.00 | 000 | 87 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 500,00 |
FONTE | 129.04 | Benefícios eventuais | 500,00 (100%) | ||
27.812.0720.2.030 | 3390.30.00 | 000 | 88 | MATERIAL DE CONSUMO | 4.000,00 |
27.812.0720.2.030 | 3390.30.00 | 000 | 88 | MATERIAL DE CONSUMO | 4.000,00 |
FONTE | 129.05 | Carteira do idoso | 4.000,00 (100%) | ||
27.812.0720.2.030 | 3390.31.00 | 000 | 89 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 4.000,00 |
27.812.0720.2.030 | 3390.31.00 | 000 | 89 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 4.000,00 |
FONTE | 129.06 | Centro de Referência Especializado da Assistência Social (CREAS) | 4.000,00 (100%) | ||
27.812.0720.2.030 | 3390.32.00 | 000 | 90 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 4.000,00 |
27.812.0720.2.030 | 3390.32.00 | 000 | 90 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 4.000,00 |
FONTE | 129.07 | Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade | 4.000,00 (100%) | ||
27.812.0720.2.030 | 3390.33.00 | 000 | 91 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 500,00 |
27.812.0720.2.030 | 3390.33.00 | 000 | 91 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 500,00 |
FONTE | 129.08 | Estabelecidos na Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais | 500,00 (100%) | ||
27.812.0720.2.030 | 3390.36.00 | 000 | 92 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 1.000,00 |
27.812.0720.2.030 | 3390.36.00 | 000 | 92 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 1.000,00 |
FONTE | 129.09 | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (PAEFI) | 1.000,00 (100%) | ||
27.812.0720.2.030 | 3390.39.00 | 000 | 93 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 250.000,00 |
27.812.0720.2.030 | 3390.39.00 | 000 | 93 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 250.000,00 |
FONTE | 129.10 | Serviço de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de Medida Socioeducativa de Liberdade Assistida (LA) e de Prestação de Serviços à Comunidade (PSC) | 250.000,00 (100%) | ||
27.812.0720.2.030 | 3390.48.00 | 000 | 94 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 4.000,00 |
27.812.0720.2.030 | 3390.48.00 | 000 | 94 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 4.000,00 |
FONTE | 129.11 | Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua | 4.000,00 (100%) | ||
27.812.0720.2.030 | 4490.52.00 | 000 | 95 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 6.000,00 |
27.812.0720.2.030 | 4490.52.00 | 000 | 95 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 6.000,00 |
FONTE | 129.12 | Serviço Especializado para População em Situação de Rua | 6.000,00 (100%) | ||
27.812.0720.2.031 | MANUTENÇAO ATIV. SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | 115.000,00 | |||
27.812.0720.2.031 | 3190.04.00 | 000 | 96 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 5.000,00 |
27.812.0720.2.031 | 3190.04.00 | 000 | 96 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 5.000,00 |
FONTE | 129.13 | Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Defciência, Idosos e Suas Famílias | 5.000,00 (100%) | ||
27.812.0720.2.031 | 3190.11.00 | 000 | 97 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 40.000,00 |
27.812.0720.2.031 | 3190.11.00 | 000 | 97 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 40.000,00 |
FONTE | 129.14 | Serviço de Acolhimento Institucional | 40.000,00 (100%) | ||
27.812.0720.2.031 | 3390.14.00 | 000 | 98 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 500,00 |
27.812.0720.2.031 | 3390.14.00 | 000 | 98 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 500,00 |
FONTE | 129.15 | Serviço de Acolhimento em República | 500,00 (100%) | ||
27.812.0720.2.031 | 3390.30.00 | 000 | 99 | MATERIAL DE CONSUMO | 15.000,00 |
27.812.0720.2.031 | 3390.30.00 | 000 | 99 | MATERIAL DE CONSUMO | 15.000,00 |
FONTE | 129.16 | Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora | 15.000,00 (100%) | ||
27.812.0720.2.031 | 3390.33.00 | 000 | 100 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 500,00 |
27.812.0720.2.031 | 3390.33.00 | 000 | 100 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 500,00 |
FONTE | 129.17 | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI) | 500,00 (100%) | ||
27.812.0720.2.031 | 3390.36.00 | 000 | 101 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 1.000,00 |
27.812.0720.2.031 | 3390.36.00 | 000 | 101 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 1.000,00 |
FONTE | 129.18 | Gestão do SUAS | 1.000,00 (100%) | ||
27.812.0720.2.031 | 3390.39.00 | 000 | 102 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 45.000,00 |
27.812.0720.2.031 | 3390.39.00 | 000 | 102 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 45.000,00 |
FONTE | 129.19 | Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único | 45.000,00 (100%) | ||
27.812.0720.2.031 | 3390.40.00 | 000 | 103 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 5.000,00 |
27.812.0720.2.031 | 3390.40.00 | 000 | 103 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 5.000,00 |
FONTE | 129.99 | Outros | 5.000,00 (100%) | ||
27.812.0720.2.031 | 3390.41.00 | 000 | 104 | CONTRIBUIÇÕES | 3.000,00 |
27.812.0720.2.031 | 3390.41.00 | 000 | 104 | CONTRIBUIÇÕES | 3.000,00 |
FONTE | 148.01 | PAB Fixo | 3.000,00 (100%) | ||
27.812.0720.2.062 | REFORMA E MANUTENCAO DO ESTADIO, QUADRAS E CAMPOS | 60.000,00 | |||
27.812.0720.2.062 | 3390.30.00 | 000 | 105 | MATERIAL DE CONSUMO | 15.000,00 |
27.812.0720.2.062 | 3390.30.00 | 000 | 105 | MATERIAL DE CONSUMO | 15.000,00 |
FONTE | 148.02 | Saúde da Família | 15.000,00 (100%) | ||
27.812.0720.2.062 | 3390.36.00 | 000 | 106 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 5.000,00 |
27.812.0720.2.062 | 3390.36.00 | 000 | 106 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 5.000,00 |
FONTE | 148.03 | Agentes Comunitários da Saúde | 5.000,00 (100%) | ||
27.812.0720.2.062 | 3390.39.00 | 000 | 107 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15.000,00 |
27.812.0720.2.062 | 3390.39.00 | 000 | 107 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15.000,00 |
FONTE | 148.04 | Saúde Bucal | 15.000,00 (100%) | ||
27.812.0720.2.062 | 4490.51.00 | 000 | 108 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 25.000,00 |
27.812.0720.2.062 | 4490.51.00 | 000 | 108 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 25.000,00 |
FONTE | 148.05 | Compensação de Especialidades Regionais | 25.000,00 (100%) | ||
27.813 | LAZER | 35.000,00 | |||
27.813.0473 | DIFUSÃO CULTURAL | 35.000,00 | |||
27.813.0473.2.081 | CONTRIBUIÇÃO PARA A ASSOCIAÇÃO DO CIRCUITO TURÍSTICO VALE VERDE E QUEDAS D'AGUA | 6.000,00 | |||
27.813.0473.2.081 | 3370.41.00 | 000 | 109 | CONTRIBUIÇÕES | 6.000,00 |
27.813.0473.2.081 | 3370.41.00 | 000 | 109 | CONTRIBUIÇÕES | 6.000,00 |
FONTE | 148.06 | Fator Incentivo Atenção Básica - Povos Indígenas | 6.000,00 (100%) | ||
27.813.0473.2.086 | INCENTICO, PROMOCAO E APOIO AO TURISMO MUNICIPAL | 29.000,00 | |||
27.813.0473.2.086 | 3350.43.00 | 000 | 110 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 5.000,00 |
27.813.0473.2.086 | 3350.43.00 | 000 | 110 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 5.000,00 |
FONTE | 148.07 | Incentivo Atenção à Saúde - Sistema Penitenciário | 5.000,00 (100%) | ||
27.813.0473.2.086 | 3390.14.00 | 000 | 111 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 500,00 |
27.813.0473.2.086 | 3390.14.00 | 000 | 111 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 500,00 |
FONTE | 148.08 | Núcleo de Apoio Saúde da Família | 500,00 (100%) | ||
27.813.0473.2.086 | 3390.30.00 | 000 | 112 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.000,00 |
27.813.0473.2.086 | 3390.30.00 | 000 | 112 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.000,00 |
FONTE | 148.09 | Incentivo: Atenção Integral à Saúde do Adolescente | 3.000,00 (100%) | ||
27.813.0473.2.086 | 3390.31.00 | 000 | 113 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 5.000,00 |
27.813.0473.2.086 | 3390.31.00 | 000 | 113 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 5.000,00 |
FONTE | 148.10 | Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB Variável | 5.000,00 (100%) | ||
27.813.0473.2.086 | 3390.32.00 | 000 | 114 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 5.000,00 |
27.813.0473.2.086 | 3390.32.00 | 000 | 114 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 5.000,00 |
FONTE | 148.99 | Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB | 5.000,00 (100%) | ||
27.813.0473.2.086 | 3390.33.00 | 000 | 115 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 500,00 |
27.813.0473.2.086 | 3390.33.00 | 000 | 115 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 500,00 |
FONTE | 149.01 | Teto Financeiro | 500,00 (100%) | ||
27.813.0473.2.086 | 3390.36.00 | 000 | 116 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 1.000,00 |
27.813.0473.2.086 | 3390.36.00 | 000 | 116 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 1.000,00 |
FONTE | 149.02 | SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência | 1.000,00 (100%) | ||
27.813.0473.2.086 | 3390.39.00 | 000 | 117 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 3.000,00 |
27.813.0473.2.086 | 3390.39.00 | 000 | 117 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 3.000,00 |
FONTE | 149.03 | CEO - Centro Espec. Odontológica | 3.000,00 (100%) | ||
27.813.0473.2.086 | 3390.48.00 | 000 | 118 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 3.000,00 |
27.813.0473.2.086 | 3390.48.00 | 000 | 118 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 3.000,00 |
FONTE | 149.04 | CAPS - Centro de Atenção Psicossocial | 3.000,00 (100%) | ||
27.813.0473.2.086 | 4490.52.00 | 000 | 119 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3.000,00 |
27.813.0473.2.086 | 4490.52.00 | 000 | 119 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3.000,00 |
FONTE | 149.05 | CEREST - Centro de Ref. Em Saúde do Trabalhador | 3.000,00 (100%) |
TOTAL Unidade | 520.000,00 | ||||
12 | EDUCACAO | 4.376.205,00 | |||
12.122 | ADMINISTRACAO GERAL | 218.000,00 | |||
12.122.0052 | GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | 210.000,00 | |||
12.122.0052.2.035 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL | 100.000,00 | |||
12.122.0052.2.035 | 3190.04.00 | 000 | 120 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 50.000,00 |
12.122.0052.2.035 | 3190.04.00 | 000 | 120 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 50.000,00 |
FONTE | 149.06 | Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Limite Financeiro | 50.000,00 (100%) | ||
12.122.0052.2.035 | 3190.11.00 | 000 | 121 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 5.000,00 |
12.122.0052.2.035 | 3190.11.00 | 000 | 121 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 5.000,00 |
FONTE | 149.07 | CNRAC - Centro Nacional Regulação de Alta Complexidade | 5.000,00 (100%) | ||
12.122.0052.2.035 | 3190.13.00 | 000 | 122 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 10.000,00 |
12.122.0052.2.035 | 3190.13.00 | 000 | 122 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 10.000,00 |
FONTE | 149.08 | Terapia Renal Substitutiva | 10.000,00 (100%) | ||
12.122.0052.2.035 | 3390.14.00 | 000 | 123 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 1.000,00 |
12.122.0052.2.035 | 3390.14.00 | 000 | 123 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 1.000,00 |
FONTE | 149.09 | Transplantes - Córnea | 1.000,00 (100%) | ||
12.122.0052.2.035 | 3390.30.00 | 000 | 124 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 |
12.122.0052.2.035 | 3390.30.00 | 000 | 124 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 |
FONTE | 149.10 | Transplantes - Rim | 10.000,00 (100%) | ||
12.122.0052.2.035 | 3390.31.00 | 000 | 125 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 5.000,00 |
12.122.0052.2.035 | 3390.31.00 | 000 | 125 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 5.000,00 |
FONTE | 149.11 | Transplantes - Fígado | 5.000,00 (100%) | ||
12.122.0052.2.035 | 3390.32.00 | 000 | 126 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 5.000,00 |
12.122.0052.2.035 | 3390.32.00 | 000 | 126 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 5.000,00 |
FONTE | 149.12 | Tranplantes - Pulmão | 5.000,00 (100%) | ||
12.122.0052.2.035 | 3390.33.00 | 000 | 127 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 400,00 |
12.122.0052.2.035 | 3390.33.00 | 000 | 127 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 400,00 |
FONTE | 149.13 | Transplantes - Coração | 400,00 (100%) | ||
12.122.0052.2.035 | 3390.36.00 | 000 | 128 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 600,00 |
12.122.0052.2.035 | 3390.36.00 | 000 | 128 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 600,00 |
FONTE | 149.14 | Transplantes - Outros | 600,00 (100%) | ||
12.122.0052.2.035 | 3390.39.00 | 000 | 129 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 4.000,00 |
12.122.0052.2.035 | 3390.39.00 | 000 | 129 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 4.000,00 |
FONTE | 149.15 | Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - FAEC | 4.000,00 (100%) | ||
12.122.0052.2.035 | 3390.40.00 | 000 | 130 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 5.000,00 |
12.122.0052.2.035 | 3390.40.00 | 000 | 130 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 5.000,00 |
FONTE | 149.99 | Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC | 5.000,00 (100%) | ||
12.122.0052.2.035 | 3390.93.00 | 000 | 131 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.000,00 |
12.122.0052.2.035 | 3390.93.00 | 000 | 131 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.000,00 |
FONTE | 150.01 | Vigilância Epidmiológica e Ambiental em Saúde | 1.000,00 (100%) | ||
12.122.0052.2.035 | 4490.52.00 | 000 | 132 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3.000,00 |
12.122.0052.2.035 | 4490.52.00 | 000 | 132 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3.000,00 |
FONTE | 150.02 | Vigilância Sanitária | 3.000,00 (100%) | ||
12.122.0052.2.039 | VALE ALIMENTACAO A SERVIDORES MUNICIPAIS | 90.000,00 | |||
12.122.0052.2.039 | 3390.39.00 | 000 | 133 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 90.000,00 |
12.122.0052.2.039 | 3390.39.00 | 000 | 133 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 90.000,00 |
FONTE | 150.99 | Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde | 80.000,00 (88,89%) | ||
12.122.0052.2.039 | 3390.39.00 | 000 | 133 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 90.000,00 |
FONTE | 150.99 | Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde | 80.000,00 (88,89%) | ||
FONTE | 151.01 | Componente Básico da Assistência Farmacêutica | 10.000,00 (11,11%) | ||
12.122.0052.1.035 | AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULO PARA SECRETARIA DE EDUCACAO | 20.000,00 | |||
12.122.0052.1.035 | 4490.52.00 | 000 | 134 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 20.000,00 |
12.122.0052.1.035 | 4490.52.00 | 000 | 134 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 20.000,00 |
FONTE | 151.02 | Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica | 20.000,00 (100%) | ||
12.122.1318 | VALORIZACAO E CAPACITACAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | 8.000,00 | |||
12.122.1318.2.036 | MANUTENCAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | 8.000,00 | |||
12.122.1318.2.036 | 3390.14.00 | 000 | 135 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 1.300,00 |
12.122.1318.2.036 | 3390.14.00 | 000 | 135 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 1.300,00 |
FONTE | 151.03 | Componente Medicamentos de Dispensação Excepcional | 500,00 (38,46%) | ||
12.122.1318.2.036 | 3390.14.00 | 000 | 135 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 1.300,00 |
FONTE | 151.03 | Componente Medicamentos de Dispensação Excepcional | 500,00 (38,46%) | ||
FONTE | 151.99 | Outros Programas de Assistência Farmacêutica Financiados | 800,00 (61,54%) | ||
12.122.1318.2.036 | 3390.30.00 | 000 | 136 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.000,00 |
12.122.1318.2.036 | 3390.30.00 | 000 | 136 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.000,00 |
FONTE | 152.01 | Qualificação da Gestão do SUS | 1.000,00 (33,33%) | ||
12.122.1318.2.036 | 3390.30.00 | 000 | 136 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.000,00 |
FONTE | 152.01 | Qualificação da Gestão do SUS | 1.000,00 (33,33%) | ||
FONTE | 152.02 | Implantação de Ações e Serviços de Saúde | 2.000,00 (66,67%) | ||
12.122.1318.2.036 | 3390.33.00 | 000 | 137 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 400,00 |
12.122.1318.2.036 | 3390.33.00 | 000 | 137 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 400,00 |
FONTE | 152.99 | Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo | 200,00 (50%) | ||
12.122.1318.2.036 | 3390.33.00 | 000 | 137 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 400,00 |
FONTE | 152.99 | Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo | 200,00 (50%) | ||
FONTE | 190.01 | Operações de Crédito Vinculadas à Educação | 200,00 (50%) | ||
12.122.1318.2.036 | 3390.36.00 | 000 | 138 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 300,00 |
12.122.1318.2.036 | 3390.36.00 | 000 | 138 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 300,00 |
FONTE | 190.02 | Operações de Crédito Vinculadas à Saúde | 300,00 (100%) | ||
12.122.1318.2.036 | 3390.39.00 | 000 | 139 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 3.000,00 |
12.122.1318.2.036 | 3390.39.00 | 000 | 139 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 3.000,00 |
FONTE | 190.99 | Recursos de Operações de Crédito | 1.000,00 (33,33%) | ||
12.122.1318.2.036 | 3390.39.00 | 000 | 139 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 3.000,00 |
FONTE | 190.99 | Recursos de Operações de Crédito | 1.000,00 (33,33%) | ||
FONTE | 191.01 | Operações de Crédito Vinculadas à Educação | 2.000,00 (66,67%) | ||
12.361 | ENSINO FUNDAMENTAL | 2.856.705,00 | |||
12.361.0018 | PROGRAMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | 150.000,00 | |||
12.361.0018.2.116 | REFORMA, CONSTRUCAO E AMPLIACAO DAS ESCOLA MUNICIPAIS - FUNDAMENTAL | 100.000,00 | |||
12.361.0018.2.116 | 3390.36.00 | 000 | 140 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 1.500,00 |
12.361.0018.2.116 | 3390.36.00 | 000 | 140 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 1.500,00 |
FONTE | 191.02 | Operações de Crédito Vinculadas à Saúde | 500,00 (33,33%) | ||
12.361.0018.2.116 | 3390.36.00 | 000 | 140 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 1.500,00 |
FONTE | 191.02 | Operações de Crédito Vinculadas à Saúde | 500,00 (33,33%) | ||
FONTE | 191.99 | Recursos de Operações de Crédito | 1.000,00 (66,67%) | ||
12.361.0018.2.116 | 4490.30.00 | 000 | 141 | MATERIAL DE CONSUMO | 12.500,00 |
12.361.0018.2.116 | 4490.30.00 | 000 | 141 | MATERIAL DE CONSUMO | 12.500,00 |
FONTE | 192.01 | Alienação de Bens Vinculadas à Educação | 2.500,00 (20%) | ||
12.361.0018.2.116 | 4490.30.00 | 000 | 141 | MATERIAL DE CONSUMO | 12.500,00 |
FONTE | 192.01 | Alienação de Bens Vinculadas à Educação | 2.500,00 (20%) | ||
FONTE | 192.02 | Alienação de Bens Vinculadas à Saúde | 10.000,00 (80%) | ||
12.361.0018.2.116 | 4490.39.00 | 000 | 142 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 11.000,00 |
12.361.0018.2.116 | 4490.39.00 | 000 | 142 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 11.000,00 |
FONTE | 192.03 | Alienação de Bens Vinculados à Convênios | 2.000,00 (18,18%) | ||
12.361.0018.2.116 | 4490.39.00 | 000 | 142 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 11.000,00 |
FONTE | 192.03 | Alienação de Bens Vinculados à Convênios | 2.000,00 (18,18%) | ||
FONTE | 192.99 | Outras Alienação de Bens | 9.000,00 (81,82%) | ||
12.361.0018.2.116 | 4490.51.00 | 000 | 143 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 75.000,00 |
12.361.0018.2.116 | 4490.51.00 | 000 | 143 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 75.000,00 |
FONTE | 200.01 | Royalties do Petróleo Destinados à Educação | 35.000,00 (46,67%) | ||
12.361.0018.2.116 | 4490.51.00 | 000 | 143 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 75.000,00 |
FONTE | 200.01 | Royalties do Petróleo Destinados à Educação | 35.000,00 (46,67%) | ||
FONTE | 200.02 | Royalties do Petróleo Destinados à Saúde | 40.000,00 (53,33%) | ||
12.361.0018.1.011 | IMPLANTACAO DO PROJETO .COM | 50.000,00 | |||
12.361.0018.1.011 | 3390.30.00 | 000 | 144 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 |
12.361.0018.1.011 | 3390.30.00 | 000 | 144 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 |
FONTE | 200.03 | Recursos Destinados ao RPPS - Plano Financeiro | 10.000,00 (100%) | ||
12.361.0018.1.011 | 3390.31.00 | 000 | 145 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 10.000,00 |
12.361.0018.1.011 | 3390.31.00 | 000 | 145 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 10.000,00 |
FONTE | 200.04 | Recursos Próprios dos Consórcios | 10.000,00 (100%) | ||
12.361.0018.1.011 | 3390.32.00 | 000 | 146 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 10.000,00 |
12.361.0018.1.011 | 3390.32.00 | 000 | 146 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 10.000,00 |
FONTE | 200.99 | Recursos Ordinários | 10.000,00 (100%) | ||
12.361.0018.1.011 | 3390.36.00 | 000 | 147 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 1.000,00 |
12.361.0018.1.011 | 3390.36.00 | 000 | 147 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 1.000,00 |
FONTE | 218.01 | Transferências do FUNDEB – Complementação da União | 1.000,00 (100%) | ||
12.361.0018.1.011 | 3390.39.00 | 000 | 148 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 |
12.361.0018.1.011 | 3390.39.00 | 000 | 148 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 |
FONTE | 218.99 | Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica | 10.000,00 (100%) | ||
12.361.0018.1.011 | 4490.52.00 | 000 | 149 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 9.000,00 |
12.361.0018.1.011 | 4490.52.00 | 000 | 149 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 9.000,00 |
FONTE | 219.01 | Transferências do FUNDEB – Complementação da União | 9.000,00 (100%) | ||
12.361.0251 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | 73.000,00 | |||
12.361.0251.2.080 | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL | 73.000,00 | |||
12.361.0251.2.080 | 3390.30.00 | 000 | 150 | MATERIAL DE CONSUMO | 73.000,00 |
12.361.0251.2.080 | 3390.30.00 | 000 | 150 | MATERIAL DE CONSUMO | 73.000,00 |
FONTE | 219.99 | Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica | 30.500,00 (41,78%) | ||
12.361.0251.2.080 | 3390.30.00 | 000 | 150 | MATERIAL DE CONSUMO | 73.000,00 |
FONTE | 219.99 | Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica | 30.500,00 (41,78%) | ||
FONTE | 229.01 | Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) | 23.000,00 (31,51%) | ||
12.361.0251.2.080 | 3390.30.00 | 000 | 150 | MATERIAL DE CONSUMO | 73.000,00 |
FONTE | 219.99 | Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica | 30.500,00 (41,78%) | ||
FONTE | 229.01 | Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) | 23.000,00 (31,51%) | ||
FONTE | 229.02 | Programa de Atenção Integral à Família (PAIF) | 19.500,00 (26,71%) | ||
12.361.0403 | PROGRAMA UNIVERSAL. EDUC. BÁSICA DE QUALIDADE | 1.910.000,00 | |||
12.361.0403.2.060 | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | 1.130.000,00 | |||
12.361.0403.2.060 | 3190.04.00 | 000 | 151 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 30.000,00 |
12.361.0403.2.060 | 3190.04.00 | 000 | 151 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 30.000,00 |
FONTE | 229.03 | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) | 30.000,00 (100%) | ||
12.361.0403.2.060 | 3190.11.00 | 000 | 152 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 900.000,00 |
12.361.0403.2.060 | 3190.11.00 | 000 | 152 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 900.000,00 |
FONTE | 229.04 | Benefícios eventuais | 900.000,00 (100%) | ||
12.361.0403.2.060 | 3190.13.00 | 000 | 153 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 145.000,00 |
12.361.0403.2.060 | 3190.13.00 | 000 | 153 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 145.000,00 |
FONTE | 229.05 | Carteira do idoso | 145.000,00 (100%) | ||
12.361.0403.2.060 | 3190.16.00 | 000 | 154 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 50.000,00 |
12.361.0403.2.060 | 3190.16.00 | 000 | 154 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 50.000,00 |
FONTE | 229.06 | Centro de Referência Especializado da Assistência Social (CREAS) | 50.000,00 (100%) | ||
12.361.0403.2.060 | 3190.94.00 | 000 | 155 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 5.000,00 |
12.361.0403.2.060 | 3190.94.00 | 000 | 155 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 5.000,00 |
FONTE | 229.07 | Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade | 5.000,00 (100%) | ||
12.361.0403.2.061 | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | 45.000,00 | |||
12.361.0403.2.061 | 3190.04.00 | 000 | 156 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 10.000,00 |
12.361.0403.2.061 | 3190.04.00 | 000 | 156 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 10.000,00 |
FONTE | 229.08 | Estabelecidos na Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais | 10.000,00 (100%) | ||
12.361.0403.2.061 | 3190.11.00 | 000 | 157 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 10.000,00 |
12.361.0403.2.061 | 3190.11.00 | 000 | 157 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 10.000,00 |
FONTE | 229.09 | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (PAEFI) | 10.000,00 (100%) | ||
12.361.0403.2.061 | 3390.30.00 | 000 | 158 | MATERIAL DE CONSUMO | 9.000,00 |
12.361.0403.2.061 | 3390.30.00 | 000 | 158 | MATERIAL DE CONSUMO | 9.000,00 |
FONTE | 229.10 | Serviço de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de Medida Socioeducativa de Liberdade Assistida (LA) e de Prestação de Serviços à Comunidade (PSC) | 9.000,00 (100%) | ||
12.361.0403.2.061 | 3390.36.00 | 000 | 159 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 100,00 |
12.361.0403.2.061 | 3390.36.00 | 000 | 159 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 100,00 |
FONTE | 229.11 | Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua | 100,00 (100%) | ||
12.361.0403.2.061 | 3390.39.00 | 000 | 160 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 900,00 |
12.361.0403.2.061 | 3390.39.00 | 000 | 160 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 900,00 |
FONTE | 229.12 | Serviço Especializado para População em Situação de Rua | 900,00 (100%) | ||
12.361.0403.2.061 | 3390.48.00 | 000 | 161 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 5.000,00 |
12.361.0403.2.061 | 3390.48.00 | 000 | 161 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 5.000,00 |
FONTE | 229.13 | Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Defciência, Idosos e Suas Famílias | 5.000,00 (100%) | ||
12.361.0403.2.061 | 4490.52.00 | 000 | 162 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 |
12.361.0403.2.061 | 4490.52.00 | 000 | 162 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 |
FONTE | 229.14 | Serviço de Acolhimento Institucional | 10.000,00 (100%) | ||
12.361.0403.2.066 | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE APOIO PEDAGOGICO - ENSINO FUNDAMENTAL | 725.000,00 | |||
12.361.0403.2.066 | 3190.04.00 | 000 | 163 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 30.000,00 |
12.361.0403.2.066 | 3190.04.00 | 000 | 163 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 30.000,00 |
FONTE | 229.15 | Serviço de Acolhimento em República | 30.000,00 (100%) | ||
12.361.0403.2.066 | 3190.05.00 | 000 | 164 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 300,00 |
12.361.0403.2.066 | 3190.05.00 | 000 | 164 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 300,00 |
FONTE | 229.16 | Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora | 300,00 (100%) | ||
12.361.0403.2.066 | 3190.11.00 | 000 | 165 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 400.000,00 |
12.361.0403.2.066 | 3190.11.00 | 000 | 165 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 400.000,00 |
FONTE | 229.17 | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI) | 400.000,00 (100%) | ||
12.361.0403.2.066 | 3190.13.00 | 000 | 166 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 70.000,00 |
12.361.0403.2.066 | 3190.13.00 | 000 | 166 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 70.000,00 |
FONTE | 229.18 | Gestão do SUAS | 70.000,00 (100%) | ||
12.361.0403.2.066 | 3190.16.00 | 000 | 167 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 5.000,00 |
12.361.0403.2.066 | 3190.16.00 | 000 | 167 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 5.000,00 |
FONTE | 229.19 | Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único | 5.000,00 (100%) | ||
12.361.0403.2.066 | 3190.94.00 | 000 | 168 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 4.700,00 |
12.361.0403.2.066 | 3190.94.00 | 000 | 168 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 4.700,00 |
FONTE | 229.99 | Outros | 4.700,00 (100%) | ||
12.361.0403.2.066 | 3390.14.00 | 000 | 169 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 500,00 |
12.361.0403.2.066 | 3390.14.00 | 000 | 169 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 500,00 |
FONTE | 248.01 | PAB Fixo | 500,00 (100%) | ||
12.361.0403.2.066 | 3390.30.00 | 000 | 170 | MATERIAL DE CONSUMO | 130.000,00 |
12.361.0403.2.066 | 3390.30.00 | 000 | 170 | MATERIAL DE CONSUMO | 130.000,00 |
FONTE | 248.02 | Saúde da Família | 125.000,00 (96,15%) | ||
12.361.0403.2.066 | 3390.30.00 | 000 | 170 | MATERIAL DE CONSUMO | 130.000,00 |
FONTE | 248.02 | Saúde da Família | 125.000,00 (96,15%) | ||
FONTE | 248.03 | Agentes Comunitários da Saúde | 5.000,00 (3,85%) | ||
12.361.0403.2.066 | 3390.31.00 | 000 | 171 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 20.000,00 |
12.361.0403.2.066 | 3390.31.00 | 000 | 171 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 20.000,00 |
FONTE | 248.04 | Saúde Bucal | 10.000,00 (50%) | ||
12.361.0403.2.066 | 3390.31.00 | 000 | 171 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 20.000,00 |
FONTE | 248.04 | Saúde Bucal | 10.000,00 (50%) | ||
FONTE | 248.05 | Compensação de Especialidades Regionais | 5.000,00 (25%) | ||
12.361.0403.2.066 | 3390.31.00 | 000 | 171 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 20.000,00 |
FONTE | 248.04 | Saúde Bucal | 10.000,00 (50%) | ||
FONTE | 248.05 | Compensação de Especialidades Regionais | 5.000,00 (25%) | ||
FONTE | 248.06 | Fator Incentivo Atenção Básica - Povos Indígenas | 5.000,00 (25%) | ||
12.361.0403.2.066 | 3390.32.00 | 000 | 172 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 23.200,00 |
12.361.0403.2.066 | 3390.32.00 | 000 | 172 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 23.200,00 |
FONTE | 248.07 | Incentivo Atenção à Saúde - Sistema Penitenciário | 10.000,00 (43,1%) | ||
12.361.0403.2.066 | 3390.32.00 | 000 | 172 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 23.200,00 |
FONTE | 248.07 | Incentivo Atenção à Saúde - Sistema Penitenciário | 10.000,00 (43,1%) | ||
FONTE | 248.08 | Núcleo de Apoio Saúde da Família | 8.200,00 (35,34%) | ||
12.361.0403.2.066 | 3390.32.00 | 000 | 172 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 23.200,00 |
FONTE | 248.07 | Incentivo Atenção à Saúde - Sistema Penitenciário | 10.000,00 (43,1%) | ||
FONTE | 248.08 | Núcleo de Apoio Saúde da Família | 8.200,00 (35,34%) | ||
FONTE | 248.09 | Incentivo: Atenção Integral à Saúde do Adolescente | 5.000,00 (21,56%) | ||
12.361.0403.2.066 | 3390.33.00 | 000 | 173 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 300,00 |
12.361.0403.2.066 | 3390.33.00 | 000 | 173 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 300,00 |
FONTE | 248.10 | Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB Variável | 300,00 (100%) | ||
12.361.0403.2.066 | 3390.36.00 | 000 | 174 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 2.000,00 |
12.361.0403.2.066 | 3390.36.00 | 000 | 174 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 2.000,00 |
FONTE | 248.99 | Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB | 1.000,00 (50%) | ||
12.361.0403.2.066 | 3390.36.00 | 000 | 174 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 2.000,00 |
FONTE | 248.99 | Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB | 1.000,00 (50%) | ||
FONTE | 249.01 | Teto Financeiro | 1.000,00 (50%) | ||
12.361.0403.2.066 | 3390.39.00 | 000 | 175 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 4.000,00 |
12.361.0403.2.066 | 3390.39.00 | 000 | 175 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 4.000,00 |
FONTE | 249.02 | SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência | 4.000,00 (100%) | ||
12.361.0403.2.066 | 4490.52.00 | 000 | 176 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 35.000,00 |
12.361.0403.2.066 | 4490.52.00 | 000 | 176 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 35.000,00 |
FONTE | 249.03 | CEO - Centro Espec. Odontológica | 30.000,00 (85,71%) | ||
12.361.0403.2.066 | 4490.52.00 | 000 | 176 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 35.000,00 |
FONTE | 249.03 | CEO - Centro Espec. Odontológica | 30.000,00 (85,71%) | ||
FONTE | 249.04 | CAPS - Centro de Atenção Psicossocial | 5.000,00 (14,29%) | ||
12.361.0403.1.037 | AQUISICAO DE MOVEIS. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | 10.000,00 | |||
12.361.0403.1.037 | 4490.52.00 | 000 | 177 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 |
12.361.0403.1.037 | 4490.52.00 | 000 | 177 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 |
FONTE | 249.05 | CEREST - Centro de Ref. Em Saúde do Trabalhador | 10.000,00 (100%) | ||
12.361.1208 | MANUTENÇÃO DE SERV. DE TRANSP. ESCOLAR | 723.705,00 | |||
12.361.1208.2.076 | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | 666.000,00 | |||
12.361.1208.2.076 | 3190.04.00 | 000 | 178 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 80.000,00 |
12.361.1208.2.076 | 3190.04.00 | 000 | 178 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 80.000,00 |
FONTE | 249.06 | Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Limite Financeiro | 80.000,00 (100%) | ||
12.361.1208.2.076 | 3190.11.00 | 000 | 179 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 50.000,00 |
12.361.1208.2.076 | 3190.11.00 | 000 | 179 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 50.000,00 |
FONTE | 249.07 | CNRAC - Centro Nacional Regulação de Alta Complexidade | 50.000,00 (100%) | ||
12.361.1208.2.076 | 3190.13.00 | 000 | 180 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 30.000,00 |
12.361.1208.2.076 | 3190.13.00 | 000 | 180 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 30.000,00 |
FONTE | 249.08 | Terapia Renal Substitutiva | 30.000,00 (100%) | ||
12.361.1208.2.076 | 3190.16.00 | 000 | 181 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 5.000,00 |
12.361.1208.2.076 | 3190.16.00 | 000 | 181 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 5.000,00 |
FONTE | 249.09 | Transplantes - Córnea | 5.000,00 (100%) | ||
12.361.1208.2.076 | 3190.94.00 | 000 | 182 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 5.000,00 |
12.361.1208.2.076 | 3190.94.00 | 000 | 182 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 5.000,00 |
FONTE | 249.10 | Transplantes - Rim | 5.000,00 (100%) | ||
12.361.1208.2.076 | 3390.14.00 | 000 | 183 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 500,00 |
12.361.1208.2.076 | 3390.14.00 | 000 | 183 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 500,00 |
FONTE | 249.11 | Transplantes - Fígado | 500,00 (100%) | ||
12.361.1208.2.076 | 3390.30.00 | 000 | 184 | MATERIAL DE CONSUMO | 220.000,00 |
12.361.1208.2.076 | 3390.30.00 | 000 | 184 | MATERIAL DE CONSUMO | 220.000,00 |
FONTE | 249.12 | Tranplantes - Pulmão | 150.000,00 (68,18%) | ||
12.361.1208.2.076 | 3390.30.00 | 000 | 184 | MATERIAL DE CONSUMO | 220.000,00 |
FONTE | 249.12 | Tranplantes - Pulmão | 150.000,00 (68,18%) | ||
FONTE | 249.13 | Transplantes - Coração | 50.000,00 (22,73%) | ||
12.361.1208.2.076 | 3390.30.00 | 000 | 184 | MATERIAL DE CONSUMO | 220.000,00 |
FONTE | 249.12 | Tranplantes - Pulmão | 150.000,00 (68,18%) | ||
FONTE | 249.13 | Transplantes - Coração | 50.000,00 (22,73%) | ||
FONTE | 249.14 | Transplantes - Outros | 20.000,00 (9,09%) | ||
12.361.1208.2.076 | 3390.33.00 | 000 | 185 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 500,00 |
12.361.1208.2.076 | 3390.33.00 | 000 | 185 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 500,00 |
FONTE | 249.15 | Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - FAEC | 500,00 (100%) | ||
12.361.1208.2.076 | 3390.36.00 | 000 | 186 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 5.000,00 |
12.361.1208.2.076 | 3390.36.00 | 000 | 186 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 5.000,00 |
FONTE | 249.99 | Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC | 5.000,00 (100%) | ||
12.361.1208.2.076 | 3390.39.00 | 000 | 187 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 130.000,00 |
12.361.1208.2.076 | 3390.39.00 | 000 | 187 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 130.000,00 |
FONTE | 250.01 | Vigilância Epidmiológica e Ambiental em Saúde | 90.000,00 (69,23%) | ||
12.361.1208.2.076 | 3390.39.00 | 000 | 187 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 130.000,00 |
FONTE | 250.01 | Vigilância Epidmiológica e Ambiental em Saúde | 90.000,00 (69,23%) | ||
FONTE | 250.02 | Vigilância Sanitária | 30.000,00 (23,08%) | ||
12.361.1208.2.076 | 3390.39.00 | 000 | 187 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 130.000,00 |
FONTE | 250.01 | Vigilância Epidmiológica e Ambiental em Saúde | 90.000,00 (69,23%) | ||
FONTE | 250.02 | Vigilância Sanitária | 30.000,00 (23,08%) | ||
FONTE | 250.99 | Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde | 10.000,00 (7,69%) | ||
12.361.1208.2.076 | 3390.48.00 | 000 | 188 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 10.000,00 |
12.361.1208.2.076 | 3390.48.00 | 000 | 188 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 10.000,00 |
FONTE | 251.01 | Componente Básico da Assistência Farmacêutica | 10.000,00 (100%) | ||
12.361.1208.2.076 | 4490.51.00 | 000 | 189 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 30.000,00 |
12.361.1208.2.076 | 4490.51.00 | 000 | 189 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 30.000,00 |
FONTE | 251.02 | Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica | 30.000,00 (100%) | ||
12.361.1208.2.076 | 4490.52.00 | 000 | 190 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100.000,00 |
12.361.1208.2.076 | 4490.52.00 | 000 | 190 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100.000,00 |
FONTE | 251.03 | Componente Medicamentos de Dispensação Excepcional | 100.000,00 (100%) | ||
12.361.1208.1.012 | AQUISICAO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR | 57.705,00 | |||
12.361.1208.1.012 | 4490.52.00 | 000 | 191 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 57.705,00 |
12.361.1208.1.012 | 4490.52.00 | 000 | 191 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 57.705,00 |
FONTE | 251.99 | Outros Programas de Assistência Farmacêutica Financiados | 37.705,00 (65,34%) | ||
12.361.1208.1.012 | 4490.52.00 | 000 | 191 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 57.705,00 |
FONTE | 251.99 | Outros Programas de Assistência Farmacêutica Financiados | 37.705,00 (65,34%) | ||
FONTE | 252.01 | Qualificação da Gestão do SUS | 20.000,00 (34,66%) | ||
12.362 | ENSINO MEDIO | 92.500,00 | |||
12.362.0420 | ENSINO MEDIO PROFISSIONAL | 32.500,00 | |||
12.362.0420.2.069 | MANUTENÇAO DOS CURSOS TECNICOS PROFISSIONALIZANTES | 32.500,00 | |||
12.362.0420.2.069 | 3190.04.00 | 000 | 192 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 10.000,00 |
12.362.0420.2.069 | 3190.04.00 | 000 | 192 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 10.000,00 |
FONTE | 252.02 | Implantação de Ações e Serviços de Saúde | 10.000,00 (100%) | ||
12.362.0420.2.069 | 3190.11.00 | 000 | 193 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 10.000,00 |
12.362.0420.2.069 | 3190.11.00 | 000 | 193 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 10.000,00 |
FONTE | 252.99 | Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo | 10.000,00 (100%) | ||
12.362.0420.2.069 | 3190.13.00 | 000 | 194 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 8.000,00 |
12.362.0420.2.069 | 3190.13.00 | 000 | 194 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 8.000,00 |
FONTE | 290.01 | Operações de Crédito Vinculadas à Educação | 8.000,00 (100%) | ||
12.362.0420.2.069 | 3190.16.00 | 000 | 195 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 2.000,00 |
12.362.0420.2.069 | 3190.16.00 | 000 | 195 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 2.000,00 |
FONTE | 290.02 | Operações de Crédito Vinculadas à Saúde | 2.000,00 (100%) | ||
12.362.0420.2.069 | 3390.30.00 | 000 | 196 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500,00 |
12.362.0420.2.069 | 3390.30.00 | 000 | 196 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500,00 |
FONTE | 290.99 | Recursos de Operações de Crédito | 1.500,00 (100%) | ||
12.362.0420.2.069 | 3390.36.00 | 000 | 197 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 500,00 |
12.362.0420.2.069 | 3390.36.00 | 000 | 197 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 500,00 |
FONTE | 291.01 | Operações de Crédito Vinculadas à Educação | 500,00 (100%) | ||
12.362.0420.2.069 | 3390.39.00 | 000 | 198 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 500,00 |
12.362.0420.2.069 | 3390.39.00 | 000 | 198 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 500,00 |
FONTE | 291.02 | Operações de Crédito Vinculadas à Saúde | 500,00 (100%) | ||
12.362.1208 | MANUTENÇÃO DE SERV. DE TRANSP. ESCOLAR | 60.000,00 | |||
12.362.1208.2.029 | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MEDIO | 60.000,00 | |||
12.362.1208.2.029 | 3390.30.00 | 000 | 199 | MATERIAL DE CONSUMO | 25.000,00 |
12.362.1208.2.029 | 3390.30.00 | 000 | 199 | MATERIAL DE CONSUMO | 25.000,00 |
FONTE | 291.99 | Recursos de Operações de Crédito | 8.000,00 (32%) | ||
12.362.1208.2.029 | 3390.30.00 | 000 | 199 | MATERIAL DE CONSUMO | 25.000,00 |
FONTE | 291.99 | Recursos de Operações de Crédito | 8.000,00 (32%) | ||
FONTE | 292.01 | Alienação de Bens Vinculadas à Educação | 9.000,00 (36%) | ||
12.362.1208.2.029 | 3390.30.00 | 000 | 199 | MATERIAL DE CONSUMO | 25.000,00 |
FONTE | 291.99 | Recursos de Operações de Crédito | 8.000,00 (32%) | ||
FONTE | 292.01 | Alienação de Bens Vinculadas à Educação | 9.000,00 (36%) | ||
FONTE | 292.02 | Alienação de Bens Vinculadas à Saúde | 8.000,00 (32%) | ||
12.362.1208.2.029 | 3390.36.00 | 000 | 200 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 5.000,00 |
12.362.1208.2.029 | 3390.36.00 | 000 | 200 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 5.000,00 |
FONTE | 292.03 | Alienação de Bens Vinculados à Convênios | 1.000,00 (20%) | ||
12.362.1208.2.029 | 3390.36.00 | 000 | 200 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 5.000,00 |
FONTE | 292.03 | Alienação de Bens Vinculados à Convênios | 1.000,00 (20%) | ||
FONTE | 292.99 | Outras Alienação de Bens | 3.000,00 (60%) | ||
12.362.1208.2.029 | 3390.39.00 | 000 | 201 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 25.000,00 |
12.362.1208.2.029 | 4490.52.00 | 000 | 202 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 |
12.364 | ENSINO SUPERIOR | 90.000,00 | |||
12.364.0435 | ASSIST. A ESTUD. DO ENS. SUPERIOR DE GRADUAÇÃO | 90.000,00 | |||
12.364.0435.2.087 | MANUTENCAO E AUXILIOS DIVERSOS A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | 90.000,00 | |||
12.364.0435.2.087 | 3190.04.00 | 000 | 203 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 30.000,00 |
12.364.0435.2.087 | 3190.11.00 | 000 | 204 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 10.000,00 |
12.364.0435.2.087 | 3190.13.00 | 000 | 205 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5.000,00 |
12.364.0435.2.087 | 3190.16.00 | 000 | 206 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 5.000,00 |
12.364.0435.2.087 | 3390.18.00 | 000 | 207 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 5.000,00 |
12.364.0435.2.087 | 3390.30.00 | 000 | 208 | MATERIAL DE CONSUMO | 25.000,00 |
12.364.0435.2.087 | 3390.49.00 | 000 | 209 | AUXÍLIO-TRANSPORTE | 10.000,00 |
12.365 | EDUCACAO INFANTIL | 1.064.000,00 | |||
12.365.0018 | PROGRAMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | 180.000,00 | |||
12.365.0018.1.011 | IMPLANTACAO DO PROJETO .COM | 30.000,00 | |||
12.365.0018.1.011 | 3390.30.00 | 000 | 210 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 |
12.365.0018.1.011 | 3390.31.00 | 000 | 211 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 1.000,00 |
12.365.0018.1.011 | 3390.32.00 | 000 | 212 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 5.500,00 |
12.365.0018.1.011 | 3390.36.00 | 000 | 213 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 500,00 |
12.365.0018.1.011 | 3390.39.00 | 000 | 214 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 |
12.365.0018.1.011 | 4490.52.00 | 000 | 215 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 20.000,00 |
12.365.0018.1.015 | AMPLIAÇÃO, REFOMA E/OU CONSTRUÇAO DO PREDIO ESCOLAR MUNICIPAL | 150.000,00 | |||
12.365.0018.1.015 | 4490.30.00 | 000 | 216 | MATERIAL DE CONSUMO | 55.000,00 |
12.365.0018.1.015 | 4490.39.00 | 000 | 217 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 20.000,00 |
12.365.0018.1.015 | 4490.51.00 | 000 | 218 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 75.000,00 |
12.365.0251 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | 195.000,00 | |||
12.365.0251.2.014 | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR - INFANTIL - CRECHE | 115.000,00 | |||
12.365.0251.2.014 | 3390.30.00 | 000 | 219 | MATERIAL DE CONSUMO | 115.000,00 |
12.365.0251.2.016 | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR - INFANTIL - PRÉ | 80.000,00 | |||
12.365.0251.2.016 | 3390.30.00 | 000 | 220 | MATERIAL DE CONSUMO | 80.000,00 |
12.365.0403 | PROGRAMA UNIVERSAL. EDUC. BÁSICA DE QUALIDADE | 674.000,00 | |||
12.365.0403.2.063 | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% - EDUCAÇAO INFANTIL | 310.000,00 | |||
12.365.0403.2.063 | 3190.04.00 | 000 | 221 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 130.000,00 |
12.365.0403.2.063 | 3190.11.00 | 000 | 222 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 130.000,00 |
12.365.0403.2.063 | 3190.13.00 | 000 | 223 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 45.000,00 |
12.365.0403.2.063 | 3190.16.00 | 000 | 224 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 5.000,00 |
12.365.0403.2.064 | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% - EDUCAÇAO INFANTIL | 15.000,00 | |||
12.365.0403.2.064 | 3190.04.00 | 000 | 225 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 5.000,00 |
12.365.0403.2.064 | 3190.11.00 | 000 | 226 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 5.000,00 |
12.365.0403.2.064 | 3390.14.00 | 000 | 227 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 400,00 |
12.365.0403.2.064 | 3390.30.00 | 000 | 228 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 |
12.365.0403.2.064 | 3390.33.00 | 000 | 229 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 400,00 |
12.365.0403.2.064 | 3390.36.00 | 000 | 230 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 500,00 |
12.365.0403.2.064 | 3390.39.00 | 000 | 231 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 |
12.365.0403.2.064 | 4490.52.00 | 000 | 232 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.700,00 |
12.365.0403.2.068 | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE APOIO PEDAGOGICO - EDUCAÇAO INFANTIL | 204.000,00 | |||
12.365.0403.2.068 | 3190.04.00 | 000 | 233 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 10.000,00 |
12.365.0403.2.068 | 3190.11.00 | 000 | 234 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 155.000,00 |
12.365.0403.2.068 | 3190.13.00 | 000 | 235 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 10.000,00 |
12.365.0403.2.068 | 3190.16.00 | 000 | 236 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 5.000,00 |
12.365.0403.2.068 | 3190.94.00 | 000 | 237 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 2.000,00 |
12.365.0403.2.068 | 3390.14.00 | 000 | 238 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 500,00 |
12.365.0403.2.068 | 3390.30.00 | 000 | 239 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 |
12.365.0403.2.068 | 3390.31.00 | 000 | 240 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 5.000,00 |
12.365.0403.2.068 | 3390.32.00 | 000 | 241 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 5.000,00 |
12.365.0403.2.068 | 3390.33.00 | 000 | 242 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 200,00 |
12.365.0403.2.068 | 3390.36.00 | 000 | 243 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 300,00 |
12.365.0403.2.068 | 3390.39.00 | 000 | 244 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 |
12.365.0403.2.068 | 4490.52.00 | 000 | 245 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 |
12.365.0403.1.010 | CONSTRUCAO, REFORMA AMPLIACAO DE PREDIOS DA EDUCACAO INFANTIL | 95.000,00 | |||
12.365.0403.1.010 | 4490.30.00 | 000 | 246 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 |
12.365.0403.1.010 | 4490.39.00 | 000 | 247 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 20.000,00 |
12.365.0403.1.010 | 4490.51.00 | 000 | 248 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 55.000,00 |
12.365.0403.1.038 | AQUISICAO DE MOVEIS. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA A EDUCACAO INFANTIL | 50.000,00 | |||
12.365.0403.1.038 | 4490.52.00 | 000 | 249 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 50.000,00 |
12.365.1208 | MANUTENÇÃO DE SERV. DE TRANSP. ESCOLAR | 15.000,00 | |||
12.365.1208.2.067 | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL | 15.000,00 | |||
12.365.1208.2.067 | 3390.30.00 | 000 | 250 | MATERIAL DE CONSUMO | 4.500,00 |
12.365.1208.2.067 | 3390.36.00 | 000 | 251 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 1.500,00 |
12.365.1208.2.067 | 3390.39.00 | 000 | 252 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 6.000,00 |
12.365.1208.2.067 | 4490.52.00 | 000 | 253 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3.000,00 |
12.367 | EDUCACAO ESPECIAL | 55.000,00 | |||
12.367.0121 | ATENÇÃO À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA E ASILO | 50.000,00 | |||
12.367.0121.2.037 | ATENÇÃO À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA E ASILO | 50.000,00 | |||
12.367.0121.2.037 | 3350.41.00 | 000 | 254 | CONTRIBUIÇÕES | 35.000,00 |
12.367.0121.2.037 | 3350.43.00 | 000 | 255 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 15.000,00 |
12.367.0251 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | 5.000,00 | |||
12.367.0251.2.023 | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR - APAE | 5.000,00 | |||
12.367.0251.2.023 | 3390.30.00 | 000 | 256 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 |
13 | CULTURA | 1.675.000,00 | |||
13.391 | PATRIMONIO HISTORICO,ARTIST.E ARQUEOLOG. | 89.000,00 | |||
13.391.0471 | MUSEUS. BIBLIOT. TEATROS E CENT. DE CULT. | 35.000,00 | |||
13.391.0471.2.072 | MANUTENÇAO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL | 35.000,00 | |||
13.391.0471.2.072 | 3190.11.00 | 000 | 257 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 25.000,00 |
13.391.0471.2.072 | 3390.30.00 | 000 | 258 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 |
13.391.0471.2.072 | 3390.36.00 | 000 | 259 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 3.000,00 |
13.391.0471.2.072 | 3390.39.00 | 000 | 260 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 |
13.391.0471.2.072 | 3390.40.00 | 000 | 261 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 |
13.391.0473 | DIFUSÃO CULTURAL | 4.000,00 | |||
13.391.0473.2.073 | MANUTENÇAO DE BENS TOMBADOS PELO PATRIMONIO HISTORICO MUNICIPAL | 4.000,00 | |||
13.391.0473.2.073 | 3390.30.00 | 000 | 262 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 |
13.391.0473.2.073 | 3390.36.00 | 000 | 263 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 1.000,00 |
13.391.0473.2.073 | 3390.39.00 | 000 | 264 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 |
13.391.0474 | PATRIM. HISTORICO. ARTISTICO E ARQUEOLOGICO | 50.000,00 | |||
13.391.0474.2.074 | MANUTENÇAO DAS ATIV. SECR. E DO PATRIMONIO HISTORICO E CULTURAL | 50.000,00 | |||
13.391.0474.2.074 | 3190.11.00 | 000 | 265 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 40.000,00 |
13.391.0474.2.074 | 3390.14.00 | 000 | 266 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 300,00 |
13.391.0474.2.074 | 3390.30.00 | 000 | 267 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500,00 |
13.391.0474.2.074 | 3390.33.00 | 000 | 268 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 200,00 |
13.391.0474.2.074 | 3390.36.00 | 000 | 269 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 500,00 |
13.391.0474.2.074 | 3390.39.00 | 000 | 270 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 500,00 |
13.391.0474.2.074 | 3390.40.00 | 000 | 271 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 500,00 |
13.391.0474.2.074 | 4490.51.00 | 000 | 272 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 6.500,00 |
13.392 | DIFUSAO CULTURAL | 1.586.000,00 | |||
13.392.0472 | APOIO E INCENTIVO AS ARTES | 6.000,00 | |||
13.392.0472.2.075 | APOIO A ATIVIDADES FOLCLORICAS E ARTISTICAS | 6.000,00 | |||
13.392.0472.2.075 | 3350.41.00 | 000 | 273 | CONTRIBUIÇÕES | 3.000,00 |
13.392.0472.2.075 | 3390.31.00 | 000 | 274 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 3.000,00 |
13.392.0473 | DIFUSÃO CULTURAL | 1.580.000,00 | |||
13.392.0473.2.002 | MANUTENCAO DO CENTRO CULTURAL | 5.000,00 | |||
13.392.0473.2.002 | 3390.30.00 | 000 | 275 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.000,00 |
13.392.0473.2.002 | 3390.39.00 | 000 | 276 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 2.000,00 |
13.392.0473.2.077 | PROMOÇAO, APOIO A EVENTOS CULTURAIS DIVERSOS | 320.000,00 | |||
13.392.0473.2.077 | 3350.41.00 | 000 | 277 | CONTRIBUIÇÕES | 2.000,00 |
13.392.0473.2.077 | 3390.30.00 | 000 | 278 | MATERIAL DE CONSUMO | 4.000,00 |
13.392.0473.2.077 | 3390.31.00 | 000 | 279 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 4.000,00 |
13.392.0473.2.077 | 3390.36.00 | 000 | 280 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 4.000,00 |
13.392.0473.2.077 | 3390.39.00 | 000 | 281 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 300.000,00 |
13.392.0473.2.077 | 3390.48.00 | 000 | 282 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 6.000,00 |
13.392.0473.1.006 | AMPLIACAO DO CENTRO CULTURAL | 755.000,00 | |||
13.392.0473.1.006 | 3390.30.00 | 000 | 283 | MATERIAL DE CONSUMO | 500,00 |
13.392.0473.1.006 | 4490.30.00 | 000 | 284 | MATERIAL DE CONSUMO | 7.000,00 |
13.392.0473.1.006 | 4490.39.00 | 000 | 285 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 7.500,00 |
13.392.0473.1.006 | 4490.51.00 | 000 | 286 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 740.000,00 |
13.392.0473.1.136 | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E MELHORIAS NO PARQUES DE EXPOSICOES | 500.000,00 | |||
13.392.0473.1.136 | 4490.30.00 | 000 | 287 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 |
13.392.0473.1.136 | 4490.39.00 | 000 | 288 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 |
13.392.0473.1.136 | 4490.51.00 | 000 | 289 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 480.000,00 |
TOTAL Unidade | 6.051.205,00 | ||||
08 | ASSISTENCIA SOCIAL | 611.500,00 | |||
08.122 | ADMINISTRACAO GERAL | 85.000,00 | |||
08.122.0052 | GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | 85.000,00 | |||
08.122.0052.2.033 | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | 85.000,00 | |||
08.122.0052.2.033 | 3190.04.00 | 000 | 290 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 15.000,00 |
08.122.0052.2.033 | 3190.11.00 | 000 | 291 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 15.000,00 |
08.122.0052.2.033 | 3190.16.00 | 000 | 292 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 5.000,00 |
08.122.0052.2.033 | 3190.94.00 | 000 | 293 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 5.000,00 |
08.122.0052.2.033 | 3191.13.00 | 000 | 294 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5.000,00 |
08.122.0052.2.033 | 3390.14.00 | 000 | 295 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 500,00 |
08.122.0052.2.033 | 3390.30.00 | 000 | 296 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 |
08.122.0052.2.033 | 3390.33.00 | 000 | 297 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 250,00 |
08.122.0052.2.033 | 3390.36.00 | 000 | 298 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 950,00 |
08.122.0052.2.033 | 3390.39.00 | 000 | 299 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 6.300,00 |
08.122.0052.2.033 | 3390.40.00 | 000 | 300 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 11.000,00 |
08.122.0052.2.033 | 3390.92.00 | 000 | 301 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500,00 |
08.122.0052.2.033 | 3390.93.00 | 000 | 302 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 500,00 |
08.122.0052.2.033 | 4490.52.00 | 000 | 303 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 9.000,00 |
08.241 | ASSISTENCIA AO IDOSO | 10.000,00 | |||
08.241.0006 | PROGRAMA ASSISTENCIA AO IDOSO | 10.000,00 | |||
08.241.0006.2.041 | CONTRIBUICAO PARA CASA DE LONGA PERMANENCIA PARA IDOSO | 10.000,00 | |||
08.241.0006.2.041 | 3350.43.00 | 000 | 304 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 10.000,00 |
08.242 | ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA | 15.000,00 | |||
08.242.0121 | ATENÇÃO À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA E ASILO | 15.000,00 | |||
08.242.0121.2.037 | ATENÇÃO À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA E ASILO | 15.000,00 | |||
08.242.0121.2.037 | 3350.43.00 | 000 | 305 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 15.000,00 |
08.243 | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | 305.000,00 | |||
08.243.0122 | AMPARO ASSIST. A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 169.000,00 | |||
08.243.0122.2.038 | MANUTENÇAO DO CONSELHO TUTELAR | 76.000,00 | |||
08.243.0122.2.038 | 3190.04.00 | 000 | 306 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 42.500,00 |
08.243.0122.2.038 | 3190.11.00 | 000 | 307 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 25.000,00 |
08.243.0122.2.038 | 3190.13.00 | 000 | 308 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5.000,00 |
08.243.0122.2.038 | 3390.14.00 | 000 | 309 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 1.250,00 |
08.243.0122.2.038 | 3390.30.00 | 000 | 310 | MATERIAL DE CONSUMO | 800,00 |
08.243.0122.2.038 | 3390.33.00 | 000 | 311 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 650,00 |
08.243.0122.2.038 | 3390.39.00 | 000 | 312 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 800,00 |
08.243.0122.4.035 | MANUTENÇÃO DA CASA LAR | 93.000,00 | |||
08.243.0122.4.035 | 3190.04.00 | 000 | 313 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 40.000,00 |
08.243.0122.4.035 | 3190.11.00 | 000 | 314 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 2.000,00 |
08.243.0122.4.035 | 3190.94.00 | 000 | 315 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 500,00 |
08.243.0122.4.035 | 3390.14.00 | 000 | 316 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 500,00 |
08.243.0122.4.035 | 3390.30.00 | 000 | 317 | MATERIAL DE CONSUMO | 12.000,00 |
08.243.0122.4.035 | 4490.52.00 | 000 | 318 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 38.000,00 |
08.243.0123 | ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL | 136.000,00 | |||
08.243.0123.2.040 | MANUTENÇAO DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | 68.500,00 | |||
08.243.0123.2.040 | 3190.04.00 | 000 | 319 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 10.000,00 |
08.243.0123.2.040 | 3190.11.00 | 000 | 320 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 25.000,00 |
08.243.0123.2.040 | 3190.13.00 | 000 | 321 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 3.000,00 |
08.243.0123.2.040 | 3190.16.00 | 000 | 322 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 2.000,00 |
08.243.0123.2.040 | 3390.14.00 | 000 | 323 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 500,00 |
08.243.0123.2.040 | 3390.30.00 | 000 | 324 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 |
08.243.0123.2.040 | 3390.32.00 | 000 | 325 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 5.000,00 |
08.243.0123.2.040 | 3390.33.00 | 000 | 326 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 300,00 |
08.243.0123.2.040 | 3390.36.00 | 000 | 327 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 1.000,00 |
08.243.0123.2.040 | 3390.39.00 | 000 | 328 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 6.700,00 |
08.243.0123.2.040 | 4490.52.00 | 000 | 329 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 |
08.243.0123.2.043 | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | 67.500,00 | |||
08.243.0123.2.043 | 3190.04.00 | 000 | 330 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 8.500,00 |
08.243.0123.2.043 | 3190.11.00 | 000 | 331 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 5.000,00 |
08.243.0123.2.043 | 3190.13.00 | 000 | 332 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2.000,00 |
08.243.0123.2.043 | 3190.16.00 | 000 | 333 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 2.000,00 |
08.243.0123.2.043 | 3390.30.00 | 000 | 334 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 |
08.243.0123.2.043 | 3390.32.00 | 000 | 335 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 30.500,00 |
08.243.0123.2.043 | 3390.33.00 | 000 | 336 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 2.600,00 |
08.243.0123.2.043 | 3390.39.00 | 000 | 337 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 6.900,00 |
08.243.0123.2.043 | 4490.52.00 | 000 | 338 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 |
08.244 | ASSISTENCIA COMUNITARIA | 196.500,00 | |||
08.244.0019 | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO PISO DE TRANSIÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE | 20.000,00 | |||
08.244.0019.2.032 | MANUTENÇÃO PISO DE TRANSIÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE | 20.000,00 | |||
08.244.0019.2.032 | 3350.41.00 | 000 | 339 | CONTRIBUIÇÕES | 20.000,00 |
08.244.0125 | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | 161.500,00 | |||
08.244.0125.2.034 | CONTRIBUIÇOES PARA ASSOCIAÇOES COMUNITARIAS DO MUNICIPIO | 6.000,00 | |||
08.244.0125.2.034 | 3350.41.00 | 000 | 340 | CONTRIBUIÇÕES | 6.000,00 |
08.244.0125.2.044 | MANUTENÇAO DAS AÇOES DE GERAÇAO E RENDA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF 2 - CRAS | 105.000,00 | |||
08.244.0125.2.044 | 3190.04.00 | 000 | 341 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 29.000,00 |
08.244.0125.2.044 | 3190.11.00 | 000 | 342 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 18.000,00 |
08.244.0125.2.044 | 3190.13.00 | 000 | 343 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 11.000,00 |
08.244.0125.2.044 | 3190.16.00 | 000 | 344 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 3.500,00 |
08.244.0125.2.044 | 3390.30.00 | 000 | 345 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 |
08.244.0125.2.044 | 3390.32.00 | 000 | 346 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 18.000,00 |
08.244.0125.2.044 | 3390.36.00 | 000 | 347 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 2.500,00 |
08.244.0125.2.044 | 3390.39.00 | 000 | 348 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 11.000,00 |
08.244.0125.2.044 | 3390.40.00 | 000 | 349 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 6.000,00 |
08.244.0125.2.044 | 4490.52.00 | 000 | 350 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.000,00 |
08.244.0125.2.220 | CONTRIBUIÇOES AO PROGRAMA DE PROTEÇAO ESPECIAL CASA LAR E CLINICA DE RECUPERAÇÃO | 40.000,00 | |||
08.244.0125.2.220 | 3390.41.00 | 000 | 351 | CONTRIBUIÇÕES | 40.000,00 |
08.244.0125.1.007 | AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS PARA SERVIÇOS DE AÇOES E GERAÇAO DE RENDA DO PBF | 10.500,00 | |||
08.244.0125.1.007 | 4490.52.00 | 000 | 352 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.500,00 |
08.244.0515 | HABITAÇÃO URBANA | 15.000,00 | |||
08.244.0515.2.048 | MELHORIAS HABITACIONAIS EM RESIDENCIAS DAS ZONAS URBANA E RURAL | 15.000,00 | |||
08.244.0515.2.048 | 3390.30.00 | 000 | 353 | MATERIAL DE CONSUMO | 15.000,00 |
TOTAL Unidade | 611.500,00 | ||||
10 | SAUDE | 6.108.471,00 | |||
10.122 | ADMINISTRACAO GERAL | 343.000,00 | |||
10.122.0011 | CONTROLE SOCIAL, GESTÃO PARTICIPATIVA COM FOCO EM RESULTADOS PARTICIPAÇÃO SOCIAL E FINANCIAMENTO ESTAVEL | 15.000,00 | |||
10.122.0011.4.007 | VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE CONSELHO E SERVIDORES MUNICIPAIS | 15.000,00 | |||
10.122.0011.4.007 | 3390.14.00 | 000 | 354 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 1.000,00 |
10.122.0011.4.007 | 3390.30.00 | 000 | 355 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.700,00 |
10.122.0011.4.007 | 3390.33.00 | 000 | 356 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 600,00 |
10.122.0011.4.007 | 3390.39.00 | 000 | 357 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 1.700,00 |
10.122.0011.4.007 | 3390.91.00 | 000 | 358 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 10.000,00 |
10.122.0013 | ESTRUTURAR A GESTÃO EM SAUDE | 328.000,00 | |||
10.122.0013.2.222 | VALE ALIMENTAÇÃO PARA O FUNCIONALISMO PUBLICO MUNICIPAL | 100.000,00 | |||
10.122.0013.2.222 | 3390.39.00 | 000 | 359 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 100.000,00 |
10.122.0013.4.008 | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | 228.000,00 | |||
10.122.0013.4.008 | 3190.04.00 | 000 | 360 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 10.000,00 |
10.122.0013.4.008 | 3190.11.00 | 000 | 361 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 75.000,00 |
10.122.0013.4.008 | 3190.13.00 | 000 | 362 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 30.000,00 |
10.122.0013.4.008 | 3190.16.00 | 000 | 363 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 10.000,00 |
10.122.0013.4.008 | 3190.94.00 | 000 | 364 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 10.000,00 |
10.122.0013.4.008 | 3390.14.00 | 000 | 365 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 5.000,00 |
10.122.0013.4.008 | 3390.30.00 | 000 | 366 | MATERIAL DE CONSUMO | 34.000,00 |
10.122.0013.4.008 | 3390.33.00 | 000 | 367 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 3.000,00 |
10.122.0013.4.008 | 3390.36.00 | 000 | 368 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 1.000,00 |
10.122.0013.4.008 | 3390.39.00 | 000 | 369 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15.000,00 |
10.122.0013.4.008 | 3390.40.00 | 000 | 370 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 15.000,00 |
10.122.0013.4.008 | 3390.91.00 | 000 | 371 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 10.000,00 |
10.122.0013.4.008 | 4490.52.00 | 000 | 372 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 |
10.301 | ATENCAO BASICA | 2.461.190,73 | |||
10.301.0005 | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | 2.461.190,73 | |||
10.301.0005.4.002 | MANUTENÇAO DA ATENÇÃO BÁSICA | 578.000,00 | |||
10.301.0005.4.002 | 3190.04.00 | 000 | 373 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 182.000,00 |
10.301.0005.4.002 | 3190.11.00 | 000 | 374 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 292.000,00 |
10.301.0005.4.002 | 3190.13.00 | 000 | 375 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 72.000,00 |
10.301.0005.4.002 | 3190.16.00 | 000 | 376 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 6.000,00 |
10.301.0005.4.002 | 3190.94.00 | 000 | 377 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.000,00 |
10.301.0005.4.002 | 3390.14.00 | 000 | 378 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 1.000,00 |
10.301.0005.4.002 | 3390.30.00 | 000 | 379 | MATERIAL DE CONSUMO | 15.000,00 |
10.301.0005.4.002 | 3390.33.00 | 000 | 380 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 500,00 |
10.301.0005.4.002 | 3390.36.00 | 000 | 381 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 500,00 |
10.301.0005.4.002 | 3390.39.00 | 000 | 382 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 2.500,00 |
10.301.0005.4.002 | 3390.40.00 | 000 | 383 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 500,00 |
10.301.0005.4.002 | 4490.52.00 | 000 | 384 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 |
10.301.0005.4.006 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF - PAB FIXO | 75.000,00 | |||
10.301.0005.4.006 | 3390.30.00 | 000 | 385 | MATERIAL DE CONSUMO | 19.500,00 |
10.301.0005.4.006 | 3390.32.00 | 000 | 386 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 13.000,00 |
10.301.0005.4.006 | 3390.36.00 | 000 | 387 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 3.000,00 |
10.301.0005.4.006 | 3390.39.00 | 000 | 388 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 39.500,00 |
10.301.0005.4.009 | FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DE CONTROLE DA TUBERCULOSE E HANSENIASE, HIPERDIA, TABAGISMO E SAUDE MENTAL | 17.000,00 | |||
10.301.0005.4.009 | 3390.30.00 | 000 | 389 | MATERIAL DE CONSUMO | 6.000,00 |
10.301.0005.4.009 | 3390.32.00 | 000 | 390 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 3.000,00 |
10.301.0005.4.009 | 3390.39.00 | 000 | 391 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 8.000,00 |
10.301.0005.4.010 | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO DE IMOVEIS UTILIZADOS A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA E AQUISIÇÃO DE MÓVEIS. | 300.000,00 | |||
10.301.0005.4.010 | 4490.51.00 | 000 | 392 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 215.000,00 |
10.301.0005.4.010 | 4490.52.00 | 000 | 393 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 85.000,00 |
10.301.0005.4.023 | MANUTENÇAO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA | 1.072.190,73 | |||
10.301.0005.4.023 | 3190.04.00 | 000 | 394 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 674.440,73 |
10.301.0005.4.023 | 3190.11.00 | 000 | 395 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 131.250,00 |
10.301.0005.4.023 | 3190.13.00 | 000 | 396 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 105.000,00 |
10.301.0005.4.023 | 3190.16.00 | 000 | 397 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 30.000,00 |
10.301.0005.4.023 | 3190.94.00 | 000 | 398 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 8.000,00 |
10.301.0005.4.023 | 3390.14.00 | 000 | 399 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 300,00 |
10.301.0005.4.023 | 3390.30.00 | 000 | 400 | MATERIAL DE CONSUMO | 45.000,00 |
10.301.0005.4.023 | 3390.33.00 | 000 | 401 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 200,00 |
10.301.0005.4.023 | 3390.36.00 | 000 | 402 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 1.000,00 |
10.301.0005.4.023 | 3390.39.00 | 000 | 403 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 20.000,00 |
10.301.0005.4.023 | 4490.51.00 | 000 | 404 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 30.000,00 |
10.301.0005.4.023 | 4490.52.00 | 000 | 405 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 27.000,00 |
10.301.0005.4.027 | MANUTENÇAO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | 132.000,00 | |||
10.301.0005.4.027 | 3190.04.00 | 000 | 406 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 16.000,00 |
10.301.0005.4.027 | 3190.11.00 | 000 | 407 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 82.000,00 |
10.301.0005.4.027 | 3190.13.00 | 000 | 408 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15.000,00 |
10.301.0005.4.027 | 3190.16.00 | 000 | 409 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 2.000,00 |
10.301.0005.4.027 | 3190.94.00 | 000 | 410 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.000,00 |
10.301.0005.4.027 | 3390.14.00 | 000 | 411 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 400,00 |
10.301.0005.4.027 | 3390.30.00 | 000 | 412 | MATERIAL DE CONSUMO | 6.000,00 |
10.301.0005.4.027 | 3390.33.00 | 000 | 413 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 200,00 |
10.301.0005.4.027 | 3390.36.00 | 000 | 414 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 1.200,00 |
10.301.0005.4.027 | 3390.39.00 | 000 | 415 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 6.700,00 |
10.301.0005.4.027 | 4490.52.00 | 000 | 416 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500,00 |
10.301.0005.4.028 | MANUTENÇAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SAUDE BUCAL | 267.000,00 | |||
10.301.0005.4.028 | 3190.04.00 | 000 | 417 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 9.000,00 |
10.301.0005.4.028 | 3190.11.00 | 000 | 418 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 195.000,00 |
10.301.0005.4.028 | 3190.13.00 | 000 | 419 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 39.000,00 |
10.301.0005.4.028 | 3190.94.00 | 000 | 420 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.000,00 |
10.301.0005.4.028 | 3390.30.00 | 000 | 421 | MATERIAL DE CONSUMO | 21.000,00 |
10.301.0005.4.028 | 3390.39.00 | 000 | 422 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 |
10.301.0005.4.028 | 4490.52.00 | 000 | 423 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 |
10.301.0005.3.027 | MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAUDE | 20.000,00 | |||
10.301.0005.3.027 | 3190.04.00 | 000 | 424 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 10.000,00 |
10.301.0005.3.027 | 3390.30.00 | 000 | 425 | MATERIAL DE CONSUMO | 8.000,00 |
10.301.0005.3.027 | 3390.36.00 | 000 | 426 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 1.000,00 |
10.301.0005.3.027 | 3390.39.00 | 000 | 427 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 |
10.302 | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 2.899.280,27 | |||
10.302.0005 | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | 50.000,00 | |||
10.302.0005.2.090 | MANUTENCAO DA SALA DE ESTABILIZACAO | 50.000,00 | |||
10.302.0005.2.090 | 3390.30.00 | 000 | 428 | MATERIAL DE CONSUMO | 29.000,00 |
10.302.0005.2.090 | 3390.36.00 | 000 | 429 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 1.000,00 |
10.302.0005.2.090 | 3390.39.00 | 000 | 430 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 |
10.302.0005.2.090 | 4490.52.00 | 000 | 431 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 |
10.302.0009 | FACILITAR O ACESSO AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | 185.765,65 | |||
10.302.0009.4.033 | PARTICIPAÇÃO NOS CONSORCIOS DE SAUDE | 185.765,65 | |||
10.302.0009.4.033 | 3171.70.00 | 000 | 432 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 11.479,91 |
10.302.0009.4.033 | 3371.70.00 | 000 | 433 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 171.220,26 |
10.302.0009.4.033 | 4471.70.00 | 000 | 434 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 482,85 |
10.302.0009.4.033 | 4671.70.00 | 000 | 435 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 2.582,63 |
10.302.0016 | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | 2.663.514,62 | |||
10.302.0016.2.227 | MANUTENÇÃO DE CONVENIO FMS TP/SCM DO HSFA TP | 100.000,00 | |||
10.302.0016.2.227 | 3340.41.00 | 000 | 436 | CONTRIBUIÇÕES | 100.000,00 |
10.302.0016.4.005 | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LABORAT. HOSP. E AMBULATORIAL | 2.313.514,62 | |||
10.302.0016.4.005 | 3190.04.00 | 000 | 437 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 333.514,62 |
10.302.0016.4.005 | 3190.11.00 | 000 | 438 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 337.000,00 |
10.302.0016.4.005 | 3190.13.00 | 000 | 439 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 113.000,00 |
10.302.0016.4.005 | 3190.16.00 | 000 | 440 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 6.000,00 |
10.302.0016.4.005 | 3190.92.00 | 000 | 441 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.000,00 |
10.302.0016.4.005 | 3190.94.00 | 000 | 442 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.000,00 |
10.302.0016.4.005 | 3350.43.00 | 000 | 443 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1.365.031,20 |
10.302.0016.4.005 | 3390.14.00 | 000 | 444 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 10.000,00 |
10.302.0016.4.005 | 3390.30.00 | 000 | 445 | MATERIAL DE CONSUMO | 111.968,80 |
10.302.0016.4.005 | 3390.33.00 | 000 | 446 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 5.000,00 |
10.302.0016.4.005 | 3390.34.00 | 000 | 447 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 1.000,00 |
10.302.0016.4.005 | 3390.39.00 | 000 | 448 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 6.000,00 |
10.302.0016.4.005 | 3390.40.00 | 000 | 449 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 20.000,00 |
10.302.0016.4.005 | 3390.92.00 | 000 | 450 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.000,00 |
10.302.0016.4.005 | 3390.93.00 | 000 | 451 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.000,00 |
10.302.0016.4.005 | 4490.52.00 | 000 | 452 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 |
10.302.0016.4.011 | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO DE IMOVEIS UTILIZADOS A SERVIÇO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL E AQUISIÇÃO DE BENS MOVEIS. | 220.000,00 | |||
10.302.0016.4.011 | 4490.51.00 | 000 | 453 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 115.000,00 |
10.302.0016.4.011 | 4490.52.00 | 000 | 454 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 105.000,00 |
10.302.0016.3.026 | AQUISIÇÃO DE RAIO-X, ULTRASSON PARA MUNICIPIO DE COQUEIRAL | 30.000,00 | |||
10.302.0016.3.026 | 4490.52.00 | 000 | 455 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 30.000,00 |
10.303 | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | 295.000,00 | |||
10.303.0004 | ASSISTENCIA HOSPITALAR, AMBULATORIAL E LABORATORIAL DE QUALIDADE | 230.000,00 | |||
10.303.0004.4.005 | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LABORAT. HOSP. E AMBULATORIAL | 230.000,00 | |||
10.303.0004.4.005 | 3190.04.00 | 000 | 456 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 26.000,00 |
10.303.0004.4.005 | 3190.13.00 | 000 | 457 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 6.000,00 |
10.303.0004.4.005 | 3190.94.00 | 000 | 458 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.000,00 |
10.303.0004.4.005 | 3370.41.00 | 000 | 459 | CONTRIBUIÇÕES | 2.000,00 |
10.303.0004.4.005 | 3390.30.00 | 000 | 460 | MATERIAL DE CONSUMO | 13.000,00 |
10.303.0004.4.005 | 3390.32.00 | 000 | 461 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 157.000,00 |
10.303.0004.4.005 | 3390.36.00 | 000 | 462 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 1.500,00 |
10.303.0004.4.005 | 3390.39.00 | 000 | 463 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 5.000,00 |
10.303.0004.4.005 | 3390.40.00 | 000 | 464 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 500,00 |
10.303.0004.4.005 | 4490.51.00 | 000 | 465 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 7.500,00 |
10.303.0004.4.005 | 4490.52.00 | 000 | 466 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.500,00 |
10.303.0007 | FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAUDE | 65.000,00 | |||
10.303.0007.4.004 | MANUTENÇAO DE TETOS FINANCEIROS E EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS | 65.000,00 | |||
10.303.0007.4.004 | 3190.04.00 | 000 | 467 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 16.000,00 |
10.303.0007.4.004 | 3190.11.00 | 000 | 468 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 19.000,00 |
10.303.0007.4.004 | 3190.13.00 | 000 | 469 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5.000,00 |
10.303.0007.4.004 | 3190.16.00 | 000 | 470 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 2.000,00 |
10.303.0007.4.004 | 3190.94.00 | 000 | 471 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.000,00 |
10.303.0007.4.004 | 3390.30.00 | 000 | 472 | MATERIAL DE CONSUMO | 11.000,00 |
10.303.0007.4.004 | 3390.39.00 | 000 | 473 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 11.000,00 |
10.304 | VIGILANCIA SANITARIA | 110.000,00 | |||
10.304.0007 | FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAUDE | 110.000,00 | |||
10.304.0007.4.003 | MANUTENÇAO DA VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLÓGIA | 110.000,00 | |||
10.304.0007.4.003 | 3190.04.00 | 000 | 474 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 11.000,00 |
10.304.0007.4.003 | 3190.11.00 | 000 | 475 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 48.000,00 |
10.304.0007.4.003 | 3190.13.00 | 000 | 476 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 10.000,00 |
10.304.0007.4.003 | 3190.94.00 | 000 | 477 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.000,00 |
10.304.0007.4.003 | 3390.14.00 | 000 | 478 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 1.000,00 |
10.304.0007.4.003 | 3390.30.00 | 000 | 479 | MATERIAL DE CONSUMO | 9.000,00 |
10.304.0007.4.003 | 3390.32.00 | 000 | 480 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 12.000,00 |
10.304.0007.4.003 | 3390.33.00 | 000 | 481 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 400,00 |
10.304.0007.4.003 | 3390.36.00 | 000 | 482 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 600,00 |
10.304.0007.4.003 | 3390.39.00 | 000 | 483 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 |
10.304.0007.4.003 | 4490.51.00 | 000 | 484 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 8.000,00 |
10.304.0007.4.003 | 4490.52.00 | 000 | 485 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 8.000,00 |
TOTAL Unidade | 6.108.471,00 | ||||
06 | SEGURANCA PUBLICA | 120.000,00 | |||
06.183 | INFORMACAO E INTELIGENCIA | 120.000,00 | |||
06.183.0020 | SEGURANÇA PÚBLICA | 120.000,00 | |||
06.183.0020.3.022 | IMPLANTAÇÃO DE CAMERAS DE SEGURANÇA - RECURSO EMENDA PARLAMENTAR | 120.000,00 | |||
06.183.0020.3.022 | 4490.52.00 | 000 | 486 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 120.000,00 |
08 | ASSISTENCIA SOCIAL | 4.000,00 | |||
08.244 | ASSISTENCIA COMUNITARIA | 4.000,00 | |||
08.244.0515 | HABITAÇÃO URBANA | 4.000,00 | |||
08.244.0515.1.140 | INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO - RESIDENCIAL DONA FIOTA | 4.000,00 | |||
08.244.0515.1.140 | 3390.30.00 | 000 | 487 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 |
08.244.0515.1.140 | 4490.30.00 | 000 | 488 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 |
08.244.0515.1.140 | 4490.39.00 | 000 | 489 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 |
08.244.0515.1.140 | 4490.51.00 | 000 | 490 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.000,00 |
13 | CULTURA | 130.000,00 | |||
13.391 | PATRIMONIO HISTORICO,ARTIST.E ARQUEOLOG. | 10.000,00 | |||
13.391.0473 | DIFUSÃO CULTURAL | 10.000,00 | |||
13.391.0473.7.016 | RESTAURAÇÃO DO CRUZEIRO CENTENARIO | 10.000,00 | |||
13.391.0473.7.016 | 4490.51.00 | 000 | 491 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 10.000,00 |
13.392 | DIFUSAO CULTURAL | 120.000,00 | |||
13.392.0021 | CONSTRUÇÃO DE IMOVEL | 120.000,00 | |||
13.392.0021.3.044 | CONSTRUÇÃO DE IMOVEL PARA ENCONTROS COMUNITÁRIOS - RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR | 120.000,00 | |||
13.392.0021.3.044 | 4490.51.00 | 000 | 492 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 120.000,00 |
15 | URBANISMO | 2.309.780,38 | |||
15.122 | ADMINISTRACAO GERAL | 360.000,00 | |||
15.122.0052 | GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | 350.000,00 | |||
15.122.0052.2.050 | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SECRETARIA E DEPART. VINCULADOS | 350.000,00 | |||
15.122.0052.2.050 | 3190.04.00 | 000 | 493 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 30.000,00 |
15.122.0052.2.050 | 3190.11.00 | 000 | 494 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 290.000,00 |
15.122.0052.2.050 | 3190.13.00 | 000 | 495 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5.000,00 |
15.122.0052.2.050 | 3190.16.00 | 000 | 496 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 3.000,00 |
15.122.0052.2.050 | 3390.14.00 | 000 | 497 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 300,00 |
15.122.0052.2.050 | 3390.30.00 | 000 | 498 | MATERIAL DE CONSUMO | 9.000,00 |
15.122.0052.2.050 | 3390.33.00 | 000 | 499 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 200,00 |
15.122.0052.2.050 | 3390.36.00 | 000 | 500 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 500,00 |
15.122.0052.2.050 | 3390.39.00 | 000 | 501 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 5.000,00 |
15.122.0052.2.050 | 3390.40.00 | 000 | 502 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 5.000,00 |
15.122.0052.2.050 | 4490.52.00 | 000 | 503 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.000,00 |
15.122.0723 | COMUNICAÇÃO | 10.000,00 | |||
15.122.0723.2.051 | MANUTENÇAO DOS SERV. DE RETRANSMISSAO DE SINAIS TV | 10.000,00 | |||
15.122.0723.2.051 | 3390.30.00 | 000 | 504 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 |
15.122.0723.2.051 | 3390.39.00 | 000 | 505 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 5.000,00 |
15.451 | INFRA-ESTRUTURA URBANA | 556.000,00 | |||
15.451.0501 | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | 396.000,00 | |||
15.451.0501.1.121 | PAVIMENTAÇÃO, RECAPEAMENTO ASFALTICO, TAPA BURACOS, CALCAMENTO E SINALIZACAO VIARIA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO E BAIRROS RURAIS DA CIDADE | 396.000,00 | |||
15.451.0501.1.121 | 4490.30.00 | 000 | 506 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 |
15.451.0501.1.121 | 4490.39.00 | 000 | 507 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 |
15.451.0501.1.121 | 4490.51.00 | 000 | 508 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 376.000,00 |
15.451.0507 | PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | 160.000,00 | |||
15.451.0507.1.137 | CONSTRUCAO, MANUTENCAO E REFORMAS DE PRACAS PUBLICAS | 160.000,00 | |||
15.451.0507.1.137 | 4490.30.00 | 000 | 509 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 |
15.451.0507.1.137 | 4490.39.00 | 000 | 510 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 |
15.451.0507.1.137 | 4490.51.00 | 000 | 511 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 140.000,00 |
15.452 | SERVICOS URBANOS | 1.393.780,38 | |||
15.452.0014 | ALMOXARIFADO MUNICIPAL | 200.000,00 | |||
15.452.0014.2.052 | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL | 20.000,00 | |||
15.452.0014.2.052 | 3390.30.00 | 000 | 512 | MATERIAL DE CONSUMO | 9.000,00 |
15.452.0014.2.052 | 3390.36.00 | 000 | 513 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 500,00 |
15.452.0014.2.052 | 3390.39.00 | 000 | 514 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 9.000,00 |
15.452.0014.2.052 | 4490.52.00 | 000 | 515 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500,00 |
15.452.0014.2.084 | REFORMA E PAVIMENTACAO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL | 180.000,00 | |||
15.452.0014.2.084 | 4490.30.00 | 000 | 516 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 |
15.452.0014.2.084 | 4490.39.00 | 000 | 517 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 |
15.452.0014.2.084 | 4490.51.00 | 000 | 518 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 160.000,00 |
15.452.0504 | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | 663.780,38 | |||
15.452.0504.2.053 | MANUTENÇAO DAS ATIV. LIMPEZA, COLETA DE LIXO E ATERRO CONTROLADO | 660.780,38 | |||
15.452.0504.2.053 | 3190.04.00 | 000 | 519 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 95.780,38 |
15.452.0504.2.053 | 3190.11.00 | 000 | 520 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 350.000,00 |
15.452.0504.2.053 | 3190.13.00 | 000 | 521 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 20.000,00 |
15.452.0504.2.053 | 3190.16.00 | 000 | 522 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 5.000,00 |
15.452.0504.2.053 | 3390.30.00 | 000 | 523 | MATERIAL DE CONSUMO | 50.000,00 |
15.452.0504.2.053 | 3390.36.00 | 000 | 524 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 30.000,00 |
15.452.0504.2.053 | 3390.39.00 | 000 | 525 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 |
15.452.0504.2.053 | 4490.52.00 | 000 | 526 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100.000,00 |
15.452.0504.2.226 | MANUTENÇÃO DO CORETO | 3.000,00 | |||
15.452.0504.2.226 | 3390.30.00 | 000 | 527 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500,00 |
15.452.0504.2.226 | 3390.39.00 | 000 | 528 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 1.500,00 |
15.452.0505 | SERVIÇOS FUNERARIOS | 150.000,00 | |||
15.452.0505.2.054 | MANUTENÇAO DO CEMITERIO MUNICIPAL E VELORIO | 50.000,00 | |||
15.452.0505.2.054 | 3190.04.00 | 000 | 529 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 2.000,00 |
15.452.0505.2.054 | 3190.11.00 | 000 | 530 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 25.000,00 |
15.452.0505.2.054 | 3190.16.00 | 000 | 531 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.500,00 |
15.452.0505.2.054 | 3390.30.00 | 000 | 532 | MATERIAL DE CONSUMO | 18.000,00 |
15.452.0505.2.054 | 3390.36.00 | 000 | 533 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 500,00 |
15.452.0505.2.054 | 3390.39.00 | 000 | 534 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 |
15.452.0505.2.054 | 4490.52.00 | 000 | 535 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.000,00 |
15.452.0505.2.088 | AMPLIACAO DO CEMITERIO E VELORIO | 100.000,00 | |||
15.452.0505.2.088 | 4490.30.00 | 000 | 536 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 |
15.452.0505.2.088 | 4490.39.00 | 000 | 537 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5.000,00 |
15.452.0505.2.088 | 4490.51.00 | 000 | 538 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 90.000,00 |
15.452.0506 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 380.000,00 | |||
15.452.0506.2.055 | MANUTENÇAO DA ILUMINACAO PUBLICA | 212.000,00 | |||
15.452.0506.2.055 | 3190.04.00 | 000 | 539 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 5.000,00 |
15.452.0506.2.055 | 3190.11.00 | 000 | 540 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 5.000,00 |
15.452.0506.2.055 | 3190.16.00 | 000 | 541 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 2.300,00 |
15.452.0506.2.055 | 3390.14.00 | 000 | 542 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 500,00 |
15.452.0506.2.055 | 3390.30.00 | 000 | 543 | MATERIAL DE CONSUMO | 7.000,00 |
15.452.0506.2.055 | 3390.33.00 | 000 | 544 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 200,00 |
15.452.0506.2.055 | 3390.36.00 | 000 | 545 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 1.000,00 |
15.452.0506.2.055 | 3390.39.00 | 000 | 546 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 186.000,00 |
15.452.0506.2.055 | 4490.52.00 | 000 | 547 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 |
15.452.0506.1.029 | EXPANSAO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA NA CIDADE | 168.000,00 | |||
15.452.0506.1.029 | 3390.30.00 | 000 | 548 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 |
15.452.0506.1.029 | 3390.39.00 | 000 | 549 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 100.000,00 |
15.452.0506.1.029 | 4490.30.00 | 000 | 550 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.000,00 |
15.452.0506.1.029 | 4490.51.00 | 000 | 551 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 60.000,00 |
16 | HABITACAO | 308.000,00 | |||
16.482 | HABITACAO URBANA | 308.000,00 | |||
16.482.0501 | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | 308.000,00 | |||
16.482.0501.2.057 | MANUTENÇAO DAS ATIV. DE VIAS URBANAS E SINALIZAÇAO DE RUAS | 308.000,00 | |||
16.482.0501.2.057 | 3190.11.00 | 000 | 552 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 300.000,00 |
16.482.0501.2.057 | 3390.14.00 | 000 | 553 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 300,00 |
16.482.0501.2.057 | 3390.30.00 | 000 | 554 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 |
16.482.0501.2.057 | 3390.33.00 | 000 | 555 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 200,00 |
16.482.0501.2.057 | 3390.36.00 | 000 | 556 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 500,00 |
16.482.0501.2.057 | 3390.39.00 | 000 | 557 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 |
16.482.0501.2.057 | 4490.52.00 | 000 | 558 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 |
17 | SANEAMENTO | 190.000,00 | |||
17.512 | SANEAMENTO BASICO URBANO | 190.000,00 | |||
17.512.0017 | SANEAMENTO BASICO "QUALIDADE DE VIDA" | 160.000,00 | |||
17.512.0017.1.030 | CONSTRUÇAO DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO | 80.000,00 | |||
17.512.0017.1.030 | 4490.30.00 | 000 | 559 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 |
17.512.0017.1.030 | 4490.39.00 | 000 | 560 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 |
17.512.0017.1.030 | 4490.51.00 | 000 | 561 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 60.000,00 |
17.512.0017.1.041 | ELABORACAO DO PLANO MUNICIPAL DO SANEAMENTO BASICO | 80.000,00 | |||
17.512.0017.1.041 | 3390.36.00 | 000 | 562 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 20.000,00 |
17.512.0017.1.041 | 3390.39.00 | 000 | 563 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 60.000,00 |
17.512.0611 | SANEAMENTO BASICO URBANO | 30.000,00 | |||
17.512.0611.3.024 | AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICIPIO DE COQUEIRAL | 30.000,00 | |||
17.512.0611.3.024 | 4490.51.00 | 000 | 564 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 30.000,00 |
18 | GESTAO AMBIENTAL | 127.300,00 | |||
18.541 | PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL | 114.500,00 | |||
18.541.0615 | PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DE ECOSSISTEMAS | 114.500,00 | |||
18.541.0615.2.021 | MANUTENÇAO DA AREA DE PROTEÇAO AMBIENTAL | 4.500,00 | |||
18.541.0615.2.021 | 3390.30.00 | 000 | 565 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.000,00 |
18.541.0615.2.021 | 3390.36.00 | 000 | 566 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 500,00 |
18.541.0615.2.021 | 3390.39.00 | 000 | 567 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 |
18.541.0615.2.089 | MANUTENCAO, DEMARCACAO E SINALIZACAO DA AREA DE PROTECAO AMBIENTAL | 10.000,00 | |||
18.541.0615.2.089 | 3390.30.00 | 000 | 568 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 |
18.541.0615.2.089 | 3390.36.00 | 000 | 569 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 1.000,00 |
18.541.0615.2.089 | 3390.39.00 | 000 | 570 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 4.000,00 |
18.541.0615.1.039 | IMPLANTACAO DO PROGRAMA DE PAGAMENTOS DOS SERVICOS AMBIENTAIS | 20.000,00 | |||
18.541.0615.1.039 | 3390.30.00 | 000 | 571 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 |
18.541.0615.1.039 | 3390.36.00 | 000 | 572 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 15.000,00 |
18.541.0615.1.039 | 3390.39.00 | 000 | 573 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 4.000,00 |
18.541.0615.1.138 | CONSTRUCAO DE UNIDADE DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM | 80.000,00 | |||
18.541.0615.1.138 | 3350.41.00 | 000 | 574 | CONTRIBUIÇÕES | 5.000,00 |
18.541.0615.1.138 | 3350.43.00 | 000 | 575 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 5.000,00 |
18.541.0615.1.138 | 3390.39.00 | 000 | 576 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 30.000,00 |
18.541.0615.1.138 | 4490.51.00 | 000 | 577 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 40.000,00 |
18.543 | RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS | 12.800,00 | |||
18.543.0615 | PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DE ECOSSISTEMAS | 8.000,00 | |||
18.543.0615.1.040 | MANUTENCAO DO HORTO FLORESTAL | 8.000,00 | |||
18.543.0615.1.040 | 3390.30.00 | 000 | 578 | MATERIAL DE CONSUMO | 4.000,00 |
18.543.0615.1.040 | 3390.36.00 | 000 | 579 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 1.000,00 |
18.543.0615.1.040 | 3390.39.00 | 000 | 580 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 3.000,00 |
18.543.0621 | CONSERV. E PRESERVAÇÃO DE REC. HIDRICOS | 4.800,00 | |||
18.543.0621.2.026 | PRESERVAÇAO E CONSERVAÇAO AMBIENTAL DAS BACIAS DOS MANANCIAIS | 4.800,00 | |||
18.543.0621.2.026 | 3390.30.00 | 000 | 581 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 |
18.543.0621.2.026 | 3390.36.00 | 000 | 582 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 800,00 |
18.543.0621.2.026 | 3390.39.00 | 000 | 583 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 2.000,00 |
19 | CIENCIA E TECNOLOGIA | 20.000,00 | |||
19.573 | DIFUSAO CONHECIMENTO CIENT./TECNOLOGICO | 20.000,00 | |||
19.573.0018 | PROGRAMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | 20.000,00 | |||
19.573.0018.7.011 | PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DA CIDADE DIGITAL | 20.000,00 | |||
19.573.0018.7.011 | 4490.30.00 | 000 | 584 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.500,00 |
19.573.0018.7.011 | 4490.39.00 | 000 | 585 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.500,00 |
19.573.0018.7.011 | 4490.51.00 | 000 | 586 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 15.000,00 |
20 | AGRICULTURA | 403.000,00 | |||
20.122 | ADMINISTRACAO GERAL | 195.000,00 | |||
20.122.0052 | GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | 195.000,00 | |||
20.122.0052.2.022 | MANUTENÇAO ATIV. DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 195.000,00 | |||
20.122.0052.2.022 | 3190.04.00 | 000 | 587 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 5.000,00 |
20.122.0052.2.022 | 3190.11.00 | 000 | 588 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 170.000,00 |
20.122.0052.2.022 | 3190.16.00 | 000 | 589 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 3.000,00 |
20.122.0052.2.022 | 3190.94.00 | 000 | 590 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 2.000,00 |
20.122.0052.2.022 | 3390.14.00 | 000 | 591 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 300,00 |
20.122.0052.2.022 | 3390.30.00 | 000 | 592 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 |
20.122.0052.2.022 | 3390.33.00 | 000 | 593 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 200,00 |
20.122.0052.2.022 | 3390.36.00 | 000 | 594 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 500,00 |
20.122.0052.2.022 | 3390.39.00 | 000 | 595 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 3.000,00 |
20.122.0052.2.022 | 3390.40.00 | 000 | 596 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 2.000,00 |
20.122.0052.2.022 | 4490.52.00 | 000 | 597 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.000,00 |
20.606 | EXTENSAO RURAL | 208.000,00 | |||
20.606.0668 | EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL | 208.000,00 | |||
20.606.0668.2.025 | MANUTENÇAO DO CONVENIO COM A EMATER/MG | 190.000,00 | |||
20.606.0668.2.025 | 3330.41.00 | 000 | 598 | CONTRIBUIÇÕES | 190.000,00 |
20.606.0668.8.010 | MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM A AMARC | 18.000,00 | |||
20.606.0668.8.010 | 3350.43.00 | 000 | 599 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 18.000,00 |
24 | COMUNICACOES | 10.000,00 | |||
24.722 | TELECOMUNICACOES | 10.000,00 | |||
24.722.1316 | PROGRAMA GERAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO | 10.000,00 | |||
24.722.1316.1.042 | CONSTRUCAO TORRE DE CELULAR | 10.000,00 | |||
24.722.1316.1.042 | 4490.30.00 | 000 | 600 | MATERIAL DE CONSUMO | 500,00 |
24.722.1316.1.042 | 4490.39.00 | 000 | 601 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 500,00 |
24.722.1316.1.042 | 4490.51.00 | 000 | 602 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 9.000,00 |
26 | TRANSPORTE | 810.000,00 | |||
26.782 | TRANSPORTE RODOVIARIO | 810.000,00 | |||
26.782.0710 | ESTRADAS VICINAIS | 810.000,00 | |||
26.782.0710.2.024 | MANUTENÇAO DE ESTRADAS VICINAIS | 250.000,00 | |||
26.782.0710.2.024 | 3190.04.00 | 000 | 603 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 10.000,00 |
26.782.0710.2.024 | 3190.11.00 | 000 | 604 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 22.000,00 |
26.782.0710.2.024 | 3190.16.00 | 000 | 605 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 5.000,00 |
26.782.0710.2.024 | 3190.94.00 | 000 | 606 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 2.000,00 |
26.782.0710.2.024 | 3390.14.00 | 000 | 607 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 300,00 |
26.782.0710.2.024 | 3390.30.00 | 000 | 608 | MATERIAL DE CONSUMO | 100.000,00 |
26.782.0710.2.024 | 3390.33.00 | 000 | 609 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 200,00 |
26.782.0710.2.024 | 3390.36.00 | 000 | 610 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 500,00 |
26.782.0710.2.024 | 3390.39.00 | 000 | 611 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 95.000,00 |
26.782.0710.2.024 | 3390.40.00 | 000 | 612 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 5.000,00 |
26.782.0710.2.024 | 4490.52.00 | 000 | 613 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 |
26.782.0710.2.058 | MANUTENÇAO DA SEÇAO DE ABASTECIMENTO E CONSERVAÇAO DE MAQUINAS | 290.000,00 | |||
26.782.0710.2.058 | 3390.30.00 | 000 | 614 | MATERIAL DE CONSUMO | 230.000,00 |
26.782.0710.2.058 | 3390.36.00 | 000 | 615 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 1.000,00 |
26.782.0710.2.058 | 3390.39.00 | 000 | 616 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 50.000,00 |
26.782.0710.2.058 | 4490.52.00 | 000 | 617 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 9.000,00 |
26.782.0710.2.083 | AQUISICAO PATRULHA MECANIZADA, VEICULO, EQUIPAMENTO E MAQUINARIO PARA A SECRETARIA DE OBRAS | 200.000,00 | |||
26.782.0710.2.083 | 4490.52.00 | 000 | 618 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 200.000,00 |
26.782.0710.3.025 | MANUTENÇÃO E ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE COQUEIRAL | 70.000,00 | |||
26.782.0710.3.025 | 4490.51.00 | 000 | 619 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 70.000,00 |
TOTAL Unidade | 4.432.080,38 |
TOTAL Unidade | 4.432.080,38 | 21.514.250,00 |
Órgão........................: 03 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE |
Unidade......................: 01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS |
FUNCIONAL | ECÔNOMICA | FONTE | RED. | ESPECIFICADO | VALOR ORÇADO |
---|---|---|---|---|---|
04 | ADMINISTRACAO | 746.477,17 | |||
04.122 | ADMINISTRACAO GERAL | 746.477,17 | |||
04.122.0052 | GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | 694.062,43 | |||
04.122.0052.8.001 | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 557.062,43 | |||
04.122.0052.8.001 | 3171.70.00 | 000 | 620 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 8.000,00 |
04.122.0052.8.001 | 3190.01.00 | 000 | 621 | APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES | 12.800,00 |
04.122.0052.8.001 | 3190.11.00 | 000 | 622 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 248.509,78 |
04.122.0052.8.001 | 3190.13.00 | 000 | 623 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 53.752,65 |
04.122.0052.8.001 | 3190.16.00 | 000 | 624 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 |
04.122.0052.8.001 | 3190.94.00 | 000 | 625 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 35.000,00 |
04.122.0052.8.001 | 3371.70.00 | 000 | 626 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 18.000,00 |
04.122.0052.8.001 | 3390.14.00 | 000 | 627 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 3.000,00 |
04.122.0052.8.001 | 3390.30.00 | 000 | 628 | MATERIAL DE CONSUMO | 25.000,00 |
04.122.0052.8.001 | 3390.35.00 | 000 | 629 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.000,00 |
04.122.0052.8.001 | 3390.36.00 | 000 | 630 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 16.000,00 |
04.122.0052.8.001 | 3390.39.00 | 000 | 631 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 135.000,00 |
04.122.0052.8.002 | MANUTENÇAO DE PROGRAMA VALE ALIMENTAÇAO | 35.000,00 | |||
04.122.0052.8.002 | 3390.39.00 | 000 | 632 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 35.000,00 |
04.122.0052.8.009 | MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE E SEGURO DE VIDA | 2.000,00 | |||
04.122.0052.8.009 | 3390.39.00 | 000 | 633 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 2.000,00 |
04.122.0052.7.001 | AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 | |||
04.122.0052.7.001 | 4490.52.00 | 000 | 634 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 |
04.122.0052.7.002 | CONSTRUÇAO DE UMA SEDE PARA O SAAE | 50.000,00 | |||
04.122.0052.7.002 | 4490.51.00 | 000 | 635 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 50.000,00 |
04.122.0052.7.012 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E MOTOCICLETAS | 40.000,00 | |||
04.122.0052.7.012 | 4490.52.00 | 000 | 636 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 40.000,00 |
04.122.1304 | SERV. DIVIDA INTERNA PACTUADA C/ PREV. SOC | 52.414,74 | |||
04.122.1304.8.007 | PARCELAMENTO DE DIVIDA INSS | 52.414,74 | |||
04.122.1304.8.007 | 3290.21.00 | 000 | 637 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 10.096,20 |
04.122.1304.8.007 | 4690.77.00 | 000 | 638 | PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINANCIADO | 42.318,54 |
28 | ENCARGOS ESPECIAIS | 19.000,00 | |||
28.846 | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | 19.000,00 | |||
28.846.1310 | CONTR. P/ PROG. DE FORM. DO PATRIM. DO SERVID | 19.000,00 | |||
28.846.1310.8.008 | PAGAMENTO E CONTRIBUIÇOES PARA O PASEP | 19.000,00 | |||
28.846.1310.8.008 | 3390.47.00 | 000 | 639 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 19.000,00 |
TOTAL Unidade | 765.477,17 | ||||
17 | SANEAMENTO | 1.084.927,23 | |||
17.512 | SANEAMENTO BASICO URBANO | 1.084.927,23 | |||
17.512.0611 | SANEAMENTO BASICO URBANO | 1.064.927,23 | |||
17.512.0611.8.003 | OPERAÇAO E MANUTENÇAO DO SISTEMA DE AGUA/URBANO | 877.927,23 | |||
17.512.0611.8.003 | 3190.11.00 | 000 | 640 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 508.860,68 |
17.512.0611.8.003 | 3190.13.00 | 000 | 641 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 110.066,55 |
17.512.0611.8.003 | 3190.16.00 | 000 | 642 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 |
17.512.0611.8.003 | 3390.14.00 | 000 | 643 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 3.000,00 |
17.512.0611.8.003 | 3390.30.00 | 000 | 644 | MATERIAL DE CONSUMO | 45.000,00 |
17.512.0611.8.003 | 3390.36.00 | 000 | 645 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 15.000,00 |
17.512.0611.8.003 | 3390.39.00 | 000 | 646 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 195.000,00 |
17.512.0611.7.003 | AMPLIAÇAO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE AGUA/URBANO | 50.000,00 | |||
17.512.0611.7.003 | 4490.51.00 | 000 | 647 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 50.000,00 |
17.512.0611.7.005 | AMPLIAÇAO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE AGUA/RURAL | 5.000,00 | |||
17.512.0611.7.005 | 4490.51.00 | 000 | 648 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 5.000,00 |
17.512.0611.7.006 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DO SISTEMA DE AGUA URBANO | 32.000,00 | |||
17.512.0611.7.006 | 4490.52.00 | 000 | 649 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 32.000,00 |
17.512.0611.7.007 | AQUISICAO DE POÇO ARTESIANO | 50.000,00 | |||
17.512.0611.7.007 | 4490.51.00 | 000 | 650 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 50.000,00 |
17.512.0611.7.010 | AMPLIAÇÃO DA REPRESA DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA BRUTA | 25.000,00 | |||
17.512.0611.7.010 | 4490.51.00 | 000 | 651 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 25.000,00 |
17.512.0611.7.014 | CONSTRUCAO E REFORMA DE UNIDADE DE CAPTACAO ELEVATORIA, RESERVATORIO DE AGUA URBANO | 5.000,00 | |||
17.512.0611.7.014 | 4490.51.00 | 000 | 652 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 5.000,00 |
17.512.0611.7.015 | SUBSTITUICAO DE ADUTORA ANTIGA DE AMIANTO PARA DEFOFO | 20.000,00 | |||
17.512.0611.7.015 | 4490.51.00 | 000 | 653 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 20.000,00 |
17.512.0621 | CONSERV. E PRESERVAÇÃO DE REC. HIDRICOS | 20.000,00 | |||
17.512.0621.8.004 | PRESERVAÇAO E CONSERVAÇAO AMBIENTAL DAS BACIAS DOS MANANCIAIS | 10.000,00 | |||
17.512.0621.8.004 | 3390.30.00 | 000 | 654 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 |
17.512.0621.8.004 | 3390.39.00 | 000 | 655 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 5.000,00 |
17.512.0621.8.005 | RECUPERAÇAO AMBIENTAL DAS BACIAS DOS MANANCIAIS | 10.000,00 | |||
17.512.0621.8.005 | 3390.30.00 | 000 | 656 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 |
17.512.0621.8.005 | 3390.39.00 | 000 | 657 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 5.000,00 |
TOTAL Unidade | 1.084.927,23 | ||||
17 | SANEAMENTO | 142.595,60 | |||
17.512 | SANEAMENTO BASICO URBANO | 142.595,60 | |||
17.512.0611 | SANEAMENTO BASICO URBANO | 142.595,60 | |||
17.512.0611.8.006 | OPERAÇAO E MANUTENÇAO DO SISTEMA DE ESGOTO/URBANO | 133.595,60 | |||
17.512.0611.8.006 | 3190.11.00 | 000 | 658 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 61.914,60 |
17.512.0611.8.006 | 3190.13.00 | 000 | 659 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 13.392,12 |
17.512.0611.8.006 | 3390.30.00 | 000 | 660 | MATERIAL DE CONSUMO | 18.000,00 |
17.512.0611.8.006 | 3390.36.00 | 000 | 661 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 5.000,00 |
17.512.0611.8.006 | 3390.39.00 | 000 | 662 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 35.288,88 |
17.512.0611.7.008 | AMPLIAÇAO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ESGOTO/URBANO | 5.000,00 | |||
17.512.0611.7.008 | 4490.51.00 | 000 | 663 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 5.000,00 |
17.512.0611.7.009 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE DO SISTEMA DE ESGOTO | 4.000,00 | |||
17.512.0611.7.009 | 4490.52.00 | 000 | 664 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.000,00 |
TOTAL Unidade | 142.595,60 |
TOTAL Unidade | 142.595,60 | 1.993.000,00 |
TOTAL Unidade | 142.595,60 | 1.993.000,00 |
TOTAL GERAL | 24.707.250,00 |
Descrição | Valor Orçado | Valor Arrecado | Diferença |
---|---|---|---|
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 2.546.040,00 | 299.959,66 | 2.246.080,34 |
Contribuições | 346.000,00 | 59.343,93 | 286.656,07 |
Receita Patrimonial | 274.420,00 | 19.672,21 | 254.747,79 |
Receita de Serviços | 1.888.000,00 | 755,15 | 1.887.244,85 |
Transferências Correntes | 21.695.890,00 | 5.010.570,09 | 16.685.319,91 |
Outras Receitas Correntes | 179.000,00 | 129.743,21 | 49.256,79 |
Total - Receita Corrente | 26.929.350,00 | 5.520.044,25 | 21.409.305,75 |
Descrição | Valor Orçado | Valor Arrecado | Diferença |
---|---|---|---|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 11.115.526,19 | 2.301.347,32 | 8.814.178,87 |
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 110.096,20 | 11.494,47 | 98.601,73 |
OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 8.657.975,51 | 1.376.462,60 | 7.281.512,91 |
Total - Despesa Corrente | 19.883.597,90 | 3.689.304,39 | 16.194.293,51 |
Total - Despesa Corrente | 19.883.597,90 | 3.689.304,39 | 16.194.293,51 |
SUPERAVIT CORRENTE: | 1.830.739,86 | ||
TOTAL (RECEITA): | 5.520.044,25 | TOTAL (DESPESA): | 5.520.044,25 |
Descrição | Valor Orçado | Valor Arrecado | Diferença |
---|---|---|---|
Transferências de Capital | 901.900,00 | 0,00 | 901.900,00 |
Total - Receita Capital | 901.900,00 | 0,00 | 901.900,00 |
Descrição | Valor Orçado | Valor Arrecado | Diferença |
---|---|---|---|
INVESTIMENTOS | 5.887.496,74 | 225.853,35 | 5.661.643,39 |
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 387.701,17 | 81.131,44 | 306.569,73 |
Total - Despesa Capital | 6.275.197,91 | 306.984,79 | 5.968.213,12 |
Total - Despesa Capital | 6.275.197,91 | 306.984,79 | 5.968.213,12 |
DEFICIT CAPITAL: | 306.984,79 | ||
TOTAL (RECEITA): | 306.984,79 | TOTAL (DESPESA): | 306.984,79 |
RESUMO ORCAMENTARIO | |||
TOTAL (RECEITA): | 27.831.250,00 | ||
(-3.124.000,00) | |||
TOTAL LIQUIDO: | 24.707.250,00 | TOTAL (DESPESA): | 26.158.795,81 |
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO DO EXERCÍCIO | |||
RECEITAS CORRENTES | 5.520.044,25 | DESPESAS CORRENTES | 3.689.304,39 |
RECEITAS CAPITAL | 0,00 | DESPESAS CAPITAL | 306.984,79 |
(-788.983,25) | |||
(-788.983,25) | |||
SUPERAVIT: | 734.771,82 | ||
TOTAL (RECEITA): | 4.731.061,00 | TOTAL (DESPESA): | 4.731.061,00 |
Descrição | Valor Orçado | Valor Realizado | % Realizado |
---|---|---|---|
Receitas Correntes | 26.929.350,00 | 5.520.044,25 | |
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 2.546.040,00 | 299.959,66 | 11,78 |
Contribuições | 346.000,00 | 59.343,93 | 17,15 |
Receita Patrimonial | 274.420,00 | 19.672,21 | 7,17 |
Receita de Serviços | 1.888.000,00 | 755,15 | 0,04 |
Transferências Correntes | 21.695.890,00 | 5.010.570,09 | 23,09 |
Outras Receitas Correntes | 179.000,00 | 129.743,21 | 72,48 |
Receitas de Capital | 901.900,00 | 0,00 | |
Transferências de Capital | 901.900,00 | 0,00 | 0,00 |
Deduções da Receita | (-3.124.000,00) | (-788.983,25) | |
FUNDEB | (-3.124.000,00) | (-788.983,25) | 0,00 |
Total - Receita | 24.707.250,00 | 4.731.061,00 | 19,15 |
Descrição | Valor Orçado | Valor Realizado | % Realizado |
---|---|---|---|
DESPESAS CORRENTES | 19.883.597,90 | 3.689.304,39 | |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 11.115.526,19 | 2.301.347,32 | 20,70 |
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 110.096,20 | 11.494,47 | 10,44 |
OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 8.657.975,51 | 1.376.462,60 | 15,90 |
DESPESAS DE CAPITAL | 6.275.197,91 | 306.984,79 | |
INVESTIMENTOS | 5.887.496,74 | 225.853,35 | 3,84 |
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 387.701,17 | 81.131,44 | 20,93 |
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS | 125.100,00 | 0,00 | |
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS | 125.100,00 | 0,00 | 0,00 |
Total - Despesa | 26.158.795,81 | 3.996.289,18 | 15,28 |
RESUMO REALIZAÇÃO | |||
RECEITAS CORRENTES | 5.520.044,25 | DESPESAS CORRENTES | 3.689.304,39 |
RECEITAS CAPITAL | 0,00 | DESPESAS CAPITAL | 306.984,79 |
Deduções da Receita | (-788.983,25) | ||
Deduções da Receita | (-788.983,25) | ||
SUPERAVIT: | 734.771,82 | ||
TOTAL (RECEITA): | 4.731.061,00 | TOTAL (DESPESA): | 4.731.061,00 |
Red./Emissao: | 0334 - 14/03/2019 |
Red./Emissao: | 0334 - 14/03/2019 |
Licitacao...: | 6 - 28/02/2019 |
Red./Emissao: | 0334 - 14/03/2019 |
Licitacao...: | 6 - 28/02/2019 |
Numero......: 26 | 0000 - 12/06/2019 |
Objeto......: | O presente Pregão Presencial tem por objeto a aquisição de Veículo tipo sedan, zero quilômetro, com ano de fabricação igual ou posterior à data do pedido de fornecimento e com modelo cuja versão seja a mais atualizada e esteja em fabricação até 31 de dezembro de 2019, evitando adquirir um modelo anterior e com fabricação descontinuada, equipado com os itens da descrição. |
O presente Pregão Presencial tem por objeto a aquisição de Veículo tipo sedan, zero quilômetro, com ano de fabricação igual ou posterior à data do pedido de fornecimento e com modelo cuja versão seja a mais atualizada e esteja em fabricação até 31 de dezembro de 2019, evitando adquirir um modelo anterior e com fabricação descontinuada, equipado com os itens da descrição. |
Red./Emissao: | 0334 - 14/03/2019 |
Licitacao...: | 6 - 28/02/2019 |
Numero......: 26 | 0000 - 12/06/2019 |
Inicial.....: | 90.500,00 |
Original....: | 90.500,00 |
Valor Atual.: | 90.500,00 |
Red./Emissao: | 0334 - 14/03/2019 |
Licitacao...: | 6 - 28/02/2019 |
Numero......: 26 | 0000 - 12/06/2019 |
Inicial.....: | 90.500,00 |
Original....: | 90.500,00 |
Valor Atual.: | 90.500,00 |
Contratado..: | PONTO ALTO MAQUINAS & EQUIPAMENTOS EIRELI |
CNPJ: | 27.819.404/0001-68 |
Publicacao..: |
Red./Emissao: | 0334 - 14/03/2019 |
Licitacao...: | 6 - 28/02/2019 |
Numero......: 26 | 0000 - 12/06/2019 |
Inicial.....: | 90.500,00 |
Original....: | 90.500,00 |
Valor Atual.: | 90.500,00 |
Contratado..: | PONTO ALTO MAQUINAS & EQUIPAMENTOS EIRELI |
CNPJ: | 27.819.404/0001-68 |
Vigencia....: | 12/06/2019 A 12/06/2019 |
Situacao: | ENCERRADA |
Red./Emissao: | 0334 - 14/03/2019 |
Licitacao...: | 6 - 28/02/2019 |
Numero......: 26 | 0000 - 12/06/2019 |
Inicial.....: | 90.500,00 |
Original....: | 90.500,00 |
Valor Atual.: | 90.500,00 |
Contratado..: | PONTO ALTO MAQUINAS & EQUIPAMENTOS EIRELI |
CNPJ: | 27.819.404/0001-68 |
Vigencia....: | 12/06/2019 A 12/06/2019 |
Situacao: | ENCERRADA |
Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
---|---|---|---|
743 | 14/03/2019 | 3502.01.00-04.122.0052-4490.52.00-3.020 | 02.01.00-04.122.0052-4490.52.00-3.02090.500,00 |
Red./Emissao: | 0331 - 12/03/2019 |
Red./Emissao: | 0331 - 12/03/2019 |
Licitacao...: | 6 - 30/12/1899 |
Red./Emissao: | 0331 - 12/03/2019 |
Licitacao...: | 6 - 30/12/1899 |
Numero......: 24 | 0000 - 12/06/2019 |
Objeto......: | Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço para fornecimento de lona impermeabilizante em pebd, ripas em madeira de lei 4x2cm, parafuso galvanizado 4,8x20mm, bucha de 8 e prego 12x12. |
Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço para fornecimento de lona impermeabilizante em pebd, ripas em madeira de lei 4x2cm, parafuso galvanizado 4,8x20mm, bucha de 8 e prego 12x12. |
Red./Emissao: | 0331 - 12/03/2019 |
Licitacao...: | 6 - 30/12/1899 |
Numero......: 24 | 0000 - 12/06/2019 |
Inicial.....: | 1.421,50 |
Original....: | 1.421,50 |
Valor Atual.: | 1.421,50 |
Red./Emissao: | 0331 - 12/03/2019 |
Licitacao...: | 6 - 30/12/1899 |
Numero......: 24 | 0000 - 12/06/2019 |
Inicial.....: | 1.421,50 |
Original....: | 1.421,50 |
Valor Atual.: | 1.421,50 |
Contratado..: | FRANCISCO DE ASSIS ROSA |
CNPJ: | 71.401.517/0001-30 |
Publicacao..: |
Red./Emissao: | 0331 - 12/03/2019 |
Licitacao...: | 6 - 30/12/1899 |
Numero......: 24 | 0000 - 12/06/2019 |
Inicial.....: | 1.421,50 |
Original....: | 1.421,50 |
Valor Atual.: | 1.421,50 |
Contratado..: | FRANCISCO DE ASSIS ROSA |
CNPJ: | 71.401.517/0001-30 |
Vigencia....: | 12/06/2019 A 12/06/2019 |
Situacao: | ENCERRADA |
Red./Emissao: | 0331 - 12/03/2019 |
Licitacao...: | 6 - 30/12/1899 |
Numero......: 24 | 0000 - 12/06/2019 |
Inicial.....: | 1.421,50 |
Original....: | 1.421,50 |
Valor Atual.: | 1.421,50 |
Contratado..: | FRANCISCO DE ASSIS ROSA |
CNPJ: | 71.401.517/0001-30 |
Vigencia....: | 12/06/2019 A 12/06/2019 |
Situacao: | ENCERRADA |
Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
---|---|---|---|
765 | 21/03/2019 | 49802.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050 | 02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050421,50 |
Red./Emissao: | 0331 - 12/03/2019 |
Licitacao...: | 6 - 30/12/1899 |
Numero......: 24 | 0000 - 12/06/2019 |
Inicial.....: | 1.421,50 |
Original....: | 1.421,50 |
Valor Atual.: | 1.421,50 |
Contratado..: | FRANCISCO DE ASSIS ROSA |
CNPJ: | 71.401.517/0001-30 |
Vigencia....: | 12/06/2019 A 12/06/2019 |
Situacao: | ENCERRADA |
Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
---|---|---|---|
765 | 21/03/2019 | 49802.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050 | 02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050421,50 |
Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
---|---|---|---|
766 | 21/03/2019 | 49802.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050 | 02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.0501.000,00 |
Red./Emissao: | 0331 - 12/03/2019 |
Red./Emissao: | 0331 - 12/03/2019 |
Licitacao...: | 6 - 30/12/1899 |
Red./Emissao: | 0331 - 12/03/2019 |
Licitacao...: | 6 - 30/12/1899 |
Numero......: 24 | 0000 - 12/06/2019 |
Objeto......: | Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço para fornecimento de lona impermeabilizante em pebd, ripas em madeira de lei 4x2cm, parafuso galvanizado 4,8x20mm, bucha de 8 e prego 12x12. |
Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço para fornecimento de lona impermeabilizante em pebd, ripas em madeira de lei 4x2cm, parafuso galvanizado 4,8x20mm, bucha de 8 e prego 12x12. |
Red./Emissao: | 0331 - 12/03/2019 |
Licitacao...: | 6 - 30/12/1899 |
Numero......: 24 | 0000 - 12/06/2019 |
Inicial.....: | 1.421,50 |
Original....: | 1.421,50 |
Valor Atual.: | 1.421,50 |
Red./Emissao: | 0331 - 12/03/2019 |
Licitacao...: | 6 - 30/12/1899 |
Numero......: 24 | 0000 - 12/06/2019 |
Inicial.....: | 1.421,50 |
Original....: | 1.421,50 |
Valor Atual.: | 1.421,50 |
Contratado..: | FRANCISCO DE ASSIS ROSA |
CNPJ: | 71.401.517/0001-30 |
Publicacao..: |
Red./Emissao: | 0331 - 12/03/2019 |
Licitacao...: | 6 - 30/12/1899 |
Numero......: 24 | 0000 - 12/06/2019 |
Inicial.....: | 1.421,50 |
Original....: | 1.421,50 |
Valor Atual.: | 1.421,50 |
Contratado..: | FRANCISCO DE ASSIS ROSA |
CNPJ: | 71.401.517/0001-30 |
Vigencia....: | 12/06/2019 A 12/06/2019 |
Situacao: | ENCERRADA |
Red./Emissao: | 0331 - 12/03/2019 |
Licitacao...: | 6 - 30/12/1899 |
Numero......: 24 | 0000 - 12/06/2019 |
Inicial.....: | 1.421,50 |
Original....: | 1.421,50 |
Valor Atual.: | 1.421,50 |
Contratado..: | FRANCISCO DE ASSIS ROSA |
CNPJ: | 71.401.517/0001-30 |
Vigencia....: | 12/06/2019 A 12/06/2019 |
Situacao: | ENCERRADA |
Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
---|---|---|---|
765 | 21/03/2019 | 49802.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050 | 02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050421,50 |
Red./Emissao: | 0331 - 12/03/2019 |
Licitacao...: | 6 - 30/12/1899 |
Numero......: 24 | 0000 - 12/06/2019 |
Inicial.....: | 1.421,50 |
Original....: | 1.421,50 |
Valor Atual.: | 1.421,50 |
Contratado..: | FRANCISCO DE ASSIS ROSA |
CNPJ: | 71.401.517/0001-30 |
Vigencia....: | 12/06/2019 A 12/06/2019 |
Situacao: | ENCERRADA |
Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
---|---|---|---|
765 | 21/03/2019 | 49802.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050 | 02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050421,50 |
Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
---|---|---|---|
766 | 21/03/2019 | 49802.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050 | 02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.0501.000,00 |
Red./Emissao: | 0335 - 14/03/2019 |
Red./Emissao: | 0335 - 14/03/2019 |
Licitacao...: | 8 - 30/12/1899 |
Red./Emissao: | 0335 - 14/03/2019 |
Licitacao...: | 8 - 30/12/1899 |
Numero......: 27 | 0000 - 12/06/2019 |
Objeto......: | Constitui objeto de presente licitação para a contratação de empresa especializada no fornecimento e instalação de moto - gerador de 8 KVA de potência, com motor a gasolina 4 tempos com partida elétrica e bateria 12 V incluso.Com painel de comutação de energia manual montado com material WEG, com alerta luminoso de indicação de ausência e retorno de energia da Cemig (Companhia Energética de Minas Gerais),visando atender as necessidades da Sala de Especialização. |
Constitui objeto de presente licitação para a contratação de empresa especializada no fornecimento e instalação de moto - gerador de 8 KVA de potência, com motor a gasolina 4 tempos com partida elétrica e bateria 12 V incluso.Com painel de comutação de energia manual montado com material WEG, com alerta luminoso de indicação de ausência e retorno de energia da Cemig (Companhia Energética de Minas Gerais),visando atender as necessidades da Sala de Especialização. |
Red./Emissao: | 0335 - 14/03/2019 |
Licitacao...: | 8 - 30/12/1899 |
Numero......: 27 | 0000 - 12/06/2019 |
Inicial.....: | 9.800,00 |
Original....: | 9.800,00 |
Valor Atual.: | 9.800,00 |
Red./Emissao: | 0335 - 14/03/2019 |
Licitacao...: | 8 - 30/12/1899 |
Numero......: 27 | 0000 - 12/06/2019 |
Inicial.....: | 9.800,00 |
Original....: | 9.800,00 |
Valor Atual.: | 9.800,00 |
Contratado..: | ELETRO JM COMERCIAL LTDA. |
CNPJ: | 04.436.759/0001-72 |
Publicacao..: |
Red./Emissao: | 0335 - 14/03/2019 |
Licitacao...: | 8 - 30/12/1899 |
Numero......: 27 | 0000 - 12/06/2019 |
Inicial.....: | 9.800,00 |
Original....: | 9.800,00 |
Valor Atual.: | 9.800,00 |
Contratado..: | ELETRO JM COMERCIAL LTDA. |
CNPJ: | 04.436.759/0001-72 |
Vigencia....: | 12/06/2019 A 12/06/2019 |
Situacao: | ENCERRADA |
Red./Emissao: | 0335 - 14/03/2019 |
Licitacao...: | 8 - 30/12/1899 |
Numero......: 27 | 0000 - 12/06/2019 |
Inicial.....: | 9.800,00 |
Original....: | 9.800,00 |
Valor Atual.: | 9.800,00 |
Contratado..: | ELETRO JM COMERCIAL LTDA. |
CNPJ: | 04.436.759/0001-72 |
Vigencia....: | 12/06/2019 A 12/06/2019 |
Situacao: | ENCERRADA |
Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
---|---|---|---|
782 | 21/03/2019 | 43102.06.00-10.302.0005-4490.52.00-2.090 | 02.06.00-10.302.0005-4490.52.00-2.0909.800,00 |
Red./Emissao: | 0336 - 20/03/2019 |
Red./Emissao: | 0336 - 20/03/2019 |
Licitacao...: | 10 - 30/12/1899 |
Red./Emissao: | 0336 - 20/03/2019 |
Licitacao...: | 10 - 30/12/1899 |
Numero......: 28 | 0000 - 12/06/2019 |
Objeto......: | Contratação de Empresa prestadora de serviços especializada em organização e realização do Evento de abertura da Copa Alterosa de Futebol Amador, a realizar-se no dia 31/03/2019, no Estádio Municipal Olímpio Lasmar, no Município de Coqueiral, Estado de Minas Gerais. E a prestação de serviço especializado para a efetivação da inscrição do município no Campeonato denominado Copa Alterosa de Futebol Amador e Copa Alterosa de Futsal de Base, Categorias sub 13, 15 e 17. |
Contratação de Empresa prestadora de serviços especializada em organização e realização do Evento de abertura da Copa Alterosa de Futebol Amador, a realizar-se no dia 31/03/2019, no Estádio Municipal Olímpio Lasmar, no Município de Coqueiral, Estado de Minas Gerais. E a prestação de serviço especializado para a efetivação da inscrição do município no Campeonato denominado Copa Alterosa de Futebol Amador e Copa Alterosa de Futsal de Base, Categorias sub 13, 15 e 17. |
Red./Emissao: | 0336 - 20/03/2019 |
Licitacao...: | 10 - 30/12/1899 |
Numero......: 28 | 0000 - 12/06/2019 |
Inicial.....: | 17.400,00 |
Original....: | 17.400,00 |
Valor Atual.: | 17.400,00 |
Red./Emissao: | 0336 - 20/03/2019 |
Licitacao...: | 10 - 30/12/1899 |
Numero......: 28 | 0000 - 12/06/2019 |
Inicial.....: | 17.400,00 |
Original....: | 17.400,00 |
Valor Atual.: | 17.400,00 |
Contratado..: | ASSOCIACAO ESPORTIVA E EVENTOS DE MINAS GERAIS |
CNPJ: | 18.772.031/0001-26 |
Publicacao..: |
Red./Emissao: | 0336 - 20/03/2019 |
Licitacao...: | 10 - 30/12/1899 |
Numero......: 28 | 0000 - 12/06/2019 |
Inicial.....: | 17.400,00 |
Original....: | 17.400,00 |
Valor Atual.: | 17.400,00 |
Contratado..: | ASSOCIACAO ESPORTIVA E EVENTOS DE MINAS GERAIS |
CNPJ: | 18.772.031/0001-26 |
Vigencia....: | 12/06/2019 A 12/06/2019 |
Situacao: | ENCERRADA |
Red./Emissao: | 0336 - 20/03/2019 |
Licitacao...: | 10 - 30/12/1899 |
Numero......: 28 | 0000 - 12/06/2019 |
Inicial.....: | 17.400,00 |
Original....: | 17.400,00 |
Valor Atual.: | 17.400,00 |
Contratado..: | ASSOCIACAO ESPORTIVA E EVENTOS DE MINAS GERAIS |
CNPJ: | 18.772.031/0001-26 |
Vigencia....: | 12/06/2019 A 12/06/2019 |
Situacao: | ENCERRADA |
Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
---|---|---|---|
978 | 03/04/2019 | 10202.03.00-27.812.0720-3390.39.00-2.031 | 02.03.00-27.812.0720-3390.39.00-2.03114.800,00 |
Red./Emissao: | 0336 - 20/03/2019 |
Licitacao...: | 10 - 30/12/1899 |
Numero......: 28 | 0000 - 12/06/2019 |
Inicial.....: | 17.400,00 |
Original....: | 17.400,00 |
Valor Atual.: | 17.400,00 |
Contratado..: | ASSOCIACAO ESPORTIVA E EVENTOS DE MINAS GERAIS |
CNPJ: | 18.772.031/0001-26 |
Vigencia....: | 12/06/2019 A 12/06/2019 |
Situacao: | ENCERRADA |
Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
---|---|---|---|
978 | 03/04/2019 | 10202.03.00-27.812.0720-3390.39.00-2.031 | 02.03.00-27.812.0720-3390.39.00-2.03114.800,00 |
Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
---|---|---|---|
1782 | 05/06/2019 | 10202.03.00-27.812.0720-3390.39.00-2.031 | 02.03.00-27.812.0720-3390.39.00-2.031600,00 |
Red./Emissao: | 0336 - 20/03/2019 |
Red./Emissao: | 0336 - 20/03/2019 |
Licitacao...: | 10 - 30/12/1899 |
Red./Emissao: | 0336 - 20/03/2019 |
Licitacao...: | 10 - 30/12/1899 |
Numero......: 28 | 0000 - 12/06/2019 |
Objeto......: | Contratação de Empresa prestadora de serviços especializada em organização e realização do Evento de abertura da Copa Alterosa de Futebol Amador, a realizar-se no dia 31/03/2019, no Estádio Municipal Olímpio Lasmar, no Município de Coqueiral, Estado de Minas Gerais. E a prestação de serviço especializado para a efetivação da inscrição do município no Campeonato denominado Copa Alterosa de Futebol Amador e Copa Alterosa de Futsal de Base, Categorias sub 13, 15 e 17. |
Contratação de Empresa prestadora de serviços especializada em organização e realização do Evento de abertura da Copa Alterosa de Futebol Amador, a realizar-se no dia 31/03/2019, no Estádio Municipal Olímpio Lasmar, no Município de Coqueiral, Estado de Minas Gerais. E a prestação de serviço especializado para a efetivação da inscrição do município no Campeonato denominado Copa Alterosa de Futebol Amador e Copa Alterosa de Futsal de Base, Categorias sub 13, 15 e 17. |
Red./Emissao: | 0336 - 20/03/2019 |
Licitacao...: | 10 - 30/12/1899 |
Numero......: 28 | 0000 - 12/06/2019 |
Inicial.....: | 17.400,00 |
Original....: | 17.400,00 |
Valor Atual.: | 17.400,00 |
Red./Emissao: | 0336 - 20/03/2019 |
Licitacao...: | 10 - 30/12/1899 |
Numero......: 28 | 0000 - 12/06/2019 |
Inicial.....: | 17.400,00 |
Original....: | 17.400,00 |
Valor Atual.: | 17.400,00 |
Contratado..: | ASSOCIACAO ESPORTIVA E EVENTOS DE MINAS GERAIS |
CNPJ: | 18.772.031/0001-26 |
Publicacao..: |
Red./Emissao: | 0336 - 20/03/2019 |
Licitacao...: | 10 - 30/12/1899 |
Numero......: 28 | 0000 - 12/06/2019 |
Inicial.....: | 17.400,00 |
Original....: | 17.400,00 |
Valor Atual.: | 17.400,00 |
Contratado..: | ASSOCIACAO ESPORTIVA E EVENTOS DE MINAS GERAIS |
CNPJ: | 18.772.031/0001-26 |
Vigencia....: | 12/06/2019 A 12/06/2019 |
Situacao: | ENCERRADA |
Red./Emissao: | 0336 - 20/03/2019 |
Licitacao...: | 10 - 30/12/1899 |
Numero......: 28 | 0000 - 12/06/2019 |
Inicial.....: | 17.400,00 |
Original....: | 17.400,00 |
Valor Atual.: | 17.400,00 |
Contratado..: | ASSOCIACAO ESPORTIVA E EVENTOS DE MINAS GERAIS |
CNPJ: | 18.772.031/0001-26 |
Vigencia....: | 12/06/2019 A 12/06/2019 |
Situacao: | ENCERRADA |
Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
---|---|---|---|
978 | 03/04/2019 | 10202.03.00-27.812.0720-3390.39.00-2.031 | 02.03.00-27.812.0720-3390.39.00-2.03114.800,00 |
Red./Emissao: | 0336 - 20/03/2019 |
Licitacao...: | 10 - 30/12/1899 |
Numero......: 28 | 0000 - 12/06/2019 |
Inicial.....: | 17.400,00 |
Original....: | 17.400,00 |
Valor Atual.: | 17.400,00 |
Contratado..: | ASSOCIACAO ESPORTIVA E EVENTOS DE MINAS GERAIS |
CNPJ: | 18.772.031/0001-26 |
Vigencia....: | 12/06/2019 A 12/06/2019 |
Situacao: | ENCERRADA |
Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
---|---|---|---|
978 | 03/04/2019 | 10202.03.00-27.812.0720-3390.39.00-2.031 | 02.03.00-27.812.0720-3390.39.00-2.03114.800,00 |
Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
---|---|---|---|
1782 | 05/06/2019 | 10202.03.00-27.812.0720-3390.39.00-2.031 | 02.03.00-27.812.0720-3390.39.00-2.031600,00 |
Red./Emissao: | 0349 - 15/03/2019 |
Red./Emissao: | 0349 - 15/03/2019 |
Licitacao...: | 11 - 30/12/1899 |
Red./Emissao: | 0349 - 15/03/2019 |
Licitacao...: | 11 - 30/12/1899 |
Numero......: 41 | 0000 - 12/06/2019 |
Objeto......: | A Contratação de Empresa especializada para REALIZAÇÃO DE PESQUISA DE OPINIÃOPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE COQUEIRAL - MG, COM OBJETIVO DE IDENTIFICAR OS PROBLEMAS QUE ATINGEM O MUNICÍPIO EM DIVERSOSSETORES COMO: SAUDE,EDUCAÇÃO,SOCIAL ENTRE OUTROS. |
A Contratação de Empresa especializada para REALIZAÇÃO DE PESQUISA DE OPINIÃOPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE COQUEIRAL - MG, COM OBJETIVO DE IDENTIFICAR OS PROBLEMAS QUE ATINGEM O MUNICÍPIO EM DIVERSOSSETORES COMO: SAUDE,EDUCAÇÃO,SOCIAL ENTRE OUTROS. |
Red./Emissao: | 0349 - 15/03/2019 |
Licitacao...: | 11 - 30/12/1899 |
Numero......: 41 | 0000 - 12/06/2019 |
Inicial.....: | 4.200,00 |
Original....: | 4.200,00 |
Valor Atual.: | 4.200,00 |
Red./Emissao: | 0349 - 15/03/2019 |
Licitacao...: | 11 - 30/12/1899 |
Numero......: 41 | 0000 - 12/06/2019 |
Inicial.....: | 4.200,00 |
Original....: | 4.200,00 |
Valor Atual.: | 4.200,00 |
Contratado..: | BARROS & BARROS COMERCIO E PESQUISAS DE MERCADO LTDA |
CNPJ: | 29.788.748/0001-82 |
Publicacao..: |
Red./Emissao: | 0349 - 15/03/2019 |
Licitacao...: | 11 - 30/12/1899 |
Numero......: 41 | 0000 - 12/06/2019 |
Inicial.....: | 4.200,00 |
Original....: | 4.200,00 |
Valor Atual.: | 4.200,00 |
Contratado..: | BARROS & BARROS COMERCIO E PESQUISAS DE MERCADO LTDA |
CNPJ: | 29.788.748/0001-82 |
Vigencia....: | 12/06/2019 A 12/06/2019 |
Situacao: | ENCERRADA |
Red./Emissao: | 0349 - 15/03/2019 |
Licitacao...: | 11 - 30/12/1899 |
Numero......: 41 | 0000 - 12/06/2019 |
Inicial.....: | 4.200,00 |
Original....: | 4.200,00 |
Valor Atual.: | 4.200,00 |
Contratado..: | BARROS & BARROS COMERCIO E PESQUISAS DE MERCADO LTDA |
CNPJ: | 29.788.748/0001-82 |
Vigencia....: | 12/06/2019 A 12/06/2019 |
Situacao: | ENCERRADA |
Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
---|---|---|---|
783 | 21/03/2019 | 5802.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015 | 02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.0154.200,00 |
Red./Emissao: | 0337 - 15/03/2019 |
Red./Emissao: | 0337 - 15/03/2019 |
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. | 2 - 30/12/1899 |
Red./Emissao: | 0337 - 15/03/2019 |
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. | 2 - 30/12/1899 |
Numero......: 29 | 0000 - 12/06/2019 |
Objeto......: | Aquisição exclusiva de gêneros alimentícios por meio de Chamada Pública com a contratação de Cooperativas de Agricultores e/ou Associações e Empreendedores Rurais Familiares para o fornecimento dos gêneros alimentícios de agroindústria conforme especificação no ANEXO I e nas demais condições estabelecidas neste Termo de Referência, aos alunos da Rede Pública de Ensino de Coqueiral - MG, conforme censo escolar 2018. |
Aquisição exclusiva de gêneros alimentícios por meio de Chamada Pública com a contratação de Cooperativas de Agricultores e/ou Associações e Empreendedores Rurais Familiares para o fornecimento dos gêneros alimentícios de agroindústria conforme especificação no ANEXO I e nas demais condições estabelecidas neste Termo de Referência, aos alunos da Rede Pública de Ensino de Coqueiral - MG, conforme censo escolar 2018. |
Red./Emissao: | 0337 - 15/03/2019 |
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. | 2 - 30/12/1899 |
Numero......: 29 | 0000 - 12/06/2019 |
Inicial.....: | 4.339,55 |
Original....: | 4.339,55 |
Valor Atual.: | 4.339,55 |
Red./Emissao: | 0337 - 15/03/2019 |
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. | 2 - 30/12/1899 |
Numero......: 29 | 0000 - 12/06/2019 |
Inicial.....: | 4.339,55 |
Original....: | 4.339,55 |
Valor Atual.: | 4.339,55 |
Contratado..: | ADAILTON DE OLIVEIRA |
CNPJ: | 108.986.796-48 |
Publicacao..: |
Red./Emissao: | 0337 - 15/03/2019 |
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. | 2 - 30/12/1899 |
Numero......: 29 | 0000 - 12/06/2019 |
Inicial.....: | 4.339,55 |
Original....: | 4.339,55 |
Valor Atual.: | 4.339,55 |
Contratado..: | ADAILTON DE OLIVEIRA |
CNPJ: | 108.986.796-48 |
Vigencia....: | 12/06/2019 A 12/06/2019 |
Situacao: | ENCERRADA |
Red./Emissao: | 0337 - 15/03/2019 |
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. | 2 - 30/12/1899 |
Numero......: 29 | 0000 - 12/06/2019 |
Inicial.....: | 4.339,55 |
Original....: | 4.339,55 |
Valor Atual.: | 4.339,55 |
Contratado..: | ADAILTON DE OLIVEIRA |
CNPJ: | 108.986.796-48 |
Vigencia....: | 12/06/2019 A 12/06/2019 |
Situacao: | ENCERRADA |
Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
---|---|---|---|
950 | 28/03/2019 | 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 | 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016308,38 |
Red./Emissao: | 0337 - 15/03/2019 |
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. | 2 - 30/12/1899 |
Numero......: 29 | 0000 - 12/06/2019 |
Inicial.....: | 4.339,55 |
Original....: | 4.339,55 |
Valor Atual.: | 4.339,55 |
Contratado..: | ADAILTON DE OLIVEIRA |
CNPJ: | 108.986.796-48 |
Vigencia....: | 12/06/2019 A 12/06/2019 |
Situacao: | ENCERRADA |
Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
---|---|---|---|
950 | 28/03/2019 | 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 | 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016308,38 |
Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
---|---|---|---|
1075 | 15/04/2019 | 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 | 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016455,10 |
Red./Emissao: | 0337 - 15/03/2019 |
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. | 2 - 30/12/1899 |
Numero......: 29 | 0000 - 12/06/2019 |
Inicial.....: | 4.339,55 |
Original....: | 4.339,55 |
Valor Atual.: | 4.339,55 |
Contratado..: | ADAILTON DE OLIVEIRA |
CNPJ: | 108.986.796-48 |
Vigencia....: | 12/06/2019 A 12/06/2019 |
Situacao: | ENCERRADA |
Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
---|---|---|---|
950 | 28/03/2019 | 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 | 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016308,38 |
Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
---|---|---|---|
1075 | 15/04/2019 | 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 | 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016455,10 |
Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
---|---|---|---|
1714 | 31/05/2019 | 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 | 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016390,06 |
Red./Emissao: | 0337 - 15/03/2019 |
Red./Emissao: | 0337 - 15/03/2019 |
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. | 2 - 30/12/1899 |
Red./Emissao: | 0337 - 15/03/2019 |
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. | 2 - 30/12/1899 |
Numero......: 29 | 0000 - 12/06/2019 |
Objeto......: | Aquisição exclusiva de gêneros alimentícios por meio de Chamada Pública com a contratação de Cooperativas de Agricultores e/ou Associações e Empreendedores Rurais Familiares para o fornecimento dos gêneros alimentícios de agroindústria conforme especificação no ANEXO I e nas demais condições estabelecidas neste Termo de Referência, aos alunos da Rede Pública de Ensino de Coqueiral - MG, conforme censo escolar 2018. |
Aquisição exclusiva de gêneros alimentícios por meio de Chamada Pública com a contratação de Cooperativas de Agricultores e/ou Associações e Empreendedores Rurais Familiares para o fornecimento dos gêneros alimentícios de agroindústria conforme especificação no ANEXO I e nas demais condições estabelecidas neste Termo de Referência, aos alunos da Rede Pública de Ensino de Coqueiral - MG, conforme censo escolar 2018. |
Red./Emissao: | 0337 - 15/03/2019 |
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. | 2 - 30/12/1899 |
Numero......: 29 | 0000 - 12/06/2019 |
Inicial.....: | 4.339,55 |
Original....: | 4.339,55 |
Valor Atual.: | 4.339,55 |
Red./Emissao: | 0337 - 15/03/2019 |
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. | 2 - 30/12/1899 |
Numero......: 29 | 0000 - 12/06/2019 |
Inicial.....: | 4.339,55 |
Original....: | 4.339,55 |
Valor Atual.: | 4.339,55 |
Contratado..: | ADAILTON DE OLIVEIRA |
CNPJ: | 108.986.796-48 |
Publicacao..: |
Red./Emissao: | 0337 - 15/03/2019 |
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. | 2 - 30/12/1899 |
Numero......: 29 | 0000 - 12/06/2019 |
Inicial.....: | 4.339,55 |
Original....: | 4.339,55 |
Valor Atual.: | 4.339,55 |
Contratado..: | ADAILTON DE OLIVEIRA |
CNPJ: | 108.986.796-48 |
Vigencia....: | 12/06/2019 A 12/06/2019 |
Situacao: | ENCERRADA |
Red./Emissao: | 0337 - 15/03/2019 |
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. | 2 - 30/12/1899 |
Numero......: 29 | 0000 - 12/06/2019 |
Inicial.....: | 4.339,55 |
Original....: | 4.339,55 |
Valor Atual.: | 4.339,55 |
Contratado..: | ADAILTON DE OLIVEIRA |
CNPJ: | 108.986.796-48 |
Vigencia....: | 12/06/2019 A 12/06/2019 |
Situacao: | ENCERRADA |
Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
---|---|---|---|
950 | 28/03/2019 | 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 | 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016308,38 |
Red./Emissao: | 0337 - 15/03/2019 |
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. | 2 - 30/12/1899 |
Numero......: 29 | 0000 - 12/06/2019 |
Inicial.....: | 4.339,55 |
Original....: | 4.339,55 |
Valor Atual.: | 4.339,55 |
Contratado..: | ADAILTON DE OLIVEIRA |
CNPJ: | 108.986.796-48 |
Vigencia....: | 12/06/2019 A 12/06/2019 |
Situacao: | ENCERRADA |
Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
---|---|---|---|
950 | 28/03/2019 | 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 | 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016308,38 |
Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
---|---|---|---|
1075 | 15/04/2019 | 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 | 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016455,10 |
Red./Emissao: | 0337 - 15/03/2019 |
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. | 2 - 30/12/1899 |
Numero......: 29 | 0000 - 12/06/2019 |
Inicial.....: | 4.339,55 |
Original....: | 4.339,55 |
Valor Atual.: | 4.339,55 |
Contratado..: | ADAILTON DE OLIVEIRA |
CNPJ: | 108.986.796-48 |
Vigencia....: | 12/06/2019 A 12/06/2019 |
Situacao: | ENCERRADA |
Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
---|---|---|---|
950 | 28/03/2019 | 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 | 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016308,38 |
Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
---|---|---|---|
1075 | 15/04/2019 | 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 | 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016455,10 |
Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
---|---|---|---|
1714 | 31/05/2019 | 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 | 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016390,06 |
Red./Emissao: | 0337 - 15/03/2019 |
Red./Emissao: | 0337 - 15/03/2019 |
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. | 2 - 30/12/1899 |
Red./Emissao: | 0337 - 15/03/2019 |
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. | 2 - 30/12/1899 |
Numero......: 29 | 0000 - 12/06/2019 |
Objeto......: | Aquisição exclusiva de gêneros alimentícios por meio de Chamada Pública com a contratação de Cooperativas de Agricultores e/ou Associações e Empreendedores Rurais Familiares para o fornecimento dos gêneros alimentícios de agroindústria conforme especificação no ANEXO I e nas demais condições estabelecidas neste Termo de Referência, aos alunos da Rede Pública de Ensino de Coqueiral - MG, conforme censo escolar 2018. |
Aquisição exclusiva de gêneros alimentícios por meio de Chamada Pública com a contratação de Cooperativas de Agricultores e/ou Associações e Empreendedores Rurais Familiares para o fornecimento dos gêneros alimentícios de agroindústria conforme especificação no ANEXO I e nas demais condições estabelecidas neste Termo de Referência, aos alunos da Rede Pública de Ensino de Coqueiral - MG, conforme censo escolar 2018. |
Red./Emissao: | 0337 - 15/03/2019 |
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. | 2 - 30/12/1899 |
Numero......: 29 | 0000 - 12/06/2019 |
Inicial.....: | 4.339,55 |
Original....: | 4.339,55 |
Valor Atual.: | 4.339,55 |
Red./Emissao: | 0337 - 15/03/2019 |
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. | 2 - 30/12/1899 |
Numero......: 29 | 0000 - 12/06/2019 |
Inicial.....: | 4.339,55 |
Original....: | 4.339,55 |
Valor Atual.: | 4.339,55 |
Contratado..: | ADAILTON DE OLIVEIRA |
CNPJ: | 108.986.796-48 |
Publicacao..: |
Red./Emissao: | 0337 - 15/03/2019 |
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. | 2 - 30/12/1899 |
Numero......: 29 | 0000 - 12/06/2019 |
Inicial.....: | 4.339,55 |
Original....: | 4.339,55 |
Valor Atual.: | 4.339,55 |
Contratado..: | ADAILTON DE OLIVEIRA |
CNPJ: | 108.986.796-48 |
Vigencia....: | 12/06/2019 A 12/06/2019 |
Situacao: | ENCERRADA |
Red./Emissao: | 0337 - 15/03/2019 |
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. | 2 - 30/12/1899 |
Numero......: 29 | 0000 - 12/06/2019 |
Inicial.....: | 4.339,55 |
Original....: | 4.339,55 |
Valor Atual.: | 4.339,55 |
Contratado..: | ADAILTON DE OLIVEIRA |
CNPJ: | 108.986.796-48 |
Vigencia....: | 12/06/2019 A 12/06/2019 |
Situacao: | ENCERRADA |
Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
---|---|---|---|
950 | 28/03/2019 | 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 | 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016308,38 |
Red./Emissao: | 0337 - 15/03/2019 |
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. | 2 - 30/12/1899 |
Numero......: 29 | 0000 - 12/06/2019 |
Inicial.....: | 4.339,55 |
Original....: | 4.339,55 |
Valor Atual.: | 4.339,55 |
Contratado..: | ADAILTON DE OLIVEIRA |
CNPJ: | 108.986.796-48 |
Vigencia....: | 12/06/2019 A 12/06/2019 |
Situacao: | ENCERRADA |
Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
---|---|---|---|
950 | 28/03/2019 | 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 | 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016308,38 |
Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
---|---|---|---|
1075 | 15/04/2019 | 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 | 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016455,10 |
Red./Emissao: | 0337 - 15/03/2019 |
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. | 2 - 30/12/1899 |
Numero......: 29 | 0000 - 12/06/2019 |
Inicial.....: | 4.339,55 |
Original....: | 4.339,55 |
Valor Atual.: | 4.339,55 |
Contratado..: | ADAILTON DE OLIVEIRA |
CNPJ: | 108.986.796-48 |
Vigencia....: | 12/06/2019 A 12/06/2019 |
Situacao: | ENCERRADA |
Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
---|---|---|---|
950 | 28/03/2019 | 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 | 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016308,38 |
Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
---|---|---|---|
1075 | 15/04/2019 | 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 | 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016455,10 |
Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
---|---|---|---|
1714 | 31/05/2019 | 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 | 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016390,06 |
Red./Emissao: | 0350 - 26/03/2019 |
Red./Emissao: | 0350 - 26/03/2019 |
Licitacao...: | 1 - 15/03/2019 |
Red./Emissao: | 0350 - 26/03/2019 |
Licitacao...: | 1 - 15/03/2019 |
Numero......: 42 | 0000 - 12/06/2019 |
Objeto......: | Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de ampliação da Unidade Básica de Saúde (UBS) Antônio Idone Vilela, localizada na Rua Juca Faustino, Bairro Lajinha na sede do Município de Coqueiral, Estado de Minas Gerais, a serem executadas em conformidade com a metodologia e especificações anexas e em consonância com as Normas Técnicas Brasileiras vigentes.A obras e serviços de ampliação, objeto deste projeto básico, serão executadas mediante contratação de empresa através de procedimento licitatório, visando otimizar e agilizar a utilização dos recursos disponibilizados pelo tesouro nacional e municipal, através de Fundo Nacional de Saúde - Proposta FNS nº 11248.7940001/17-014. |
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de ampliação da Unidade Básica de Saúde (UBS) Antônio Idone Vilela, localizada na Rua Juca Faustino, Bairro Lajinha na sede do Município de Coqueiral, Estado de Minas Gerais, a serem executadas em conformidade com a metodologia e especificações anexas e em consonância com as Normas Técnicas Brasileiras vigentes.A obras e serviços de ampliação, objeto deste projeto básico, serão executadas mediante contratação de empresa através de procedimento licitatório, visando otimizar e agilizar a utilização dos recursos disponibilizados pelo tesouro nacional e municipal, através de Fundo Nacional de Saúde - Proposta FNS nº 11248.7940001/17-014. |
Red./Emissao: | 0350 - 26/03/2019 |
Licitacao...: | 1 - 15/03/2019 |
Numero......: 42 | 0000 - 12/06/2019 |
Inicial.....: | 101.018,42 |
Original....: | 101.018,42 |
Valor Atual.: | 101.018,42 |
Red./Emissao: | 0350 - 26/03/2019 |
Licitacao...: | 1 - 15/03/2019 |
Numero......: 42 | 0000 - 12/06/2019 |
Inicial.....: | 101.018,42 |
Original....: | 101.018,42 |
Valor Atual.: | 101.018,42 |
Contratado..: | CONSTRUTORA NEPOMUCENO LTDA |
CNPJ: | 06.881.538/0001-39 |
Publicacao..: |
Red./Emissao: | 0350 - 26/03/2019 |
Licitacao...: | 1 - 15/03/2019 |
Numero......: 42 | 0000 - 12/06/2019 |
Inicial.....: | 101.018,42 |
Original....: | 101.018,42 |
Valor Atual.: | 101.018,42 |
Contratado..: | CONSTRUTORA NEPOMUCENO LTDA |
CNPJ: | 06.881.538/0001-39 |
Vigencia....: | 12/06/2019 A 12/06/2019 |
Situacao: | ENCERRADA |
Red./Emissao: | 0350 - 26/03/2019 |
Licitacao...: | 1 - 15/03/2019 |
Numero......: 42 | 0000 - 12/06/2019 |
Inicial.....: | 101.018,42 |
Original....: | 101.018,42 |
Valor Atual.: | 101.018,42 |
Contratado..: | CONSTRUTORA NEPOMUCENO LTDA |
CNPJ: | 06.881.538/0001-39 |
Vigencia....: | 12/06/2019 A 12/06/2019 |
Situacao: | ENCERRADA |
Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
---|---|---|---|
1136 | 17/04/2019 | 39202.06.00-10.301.0005-4490.51.00-4.010 | 02.06.00-10.301.0005-4490.51.00-4.0101.044,42 |
Red./Emissao: | 0350 - 26/03/2019 |
Licitacao...: | 1 - 15/03/2019 |
Numero......: 42 | 0000 - 12/06/2019 |
Inicial.....: | 101.018,42 |
Original....: | 101.018,42 |
Valor Atual.: | 101.018,42 |
Contratado..: | CONSTRUTORA NEPOMUCENO LTDA |
CNPJ: | 06.881.538/0001-39 |
Vigencia....: | 12/06/2019 A 12/06/2019 |
Situacao: | ENCERRADA |
Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
---|---|---|---|
1136 | 17/04/2019 | 39202.06.00-10.301.0005-4490.51.00-4.010 | 02.06.00-10.301.0005-4490.51.00-4.0101.044,42 |
Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
---|---|---|---|
1135 | 17/04/2019 | 39202.06.00-10.301.0005-4490.51.00-4.010 | 02.06.00-10.301.0005-4490.51.00-4.01099.974,00 |
Red./Emissao: | 0350 - 26/03/2019 |
Red./Emissao: | 0350 - 26/03/2019 |
Licitacao...: | 1 - 15/03/2019 |
Red./Emissao: | 0350 - 26/03/2019 |
Licitacao...: | 1 - 15/03/2019 |
Numero......: 42 | 0000 - 12/06/2019 |
Objeto......: | Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de ampliação da Unidade Básica de Saúde (UBS) Antônio Idone Vilela, localizada na Rua Juca Faustino, Bairro Lajinha na sede do Município de Coqueiral, Estado de Minas Gerais, a serem executadas em conformidade com a metodologia e especificações anexas e em consonância com as Normas Técnicas Brasileiras vigentes.A obras e serviços de ampliação, objeto deste projeto básico, serão executadas mediante contratação de empresa através de procedimento licitatório, visando otimizar e agilizar a utilização dos recursos disponibilizados pelo tesouro nacional e municipal, através de Fundo Nacional de Saúde - Proposta FNS nº 11248.7940001/17-014. |
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de ampliação da Unidade Básica de Saúde (UBS) Antônio Idone Vilela, localizada na Rua Juca Faustino, Bairro Lajinha na sede do Município de Coqueiral, Estado de Minas Gerais, a serem executadas em conformidade com a metodologia e especificações anexas e em consonância com as Normas Técnicas Brasileiras vigentes.A obras e serviços de ampliação, objeto deste projeto básico, serão executadas mediante contratação de empresa através de procedimento licitatório, visando otimizar e agilizar a utilização dos recursos disponibilizados pelo tesouro nacional e municipal, através de Fundo Nacional de Saúde - Proposta FNS nº 11248.7940001/17-014. |
Red./Emissao: | 0350 - 26/03/2019 |
Licitacao...: | 1 - 15/03/2019 |
Numero......: 42 | 0000 - 12/06/2019 |
Inicial.....: | 101.018,42 |
Original....: | 101.018,42 |
Valor Atual.: | 101.018,42 |
Red./Emissao: | 0350 - 26/03/2019 |
Licitacao...: | 1 - 15/03/2019 |
Numero......: 42 | 0000 - 12/06/2019 |
Inicial.....: | 101.018,42 |
Original....: | 101.018,42 |
Valor Atual.: | 101.018,42 |
Contratado..: | CONSTRUTORA NEPOMUCENO LTDA |
CNPJ: | 06.881.538/0001-39 |
Publicacao..: |
Red./Emissao: | 0350 - 26/03/2019 |
Licitacao...: | 1 - 15/03/2019 |
Numero......: 42 | 0000 - 12/06/2019 |
Inicial.....: | 101.018,42 |
Original....: | 101.018,42 |
Valor Atual.: | 101.018,42 |
Contratado..: | CONSTRUTORA NEPOMUCENO LTDA |
CNPJ: | 06.881.538/0001-39 |
Vigencia....: | 12/06/2019 A 12/06/2019 |
Situacao: | ENCERRADA |
Red./Emissao: | 0350 - 26/03/2019 |
Licitacao...: | 1 - 15/03/2019 |
Numero......: 42 | 0000 - 12/06/2019 |
Inicial.....: | 101.018,42 |
Original....: | 101.018,42 |
Valor Atual.: | 101.018,42 |
Contratado..: | CONSTRUTORA NEPOMUCENO LTDA |
CNPJ: | 06.881.538/0001-39 |
Vigencia....: | 12/06/2019 A 12/06/2019 |
Situacao: | ENCERRADA |
Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
---|---|---|---|
1136 | 17/04/2019 | 39202.06.00-10.301.0005-4490.51.00-4.010 | 02.06.00-10.301.0005-4490.51.00-4.0101.044,42 |
Red./Emissao: | 0350 - 26/03/2019 |
Licitacao...: | 1 - 15/03/2019 |
Numero......: 42 | 0000 - 12/06/2019 |
Inicial.....: | 101.018,42 |
Original....: | 101.018,42 |
Valor Atual.: | 101.018,42 |
Contratado..: | CONSTRUTORA NEPOMUCENO LTDA |
CNPJ: | 06.881.538/0001-39 |
Vigencia....: | 12/06/2019 A 12/06/2019 |
Situacao: | ENCERRADA |
Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
---|---|---|---|
1136 | 17/04/2019 | 39202.06.00-10.301.0005-4490.51.00-4.010 | 02.06.00-10.301.0005-4490.51.00-4.0101.044,42 |
Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
---|---|---|---|
1135 | 17/04/2019 | 39202.06.00-10.301.0005-4490.51.00-4.010 | 02.06.00-10.301.0005-4490.51.00-4.01099.974,00 |
Red./Emissao: | 0338 - 15/03/2019 |
Red./Emissao: | 0338 - 15/03/2019 |
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. | 2 - 30/12/1899 |
Red./Emissao: | 0338 - 15/03/2019 |
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. | 2 - 30/12/1899 |
Numero......: 30 | 0000 - 12/06/2019 |
Objeto......: | Aquisição exclusiva de gêneros alimentícios por meio de Chamada Pública com a contratação de Cooperativas de Agricultores e/ou Associações e Empreendedores Rurais Familiares para o fornecimento dos gêneros alimentícios de agroindústria conforme especificação no ANEXO I e nas demais condições estabelecidas neste Termo de Referência, aos alunos da Rede Pública de Ensino de Coqueiral - MG, conforme censo escolar 2018. |
Aquisição exclusiva de gêneros alimentícios por meio de Chamada Pública com a contratação de Cooperativas de Agricultores e/ou Associações e Empreendedores Rurais Familiares para o fornecimento dos gêneros alimentícios de agroindústria conforme especificação no ANEXO I e nas demais condições estabelecidas neste Termo de Referência, aos alunos da Rede Pública de Ensino de Coqueiral - MG, conforme censo escolar 2018. |
Red./Emissao: | 0338 - 15/03/2019 |
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. | 2 - 30/12/1899 |
Numero......: 30 | 0000 - 12/06/2019 |
Inicial.....: | 6.657,97 |
Original....: | 6.657,97 |
Valor Atual.: | 6.657,97 |
Red./Emissao: | 0338 - 15/03/2019 |
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. | 2 - 30/12/1899 |
Numero......: 30 | 0000 - 12/06/2019 |
Inicial.....: | 6.657,97 |
Original....: | 6.657,97 |
Valor Atual.: | 6.657,97 |
Contratado..: | BRUNA APARECIDA GABRIL RODRIGUES |
CNPJ: | 139.090.776-76 |
Publicacao..: |
Red./Emissao: | 0338 - 15/03/2019 |
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. | 2 - 30/12/1899 |
Numero......: 30 | 0000 - 12/06/2019 |
Inicial.....: | 6.657,97 |
Original....: | 6.657,97 |
Valor Atual.: | 6.657,97 |
Contratado..: | BRUNA APARECIDA GABRIL RODRIGUES |
CNPJ: | 139.090.776-76 |
Vigencia....: | 12/06/2019 A 12/06/2019 |
Situacao: | ENCERRADA |
Red./Emissao: | 0338 - 15/03/2019 |
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. | 2 - 30/12/1899 |
Numero......: 30 | 0000 - 12/06/2019 |
Inicial.....: | 6.657,97 |
Original....: | 6.657,97 |
Valor Atual.: | 6.657,97 |
Contratado..: | BRUNA APARECIDA GABRIL RODRIGUES |
CNPJ: | 139.090.776-76 |
Vigencia....: | 12/06/2019 A 12/06/2019 |
Situacao: | ENCERRADA |
Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
---|---|---|---|
979 | 03/04/2019 | 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 | 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016283,57 |
Red./Emissao: | 0338 - 15/03/2019 |
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. | 2 - 30/12/1899 |
Numero......: 30 | 0000 - 12/06/2019 |
Inicial.....: | 6.657,97 |
Original....: | 6.657,97 |
Valor Atual.: | 6.657,97 |
Contratado..: | BRUNA APARECIDA GABRIL RODRIGUES |
CNPJ: | 139.090.776-76 |
Vigencia....: | 12/06/2019 A 12/06/2019 |
Situacao: | ENCERRADA |
Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
---|---|---|---|
979 | 03/04/2019 | 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 | 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016283,57 |
Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
---|---|---|---|
1066 | 12/04/2019 | 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 | 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016283,57 |
Red./Emissao: | 0338 - 15/03/2019 |
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. | 2 - 30/12/1899 |
Numero......: 30 | 0000 - 12/06/2019 |
Inicial.....: | 6.657,97 |
Original....: | 6.657,97 |
Valor Atual.: | 6.657,97 |
Contratado..: | BRUNA APARECIDA GABRIL RODRIGUES |
CNPJ: | 139.090.776-76 |
Vigencia....: | 12/06/2019 A 12/06/2019 |
Situacao: | ENCERRADA |
Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
---|---|---|---|
979 | 03/04/2019 | 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 | 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016283,57 |
Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
---|---|---|---|
1066 | 12/04/2019 | 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 | 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016283,57 |
Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
---|---|---|---|
1076 | 15/04/2019 | 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 | 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016185,94 |
Red./Emissao: | 0338 - 15/03/2019 |
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. | 2 - 30/12/1899 |
Numero......: 30 | 0000 - 12/06/2019 |
Inicial.....: | 6.657,97 |
Original....: | 6.657,97 |
Valor Atual.: | 6.657,97 |
Contratado..: | BRUNA APARECIDA GABRIL RODRIGUES |
CNPJ: | 139.090.776-76 |
Vigencia....: | 12/06/2019 A 12/06/2019 |
Situacao: | ENCERRADA |
Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
---|---|---|---|
979 | 03/04/2019 | 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 | 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016283,57 |
Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
---|---|---|---|
1066 | 12/04/2019 | 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 | 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016283,57 |
Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
---|---|---|---|
1076 | 15/04/2019 | 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 | 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016185,94 |
Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
---|---|---|---|
1315 | 02/05/2019 | 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 | 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016474,60 |
Red./Emissao: | 0338 - 15/03/2019 |
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. | 2 - 30/12/1899 |
Numero......: 30 | 0000 - 12/06/2019 |
Inicial.....: | 6.657,97 |
Original....: | 6.657,97 |
Valor Atual.: | 6.657,97 |
Contratado..: | BRUNA APARECIDA GABRIL RODRIGUES |
CNPJ: | 139.090.776-76 |
Vigencia....: | 12/06/2019 A 12/06/2019 |
Situacao: | ENCERRADA |
Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
---|---|---|---|
979 | 03/04/2019 | 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 | 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016283,57 |
Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
---|---|---|---|
1066 | 12/04/2019 | 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 | 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016283,57 |
Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
---|---|---|---|
1076 | 15/04/2019 | 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 | 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016185,94 |
Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
---|---|---|---|
1315 | 02/05/2019 | 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 | 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016474,60 |
Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
---|---|---|---|
1713 | 31/05/2019 | 21902.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.014 | 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.014277,04 |
Red./Emissao: | 0338 - 15/03/2019 |
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. | 2 - 30/12/1899 |
Numero......: 30 | 0000 - 12/06/2019 |
Inicial.....: | 6.657,97 |
Original....: | 6.657,97 |
Valor Atual.: | 6.657,97 |
Contratado..: | BRUNA APARECIDA GABRIL RODRIGUES |
CNPJ: | 139.090.776-76 |
Vigencia....: | 12/06/2019 A 12/06/2019 |
Situacao: | ENCERRADA |
Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
---|---|---|---|
979 | 03/04/2019 | 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 | 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016283,57 |
Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
---|---|---|---|
1066 | 12/04/2019 | 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 | 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016283,57 |
Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
---|---|---|---|
1076 | 15/04/2019 | 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 | 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016185,94 |
Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
---|---|---|---|
1315 | 02/05/2019 | 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 | 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016474,60 |
Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
---|---|---|---|
1713 | 31/05/2019 | 21902.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.014 | 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.014277,04 |
Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
---|---|---|---|
1768 | 04/06/2019 | 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 | 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016300,29 |
Red./Emissao: | 0338 - 15/03/2019 |
Red./Emissao: | 0338 - 15/03/2019 |
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. | 2 - 30/12/1899 |
Red./Emissao: | 0338 - 15/03/2019 |
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. | 2 - 30/12/1899 |
Numero......: 30 | 0000 - 12/06/2019 |
Objeto......: | Aquisição exclusiva de gêneros alimentícios por meio de Chamada Pública com a contratação de Cooperativas de Agricultores e/ou Associações e Empreendedores Rurais Familiares para o fornecimento dos gêneros alimentícios de agroindústria conforme especificação no ANEXO I e nas demais condições estabelecidas neste Termo de Referência, aos alunos da Rede Pública de Ensino de Coqueiral - MG, conforme censo escolar 2018. |
Aquisição exclusiva de gêneros alimentícios por meio de Chamada Pública com a contratação de Cooperativas de Agricultores e/ou Associações e Empreendedores Rurais Familiares para o fornecimento dos gêneros alimentícios de agroindústria conforme especificação no ANEXO I e nas demais condições estabelecidas neste Termo de Referência, aos alunos da Rede Pública de Ensino de Coqueiral - MG, conforme censo escolar 2018. |
Red./Emissao: | 0338 - 15/03/2019 |
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. | 2 - 30/12/1899 |
Numero......: 30 | 0000 - 12/06/2019 |
Inicial.....: | 6.657,97 |
Original....: | 6.657,97 |
Valor Atual.: | 6.657,97 |
Red./Emissao: | 0338 - 15/03/2019 |
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. | 2 - 30/12/1899 |
Numero......: 30 | 0000 - 12/06/2019 |
Inicial.....: | 6.657,97 |
Original....: | 6.657,97 |
Valor Atual.: | 6.657,97 |
Contratado..: | BRUNA APARECIDA GABRIL RODRIGUES |
CNPJ: | 139.090.776-76 |
Publicacao..: |
Red./Emissao: | 0338 - 15/03/2019 |
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. | 2 - 30/12/1899 |
Numero......: 30 | 0000 - 12/06/2019 |
Inicial.....: | 6.657,97 |
Original....: | 6.657,97 |
Valor Atual.: | 6.657,97 |
Contratado..: | BRUNA APARECIDA GABRIL RODRIGUES |
CNPJ: | 139.090.776-76 |
Vigencia....: | 12/06/2019 A 12/06/2019 |
Situacao: | ENCERRADA |
Red./Emissao: | 0338 - 15/03/2019 |
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. | 2 - 30/12/1899 |
Numero......: 30 | 0000 - 12/06/2019 |
Inicial.....: | 6.657,97 |
Original....: | 6.657,97 |
Valor Atual.: | 6.657,97 |
Contratado..: | BRUNA APARECIDA GABRIL RODRIGUES |
CNPJ: | 139.090.776-76 |
Vigencia....: | 12/06/2019 A 12/06/2019 |
Situacao: | ENCERRADA |
Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
---|---|---|---|
979 | 03/04/2019 | 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 | 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016283,57 |
Red./Emissao: | 0338 - 15/03/2019 |
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. | 2 - 30/12/1899 |
Numero......: 30 | 0000 - 12/06/2019 |
Inicial.....: | 6.657,97 |
Original....: | 6.657,97 |
Valor Atual.: | 6.657,97 |
Contratado..: | BRUNA APARECIDA GABRIL RODRIGUES |
CNPJ: | 139.090.776-76 |
Vigencia....: | 12/06/2019 A 12/06/2019 |
Situacao: | ENCERRADA |
Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
---|---|---|---|
979 | 03/04/2019 | 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 | 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016283,57 |
Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
---|---|---|---|
1066 | 12/04/2019 | 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 | 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016283,57 |
Red./Emissao: | 0338 - 15/03/2019 |
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. | 2 - 30/12/1899 |
Numero......: 30 | 0000 - 12/06/2019 |
Inicial.....: | 6.657,97 |
Original....: | 6.657,97 |
Valor Atual.: | 6.657,97 |
Contratado..: | BRUNA APARECIDA GABRIL RODRIGUES |
CNPJ: | 139.090.776-76 |
Vigencia....: | 12/06/2019 A 12/06/2019 |
Situacao: | ENCERRADA |
Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
---|---|---|---|
979 | 03/04/2019 | 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 | 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016283,57 |
Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
---|---|---|---|
1066 | 12/04/2019 | 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 | 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016283,57 |
Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
---|---|---|---|
1076 | 15/04/2019 | 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 | 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016185,94 |
Red./Emissao: | 0338 - 15/03/2019 |
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. | 2 - 30/12/1899 |
Numero......: 30 | 0000 - 12/06/2019 |
Inicial.....: | 6.657,97 |
Original....: | 6.657,97 |
Valor Atual.: | 6.657,97 |
Contratado..: | BRUNA APARECIDA GABRIL RODRIGUES |
CNPJ: | 139.090.776-76 |
Vigencia....: | 12/06/2019 A 12/06/2019 |
Situacao: | ENCERRADA |
Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
---|---|---|---|
979 | 03/04/2019 | 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 | 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016283,57 |
Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
---|---|---|---|
1066 | 12/04/2019 | 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 | 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016283,57 |
Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
---|---|---|---|
1076 | 15/04/2019 | 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 | 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016185,94 |
Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
---|---|---|---|
1315 | 02/05/2019 | 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 | 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016474,60 |
Red./Emissao: | 0338 - 15/03/2019 |
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. | 2 - 30/12/1899 |
Numero......: 30 | 0000 - 12/06/2019 |
Inicial.....: | 6.657,97 |
Original....: | 6.657,97 |
Valor Atual.: | 6.657,97 |
Contratado..: | BRUNA APARECIDA GABRIL RODRIGUES |
CNPJ: | 139.090.776-76 |
Vigencia....: | 12/06/2019 A 12/06/2019 |
Situacao: | ENCERRADA |
Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
---|---|---|---|
979 | 03/04/2019 | 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 | 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016283,57 |
Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
---|---|---|---|
1066 | 12/04/2019 | 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 | 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016283,57 |
Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
---|---|---|---|
1076 | 15/04/2019 | 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 | 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016185,94 |
Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
---|---|---|---|
1315 | 02/05/2019 | 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 | 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016474,60 |
Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
---|---|---|---|
1713 | 31/05/2019 | 21902.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.014 | 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.014277,04 |
Red./Emissao: | 0338 - 15/03/2019 |
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. | 2 - 30/12/1899 |
Numero......: 30 | 0000 - 12/06/2019 |
Inicial.....: | 6.657,97 |
Original....: | 6.657,97 |
Valor Atual.: | 6.657,97 |
Contratado..: | BRUNA APARECIDA GABRIL RODRIGUES |
CNPJ: | 139.090.776-76 |
Vigencia....: | 12/06/2019 A 12/06/2019 |
Situacao: | ENCERRADA |
Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
---|---|---|---|
979 | 03/04/2019 | 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 | 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016283,57 |
Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
---|---|---|---|
1066 | 12/04/2019 | 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 | 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016283,57 |
Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
---|---|---|---|
1076 | 15/04/2019 | 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 | 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016185,94 |
Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
---|---|---|---|
1315 | 02/05/2019 | 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 | 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016474,60 |
Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
---|---|---|---|
1713 | 31/05/2019 | 21902.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.014 | 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.014277,04 |
Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
---|---|---|---|
1768 | 04/06/2019 | 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 | 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016300,29 |
Red./Emissao: | 0338 - 15/03/2019 |
Red./Emissao: | 0338 - 15/03/2019 |
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. | 2 - 30/12/1899 |
Red./Emissao: | 0338 - 15/03/2019 |
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. | 2 - 30/12/1899 |
Numero......: 30 | 0000 - 12/06/2019 |
Objeto......: | Aquisição exclusiva de gêneros alimentícios por meio de Chamada Pública com a contratação de Cooperativas de Agricultores e/ou Associações e Empreendedores Rurais Familiares para o fornecimento dos gêneros alimentícios de agroindústria conforme especificação no ANEXO I e nas demais condições estabelecidas neste Termo de Referência, aos alunos da Rede Pública de Ensino de Coqueiral - MG, conforme censo escolar 2018. |
Aquisição exclusiva de gêneros alimentícios por meio de Chamada Pública com a contratação de Cooperativas de Agricultores e/ou Associações e Empreendedores Rurais Familiares para o fornecimento dos gêneros alimentícios de agroindústria conforme especificação no ANEXO I e nas demais condições estabelecidas neste Termo de Referência, aos alunos da Rede Pública de Ensino de Coqueiral - MG, conforme censo escolar 2018. |
Red./Emissao: | 0338 - 15/03/2019 |
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. | 2 - 30/12/1899 |
Numero......: 30 | 0000 - 12/06/2019 |
Inicial.....: | 6.657,97 |
Original....: | 6.657,97 |
Valor Atual.: | 6.657,97 |
Red./Emissao: | 0338 - 15/03/2019 |
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. | 2 - 30/12/1899 |
Numero......: 30 | 0000 - 12/06/2019 |
Inicial.....: | 6.657,97 |
Original....: | 6.657,97 |
Valor Atual.: | 6.657,97 |
Contratado..: | BRUNA APARECIDA GABRIL RODRIGUES |
CNPJ: | 139.090.776-76 |
Publicacao..: |
Red./Emissao: | 0338 - 15/03/2019 |
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. | 2 - 30/12/1899 |
Numero......: 30 | 0000 - 12/06/2019 |
Inicial.....: | 6.657,97 |
Original....: | 6.657,97 |
Valor Atual.: | 6.657,97 |
Contratado..: | BRUNA APARECIDA GABRIL RODRIGUES |
CNPJ: | 139.090.776-76 |
Vigencia....: | 12/06/2019 A 12/06/2019 |
Situacao: | ENCERRADA |
Red./Emissao: | 0338 - 15/03/2019 |
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. | 2 - 30/12/1899 |
Numero......: 30 | 0000 - 12/06/2019 |
Inicial.....: | 6.657,97 |
Original....: | 6.657,97 |
Valor Atual.: | 6.657,97 |
Contratado..: | BRUNA APARECIDA GABRIL RODRIGUES |
CNPJ: | 139.090.776-76 |
Vigencia....: | 12/06/2019 A 12/06/2019 |
Situacao: | ENCERRADA |
Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
---|---|---|---|
979 | 03/04/2019 | 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 | 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016283,57 |
Red./Emissao: | 0338 - 15/03/2019 |
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. | 2 - 30/12/1899 |
Numero......: 30 | 0000 - 12/06/2019 |
Inicial.....: | 6.657,97 |
Original....: | 6.657,97 |
Valor Atual.: | 6.657,97 |
Contratado..: | BRUNA APARECIDA GABRIL RODRIGUES |
CNPJ: | 139.090.776-76 |
Vigencia....: | 12/06/2019 A 12/06/2019 |
Situacao: | ENCERRADA |
Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
---|---|---|---|
979 | 03/04/2019 | 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 | 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016283,57 |
Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
---|---|---|---|
1066 | 12/04/2019 | 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 | 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016283,57 |
Red./Emissao: | 0338 - 15/03/2019 |
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. | 2 - 30/12/1899 |
Numero......: 30 | 0000 - 12/06/2019 |
Inicial.....: | 6.657,97 |
Original....: | 6.657,97 |
Valor Atual.: | 6.657,97 |
Contratado..: | BRUNA APARECIDA GABRIL RODRIGUES |
CNPJ: | 139.090.776-76 |
Vigencia....: | 12/06/2019 A 12/06/2019 |
Situacao: | ENCERRADA |
Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
---|---|---|---|
979 | 03/04/2019 | 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 | 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016283,57 |
Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
---|---|---|---|
1066 | 12/04/2019 | 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 | 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016283,57 |
Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
---|---|---|---|
1076 | 15/04/2019 | 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 | 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016185,94 |
Red./Emissao: | 0338 - 15/03/2019 |
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. | 2 - 30/12/1899 |
Numero......: 30 | 0000 - 12/06/2019 |
Inicial.....: | 6.657,97 |
Original....: | 6.657,97 |
Valor Atual.: | 6.657,97 |
Contratado..: | BRUNA APARECIDA GABRIL RODRIGUES |
CNPJ: | 139.090.776-76 |
Vigencia....: | 12/06/2019 A 12/06/2019 |
Situacao: | ENCERRADA |
Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
---|---|---|---|
979 | 03/04/2019 | 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 | 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016283,57 |
Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
---|---|---|---|
1066 | 12/04/2019 | 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 | 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016283,57 |
Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
---|---|---|---|
1076 | 15/04/2019 | 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 | 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016185,94 |
Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
---|---|---|---|
1315 | 02/05/2019 | 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 | 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016474,60 |
Red./Emissao: | 0338 - 15/03/2019 |
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. | 2 - 30/12/1899 |
Numero......: 30 | 0000 - 12/06/2019 |
Inicial.....: | 6.657,97 |
Original....: | 6.657,97 |
Valor Atual.: | 6.657,97 |
Contratado..: | BRUNA APARECIDA GABRIL RODRIGUES |
CNPJ: | 139.090.776-76 |
Vigencia....: | 12/06/2019 A 12/06/2019 |
Situacao: | ENCERRADA |
Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
---|---|---|---|
979 | 03/04/2019 | 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 | 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016283,57 |
Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
---|---|---|---|
1066 | 12/04/2019 | 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 | 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016283,57 |
Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
---|---|---|---|
1076 | 15/04/2019 | 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 | 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016185,94 |
Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
---|---|---|---|
1315 | 02/05/2019 | 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 | 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016474,60 |
Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
---|---|---|---|
1713 | 31/05/2019 | 21902.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.014 | 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.014277,04 |
Red./Emissao: | 0338 - 15/03/2019 |
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. | 2 - 30/12/1899 |
Numero......: 30 | 0000 - 12/06/2019 |
Inicial.....: | 6.657,97 |
Original....: | 6.657,97 |
Valor Atual.: | 6.657,97 |
Contratado..: | BRUNA APARECIDA GABRIL RODRIGUES |
CNPJ: | 139.090.776-76 |
Vigencia....: | 12/06/2019 A 12/06/2019 |
Situacao: | ENCERRADA |
Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
---|---|---|---|
979 | 03/04/2019 | 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 | 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016283,57 |
Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
---|---|---|---|
1066 | 12/04/2019 | 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 | 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016283,57 |
Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
---|---|---|---|
1076 | 15/04/2019 | 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 | 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016185,94 |
Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
---|---|---|---|
1315 | 02/05/2019 | 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 | 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016474,60 |
Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
---|---|---|---|
1713 | 31/05/2019 | 21902.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.014 | 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.014277,04 |
Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
---|---|---|---|
1768 | 04/06/2019 | 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 | 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016300,29 |
Red./Emissao: | 0338 - 15/03/2019 |
Red./Emissao: | 0338 - 15/03/2019 |
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. | 2 - 30/12/1899 |
Red./Emissao: | 0338 - 15/03/2019 |
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. | 2 - 30/12/1899 |
Numero......: 30 | 0000 - 12/06/2019 |
Objeto......: | Aquisição exclusiva de gêneros alimentícios por meio de Chamada Pública com a contratação de Cooperativas de Agricultores e/ou Associações e Empreendedores Rurais Familiares para o fornecimento dos gêneros alimentícios de agroindústria conforme especificação no ANEXO I e nas demais condições estabelecidas neste Termo de Referência, aos alunos da Rede Pública de Ensino de Coqueiral - MG, conforme censo escolar 2018. |
Aquisição exclusiva de gêneros alimentícios por meio de Chamada Pública com a contratação de Cooperativas de Agricultores e/ou Associações e Empreendedores Rurais Familiares para o fornecimento dos gêneros alimentícios de agroindústria conforme especificação no ANEXO I e nas demais condições estabelecidas neste Termo de Referência, aos alunos da Rede Pública de Ensino de Coqueiral - MG, conforme censo escolar 2018. |
Red./Emissao: | 0338 - 15/03/2019 |
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. | 2 - 30/12/1899 |
Numero......: 30 | 0000 - 12/06/2019 |
Inicial.....: | 6.657,97 |
Original....: | 6.657,97 |
Valor Atual.: | 6.657,97 |
Red./Emissao: | 0338 - 15/03/2019 |
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. | 2 - 30/12/1899 |
Numero......: 30 | 0000 - 12/06/2019 |
Inicial.....: | 6.657,97 |
Original....: | 6.657,97 |
Valor Atual.: | 6.657,97 |
Contratado..: | BRUNA APARECIDA GABRIL RODRIGUES |
CNPJ: | 139.090.776-76 |
Publicacao..: |
Red./Emissao: | 0338 - 15/03/2019 |
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. | 2 - 30/12/1899 |
Numero......: 30 | 0000 - 12/06/2019 |
Inicial.....: | 6.657,97 |
Original....: | 6.657,97 |
Valor Atual.: | 6.657,97 |
Contratado..: | BRUNA APARECIDA GABRIL RODRIGUES |
CNPJ: | 139.090.776-76 |
Vigencia....: | 12/06/2019 A 12/06/2019 |
Situacao: | ENCERRADA |
Red./Emissao: | 0338 - 15/03/2019 |
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. | 2 - 30/12/1899 |
Numero......: 30 | 0000 - 12/06/2019 |
Inicial.....: | 6.657,97 |
Original....: | 6.657,97 |
Valor Atual.: | 6.657,97 |
Contratado..: | BRUNA APARECIDA GABRIL RODRIGUES |
CNPJ: | 139.090.776-76 |
Vigencia....: | 12/06/2019 A 12/06/2019 |
Situacao: | ENCERRADA |
Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
---|---|---|---|
979 | 03/04/2019 | 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 | 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016283,57 |
Red./Emissao: | 0338 - 15/03/2019 |
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. | 2 - 30/12/1899 |
Numero......: 30 | 0000 - 12/06/2019 |
Inicial.....: | 6.657,97 |
Original....: | 6.657,97 |
Valor Atual.: | 6.657,97 |
Contratado..: | BRUNA APARECIDA GABRIL RODRIGUES |
CNPJ: | 139.090.776-76 |
Vigencia....: | 12/06/2019 A 12/06/2019 |
Situacao: | ENCERRADA |
Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
---|---|---|---|
979 | 03/04/2019 | 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 | 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016283,57 |
Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
---|---|---|---|
1066 | 12/04/2019 | 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 | 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016283,57 |
Red./Emissao: | 0338 - 15/03/2019 |
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. | 2 - 30/12/1899 |
Numero......: 30 | 0000 - 12/06/2019 |
Inicial.....: | 6.657,97 |
Original....: | 6.657,97 |
Valor Atual.: | 6.657,97 |
Contratado..: | BRUNA APARECIDA GABRIL RODRIGUES |
CNPJ: | 139.090.776-76 |
Vigencia....: | 12/06/2019 A 12/06/2019 |
Situacao: | ENCERRADA |
Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
---|---|---|---|
979 | 03/04/2019 | 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 | 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016283,57 |
Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
---|---|---|---|
1066 | 12/04/2019 | 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 | 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016283,57 |
Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
---|---|---|---|
1076 | 15/04/2019 | 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 | 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016185,94 |
Red./Emissao: | 0338 - 15/03/2019 |
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. | 2 - 30/12/1899 |
Numero......: 30 | 0000 - 12/06/2019 |
Inicial.....: | 6.657,97 |
Original....: | 6.657,97 |
Valor Atual.: | 6.657,97 |
Contratado..: | BRUNA APARECIDA GABRIL RODRIGUES |
CNPJ: | 139.090.776-76 |
Vigencia....: | 12/06/2019 A 12/06/2019 |
Situacao: | ENCERRADA |
Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
---|---|---|---|
979 | 03/04/2019 | 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 | 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016283,57 |
Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
---|---|---|---|
1066 | 12/04/2019 | 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 | 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016283,57 |
Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
---|---|---|---|
1076 | 15/04/2019 | 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 | 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016185,94 |
Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
---|---|---|---|
1315 | 02/05/2019 | 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 | 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016474,60 |
Red./Emissao: | 0338 - 15/03/2019 |
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. | 2 - 30/12/1899 |
Numero......: 30 | 0000 - 12/06/2019 |
Inicial.....: | 6.657,97 |
Original....: | 6.657,97 |
Valor Atual.: | 6.657,97 |
Contratado..: | BRUNA APARECIDA GABRIL RODRIGUES |
CNPJ: | 139.090.776-76 |
Vigencia....: | 12/06/2019 A 12/06/2019 |
Situacao: | ENCERRADA |
Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
---|---|---|---|
979 | 03/04/2019 | 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 | 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016283,57 |
Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
---|---|---|---|
1066 | 12/04/2019 | 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 | 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016283,57 |
Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
---|---|---|---|
1076 | 15/04/2019 | 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 | 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016185,94 |
Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
---|---|---|---|
1315 | 02/05/2019 | 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 | 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016474,60 |
Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
---|---|---|---|
1713 | 31/05/2019 | 21902.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.014 | 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.014277,04 |
Red./Emissao: | 0338 - 15/03/2019 |
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. | 2 - 30/12/1899 |
Numero......: 30 | 0000 - 12/06/2019 |
Inicial.....: | 6.657,97 |
Original....: | 6.657,97 |
Valor Atual.: | 6.657,97 |
Contratado..: | BRUNA APARECIDA GABRIL RODRIGUES |
CNPJ: | 139.090.776-76 |
Vigencia....: | 12/06/2019 A 12/06/2019 |
Situacao: | ENCERRADA |
Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
---|---|---|---|
979 | 03/04/2019 | 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 | 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016283,57 |
Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
---|---|---|---|
1066 | 12/04/2019 | 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 | 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016283,57 |
Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
---|---|---|---|
1076 | 15/04/2019 | 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 | 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016185,94 |
Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
---|---|---|---|
1315 | 02/05/2019 | 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 | 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016474,60 |
Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
---|---|---|---|
1713 | 31/05/2019 | 21902.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.014 | 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.014277,04 |
Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
---|---|---|---|
1768 | 04/06/2019 | 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 | 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016300,29 |
Red./Emissao: | 0338 - 15/03/2019 |
Red./Emissao: | 0338 - 15/03/2019 |
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. | 2 - 30/12/1899 |
Red./Emissao: | 0338 - 15/03/2019 |
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. | 2 - 30/12/1899 |
Numero......: 30 | 0000 - 12/06/2019 |
Objeto......: | Aquisição exclusiva de gêneros alimentícios por meio de Chamada Pública com a contratação de Cooperativas de Agricultores e/ou Associações e Empreendedores Rurais Familiares para o fornecimento dos gêneros alimentícios de agroindústria conforme especificação no ANEXO I e nas demais condições estabelecidas neste Termo de Referência, aos alunos da Rede Pública de Ensino de Coqueiral - MG, conforme censo escolar 2018. |
Aquisição exclusiva de gêneros alimentícios por meio de Chamada Pública com a contratação de Cooperativas de Agricultores e/ou Associações e Empreendedores Rurais Familiares para o fornecimento dos gêneros alimentícios de agroindústria conforme especificação no ANEXO I e nas demais condições estabelecidas neste Termo de Referência, aos alunos da Rede Pública de Ensino de Coqueiral - MG, conforme censo escolar 2018. |
Red./Emissao: | 0338 - 15/03/2019 |
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. | 2 - 30/12/1899 |
Numero......: 30 | 0000 - 12/06/2019 |
Inicial.....: | 6.657,97 |
Original....: | 6.657,97 |
Valor Atual.: | 6.657,97 |
Red./Emissao: | 0338 - 15/03/2019 |
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. | 2 - 30/12/1899 |
Numero......: 30 | 0000 - 12/06/2019 |
Inicial.....: | 6.657,97 |
Original....: | 6.657,97 |
Valor Atual.: | 6.657,97 |
Contratado..: | BRUNA APARECIDA GABRIL RODRIGUES |
CNPJ: | 139.090.776-76 |
Publicacao..: |
Red./Emissao: | 0338 - 15/03/2019 |
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. | 2 - 30/12/1899 |
Numero......: 30 | 0000 - 12/06/2019 |
Inicial.....: | 6.657,97 |
Original....: | 6.657,97 |
Valor Atual.: | 6.657,97 |
Contratado..: | BRUNA APARECIDA GABRIL RODRIGUES |
CNPJ: | 139.090.776-76 |
Vigencia....: | 12/06/2019 A 12/06/2019 |
Situacao: | ENCERRADA |
Red./Emissao: | 0338 - 15/03/2019 |
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. | 2 - 30/12/1899 |
Numero......: 30 | 0000 - 12/06/2019 |
Inicial.....: | 6.657,97 |
Original....: | 6.657,97 |
Valor Atual.: | 6.657,97 |
Contratado..: | BRUNA APARECIDA GABRIL RODRIGUES |
CNPJ: | 139.090.776-76 |
Vigencia....: | 12/06/2019 A 12/06/2019 |
Situacao: | ENCERRADA |
Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
---|---|---|---|
979 | 03/04/2019 | 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 | 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016283,57 |
Red./Emissao: | 0338 - 15/03/2019 |
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. | 2 - 30/12/1899 |
Numero......: 30 | 0000 - 12/06/2019 |
Inicial.....: | 6.657,97 |
Original....: | 6.657,97 |
Valor Atual.: | 6.657,97 |
Contratado..: | BRUNA APARECIDA GABRIL RODRIGUES |
CNPJ: | 139.090.776-76 |
Vigencia....: | 12/06/2019 A 12/06/2019 |
Situacao: | ENCERRADA |
Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
---|---|---|---|
979 | 03/04/2019 | 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 | 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016283,57 |
Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
---|---|---|---|
1066 | 12/04/2019 | 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 | 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016283,57 |
Red./Emissao: | 0338 - 15/03/2019 |
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. | 2 - 30/12/1899 |
Numero......: 30 | 0000 - 12/06/2019 |
Inicial.....: | 6.657,97 |
Original....: | 6.657,97 |
Valor Atual.: | 6.657,97 |
Contratado..: | BRUNA APARECIDA GABRIL RODRIGUES |
CNPJ: | 139.090.776-76 |
Vigencia....: | 12/06/2019 A 12/06/2019 |
Situacao: | ENCERRADA |
Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
---|---|---|---|
979 | 03/04/2019 | 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 | 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016283,57 |
Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
---|---|---|---|
1066 | 12/04/2019 | 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 | 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016283,57 |
Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
---|---|---|---|
1076 | 15/04/2019 | 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 | 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016185,94 |
Red./Emissao: | 0338 - 15/03/2019 |
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. | 2 - 30/12/1899 |
Numero......: 30 | 0000 - 12/06/2019 |
Inicial.....: | 6.657,97 |
Original....: | 6.657,97 |
Valor Atual.: | 6.657,97 |
Contratado..: | BRUNA APARECIDA GABRIL RODRIGUES |
CNPJ: | 139.090.776-76 |
Vigencia....: | 12/06/2019 A 12/06/2019 |
Situacao: | ENCERRADA |
Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
---|---|---|---|
979 | 03/04/2019 | 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 | 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016283,57 |
Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
---|---|---|---|
1066 | 12/04/2019 | 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 | 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016283,57 |
Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
---|---|---|---|
1076 | 15/04/2019 | 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 | 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016185,94 |
Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
---|---|---|---|
1315 | 02/05/2019 | 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 | 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016474,60 |
Red./Emissao: | 0338 - 15/03/2019 |
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. | 2 - 30/12/1899 |
Numero......: 30 | 0000 - 12/06/2019 |
Inicial.....: | 6.657,97 |
Original....: | 6.657,97 |
Valor Atual.: | 6.657,97 |
Contratado..: | BRUNA APARECIDA GABRIL RODRIGUES |
CNPJ: | 139.090.776-76 |
Vigencia....: | 12/06/2019 A 12/06/2019 |
Situacao: | ENCERRADA |
Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
---|---|---|---|
979 | 03/04/2019 | 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 | 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016283,57 |
Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
---|---|---|---|
1066 | 12/04/2019 | 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 | 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016283,57 |
Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
---|---|---|---|
1076 | 15/04/2019 | 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 | 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016185,94 |
Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
---|---|---|---|
1315 | 02/05/2019 | 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 | 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016474,60 |
Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
---|---|---|---|
1713 | 31/05/2019 | 21902.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.014 | 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.014277,04 |
Red./Emissao: | 0338 - 15/03/2019 |
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. | 2 - 30/12/1899 |
Numero......: 30 | 0000 - 12/06/2019 |
Inicial.....: | 6.657,97 |
Original....: | 6.657,97 |
Valor Atual.: | 6.657,97 |
Contratado..: | BRUNA APARECIDA GABRIL RODRIGUES |
CNPJ: | 139.090.776-76 |
Vigencia....: | 12/06/2019 A 12/06/2019 |
Situacao: | ENCERRADA |
Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
---|---|---|---|
979 | 03/04/2019 | 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 | 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016283,57 |
Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
---|---|---|---|
1066 | 12/04/2019 | 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 | 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016283,57 |
Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
---|---|---|---|
1076 | 15/04/2019 | 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 | 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016185,94 |
Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
---|---|---|---|
1315 | 02/05/2019 | 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 | 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016474,60 |
Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
---|---|---|---|
1713 | 31/05/2019 | 21902.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.014 | 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.014277,04 |
Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
---|---|---|---|
1768 | 04/06/2019 | 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 | 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016300,29 |
Red./Emissao: | 0338 - 15/03/2019 |
Red./Emissao: | 0338 - 15/03/2019 |
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. | 2 - 30/12/1899 |
Red./Emissao: | 0338 - 15/03/2019 |
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. | 2 - 30/12/1899 |
Numero......: 30 | 0000 - 12/06/2019 |
Objeto......: | Aquisição exclusiva de gêneros alimentícios por meio de Chamada Pública com a contratação de Cooperativas de Agricultores e/ou Associações e Empreendedores Rurais Familiares para o fornecimento dos gêneros alimentícios de agroindústria conforme especificação no ANEXO I e nas demais condições estabelecidas neste Termo de Referência, aos alunos da Rede Pública de Ensino de Coqueiral - MG, conforme censo escolar 2018. |
Aquisição exclusiva de gêneros alimentícios por meio de Chamada Pública com a contratação de Cooperativas de Agricultores e/ou Associações e Empreendedores Rurais Familiares para o fornecimento dos gêneros alimentícios de agroindústria conforme especificação no ANEXO I e nas demais condições estabelecidas neste Termo de Referência, aos alunos da Rede Pública de Ensino de Coqueiral - MG, conforme censo escolar 2018. |
Red./Emissao: | 0338 - 15/03/2019 |
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. | 2 - 30/12/1899 |
Numero......: 30 | 0000 - 12/06/2019 |
Inicial.....: | 6.657,97 |
Original....: | 6.657,97 |
Valor Atual.: | 6.657,97 |
Red./Emissao: | 0338 - 15/03/2019 |
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. | 2 - 30/12/1899 |
Numero......: 30 | 0000 - 12/06/2019 |
Inicial.....: | 6.657,97 |
Original....: | 6.657,97 |
Valor Atual.: | 6.657,97 |
Contratado..: | BRUNA APARECIDA GABRIL RODRIGUES |
CNPJ: | 139.090.776-76 |
Publicacao..: |
Red./Emissao: | 0338 - 15/03/2019 |
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. | 2 - 30/12/1899 |
Numero......: 30 | 0000 - 12/06/2019 |
Inicial.....: | 6.657,97 |
Original....: | 6.657,97 |
Valor Atual.: | 6.657,97 |
Contratado..: | BRUNA APARECIDA GABRIL RODRIGUES |
CNPJ: | 139.090.776-76 |
Vigencia....: | 12/06/2019 A 12/06/2019 |
Situacao: | ENCERRADA |
Red./Emissao: | 0338 - 15/03/2019 |
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. | 2 - 30/12/1899 |
Numero......: 30 | 0000 - 12/06/2019 |
Inicial.....: | 6.657,97 |
Original....: | 6.657,97 |
Valor Atual.: | 6.657,97 |
Contratado..: | BRUNA APARECIDA GABRIL RODRIGUES |
CNPJ: | 139.090.776-76 |
Vigencia....: | 12/06/2019 A 12/06/2019 |
Situacao: | ENCERRADA |
Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
---|---|---|---|
979 | 03/04/2019 | 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 | 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016283,57 |
Red./Emissao: | 0338 - 15/03/2019 |
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. | 2 - 30/12/1899 |
Numero......: 30 | 0000 - 12/06/2019 |
Inicial.....: | 6.657,97 |
Original....: | 6.657,97 |
Valor Atual.: | 6.657,97 |
Contratado..: | BRUNA APARECIDA GABRIL RODRIGUES |
CNPJ: | 139.090.776-76 |
Vigencia....: | 12/06/2019 A 12/06/2019 |
Situacao: | ENCERRADA |
Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
---|---|---|---|
979 | 03/04/2019 | 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 | 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016283,57 |
Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
---|---|---|---|
1066 | 12/04/2019 | 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 | 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016283,57 |
Red./Emissao: | 0338 - 15/03/2019 |
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. | 2 - 30/12/1899 |
Numero......: 30 | 0000 - 12/06/2019 |
Inicial.....: | 6.657,97 |
Original....: | 6.657,97 |
Valor Atual.: | 6.657,97 |
Contratado..: | BRUNA APARECIDA GABRIL RODRIGUES |
CNPJ: | 139.090.776-76 |
Vigencia....: | 12/06/2019 A 12/06/2019 |
Situacao: | ENCERRADA |
Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
---|---|---|---|
979 | 03/04/2019 | 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 | 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016283,57 |
Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
---|---|---|---|
1066 | 12/04/2019 | 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 | 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016283,57 |
Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
---|---|---|---|
1076 | 15/04/2019 | 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 | 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016185,94 |
Red./Emissao: | 0338 - 15/03/2019 |
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. | 2 - 30/12/1899 |
Numero......: 30 | 0000 - 12/06/2019 |
Inicial.....: | 6.657,97 |
Original....: | 6.657,97 |
Valor Atual.: | 6.657,97 |
Contratado..: | BRUNA APARECIDA GABRIL RODRIGUES |
CNPJ: | 139.090.776-76 |
Vigencia....: | 12/06/2019 A 12/06/2019 |
Situacao: | ENCERRADA |
Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
---|---|---|---|
979 | 03/04/2019 | 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 | 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016283,57 |
Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
---|---|---|---|
1066 | 12/04/2019 | 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 | 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016283,57 |
Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
---|---|---|---|
1076 | 15/04/2019 | 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 | 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016185,94 |
Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
---|---|---|---|
1315 | 02/05/2019 | 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 | 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016474,60 |
Red./Emissao: | 0338 - 15/03/2019 |
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. | 2 - 30/12/1899 |
Numero......: 30 | 0000 - 12/06/2019 |
Inicial.....: | 6.657,97 |
Original....: | 6.657,97 |
Valor Atual.: | 6.657,97 |
Contratado..: | BRUNA APARECIDA GABRIL RODRIGUES |
CNPJ: | 139.090.776-76 |
Vigencia....: | 12/06/2019 A 12/06/2019 |
Situacao: | ENCERRADA |
Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
---|---|---|---|
979 | 03/04/2019 | 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 | 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016283,57 |
Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
---|---|---|---|
1066 | 12/04/2019 | 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 | 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016283,57 |
Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
---|---|---|---|
1076 | 15/04/2019 | 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 | 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016185,94 |
Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
---|---|---|---|
1315 | 02/05/2019 | 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 | 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016474,60 |
Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
---|---|---|---|
1713 | 31/05/2019 | 21902.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.014 | 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.014277,04 |
Red./Emissao: | 0338 - 15/03/2019 |
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. | 2 - 30/12/1899 |
Numero......: 30 | 0000 - 12/06/2019 |
Inicial.....: | 6.657,97 |
Original....: | 6.657,97 |
Valor Atual.: | 6.657,97 |
Contratado..: | BRUNA APARECIDA GABRIL RODRIGUES |
CNPJ: | 139.090.776-76 |
Vigencia....: | 12/06/2019 A 12/06/2019 |
Situacao: | ENCERRADA |
Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
---|---|---|---|
979 | 03/04/2019 | 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 | 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016283,57 |
Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
---|---|---|---|
1066 | 12/04/2019 | 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 | 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016283,57 |
Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
---|---|---|---|
1076 | 15/04/2019 | 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 | 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016185,94 |
Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
---|---|---|---|
1315 | 02/05/2019 | 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 | 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016474,60 |
Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
---|---|---|---|
1713 | 31/05/2019 | 21902.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.014 | 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.014277,04 |
Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
---|---|---|---|
1768 | 04/06/2019 | 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 | 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016300,29 |
Red./Emissao: | 0339 - 15/03/2019 |
Red./Emissao: | 0339 - 15/03/2019 |
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. | 2 - 30/12/1899 |
Red./Emissao: | 0339 - 15/03/2019 |
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. | 2 - 30/12/1899 |
Numero......: 31 | 0000 - 12/06/2019 |
Objeto......: | Aquisição exclusiva de gêneros alimentícios por meio de Chamada Pública com a contratação de Cooperativas de Agricultores e/ou Associações e Empreendedores Rurais Familiares para o fornecimento dos gêneros alimentícios de agroindústria conforme especificação no ANEXO I e nas demais condições estabelecidas neste Termo de Referência, aos alunos da Rede Pública de Ensino de Coqueiral - MG, conforme censo escolar 2018. |
Aquisição exclusiva de gêneros alimentícios por meio de Chamada Pública com a contratação de Cooperativas de Agricultores e/ou Associações e Empreendedores Rurais Familiares para o fornecimento dos gêneros alimentícios de agroindústria conforme especificação no ANEXO I e nas demais condições estabelecidas neste Termo de Referência, aos alunos da Rede Pública de Ensino de Coqueiral - MG, conforme censo escolar 2018. |
Red./Emissao: | 0339 - 15/03/2019 |
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. | 2 - 30/12/1899 |
Numero......: 31 | 0000 - 12/06/2019 |
Inicial.....: | 2.650,69 |
Original....: | 2.650,69 |
Valor Atual.: | 2.650,69 |
Red./Emissao: | 0339 - 15/03/2019 |
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. | 2 - 30/12/1899 |
Numero......: 31 | 0000 - 12/06/2019 |
Inicial.....: | 2.650,69 |
Original....: | 2.650,69 |
Valor Atual.: | 2.650,69 |
Contratado..: | Creber José Balbino |
CNPJ: | 339.690.606-30 |
Publicacao..: |
Red./Emissao: | 0339 - 15/03/2019 |
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. | 2 - 30/12/1899 |
Numero......: 31 | 0000 - 12/06/2019 |
Inicial.....: | 2.650,69 |
Original....: | 2.650,69 |
Valor Atual.: | 2.650,69 |
Contratado..: | Creber José Balbino |
CNPJ: | 339.690.606-30 |
Vigencia....: | 12/06/2019 A 12/06/2019 |
Situacao: | ENCERRADA |
Red./Emissao: | 0339 - 15/03/2019 |
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. | 2 - 30/12/1899 |
Numero......: 31 | 0000 - 12/06/2019 |
Inicial.....: | 2.650,69 |
Original....: | 2.650,69 |
Valor Atual.: | 2.650,69 |
Contratado..: | Creber José Balbino |
CNPJ: | 339.690.606-30 |
Vigencia....: | 12/06/2019 A 12/06/2019 |
Situacao: | ENCERRADA |
Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
---|---|---|---|
1064 | 12/04/2019 | 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 | 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016296,05 |
Red./Emissao: | 0339 - 15/03/2019 |
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. | 2 - 30/12/1899 |
Numero......: 31 | 0000 - 12/06/2019 |
Inicial.....: | 2.650,69 |
Original....: | 2.650,69 |
Valor Atual.: | 2.650,69 |
Contratado..: | Creber José Balbino |
CNPJ: | 339.690.606-30 |
Vigencia....: | 12/06/2019 A 12/06/2019 |
Situacao: | ENCERRADA |
Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
---|---|---|---|
1064 | 12/04/2019 | 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 | 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016296,05 |
Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
---|---|---|---|
1317 | 02/05/2019 | 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 | 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016365,90 |
Red./Emissao: | 0339 - 15/03/2019 |
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. | 2 - 30/12/1899 |
Numero......: 31 | 0000 - 12/06/2019 |
Inicial.....: | 2.650,69 |
Original....: | 2.650,69 |
Valor Atual.: | 2.650,69 |
Contratado..: | Creber José Balbino |
CNPJ: | 339.690.606-30 |
Vigencia....: | 12/06/2019 A 12/06/2019 |
Situacao: | ENCERRADA |
Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
---|---|---|---|
1064 | 12/04/2019 | 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 | 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016296,05 |
Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
---|---|---|---|
1317 | 02/05/2019 | 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 | 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016365,90 |
Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
---|---|---|---|
1767 | 04/06/2019 | 15002.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080 | 02.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080304,78 |
Red./Emissao: | 0339 - 15/03/2019 |
Red./Emissao: | 0339 - 15/03/2019 |
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. | 2 - 30/12/1899 |
Red./Emissao: | 0339 - 15/03/2019 |
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. | 2 - 30/12/1899 |
Numero......: 31 | 0000 - 12/06/2019 |
Objeto......: | Aquisição exclusiva de gêneros alimentícios por meio de Chamada Pública com a contratação de Cooperativas de Agricultores e/ou Associações e Empreendedores Rurais Familiares para o fornecimento dos gêneros alimentícios de agroindústria conforme especificação no ANEXO I e nas demais condições estabelecidas neste Termo de Referência, aos alunos da Rede Pública de Ensino de Coqueiral - MG, conforme censo escolar 2018. |
Aquisição exclusiva de gêneros alimentícios por meio de Chamada Pública com a contratação de Cooperativas de Agricultores e/ou Associações e Empreendedores Rurais Familiares para o fornecimento dos gêneros alimentícios de agroindústria conforme especificação no ANEXO I e nas demais condições estabelecidas neste Termo de Referência, aos alunos da Rede Pública de Ensino de Coqueiral - MG, conforme censo escolar 2018. |
Red./Emissao: | 0339 - 15/03/2019 |
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. | 2 - 30/12/1899 |
Numero......: 31 | 0000 - 12/06/2019 |
Inicial.....: | 2.650,69 |
Original....: | 2.650,69 |
Valor Atual.: | 2.650,69 |
Red./Emissao: | 0339 - 15/03/2019 |
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. | 2 - 30/12/1899 |
Numero......: 31 | 0000 - 12/06/2019 |
Inicial.....: | 2.650,69 |
Original....: | 2.650,69 |
Valor Atual.: | 2.650,69 |
Contratado..: | Creber José Balbino |
CNPJ: | 339.690.606-30 |
Publicacao..: |
Red./Emissao: | 0339 - 15/03/2019 |
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. | 2 - 30/12/1899 |
Numero......: 31 | 0000 - 12/06/2019 |
Inicial.....: | 2.650,69 |
Original....: | 2.650,69 |
Valor Atual.: | 2.650,69 |
Contratado..: | Creber José Balbino |
CNPJ: | 339.690.606-30 |
Vigencia....: | 12/06/2019 A 12/06/2019 |
Situacao: | ENCERRADA |
Red./Emissao: | 0339 - 15/03/2019 |
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. | 2 - 30/12/1899 |
Numero......: 31 | 0000 - 12/06/2019 |
Inicial.....: | 2.650,69 |
Original....: | 2.650,69 |
Valor Atual.: | 2.650,69 |
Contratado..: | Creber José Balbino |
CNPJ: | 339.690.606-30 |
Vigencia....: | 12/06/2019 A 12/06/2019 |
Situacao: | ENCERRADA |
Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
---|---|---|---|
1064 | 12/04/2019 | 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 | 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016296,05 |
Red./Emissao: | 0339 - 15/03/2019 |
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. | 2 - 30/12/1899 |
Numero......: 31 | 0000 - 12/06/2019 |
Inicial.....: | 2.650,69 |
Original....: | 2.650,69 |
Valor Atual.: | 2.650,69 |
Contratado..: | Creber José Balbino |
CNPJ: | 339.690.606-30 |
Vigencia....: | 12/06/2019 A 12/06/2019 |
Situacao: | ENCERRADA |
Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
---|---|---|---|
1064 | 12/04/2019 | 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 | 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016296,05 |
Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
---|---|---|---|
1317 | 02/05/2019 | 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 | 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016365,90 |
Red./Emissao: | 0339 - 15/03/2019 |
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. | 2 - 30/12/1899 |
Numero......: 31 | 0000 - 12/06/2019 |
Inicial.....: | 2.650,69 |
Original....: | 2.650,69 |
Valor Atual.: | 2.650,69 |
Contratado..: | Creber José Balbino |
CNPJ: | 339.690.606-30 |
Vigencia....: | 12/06/2019 A 12/06/2019 |
Situacao: | ENCERRADA |
Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
---|---|---|---|
1064 | 12/04/2019 | 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 | 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016296,05 |
Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
---|---|---|---|
1317 | 02/05/2019 | 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 | 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016365,90 |
Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
---|---|---|---|
1767 | 04/06/2019 | 15002.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080 | 02.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080304,78 |
Red./Emissao: | 0339 - 15/03/2019 |
Red./Emissao: | 0339 - 15/03/2019 |
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. | 2 - 30/12/1899 |
Red./Emissao: | 0339 - 15/03/2019 |
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. | 2 - 30/12/1899 |
Numero......: 31 | 0000 - 12/06/2019 |
Objeto......: | Aquisição exclusiva de gêneros alimentícios por meio de Chamada Pública com a contratação de Cooperativas de Agricultores e/ou Associações e Empreendedores Rurais Familiares para o fornecimento dos gêneros alimentícios de agroindústria conforme especificação no ANEXO I e nas demais condições estabelecidas neste Termo de Referência, aos alunos da Rede Pública de Ensino de Coqueiral - MG, conforme censo escolar 2018. |
Aquisição exclusiva de gêneros alimentícios por meio de Chamada Pública com a contratação de Cooperativas de Agricultores e/ou Associações e Empreendedores Rurais Familiares para o fornecimento dos gêneros alimentícios de agroindústria conforme especificação no ANEXO I e nas demais condições estabelecidas neste Termo de Referência, aos alunos da Rede Pública de Ensino de Coqueiral - MG, conforme censo escolar 2018. |
Red./Emissao: | 0339 - 15/03/2019 |
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. | 2 - 30/12/1899 |
Numero......: 31 | 0000 - 12/06/2019 |
Inicial.....: | 2.650,69 |
Original....: | 2.650,69 |
Valor Atual.: | 2.650,69 |
Red./Emissao: | 0339 - 15/03/2019 |
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. | 2 - 30/12/1899 |
Numero......: 31 | 0000 - 12/06/2019 |
Inicial.....: | 2.650,69 |
Original....: | 2.650,69 |
Valor Atual.: | 2.650,69 |
Contratado..: | Creber José Balbino |
CNPJ: | 339.690.606-30 |
Publicacao..: |
Red./Emissao: | 0339 - 15/03/2019 |
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. | 2 - 30/12/1899 |
Numero......: 31 | 0000 - 12/06/2019 |
Inicial.....: | 2.650,69 |
Original....: | 2.650,69 |
Valor Atual.: | 2.650,69 |
Contratado..: | Creber José Balbino |
CNPJ: | 339.690.606-30 |
Vigencia....: | 12/06/2019 A 12/06/2019 |
Situacao: | ENCERRADA |
Red./Emissao: | 0339 - 15/03/2019 |
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. | 2 - 30/12/1899 |
Numero......: 31 | 0000 - 12/06/2019 |
Inicial.....: | 2.650,69 |
Original....: | 2.650,69 |
Valor Atual.: | 2.650,69 |
Contratado..: | Creber José Balbino |
CNPJ: | 339.690.606-30 |
Vigencia....: | 12/06/2019 A 12/06/2019 |
Situacao: | ENCERRADA |
Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
---|---|---|---|
1064 | 12/04/2019 | 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 | 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016296,05 |
Red./Emissao: | 0339 - 15/03/2019 |
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. | 2 - 30/12/1899 |
Numero......: 31 | 0000 - 12/06/2019 |
Inicial.....: | 2.650,69 |
Original....: | 2.650,69 |
Valor Atual.: | 2.650,69 |
Contratado..: | Creber José Balbino |
CNPJ: | 339.690.606-30 |
Vigencia....: | 12/06/2019 A 12/06/2019 |
Situacao: | ENCERRADA |
Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
---|---|---|---|
1064 | 12/04/2019 | 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 | 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016296,05 |
Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
---|---|---|---|
1317 | 02/05/2019 | 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 | 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016365,90 |
Red./Emissao: | 0339 - 15/03/2019 |
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. | 2 - 30/12/1899 |
Numero......: 31 | 0000 - 12/06/2019 |
Inicial.....: | 2.650,69 |
Original....: | 2.650,69 |
Valor Atual.: | 2.650,69 |
Contratado..: | Creber José Balbino |
CNPJ: | 339.690.606-30 |
Vigencia....: | 12/06/2019 A 12/06/2019 |
Situacao: | ENCERRADA |
Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
---|---|---|---|
1064 | 12/04/2019 | 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 | 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016296,05 |
Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
---|---|---|---|
1317 | 02/05/2019 | 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 | 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016365,90 |
Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
---|---|---|---|
1767 | 04/06/2019 | 15002.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080 | 02.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080304,78 |
Red./Emissao: | 0340 - 15/03/2019 |
Red./Emissao: | 0340 - 15/03/2019 |
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. | 2 - 30/12/1899 |
Red./Emissao: | 0340 - 15/03/2019 |
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. | 2 - 30/12/1899 |
Numero......: 32 | 0000 - 12/06/2019 |
Objeto......: | Aquisição exclusiva de gêneros alimentícios por meio de Chamada Pública com a contratação de Cooperativas de Agricultores e/ou Associações e Empreendedores Rurais Familiares para o fornecimento dos gêneros alimentícios de agroindústria conforme especificação no ANEXO I e nas demais condições estabelecidas neste Termo de Referência, aos alunos da Rede Pública de Ensino de Coqueiral - MG, conforme censo escolar 2018. |
Aquisição exclusiva de gêneros alimentícios por meio de Chamada Pública com a contratação de Cooperativas de Agricultores e/ou Associações e Empreendedores Rurais Familiares para o fornecimento dos gêneros alimentícios de agroindústria conforme especificação no ANEXO I e nas demais condições estabelecidas neste Termo de Referência, aos alunos da Rede Pública de Ensino de Coqueiral - MG, conforme censo escolar 2018. |
Red./Emissao: | 0340 - 15/03/2019 |
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. | 2 - 30/12/1899 |
Numero......: 32 | 0000 - 12/06/2019 |
Inicial.....: | 1.660,93 |
Original....: | 1.660,93 |
Valor Atual.: | 1.660,93 |
Red./Emissao: | 0340 - 15/03/2019 |
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. | 2 - 30/12/1899 |
Numero......: 32 | 0000 - 12/06/2019 |
Inicial.....: | 1.660,93 |
Original....: | 1.660,93 |
Valor Atual.: | 1.660,93 |
Contratado..: | JOSÉ CARLOS |
CNPJ: | 634.519.216-34 |
Publicacao..: |
Red./Emissao: | 0340 - 15/03/2019 |
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. | 2 - 30/12/1899 |
Numero......: 32 | 0000 - 12/06/2019 |
Inicial.....: | 1.660,93 |
Original....: | 1.660,93 |
Valor Atual.: | 1.660,93 |
Contratado..: | JOSÉ CARLOS |
CNPJ: | 634.519.216-34 |
Vigencia....: | 12/06/2019 A 12/06/2019 |
Situacao: | ENCERRADA |
Red./Emissao: | 0340 - 15/03/2019 |
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. | 2 - 30/12/1899 |
Numero......: 32 | 0000 - 12/06/2019 |
Inicial.....: | 1.660,93 |
Original....: | 1.660,93 |
Valor Atual.: | 1.660,93 |
Contratado..: | JOSÉ CARLOS |
CNPJ: | 634.519.216-34 |
Vigencia....: | 12/06/2019 A 12/06/2019 |
Situacao: | ENCERRADA |
Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
---|---|---|---|
30/12/1899 | 02.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080 | 02.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.0800,00 |
Red./Emissao: | 0341 - 15/03/2019 |
Red./Emissao: | 0341 - 15/03/2019 |
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. | 2 - 30/12/1899 |
Red./Emissao: | 0341 - 15/03/2019 |
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. | 2 - 30/12/1899 |
Numero......: 33 | 0000 - 12/06/2019 |
Objeto......: | Aquisição exclusiva de gêneros alimentícios por meio de Chamada Pública com a contratação de Cooperativas de Agricultores e/ou Associações e Empreendedores Rurais Familiares para o fornecimento dos gêneros alimentícios de agroindústria conforme especificação no ANEXO I e nas demais condições estabelecidas neste Termo de Referência, aos alunos da Rede Pública de Ensino de Coqueiral - MG, conforme censo escolar 2018. |
Aquisição exclusiva de gêneros alimentícios por meio de Chamada Pública com a contratação de Cooperativas de Agricultores e/ou Associações e Empreendedores Rurais Familiares para o fornecimento dos gêneros alimentícios de agroindústria conforme especificação no ANEXO I e nas demais condições estabelecidas neste Termo de Referência, aos alunos da Rede Pública de Ensino de Coqueiral - MG, conforme censo escolar 2018. |
Red./Emissao: | 0341 - 15/03/2019 |
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. | 2 - 30/12/1899 |
Numero......: 33 | 0000 - 12/06/2019 |
Inicial.....: | 7.519,42 |
Original....: | 7.519,42 |
Valor Atual.: | 7.519,42 |
Red./Emissao: | 0341 - 15/03/2019 |
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. | 2 - 30/12/1899 |
Numero......: 33 | 0000 - 12/06/2019 |
Inicial.....: | 7.519,42 |
Original....: | 7.519,42 |
Valor Atual.: | 7.519,42 |
Contratado..: | MARLI GABRIEL FERREIRA |
CNPJ: | 047.745.516-60 |
Publicacao..: |
Red./Emissao: | 0341 - 15/03/2019 |
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. | 2 - 30/12/1899 |
Numero......: 33 | 0000 - 12/06/2019 |
Inicial.....: | 7.519,42 |
Original....: | 7.519,42 |
Valor Atual.: | 7.519,42 |
Contratado..: | MARLI GABRIEL FERREIRA |
CNPJ: | 047.745.516-60 |
Vigencia....: | 12/06/2019 A 12/06/2019 |
Situacao: | ENCERRADA |
Red./Emissao: | 0341 - 15/03/2019 |
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. | 2 - 30/12/1899 |
Numero......: 33 | 0000 - 12/06/2019 |
Inicial.....: | 7.519,42 |
Original....: | 7.519,42 |
Valor Atual.: | 7.519,42 |
Contratado..: | MARLI GABRIEL FERREIRA |
CNPJ: | 047.745.516-60 |
Vigencia....: | 12/06/2019 A 12/06/2019 |
Situacao: | ENCERRADA |
Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
---|---|---|---|
1348 | 06/05/2019 | 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 | 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016170,40 |
Red./Emissao: | 0341 - 15/03/2019 |
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. | 2 - 30/12/1899 |
Numero......: 33 | 0000 - 12/06/2019 |
Inicial.....: | 7.519,42 |
Original....: | 7.519,42 |
Valor Atual.: | 7.519,42 |
Contratado..: | MARLI GABRIEL FERREIRA |
CNPJ: | 047.745.516-60 |
Vigencia....: | 12/06/2019 A 12/06/2019 |
Situacao: | ENCERRADA |
Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
---|---|---|---|
1348 | 06/05/2019 | 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 | 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016170,40 |
Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
---|---|---|---|
1770 | 04/06/2019 | 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 | 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016413,64 |
Red./Emissao: | 0341 - 15/03/2019 |
Red./Emissao: | 0341 - 15/03/2019 |
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. | 2 - 30/12/1899 |
Red./Emissao: | 0341 - 15/03/2019 |
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. | 2 - 30/12/1899 |
Numero......: 33 | 0000 - 12/06/2019 |
Objeto......: | Aquisição exclusiva de gêneros alimentícios por meio de Chamada Pública com a contratação de Cooperativas de Agricultores e/ou Associações e Empreendedores Rurais Familiares para o fornecimento dos gêneros alimentícios de agroindústria conforme especificação no ANEXO I e nas demais condições estabelecidas neste Termo de Referência, aos alunos da Rede Pública de Ensino de Coqueiral - MG, conforme censo escolar 2018. |
Aquisição exclusiva de gêneros alimentícios por meio de Chamada Pública com a contratação de Cooperativas de Agricultores e/ou Associações e Empreendedores Rurais Familiares para o fornecimento dos gêneros alimentícios de agroindústria conforme especificação no ANEXO I e nas demais condições estabelecidas neste Termo de Referência, aos alunos da Rede Pública de Ensino de Coqueiral - MG, conforme censo escolar 2018. |
Red./Emissao: | 0341 - 15/03/2019 |
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. | 2 - 30/12/1899 |
Numero......: 33 | 0000 - 12/06/2019 |
Inicial.....: | 7.519,42 |
Original....: | 7.519,42 |
Valor Atual.: | 7.519,42 |
Red./Emissao: | 0341 - 15/03/2019 |
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. | 2 - 30/12/1899 |
Numero......: 33 | 0000 - 12/06/2019 |
Inicial.....: | 7.519,42 |
Original....: | 7.519,42 |
Valor Atual.: | 7.519,42 |
Contratado..: | MARLI GABRIEL FERREIRA |
CNPJ: | 047.745.516-60 |
Publicacao..: |
Red./Emissao: | 0341 - 15/03/2019 |
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. | 2 - 30/12/1899 |
Numero......: 33 | 0000 - 12/06/2019 |
Inicial.....: | 7.519,42 |
Original....: | 7.519,42 |
Valor Atual.: | 7.519,42 |
Contratado..: | MARLI GABRIEL FERREIRA |
CNPJ: | 047.745.516-60 |
Vigencia....: | 12/06/2019 A 12/06/2019 |
Situacao: | ENCERRADA |
Red./Emissao: | 0341 - 15/03/2019 |
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. | 2 - 30/12/1899 |
Numero......: 33 | 0000 - 12/06/2019 |
Inicial.....: | 7.519,42 |
Original....: | 7.519,42 |
Valor Atual.: | 7.519,42 |
Contratado..: | MARLI GABRIEL FERREIRA |
CNPJ: | 047.745.516-60 |
Vigencia....: | 12/06/2019 A 12/06/2019 |
Situacao: | ENCERRADA |
Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
---|---|---|---|
1348 | 06/05/2019 | 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 | 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016170,40 |
Red./Emissao: | 0341 - 15/03/2019 |
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. | 2 - 30/12/1899 |
Numero......: 33 | 0000 - 12/06/2019 |
Inicial.....: | 7.519,42 |
Original....: | 7.519,42 |
Valor Atual.: | 7.519,42 |
Contratado..: | MARLI GABRIEL FERREIRA |
CNPJ: | 047.745.516-60 |
Vigencia....: | 12/06/2019 A 12/06/2019 |
Situacao: | ENCERRADA |
Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
---|---|---|---|
1348 | 06/05/2019 | 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 | 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016170,40 |
Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
---|---|---|---|
1770 | 04/06/2019 | 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 | 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016413,64 |
Red./Emissao: | 0348 - 21/03/2019 |
Red./Emissao: | 0348 - 21/03/2019 |
Licitacao...: | 9 - 30/12/1899 |
Red./Emissao: | 0348 - 21/03/2019 |
Licitacao...: | 9 - 30/12/1899 |
Numero......: 40 | 0000 - 12/06/2019 |
Objeto......: | Contratação de empresa especializada para a confecção de 4000 (quatro mil) carnês de IPTU, contendo 6 parcelas, 1 capa e outra contra capa, papel couchê fosco 90 grs 4x4+ 8 lâminas internas, sendo uma lâmina com descrição, 1 cota única, papel preto e branco, impressão laser, formato do impresso 210x99 mm (4 por folha A4). |
Contratação de empresa especializada para a confecção de 4000 (quatro mil) carnês de IPTU, contendo 6 parcelas, 1 capa e outra contra capa, papel couchê fosco 90 grs 4x4+ 8 lâminas internas, sendo uma lâmina com descrição, 1 cota única, papel preto e branco, impressão laser, formato do impresso 210x99 mm (4 por folha A4). |
Red./Emissao: | 0348 - 21/03/2019 |
Licitacao...: | 9 - 30/12/1899 |
Numero......: 40 | 0000 - 12/06/2019 |
Inicial.....: | 7.600,00 |
Original....: | 7.600,00 |
Valor Atual.: | 7.600,00 |
Red./Emissao: | 0348 - 21/03/2019 |
Licitacao...: | 9 - 30/12/1899 |
Numero......: 40 | 0000 - 12/06/2019 |
Inicial.....: | 7.600,00 |
Original....: | 7.600,00 |
Valor Atual.: | 7.600,00 |
Contratado..: | DIRETRIZINFORMATICA EIRELI |
CNPJ: | 22.493.902/0001-40 |
Publicacao..: |
Red./Emissao: | 0348 - 21/03/2019 |
Licitacao...: | 9 - 30/12/1899 |
Numero......: 40 | 0000 - 12/06/2019 |
Inicial.....: | 7.600,00 |
Original....: | 7.600,00 |
Valor Atual.: | 7.600,00 |
Contratado..: | DIRETRIZINFORMATICA EIRELI |
CNPJ: | 22.493.902/0001-40 |
Vigencia....: | 12/06/2019 A 12/06/2019 |
Situacao: | ENCERRADA |
Red./Emissao: | 0348 - 21/03/2019 |
Licitacao...: | 9 - 30/12/1899 |
Numero......: 40 | 0000 - 12/06/2019 |
Inicial.....: | 7.600,00 |
Original....: | 7.600,00 |
Valor Atual.: | 7.600,00 |
Contratado..: | DIRETRIZINFORMATICA EIRELI |
CNPJ: | 22.493.902/0001-40 |
Vigencia....: | 12/06/2019 A 12/06/2019 |
Situacao: | ENCERRADA |
Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
---|---|---|---|
933 | 26/03/2019 | 5802.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015 | 02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.0157.600,00 |
Red./Emissao: | 0348 - 21/03/2019 |
Licitacao...: | 9 - 30/12/1899 |
Numero......: 40 | 0000 - 12/06/2019 |
Inicial.....: | 7.600,00 |
Original....: | 7.600,00 |
Valor Atual.: | 7.600,00 |
Contratado..: | DIRETRIZINFORMATICA EIRELI |
CNPJ: | 22.493.902/0001-40 |
Vigencia....: | 12/06/2019 A 12/06/2019 |
Situacao: | ENCERRADA |
Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
---|---|---|---|
933 | 26/03/2019 | 5802.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015 | 02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.0157.600,00 |
Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
---|---|---|---|
1386 | 09/05/2019 | 5802.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015 | 02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.0157.398,60 |
Red./Emissao: | 0348 - 21/03/2019 |
Red./Emissao: | 0348 - 21/03/2019 |
Licitacao...: | 9 - 30/12/1899 |
Red./Emissao: | 0348 - 21/03/2019 |
Licitacao...: | 9 - 30/12/1899 |
Numero......: 40 | 0000 - 12/06/2019 |
Objeto......: | Contratação de empresa especializada para a confecção de 4000 (quatro mil) carnês de IPTU, contendo 6 parcelas, 1 capa e outra contra capa, papel couchê fosco 90 grs 4x4+ 8 lâminas internas, sendo uma lâmina com descrição, 1 cota única, papel preto e branco, impressão laser, formato do impresso 210x99 mm (4 por folha A4). |
Contratação de empresa especializada para a confecção de 4000 (quatro mil) carnês de IPTU, contendo 6 parcelas, 1 capa e outra contra capa, papel couchê fosco 90 grs 4x4+ 8 lâminas internas, sendo uma lâmina com descrição, 1 cota única, papel preto e branco, impressão laser, formato do impresso 210x99 mm (4 por folha A4). |
Red./Emissao: | 0348 - 21/03/2019 |
Licitacao...: | 9 - 30/12/1899 |
Numero......: 40 | 0000 - 12/06/2019 |
Inicial.....: | 7.600,00 |
Original....: | 7.600,00 |
Valor Atual.: | 7.600,00 |
Red./Emissao: | 0348 - 21/03/2019 |
Licitacao...: | 9 - 30/12/1899 |
Numero......: 40 | 0000 - 12/06/2019 |
Inicial.....: | 7.600,00 |
Original....: | 7.600,00 |
Valor Atual.: | 7.600,00 |
Contratado..: | DIRETRIZINFORMATICA EIRELI |
CNPJ: | 22.493.902/0001-40 |
Publicacao..: |
Red./Emissao: | 0348 - 21/03/2019 |
Licitacao...: | 9 - 30/12/1899 |
Numero......: 40 | 0000 - 12/06/2019 |
Inicial.....: | 7.600,00 |
Original....: | 7.600,00 |
Valor Atual.: | 7.600,00 |
Contratado..: | DIRETRIZINFORMATICA EIRELI |
CNPJ: | 22.493.902/0001-40 |
Vigencia....: | 12/06/2019 A 12/06/2019 |
Situacao: | ENCERRADA |
Red./Emissao: | 0348 - 21/03/2019 |
Licitacao...: | 9 - 30/12/1899 |
Numero......: 40 | 0000 - 12/06/2019 |
Inicial.....: | 7.600,00 |
Original....: | 7.600,00 |
Valor Atual.: | 7.600,00 |
Contratado..: | DIRETRIZINFORMATICA EIRELI |
CNPJ: | 22.493.902/0001-40 |
Vigencia....: | 12/06/2019 A 12/06/2019 |
Situacao: | ENCERRADA |
Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
---|---|---|---|
933 | 26/03/2019 | 5802.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015 | 02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.0157.600,00 |
Red./Emissao: | 0348 - 21/03/2019 |
Licitacao...: | 9 - 30/12/1899 |
Numero......: 40 | 0000 - 12/06/2019 |
Inicial.....: | 7.600,00 |
Original....: | 7.600,00 |
Valor Atual.: | 7.600,00 |
Contratado..: | DIRETRIZINFORMATICA EIRELI |
CNPJ: | 22.493.902/0001-40 |
Vigencia....: | 12/06/2019 A 12/06/2019 |
Situacao: | ENCERRADA |
Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
---|---|---|---|
933 | 26/03/2019 | 5802.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015 | 02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.0157.600,00 |
Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
---|---|---|---|
1386 | 09/05/2019 | 5802.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015 | 02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.0157.398,60 |
Red./Emissao: | 0342 - 15/03/2019 |
Red./Emissao: | 0342 - 15/03/2019 |
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. | 2 - 30/12/1899 |
Red./Emissao: | 0342 - 15/03/2019 |
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. | 2 - 30/12/1899 |
Numero......: 34 | 0000 - 12/06/2019 |
Objeto......: | Aquisição exclusiva de gêneros alimentícios por meio de Chamada Pública com a contratação de Cooperativas de Agricultores e/ou Associações e Empreendedores Rurais Familiares para o fornecimento dos gêneros alimentícios de agroindústria conforme especificação no ANEXO I e nas demais condições estabelecidas neste Termo de Referência, aos alunos da Rede Pública de Ensino de Coqueiral - MG, conforme censo escolar 2018. |
Aquisição exclusiva de gêneros alimentícios por meio de Chamada Pública com a contratação de Cooperativas de Agricultores e/ou Associações e Empreendedores Rurais Familiares para o fornecimento dos gêneros alimentícios de agroindústria conforme especificação no ANEXO I e nas demais condições estabelecidas neste Termo de Referência, aos alunos da Rede Pública de Ensino de Coqueiral - MG, conforme censo escolar 2018. |
Red./Emissao: | 0342 - 15/03/2019 |
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. | 2 - 30/12/1899 |
Numero......: 34 | 0000 - 12/06/2019 |
Inicial.....: | 2.543,42 |
Original....: | 2.543,42 |
Valor Atual.: | 2.543,42 |
Red./Emissao: | 0342 - 15/03/2019 |
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. | 2 - 30/12/1899 |
Numero......: 34 | 0000 - 12/06/2019 |
Inicial.....: | 2.543,42 |
Original....: | 2.543,42 |
Valor Atual.: | 2.543,42 |
Contratado..: | PAULO CÉSAR DE FARIA TEIXEIRA |
CNPJ: | 768.757.926-72 |
Publicacao..: |
Red./Emissao: | 0342 - 15/03/2019 |
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. | 2 - 30/12/1899 |
Numero......: 34 | 0000 - 12/06/2019 |
Inicial.....: | 2.543,42 |
Original....: | 2.543,42 |
Valor Atual.: | 2.543,42 |
Contratado..: | PAULO CÉSAR DE FARIA TEIXEIRA |
CNPJ: | 768.757.926-72 |
Vigencia....: | 12/06/2019 A 12/06/2019 |
Situacao: | ENCERRADA |
Red./Emissao: | 0342 - 15/03/2019 |
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. | 2 - 30/12/1899 |
Numero......: 34 | 0000 - 12/06/2019 |
Inicial.....: | 2.543,42 |
Original....: | 2.543,42 |
Valor Atual.: | 2.543,42 |
Contratado..: | PAULO CÉSAR DE FARIA TEIXEIRA |
CNPJ: | 768.757.926-72 |
Vigencia....: | 12/06/2019 A 12/06/2019 |
Situacao: | ENCERRADA |
Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
---|---|---|---|
1347 | 06/05/2019 | 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 | 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016198,20 |
Red./Emissao: | 0342 - 15/03/2019 |
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. | 2 - 30/12/1899 |
Numero......: 34 | 0000 - 12/06/2019 |
Inicial.....: | 2.543,42 |
Original....: | 2.543,42 |
Valor Atual.: | 2.543,42 |
Contratado..: | PAULO CÉSAR DE FARIA TEIXEIRA |
CNPJ: | 768.757.926-72 |
Vigencia....: | 12/06/2019 A 12/06/2019 |
Situacao: | ENCERRADA |
Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
---|---|---|---|
1347 | 06/05/2019 | 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 | 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016198,20 |
Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
---|---|---|---|
1771 | 04/06/2019 | 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 | 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016258,25 |
Red./Emissao: | 0342 - 15/03/2019 |
Red./Emissao: | 0342 - 15/03/2019 |
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. | 2 - 30/12/1899 |
Red./Emissao: | 0342 - 15/03/2019 |
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. | 2 - 30/12/1899 |
Numero......: 34 | 0000 - 12/06/2019 |
Objeto......: | Aquisição exclusiva de gêneros alimentícios por meio de Chamada Pública com a contratação de Cooperativas de Agricultores e/ou Associações e Empreendedores Rurais Familiares para o fornecimento dos gêneros alimentícios de agroindústria conforme especificação no ANEXO I e nas demais condições estabelecidas neste Termo de Referência, aos alunos da Rede Pública de Ensino de Coqueiral - MG, conforme censo escolar 2018. |
Aquisição exclusiva de gêneros alimentícios por meio de Chamada Pública com a contratação de Cooperativas de Agricultores e/ou Associações e Empreendedores Rurais Familiares para o fornecimento dos gêneros alimentícios de agroindústria conforme especificação no ANEXO I e nas demais condições estabelecidas neste Termo de Referência, aos alunos da Rede Pública de Ensino de Coqueiral - MG, conforme censo escolar 2018. |
Red./Emissao: | 0342 - 15/03/2019 |
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. | 2 - 30/12/1899 |
Numero......: 34 | 0000 - 12/06/2019 |
Inicial.....: | 2.543,42 |
Original....: | 2.543,42 |
Valor Atual.: | 2.543,42 |
Red./Emissao: | 0342 - 15/03/2019 |
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. | 2 - 30/12/1899 |
Numero......: 34 | 0000 - 12/06/2019 |
Inicial.....: | 2.543,42 |
Original....: | 2.543,42 |
Valor Atual.: | 2.543,42 |
Contratado..: | PAULO CÉSAR DE FARIA TEIXEIRA |
CNPJ: | 768.757.926-72 |
Publicacao..: |
Red./Emissao: | 0342 - 15/03/2019 |
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. | 2 - 30/12/1899 |
Numero......: 34 | 0000 - 12/06/2019 |
Inicial.....: | 2.543,42 |
Original....: | 2.543,42 |
Valor Atual.: | 2.543,42 |
Contratado..: | PAULO CÉSAR DE FARIA TEIXEIRA |
CNPJ: | 768.757.926-72 |
Vigencia....: | 12/06/2019 A 12/06/2019 |
Situacao: | ENCERRADA |
Red./Emissao: | 0342 - 15/03/2019 |
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. | 2 - 30/12/1899 |
Numero......: 34 | 0000 - 12/06/2019 |
Inicial.....: | 2.543,42 |
Original....: | 2.543,42 |
Valor Atual.: | 2.543,42 |
Contratado..: | PAULO CÉSAR DE FARIA TEIXEIRA |
CNPJ: | 768.757.926-72 |
Vigencia....: | 12/06/2019 A 12/06/2019 |
Situacao: | ENCERRADA |
Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
---|---|---|---|
1347 | 06/05/2019 | 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 | 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016198,20 |
Red./Emissao: | 0342 - 15/03/2019 |
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. | 2 - 30/12/1899 |
Numero......: 34 | 0000 - 12/06/2019 |
Inicial.....: | 2.543,42 |
Original....: | 2.543,42 |
Valor Atual.: | 2.543,42 |
Contratado..: | PAULO CÉSAR DE FARIA TEIXEIRA |
CNPJ: | 768.757.926-72 |
Vigencia....: | 12/06/2019 A 12/06/2019 |
Situacao: | ENCERRADA |
Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
---|---|---|---|
1347 | 06/05/2019 | 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 | 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016198,20 |
Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
---|---|---|---|
1771 | 04/06/2019 | 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 | 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016258,25 |
Red./Emissao: | 0343 - 15/03/2019 |
Red./Emissao: | 0343 - 15/03/2019 |
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. | 2 - 30/12/1899 |
Red./Emissao: | 0343 - 15/03/2019 |
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. | 2 - 30/12/1899 |
Numero......: 35 | 0000 - 12/06/2019 |
Objeto......: | Aquisição exclusiva de gêneros alimentícios por meio de Chamada Pública com a contratação de Cooperativas de Agricultores e/ou Associações e Empreendedores Rurais Familiares para o fornecimento dos gêneros alimentícios de agroindústria conforme especificação no ANEXO I e nas demais condições estabelecidas neste Termo de Referência, aos alunos da Rede Pública de Ensino de Coqueiral - MG, conforme censo escolar 2018. |
Aquisição exclusiva de gêneros alimentícios por meio de Chamada Pública com a contratação de Cooperativas de Agricultores e/ou Associações e Empreendedores Rurais Familiares para o fornecimento dos gêneros alimentícios de agroindústria conforme especificação no ANEXO I e nas demais condições estabelecidas neste Termo de Referência, aos alunos da Rede Pública de Ensino de Coqueiral - MG, conforme censo escolar 2018. |
Red./Emissao: | 0343 - 15/03/2019 |
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. | 2 - 30/12/1899 |
Numero......: 35 | 0000 - 12/06/2019 |
Inicial.....: | 2.721,00 |
Original....: | 2.721,00 |
Valor Atual.: | 2.721,00 |
Red./Emissao: | 0343 - 15/03/2019 |
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. | 2 - 30/12/1899 |
Numero......: 35 | 0000 - 12/06/2019 |
Inicial.....: | 2.721,00 |
Original....: | 2.721,00 |
Valor Atual.: | 2.721,00 |
Contratado..: | ROGERIO PAULINO |
CNPJ: | 954.431.186-68 |
Publicacao..: |
Red./Emissao: | 0343 - 15/03/2019 |
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. | 2 - 30/12/1899 |
Numero......: 35 | 0000 - 12/06/2019 |
Inicial.....: | 2.721,00 |
Original....: | 2.721,00 |
Valor Atual.: | 2.721,00 |
Contratado..: | ROGERIO PAULINO |
CNPJ: | 954.431.186-68 |
Vigencia....: | 12/06/2019 A 12/06/2019 |
Situacao: | ENCERRADA |
Red./Emissao: | 0343 - 15/03/2019 |
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. | 2 - 30/12/1899 |
Numero......: 35 | 0000 - 12/06/2019 |
Inicial.....: | 2.721,00 |
Original....: | 2.721,00 |
Valor Atual.: | 2.721,00 |
Contratado..: | ROGERIO PAULINO |
CNPJ: | 954.431.186-68 |
Vigencia....: | 12/06/2019 A 12/06/2019 |
Situacao: | ENCERRADA |
Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
---|---|---|---|
30/12/1899 | 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 | 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.0160,00 |
Red./Emissao: | 0344 - 15/03/2019 |
Red./Emissao: | 0344 - 15/03/2019 |
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. | 2 - 30/12/1899 |
Red./Emissao: | 0344 - 15/03/2019 |
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. | 2 - 30/12/1899 |
Numero......: 36 | 0000 - 12/06/2019 |
Objeto......: | Aquisição exclusiva de gêneros alimentícios por meio de Chamada Pública com a contratação de Cooperativas de Agricultores e/ou Associações e Empreendedores Rurais Familiares para o fornecimento dos gêneros alimentícios de agroindústria conforme especificação no ANEXO I e nas demais condições estabelecidas neste Termo de Referência, aos alunos da Rede Pública de Ensino de Coqueiral - MG, conforme censo escolar 2018. |
Aquisição exclusiva de gêneros alimentícios por meio de Chamada Pública com a contratação de Cooperativas de Agricultores e/ou Associações e Empreendedores Rurais Familiares para o fornecimento dos gêneros alimentícios de agroindústria conforme especificação no ANEXO I e nas demais condições estabelecidas neste Termo de Referência, aos alunos da Rede Pública de Ensino de Coqueiral - MG, conforme censo escolar 2018. |
Red./Emissao: | 0344 - 15/03/2019 |
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. | 2 - 30/12/1899 |
Numero......: 36 | 0000 - 12/06/2019 |
Inicial.....: | 4.334,64 |
Original....: | 4.334,64 |
Valor Atual.: | 4.334,64 |
Red./Emissao: | 0344 - 15/03/2019 |
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. | 2 - 30/12/1899 |
Numero......: 36 | 0000 - 12/06/2019 |
Inicial.....: | 4.334,64 |
Original....: | 4.334,64 |
Valor Atual.: | 4.334,64 |
Contratado..: | ROMILDA VITAR DE OLIVEIRA SILVA |
CNPJ: | 068.997.566-09 |
Publicacao..: |
Red./Emissao: | 0344 - 15/03/2019 |
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. | 2 - 30/12/1899 |
Numero......: 36 | 0000 - 12/06/2019 |
Inicial.....: | 4.334,64 |
Original....: | 4.334,64 |
Valor Atual.: | 4.334,64 |
Contratado..: | ROMILDA VITAR DE OLIVEIRA SILVA |
CNPJ: | 068.997.566-09 |
Vigencia....: | 12/06/2019 A 12/06/2019 |
Situacao: | ENCERRADA |
Red./Emissao: | 0344 - 15/03/2019 |
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. | 2 - 30/12/1899 |
Numero......: 36 | 0000 - 12/06/2019 |
Inicial.....: | 4.334,64 |
Original....: | 4.334,64 |
Valor Atual.: | 4.334,64 |
Contratado..: | ROMILDA VITAR DE OLIVEIRA SILVA |
CNPJ: | 068.997.566-09 |
Vigencia....: | 12/06/2019 A 12/06/2019 |
Situacao: | ENCERRADA |
Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
---|---|---|---|
893 | 26/03/2019 | 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 | 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016100,61 |
Red./Emissao: | 0344 - 15/03/2019 |
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. | 2 - 30/12/1899 |
Numero......: 36 | 0000 - 12/06/2019 |
Inicial.....: | 4.334,64 |
Original....: | 4.334,64 |
Valor Atual.: | 4.334,64 |
Contratado..: | ROMILDA VITAR DE OLIVEIRA SILVA |
CNPJ: | 068.997.566-09 |
Vigencia....: | 12/06/2019 A 12/06/2019 |
Situacao: | ENCERRADA |
Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
---|---|---|---|
893 | 26/03/2019 | 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 | 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016100,61 |
Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
---|---|---|---|
1722 | 31/05/2019 | 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 | 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016312,73 |
Red./Emissao: | 0344 - 15/03/2019 |
Red./Emissao: | 0344 - 15/03/2019 |
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. | 2 - 30/12/1899 |
Red./Emissao: | 0344 - 15/03/2019 |
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. | 2 - 30/12/1899 |
Numero......: 36 | 0000 - 12/06/2019 |
Objeto......: | Aquisição exclusiva de gêneros alimentícios por meio de Chamada Pública com a contratação de Cooperativas de Agricultores e/ou Associações e Empreendedores Rurais Familiares para o fornecimento dos gêneros alimentícios de agroindústria conforme especificação no ANEXO I e nas demais condições estabelecidas neste Termo de Referência, aos alunos da Rede Pública de Ensino de Coqueiral - MG, conforme censo escolar 2018. |
Aquisição exclusiva de gêneros alimentícios por meio de Chamada Pública com a contratação de Cooperativas de Agricultores e/ou Associações e Empreendedores Rurais Familiares para o fornecimento dos gêneros alimentícios de agroindústria conforme especificação no ANEXO I e nas demais condições estabelecidas neste Termo de Referência, aos alunos da Rede Pública de Ensino de Coqueiral - MG, conforme censo escolar 2018. |
Red./Emissao: | 0344 - 15/03/2019 |
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. | 2 - 30/12/1899 |
Numero......: 36 | 0000 - 12/06/2019 |
Inicial.....: | 4.334,64 |
Original....: | 4.334,64 |
Valor Atual.: | 4.334,64 |
Red./Emissao: | 0344 - 15/03/2019 |
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. | 2 - 30/12/1899 |
Numero......: 36 | 0000 - 12/06/2019 |
Inicial.....: | 4.334,64 |
Original....: | 4.334,64 |
Valor Atual.: | 4.334,64 |
Contratado..: | ROMILDA VITAR DE OLIVEIRA SILVA |
CNPJ: | 068.997.566-09 |
Publicacao..: |
Red./Emissao: | 0344 - 15/03/2019 |
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. | 2 - 30/12/1899 |
Numero......: 36 | 0000 - 12/06/2019 |
Inicial.....: | 4.334,64 |
Original....: | 4.334,64 |
Valor Atual.: | 4.334,64 |
Contratado..: | ROMILDA VITAR DE OLIVEIRA SILVA |
CNPJ: | 068.997.566-09 |
Vigencia....: | 12/06/2019 A 12/06/2019 |
Situacao: | ENCERRADA |
Red./Emissao: | 0344 - 15/03/2019 |
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. | 2 - 30/12/1899 |
Numero......: 36 | 0000 - 12/06/2019 |
Inicial.....: | 4.334,64 |
Original....: | 4.334,64 |
Valor Atual.: | 4.334,64 |
Contratado..: | ROMILDA VITAR DE OLIVEIRA SILVA |
CNPJ: | 068.997.566-09 |
Vigencia....: | 12/06/2019 A 12/06/2019 |
Situacao: | ENCERRADA |
Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
---|---|---|---|
893 | 26/03/2019 | 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 | 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016100,61 |
Red./Emissao: | 0344 - 15/03/2019 |
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. | 2 - 30/12/1899 |
Numero......: 36 | 0000 - 12/06/2019 |
Inicial.....: | 4.334,64 |
Original....: | 4.334,64 |
Valor Atual.: | 4.334,64 |
Contratado..: | ROMILDA VITAR DE OLIVEIRA SILVA |
CNPJ: | 068.997.566-09 |
Vigencia....: | 12/06/2019 A 12/06/2019 |
Situacao: | ENCERRADA |
Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
---|---|---|---|
893 | 26/03/2019 | 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 | 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016100,61 |
Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
---|---|---|---|
1722 | 31/05/2019 | 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 | 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016312,73 |
Red./Emissao: | 0353 - 01/03/2019 |
Red./Emissao: | 0353 - 01/03/2019 |
Licitacao...: CARTA CONVITE | 6 - 30/12/1899 |
Red./Emissao: | 0353 - 01/03/2019 |
Licitacao...: CARTA CONVITE | 6 - 30/12/1899 |
Numero......: 43 | 0000 - 12/06/2019 |
Objeto......: | O Chamamento Publico tem por objeto o credenciamento de instituições financeiras para prestação de serviços bancários para recolhimento de tributos e demais receitas publicas municipais por meio de GAM – Guia de Arrecadação Municipal(Guia emitida pelo Município), em padrão FEBRABAN, por intermédio de suas agências, com prestação de contas por meio magnético dos valores arrecadados, através da Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças do Município de Coqueiral/MG. |
O Chamamento Publico tem por objeto o credenciamento de instituições financeiras para prestação de serviços bancários para recolhimento de tributos e demais receitas publicas municipais por meio de GAM – Guia de Arrecadação Municipal(Guia emitida pelo Município), em padrão FEBRABAN, por intermédio de suas agências, com prestação de contas por meio magnético dos valores arrecadados, através da Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças do Município de Coqueiral/MG. |
Red./Emissao: | 0353 - 01/03/2019 |
Licitacao...: CARTA CONVITE | 6 - 30/12/1899 |
Numero......: 43 | 0000 - 12/06/2019 |
Inicial.....: | 0,00 |
Original....: | 0,00 |
Valor Atual.: | 0,00 |
Red./Emissao: | 0353 - 01/03/2019 |
Licitacao...: CARTA CONVITE | 6 - 30/12/1899 |
Numero......: 43 | 0000 - 12/06/2019 |
Inicial.....: | 0,00 |
Original....: | 0,00 |
Valor Atual.: | 0,00 |
Contratado..: | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
CNPJ: | 00.360.305/0001-04 |
Publicacao..: |
Red./Emissao: | 0353 - 01/03/2019 |
Licitacao...: CARTA CONVITE | 6 - 30/12/1899 |
Numero......: 43 | 0000 - 12/06/2019 |
Inicial.....: | 0,00 |
Original....: | 0,00 |
Valor Atual.: | 0,00 |
Contratado..: | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
CNPJ: | 00.360.305/0001-04 |
Vigencia....: | 12/06/2019 A 12/06/2019 |
Situacao: | ENCERRADA |
Red./Emissao: | 0353 - 01/03/2019 |
Licitacao...: CARTA CONVITE | 6 - 30/12/1899 |
Numero......: 43 | 0000 - 12/06/2019 |
Inicial.....: | 0,00 |
Original....: | 0,00 |
Valor Atual.: | 0,00 |
Contratado..: | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
CNPJ: | 00.360.305/0001-04 |
Vigencia....: | 12/06/2019 A 12/06/2019 |
Situacao: | ENCERRADA |
Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
---|---|---|---|
974 | 01/04/2019 | 5802.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015 | 02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.0154.925,00 |
Red./Emissao: | 0345 - 15/03/2019 |
Red./Emissao: | 0345 - 15/03/2019 |
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. | 2 - 30/12/1899 |
Red./Emissao: | 0345 - 15/03/2019 |
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. | 2 - 30/12/1899 |
Numero......: 37 | 0000 - 12/06/2019 |
Objeto......: | Aquisição exclusiva de gêneros alimentícios por meio de Chamada Pública com a contratação de Cooperativas de Agricultores e/ou Associações e Empreendedores Rurais Familiares para o fornecimento dos gêneros alimentícios de agroindústria conforme especificação no ANEXO I e nas demais condições estabelecidas neste Termo de Referência, aos alunos da Rede Pública de Ensino de Coqueiral - MG, conforme censo escolar 2018. |
Aquisição exclusiva de gêneros alimentícios por meio de Chamada Pública com a contratação de Cooperativas de Agricultores e/ou Associações e Empreendedores Rurais Familiares para o fornecimento dos gêneros alimentícios de agroindústria conforme especificação no ANEXO I e nas demais condições estabelecidas neste Termo de Referência, aos alunos da Rede Pública de Ensino de Coqueiral - MG, conforme censo escolar 2018. |
Red./Emissao: | 0345 - 15/03/2019 |
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. | 2 - 30/12/1899 |
Numero......: 37 | 0000 - 12/06/2019 |
Inicial.....: | 4.332,56 |
Original....: | 4.332,56 |
Valor Atual.: | 4.332,56 |
Red./Emissao: | 0345 - 15/03/2019 |
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. | 2 - 30/12/1899 |
Numero......: 37 | 0000 - 12/06/2019 |
Inicial.....: | 4.332,56 |
Original....: | 4.332,56 |
Valor Atual.: | 4.332,56 |
Contratado..: | VALDECI VITOR DE OLIVEIRA |
CNPJ: | 619.578.876-72 |
Publicacao..: |
Red./Emissao: | 0345 - 15/03/2019 |
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. | 2 - 30/12/1899 |
Numero......: 37 | 0000 - 12/06/2019 |
Inicial.....: | 4.332,56 |
Original....: | 4.332,56 |
Valor Atual.: | 4.332,56 |
Contratado..: | VALDECI VITOR DE OLIVEIRA |
CNPJ: | 619.578.876-72 |
Vigencia....: | 12/06/2019 A 12/06/2019 |
Situacao: | ENCERRADA |
Red./Emissao: | 0345 - 15/03/2019 |
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. | 2 - 30/12/1899 |
Numero......: 37 | 0000 - 12/06/2019 |
Inicial.....: | 4.332,56 |
Original....: | 4.332,56 |
Valor Atual.: | 4.332,56 |
Contratado..: | VALDECI VITOR DE OLIVEIRA |
CNPJ: | 619.578.876-72 |
Vigencia....: | 12/06/2019 A 12/06/2019 |
Situacao: | ENCERRADA |
Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
---|---|---|---|
951 | 28/03/2019 | 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 | 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016308,38 |
Red./Emissao: | 0345 - 15/03/2019 |
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. | 2 - 30/12/1899 |
Numero......: 37 | 0000 - 12/06/2019 |
Inicial.....: | 4.332,56 |
Original....: | 4.332,56 |
Valor Atual.: | 4.332,56 |
Contratado..: | VALDECI VITOR DE OLIVEIRA |
CNPJ: | 619.578.876-72 |
Vigencia....: | 12/06/2019 A 12/06/2019 |
Situacao: | ENCERRADA |
Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
---|---|---|---|
951 | 28/03/2019 | 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 | 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016308,38 |
Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
---|---|---|---|
958 | 28/03/2019 | 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 | 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016459,93 |
Red./Emissao: | 0345 - 15/03/2019 |
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. | 2 - 30/12/1899 |
Numero......: 37 | 0000 - 12/06/2019 |
Inicial.....: | 4.332,56 |
Original....: | 4.332,56 |
Valor Atual.: | 4.332,56 |
Contratado..: | VALDECI VITOR DE OLIVEIRA |
CNPJ: | 619.578.876-72 |
Vigencia....: | 12/06/2019 A 12/06/2019 |
Situacao: | ENCERRADA |
Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
---|---|---|---|
951 | 28/03/2019 | 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 | 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016308,38 |
Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
---|---|---|---|
958 | 28/03/2019 | 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 | 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016459,93 |
Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
---|---|---|---|
1316 | 02/05/2019 | 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 | 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016744,18 |
Red./Emissao: | 0345 - 15/03/2019 |
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. | 2 - 30/12/1899 |
Numero......: 37 | 0000 - 12/06/2019 |
Inicial.....: | 4.332,56 |
Original....: | 4.332,56 |
Valor Atual.: | 4.332,56 |
Contratado..: | VALDECI VITOR DE OLIVEIRA |
CNPJ: | 619.578.876-72 |
Vigencia....: | 12/06/2019 A 12/06/2019 |
Situacao: | ENCERRADA |
Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
---|---|---|---|
951 | 28/03/2019 | 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 | 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016308,38 |
Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
---|---|---|---|
958 | 28/03/2019 | 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 | 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016459,93 |
Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
---|---|---|---|
1316 | 02/05/2019 | 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 | 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016744,18 |
Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
---|---|---|---|
1769 | 04/06/2019 | 21902.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.014 | 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.014332,42 |
Red./Emissao: | 0345 - 15/03/2019 |
Red./Emissao: | 0345 - 15/03/2019 |
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. | 2 - 30/12/1899 |
Red./Emissao: | 0345 - 15/03/2019 |
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. | 2 - 30/12/1899 |
Numero......: 37 | 0000 - 12/06/2019 |
Objeto......: | Aquisição exclusiva de gêneros alimentícios por meio de Chamada Pública com a contratação de Cooperativas de Agricultores e/ou Associações e Empreendedores Rurais Familiares para o fornecimento dos gêneros alimentícios de agroindústria conforme especificação no ANEXO I e nas demais condições estabelecidas neste Termo de Referência, aos alunos da Rede Pública de Ensino de Coqueiral - MG, conforme censo escolar 2018. |
Aquisição exclusiva de gêneros alimentícios por meio de Chamada Pública com a contratação de Cooperativas de Agricultores e/ou Associações e Empreendedores Rurais Familiares para o fornecimento dos gêneros alimentícios de agroindústria conforme especificação no ANEXO I e nas demais condições estabelecidas neste Termo de Referência, aos alunos da Rede Pública de Ensino de Coqueiral - MG, conforme censo escolar 2018. |
Red./Emissao: | 0345 - 15/03/2019 |
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. | 2 - 30/12/1899 |
Numero......: 37 | 0000 - 12/06/2019 |
Inicial.....: | 4.332,56 |
Original....: | 4.332,56 |
Valor Atual.: | 4.332,56 |
Red./Emissao: | 0345 - 15/03/2019 |
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. | 2 - 30/12/1899 |
Numero......: 37 | 0000 - 12/06/2019 |
Inicial.....: | 4.332,56 |
Original....: | 4.332,56 |
Valor Atual.: | 4.332,56 |
Contratado..: | VALDECI VITOR DE OLIVEIRA |
CNPJ: | 619.578.876-72 |
Publicacao..: |
Red./Emissao: | 0345 - 15/03/2019 |
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. | 2 - 30/12/1899 |
Numero......: 37 | 0000 - 12/06/2019 |
Inicial.....: | 4.332,56 |
Original....: | 4.332,56 |
Valor Atual.: | 4.332,56 |
Contratado..: | VALDECI VITOR DE OLIVEIRA |
CNPJ: | 619.578.876-72 |
Vigencia....: | 12/06/2019 A 12/06/2019 |
Situacao: | ENCERRADA |
Red./Emissao: | 0345 - 15/03/2019 |
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. | 2 - 30/12/1899 |
Numero......: 37 | 0000 - 12/06/2019 |
Inicial.....: | 4.332,56 |
Original....: | 4.332,56 |
Valor Atual.: | 4.332,56 |
Contratado..: | VALDECI VITOR DE OLIVEIRA |
CNPJ: | 619.578.876-72 |
Vigencia....: | 12/06/2019 A 12/06/2019 |
Situacao: | ENCERRADA |
Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
---|---|---|---|
951 | 28/03/2019 | 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 | 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016308,38 |
Red./Emissao: | 0345 - 15/03/2019 |
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. | 2 - 30/12/1899 |
Numero......: 37 | 0000 - 12/06/2019 |
Inicial.....: | 4.332,56 |
Original....: | 4.332,56 |
Valor Atual.: | 4.332,56 |
Contratado..: | VALDECI VITOR DE OLIVEIRA |
CNPJ: | 619.578.876-72 |
Vigencia....: | 12/06/2019 A 12/06/2019 |
Situacao: | ENCERRADA |
Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
---|---|---|---|
951 | 28/03/2019 | 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 | 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016308,38 |
Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
---|---|---|---|
958 | 28/03/2019 | 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 | 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016459,93 |
Red./Emissao: | 0345 - 15/03/2019 |
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. | 2 - 30/12/1899 |
Numero......: 37 | 0000 - 12/06/2019 |
Inicial.....: | 4.332,56 |
Original....: | 4.332,56 |
Valor Atual.: | 4.332,56 |
Contratado..: | VALDECI VITOR DE OLIVEIRA |
CNPJ: | 619.578.876-72 |
Vigencia....: | 12/06/2019 A 12/06/2019 |
Situacao: | ENCERRADA |
Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
---|---|---|---|
951 | 28/03/2019 | 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 | 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016308,38 |
Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
---|---|---|---|
958 | 28/03/2019 | 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 | 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016459,93 |
Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
---|---|---|---|
1316 | 02/05/2019 | 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 | 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016744,18 |
Red./Emissao: | 0345 - 15/03/2019 |
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. | 2 - 30/12/1899 |
Numero......: 37 | 0000 - 12/06/2019 |
Inicial.....: | 4.332,56 |
Original....: | 4.332,56 |
Valor Atual.: | 4.332,56 |
Contratado..: | VALDECI VITOR DE OLIVEIRA |
CNPJ: | 619.578.876-72 |
Vigencia....: | 12/06/2019 A 12/06/2019 |
Situacao: | ENCERRADA |
Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
---|---|---|---|
951 | 28/03/2019 | 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 | 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016308,38 |
Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
---|---|---|---|
958 | 28/03/2019 | 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 | 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016459,93 |
Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
---|---|---|---|
1316 | 02/05/2019 | 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 | 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016744,18 |
Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
---|---|---|---|
1769 | 04/06/2019 | 21902.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.014 | 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.014332,42 |
Red./Emissao: | 0345 - 15/03/2019 |
Red./Emissao: | 0345 - 15/03/2019 |
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. | 2 - 30/12/1899 |
Red./Emissao: | 0345 - 15/03/2019 |
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. | 2 - 30/12/1899 |
Numero......: 37 | 0000 - 12/06/2019 |
Objeto......: | Aquisição exclusiva de gêneros alimentícios por meio de Chamada Pública com a contratação de Cooperativas de Agricultores e/ou Associações e Empreendedores Rurais Familiares para o fornecimento dos gêneros alimentícios de agroindústria conforme especificação no ANEXO I e nas demais condições estabelecidas neste Termo de Referência, aos alunos da Rede Pública de Ensino de Coqueiral - MG, conforme censo escolar 2018. |
Aquisição exclusiva de gêneros alimentícios por meio de Chamada Pública com a contratação de Cooperativas de Agricultores e/ou Associações e Empreendedores Rurais Familiares para o fornecimento dos gêneros alimentícios de agroindústria conforme especificação no ANEXO I e nas demais condições estabelecidas neste Termo de Referência, aos alunos da Rede Pública de Ensino de Coqueiral - MG, conforme censo escolar 2018. |
Red./Emissao: | 0345 - 15/03/2019 |
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. | 2 - 30/12/1899 |
Numero......: 37 | 0000 - 12/06/2019 |
Inicial.....: | 4.332,56 |
Original....: | 4.332,56 |
Valor Atual.: | 4.332,56 |
Red./Emissao: | 0345 - 15/03/2019 |
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. | 2 - 30/12/1899 |
Numero......: 37 | 0000 - 12/06/2019 |
Inicial.....: | 4.332,56 |
Original....: | 4.332,56 |
Valor Atual.: | 4.332,56 |
Contratado..: | VALDECI VITOR DE OLIVEIRA |
CNPJ: | 619.578.876-72 |
Publicacao..: |
Red./Emissao: | 0345 - 15/03/2019 |
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. | 2 - 30/12/1899 |
Numero......: 37 | 0000 - 12/06/2019 |
Inicial.....: | 4.332,56 |
Original....: | 4.332,56 |
Valor Atual.: | 4.332,56 |
Contratado..: | VALDECI VITOR DE OLIVEIRA |
CNPJ: | 619.578.876-72 |
Vigencia....: | 12/06/2019 A 12/06/2019 |
Situacao: | ENCERRADA |
Red./Emissao: | 0345 - 15/03/2019 |
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. | 2 - 30/12/1899 |
Numero......: 37 | 0000 - 12/06/2019 |
Inicial.....: | 4.332,56 |
Original....: | 4.332,56 |
Valor Atual.: | 4.332,56 |
Contratado..: | VALDECI VITOR DE OLIVEIRA |
CNPJ: | 619.578.876-72 |
Vigencia....: | 12/06/2019 A 12/06/2019 |
Situacao: | ENCERRADA |
Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
---|---|---|---|
951 | 28/03/2019 | 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 | 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016308,38 |
Red./Emissao: | 0345 - 15/03/2019 |
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. | 2 - 30/12/1899 |
Numero......: 37 | 0000 - 12/06/2019 |
Inicial.....: | 4.332,56 |
Original....: | 4.332,56 |
Valor Atual.: | 4.332,56 |
Contratado..: | VALDECI VITOR DE OLIVEIRA |
CNPJ: | 619.578.876-72 |
Vigencia....: | 12/06/2019 A 12/06/2019 |
Situacao: | ENCERRADA |
Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
---|---|---|---|
951 | 28/03/2019 | 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 | 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016308,38 |
Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
---|---|---|---|
958 | 28/03/2019 | 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 | 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016459,93 |
Red./Emissao: | 0345 - 15/03/2019 |
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. | 2 - 30/12/1899 |
Numero......: 37 | 0000 - 12/06/2019 |
Inicial.....: | 4.332,56 |
Original....: | 4.332,56 |
Valor Atual.: | 4.332,56 |
Contratado..: | VALDECI VITOR DE OLIVEIRA |
CNPJ: | 619.578.876-72 |
Vigencia....: | 12/06/2019 A 12/06/2019 |
Situacao: | ENCERRADA |
Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
---|---|---|---|
951 | 28/03/2019 | 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 | 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016308,38 |
Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
---|---|---|---|
958 | 28/03/2019 | 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 | 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016459,93 |
Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
---|---|---|---|
1316 | 02/05/2019 | 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 | 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016744,18 |
Red./Emissao: | 0345 - 15/03/2019 |
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. | 2 - 30/12/1899 |
Numero......: 37 | 0000 - 12/06/2019 |
Inicial.....: | 4.332,56 |
Original....: | 4.332,56 |
Valor Atual.: | 4.332,56 |
Contratado..: | VALDECI VITOR DE OLIVEIRA |
CNPJ: | 619.578.876-72 |
Vigencia....: | 12/06/2019 A 12/06/2019 |
Situacao: | ENCERRADA |
Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
---|---|---|---|
951 | 28/03/2019 | 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 | 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016308,38 |
Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
---|---|---|---|
958 | 28/03/2019 | 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 | 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016459,93 |
Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
---|---|---|---|
1316 | 02/05/2019 | 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 | 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016744,18 |
Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
---|---|---|---|
1769 | 04/06/2019 | 21902.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.014 | 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.014332,42 |
Red./Emissao: | 0345 - 15/03/2019 |
Red./Emissao: | 0345 - 15/03/2019 |
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. | 2 - 30/12/1899 |
Red./Emissao: | 0345 - 15/03/2019 |
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. | 2 - 30/12/1899 |
Numero......: 37 | 0000 - 12/06/2019 |
Objeto......: | Aquisição exclusiva de gêneros alimentícios por meio de Chamada Pública com a contratação de Cooperativas de Agricultores e/ou Associações e Empreendedores Rurais Familiares para o fornecimento dos gêneros alimentícios de agroindústria conforme especificação no ANEXO I e nas demais condições estabelecidas neste Termo de Referência, aos alunos da Rede Pública de Ensino de Coqueiral - MG, conforme censo escolar 2018. |
Aquisição exclusiva de gêneros alimentícios por meio de Chamada Pública com a contratação de Cooperativas de Agricultores e/ou Associações e Empreendedores Rurais Familiares para o fornecimento dos gêneros alimentícios de agroindústria conforme especificação no ANEXO I e nas demais condições estabelecidas neste Termo de Referência, aos alunos da Rede Pública de Ensino de Coqueiral - MG, conforme censo escolar 2018. |
Red./Emissao: | 0345 - 15/03/2019 |
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. | 2 - 30/12/1899 |
Numero......: 37 | 0000 - 12/06/2019 |
Inicial.....: | 4.332,56 |
Original....: | 4.332,56 |
Valor Atual.: | 4.332,56 |
Red./Emissao: | 0345 - 15/03/2019 |
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. | 2 - 30/12/1899 |
Numero......: 37 | 0000 - 12/06/2019 |
Inicial.....: | 4.332,56 |
Original....: | 4.332,56 |
Valor Atual.: | 4.332,56 |
Contratado..: | VALDECI VITOR DE OLIVEIRA |
CNPJ: | 619.578.876-72 |
Publicacao..: |
Red./Emissao: | 0345 - 15/03/2019 |
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. | 2 - 30/12/1899 |
Numero......: 37 | 0000 - 12/06/2019 |
Inicial.....: | 4.332,56 |
Original....: | 4.332,56 |
Valor Atual.: | 4.332,56 |
Contratado..: | VALDECI VITOR DE OLIVEIRA |
CNPJ: | 619.578.876-72 |
Vigencia....: | 12/06/2019 A 12/06/2019 |
Situacao: | ENCERRADA |
Red./Emissao: | 0345 - 15/03/2019 |
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. | 2 - 30/12/1899 |
Numero......: 37 | 0000 - 12/06/2019 |
Inicial.....: | 4.332,56 |
Original....: | 4.332,56 |
Valor Atual.: | 4.332,56 |
Contratado..: | VALDECI VITOR DE OLIVEIRA |
CNPJ: | 619.578.876-72 |
Vigencia....: | 12/06/2019 A 12/06/2019 |
Situacao: | ENCERRADA |
Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
---|---|---|---|
951 | 28/03/2019 | 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 | 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016308,38 |
Red./Emissao: | 0345 - 15/03/2019 |
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. | 2 - 30/12/1899 |
Numero......: 37 | 0000 - 12/06/2019 |
Inicial.....: | 4.332,56 |
Original....: | 4.332,56 |
Valor Atual.: | 4.332,56 |
Contratado..: | VALDECI VITOR DE OLIVEIRA |
CNPJ: | 619.578.876-72 |
Vigencia....: | 12/06/2019 A 12/06/2019 |
Situacao: | ENCERRADA |
Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
---|---|---|---|
951 | 28/03/2019 | 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 | 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016308,38 |
Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
---|---|---|---|
958 | 28/03/2019 | 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 | 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016459,93 |
Red./Emissao: | 0345 - 15/03/2019 |
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. | 2 - 30/12/1899 |
Numero......: 37 | 0000 - 12/06/2019 |
Inicial.....: | 4.332,56 |
Original....: | 4.332,56 |
Valor Atual.: | 4.332,56 |
Contratado..: | VALDECI VITOR DE OLIVEIRA |
CNPJ: | 619.578.876-72 |
Vigencia....: | 12/06/2019 A 12/06/2019 |
Situacao: | ENCERRADA |
Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
---|---|---|---|
951 | 28/03/2019 | 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 | 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016308,38 |
Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
---|---|---|---|
958 | 28/03/2019 | 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 | 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016459,93 |
Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
---|---|---|---|
1316 | 02/05/2019 | 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 | 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016744,18 |
Red./Emissao: | 0345 - 15/03/2019 |
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. | 2 - 30/12/1899 |
Numero......: 37 | 0000 - 12/06/2019 |
Inicial.....: | 4.332,56 |
Original....: | 4.332,56 |
Valor Atual.: | 4.332,56 |
Contratado..: | VALDECI VITOR DE OLIVEIRA |
CNPJ: | 619.578.876-72 |
Vigencia....: | 12/06/2019 A 12/06/2019 |
Situacao: | ENCERRADA |
Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
---|---|---|---|
951 | 28/03/2019 | 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 | 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016308,38 |
Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
---|---|---|---|
958 | 28/03/2019 | 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 | 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016459,93 |
Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
---|---|---|---|
1316 | 02/05/2019 | 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 | 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016744,18 |
Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
---|---|---|---|
1769 | 04/06/2019 | 21902.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.014 | 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.014332,42 |
Red./Emissao: | 0346 - 15/03/2019 |
Red./Emissao: | 0346 - 15/03/2019 |
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. | 2 - 30/12/1899 |
Red./Emissao: | 0346 - 15/03/2019 |
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. | 2 - 30/12/1899 |
Numero......: 38 | 0000 - 12/06/2019 |
Objeto......: | Aquisição exclusiva de gêneros alimentícios por meio de Chamada Pública com a contratação de Cooperativas de Agricultores e/ou Associações e Empreendedores Rurais Familiares para o fornecimento dos gêneros alimentícios de agroindústria conforme especificação no ANEXO I e nas demais condições estabelecidas neste Termo de Referência, aos alunos da Rede Pública de Ensino de Coqueiral - MG, conforme censo escolar 2018. |
Aquisição exclusiva de gêneros alimentícios por meio de Chamada Pública com a contratação de Cooperativas de Agricultores e/ou Associações e Empreendedores Rurais Familiares para o fornecimento dos gêneros alimentícios de agroindústria conforme especificação no ANEXO I e nas demais condições estabelecidas neste Termo de Referência, aos alunos da Rede Pública de Ensino de Coqueiral - MG, conforme censo escolar 2018. |
Red./Emissao: | 0346 - 15/03/2019 |
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. | 2 - 30/12/1899 |
Numero......: 38 | 0000 - 12/06/2019 |
Inicial.....: | 6.094,42 |
Original....: | 6.094,42 |
Valor Atual.: | 6.094,42 |
Red./Emissao: | 0346 - 15/03/2019 |
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. | 2 - 30/12/1899 |
Numero......: 38 | 0000 - 12/06/2019 |
Inicial.....: | 6.094,42 |
Original....: | 6.094,42 |
Valor Atual.: | 6.094,42 |
Contratado..: | Vicente Paulo de Carvalho |
CNPJ: | 665.918.646-87 |
Publicacao..: |
Red./Emissao: | 0346 - 15/03/2019 |
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. | 2 - 30/12/1899 |
Numero......: 38 | 0000 - 12/06/2019 |
Inicial.....: | 6.094,42 |
Original....: | 6.094,42 |
Valor Atual.: | 6.094,42 |
Contratado..: | Vicente Paulo de Carvalho |
CNPJ: | 665.918.646-87 |
Vigencia....: | 12/06/2019 A 12/06/2019 |
Situacao: | ENCERRADA |
Red./Emissao: | 0346 - 15/03/2019 |
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. | 2 - 30/12/1899 |
Numero......: 38 | 0000 - 12/06/2019 |
Inicial.....: | 6.094,42 |
Original....: | 6.094,42 |
Valor Atual.: | 6.094,42 |
Contratado..: | Vicente Paulo de Carvalho |
CNPJ: | 665.918.646-87 |
Vigencia....: | 12/06/2019 A 12/06/2019 |
Situacao: | ENCERRADA |
Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
---|---|---|---|
1313 | 02/05/2019 | 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 | 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016256,93 |
Red./Emissao: | 0346 - 15/03/2019 |
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. | 2 - 30/12/1899 |
Numero......: 38 | 0000 - 12/06/2019 |
Inicial.....: | 6.094,42 |
Original....: | 6.094,42 |
Valor Atual.: | 6.094,42 |
Contratado..: | Vicente Paulo de Carvalho |
CNPJ: | 665.918.646-87 |
Vigencia....: | 12/06/2019 A 12/06/2019 |
Situacao: | ENCERRADA |
Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
---|---|---|---|
1313 | 02/05/2019 | 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 | 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016256,93 |
Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
---|---|---|---|
1352 | 06/05/2019 | 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 | 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016109,27 |
Red./Emissao: | 0346 - 15/03/2019 |
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. | 2 - 30/12/1899 |
Numero......: 38 | 0000 - 12/06/2019 |
Inicial.....: | 6.094,42 |
Original....: | 6.094,42 |
Valor Atual.: | 6.094,42 |
Contratado..: | Vicente Paulo de Carvalho |
CNPJ: | 665.918.646-87 |
Vigencia....: | 12/06/2019 A 12/06/2019 |
Situacao: | ENCERRADA |
Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
---|---|---|---|
1313 | 02/05/2019 | 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 | 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016256,93 |
Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
---|---|---|---|
1352 | 06/05/2019 | 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 | 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016109,27 |
Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
---|---|---|---|
1723 | 31/05/2019 | 15002.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080 | 02.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080723,07 |
Red./Emissao: | 0346 - 15/03/2019 |
Red./Emissao: | 0346 - 15/03/2019 |
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. | 2 - 30/12/1899 |
Red./Emissao: | 0346 - 15/03/2019 |
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. | 2 - 30/12/1899 |
Numero......: 38 | 0000 - 12/06/2019 |
Objeto......: | Aquisição exclusiva de gêneros alimentícios por meio de Chamada Pública com a contratação de Cooperativas de Agricultores e/ou Associações e Empreendedores Rurais Familiares para o fornecimento dos gêneros alimentícios de agroindústria conforme especificação no ANEXO I e nas demais condições estabelecidas neste Termo de Referência, aos alunos da Rede Pública de Ensino de Coqueiral - MG, conforme censo escolar 2018. |
Aquisição exclusiva de gêneros alimentícios por meio de Chamada Pública com a contratação de Cooperativas de Agricultores e/ou Associações e Empreendedores Rurais Familiares para o fornecimento dos gêneros alimentícios de agroindústria conforme especificação no ANEXO I e nas demais condições estabelecidas neste Termo de Referência, aos alunos da Rede Pública de Ensino de Coqueiral - MG, conforme censo escolar 2018. |
Red./Emissao: | 0346 - 15/03/2019 |
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. | 2 - 30/12/1899 |
Numero......: 38 | 0000 - 12/06/2019 |
Inicial.....: | 6.094,42 |
Original....: | 6.094,42 |
Valor Atual.: | 6.094,42 |
Red./Emissao: | 0346 - 15/03/2019 |
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. | 2 - 30/12/1899 |
Numero......: 38 | 0000 - 12/06/2019 |
Inicial.....: | 6.094,42 |
Original....: | 6.094,42 |
Valor Atual.: | 6.094,42 |
Contratado..: | Vicente Paulo de Carvalho |
CNPJ: | 665.918.646-87 |
Publicacao..: |
Red./Emissao: | 0346 - 15/03/2019 |
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. | 2 - 30/12/1899 |
Numero......: 38 | 0000 - 12/06/2019 |
Inicial.....: | 6.094,42 |
Original....: | 6.094,42 |
Valor Atual.: | 6.094,42 |
Contratado..: | Vicente Paulo de Carvalho |
CNPJ: | 665.918.646-87 |
Vigencia....: | 12/06/2019 A 12/06/2019 |
Situacao: | ENCERRADA |
Red./Emissao: | 0346 - 15/03/2019 |
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. | 2 - 30/12/1899 |
Numero......: 38 | 0000 - 12/06/2019 |
Inicial.....: | 6.094,42 |
Original....: | 6.094,42 |
Valor Atual.: | 6.094,42 |
Contratado..: | Vicente Paulo de Carvalho |
CNPJ: | 665.918.646-87 |
Vigencia....: | 12/06/2019 A 12/06/2019 |
Situacao: | ENCERRADA |
Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
---|---|---|---|
1313 | 02/05/2019 | 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 | 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016256,93 |
Red./Emissao: | 0346 - 15/03/2019 |
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. | 2 - 30/12/1899 |
Numero......: 38 | 0000 - 12/06/2019 |
Inicial.....: | 6.094,42 |
Original....: | 6.094,42 |
Valor Atual.: | 6.094,42 |
Contratado..: | Vicente Paulo de Carvalho |
CNPJ: | 665.918.646-87 |
Vigencia....: | 12/06/2019 A 12/06/2019 |
Situacao: | ENCERRADA |
Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
---|---|---|---|
1313 | 02/05/2019 | 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 | 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016256,93 |
Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
---|---|---|---|
1352 | 06/05/2019 | 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 | 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016109,27 |
Red./Emissao: | 0346 - 15/03/2019 |
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. | 2 - 30/12/1899 |
Numero......: 38 | 0000 - 12/06/2019 |
Inicial.....: | 6.094,42 |
Original....: | 6.094,42 |
Valor Atual.: | 6.094,42 |
Contratado..: | Vicente Paulo de Carvalho |
CNPJ: | 665.918.646-87 |
Vigencia....: | 12/06/2019 A 12/06/2019 |
Situacao: | ENCERRADA |
Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
---|---|---|---|
1313 | 02/05/2019 | 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 | 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016256,93 |
Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
---|---|---|---|
1352 | 06/05/2019 | 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 | 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016109,27 |
Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
---|---|---|---|
1723 | 31/05/2019 | 15002.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080 | 02.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080723,07 |
Red./Emissao: | 0346 - 15/03/2019 |
Red./Emissao: | 0346 - 15/03/2019 |
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. | 2 - 30/12/1899 |
Red./Emissao: | 0346 - 15/03/2019 |
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. | 2 - 30/12/1899 |
Numero......: 38 | 0000 - 12/06/2019 |
Objeto......: | Aquisição exclusiva de gêneros alimentícios por meio de Chamada Pública com a contratação de Cooperativas de Agricultores e/ou Associações e Empreendedores Rurais Familiares para o fornecimento dos gêneros alimentícios de agroindústria conforme especificação no ANEXO I e nas demais condições estabelecidas neste Termo de Referência, aos alunos da Rede Pública de Ensino de Coqueiral - MG, conforme censo escolar 2018. |
Aquisição exclusiva de gêneros alimentícios por meio de Chamada Pública com a contratação de Cooperativas de Agricultores e/ou Associações e Empreendedores Rurais Familiares para o fornecimento dos gêneros alimentícios de agroindústria conforme especificação no ANEXO I e nas demais condições estabelecidas neste Termo de Referência, aos alunos da Rede Pública de Ensino de Coqueiral - MG, conforme censo escolar 2018. |
Red./Emissao: | 0346 - 15/03/2019 |
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. | 2 - 30/12/1899 |
Numero......: 38 | 0000 - 12/06/2019 |
Inicial.....: | 6.094,42 |
Original....: | 6.094,42 |
Valor Atual.: | 6.094,42 |
Red./Emissao: | 0346 - 15/03/2019 |
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. | 2 - 30/12/1899 |
Numero......: 38 | 0000 - 12/06/2019 |
Inicial.....: | 6.094,42 |
Original....: | 6.094,42 |
Valor Atual.: | 6.094,42 |
Contratado..: | Vicente Paulo de Carvalho |
CNPJ: | 665.918.646-87 |
Publicacao..: |
Red./Emissao: | 0346 - 15/03/2019 |
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. | 2 - 30/12/1899 |
Numero......: 38 | 0000 - 12/06/2019 |
Inicial.....: | 6.094,42 |
Original....: | 6.094,42 |
Valor Atual.: | 6.094,42 |
Contratado..: | Vicente Paulo de Carvalho |
CNPJ: | 665.918.646-87 |
Vigencia....: | 12/06/2019 A 12/06/2019 |
Situacao: | ENCERRADA |
Red./Emissao: | 0346 - 15/03/2019 |
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. | 2 - 30/12/1899 |
Numero......: 38 | 0000 - 12/06/2019 |
Inicial.....: | 6.094,42 |
Original....: | 6.094,42 |
Valor Atual.: | 6.094,42 |
Contratado..: | Vicente Paulo de Carvalho |
CNPJ: | 665.918.646-87 |
Vigencia....: | 12/06/2019 A 12/06/2019 |
Situacao: | ENCERRADA |
Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
---|---|---|---|
1313 | 02/05/2019 | 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 | 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016256,93 |
Red./Emissao: | 0346 - 15/03/2019 |
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. | 2 - 30/12/1899 |
Numero......: 38 | 0000 - 12/06/2019 |
Inicial.....: | 6.094,42 |
Original....: | 6.094,42 |
Valor Atual.: | 6.094,42 |
Contratado..: | Vicente Paulo de Carvalho |
CNPJ: | 665.918.646-87 |
Vigencia....: | 12/06/2019 A 12/06/2019 |
Situacao: | ENCERRADA |
Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
---|---|---|---|
1313 | 02/05/2019 | 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 | 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016256,93 |
Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
---|---|---|---|
1352 | 06/05/2019 | 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 | 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016109,27 |
Red./Emissao: | 0346 - 15/03/2019 |
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. | 2 - 30/12/1899 |
Numero......: 38 | 0000 - 12/06/2019 |
Inicial.....: | 6.094,42 |
Original....: | 6.094,42 |
Valor Atual.: | 6.094,42 |
Contratado..: | Vicente Paulo de Carvalho |
CNPJ: | 665.918.646-87 |
Vigencia....: | 12/06/2019 A 12/06/2019 |
Situacao: | ENCERRADA |
Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
---|---|---|---|
1313 | 02/05/2019 | 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 | 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016256,93 |
Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
---|---|---|---|
1352 | 06/05/2019 | 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016 | 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016109,27 |
Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
---|---|---|---|
1723 | 31/05/2019 | 15002.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080 | 02.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080723,07 |
Red./Emissao: | 0347 - 15/03/2019 |
Red./Emissao: | 0347 - 15/03/2019 |
Licitacao...: | 7 - 13/03/2019 |
Red./Emissao: | 0347 - 15/03/2019 |
Licitacao...: | 7 - 13/03/2019 |
Numero......: 39 | 0000 - 12/06/2019 |
Objeto......: | |
Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços em recarga de oxigênio medicinal para oxigenoterapia aos pacientes em observação e também em transportes de pacientes em risco de insuficiência assistidos pelo Pronto Atendimento Municipal de Coqueiral-MG. |
Red./Emissao: | 0347 - 15/03/2019 |
Licitacao...: | 7 - 13/03/2019 |
Numero......: 39 | 0000 - 12/06/2019 |
Inicial.....: | 57.250,00 |
Original....: | 57.250,00 |
Valor Atual.: | 57.250,00 |
Red./Emissao: | 0347 - 15/03/2019 |
Licitacao...: | 7 - 13/03/2019 |
Numero......: 39 | 0000 - 12/06/2019 |
Inicial.....: | 57.250,00 |
Original....: | 57.250,00 |
Valor Atual.: | 57.250,00 |
Contratado..: | Alfagas LTDA - EPP |
CNPJ: | 24.030.552/0001-00 |
Publicacao..: |
Red./Emissao: | 0347 - 15/03/2019 |
Licitacao...: | 7 - 13/03/2019 |
Numero......: 39 | 0000 - 12/06/2019 |
Inicial.....: | 57.250,00 |
Original....: | 57.250,00 |
Valor Atual.: | 57.250,00 |
Contratado..: | Alfagas LTDA - EPP |
CNPJ: | 24.030.552/0001-00 |
Vigencia....: | 12/06/2019 A 12/06/2019 |
Situacao: | ENCERRADA |
Red./Emissao: | 0347 - 15/03/2019 |
Licitacao...: | 7 - 13/03/2019 |
Numero......: 39 | 0000 - 12/06/2019 |
Inicial.....: | 57.250,00 |
Original....: | 57.250,00 |
Valor Atual.: | 57.250,00 |
Contratado..: | Alfagas LTDA - EPP |
CNPJ: | 24.030.552/0001-00 |
Vigencia....: | 12/06/2019 A 12/06/2019 |
Situacao: | ENCERRADA |
Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
---|---|---|---|
900 | 26/03/2019 | 43002.06.00-10.302.0005-3390.39.00-2.090 | 02.06.00-10.302.0005-3390.39.00-2.0904.275,00 |
Red./Emissao: | 0347 - 15/03/2019 |
Licitacao...: | 7 - 13/03/2019 |
Numero......: 39 | 0000 - 12/06/2019 |
Inicial.....: | 57.250,00 |
Original....: | 57.250,00 |
Valor Atual.: | 57.250,00 |
Contratado..: | Alfagas LTDA - EPP |
CNPJ: | 24.030.552/0001-00 |
Vigencia....: | 12/06/2019 A 12/06/2019 |
Situacao: | ENCERRADA |
Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
---|---|---|---|
900 | 26/03/2019 | 43002.06.00-10.302.0005-3390.39.00-2.090 | 02.06.00-10.302.0005-3390.39.00-2.0904.275,00 |
Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
---|---|---|---|
1742 | 31/05/2019 | 43002.06.00-10.302.0005-3390.39.00-2.090 | 02.06.00-10.302.0005-3390.39.00-2.0905.650,00 |
Red./Emissao: | 0347 - 15/03/2019 |
Red./Emissao: | 0347 - 15/03/2019 |
Licitacao...: | 7 - 13/03/2019 |
Red./Emissao: | 0347 - 15/03/2019 |
Licitacao...: | 7 - 13/03/2019 |
Numero......: 39 | 0000 - 12/06/2019 |
Objeto......: | |
Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços em recarga de oxigênio medicinal para oxigenoterapia aos pacientes em observação e também em transportes de pacientes em risco de insuficiência assistidos pelo Pronto Atendimento Municipal de Coqueiral-MG. |
Red./Emissao: | 0347 - 15/03/2019 |
Licitacao...: | 7 - 13/03/2019 |
Numero......: 39 | 0000 - 12/06/2019 |
Inicial.....: | 57.250,00 |
Original....: | 57.250,00 |
Valor Atual.: | 57.250,00 |
Red./Emissao: | 0347 - 15/03/2019 |
Licitacao...: | 7 - 13/03/2019 |
Numero......: 39 | 0000 - 12/06/2019 |
Inicial.....: | 57.250,00 |
Original....: | 57.250,00 |
Valor Atual.: | 57.250,00 |
Contratado..: | Alfagas LTDA - EPP |
CNPJ: | 24.030.552/0001-00 |
Publicacao..: |
Red./Emissao: | 0347 - 15/03/2019 |
Licitacao...: | 7 - 13/03/2019 |
Numero......: 39 | 0000 - 12/06/2019 |
Inicial.....: | 57.250,00 |
Original....: | 57.250,00 |
Valor Atual.: | 57.250,00 |
Contratado..: | Alfagas LTDA - EPP |
CNPJ: | 24.030.552/0001-00 |
Vigencia....: | 12/06/2019 A 12/06/2019 |
Situacao: | ENCERRADA |
Red./Emissao: | 0347 - 15/03/2019 |
Licitacao...: | 7 - 13/03/2019 |
Numero......: 39 | 0000 - 12/06/2019 |
Inicial.....: | 57.250,00 |
Original....: | 57.250,00 |
Valor Atual.: | 57.250,00 |
Contratado..: | Alfagas LTDA - EPP |
CNPJ: | 24.030.552/0001-00 |
Vigencia....: | 12/06/2019 A 12/06/2019 |
Situacao: | ENCERRADA |
Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
---|---|---|---|
900 | 26/03/2019 | 43002.06.00-10.302.0005-3390.39.00-2.090 | 02.06.00-10.302.0005-3390.39.00-2.0904.275,00 |
Red./Emissao: | 0347 - 15/03/2019 |
Licitacao...: | 7 - 13/03/2019 |
Numero......: 39 | 0000 - 12/06/2019 |
Inicial.....: | 57.250,00 |
Original....: | 57.250,00 |
Valor Atual.: | 57.250,00 |
Contratado..: | Alfagas LTDA - EPP |
CNPJ: | 24.030.552/0001-00 |
Vigencia....: | 12/06/2019 A 12/06/2019 |
Situacao: | ENCERRADA |
Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
---|---|---|---|
900 | 26/03/2019 | 43002.06.00-10.302.0005-3390.39.00-2.090 | 02.06.00-10.302.0005-3390.39.00-2.0904.275,00 |
Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
---|---|---|---|
1742 | 31/05/2019 | 43002.06.00-10.302.0005-3390.39.00-2.090 | 02.06.00-10.302.0005-3390.39.00-2.0905.650,00 |
Red./Emissao: | 0354 - 01/03/2019 |
Red./Emissao: | 0354 - 01/03/2019 |
Licitacao...: CARTA CONVITE | 6 - 30/12/1899 |
Red./Emissao: | 0354 - 01/03/2019 |
Licitacao...: CARTA CONVITE | 6 - 30/12/1899 |
Numero......: 44 | 0000 - 12/06/2019 |
Objeto......: | O Chamamento Publico tem por objeto o credenciamento de instituições financeiras para prestação de serviços bancários para recolhimento de tributos e demais receitas publicas municipais por meio de GAM – Guia de Arrecadação Municipal(Guia emitida pelo Município), em padrão FEBRABAN, por intermédio de suas agências, com prestação de contas por meio magnético dos valores arrecadados, através da Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças do Município de Coqueiral/MG. |
O Chamamento Publico tem por objeto o credenciamento de instituições financeiras para prestação de serviços bancários para recolhimento de tributos e demais receitas publicas municipais por meio de GAM – Guia de Arrecadação Municipal(Guia emitida pelo Município), em padrão FEBRABAN, por intermédio de suas agências, com prestação de contas por meio magnético dos valores arrecadados, através da Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças do Município de Coqueiral/MG. |
Red./Emissao: | 0354 - 01/03/2019 |
Licitacao...: CARTA CONVITE | 6 - 30/12/1899 |
Numero......: 44 | 0000 - 12/06/2019 |
Inicial.....: | 0,00 |
Original....: | 0,00 |
Valor Atual.: | 0,00 |
Red./Emissao: | 0354 - 01/03/2019 |
Licitacao...: CARTA CONVITE | 6 - 30/12/1899 |
Numero......: 44 | 0000 - 12/06/2019 |
Inicial.....: | 0,00 |
Original....: | 0,00 |
Valor Atual.: | 0,00 |
Contratado..: | COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA REGIAO TRES PONTAS LTDA. - SICOOB COPERSUL |
CNPJ: | 18.966.739/0001-18 |
Publicacao..: |
Red./Emissao: | 0354 - 01/03/2019 |
Licitacao...: CARTA CONVITE | 6 - 30/12/1899 |
Numero......: 44 | 0000 - 12/06/2019 |
Inicial.....: | 0,00 |
Original....: | 0,00 |
Valor Atual.: | 0,00 |
Contratado..: | COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA REGIAO TRES PONTAS LTDA. - SICOOB COPERSUL |
CNPJ: | 18.966.739/0001-18 |
Vigencia....: | 12/06/2019 A 12/06/2019 |
Situacao: | ENCERRADA |
Red./Emissao: | 0354 - 01/03/2019 |
Licitacao...: CARTA CONVITE | 6 - 30/12/1899 |
Numero......: 44 | 0000 - 12/06/2019 |
Inicial.....: | 0,00 |
Original....: | 0,00 |
Valor Atual.: | 0,00 |
Contratado..: | COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA REGIAO TRES PONTAS LTDA. - SICOOB COPERSUL |
CNPJ: | 18.966.739/0001-18 |
Vigencia....: | 12/06/2019 A 12/06/2019 |
Situacao: | ENCERRADA |
Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
---|---|---|---|
973 | 29/03/2019 | 5802.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015 | 02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.0155.910,00 |
Red./Emissao: | 0603 - 26/03/2019 |
Red./Emissao: | 0603 - 26/03/2019 |
Licitacao...: | 7 - 13/03/2019 |
Red./Emissao: | 0603 - 26/03/2019 |
Licitacao...: | 7 - 13/03/2019 |
Numero......: 1 | 0000 - 12/06/2019 |
Objeto......: | INCLUSAO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA |
Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços em recarga de oxigênio medicinal para oxigenoterapia aos pacientes em observação e também em transportes de pacientes em risco de insuficiência assistidos pelo Pronto Atendimento Municipal de Coqueiral-MG. |
Red./Emissao: | 0603 - 26/03/2019 |
Licitacao...: | 7 - 13/03/2019 |
Numero......: 1 | 0000 - 12/06/2019 |
Inicial.....: | 0,00 |
Original....: | 0,00 |
Valor Atual.: | 0,00 |
Red./Emissao: | 0603 - 26/03/2019 |
Licitacao...: | 7 - 13/03/2019 |
Numero......: 1 | 0000 - 12/06/2019 |
Inicial.....: | 0,00 |
Original....: | 0,00 |
Valor Atual.: | 0,00 |
Contratado..: | Alfagas LTDA - EPP |
CNPJ: | 24.030.552/0001-00 |
Publicacao..: |
Red./Emissao: | 0603 - 26/03/2019 |
Licitacao...: | 7 - 13/03/2019 |
Numero......: 1 | 0000 - 12/06/2019 |
Inicial.....: | 0,00 |
Original....: | 0,00 |
Valor Atual.: | 0,00 |
Contratado..: | Alfagas LTDA - EPP |
CNPJ: | 24.030.552/0001-00 |
Vigencia....: | 12/06/2019 A 12/06/2019 |
Situacao: | ENCERRADA |
Red./Emissao: | 0603 - 26/03/2019 |
Red./Emissao: | 0603 - 26/03/2019 |
Licitacao...: | 7 - 13/03/2019 |
Red./Emissao: | 0603 - 26/03/2019 |
Licitacao...: | 7 - 13/03/2019 |
Numero......: 1 | 0000 - 12/06/2019 |
Objeto......: | INCLUSAO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA |
Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços em recarga de oxigênio medicinal para oxigenoterapia aos pacientes em observação e também em transportes de pacientes em risco de insuficiência assistidos pelo Pronto Atendimento Municipal de Coqueiral-MG. |
Red./Emissao: | 0603 - 26/03/2019 |
Licitacao...: | 7 - 13/03/2019 |
Numero......: 1 | 0000 - 12/06/2019 |
Inicial.....: | 0,00 |
Original....: | 0,00 |
Valor Atual.: | 0,00 |
Red./Emissao: | 0603 - 26/03/2019 |
Licitacao...: | 7 - 13/03/2019 |
Numero......: 1 | 0000 - 12/06/2019 |
Inicial.....: | 0,00 |
Original....: | 0,00 |
Valor Atual.: | 0,00 |
Contratado..: | Alfagas LTDA - EPP |
CNPJ: | 24.030.552/0001-00 |
Publicacao..: |
Red./Emissao: | 0603 - 26/03/2019 |
Licitacao...: | 7 - 13/03/2019 |
Numero......: 1 | 0000 - 12/06/2019 |
Inicial.....: | 0,00 |
Original....: | 0,00 |
Valor Atual.: | 0,00 |
Contratado..: | Alfagas LTDA - EPP |
CNPJ: | 24.030.552/0001-00 |
Vigencia....: | 12/06/2019 A 12/06/2019 |
Situacao: | ENCERRADA |
Red./Emissao: | 0788 - 05/06/2019 |
Red./Emissao: | 0788 - 05/06/2019 |
Licitacao...: | 10 - 30/12/1899 |
Red./Emissao: | 0788 - 05/06/2019 |
Licitacao...: | 10 - 30/12/1899 |
Numero......: 1 | 0000 - 12/06/2019 |
Objeto......: | Contratação de Empresa prestadora de serviços especializada em organização e realização do Evento de abertura da Copa Alterosa de Futebol Amador, a realizar-se no dia 31/03/2019, no Estádio Municipal Olímpio Lasmar, no Município de Coqueiral, Estado de Minas Gerais. E a prestação de serviço especializado para a efetivação da inscrição do município no Campeonato denominado Copa Alterosa de Futebol Amador e Copa Alterosa de Futsal de Base, Categorias sub 13, 15 e 17. |
Contratação de Empresa prestadora de serviços especializada em organização e realização do Evento de abertura da Copa Alterosa de Futebol Amador, a realizar-se no dia 31/03/2019, no Estádio Municipal Olímpio Lasmar, no Município de Coqueiral, Estado de Minas Gerais. E a prestação de serviço especializado para a efetivação da inscrição do município no Campeonato denominado Copa Alterosa de Futebol Amador e Copa Alterosa de Futsal de Base, Categorias sub 13, 15 e 17. |
Red./Emissao: | 0788 - 05/06/2019 |
Licitacao...: | 10 - 30/12/1899 |
Numero......: 1 | 0000 - 12/06/2019 |
Inicial.....: | 600,00 |
Original....: | 600,00 |
Valor Atual.: | 600,00 |
Red./Emissao: | 0788 - 05/06/2019 |
Licitacao...: | 10 - 30/12/1899 |
Numero......: 1 | 0000 - 12/06/2019 |
Inicial.....: | 600,00 |
Original....: | 600,00 |
Valor Atual.: | 600,00 |
Contratado..: | ASSOCIACAO ESPORTIVA E EVENTOS DE MINAS GERAIS |
CNPJ: | 18.772.031/0001-26 |
Publicacao..: |
Red./Emissao: | 0788 - 05/06/2019 |
Licitacao...: | 10 - 30/12/1899 |
Numero......: 1 | 0000 - 12/06/2019 |
Inicial.....: | 600,00 |
Original....: | 600,00 |
Valor Atual.: | 600,00 |
Contratado..: | ASSOCIACAO ESPORTIVA E EVENTOS DE MINAS GERAIS |
CNPJ: | 18.772.031/0001-26 |
Vigencia....: | 12/06/2019 A 12/06/2019 |
Situacao: | ENCERRADA |
Red./Emissao: | 0788 - 05/06/2019 |
Red./Emissao: | 0788 - 05/06/2019 |
Licitacao...: | 10 - 30/12/1899 |
Red./Emissao: | 0788 - 05/06/2019 |
Licitacao...: | 10 - 30/12/1899 |
Numero......: 1 | 0000 - 12/06/2019 |
Objeto......: | Contratação de Empresa prestadora de serviços especializada em organização e realização do Evento de abertura da Copa Alterosa de Futebol Amador, a realizar-se no dia 31/03/2019, no Estádio Municipal Olímpio Lasmar, no Município de Coqueiral, Estado de Minas Gerais. E a prestação de serviço especializado para a efetivação da inscrição do município no Campeonato denominado Copa Alterosa de Futebol Amador e Copa Alterosa de Futsal de Base, Categorias sub 13, 15 e 17. |
Contratação de Empresa prestadora de serviços especializada em organização e realização do Evento de abertura da Copa Alterosa de Futebol Amador, a realizar-se no dia 31/03/2019, no Estádio Municipal Olímpio Lasmar, no Município de Coqueiral, Estado de Minas Gerais. E a prestação de serviço especializado para a efetivação da inscrição do município no Campeonato denominado Copa Alterosa de Futebol Amador e Copa Alterosa de Futsal de Base, Categorias sub 13, 15 e 17. |
Red./Emissao: | 0788 - 05/06/2019 |
Licitacao...: | 10 - 30/12/1899 |
Numero......: 1 | 0000 - 12/06/2019 |
Inicial.....: | 600,00 |
Original....: | 600,00 |
Valor Atual.: | 600,00 |
Red./Emissao: | 0788 - 05/06/2019 |
Licitacao...: | 10 - 30/12/1899 |
Numero......: 1 | 0000 - 12/06/2019 |
Inicial.....: | 600,00 |
Original....: | 600,00 |
Valor Atual.: | 600,00 |
Contratado..: | ASSOCIACAO ESPORTIVA E EVENTOS DE MINAS GERAIS |
CNPJ: | 18.772.031/0001-26 |
Publicacao..: |
Red./Emissao: | 0788 - 05/06/2019 |
Licitacao...: | 10 - 30/12/1899 |
Numero......: 1 | 0000 - 12/06/2019 |
Inicial.....: | 600,00 |
Original....: | 600,00 |
Valor Atual.: | 600,00 |
Contratado..: | ASSOCIACAO ESPORTIVA E EVENTOS DE MINAS GERAIS |
CNPJ: | 18.772.031/0001-26 |
Vigencia....: | 12/06/2019 A 12/06/2019 |
Situacao: | ENCERRADA |
Data | Unidade | Fornecedor | CPF/CNPJ | Descrição | UN | Quantidade | Unitário | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | LANDHEL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 17.766.976/0001-72 | Serviço de restauração deste Cruzeiro Centenário | SV | 0,109 | 136.268,9700 | 14.795,85 |
21/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | PAPELARIA FERREIRA LTDA. | 25.975.590/0001-07 | TINTA PARA CARIMBO PRETA FRASCO 42ML A BASE DE AGUA; EMBALAGEM DEVERA CONSTAR A DATA DE FABRICACAO E | UN | 3,000 | 6,4500 | 19,35 |
21/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA. | 68.533.967/0001-72 | PASTA CLASSIFICADORA 480 GRS SEM TIMBRE, COM GRAMPO PLÁSTICO ESTENDIDO. MEDIDAS: 345 X 235 MM. COR AZUL. | UN | 106,000 | 3,5000 | 371,00 |
21/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA. | 68.533.967/0001-72 | Pasta aba elástico tamanho 40mm (oficio) em polipropileno | UN | 2,000 | 2,5000 | 5,00 |
21/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA. | 68.533.967/0001-72 | Almofada para carimbo nº 4, tinta na cor preta | UN | 2,000 | 3,3000 | 6,60 |
21/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA. | 68.533.967/0001-72 | Molha dedo em pasta. Embalagem com 12 gramas. | UN | 16,000 | 1,4000 | 22,40 |
21/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | PAPELARIA FERREIRA LTDA. | 25.975.590/0001-07 | Caneta esferográfica na cor azul. escrita fina, corpo em plástico transparente, esfera em tungstênio | CX | 1,000 | 36,0000 | 36,00 |
21/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | PAPELARIA FERREIRA LTDA. | 25.975.590/0001-07 | Caixa BOX para arquivo, tamanho grande, na cor azul 35 x 13 x 25 | UN | 150,000 | 2,7000 | 405,00 |
21/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | PAPELARIA FERREIRA LTDA. | 25.975.590/0001-07 | Cola branca escolar com 35 gramas cada frasco | UN | 5,000 | 2,0500 | 10,25 |
12/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | MINAS SUL PRODUTOS DE DIETA LTDA | 28.997.561/0001-26 | SUPLEMENTO ALIMENTAR COMPLETO | UN | 60,000 | 9,2100 | 552,60 |
29/03/2019 | DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO | SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES 97357596672 | 27.536.459/0001-60 | Prestação de serviços de Consultoria Técnica Contábil | SV | 1,000 | 7.600,0000 | 7.600,00 |
12/03/2019 | DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO | CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP | 05.548.429/0001-31 | Serviço de Internet link compartilhados com velocidade mínima de 2Mbps de download e 512(quinhentos | SV | 1,000 | 83,4400 | 83,44 |
01/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | PROMEDICA MEDSERVICE LTDA. | 65.308.835/0001-59 | LOCAÇÃO CONCENTRADOR DE OXIGENIO 110 VOTS PARA USO DOMICI-2878 | SV | 8,000 | 375,0000 | 3.000,00 |
01/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | PROMEDICA MEDSERVICE LTDA. | 65.308.835/0001-59 | Locação aparelho médico respirtóriio CPAP | SV | 4,000 | 400,0000 | 1.600,00 |
01/03/2019 | DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0001-62 | ASSINATURA VC1 INTRA-GRUPO (TARIFA-ZERO) | SV | 0,918 | 4,0000 | 3,67 |
01/03/2019 | DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0001-62 | VC1 MÓVEL - MÓVEL (MESMA OPERADORA) | MIN | 1.005,000 | 0,2500 | 251,25 |
01/03/2019 | DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0001-62 | ASSINATURA VC1 INTRA-GRUPO (TARIFA-ZERO) | SV | 30,000 | 4,0000 | 120,00 |
01/03/2019 | DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0001-62 | ASSINATURA VC1 INTRA-GRUPO (TARIFA-ZERO) | SV | 10,000 | 4,0000 | 40,00 |
01/03/2019 | DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0001-62 | ASSINATURA VC1 INTRA-GRUPO (TARIFA-ZERO) | SV | 2,000 | 4,0000 | 8,00 |
01/03/2019 | DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0001-62 | VC1 MÓVEL - MÓVEL (MESMA OPERADORA) | MIN | 391,000 | 0,2500 | 97,75 |
01/03/2019 | DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0001-62 | ASSINATURA BÁSICA POR ACESSO | SV | 30,000 | 4,0000 | 120,00 |
01/03/2019 | DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0001-62 | ASSINATURA BÁSICA POR ACESSO | SV | 10,000 | 4,0000 | 40,00 |
01/03/2019 | DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0001-62 | ASSINATURA BÁSICA POR ACESSO | SV | 2,000 | 4,0000 | 8,00 |
01/03/2019 | DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0001-62 | ASSINATURA BÁSICA POR ACESSO | SV | 0,925 | 4,0000 | 3,70 |
01/03/2019 | DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0001-62 | TORPEDOS SMS | SV | 269,000 | 0,1000 | 26,90 |
01/03/2019 | DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0001-62 | VC1 MÓVEL - MÓVEL (MESMA OPERADORA) | MIN | 171,000 | 0,2500 | 42,75 |
01/03/2019 | DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0001-62 | VC1 MÓVEL - MÓVEL (MESMA OPERADORA) | MIN | 53,000 | 0,2500 | 13,25 |
01/03/2019 | DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0001-62 | VC 3 - LIGAÇÕES PARA FIXO | MIN | 16,000 | 0,5000 | 8,00 |
01/03/2019 | DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0001-62 | VC1 MÓVEL - FIXO | MIN | 267,000 | 0,2500 | 66,75 |
01/03/2019 | DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0001-62 | VC1 MÓVEL - FIXO | MIN | 56,000 | 0,2500 | 14,00 |
01/03/2019 | DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0001-62 | VC1 MÓVEL - FIXO | MIN | 54,880 | 0,2500 | 13,72 |
01/03/2019 | DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0001-62 | VC1 MÓVEL - FIXO | MIN | 7,000 | 0,2500 | 1,75 |
01/03/2019 | DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0001-62 | ACESSO A CAIXA POSTAL | MIN | 3,000 | 0,2500 | 0,75 |
01/03/2019 | DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0001-62 | GESTÃO (CONTROLE) VIA WEB | SV | 30,000 | 0,0001 | 0,00 |
01/03/2019 | DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0001-62 | VC 2 - LIGAÇÕES PARA MESMA OPERADORA | MIN | 198,880 | 0,2500 | 49,72 |
01/03/2019 | DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0001-62 | VC 2 - LIGAÇÕES PARA FIXO | SV | 9,000 | 0,5000 | 4,50 |
01/03/2019 | DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0001-62 | VC 3 - LIGAÇÕES PARA MESMA OPERADORA | MIN | 1,000 | 0,2500 | 0,25 |
01/03/2019 | DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0001-62 | VC 3 - LIGAÇÕES PARA MESMA OPERADORA | MIN | 17,000 | 0,2500 | 4,25 |
01/03/2019 | DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0001-62 | VC1 MÓVEL - MÓVEL (OUTRAS OPERADORAS) | MIN | 4,960 | 0,2500 | 1,24 |
01/03/2019 | DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0001-62 | VC1 MÓVEL - MÓVEL (OUTRAS OPERADORAS) | MIN | 31,000 | 0,2500 | 7,75 |
01/03/2019 | DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0001-62 | VC1 MÓVEL - MÓVEL (OUTRAS OPERADORAS) | MIN | 204,000 | 0,2500 | 51,00 |
01/03/2019 | DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0001-62 | VC 2 - LIGAÇÕES PARA OUTRAS OPERADORAS | MIN | 77,000 | 0,7000 | 53,90 |
01/03/2019 | DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0001-62 | VC 3 - LIGAÇÕES PARA OUTRAS OPERADORAS | MIN | 1,000 | 0,7000 | 0,70 |
01/03/2019 | DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0001-62 | VC 3 - LIGAÇÕES PARA OUTRAS OPERADORAS | MIN | 27,000 | 0,7000 | 18,90 |
01/03/2019 | DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0001-62 | PACOTE DE DADOS 3 GB OU SUPERIOR - PARA ACESSO SMARTPHONE | SV | 1,000 | 74,9000 | 74,90 |
01/03/2019 | DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0001-62 | TORPEDOS SMS | SV | 36,000 | 0,1000 | 3,60 |
01/03/2019 | DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0001-62 | GESTÃO (CONTROLE) VIA WEB | SV | 1,000 | 0,0001 | 0,00 |
01/03/2019 | DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0001-62 | GESTÃO (CONTROLE) VIA WEB | SV | 2,000 | 0,0001 | 0,00 |
01/03/2019 | DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0001-62 | GESTÃO (CONTROLE) VIA WEB | SV | 10,000 | 0,0001 | 0,00 |
01/03/2019 | DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0001-62 | VC 2 - LIGAÇÕES PARA MESMA OPERADORA | MIN | 10,000 | 0,2500 | 2,50 |
01/03/2019 | DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0001-62 | SERVIÇO DE LIGAÇÕES VC1 PARA MESMA OPERADORA (INTRA REDE) | SV | 1,000 | 10,0000 | 10,00 |
01/03/2019 | DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0001-62 | SERVIÇO DE LIGAÇÕES VC1 PARA MESMA OPERADORA (INTRA REDE) | SV | 2,000 | 10,0000 | 20,00 |
01/03/2019 | DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0001-62 | SERVIÇO DE LIGAÇÕES VC1 PARA MESMA OPERADORA (INTRA REDE) | SV | 3,000 | 10,0000 | 30,00 |
01/03/2019 | DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0001-62 | TORPEDOS SMS | SV | 1,000 | 0,1000 | 0,10 |
01/03/2019 | DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0001-62 | TORPEDOS SMS | SV | 4,000 | 0,1000 | 0,40 |
01/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | DIRETRIZINFORMATICA EIRELI | 22.493.902/0001-40 | Sistema de Tesourarira | SV | 1,000 | 407,4800 | 407,48 |
01/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | DIRETRIZINFORMATICA EIRELI | 22.493.902/0001-40 | Sistema de Estoque | SV | 1,000 | 305,6100 | 305,61 |
01/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | DIRETRIZINFORMATICA EIRELI | 22.493.902/0001-40 | Sistema de Patrimônio | SV | 1,000 | 356,5450 | 356,55 |
01/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | DIRETRIZINFORMATICA EIRELI | 22.493.902/0001-40 | Sistema de contabilidade pública | SV | 1,000 | 2.393,9450 | 2.393,95 |
01/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | DIRETRIZINFORMATICA EIRELI | 22.493.902/0001-40 | Sistema de Gerenciamento de Frotas | SV | 1,000 | 339,5633 | 339,56 |
01/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | DIRETRIZINFORMATICA EIRELI | 22.493.902/0001-40 | Sistema de Licitações,Compras e Contratos | SV | 1,000 | 1.426,1800 | 1.426,18 |
01/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | DIRETRIZINFORMATICA EIRELI | 22.493.902/0001-40 | Sistema de atendimento ao servidor via WEB | SV | 1,000 | 152,8050 | 152,81 |
01/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | DIRETRIZINFORMATICA EIRELI | 22.493.902/0001-40 | Sistema de Planejamento Municipal (PP,DLO e LOA) | SV | 1,000 | 651,9680 | 651,97 |
01/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | DIRETRIZINFORMATICA EIRELI | 22.493.902/0001-40 | Sistema para divulgação das informações exigidas pela Lei Complementar nº 131/2009 (Portal da tranpa | SV | 1,000 | 560,2850 | 560,29 |
26/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | XR9 BANDA SHOW LTDA - ME | 14.927.260/0001-11 | CONTRATAÇÃO DE BANDA LOCAL | SV | 9,000 | 489,6650 | 4.406,99 |
21/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME | 03.134.867/0001-28 | Embalagem de plástico resistente, tampa com lacre sem vazamento. Composição: hipoclorito de sódio, h | UN | 4,000 | 2,0000 | 8,00 |
21/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME | 03.134.867/0001-28 | Desinfetante Líquido, fragrância pinho, eucalipto e lavanda; pronto para uso com ação germicida/bact | UN | 4,000 | 2,3300 | 9,32 |
26/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI | 11.387.190/0001-68 | Papel toalha branco com 2 rolos de 50 toalhas cada ( 20x21,5cm) - Lote 10 | PCT | 50,000 | 4,0900 | 204,50 |
26/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI | 11.387.190/0001-68 | Esponja multiuso, dupla face p/ cozinha. Pct com 3 unidades | PCT | 2,000 | 2,1000 | 4,20 |
21/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME | 03.134.867/0001-28 | Pano de Chão Alvejado 100% Algodão. Tamanho mínimo 70 x 50 cm malha fechada, espesso, forte. | UN | 2,000 | 3,3000 | 6,60 |
26/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | MASTERMED REPRESENTACAO E COMERCIO ATACADISTA HOSPITALAR EIRELI | 26.522.837/0001-94 | Luva Amarela Forrada em Látex.Tamanho M | PR | 36,000 | 1,7900 | 64,44 |
26/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | MASTERMED REPRESENTACAO E COMERCIO ATACADISTA HOSPITALAR EIRELI | 26.522.837/0001-94 | Luva Amarela Forrada em Latéx Tamanho P | PR | 30,000 | 1,7900 | 53,70 |
14/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI | 11.387.190/0001-68 | Papel Higiênico Branco Neutro Macio 04x60mtx10cm | UN | 50,000 | 4,5500 | 227,50 |
26/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | MASTERMED REPRESENTACAO E COMERCIO ATACADISTA HOSPITALAR EIRELI | 26.522.837/0001-94 | lava louças líquido para pronto uso, contém tensoativo biodegradável, neutro. Embalagem plástica res | UN | 4,000 | 1,1500 | 4,60 |
26/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI | 11.387.190/0001-68 | Esponja de Lã de aço, composto de aço carbono, condicionado em saco plástico, contendo 8 unidades, p | UN | 2,000 | 1,3000 | 2,60 |
26/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | MAX SUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME | 09.522.679/0001-53 | Saco de lixo, saco plástico preto reforçado para lixo, capacidade 100 litros | UN | 4,000 | 1,0000 | 4,00 |
26/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | MAX SUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME | 09.522.679/0001-53 | saco de lixo preto reforçado 50 litros | PCT | 100,000 | 5,0000 | 500,00 |
26/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | RUI SUPERMERCADO LTDA. ME | 23.961.667/0001-56 | Copo descartável, material polipropileno atóxico, capacidade de 200ml, pacote com 100 unidades | UN | 50,000 | 3,4300 | 171,50 |
26/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | RUI SUPERMERCADO LTDA. ME | 23.961.667/0001-56 | Desodorizador de ar - (odorizador de ambientes), aerossol. Essências suaves. Tipo lavanda. Frasco de | UN | 11,000 | 8,9900 | 98,89 |
26/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | RUI SUPERMERCADO LTDA. ME | 23.961.667/0001-56 | Sabão em barra, glicerinado neutro testado dermatologicamente. Embalagem com 5 unidades de 200gr cad | PCT | 1,000 | 6,6000 | 6,60 |
26/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI | 11.387.190/0001-68 | Limpador de vidros embalagem com 500 ml | FR | 20,000 | 2,1500 | 43,00 |
26/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI | 11.387.190/0001-68 | Esponja de Lã de aço, composto de aço carbono, condicionado em saco plástico, contendo 8 unidades, p | UN | 20,000 | 1,3000 | 26,00 |
26/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI | 11.387.190/0001-68 | Papel Higiênico Branco Neutro Macio 04x60mtx10cm | UN | 6,000 | 4,5500 | 27,30 |
26/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI | 11.387.190/0001-68 | Rodo em madeira com 2 borrachas de 60 cm, com 40 cm de diâmetro. | UN | 15,000 | 4,9000 | 73,50 |
26/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI | 11.387.190/0001-68 | Rodo em madeira com 2 borrachas de 40 cm. | UN | 3,000 | 3,4900 | 10,47 |
26/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI | 11.387.190/0001-68 | Flanela para Limpeza 100% Algodão Tamanho Mínimo de 28x48 cm. | UN | 30,000 | 0,9000 | 27,00 |
26/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI | 11.387.190/0001-68 | Desengordurante Multi uso 500ml. Composição: tensoativos não iônicos, solvente, alcalinizantes, sequ | UN | 50,000 | 2,0400 | 102,00 |
26/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI | 11.387.190/0001-68 | Vassoura tipo Piaçava nº05. unid. | UN | 2,000 | 12,9200 | 25,84 |
26/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI | 11.387.190/0001-68 | Vassoura de pêlo artificial | UN | 5,000 | 5,0500 | 25,25 |
26/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI | 11.387.190/0001-68 | Vassoura de pêlo artificial | UN | 1,000 | 5,0500 | 5,05 |
26/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | MASTERMED REPRESENTACAO E COMERCIO ATACADISTA HOSPITALAR EIRELI | 26.522.837/0001-94 | lava louças líquido para pronto uso, contém tensoativo biodegradável, neutro. Embalagem plástica res | UN | 100,000 | 1,1500 | 115,00 |
26/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI | 11.387.190/0001-68 | Papel Higiênico Branco Neutro Macio 04x60mtx10cm | UN | 100,000 | 4,5500 | 455,00 |
12/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | RUI TRANSPORTES LTDA - ME | 10.962.750/0001-06 | Gás de cozinha GLP13 kg | UN | 1,000 | 68,0000 | 68,00 |
26/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE | 08.381.374/0001-06 | SERVIÇOS ELÉTRICOS VEÍCULOS PESADOS IVECO | HH | 5,000 | 59,0000 | 295,00 |
21/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE | 08.381.374/0001-06 | SERVIÇOS ELÉTRICOS VEÍCULOS PESADOS VOLKSWAGEM | HH | 8,000 | 59,0000 | 472,00 |
21/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE | 08.381.374/0001-06 | SERVIÇOS ELÉTRICOS VEÍCULOS PESADOS VOLARE | HH | 14,500 | 59,0000 | 855,50 |
26/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | RUI SUPERMERCADO LTDA. ME | 23.961.667/0001-56 | TOMATE MADURO | KG | 1,000 | 3,4200 | 3,42 |
26/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | RUI SUPERMERCADO LTDA. ME | 23.961.667/0001-56 | BANANAS | KG | 5,000 | 2,9900 | 14,95 |
26/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | RUI SUPERMERCADO LTDA. ME | 23.961.667/0001-56 | LARANJA | KG | 10,000 | 2,5000 | 25,00 |
26/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | RUI SUPERMERCADO LTDA. ME | 23.961.667/0001-56 | MAÇÃ | KG | 5,000 | 5,4500 | 27,25 |
26/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | RUI SUPERMERCADO LTDA. ME | 23.961.667/0001-56 | MARACUJÁ | KG | 3,000 | 6,1500 | 18,45 |
26/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | RUI SUPERMERCADO LTDA. ME | 23.961.667/0001-56 | MORTADELA DEFUMADA | KG | 2,000 | 18,5000 | 37,00 |
26/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | RUI SUPERMERCADO LTDA. ME | 23.961.667/0001-56 | Açúcar tipo cristal. Textura em grânulos finos e coloração branca. Isento de impurezas e empedrament | PCT | 10,000 | 7,3500 | 73,50 |
26/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | RUI SUPERMERCADO LTDA. ME | 23.961.667/0001-56 | Carne de frango : (peito) fresca, resfriada. Embalagem plástica, atóxica, transparente e não violad | KG | 5,000 | 6,9900 | 34,95 |
26/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | RUI SUPERMERCADO LTDA. ME | 23.961.667/0001-56 | Carne bovina: (acém), moída no ato da entrega, fresca, resfriada, de coloração vermelha e brilhante, | KG | 5,000 | 14,3000 | 71,50 |
26/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | RUI SUPERMERCADO LTDA. ME | 23.961.667/0001-56 | Salsicha fresca e apropriado para consumo | KG | 6,000 | 5,4900 | 32,94 |
26/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | RUI SUPERMERCADO LTDA. ME | 23.961.667/0001-56 | Cebola Branca - Tamanho médio, fresca, com casca de coloração característica e sem amassados e parte | KG | 0,500 | 3,0000 | 1,50 |
26/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | RUI SUPERMERCADO LTDA. ME | 23.961.667/0001-56 | Apresuntado, fresco e apropriado para o consumo, isento de sujidades, mofos . Odor agradável. Embala | KG | 3,000 | 14,5000 | 43,50 |
26/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | RUI SUPERMERCADO LTDA. ME | 23.961.667/0001-56 | Queijo tipo mussarela, fresco e apropriado para o consumo, isenta de sujidade, mofos .Odor agradável | KG | 3,000 | 30,0000 | 90,00 |
26/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | RUI SUPERMERCADO LTDA. ME | 23.961.667/0001-56 | Pão de queijo | KG | 5,000 | 18,0000 | 90,00 |
26/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | RUI SUPERMERCADO LTDA. ME | 23.961.667/0001-56 | Pão tipo francês. Peso mínimo por unidade 50 gramas. Fresco, macio, apropriado para consumo no dia d | KG | 10,000 | 12,6000 | 126,00 |
26/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | RUI SUPERMERCADO LTDA. ME | 23.961.667/0001-56 | BALA MACIA | PCT | 2,000 | 5,0000 | 10,00 |
26/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME | 03.134.867/0001-28 | FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 1KG | PCT | 5,000 | 2,7000 | 13,50 |
26/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME | 03.134.867/0001-28 | BISCOITO DE ÁGUA E SAL, PACOTE COM400 GR. | PCT | 4,000 | 3,9500 | 15,80 |
26/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME | 03.134.867/0001-28 | Polvilho azedo, textura fina e coloração branca. Isento de sujidades e mofos. Embalagem plástica, at | KG | 5,000 | 6,9500 | 34,75 |
26/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME | 03.134.867/0001-28 | Suco de Caixinha - SUCO DE NECTAR DA FRUTA sabor de pêssego, composto de suco e polpa da fruta, acid | UN | 100,000 | 1,6000 | 160,00 |
26/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME | 03.134.867/0001-28 | Extrato de tomate / Massa de tomate.Embalagem com tampa abre fácil. Concentrado de pura polpa, simpl | UN | 5,000 | 4,2500 | 21,25 |
26/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | RUI SUPERMERCADO LTDA. ME | 23.961.667/0001-56 | AÇÚCAR REFINADO DE ORIGEM ANIMAL. PACOTE DE 1 KG. | PCT | 2,000 | 3,0900 | 6,18 |
26/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME | 03.134.867/0001-28 | Leite condensado em lata de 395 grs. Acondicionado em lata de folhas de flandres, não apresentando f | LA | 5,000 | 4,3000 | 21,50 |
26/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | RUI SUPERMERCADO LTDA. ME | 23.961.667/0001-56 | Chocolate granulado, contendo açúcar, gordura vegetal hidrogenada, cacau em pó, amido de milho, esta | PCT | 2,000 | 6,6500 | 13,30 |
26/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | RUI SUPERMERCADO LTDA. ME | 23.961.667/0001-56 | Biscoito Doce - Biscoito tipo rosquinha, sabor coco. Produzida com farinha de trigo fortificada com | PCT | 3,000 | 6,4000 | 19,20 |
26/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | RUI SUPERMERCADO LTDA. ME | 23.961.667/0001-56 | Biscoito de polvilho seco salgado. Embalagem plástica, atóxica, padronizada, contendo dados do produ | PCT | 5,000 | 9,5000 | 47,50 |
26/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | RUI SUPERMERCADO LTDA. ME | 23.961.667/0001-56 | Coco Ralado - Polpa de coco parcialmente desengordurada, desidratada. Pacote com 50 gramas. | PCT | 5,000 | 1,7500 | 8,75 |
26/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | RUI SUPERMERCADO LTDA. ME | 23.961.667/0001-56 | Queijo tipo parmesão. Ralado, fresco. Isento de sujidades, insetos, mofos. Embalagem plástica, atóxi | PCT | 5,000 | 1,9000 | 9,50 |
26/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME | 03.134.867/0001-28 | CAFÉ TORRADO E MOÍDO | PCT | 10,000 | 7,9500 | 79,50 |
26/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | RUI SUPERMERCADO LTDA. ME | 23.961.667/0001-56 | Óleo de soja, refinado, tipo 1. Aspecto límpido com cor e consistência características. Embalagem pl | UN | 1,000 | 3,3000 | 3,30 |
26/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | RUI SUPERMERCADO LTDA. ME | 23.961.667/0001-56 | Ovo branco, fresco, isento de sujidades, rachaduras, fungos. Tamanho médio, peso mínimo de cada unid | DZ | 5,000 | 4,8000 | 24,00 |
26/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | RUI SUPERMERCADO LTDA. ME | 23.961.667/0001-56 | chá de capim cidreira, caixa de 15 gramas contendo 15 sachês. | CX | 3,000 | 3,2000 | 9,60 |
26/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | RUI SUPERMERCADO LTDA. ME | 23.961.667/0001-56 | chá de camomila, caixa de 15 gramas contendo 15 sachês | CX | 3,000 | 3,4000 | 10,20 |
26/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | RUI SUPERMERCADO LTDA. ME | 23.961.667/0001-56 | caldo de galinha, caixa de 57 gramas, com 6 cubos contendo : Sal, gordura vegetal, açúucar, amido d | CX | 2,000 | 1,5900 | 3,18 |
26/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | RUI SUPERMERCADO LTDA. ME | 23.961.667/0001-56 | LEITE DE VACA TIPO B 1L | LT | 30,000 | 3,2900 | 98,70 |
26/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | RUI SUPERMERCADO LTDA. ME | 23.961.667/0001-56 | Pó para gelatina vários sabores - 85grs | UN | 5,000 | 0,9500 | 4,75 |
26/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | RUI SUPERMERCADO LTDA. ME | 23.961.667/0001-56 | Pão de leite tipo cachorro-quente. Peso mínimo por unidade 65 gramas. Fresco, macio, , apropriado pa | UN | 100,000 | 1,1500 | 115,00 |
26/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | RUI SUPERMERCADO LTDA. ME | 23.961.667/0001-56 | Creme de leite em lata com 300grs. Acondicionado em lata de folhas de flandres, não apresentando fer | UN | 5,000 | 4,8600 | 24,30 |
26/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | RUI SUPERMERCADO LTDA. ME | 23.961.667/0001-56 | VINAGRE DE MAÇÃ | UN | 2,000 | 4,5000 | 9,00 |
26/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | RUI SUPERMERCADO LTDA. ME | 23.961.667/0001-56 | IOGURTE NATURAL SABOR MORANGO | UN | 100,000 | 0,9600 | 96,00 |
26/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME | 03.134.867/0001-28 | Refresco de fruta concentrado. Sabor maracujá. Sem adição de açúcar. Embalagem plástica ou de vidro, | UN | 12,000 | 6,5000 | 78,00 |
26/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME | 03.134.867/0001-28 | Manteiga - Características Técnicas: Ingredientes: Gordura láctea e sal. Acondicionada em embalagem | UN | 4,000 | 16,9000 | 67,60 |
26/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME | 03.134.867/0001-28 | FERMENTO QUÍMICO SECO 250G | UN | 3,000 | 5,8000 | 17,40 |
26/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | RUI SUPERMERCADO LTDA. ME | 23.961.667/0001-56 | Refresco de fruta concentrado. Sabor acerola. Sem adição de açúcar. Embalagem plástica ou de vidro, | UN | 12,000 | 4,2000 | 50,40 |
26/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | RUI SUPERMERCADO LTDA. ME | 23.961.667/0001-56 | Margarina vegetal cremosa, com sal. Isenta de ranço e mofos. Embalagem plástica, atóxica, não violad | UN | 5,000 | 5,8500 | 29,25 |
26/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | RUI SUPERMERCADO LTDA. ME | 23.961.667/0001-56 | Refrigerante de guaraná - bebida não alcoólica, não fermentada, e gaseificada, composto por água min | UN | 12,000 | 3,6500 | 43,80 |
26/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | RUI SUPERMERCADO LTDA. ME | 23.961.667/0001-56 | Refresco de fruta concentrado. Sabor abacaxi. Sem adição de açúcar. Embalagem plástica ou de vidro, | UN | 12,000 | 4,2000 | 50,40 |
26/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | RUI SUPERMERCADO LTDA. ME | 23.961.667/0001-56 | AZEITONAS VERDES SEM CAROÇO, ÁGUA, SAL, ANTIOXIDANTE ÁCIDO CÍTRICO E CONSERVADOR BENZOATO DE SÓDIO. NÃO CONTÉM GLÚTEN. SACHÊ COM 150 GRAMS | UN | 4,000 | 4,0000 | 16,00 |
21/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA. | 07.401.186/0001-30 | PLATO 6012.003.021.00.2 | UN | 1,000 | 1.903,9100 | 1.903,91 |
21/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA. | 07.401.186/0001-30 | ROLAMENTO 6012.008.054.00.8 | UN | 1,000 | 845,1600 | 845,16 |
21/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA. | 07.401.186/0001-30 | ROLAMENTO 6012.008.092.00.8 | UN | 1,000 | 723,5200 | 723,52 |
21/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA. | 07.401.186/0001-30 | COLAR 6007.003.048.00.5 | UN | 1,000 | 296,2600 | 296,26 |
21/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA. | 07.401.186/0001-30 | PARAFUSO DE RODA 6008.009.707.00.8 | UN | 6,000 | 39,6600 | 237,96 |
21/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA. | 07.401.186/0001-30 | DISCO DE EMBREAGEM 6012.003.020.00.4 | UN | 1,000 | 1.121,2800 | 1.121,28 |
21/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA. | 07.401.186/0001-30 | RETENTOR 6025.001.122.00.2 | UN | 1,000 | 366,8300 | 366,83 |
28/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA | 27.602.170/0001-00 | MÁQUINA DE VIDRO 5Z4839462A | UN | 1,000 | 129,7100 | 129,71 |
28/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA | 27.602.170/0001-00 | BATERIA DE 70 AMP 5GM915105P | UN | 1,000 | 541,3000 | 541,30 |
21/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA. | 07.401.186/0001-30 | CUBO DE RODA T 6008.009.515.00.5 | UN | 1,000 | 944,0000 | 944,00 |
26/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | JOSE MARIA PEREIRA - ME | 00.840.246/0001-71 | RADIADOR 50018771 | UN | 1,000 | 377,5300 | 377,53 |
26/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | JOSE MARIA PEREIRA - ME | 00.840.246/0001-71 | TERMINAL DE DIREÇÃO 500006261 | UN | 1,000 | 201,6400 | 201,64 |
26/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | JOSE MARIA PEREIRA - ME | 00.840.246/0001-71 | ABRAÇADEIRA 51723021 | UN | 2,000 | 9,0400 | 18,08 |
26/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | JOSE MARIA PEREIRA - ME | 00.840.246/0001-71 | TAMPA RADIADOR 51784095 | UN | 2,000 | 13,3550 | 26,71 |
26/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | JOSE MARIA PEREIRA - ME | 00.840.246/0001-71 | JG SAPATA FREIO 7081572 | UN | 1,000 | 119,9200 | 119,92 |
26/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | JOSE MARIA PEREIRA - ME | 00.840.246/0001-71 | VELAS 46480362 | UN | 4,000 | 12,4100 | 49,64 |
26/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | JOSE MARIA PEREIRA - ME | 00.840.246/0001-71 | CAIXA DE DIREÇÃO 51861597 | UN | 1,000 | 797,4900 | 797,49 |
29/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | VARFLEX AUTO PECAS LTDA - ME | 11.923.688/0001-06 | PARAFUROS LAMINAS | PÇ | 86,000 | 8,8400 | 760,24 |
29/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | VARFLEX AUTO PECAS LTDA - ME | 11.923.688/0001-06 | LAMINA 13 FUROS 3/4 | PÇ | 4,000 | 649,3100 | 2.597,24 |
29/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | VARFLEX AUTO PECAS LTDA - ME | 11.923.688/0001-06 | LAMINA 8 FUROS 5/8 | PÇ | 4,000 | 376,2600 | 1.505,04 |
20/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | ASSOCIACAO MINEIRA DOS MUNICIPIOS | 20.513.859/0001-01 | PUBLICAÇÕES AMM | MÊS | 1,000 | 340,0000 | 340,00 |
26/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | MASTER LED SISTEMAS DE ILUMINACAO LTDA | 26.231.270/0001-05 | SERVIÇO SUBSTITUIÇÃO DE IP 100W | PT | 75,000 | 949,3500 | 71.201,25 |
26/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | MASTER LED SISTEMAS DE ILUMINACAO LTDA | 26.231.270/0001-05 | SERVIÇO SUBSTITUIÇÃO DE IP 150W | PT | 9,000 | 1.349,0800 | 12.141,72 |
26/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | ALFALAGOS LTDA. | 05.194.502/0001-14 | GEL CONDUTOR INCOLOR PARA ULTRASSON/ ELETROCARDIOGRAMA 1L | FR | 12,000 | 3,9000 | 46,80 |
26/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | ALFALAGOS LTDA. | 05.194.502/0001-14 | CATETER P/ OXIGÊNIO TIPO ÓCULOS | UN | 100,000 | 0,6600 | 66,00 |
26/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | 24.826.631/0001-22 | SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500ML | BS | 500,000 | 2,6000 | 1.300,00 |
26/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | MED CENTER COMERCIAL LTDA. | 00.874.929/0001-40 | BOLSA COLETORA DE URINA | UN | 30,000 | 2,5800 | 77,40 |
26/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | ALFALAGOS LTDA. | 05.194.502/0001-14 | LENÇOL HOSPITALAR DE PAPEL DE 70 CM X 50 MT | RL | 20,000 | 5,6500 | 113,00 |
26/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | MED CENTER COMERCIAL LTDA. | 00.874.929/0001-40 | EQUIPO MACROGOTAS | CX | 5,000 | 460,0000 | 2.300,00 |
26/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | MED CENTER COMERCIAL LTDA. | 00.874.929/0001-40 | CARVÃO VEGETAL ATIVADO EM PÓ | PCT | 2,000 | 98,0000 | 196,00 |
12/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | MED CENTER COMERCIAL LTDA. | 00.874.929/0001-40 | Hidrogel com alginato 85 gr | BISN | 9,000 | 14,4000 | 129,60 |
29/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | NACIONAL PNEUS EIRELI EPP | 27.879.590/0001-20 | PROTETOR 14.00.24 | UN | 4,000 | 75,0000 | 300,00 |
26/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA | 00.647.879/0001-68 | PNEU 1000X20 RADIAL 16 LONAS | UN | 10,000 | 1.264,0000 | 12.640,00 |
29/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | NACIONAL PNEUS EIRELI EPP | 27.879.590/0001-20 | PNEU 14.00.24 | UN | 4,000 | 1.950,0000 | 7.800,00 |
21/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | MINAS EMPRESARIAL E COMERCIO DE PNEUS LTDA | 07.006.663/0001-62 | PNEU 275/80 R 22,5 | UN | 6,000 | 1.170,0000 | 7.020,00 |
29/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | NACIONAL PNEUS EIRELI EPP | 27.879.590/0001-20 | CÂMARA DE AR BICO DE FERRO 14.00.24 | UN | 4,000 | 175,0000 | 700,00 |
29/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | BAVIERA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP | 28.037.591/0001-90 | PROTETOR 1000X20 | UN | 10,000 | 73,0000 | 730,00 |
29/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | BAVIERA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP | 28.037.591/0001-90 | CÂMARA DE AR BICO DE FERRO 1000X20 | UN | 10,000 | 89,0000 | 890,00 |
21/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA | 00.647.879/0001-68 | PNEU 1000X20 RADIAL 16 LONAS | UN | 10,000 | 1.264,0000 | 12.640,00 |
26/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | RUI SUPERMERCADO LTDA. ME | 23.961.667/0001-56 | Carne suína: (pernil sem osso), congelado. Embalagem plástica, atóxica, transparente, contendo dados | KG | 10,000 | 10,0000 | 100,00 |
26/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | RUI SUPERMERCADO LTDA. ME | 23.961.667/0001-56 | Linguiça de frango fina, preparada com partes comestíveis de frango de boa qualidade. Embalagem plás | KG | 5,000 | 9,9900 | 49,95 |
26/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | RUI SUPERMERCADO LTDA. ME | 23.961.667/0001-56 | Pão de leite tipo cachorro-quente. Peso mínimo por unidade 65 gramas. Fresco, macio, , apropriado pa | UN | 65,000 | 1,1500 | 74,75 |
26/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | RUI SUPERMERCADO LTDA. ME | 23.961.667/0001-56 | Carne de frango : (peito) Congelado. Embalagem plástica, atóxica, transparente e não violada, conte | KG | 20,000 | 6,9500 | 139,00 |
26/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | JOEL VITOR DE LIMA - ME | 05.963.494/0001-23 | Pão tipo francês. Peso mínimo por unidade 50 gramas. Fresco, macio, apropriado para consumo no dia d | KG | 40,000 | 13,1400 | 525,60 |
26/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | JOEL VITOR DE LIMA - ME | 05.963.494/0001-23 | Pão tipo francês. Peso mínimo por unidade 50 gramas. Fresco, macio, apropriado para consumo no dia d | KG | 86,150 | 13,1400 | 1.132,01 |
28/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | RUI SUPERMERCADO LTDA. ME | 23.961.667/0001-56 | BEBIDA LÁCTEA SABOR MORANGO- 1 LT | L | 30,000 | 3,9900 | 119,70 |
28/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | RUI SUPERMERCADO LTDA. ME | 23.961.667/0001-56 | BEBIDA LÁCTEA SABOR MORANGO- 1 LT | L | 100,000 | 3,9900 | 399,00 |
26/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | RUI SUPERMERCADO LTDA. ME | 23.961.667/0001-56 | LINGUIÇA SUINA FINA | KG | 12,000 | 8,9900 | 107,88 |
26/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | RUI SUPERMERCADO LTDA. ME | 23.961.667/0001-56 | CARNE BOVINA (MÚSCULO EM CUBOS) | KG | 12,000 | 14,9900 | 179,88 |
26/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | RUI SUPERMERCADO LTDA. ME | 23.961.667/0001-56 | BEBIDA LÁCTEA SABOR MORANGO- 1 LT | L | 20,000 | 3,9900 | 79,80 |
26/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | RUI SUPERMERCADO LTDA. ME | 23.961.667/0001-56 | Leite de vaca, tipo B, pasteurizado, integral. Embalagem plástica, não violada, contendo dados do pr | LT | 110,000 | 3,1100 | 342,10 |
26/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME | 03.134.867/0001-28 | COCO RALADO EMBALAGEM 100 GRS | PCT | 5,000 | 2,9500 | 14,75 |
26/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME | 03.134.867/0001-28 | Leite condensado em lata de 395 grs. Acondicionado em lata de folhas de flandres, não apresentando f | LA | 13,000 | 4,3000 | 55,90 |
12/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | MATHEUS FORTUNATO LOURENCO LOBO | 22.483.299/0001-15 | AÇÚCAR TIPO CRISTAL 5 KG | PCT | 12,000 | 8,5000 | 102,00 |
26/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME | 03.134.867/0001-28 | CAFÉ TORRADO E MOÍDO | PCT | 50,000 | 8,0000 | 400,00 |
21/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | RUI SUPERMERCADO LTDA. ME | 23.961.667/0001-56 | Pão de leite tipo cachorro-quente. Peso mínimo por unidade 65 gramas. Fresco, macio, , apropriado pa | UN | 270,000 | 1,1500 | 310,50 |
21/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | RUI SUPERMERCADO LTDA. ME | 23.961.667/0001-56 | Leite de vaca, tipo B, pasteurizado, integral. Embalagem plástica, não violada, contendo dados do pr | LT | 37,000 | 3,1100 | 115,07 |
21/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | RUI SUPERMERCADO LTDA. ME | 23.961.667/0001-56 | BATATA DOCE. TAMANHO MÉDIO | KG | 2,000 | 4,3500 | 8,70 |
21/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | RUI SUPERMERCADO LTDA. ME | 23.961.667/0001-56 | CARÁ. | KG | 2,000 | 2,9000 | 5,80 |
21/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | RUI SUPERMERCADO LTDA. ME | 23.961.667/0001-56 | CENOURA AMARELA JUJUBA | KG | 2,000 | 5,7500 | 11,50 |
21/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | RUI SUPERMERCADO LTDA. ME | 23.961.667/0001-56 | Limão | KG | 1,000 | 5,1500 | 5,15 |
21/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | RUI SUPERMERCADO LTDA. ME | 23.961.667/0001-56 | Pão de leite tipo cachorro-quente. Peso mínimo por unidade 65 gramas. Fresco, macio, , apropriado pa | UN | 100,000 | 1,1500 | 115,00 |
21/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | RUI SUPERMERCADO LTDA. ME | 23.961.667/0001-56 | Leite de vaca, tipo B, pasteurizado, integral. Embalagem plástica, não violada, contendo dados do pr | LT | 110,000 | 3,1100 | 342,10 |
21/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | JOEL VITOR DE LIMA - ME | 05.963.494/0001-23 | Pão tipo francês. Peso mínimo por unidade 50 gramas. Fresco, macio, apropriado para consumo no dia d | KG | 20,000 | 13,1400 | 262,80 |
21/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | RUI SUPERMERCADO LTDA. ME | 23.961.667/0001-56 | Leite de vaca, tipo B, pasteurizado, integral. Embalagem plástica, não violada, contendo dados do pr | LT | 30,000 | 3,1100 | 93,30 |
21/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | RUI SUPERMERCADO LTDA. ME | 23.961.667/0001-56 | Pão doce tipo forró. Peso mínimo por unidade 65 gramas. Fresco, macio, sem cobertura de cremes e/ou | UN | 270,000 | 1,1500 | 310,50 |
21/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | RUI SUPERMERCADO LTDA. ME | 23.961.667/0001-56 | Pão doce tipo forró. Peso mínimo por unidade 65 gramas. Fresco, macio, sem cobertura de cremes e/ou | UN | 100,000 | 1,1500 | 115,00 |
21/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | RUI SUPERMERCADO LTDA. ME | 23.961.667/0001-56 | Alho - cabeça de tamanho médio n º 5, sem brotos e partes estragadas. | KG | 1,000 | 12,9900 | 12,99 |
21/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | RUI SUPERMERCADO LTDA. ME | 23.961.667/0001-56 | Alface com coloração característica folhas sem partes estragadas | CBÇ | 6,000 | 1,8000 | 10,80 |
28/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI | 11.387.190/0001-68 | SABONETE ANTIBACTERIANO | UN | 40,000 | 1,6100 | 64,40 |
26/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | MAX SUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME | 09.522.679/0001-53 | SACO DE LIXO PRETO DE 100 LITROS - PACOTE COM 10 UNIDADES | PCT | 5,000 | 6,6400 | 33,20 |
28/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI | 11.387.190/0001-68 | VASSOURA DE PÊLO 40X5CM | UN | 1,000 | 13,4400 | 13,44 |
26/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | MAX SUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME | 09.522.679/0001-53 | Saco de Lixo Preto de 50 litros. Embalagem com 10 unidades | PCT | 5,000 | 6,6400 | 33,20 |
12/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | RUI TRANSPORTES LTDA - ME | 10.962.750/0001-06 | Botijão de Gás GLP 13kg | UN | 1,000 | 67,5000 | 67,50 |
12/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | RUI TRANSPORTES LTDA - ME | 10.962.750/0001-06 | Botijão de Gás GLP 13kg | UN | 2,000 | 67,5000 | 135,00 |
28/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI | 11.387.190/0001-68 | TOALHA DE ROSTO 100% ALGODÃO 0,40 X 0,70 CM. | UN | 2,000 | 5,0400 | 10,08 |
28/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI | 11.387.190/0001-68 | TOALHA DE ROSTO 100% ALGODÃO 0,40 X 0,70 CM. | UN | 10,000 | 5,0400 | 50,40 |
28/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI | 11.387.190/0001-68 | LIMPADOR PARA LIMPEZA 500ML | LT | 8,000 | 3,6000 | 28,80 |
28/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI | 11.387.190/0001-68 | Cera Incolor Líquida 850 ml | LT | 15,000 | 4,2300 | 63,45 |
28/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI | 11.387.190/0001-68 | Detergente para limpar azulejos similar ou superior ao azulim de 1lt | LT | 4,000 | 3,4800 | 13,92 |
28/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI | 11.387.190/0001-68 | Detergente para limpar azulejos similar ou superior ao azulim de 1lt | LT | 20,000 | 3,4800 | 69,60 |
28/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI | 11.387.190/0001-68 | PAPEL HIGIÊNICO 60MM | PCT | 30,000 | 3,1300 | 93,90 |
28/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI | 11.387.190/0001-68 | SABÃO EM BARRA 200 G | PCT | 2,000 | 4,2000 | 8,40 |
26/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | RUI TRANSPORTES LTDA - ME | 10.962.750/0001-06 | Botijão de Gás GLP 13kg | UN | 1,000 | 67,5000 | 67,50 |
28/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | RUI TRANSPORTES LTDA - ME | 10.962.750/0001-06 | Botijão de Gás GLP 13kg | UN | 3,000 | 67,5000 | 202,50 |
28/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI | 11.387.190/0001-68 | TOUCA DESCARTÁVEL PLISSADA | PCT | 4,000 | 5,9500 | 23,80 |
28/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI | 11.387.190/0001-68 | MAMADEIRA 250 ML | UN | 5,000 | 10,0000 | 50,00 |
28/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI | 11.387.190/0001-68 | PAPEL HIGIÊNICO 60MM | PCT | 18,000 | 3,1300 | 56,34 |
26/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | ALFALAGOS LTDA. | 05.194.502/0001-14 | SINVASTATINA 40 MG | CREV | 3.000,000 | 0,0955 | 286,50 |
26/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | 73.856.593/0010-57 | MICONAZOL NITRATO 20 MG/G CREME | BISN | 100,000 | 1,4773 | 147,73 |
12/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA | 19.570.720/0007-06 | Metildopa 250mg comprimido | CMP | 3.000,000 | 0,3885 | 1.165,50 |
26/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | 73.856.593/0010-57 | CIPROFLOXACINO CLORIDRATO 500MG | CMP | 1.800,000 | 0,1795 | 323,10 |
26/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | 73.856.593/0010-57 | AMOXILINA 50 MG/ML PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL | FR | 150,000 | 3,2386 | 485,79 |
26/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | ALFALAGOS LTDA. | 05.194.502/0001-14 | ANLODIPINO BESILATO 10 MG | CMP | 9.000,000 | 0,0511 | 459,90 |
18/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | ORGANIZACAO ULTRA BAIRRO EIRELI | 25.147.375/0001-00 | Patanol S 2 mg/ml OFT 2,5 ml | UN | 2,000 | 53,7950 | 107,59 |
18/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | ORGANIZACAO ULTRA BAIRRO EIRELI | 25.147.375/0001-00 | Brilinta 90 mg com 60 comprimidos | UN | 1,000 | 315,5000 | 315,50 |
28/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | JOEL VITOR DE LIMA - ME | 05.963.494/0001-23 | MINI PÃO FRANCÊS | KG | 3,710 | 14,2400 | 52,83 |
29/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | JOEL VITOR DE LIMA - ME | 05.963.494/0001-23 | PÃO DE FORMA - 450G | PCT | 13,000 | 5,1900 | 67,47 |
29/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | JOEL VITOR DE LIMA - ME | 05.963.494/0001-23 | MINI PÃO RECHEADO | KG | 12,000 | 14,9800 | 179,76 |
29/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | JOEL VITOR DE LIMA - ME | 05.963.494/0001-23 | PÃO DE SAL | KG | 12,000 | 14,3400 | 172,08 |
29/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | JOEL VITOR DE LIMA - ME | 05.963.494/0001-23 | PÃO DE QUEIJO ESPECIAL | UN | 14,000 | 23,9900 | 335,86 |
29/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | JOEL VITOR DE LIMA - ME | 05.963.494/0001-23 | MANTEIGA - POTE 200 GRAMAS | POTE | 10,000 | 8,3100 | 83,10 |
29/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | JOEL VITOR DE LIMA - ME | 05.963.494/0001-23 | LEITE DE VACA TIPO B 1L | LT | 13,000 | 3,2900 | 42,77 |
28/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | JOEL VITOR DE LIMA - ME | 05.963.494/0001-23 | LEITE DE VACA TIPO B 1L | LT | 7,000 | 3,2900 | 23,03 |
28/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | JOEL VITOR DE LIMA - ME | 05.963.494/0001-23 | PÃO DE QUEIJO ESPECIAL | UN | 5,000 | 23,9900 | 119,95 |
28/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | JOEL VITOR DE LIMA - ME | 05.963.494/0001-23 | MINI PÃO RECHEADO | KG | 5,000 | 14,9800 | 74,90 |
28/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | JOEL VITOR DE LIMA - ME | 05.963.494/0001-23 | PÃO DE FORMA - 450G | PCT | 5,000 | 5,1900 | 25,95 |
21/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | ELETRO JM COMERCIAL LTDA. | 04.436.759/0001-72 | CABO FLEXÍVEL 16 MM PRETO | M | 100,000 | 8,1500 | 815,00 |
13/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | ELETRO JM COMERCIAL LTDA. | 04.436.759/0001-72 | CHUVEIRO ELÉTRICO | UN | 4,000 | 39,8400 | 159,36 |
13/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | ELETRO JM COMERCIAL LTDA. | 04.436.759/0001-72 | REFLETOR LED HOLOFOTE 50W INMETRO | UN | 3,000 | 92,0000 | 276,00 |
21/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | ELETRO JM COMERCIAL LTDA. | 04.436.759/0001-72 | CABO TRIPLEX ALUMÍNIO 10 | M | 100,000 | 4,4000 | 440,00 |
13/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | ELETRO JM COMERCIAL LTDA. | 04.436.759/0001-72 | INTERRUPTOR SIMPLES IMBUTIR | UN | 3,000 | 3,9700 | 11,91 |
13/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | ELETRO JM COMERCIAL LTDA. | 04.436.759/0001-72 | CABO FLEXÍVEL PARALELO 2,5 MM | M | 100,000 | 2,7400 | 274,00 |
21/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | ELETRO JM COMERCIAL LTDA. | 04.436.759/0001-72 | DISJUNTOR MONOPOLAR DIN C20 | UN | 1,000 | 8,7300 | 8,73 |
26/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | MARIA DE FATIMA RODRIGUES FERREIRA 06609949689 | 27.249.352/0001-31 | BONÉ - MODELO AMERICANO | UN | 24,000 | 25,3000 | 607,20 |
26/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | MARIA DE FATIMA RODRIGUES FERREIRA 06609949689 | 27.249.352/0001-31 | COLETE - AGENTE DE ENDEMIAS | UN | 5,000 | 94,8750 | 474,38 |
26/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | MARIA DE FATIMA RODRIGUES FERREIRA 06609949689 | 27.249.352/0001-31 | SAPATO | PR | 6,000 | 78,5000 | 471,00 |
26/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | MARIA DE FATIMA RODRIGUES FERREIRA 06609949689 | 27.249.352/0001-31 | CALÇA BRIM | UN | 6,000 | 68,9000 | 413,40 |
12/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | MARIA DE FATIMA RODRIGUES FERREIRA 06609949689 | 27.249.352/0001-31 | BOLSA DE LONA | UN | 24,000 | 86,9500 | 2.086,80 |
12/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | ESPAÇO VIDA COM.E DISTR. DE PRODUTOS NACIONAIS LTDA | 08.529.979/0001-00 | DIETA ENTERAL NORMOCALÓRICA E HIPERPROTÉICA | UN | 72,000 | 42,1400 | 3.034,08 |
25/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | CARDIOCENTER ESPECIALIDADE MÉDICAS LTDA-ME | 18.836.259/0001-32 | SERVIÇO DE REMOÇÃO TERRESTRE UTI MOVEL TIPO D EM AMBULANCIA | KM | 90,200 | 9,3000 | 838,86 |
27/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | CARDIOCENTER ESPECIALIDADE MÉDICAS LTDA-ME | 18.836.259/0001-32 | SERVIÇO DE REMOÇÃO TERRESTRE UTI MOVEL TIPO D EM AMBULANCIA | KM | 82,600 | 9,3000 | 768,18 |
21/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | MIDAS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | 09.012.033/0001-26 | FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS | UN | 2,000 | 1.200,0000 | 2.400,00 |
21/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | MIDAS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | 09.012.033/0001-26 | ULTRA SOM ODONTOLÓGICO DIGITAL PIEZOELÉTRICO COM JATO DE BICARBONATO | UN | 2,000 | 4.000,0000 | 8.000,00 |
21/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | MIDAS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | 09.012.033/0001-26 | CADEIRA ODONTOLÓGICA | UN | 2,000 | 17.900,0000 | 35.800,00 |
21/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | MIDAS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | 09.012.033/0001-26 | COMPRESSOR DE AR | UN | 2,000 | 5.400,0000 | 10.800,00 |
21/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | SMART COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA | 29.398.604/0001-10 | VEÍCULO SPIN LTZ | UN | 1,000 | 78.300,0000 | 78.300,00 |
21/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | SMART COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA | 29.398.604/0001-10 | VEICULOS TIPO CAMIONETA CABINE DUPLA | UN | 1,000 | 63.500,0000 | 63.500,00 |
29/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Gasolina Comum | L | 90,370 | 4,6200 | 417,51 |
29/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Óleo Diesel S10 | L | 123,394 | 3,6600 | 451,62 |
29/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Óleo Diesel S10 | L | 93,322 | 3,6600 | 341,56 |
29/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Óleo Diesel S10 | L | 47,170 | 3,6600 | 172,64 |
28/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Óleo Diesel S10 | L | 72,227 | 3,6600 | 264,35 |
29/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Óleo Diesel S10 | L | 244,821 | 3,6600 | 896,04 |
29/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Óleo Diesel S10 | L | 437,957 | 3,6600 | 1.602,92 |
29/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Gasolina Comum | L | 56,283 | 4,6200 | 260,03 |
29/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Gasolina Comum | L | 43,203 | 4,6200 | 199,60 |
29/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Óleo Diesel S10 | L | 800,584 | 3,6600 | 2.930,14 |
28/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Óleo Diesel S10 | L | 109,132 | 3,6600 | 399,42 |
27/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Óleo Diesel S10 | L | 81,088 | 3,6600 | 296,78 |
28/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Gasolina Comum | L | 34,078 | 4,6200 | 157,44 |
28/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Gasolina Comum | L | 29,526 | 4,6200 | 136,41 |
27/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Óleo Diesel S10 | L | 156,371 | 3,6600 | 572,32 |
27/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Óleo Diesel S10 | L | 106,407 | 3,6600 | 389,45 |
27/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Óleo Diesel S10 | L | 88,025 | 3,6600 | 322,17 |
28/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Gasolina Comum | L | 69,315 | 4,6200 | 320,24 |
27/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Gasolina Comum | L | 110,521 | 4,6200 | 510,61 |
27/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Gasolina Comum | L | 42,538 | 4,6200 | 196,53 |
27/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Gasolina Comum | L | 37,795 | 4,6200 | 174,61 |
26/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Gasolina Comum | L | 56,858 | 4,6200 | 262,68 |
26/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Gasolina Comum | L | 28,500 | 4,6200 | 131,67 |
01/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Gasolina Comum | L | 3,290 | 4,6200 | 15,20 |
28/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Óleo Diesel S10 | L | 213,915 | 3,6600 | 782,93 |
28/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Óleo Diesel S10 | L | 423,676 | 3,6600 | 1.550,65 |
28/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Óleo Diesel S10 | L | 300,863 | 3,6600 | 1.101,16 |
28/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Óleo Diesel S10 | L | 255,116 | 3,6600 | 933,72 |
28/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Óleo Diesel S10 | L | 236,887 | 3,6600 | 867,01 |
28/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Gasolina Comum | L | 132,396 | 4,6200 | 611,67 |
28/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Óleo Diesel S10 | L | 201,351 | 3,6600 | 736,94 |
28/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Óleo Diesel S10 | L | 156,371 | 3,6600 | 572,32 |
28/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Óleo Diesel S10 | L | 100,291 | 3,6600 | 367,07 |
28/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Óleo Diesel S10 | L | 77,540 | 3,6600 | 283,80 |
28/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Óleo Diesel S10 | L | 58,553 | 3,6600 | 214,30 |
12/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Gasolina Comum | L | 63,804 | 4,6200 | 294,77 |
19/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Óleo Diesel S10 | L | 127,522 | 3,6600 | 466,73 |
20/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Óleo Diesel S10 | L | 189,784 | 3,6600 | 694,61 |
20/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Óleo Diesel S10 | L | 98,322 | 3,6600 | 359,86 |
20/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Gasolina Comum | L | 64,844 | 4,6200 | 299,58 |
19/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Óleo Diesel S10 | L | 486,792 | 3,6600 | 1.781,66 |
19/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Óleo Diesel S10 | L | 259,221 | 3,6600 | 948,75 |
20/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Óleo Diesel S10 | L | 277,978 | 3,6600 | 1.017,40 |
19/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Óleo Diesel S10 | L | 116,458 | 3,6600 | 426,24 |
19/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Óleo Diesel S10 | L | 56,656 | 3,6600 | 207,36 |
19/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Gasolina Comum | L | 169,349 | 4,6200 | 782,39 |
19/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Gasolina Comum | L | 98,424 | 4,6200 | 454,72 |
19/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Gasolina Comum | L | 63,135 | 4,6200 | 291,68 |
19/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Gasolina Comum | L | 42,423 | 4,6200 | 195,99 |
19/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Gasolina Comum | L | 34,563 | 4,6200 | 159,68 |
11/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Gasolina Comum | L | 62,935 | 4,6200 | 290,76 |
01/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Gasolina Comum | L | 11,911 | 4,6200 | 55,03 |
21/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Óleo Diesel S10 | L | 309,701 | 3,6600 | 1.133,51 |
21/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Óleo Diesel S10 | L | 141,325 | 3,6600 | 517,25 |
21/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Gasolina Comum | L | 75,843 | 4,6200 | 350,39 |
21/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Gasolina Comum | L | 73,459 | 4,6200 | 339,38 |
20/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Óleo Diesel S10 | L | 309,701 | 3,6600 | 1.133,51 |
11/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Gasolina Comum | L | 83,110 | 4,6200 | 383,97 |
11/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Gasolina Comum | L | 100,481 | 4,6200 | 464,22 |
11/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Óleo Diesel S10 | L | 185,530 | 3,6600 | 679,04 |
11/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Óleo Diesel S10 | L | 258,483 | 3,6600 | 946,05 |
20/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Óleo Diesel S10 | L | 387,110 | 3,6600 | 1.416,82 |
22/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Gasolina Comum | L | 33,500 | 4,6200 | 154,77 |
15/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Óleo Diesel S10 | L | 50,000 | 3,6600 | 183,00 |
18/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Gasolina Comum | L | 161,120 | 4,6200 | 744,37 |
18/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Gasolina Comum | L | 64,874 | 4,6200 | 299,72 |
18/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Gasolina Comum | L | 44,882 | 4,6200 | 207,35 |
18/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Gasolina Comum | L | 41,197 | 4,6200 | 190,33 |
15/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Óleo Diesel S10 | L | 322,367 | 3,6600 | 1.179,86 |
18/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Óleo Diesel S10 | L | 85,978 | 3,6600 | 314,68 |
15/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Gasolina Comum | L | 27,603 | 4,6200 | 127,53 |
14/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Óleo Diesel S10 | L | 31,280 | 3,6600 | 114,48 |
14/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Gasolina Comum | L | 63,270 | 4,6200 | 292,31 |
13/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Óleo Diesel S10 | L | 213,052 | 3,6600 | 779,77 |
13/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Óleo Diesel S10 | L | 162,247 | 3,6600 | 593,82 |
13/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Gasolina Comum | L | 68,270 | 4,6200 | 315,41 |
18/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Óleo Diesel S10 | L | 736,262 | 3,6600 | 2.694,72 |
18/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Óleo Diesel S10 | L | 358,130 | 3,6600 | 1.310,76 |
18/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Óleo Diesel S10 | L | 625,362 | 3,6600 | 2.288,82 |
18/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Óleo Diesel S10 | L | 540,200 | 3,6600 | 1.977,13 |
18/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Óleo Diesel S10 | L | 525,071 | 3,6600 | 1.921,76 |
18/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Óleo Diesel S10 | L | 452,820 | 3,6600 | 1.657,32 |
18/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Óleo Diesel S10 | L | 375,280 | 3,6600 | 1.373,52 |
18/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Óleo Diesel S10 | L | 87,407 | 3,6600 | 319,91 |
18/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Óleo Diesel S10 | L | 338,673 | 3,6600 | 1.239,54 |
18/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Óleo Diesel S10 | L | 317,628 | 3,6600 | 1.162,52 |
18/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Óleo Diesel S10 | L | 272,393 | 3,6600 | 996,96 |
18/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Óleo Diesel S10 | L | 212,967 | 3,6600 | 779,46 |
18/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Óleo Diesel S10 | L | 120,373 | 3,6600 | 440,57 |
12/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Óleo Diesel S10 | L | 220,743 | 3,6600 | 807,92 |
08/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Óleo Diesel S10 | L | 159,728 | 3,6600 | 584,60 |
08/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Gasolina Comum | L | 66,639 | 4,6200 | 307,87 |
08/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Gasolina Comum | L | 84,555 | 4,6200 | 390,64 |
08/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Gasolina Comum | L | 86,362 | 4,6200 | 398,99 |
08/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Gasolina Comum | L | 106,964 | 4,6200 | 494,17 |
08/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Gasolina Comum | L | 109,108 | 4,6200 | 504,08 |
08/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Gasolina Comum | L | 177,074 | 4,6200 | 818,08 |
08/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Gasolina Comum | L | 204,318 | 4,6200 | 943,95 |
08/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Gasolina Comum | L | 220,152 | 4,6200 | 1.017,10 |
08/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Gasolina Comum | L | 57,804 | 4,6200 | 267,05 |
08/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Óleo Diesel S10 | L | 214,920 | 3,6600 | 786,61 |
22/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Gasolina Comum | L | 36,600 | 4,6200 | 169,09 |
22/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Gasolina Comum | L | 64,874 | 4,6200 | 299,72 |
22/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Óleo Diesel S10 | L | 32,150 | 3,6600 | 117,67 |
25/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Gasolina Comum | L | 48,752 | 4,6200 | 225,23 |
25/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Óleo Diesel S10 | L | 115,682 | 3,6600 | 423,40 |
11/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Gasolina Comum | L | 41,392 | 4,6200 | 191,23 |
08/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Óleo Diesel S10 | L | 969,892 | 3,6600 | 3.549,80 |
08/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Óleo Diesel S10 | L | 322,367 | 3,6600 | 1.179,86 |
08/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Óleo Diesel S10 | L | 291,474 | 3,6600 | 1.066,79 |
01/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Gasolina Comum | L | 23,000 | 4,6200 | 106,26 |
01/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Gasolina Comum | L | 42,670 | 4,6200 | 197,14 |
01/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Gasolina Comum | L | 40,710 | 4,6200 | 188,08 |
08/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Gasolina Comum | L | 28,086 | 4,6200 | 129,76 |
01/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Gasolina Comum | L | 50,005 | 4,6200 | 231,02 |
01/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Gasolina Comum | L | 21,548 | 4,6200 | 99,55 |
01/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Óleo Diesel S10 | L | 31,282 | 3,6600 | 114,49 |
01/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Óleo Diesel S10 | L | 112,740 | 3,6600 | 412,63 |
27/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | IMPRENSA NACIONAL | 04.196.645/0001-00 | Serviço de Serviços em Publicação de Atos Oficiais na Imprensa Oficial do Estado do Estado de Minas | CM | 7,000 | 33,0400 | 231,28 |
14/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | PONTO ALTO MAQUINAS & EQUIPAMENTOS EIRELI | 27.819.404/0001-68 | VEÍCULO TIPO SEDAN | UN | 1,000 | 90.500,0000 | 90.500,00 |
26/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | ROMILDA VITAR DE OLIVEIRA SILVA | 068.997.566-09 | BOLACHA SIMPLES | KG | 1,500 | 17,8300 | 26,75 |
26/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | ROMILDA VITAR DE OLIVEIRA SILVA | 068.997.566-09 | BOLO DE CENOURA. | KG | 2,000 | 15,6300 | 31,26 |
26/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | ROMILDA VITAR DE OLIVEIRA SILVA | 068.997.566-09 | PÃO CASEIRO RECHEADO DE FRANGO | KG | 2,000 | 21,3000 | 42,60 |
28/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | VALDECI VITOR DE OLIVEIRA | 619.578.876-72 | MANDIOCA DESCASCADA | KG | 15,500 | 4,7100 | 73,01 |
28/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | VALDECI VITOR DE OLIVEIRA | 619.578.876-72 | ROSCA SIMPLES. | KG | 15,000 | 13,9900 | 209,85 |
28/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | ADAILTON DE OLIVEIRA | 108.986.796-48 | ROSCA SIMPLES. | KG | 15,000 | 13,9900 | 209,85 |
28/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | ADAILTON DE OLIVEIRA | 108.986.796-48 | ABÓBORA MADURA | KG | 8,000 | 3,1900 | 25,52 |
28/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | ADAILTON DE OLIVEIRA | 108.986.796-48 | MANDIOCA DESCASCADA | KG | 15,500 | 4,7100 | 73,01 |
28/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | VALDECI VITOR DE OLIVEIRA | 619.578.876-72 | ABÓBORA MADURA | KG | 8,000 | 3,1900 | 25,52 |
28/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | VALDECI VITOR DE OLIVEIRA | 619.578.876-72 | BOLO FORMIGUEIRO CHOCOLATE | KG | 21,400 | 15,6600 | 335,12 |
28/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | VALDECI VITOR DE OLIVEIRA | 619.578.876-72 | BOLACHA SIMPLES | KG | 7,000 | 17,8300 | 124,81 |
27/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | Alfagas LTDA - EPP | 24.030.552/0001-00 | OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL 1 M³ | M3 | 5,000 | 75,0000 | 375,00 |
27/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | Alfagas LTDA - EPP | 24.030.552/0001-00 | OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL 10 M³ | M3 | 60,000 | 17,5000 | 1.050,00 |
12/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FRANCISCO DE ASSIS ROSA | 71.401.517/0001-30 | TUBO DE CONCRETO PONTA/BOLSA PS1-DN300MMX1M | UN | 50,000 | 45,0000 | 2.250,00 |
12/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FRANCISCO DE ASSIS ROSA | 71.401.517/0001-30 | AREIA LAVADA MÉDIA | M3 | 25,000 | 60,0000 | 1.500,00 |
12/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FRANCISCO DE ASSIS ROSA | 71.401.517/0001-30 | Brita granitica n° 01 | M3 | 20,000 | 100,0000 | 2.000,00 |
13/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FRANCISCO DE ASSIS ROSA | 71.401.517/0001-30 | MANTA ASFÁLTICA | M2 | 125,000 | 40,0000 | 5.000,00 |
12/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FRANCISCO DE ASSIS ROSA | 71.401.517/0001-30 | TUBO DE CONCRETO PONTA/BOLSA PA.1-DN400MMX1M | UN | 50,000 | 76,0000 | 3.800,00 |
12/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FRANCISCO DE ASSIS ROSA | 71.401.517/0001-30 | TUBO DE CONCRETO PONTA/BOLSA PA.1-DN600MMX1M | UN | 50,000 | 120,0000 | 6.000,00 |
12/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FRANCISCO DE ASSIS ROSA | 71.401.517/0001-30 | Bloco cimento 15x20x40 | UN | 500,000 | 1,7000 | 850,00 |
26/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FERRASUL COM. VAREJ. E ATACAD. FERRAGENS E EQUIP. SEGURANÇA. | 08.517.373/0001-46 | PÉ DE CABRA LISO 1''X1M | UN | 1,000 | 24,2000 | 24,20 |
26/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FERRASUL COM. VAREJ. E ATACAD. FERRAGENS E EQUIP. SEGURANÇA. | 08.517.373/0001-46 | BROCA AÇO RÁPIDO 1/2 | UN | 1,000 | 16,5200 | 16,52 |
26/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FERRASUL COM. VAREJ. E ATACAD. FERRAGENS E EQUIP. SEGURANÇA. | 08.517.373/0001-46 | ÓCULOS POLICARBONATO INCOLOR | UN | 10,000 | 2,6500 | 26,50 |
26/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FERRASUL COM. VAREJ. E ATACAD. FERRAGENS E EQUIP. SEGURANÇA. | 08.517.373/0001-46 | ENXADA 2 LBS | UN | 6,000 | 18,8600 | 113,16 |
26/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FERRASUL COM. VAREJ. E ATACAD. FERRAGENS E EQUIP. SEGURANÇA. | 08.517.373/0001-46 | ENXADÃO 3 LBS COM CABO | UN | 3,000 | 20,8500 | 62,55 |
26/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FERRASUL COM. VAREJ. E ATACAD. FERRAGENS E EQUIP. SEGURANÇA. | 08.517.373/0001-46 | FOICE ROÇADEIRA | UN | 4,000 | 18,3500 | 73,40 |
26/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FERRASUL COM. VAREJ. E ATACAD. FERRAGENS E EQUIP. SEGURANÇA. | 08.517.373/0001-46 | BROCA WIDEA 1/2'' | UN | 1,000 | 13,5000 | 13,50 |
26/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FERRASUL COM. VAREJ. E ATACAD. FERRAGENS E EQUIP. SEGURANÇA. | 08.517.373/0001-46 | MARRETA C/CABO - 3,0 KG | UN | 2,000 | 42,9000 | 85,80 |
26/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FERRASUL COM. VAREJ. E ATACAD. FERRAGENS E EQUIP. SEGURANÇA. | 08.517.373/0001-46 | BROCA AÇO RÁPIDO 10MM | UN | 1,000 | 10,4700 | 10,47 |
21/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FRANCISCO DE ASSIS ROSA | 71.401.517/0001-30 | MANTA ASFÁLTICA | M2 | 70,000 | 40,0000 | 2.800,00 |
26/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FERRASUL COM. VAREJ. E ATACAD. FERRAGENS E EQUIP. SEGURANÇA. | 08.517.373/0001-46 | BROCA AÇO RÁPIDO 9/16'' | UN | 1,000 | 6,9500 | 6,95 |
26/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FERRASUL COM. VAREJ. E ATACAD. FERRAGENS E EQUIP. SEGURANÇA. | 08.517.373/0001-46 | PÁ DE BICO AJUNTADEIRA DE BICO GRANDE (N3) | UN | 6,000 | 22,5000 | 135,00 |
26/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | DISTRIBUIDORA DE CIMENTO VARGINHA LTDA | 10.952.253/0001-19 | CIMENTO CP II - SACO 50KG | SC | 80,000 | 17,5000 | 1.400,00 |
26/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FRANCISCO DE ASSIS ROSA | 71.401.517/0001-30 | AREIA LAVADA MÉDIA | M3 | 5,000 | 60,0000 | 300,00 |
26/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FERRASUL COM. VAREJ. E ATACAD. FERRAGENS E EQUIP. SEGURANÇA. | 08.517.373/0001-46 | ELETRODO 2,5 MM | KG | 10,000 | 12,9000 | 129,00 |
26/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FRANCISCO DE ASSIS ROSA | 71.401.517/0001-30 | CANTONEIRA 1/8X3/4"-6M | UN | 7,000 | 38,0000 | 266,00 |
26/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FRANCISCO DE ASSIS ROSA | 71.401.517/0001-30 | FERRO AÇO C-A 50 3/8"X12M | UN | 8,000 | 40,0000 | 320,00 |
26/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FRANCISCO DE ASSIS ROSA | 71.401.517/0001-30 | Brita granitica n° 01 | M3 | 3,000 | 100,0000 | 300,00 |
26/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FRANCISCO DE ASSIS ROSA | 71.401.517/0001-30 | Bloco cimento 15x20x40 | UN | 200,000 | 1,7000 | 340,00 |
26/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FERRASUL COM. VAREJ. E ATACAD. FERRAGENS E EQUIP. SEGURANÇA. | 08.517.373/0001-46 | MARRETA C/CABO - 2,0 KG | UN | 2,000 | 28,9000 | 57,80 |
26/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FERRASUL COM. VAREJ. E ATACAD. FERRAGENS E EQUIP. SEGURANÇA. | 08.517.373/0001-46 | Eletrodo 3,25 mm | KG | 15,000 | 12,9000 | 193,50 |
26/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FERRASUL COM. VAREJ. E ATACAD. FERRAGENS E EQUIP. SEGURANÇA. | 08.517.373/0001-46 | CADEADO 35MM | UN | 3,000 | 14,9000 | 44,70 |
26/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FERRASUL COM. VAREJ. E ATACAD. FERRAGENS E EQUIP. SEGURANÇA. | 08.517.373/0001-46 | CARRINHO DE MÃO COM CHAPA 16MM COM PNEU | UN | 4,000 | 117,0000 | 468,00 |
26/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FERRASUL COM. VAREJ. E ATACAD. FERRAGENS E EQUIP. SEGURANÇA. | 08.517.373/0001-46 | CAVADEIRA C/CABO GRANDE DO TIPO BOCA DE LOBO | UN | 2,000 | 26,0300 | 52,06 |
26/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FERRASUL COM. VAREJ. E ATACAD. FERRAGENS E EQUIP. SEGURANÇA. | 08.517.373/0001-46 | MARTELO N°25 | UN | 3,000 | 26,2000 | 78,60 |
21/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | DISTAKPLOT LTDA. | 04.901.166/0001-30 | Prestação de serviço de plotagem tamanho A1, em papel sulfite comum, preto e branco. | SV | 2,000 | 4,0000 | 8,00 |
21/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | DISTAKPLOT LTDA. | 04.901.166/0001-30 | Prestação de serviço de plotagem tamanho A1, em papel sulfite comum, colorido. | SV | 20,000 | 6,0000 | 120,00 |
21/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FRANCISCO DE ASSIS ROSA | 71.401.517/0001-30 | RIPA 4X2CM | M | 200,000 | 1,5000 | 300,00 |
21/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FRANCISCO DE ASSIS ROSA | 71.401.517/0001-30 | PREGO 12X12. | PCT | 2,000 | 17,0000 | 34,00 |
21/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FRANCISCO DE ASSIS ROSA | 71.401.517/0001-30 | PARAFUSO GALVANIZADO 4,8X20MM | UN | 250,000 | 0,1500 | 37,50 |
21/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FRANCISCO DE ASSIS ROSA | 71.401.517/0001-30 | Bucha de 08 mm | UN | 250,000 | 0,2000 | 50,00 |
21/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FRANCISCO DE ASSIS ROSA | 71.401.517/0001-30 | LONA IMPERMEABILIZANTE EM PEBD | UN | 2,000 | 500,0000 | 1.000,00 |
21/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | ELETRO JM COMERCIAL LTDA. | 04.436.759/0001-72 | MOTO - GERADOR | UN | 1,000 | 9.800,0000 | 9.800,00 |
26/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA | 01.404.158/0001-90 | EI- EDUCAÇÃO INFANTIL - 5 ANOS | UN | 75,000 | 278,1600 | 20.862,00 |
26/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA | 01.404.158/0001-90 | EI- EDUCAÇÃO INFANTIL - 4 ANOS | UN | 63,000 | 278,1600 | 17.524,08 |
26/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | DIRETRIZINFORMATICA EIRELI | 22.493.902/0001-40 | CARNE DE IPTU | SV | 4.000,000 | 1,9000 | 7.600,00 |
21/03/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | BARROS & BARROS COMERCIO E PESQUISAS DE MERCADO LTDA | 29.788.748/0001-82 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE PESQUISA DE OPINIÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE COQUEIRAL-MG | SV | 1,000 | 4.200,0000 | 4.200,00 |
Total Geral | 670.192,06 |